부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
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- 찬성 순
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1 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469, ,883 71,526 공무원능력개발 408, ,312 93,260 위탁교육운영 399, ,712 88, 일반운영비 53,252 61,712 8, 사무관리비 53,252 61,712 8,460 직무교육위탁교육비 53,252 안전행정부 5급승진리더과정 1,240,000원 * 4인 상시학습체제전문교육과정 200,000원 * 150인 4,960 30,000 중견간부양성과정 2,823,000원 * 4인 11,292 상시학습체제사이버교육 50,000원 * 14인 * 10월 202 여비 346, ,000 79, 국제화여비 39,000 30,000 9,000 7,000 공무원전문교육해외연수비 39,000 영어회화과정 3,000,000원 * 1인 3,000 일본어회화과정 3,000,000원 * 1인 3,000 중국어회화과정 3,000,000원 * 1인 3,000 중견간부양성과정 ( 해외연수 ) 7,500,000원 * 4인 30, 공무원교육여비 307, ,000 88,800 직무교육및전문교육기관교육여비 80,000원 * 80인 * 4일 * 12개월 307,200 지방행정지구입 3,600 3, 일반운영비 3,600 3, 사무관리비 3,600 3,600 0 지방행정지구입 3,000원 * 100부 * 12월 3,600 공로연수지원 5,000 10,000 5, 포상금 5,000 10,000 5, 포상금 5,000 10,000 5,000 공로연수비지원 500,000원 *10인*1회 5,000 공정한인사관리 60,905 39,271 21,634 인사제도운영 60,905 39,271 21, 일반운영비 56,725 36,600 20, 사무관리비 56,725 36,600 20,
2 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 * 200매 1,000 인사교류수당 1,150,000원 * 3명 * 12월 41,400 공무원증및무기계약근로자신분증제작수수료 12,650원 *500개 6, 자치단체등자본이전 4,180 2,671 1, 공기관등에대한대행사업비 4,180 2,671 1,509 인사랑시스템유지보수 4,180,000원 * 1회 4,180 성과관리제운영 베스트공무원선정지원 일반운영비 사무관리비 칭찬 BEST 공무원패제작 100,000원 * 4인 400 열린군정실현 2,783,880 2,138, ,220 도 24,000 군 2,759,880 군정발전교류행사지원및군정발전역량강화 330, , ,000 자매결연교류행사 5,000 5, 일반운영비 3,000 3, 행사운영비 3,000 3,000 0 자매결연자치단체간친선교류행사추진 3,000,000원 *1식 3, 일반보상금 2,000 2, 행사실비보상금 2,000 2,000 0 자매도시친선교류행사참석자보상 1,000,000원 * 2개시군구 2,000 대학생지원 324, , , 일반보상금 324, , , 기타보상금 324, , ,000 대학생아르바이트보상 ( 동계, 하계 ) 45,000원 * 150인 * 24일 * 2회 324,000 명예군민및명예홍보대사지원운영 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 명예군민및명예홍보대사위촉패제작 100,000원 * 10인 1,
3 부서 : 행정지원과정책 : 열린군정실현단위 : 군정시책추진 군정시책추진 168, ,200 10,250 군정주요시책추진 168, ,200 10, 일반운영비 18,450 7,200 11, 사무관리비 18,450 7,200 11,250 명절상황실근무특근매식비 7,000원 *15인*5일*2회 명절분위기조성현수막제작 100,000원 *10개소*2회 현장점검및군민대화추진 ( 부속실 ) 급량비 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월 읍면순방군민과의대화참석자초청장제작 1,000원 *200명*14개읍면 읍면순방군민과의대화참석자다과비 3,000원 *200명*14개읍면 203 업무추진비 150, ,000 1, 시책추진업무추진비 150, ,000 1,000 1,050 2,000 4,200 2,800 8,400 주요군정시책추진 150,000,000원 150,000 과거사및민주화운동지원 35,000 30,600 4,400 도 24,000 군 11, 민주화운동관리 11,000 3,000 8, 일반운영비 8, , 사무관리비 8, , 기념안내판및표지석교체 1,000,000원 * 8개소 307 민간이전 3,000 3, 민간행사사업보조 3,000 3, , 기념행사지원 3,000,000원 * 1회 3, 민주화운동관리 ( 보조 ) 24,000 24,000 0 도 24, 일반보상금 24,000 24,000 0 도 24, 사회보장적수혜금 24,000 24, 유공자생계비지급 100,000원 *20명*12월 24,000 도 24,000 일선행정관리 1,950,430 1,760, ,570 읍. 면마을이장지원 246, ,990 63, 일반운영비 23,130 15,390 7, 사무관리비 7, ,710 이장업무일지제작 15,000원 * 514인 7, 행사운영비 15,420 15,
4 부서 : 행정지원과정책 : 열린군정실현단위 : 일선행정관리 이장단사기진작체육대회운영 30,000원 *514인*1회 15, 일반보상금 156, ,910 55, 장학금및학자금 20,000 20,000 0 이장자녀학자금 1,000,000원 * 20인 20, 민간인국외여비 90,000 45,000 45,000 장기재직및유공이장해외연수 1,500,000원 * 30명 *2회 90, 행사실비보상금 46,260 35,910 10,350 이장주요산업현장견학 60,000원 * 514인 * 1회 30,840 이장워크숍개최 30,000원 * 514인 * 1회 15, 민간이전 66,820 66, 보험금 66,820 66, 이장상해보험금 130,000원 * 514마을 66,820 통. 리. 반장활동보상 ( 읍. 면 ) 1,704,220 1,577, , 일반보상금 1,704,220 1,577, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,704,220 1,577, ,350 리장수당 1,685,920 기본수당 200,000원 * 514인 * 12월 1,233,600 상여금 200,000원 * 514인 * 2회 205,600 회의참석수당 20,000원 * 514인 * 12월 * 2회 246,720 반장수당 50,000원 * 366인 * 1회 18,300 군민의날행사추진 300,000 15, ,000 군민의날행사추진 300,000 15, , 일반운영비 300,000 15, , 행사운영비 300,000 15, ,000 제 41 회군민의날기념식 300,000,000 원 *1 식 300,000 활기찬직장분위기조성 1,021, , ,009 선진자치행정실현 650, , ,900 공무원선진행정해외연수 280, ,000 30, 여비 280, ,000 30, 국제화여비 280, ,000 30,000 모범및우수공무원국외연수 5,000,000원 *30명*1회 150,000 장기근속및군정발전유공자 5,000,000원 *16명*1회 80,000 직원해외배낭연수지원 2,500,000원 *20명 50,000 퇴직공무원관리 5,000 31,100 26,
5 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 선진자치행정실현 201 일반운영비 5,000 4, 사무관리비 5,000 4, 공로패제작 ( 퇴직공무원 ) 150,000원 *26명 3,900 퇴직자정부포상수여식물품구입 550,000원 *2회 1,100 국경일및각종행사지원 347,100 33, , 일반운영비 342,100 28, , 사무관리비 18,100 28,100 10,000 군정발전유공자표창패제작 ( 민간인 ) 130,000원 * 120명 15,600 상장및표창장제작 7,000원 * 300매 2,100 민간인포상간담회물품구입 100,000원 * 4회 행사운영비 324, ,000 읍면행사지원금 (14개읍면) 324,000,000원 *1식 324, 포상금 5,000 5, 포상금 5,000 5,000 0 군정발전유공자표창대상자부상구입 50,000원 *100명 5,000 함께하는직장분위기조성 18,000 14,000 4, 일반운영비 18,000 14,000 4, 사무관리비 18,000 14,000 4,000 업무일지제작 15,000원 *1,200개 18,000 청사관리 121, ,660 2,460 청사시설보호및지문인식관리 109, ,860 2, 인건비 무기계약근로자보수 정문청원경찰피복비 150,000원 *2인 일반운영비 109, ,260 6, 사무관리비 109, ,260 6,760 당직실침구구입 100,000원 *2세트*2회 400 당직실침구세탁 150,000원 *4회*12월 7,200 당직수당 59,900 일직수당 50,000원 *117일*4인 23,400 숙직수당 50,000원 *365일*2인 36,500 무인경비용역료 23,760 본청 280,000원 *12월 3,360 외청 ( 여성회관등 ) 170,000 원 *10 개소 *12 월 20,400 지문인식자동시스템용역료 17,
6 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 청사관리 본청 40,000원 *3개소*12월 1,440 사업소및읍면사무소 40,000원 *34개소*12월 16,320 국기, 군기제작 11,800 11, 일반운영비 11,800 11, 사무관리비 11,800 11,800 0 청사게양용국기, 군기제작 4,200 군청및산하기관 30,000원 *3종*15개소*2회 2,700 기관배부 ( 군기 ) 30,000원 *25개소*2회 1,500 읍면가로깃대및기정비 7,600 깃대정비및유지보수비 2,000원 *550개 1,100 태극기제작구입 4,000원 *250개*4회 4,000 군기제작구입 ( 가로기 ) 10,000원 *250개*1회 기록물관리 174, ,180 33,910 문서발송우편요금 72,000 72, 일반운영비 72,000 72, 공공운영비 72,000 72, ,500 문서발송우편요금 6,000,000원 *12월 72,000 자료관운영관리 79,500 44,600 34, 일반운영비 79,500 44,600 34, 사무관리비 43,500 44,600 1,100 문서고유지관리비 1,500,000원 *3개소 4,500 과년도전자문서이관비용 24,000,000원 *1식 24,000 전자문서이관에따른안티바이러스 S/W 구입 15,000,000원 * 1식 15, 공공운영비 36, ,000 기록관리시스템유지보수 3,000,000원 *12월 36,000 발간실운영 22,590 23, 인건비 무기계약근로자보수 발간실기사피복비 150,000원 *1인 일반운영비 22,440 23, 사무관리비 22,440 23, 발간실인쇄용품구입및기기수리 18,000,000원 *1식 18,000 각종인쇄용지구입 300,000원 *12월 3,600 발간실운영급량비 7,000원 *1인*10일*12월 840 통계조사관리 75,809 29,070 46,
7 부서 : 행정지원과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 통계조사관리 행정통계조사관리 44,569 29,070 15, 인건비 24,719 18,230 6, 기간제근로자등보수 24,719 18,230 6,489 사업체조사인부임 24,719 조사관리자 50,780원 *2인*27일*80% 2,194 총관리자 50,780원 *1인*27일*80% 1,097 조사지원관리자 46,320원 *1인*27일*80% 1,001 입력및내검요원 46,320원 *2명*24일*80% 1,779 조사원 48,470원 *18인*26일*80% 18,148 연금지급금 500,000원 *1식 일반운영비 19,850 10,840 9, 사무관리비 19,850 10,840 9,010 해남군통계연보제작 37,500원 * 400부 15,000 각종통계조사홍보물제작 100,000원 * 14개소 * 2회 2,800 각종통계조사사무용품구입 100,000원 *10회 1,000 각종통계조사급량비 7,000원 *3인*5일*10회 1,050 해남군사회조사 31, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,040 해남군사회조사자문회의참석수당 70,000원 *3인*2회 420 해남군사회조사책자발간 10,000원 *400부 4,000 해남군사회조사업무추진급량비 7,000원 *5인*12일 420 해남군사회조사사무용품구입 200,000원 *1식 여비 1, , 국내여비 1, ,200 해남군사회조사현장지도및점검여비 20,000원 *5명*12일 1, 연구개발비 25, , 연구용역비 25, ,000 해남군사회조사통계청대행용역비 25,000,000원 *1식 25,000 사회단체및각종단체활성화 281, , ,846 도 6,514 군 275,137 사회단체지원관리 184, , ,412 도 6,
8 부서 : 행정지원과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 사회단체지원관리 군 178,314 사회단체지원 151, , , 민간이전 151, , , 민간경상사업보조 36, ,000 군민의식선도운동 ( 지방행정동우회 ) 5,000,000원 *1식 5,000 해남군새마을회사업지원 7,000,000원 *1식 7,000 한국자유총연맹해남지회사업지원 13,000,000원 *1식 13,000 가족만남의날등행사 ( 해남교도소교정협의회 ) 5,000,000원 *1식 5,000 아동안전지킴이등사업 ( 해남재향경우회 ) 2,000,000원 *1식 청와대등방문사업 ( 해남청년회의소 ) 4,000,000원 *1식 03 민간단체법정운영비보조 115, , ,000 해남군새마을회운영지원 68,000,000 원 *1 식 바르게살기운동해남군협의회운영지원 30,000,000원 *1식 한국자유총연맹해남지회운영지원 17,000,000원 *1식 2,000 4,000 68,000 30,000 17,000 새마을운동활성화 20,800 20, 일반보상금 20,800 20, 행사실비보상금 20,800 20,800 0 새마을지도자지원 20,800 새마을지도자과정교육 200,000원 *80명 16,000 새마을지도자자녀특별수련 240,000원 *20명 새마을지도자지원 13,028 12, ,800 도 6,514 군 6, 일반보상금 13,028 12, 도 6,514 군 6, 장학금및학자금 13,028 12, 새마을지도자자녀학자금 1,302,720 원 *10 명 13,028 도 6,514 군 6,514 주민자치센터운영 37,823 39,257 1,434 주민자치센터운영관리 37,823 39,257 1, 인건비 13,544 12, 기간제근로자등보수 13,544 12,
9 부서 : 행정지원과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 주민자치센터운영 주민자치센터관리 13,544 관리요원인부임 45,000원 * 1명 * 24일 * 12월관리요원산재, 고용보험료 12,960,000원 * 4.5% 12, 일반운영비 22,551 24,888 2, 사무관리비 15,640 16, 주민자치센터위원참석수당 70,000원 * 27명 * 4회 7,560 주민자치센터프로그램운영강사수당 400,000원 *2명*8월 6,400 주민자치센터운영비 1,680,000원 *1식 1, 공공운영비 6,911 8,548 1,637 주민자치센터장비유지보수비 500,000원 * 4회 주민자치센터찜질방연료비 1,364원 * 600L * 6월 2,000 4, 자산취득비 1,728 1, 도서구입비 1,728 1,728 0 주민자치센터도서구입비 12,000원 * 12권 * 12월 1,728 각종단체지원관리 59,000 89,000 30,000 시장. 군수협의회지원 7,000 7, 일반운영비 7,000 7, 공공운영비 7,000 7,000 0 전국시장, 군수, 구청장협의회비 4,000,000원 *1회 4,000 전남시장, 군수협의회비 3,000,000원 *1회 3,000 범죄피해자지원센터운영지원 40,000 40, 민간이전 40,000 40, 민간경상사업보조 40,000 40,000 0 범죄피해자지원센터운영지원 100,000,000원 * 40% 40,000 민주평통해남군협의회행사보조 12,000 12, 민간이전 12,000 12, 민간행사사업보조 12,000 12,000 0 민주평통행사운영지원 12,000,000 원 * 1 회 12,000 정보통신역량강화 1,495,534 1,614, ,605 국 40,780 도 65,394 군 1,389,360 행정정보화구축 804, , ,
10 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 국 12,064 군 792,128 행정정보화사업추진 748, , , 일반운영비 261, ,162 2, 사무관리비 89,674 82,303 7,371 빔프로젝터램프교체 800,000원 * 3개 2,400 업무용상용패키지 S/W 구입 77,311 압축및기타유틸리티 7,570원 *1,000Copy 7,570 표계산및프레젠테이션 ( 엑셀, 파워포인트 ) 189,120원 *250Copy 47,280 한글 ,740원 *100Copy 15,174 윈도우서버접속권 52,800원 *100user 5,280 고스트 ( 백업복구용 ) 33,450원 *60copy 2,007 중고PC 부품및수리센터소모품 35,000원 *100대 3,500 중고PC 정비및보급에따른급량비 7,000원 *2인*10일*12월 1,680 홈페이지휴대폰본인확인서비스이용료 50,000원 *12월 600 구내전화선로 ( 본청, 읍면 ) 2,500,000원 *1식 2,500 전화기 ( 본청, 사업소, 읍면 ), 모듈러잭유지보수 30,000원 *600대*6%*1.1 1,188 키폰시스템유지보수 2,500,000원 *3개소*6%* 공공운영비 171, ,859 5,275 전자문서시스템유지보수비 41,883 하드웨어 294,945,000원 *7%*1.1 22,711 소프트웨어 158,445,000원 *11%*1.1 19,172 웹서비스유지보수비 35,460 웹방화벽 ( 웹전용 ) 유지보수 39,000,000원 *10%*1.1 4,290 방화벽 (S/W) 유지보수 15,000,000원 *12%*1.1 1,980 홈페이지개인정보유해차단시스템유지보수 20,000,000원 *12%*1.1 2,640 홈페이지 e-book 유지보수 14,700,000원 *13%*1.1 2,103 키보드보안시스템유지보수 12,650,000원 *8%*1.1 1,114 홈페이지 H/W 유지보수 86,640,000원 *8%*1.1 7,625 홈페이지 S/W 유지보수 92,360,000원 *13%*1.1 13,208 홈페이지웹접근성인증비용 2,500,000원 *1식*1년 2,
11 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 업무지원시스템유지보수 21,951 무정전전원장치 (UPS) 유지보수 28,000,000원 *8%*1.1 인터넷디스크시스템 (S/W) 유지보수 28,900,000원 *12%*1.1 전산자원통합관리시스템유지보수 29,475,000원 *12%*1.1 보안 USB시스템유지보수 55,000,000원 *8%*1.1 개인정보암호화시스템유지보수 70,110,000원 *9%*1.1 2,464 3,815 3,891 4,840 6,941 행정정보네트워크시스템유지보수 29,973 백본윅그룹스위칭유지보수 131,900,000원 *8%*1.1 11,608 ATM라우터유지보수 48,716,000원 *8%*1.1 4,288 백본라우터, 스위칭허브유지보수 86,036,000원 *8%*1.1 L4, L3스위치유지보수 27,920,000원 *8%*1.1 영상홍보시스템유지보수 46,000,000원 *8%*1.1 네트워크보안시스템유지보수 (VPN, GVPN) 128,600,000원 *8%*1.1 7,572 2,457 4,048 11,317 정보통신장비유지보수 5,742 모사전송기유지보수 ( 읍, 면, 사업소 ) 500,000원 *14*6%*1.1 IP 교환기유지보수 60,000,000원 *8%*1.1 5,280 케이블측정기교정및유지보수 17,500,000원 *6%*1.1 영상회의영상동보장비유지보수 ( 도-군 ) 99,000,000원 *7%*1.1 읍면노후 UPS 밧데리교체 1,536,000 원 *5 식 스마트폰행정전화어플업그레이드 2,800,000원 *1식 462 1,155 7,623 7,680 2,800 행정전산실무정전전원장치 (UPS) 밧데리교체 6,000,000원 *1식 6, 연구개발비 31, , 전산개발비 31, ,000 홈페이지첨부파일바로보기서비스구축 S/ W 구입 22,000,000원 *1식 22,000 웹사이트관리체계기능개선및정비 9,000,000원 *1식 303 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, ,000 정보화경진대회 ( 직원 ) 2,000,000원 *1회 2,
12 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 403 자치단체등자본이전 79,377 72,343 7, 공기관등에대한대행사업비 79,377 72,343 7,034 행정정보전산장비유지보수 ( 새올, 시군구행정 ) 851,491,502원 *7.4028% 시군구재해복구시스템유지보수 9,342,000원 *1식 63,035 9, 년지방행정공통정보시스템서비스데스크운영시군분담금 7,000,000원 *1식 7, 자산취득비 375, ,750 93, 자산및물품취득비 375, ,750 93,400 행정업무용컴퓨터구입 202,500 본체 950,000원 *150대 142,500 모니터 300,000원 *200대 60,000 행정업무용프린터구입 500,000원 *70대 35,000 행정업무용노트북구입 1,400,000원 *6대 8,400 보안용스위츠허브구입 ( 본청 ) 1,650,000원 *5대 8,250 서버접근통제시스템구축 50,000,000원 *1식 50,000 행정전산실무정전전원장치 (UPS) 이중화구축 23,000,000원 *1대 23,000 표준온-나라시스템디스크백업장비도입 48,000,000원 *1식 48,000 시군구정보화공통기반시스템구축 55,407 40,441 14,966 국 12,064 군 43, 일반운영비 55,407 40,441 14,966 국 12,064 군 43, 사무관리비 55,407 40,441 14,966 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 39,806,000원 39,806 시군구재해복구체계구축사업 15,601,000원 *1식 국 8,520 군 31,286 15,601 국 3,544 군 12,057 지역정보화구축 216, , ,943 국 28,716 도 65,394 군 121,917 지역정보화사업추진 25,050 37,350 12, 일반운영비 2,700 15,000 12, 행사운영비 2,700 2,
13 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 지역정보화구축 정보화마을특산물판매행사및홍보지원 300,000원 * 3회 * 3개소 2, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 정보화마을시스템점검및교육지원여비 (3개마을 ) 20,000원 * 1인 * 10일 * 12개월 2, 일반보상금 4,950 4, 행사실비보상금 4,950 4,950 0 정보화마을지도자교육참가여비 (3개마을) 75,000원 * 9명 * 5회 정보화마을프로그램관리자교육여비 75,000원 * 3명 * 7회 3,375 1, 민간자본이전 15,000 15, 민간자본사업보조 15,000 15,000 0 정보화마을운영활성화사업 ( 상품포장재제작등 ) 5,000,000원 * 3개소 15,000 정보화마을프로그램관리자육성 48,477 48, 국 13,716 도 9,144 군 25, 민간이전 48,477 48, 국 13,716 도 9,144 군 25, 민간경상사업보조 48,477 48, 정보화마을프로그램관리자육성 (3명) 48,477,000원 *1식 48,477 국 13,716 도 9,144 군 25,617 농어촌지역광대역가입자망구축 112,500 22,500 90,000 도 56,250 군 56, 시설비및부대비 112,500 22,500 90,000 도 56,250 군 56, 시설비 112,500 22,500 90,000 농어촌지역광대역가입자망구축 112,500,000원 *1식 112,500 도 56,250 군 56,250 무선인터넷이용격차해소사업 30,000 6,250 23,750 국 15,000 군 15, 시설비및부대비 30,000 6,250 23,750 국 15,
14 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 지역정보화구축 군 15, 시설비 30,000 6,250 23,750 무선인터넷이용격차해소사업 30,000,000원 *1식 30,000 국 15,000 군 15,000 통신망운영및인프라구축 475, , ,044 정보화공공요금 339, ,959 11, 일반운영비 339, ,959 11, 공공운영비 339, ,959 11,230 도 ~ 군간전용회선료 1,540,700원 * 12월 18,489 전용회선료 (E1) 492,000 원 * 16 회선 * 12 월 전용회선료 (256K) 196,020원 * 21회선 * 12월 94,464 49,398 행정전화회선료 20,530원 * 48회선 * 12월 11,826 군청홈페이지인터넷회선료 900,000원 * 1회선 * 12월 ADSL 회선료 ( 인터넷사랑방 ) 30,000원 * 18회선 * 12월 일반전화료 ( 본청, 사업소, 읍면 ) 60,000원 * 133회선 * 12월 10,800 6,480 95,760 휴대폰사용료 80,000원 * 4대 * 12월 3,840 단문메세지 (SMS) 사용료 500,000원 * 12월 6,000 비즈링사용료 3,000원 *300명*1.1*12월 11,880 민원용인터넷회선료 ( 문화예술회관 ) 45,000원 *6회선*12월 3,240 비즈크로샷 ( 청렴도조사 ) 10,000원0*12월 1,200 보건진료소전용회선료 122,000원 *18회선*12월 26,352 행정통신망장비운영 120, , , 시설비및부대비 5, , , 시설비 5, , ,000 화원면회의실앰프설치 5,000,000원 *1식 5, 자산취득비 115,586 72,400 43, 자산및물품취득비 115,586 72,400 43,186 상황실마이크구입 170,000원 *20개 3,400 이동앰프교체 ( 부군수실, 행사지원용 ) 2,500,000원 *2대 5,000 L4 스위치 ( 하단 ) 교체 24,860,000원 *1대 24,860 읍면암호화장비 (VPN) 교체 4,819,000원 *14개 67,466 네트웍허브교체 1,670,000원 *8개 13,360 읍면민원실 FAX 구입 500,000원 *3 1,
15 부서 : 행정지원과정책 : 정보통신역량강화단위 : 통신망운영및인프라구축 보안장비운영 15,000 12,000 3, 일반운영비 15,000 12,000 3, 사무관리비 15,000 12,000 3,000 백신프로그램사용기간갱신 15,000원 *1,000user 15,000 자치역량강화 1,420,592 1,393,610 26,982 공무원후생복지증진 1,255,992 1,157,610 98,382 공직자화합행사추진 87,000 87, 일반운영비 33,000 33, 사무관리비 33,000 33,000 0 공직자체육대회경기용품구입 500,000원 *6종목 체육 ( 등반 ) 대회기념품구입 25,000원 * 1,200인 3,000 30, 포상금 54,000 54, 포상금 54,000 54,000 0 공직자체육대회및등반대회실과소읍면지원금 20,000원 * 1,200인 * 2회 48,000 체육대회순위별시상금 1,000,000원 * 6개종목 공무원복지운영 1,064,306 1,045,806 18, 일반운영비 1,064,306 1,045,806 18, 사무관리비 22,100 3,600 18,500 6,000 근무복제작 ( 비서실 ) 150,000원 *7인*2벌 2,100 근무복제작 ( 직원용 ) 100,000원 *200명 20, 맞춤형복지제도시행경비 1,042,206 1,042,206 0 직원맞춤형복지제도운영 947,460원 *1,100명 1,042,206 국고대여장학금부담금 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 국고대여학자금부담금 846,000원 *1식 846 공무원단체관리 3,840 4, 일반운영비 3,840 4, 사무관리비 3,840 4, 노무사컨설팅수임료지급 250,000원 *12개월 건전한노사문화정착간담회급량비 7,000원 * 20명 * 6회 공직자동호회활동지원 100,000 20,000 80,000 3,
16 부서 : 행정지원과정책 : 자치역량강화단위 : 공무원후생복지증진 303 포상금 100,000 20,000 80, 포상금 100,000 20,000 80,000 공직자동호회 ( 동아리 ) 활동지원금 2,000,000원 *50개동호회 100,000 공직자능력개발및고객만족행정 164, ,000 71,400 공직자교육및능력개발 164, ,000 71, 일반운영비 59,000 61,100 2, 사무관리비 59,000 61,100 2,100 실천리더양성위탁교육 200,000 원 *275 명 *1 회 공직자소양교육강사수당 ( 실비포함 ) 1,000,000원 * 4회 55, 자치단체등자본이전 105, ,900 69, 공기관등에대한대행사업비 105, ,900 69,300 4,000 초당대학교계약학과학비지원금 49,500 4학년 750,000원 *13명*2회 19,500 3학년 750,000원 *20명*2회 30,000 고구려대학교계약학과학비지원금 56,100 2학년 825,000원 *14명*2회 23,100 1학년 825,000원 *20명*2회 33,000 농어촌교육활성화 988,577 1,750, ,591 도 25,000 군 963,577 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 988,577 1,750, ,591 도 25,000 군 963,577 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 963,577 1,700, , 일반운영비 4,300 4, 사무관리비 4,300 4, 초. 중. 고졸업우수학생표창패제작 100,000원 *43개교 307 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2, ,300 지역우수인재육성단체지원 2,000,000원 * 1회 2, 자치단체등이전 957,277 1,693, , 교육기관에대한보조 957,277 1,693, ,491 초, 중, 무상급식지원 957,277,000원 957,277 농어촌지역원어민강사지원 ( 보조 ) 25,000 50,000 25,000 도 25, 자치단체등이전 25,000 50,000 25,
17 부서 : 행정지원과정책 : 농어촌교육활성화단위 : 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 도 25, 교육기관에대한보조 25,000 50,000 25,000 원어민강사배치운영지원 25,000,000원 *1명 25,000 도 25,000 평생학습체제구축 112,626 68,104 44,522 평생학습기반조성 ( 교육 ) 112,626 68,104 44,522 해남군민대학운영 ( 교육 ) 52,336 52, 일반운영비 사무관리비 해남군민대학운영근무자급량비 7,000원 *2명*12주*2회 자치단체등자본이전 52,000 52, 공기관등에대한대행사업비 52,000 52,000 0 해남군민대학과정별위탁교육 26,000,000원 *2회 52, 세기해남자치대학운영 ( 교육 ) 13,600 13, 일반운영비 13,600 13, 사무관리비 13,600 13, 세기해남자치대학강사수당 ( 실비포함 ) 2,200,000원 * 4회 21세기해남자치대학홍보물제작 1,200,000원 * 4회 평생학습교육센터운영 46,690 2,000 44, 일반운영비 43,050 2,000 41, 사무관리비 43,050 2,000 41,050 8,800 4,800 평생교육센터운영비 2,000,000원 2,000 땅끝누리늘찬배달강좌 40,000 강사료 70,000원 *25명*10주*2회 35,000 교재비 10,000원 *100권*5회 5,000 평생교육협의회참석수당 70,000 원 *5 인 *3 회 202 여비 1, , 국내여비 1, ,640 1,050 평생학습업무추진여비 1,640 배달강좌추진점검관내여비 20,000원 *2명*5일*5회 평생학습워크숍참석 80,000원 *2인*2일*2회 307 민간이전 2, , 민간경상사업보조 2, ,000 1,000 평생학습동아리지원 1,000,000원 *2개 2,
18 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 행정지원과 ) 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 56,752,003 57,838,108 1,086,105 국 263,354 도 193,400 군 56,295,249 인력운영비 ( 행정지원과 ) 10,227,953 9,485, ,734 인력운영비 ( 행정지원과 ) 10,227,953 9,485, , 직무수행경비 1,920 1, 특정업무경비 1,920 1,920 0 공무원단체업무담당업무수행활동비 60,000원 * 1인 * 12월 여론, 동향담당공무원업무수행활동비 100,000원 * 1인 * 12월 720 1, 포상금 1,838,000 1,798,000 40, 성과상여금 1,838,000 1,798,000 40,000 성과상여금 1,838,000,000원 * 1회 1,838, 연금부담금등 8,271,813 7,594, , 연금부담금 6,924,187 6,317, ,184 연금부담금 42,841,579,000원 * 7% 2,998,911 보전금 42,841,579,000원 * 4.868% 2,085,529 퇴직수당부담금 재해보상부담금 42,841,579,000 원 *4.1753% 42,841,579,000 원 * 0.119% 1,788,765 50, 국민건강보험금 1,347,626 1,277,816 69,810 정부부담건강보험료 42,841,579,000원 * 3.14% 1,345,226 정무직국민연금부담금 200,000원 * 12월 2, 민간이전 116,220 90,480 25, 연금지급금 116,220 90,480 25,740 공무원재해보상금 2,905,500원 * 40명 116,220 기본경비 ( 행정지원과 ) 295, ,964 2,500 기본경비 ( 행정지원과 ) 171, ,180 9, 일반운영비 37,800 38,800 1, 사무관리비 37,800 38,800 1,000 읍면복사기수리비 700,000원 *14읍면*1회 9,800 부서운영비 ( 총액 ) 28,000,000원 28, 업무추진비 84,160 83, 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0 군수 4,400,000원 *12월 52, 정원가산업무추진비 19,160 18, 정원가산업무추진 ( 정원 286 인 ) 19,
19 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 행정지원과 ) 100인까지 80,000원 * 100인 8, 인-300인까지 60,000원 * 186인 11, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 주민동향관리 8,000,000원 8, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진 ( 정원28인 ) 350,000원 *12월 405 자산취득비 50,000 40,000 10, 자산및물품취득비 50,000 40,000 10,000 4,200 복사기구입 5,000,000원 *10대 50,000 기본경비 ( 행정담당 ) 54,720 64,520 9, 일반운영비 10,080 19,880 9, 사무관리비 10,080 19,880 9,800 행정담당업무추진급량비 5,880,000원 5,880 비서실업무추진급량비 4,200,000원 4, 여비 44,640 44, 국내여비 44,640 44,640 0 기본국내여비 15,840,000원 15,840 군정시책추진국내여비 24,000,000원 24,000 운전원기본국내여비 4,800,000원 4,800 기본경비 ( 서무담당 ) 27,024 24,504 2, 일반운영비 6,720 5, 사무관리비 6,720 5, 서무담당업무추진급량비 6,720,000원 6, 여비 20,304 18,624 1, 국내여비 20,304 18,624 1,680 기본국내여비 12,240,000원 12,240 군, 도사송여비 8,064,000원 8,064 기본경비 ( 정보통신담당 ) 27,000 27, 일반운영비 7,560 7, 사무관리비 7,560 7,560 0 정보통신담당업무추진급량비 7,560,000원 7, 여비 19,440 19, 국내여비 19,440 19,440 0 기본국내여비 19,440,000원 19,440 기본경비 ( 교육복지담당 ) 14,760 14, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4,200 0 교육복지담당업무추진급량비 4,200,000원 4,
20 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 행정지원과 ) 202 여비 10,560 10, 국내여비 10,560 10,560 0 기본국내여비 10,560,000원 10,560 인력운영비 ( 총괄 ) 46,228,586 48,059,925 1,831,339 국 263,354 도 193,400 군 45,771,832 인력운영비 ( 총괄 ) 46,228,586 48,059,925 1,831,339 국 263,354 도 193,400 군 45,771, 인건비 44,618,366 46,449,705 1,831,339 국 263,354 도 193,400 군 44,161, 보수 34,888,863 36,694,460 1,805,597 군수 ( 연봉제 ) 81,320,000원 * 1인 81,320 부군수 ( 연봉제 ) 76,948,000원 * 1인 76,948 일반직 20,768,758 4급 4,374,100원 * 3인 * 12월 157,468 5급 4,055,600원 * 27인 * 12월 1,314,015 6급 3,057,000원 * 210인 * 12월 7,703,640 7급 2,657,400원 *257인 * 12월 8,195,422 8급 2,030,900원 * 96인 * 12월 2,339,597 9급 1,357,200원 * 65인 * 12월 1,058,616 가족관계등록사무지원보조금 42,854,000원 42,854 공공사회복지전달체계개선사업 220,500,000원 국 42, ,500 국 220,500 연구직 30,080 연구사 2,506,600원 * 1인 * 12월 30,080 지도직 1,209,533 지도관 4,360,700원 * 3인 * 12월 156,986 지도사 3,248,600원 * 27인 * 12월 1,052,547 별정직 71,495 6급 3,300,500원 * 1인 * 12월 39,606 7급 2,657,400원 * 1인 * 12월 31,889 정근수당 23,066,650,000원 * 1/12 * 50% * 2회 1,922,221 정근수당가산금 756,360 25년이상 130,000원 * 186인 * 12월 290,160 20년이상 ~25년미만 100,000원 * 145인 * 12월 174,
21 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 15년이상 ~20년미만 80,000원 * 184인 * 12월 176,640 10년이상 ~15년미만 60,000원 * 98인 * 12월 70,560 5년이상 ~10년미만 50,000원 * 75인 * 12월 45,000 대우공무원수당 419,528 일반직 (4급대우) 4,374,100원 * 5인 * 12월 * 4.1% 10,761 일반직 (5급대우) 4,055,600원 * 80인 * 12월 * 4.1% 159,629 일반직 (6급대우) 3,418,100원 * 100인 * 12월 * 4.1% 168,171 일반직 (7급대우) 2,605,300원 * 28인 * 12월 * 4.1% 35,891 일반직 (8급대우) 2,657,400원 * 1인 * 12월 * 4.1% 1,308 지도직 ( 지도관대우 ) 4,447,900원 * 20인 * 12월 * 4.1% 43,768 가족수당 590,400 배우자 40,000원 * 590인 * 12월 283,200 기타부양가족 20,000원 * 1,000인 * 12월 240,000 셋째가산금 80,000원 * 70인 * 12월 67,200 자녀학비보조수당 350,000원 * 105인 * 4회 147,000 육아휴직수당 800,000원 * 12인 * 12월 115,200 위험근무수당 55,800 갑종 50,000원 * 25인 * 12월 15,000 을종 40,000원 * 85인 * 12월 40,800 기술정보수당 77,160 5급 50,000원 * 8인 * 12월 4,800 6,7급 30,000원 * 110인 * 12월 39,600 8,9급 20,000원 * 55인 * 12월 13,200 지도관 60,000원 * 3인 * 12월 2,160 지도사 50,000원 * 29인 * 12월 17,400 기술정보수당가산금 41,400 기술사 50,000원 * 1인 * 12월 600 기사 30,000원 * 80인 * 12월 28,800 산업기사 20,000원 * 50인 * 12월 12,000 의료업무수당 50,000원 * 45인 * 12월 27,000 보건진료직렬활동장려금 44,400 일반지역 200,000원 * 17인 * 12월 40,800 도서지역 300,000원 * 1인 * 12월 3,600 안전관리담당수당 15,000원 * 5인 * 12월 900 함정근무수당 1,464 6급 32,000원 * 1인 * 12월
22 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 7급 25,000원 * 2인 * 12월 600 8급 20,000원 * 2인 * 12월 480 사회복지업무수당 70,000원 * 57인 * 12월 47,880 사회복지사자격증가산금 30,000원 * 30인 * 12월 10,800 자동차운전업무수당 40,000원 * 52인 * 12월 24,960 민원업무수당 30,000원 * 75인 * 12월 27,000 전산업무수당 50,000원 * 6인 * 12월 3,600 사서수당 20,000원 * 5인 * 12월 1,200 읍. 면근무수당 70,000원 * 265인 * 12월 222,600 장려수당 284,112 지방행정통신시설관리 2,712.6급 40,000원 * 2인 * 12월 960.7급 38,000원 * 2인 * 12월 912.8급 36,000원 * 1인 * 12월 432.9급 34,000원 * 1인 * 12월 408 분뇨, 오. 폐수처리장 150,000원 * 23인 * 12월 41,400 공중보건의진료수당 800,000원 * 25인 * 12월 240,000 의사수당 9,720 5급 80,000원 * 3인 * 12월 2,880 6급 60,000원 * 2인 * 12월 1,440 7급이하 50,000원 * 9인 * 12월 5,400 시간외근무수당 1,492,879 5급 11,591원 * 27명 * 67시간 * 12월 * 20% 50,324 6급 9,886원 * 210인 * 67시간 * 12월 * 20% 333,831 7급 8,930원 * 257인 * 67시간 * 12월 * 40% 738,076 8급 8,017원 * 96인 * 67시간 * 12월 * 30% 185,636 9급 7,247원 * 65인 * 67시간 * 12월 * 20% 75,746 지도관 11,616원 * 3인 * 67시간 * 12월 * 20% 5,604 지도사 9,322원 * 29인 * 67시간 * 12월 * 40% 86,941 연구사, 계약직 9,529원 * 4인 * 67시간 * 12월 * 40% 12,259 별정직 4,462.6급상당 9,886원 * 1인 * 67시간 * 12월 * 20% 1,
23 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ).7급상당 8,930원 * 1인 * 67시간 * 12월 * 40% 2,872 관리업무수당 4,288,300원 * 3인 * 12월 * 9% 13,895 업무대행수당 50,000원 * 10인 * 12월 6,000 모범및청백리공무원수당 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 명예및조기퇴직수당 600,000,000원 600,000 정액급식비 130,000원 * 755인 * 12월 1,177,800 교통보조비 ( 일반직, 별정직 ) 1,057,320 4급 ~5급 140,000원 * 32인 * 12월 53,760 6급 ~7급 130,000원 * 467인 * 12월 728,520 8급 ~9급 120,000원 * 191인 * 12월 275,040 교통보조비 ( 연구및지도직 ) 47,160 지도관 140,000원 * 3인 * 12월 5,040 연구사, 지도사 130,000원 * 27인 * 12월 42,120 명절휴가비 23,066,650,000원 * 1/12 * 60% * 2회 2,306,665 연가보상비 23,066,650,000원 * 15/365일 *90% 853, 기타직보수 1,130,672 1,284, ,912 전임계약직공무원 121,200 " 다 " 급 3,700,000원 *1인 * 12월 44,400 " 라 " 급 3,200,000원 * 2인 * 12월 76,800 청원경찰 700,324 경장 2,669,900원 * 11인 * 12월 *90% 317,185 순경 2,577,400원 * 11인 * 12월 * 90% 306,196 정근수당 675,629,000원 * 1/12 * 50% * 2회 56,303 정근수당가산금 20,640.20년이상 - 25년미만 110,000원 * 8인 * 12월 10,560.15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3인 * 12월 2,880.10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 5인 * 12월 3,600.5년이상 - 10년미만 50,000원 * 6인 * 12월 3,600 가족수당 24,240 배우자 40,000원 * 22인 * 12월 10,560 기타부양가족 20,000원 * 37인 * 12월 8,880 셋째가산금 80,000원 * 5인 * 12월 4,800 자녀학비보조수당 350,000원 * 33명 * 4회 46,200 초과근무수당 42,
24 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 순경 7,641원 * 11인 * 67시간 * 12월 * 30% 20,274 경장 8,221원 * 11인 * 67시간 * 12월 * 30% 21,812 정액급식비 130,000원 * 22인 * 12월 34,320 교통보조비 ( 청경 ) 120,000원 * 22인 * 12월 31,680 명절휴가비 ( 청경 ) 675,629,000원 * 1/12 * 60% * 2회 67,563 연가보상비 ( 청경 ) 675,629,000원 * 15/365일 *90% 24,990 처우개선비 ( 청경 ) 675,629,000원 * 3% 20,269 위험수당 ( 을종 ) 40,000원 * 5인 * 12월 2,400 청원경찰고용보험부담금 700,000원 * 22인 15, 무기계약근로자보수 7,620,435 7,718,321 97,886 도로보수원인부임 (7인) 244,285 봉급 1,224,890원 * 7인 * 12월 102,891 상여금 1,224,890원 * 7인 * 4회 34,297 정근수당 612,440원 * 7인 * 2회 8,575 정근수당가산금 45,000원 * 7인 * 12월 3,780 가족수당 60,000원 * 7인 * 12월 5,040 정액급식비 100,000원 * 7인 * 12월 8,400 교통보조비 100,000원 * 7인 * 12월 8,400 가계보조수당 110,000원 * 7인 * 12월 9,240 위험수당 50,000원 * 7인 * 12월 4,200 위생수당 80,000원 * 7인 * 12월 6,720 직책수당 100,000원 * 1인 * 12월 1,200 시간외근무수당 9,330원 * 31시간 * 7인 * 12월 24,296 근속가산금 117,120원 * 7인 * 12월 9,839 명절휴가비 734,930원 * 7인 * 2회 10,290 연가보상비 1,224,890원 * 20일 * 7인 / 30 5,717 피복비 200,000원 * 7인 1,400 도로보수원 ( 무기계약근로자 ) 인건비 193,400,000원 193,400 도 193,400 환경미화요원 (57인) 2,447,857 기본급 791,913.5년미만 1,042,440원 * 9인 * 12월 112,584.10년미만 1,105,410원 * 18인 * 12월 238,769.15년미만 1,184,950원 * 20인 *12월 284,388.20년미만 1,267,650원 * 6인 * 12월 91,271.25년미만 1,352,100원 * 4인 * 12월 64,
25 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 기말수당 198,566.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 4회 29,024.10년미만 1,675,410원 * 18인 * 50% * 4회.15년미만 1,794,950원 * 20인 * 50% * 4회.20 년미만 60,315 71,798 22,052.25년미만 1,922,100원 * 4인 * 50% * 4회 15,377 정근수당 101,867.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 2회 14,512.10년미만 1,615,410원 * 16인 * 50% * 2회.10년이상 1,922,100원 * 32인 * 50% * 2회 25,847 61,508 체력단련비 245,508.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 50% * 5회 36,280.10년미만 1,615,410원 * 18인 * 50% * 5회.15년미만 1,794,950원 * 20인 * 50% * 5회.20 년미만.25 년미만 1,837,650 원 * 6 인 * 50% * 4 회 1,837,650 원 * 6 인 * 50% * 5 회 1,922,100 원 * 4 인 * 50% * 5 회 72,694 89,748 27,565 19,221 가족수당 30,000원 * 57인 * 3인 * 12월 61,560 특수업무수당 90,000원 * 57인 * 12월 61,560 작업장려수당 70,000원 * 57인 * 12월 47,880 정액급식비 160,000원 * 57인 * 12월 109,440 가계보조비 110,000원 * 57인 * 12월 75,240 교통보조비 140,000원 * 57인 * 12월 95,760 초과근무수당 171,133.5년미만 7,134원 * 150% * 30시간 * 9인 * 12월 *7 0%.10년미만 7,147원 * 150% * 30시간 * 16인 * 12월 * 70%.15년미만 7,942원 * 150% * 30시간 * 20인 * 12월 * 70%.20년미만 8,131원 * 150% * 30시간 * 10인 *12월 * 70%.25년미만 8,504원 * 150% * 30시간 * 4인 * 12월 * 70% 24,270 43,226 60,042 30,736 12,859 휴일근무수당 156,
26 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ).5년미만 57,072원 * 150% * 5일 * 9인 * 12월 * 5 0%.10년미만 57,176원 * 150% * 5일 *18인 * 12월 * 5 0%.15년미만 63,536원 * 150% * 5일 * 20인 * 12월 * 50%.20년미만 65,048원 * 150% * 5일 * 6인 * 12월 * 5 0%.25년미만 68,032원 * 150% * 5일 * 4인 * 12월 * 5 0% 23,115 46,313 57,183 17,563 12,246 환경미화요원야간근로수당 58,375. 환경미화요원가로조 7,942원 * 50% * 3시간 * 25일 * 5인 * 1 2월. 환경미화요원차량조 7,942원 * 50% * 2시간 * 25일 * 17인 * 12월 17,870 40,505 연차유급휴가수당 70,631.5년미만 57,072원 * 9인 * 16일 * 1회 8,219.10년미만 57,176원 * 18인 * 19일 * 1회 19,555.15년미만 63,536원 * 20인 * 21일 * 1회 26,686.20년미만 65,048원 * 6인 * 24일 * 1회 9,367.25년미만 68,032원 * 4인 * 25일 * 1회 6,804 자녀학비보조수당 420,790원 * 50인 * 4회 84,158 명절휴가비 117,846.5년미만 1,612,440원 * 9인 * 60% * 2회 17,415.10년미만 1,615,410원 * 18인 * 60% * 2회.15년미만 1,794,950원 * 20인 * 60% * 2회.20 년미만.25 년미만 1,837,650 원 * 6 인 * 60% * 2 회 1,922,100 원 * 4 인 * 60% * 2 회 34,893 43,079 13,232 9,227 무기계약근로자급여 (169 인 ) 3,661,831 기본급 2,061,975." 가 " 직군 1,226,200원 * 109인 * 12월 * 80%." 나 " 직군 1,352,220원 * 60인 * 12월 * 80% 1,283, ,879 상여금 859,165." 가 " 직군 1,226,220원 * 109인 * 4회 534,
27 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 )." 나 " 직군 1,352,220원 * 60인 * 4회 324,533 정액급식비 60,000원 * 169인 * 12월 121,680 장려수당 10,080.23일기준 30,000원 * 23인 * 12월 8,280.26일기준 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 민원업무수당 30,000원 * 12명 * 12월 4,320 시간외근무수당 216,462." 가 " 직군 8,600원 * 109인 * 15시간 * 12월 *80% 134,986." 나 " 직군 9,430원 * 60인 * 15시간 * 12월 * 80% 81,476 5년이상장기근속가산금 154,888." 가 " 직군 1,226,220원 * 81인 * 10% * 12월 119,189." 나 " 직군 1,352,220원 * 22인 * 10% * 12월 35,699 10년이상장기근속가산금 46,412." 가 " 직군 1,226,220원 * 10인 *15% * 12월 22,072." 나 " 직군 1,352,220원 * 10인 * 15% * 12월 24,340 명절휴가비 300,000원 * 169인 * 2회 101,400 연차수당 85,449." 가 " 직군 48,850원 * 10일 * 109인 * 1회 53,247." 나 " 직군 53,670원 * 10일 * 60인 * 1회 32,202 무기계약근로자관내여비 20,000원 *40명*7일*12월 67,200 무기계약자퇴직금 50,000,000원 *5인 250,000 무기계약자재해보상금 1,000,000원 * 10인 10,000 무기계약자국민연금부담금 (215인) 6,400,859,000원 * 4.5% 288,039 무기계약자정부부담건강보험료 (215인) 6,400,859,000원 * 3.14% 200,987 무기계약자산재보험부담금 (215인) 6,400,859,000원 * 2.5% 160,022 무기계약자고용보험부담금 (215인) 96,014 실업급여 6,400,859,000원 * 0.65% 41,606 고용안정 6,400,859,000원 * 0.85% 54,408 생활민원기동처리요원보험료 200,000원 * 1인 * 4분기 기간제근로자등보수 978, , ,056 출산휴가대리근무자인건비 45,000원 * 20명 * 24일 * 3월 64,800 육아휴직대리근무자인건비 45,000원 * 7명 * 24일 * 12월 90,
28 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 대리근무자연차유급휴가수당 45,000원 * 24명 * 6일 6,480 대리근무자 4대보험료 2,480,000원 2,480 기간제근로자급여 (30인) 657,896 21일기준 526,381. 급여 45,000원 * 21인 * 21일 * 12월 238,140. 상여금 45,000원 * 21인 * 21일 * 400% 79,380. 유급휴일수당 45,000원 * 21인 * 52주 49,140. 연차유급휴가수당 45,000원 * 21인 *22일 20,790. 시간외수당 8,370원 * 21인 * 15시간 * 12월 * 80% 25,311. 급여 52,000원 * 5인 * 21일 * 12월 65,520. 상여금 52,000원 * 5인 * 21일 * 400% 21,840. 유급휴일수당 52,000원 * 5인 * 52주 13,520. 연차유급휴가수당 52,000원 * 5인 *22일 5,720. 시간외수당 9,750원 * 5인 * 15시간 * 12월 * 80% 7,020 23일기준 68,358. 급여 45,000원 * 2인 * 23일 * 12월 24,840. 상여금 45,000원 * 2인 * 23일 * 400% 8,280. 유급휴일수당 45,000원 * 2인 * 52주 4,680. 연차유급휴가수당 45,000원 * 2인 *22일 1,980. 시간외수당 8,370원 * 2인 * 15시간 * 12월 * 80% 2,411. 급여 55,000원 * 1인 * 23일 * 12월 15,180. 상여금 55,000원 * 1인 * 23일 * 400% 5,060. 유급휴일수당 55,000원 * 1인 * 52주 2,860. 연차유급휴가수당 55,000원 * 1인 * 22일 1,210. 시간외수당 10,313원 * 1인 * 15시간 * 12월 1,857 26일기준 23,557. 급여 45,000원 * 1인 * 26일 * 12월 14,040. 상여금 45,000원 * 1인 * 26일 * 400% 4,680. 유급휴일수당 45,000원 * 1인 * 52주 2,340. 연차유급휴가수당 45,000원 * 1인 * 22일 990. 시간외수당 8,370원 * 1인 * 15시간 * 12월 1,507 정액급식비 60,000원 * 30인 * 12월 21,600 명절휴가비 300,000원 * 30인 * 2회 18,000 기간제근로자관내여비 20,000원 *20명*7일*12일 33,600 기간제근로자퇴직금 5,000,000원 * 12인 60,
29 부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 기간제근로자국민연금부담금 (30명) 536,240,000원 * 4.5% 기간제근로자정부부담건강보험료 (30명) 536,240,000원 * 3.14% 24,131 16,838 기간제근로자고용보험부담금 (30 명 ) 8,045 실업급여 536,240,000원 * 0.65% 3,486 고용안정 536,240,000원 * 0.85% 4,559 기간제근로자산재보험부담금 (30명) 536,240,000원 * 2.5% 13, 직무수행경비 1,610,220 1,610, 직책급업무수행경비 91,200 91,200 0 군수 650,000원 * 1인 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1인 * 12월 4,800 4급 ( 기관장 ) 400,000원 * 2인 * 12월 9,600 4급 ( 보조기관 ) 350,000원 * 3인 * 12월 12,600 5급 ( 기관장 ) 150,000원 * 14인 * 12월 25,200 5급 ( 보조기관 ) 100,000원 * 22인 * 12월 26,400 6급 ( 보조기관 ) 50,000원 * 8인 * 12월 4, 직급보조비 1,268,820 1,268,820 0 군수 500,000원 * 1인 * 12월 6,000 부군수 450,000원 * 1인 * 12월 5,400 4급, 지도관 400,000원 * 4인 * 12월 19,200 5급, 지도관 250,000원 * 36인 * 12월 108,000 6급, 지도사, 별정6급, 연구사 155,000원 * 210인 * 12월 7급, 별정7급, 계약직 140,000원 * 207인 * 12월 8.9급, 계약직, 청원경찰 105,000원 * 311인 * 12월 390, , , 특정업무경비 250, ,200 0 대민활동비 50,000원 *417인*12월 250,200 읍. 면행정운영경비 ( 행정지원과 ) 1,446,570 1,411,570 35,000 읍. 면기본경비 ( 행정지원과 ) 1,446,570 1,411,570 35,000 읍. 면기본경비 ( 행정지원과 ) 1,446,570 1,411,570 35, 일반운영비 593, ,060 35, 사무관리비 522, ,260 35,000 부서운영비 ( 총액 ) 300,000,000원 300,000 일선행정조직업무추진급량비 111,300,000 원 111,300 읍. 면일직비 50,000원 * 116일 * 14읍면 81,200 읍면사무소무인경비용역료 170,000원 * 14개소 * 12월 28,
30 부서 : 행정지원과정책 : 읍. 면행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 읍. 면기본경비 ( 행정지원과 ) 현산면복지회관 ( 인터넷사랑방 ) 무인용역료 100,000원 * 1개소 * 12월 1, 공공운영비 70,800 70,800 0 공공요금 70,800 우편요금 (1읍) 700,000원 * 1읍 * 12월 8,400 우편요금 (13면) 400,000원 * 13면 * 12월 62, 여비 693, , 국내여비 34,800 34,800 0 읍면행정추진여비 34,800 1읍 3,600,000원 3,600 13개면 31,200,000원 31, 월액여비 658, ,260 0 읍면직원월액여비 207,000원 * 265인 * 12월 658, 업무추진비 160, , 기관운영업무추진비 92,400 92,400 0 읍면사무소운영 6,600,000원 * 14읍면 92, 정원가산업무추진비 8,950 8,950 0 정원가산업무추진 ( 정원 265 인 ) 8, 인까지 40,000원 * 100인 4, ~ 300인까지 30,000원 * 165인 4, 부서운영업무추진비 59,100 59,100 0 부서운영업무추진비 ( 해남읍 )( 정원35인 ) 375,000원 * 1읍 * 12월 부서운영업무추진비 (13개면) ( 정원230인 ) 350,000원 * 13개면 * 12월 4,500 54,600 재무활동 ( 행정지원과 ) 1,490, , ,100 내부거래지출 ( 행정지원과 ) 1,490, , ,100 내부거래지출 ( 행정지원과 ) 1,490, , , 기금전출금 1,490, , , 기금전출금 1,490, , ,100 장학사업기금전출금 1,490,100,000원 1,490,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 전기,가스,수도업 광업 운송,창고,통신업 기타공공 및 개인서비스업 제조업 금융 및 보험업 부동산업 및 사업서비스업 도소매 및 소비자용품수리업 건설업 음식숙박업 농림어업 비정규직비율 퇴직금지급이행률 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
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2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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인천광역시계양구시설관리공단기간제근로자관리 내규 제정 2016.05.11 내규 제 80 호 제1조 ( 목적 ) 이 내규는 인천광역시계양구시설관리공단 ( 이하 공단 이라 한 다 ) 의 기간제근로자를 고용 및 관리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목 적으로 한다. 제2조 ( 적용범위 ) 공단의 모든 사업장에 근무하는 기간제근로자에 관하여는 근로기준법, 기타 법령
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
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