부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
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- 수향 채
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1 2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899, , ,715 실용기획운영 367, ,410 3,835 군정주요시책추진 114,640 42,340 72, 일반운영비 74,640 23,340 51, 사무관리비 73,440 17,540 55,900 중앙부처등방문자료제작 10,000원 * 50부 * 10회 군정연설문제작 원 * 100부 500 군정홍보현수막제작 100,000원 * 1매 * 10회 공약사업추진사항책자제작 10,000원 * 600부 주요업무보고작성소모품구입 720,000원 * 7회 지방자치단체매니페스토경진대회 PPT 제작 100,000원 * 30장 * 3개부문 6,000 5,040 9,000 여민동락정책소통프로그램운영 10,000 운영장비임차 6,000,000원 * 1회 6,000 홍보현수막제작 100,000원 * 15매 유인물제작 10,000원 * 150부 운영소모품구입 100,000원 * 10종 국가예산확보상황보고책자제작 40,000원 * 60부 야한구경불금이야참여프로그램운영,000원 * 5회 오복정책참여프로그램운영,000원 * 5회 낮마실오복길 NFC 안내판제작 650,000원 * 30개소 2,400 10,000 19, 공공운영비 1, ,200 지방자치단체매니페스토네트워크회비 100,000원 * 12월 202 여비 16,000 16, 국내여비 16,000 16,000 0 군정시책자료수집 100,000 원 * 4 명 * 10 회 1,200 4,000 국가예산확보추진 150,000원 * 4명 * 15회 9,000 현안사업및투자사업추진점검 20,000원 * 5명 * 30일 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0
2 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 낮마실오복길종합안내판설치 4,000,000원 * 5개소 20,000 자체평가 49,675 49, 일반운영비 4,675 4, 사무관리비 4,675 4, 자체평가위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 직무성과관리운영물품구입 100,000원 * 10월 직무성과관리추진급식비 7,000원 * 5명 * 85식 700 2, 연구개발비 40,000 40, 연구용역비 40,000 40,000 0 직무성과관리용역 40,000,000원 * 1회 40, 포상금 0 01 포상금 0 주요업무자체평가우수부서시상 최우수상,000원 * 2개소 * 1회 우수상 500,000원 * 3개소 * 1회 장려상 300,000원 * 5개소 * 1회 군정시책및현안사업의전략적추진 166, ,020 70, 일반운영비 166, ,020 70, 사무관리비 166, ,020 70,000 군정주요업무계획서제작 10,000원 * 부 군정주요시책및홍보동영상물제작 20,000,000원 * 1회 군정주요업무 PPT 제작 100,000원 * 40장 * 4회 군정주요업무성과분석모션PT 제작 140,000원 * 25장 * 2회 외부기관방문용서류케이스제작 원 * 340부 10,000 20,000 16,000 7,000 1,020 군정안내리플릿제작 원 * 부 소공동수범사례책자제작 16,000원 * 250부 4,000
3 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 각종공모사업타당성조사및컨설팅 20,000,000원 * 5개사업 부안의인물스토리텔링소식지제작 500원 * 매 * 5회 100,000 지역발전 13,650 13, 일반운영비 13,650 13, 사무관리비 13,650 13,650 0 군정참여위원회참석수당 70,000원 * 20명 * 6회 공약이행평가단참석수당 70,000원 * 25명 * 3회 8,400 5,250 정책랩운영 12,150 12, 여비 10,000 10, 국내여비 10,000 10,000 0 정책랩우수사례벤치마킹 100,000원 * 10명 * 10팀 10, 포상금 2,150 2, 포상금 2,150 2,150 0 정책랩운영우수팀시상 1,900 최우수상 500,000원 * 1팀 * 1회 500 우수상 400,000원 * 2팀 * 1회 800 장려상 300,000원 * 2팀 * 1회 600 우수회원시상 50,000원 * 5명 * 1회 250 규제개혁추진 11,110 9,550 1, 일반운영비 8,230 7, 사무관리비 8,230 7, 규제개혁위원회심의자료제본 10,000원 * 12부 * 5회 규제개혁추진실적평가자료제본 30,000원 * 10부 사무기기토너등소모품구입 200,000원 * 10회 규제개혁운영물품구입 100,000원 * 12월 1,200 규제개혁추진급식비 7,000원 * 2명 * 120식 규제개혁위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 5회 202 여비 2, 국내여비 2, ,680 2,450 규제개혁과제발굴 20,000원 * 2명 * 72회 2,880 자치의정운영 14,500 14,500 0 의정활동지원 14,500 14,500 0
4 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 자치의정운영 전년도 201 일반운영비 4,500 4, 사무관리비 4,500 4,500 0 행정사무감사책자제작 100,000원 * 30부 군정질문책자제작 30,000원 * 50부 304 연금부담금등 10,000 10, 의원상해부담금 10,000 10,000 0 의원상해부담금 10,000 홍보업무추진 517, , ,880 홍보자료발간 517, , , 일반운영비 502, , , 사무관리비 490, ,936 94,572 홍보용신문구독료 12,516 중앙지 13,200원 * 10종 * 3부 * 12월 4,752 지방지 1원 * 13종 * 4부 * 12월 6,864 지역지 원 * 5종 * 3부 * 12월 900 군정소식지제작 12,500,000원 * 4회 50,000 군정소식지발송봉투제작 500원 * 2,500부 * 4회 군정홍보 330,000 방송 100,000 신문 190,000 기타 ( 포털, 잡지등 ) 40,000 군기제작 10,000원 * 500장 E-뉴스레터제작 200,000원 * 12회 2,400 전자스크랩프로그램사용료 56원 * 12월 6,732 군정홍보용사진및영상재료구입 500,000원 * 12월 6,000 군정홍보용카메라및영상장비수리,000원 * 3대 4,500 군정홍보녹화용테이프구입 1원 * 15개 * 12월 2,700 군정사진보관용앨범구입 50,000원 * 5권 * 12월 액자구입 10,000원 * 150개 홍보용책자구독 6,120 주간지 1원 * 5종 * 5부 * 12월 3,600 월간지 10,000원 * 7종 * 3부 * 12월 2,520 홍보업무추진급식비 7,000원 * 6명 * 120식 5,040 부안정명 600 역사문화다큐제작 50,000,000원 * 1회 50, 공공운영비 12,268 3,960 8,308
5 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 홍보업무추진 전년도 군정소식지발송우편료 600원 * 부 * 4회 3,600 군정홍보웹하드사용료 30,000원 * 12월 360 HD 활영시스템및편집시스템유지보수 118,684,000원 * 7% 202 여비 14,500 14, 국내여비 14,500 14,500 0 군정홍보및자료수집 100,000원 * 3명 * 15회 군정소식지취재및편집 100,000원 * 5명 * 10회 홍보세미나및홍보업무추진 100,000원 * 5명 * 10회 재정지원 195, ,126 6,459 8,308 4,500 도 12,053 군 183,532 효율적인예산지원 119, ,611 5,385 예산관리 99,996 94,611 5, 일반운영비 63,035 58,070 4, 사무관리비 63,035 58,070 4,965 예산편성지침서유인 1원 * 200부 예산 ( 안 ) 유인 30,000원 * 65부 * 3회 5,850 예산 ( 안 ) 사항별설명서유인 20,000원 * 60부 * 3회 3,600 예산서유인 40,000원 * 130부 * 3회 15,600 예산편성작업컴퓨터소모품구입 700,000원 * 6회 중기지방재정계획 ( 안 ) 유인 30,000원 * 50부 * 1회 중기지방재정계획서유인 30,000원 * 100부 * 1회 4,200 기금운영계획 ( 안 ) 유인 1원 * 50부 650 기금운영계획서유인 1원 * 50부 750 투융자심사자료유인 1원 * 40부 * 2회 1,200 성과계획서유인 30,000원 * 70부 * 1회 2,100 부군수실생필품사무용품구입 600,000원 * 12월 7,200 예산편성작업급식 7,000원 * 5명 * 135식 4,725 용역과제심의위원회참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 보조금심의위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 10회 202 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4, ,260 8,400
6 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 효율적인예산지원 전년도 지방자치단체예산분석합동작업 100,000원 * 1명 * 10일 재정분석운영업무추진 20,000원 * 1명 * 15일 300 특별교부세정산합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 500 지방채무현황합동작업 100,000원 * 2명 * 5일 예산편성자료수집 20,000원 * 2명 * 20일 800 지방재정조정제도업무연찬 100,000원 * 1명 * 7일 700 기금운용계획합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 포상금 포상금 군읍면서무, 예산담당공무원직무연찬 300,000원 * 40명 자치단체등자본이전 20,161 19, 공기관등에대한자본적대행사업비 20,161 19, 지방재정관리시스템유지관리 20,16원 * 1회 20,161 행복부안만들기 20,000 20, 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20,000 0 긴급현안사업추진 20,000 예산확보추진 예산확보 여비 국내여비 지특회계신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 2회 200 국고보조금신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 3회 300 보통교부세산정자료합동작업 100,000원 * 1명 * 20회 보통교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 특별교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 국가예산및공모사업확보추진 1 열린재정운영 2,100 2,100 0 주민참여예산제운영 2,100 2, 일반운영비 2,100 2,100 0
7 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 열린재정운영 전년도 01 사무관리비 2,100 2,100 0 주민참여예산위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 2,100 통계관리 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39,936 통계관리및자료발간 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39, 인건비 29,312 29, 도 9,474 군 19, 기간제근로자등보수 29,312 29, '16 년경제총조사 10,365 교육및실지조사 52,120원 * 10명 * 26일 * 50% 총관리자및조사관리자 54,610원 * 2명 * 27일 * 50% 조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일 * 50% 6,776 1,475 입력내검원 49,810원 * 2명 * 24일 * 50% 1,196 관리자 4대보험료 (1월이상 ) 4,293,810원 * 10% * 1/2 입력내검원보험료 (1월미만 ) 2,390,880원 * 2.5% * 1/2 '16 년전북사회조사 18,947 조사관리자 54,610원 * 2명 * 21일 2, 도 1,147 군 1,147 조사원 52,120원 * 17명 * 16일 14,177 도 7,089 군 7,088 입력원 49,810원 * 8명 * 5일 1,993 고용, 산재보험료 (1월미만 ) 18,564,000원 * 2.6% 도 997 군 도 241 군 일반운영비 20,877 19,423 1,454 도 2,579 군 18, 사무관리비 20,577 18,650 1,927 통계연보발간 40,000원 * 130부 5,200 사업체기초통계조사보고서 CD제작 40,000원 * 50개 통계조사상황실운영 200,000원 * 12개소 2,400
8 부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 통계관리 전년도 통계조사홍보용현수막제작 70,000원 * 13개 * 2회 1,820 '16 년전북사회조사 9,157 답례품구입 원 * 800개 4,000 도 군 조사표유인 500원 * 2,314부 1,157 도 579 군 578 사회조사보고서인쇄 2원 * 160부 4, 공공운영비 사업체통계조사및통계연보발송우편요금 원 * 150매 여비 1,800 1, 국내여비 1,800 1,800 0 통계연보합동작업 50,000원 * 1명 * 20일 경제총조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 전라북도사회조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 신뢰받는공무원상확립 122, ,608 8,272 감사업무추진 40,536 48,808 8,272 공직감사운영 40,536 48,808 8, 일반운영비 20,256 29,100 8, 사무관리비 17,426 27,350 9,924 공직자윤리위원회회의참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 700 외부기관감사수감자료제본 30,000원 * 20부 * 4회 2,400 감사원 중앙 도감사등수감물품구입 40,000원 * 20명 * 5회 4,000 위원회 ( 징계, 소청 ) 제출자료제본 30,000원 * 15부 * 5회 2,250 외부기관감사추진사무가구및사무기기임 차료 2,500,000원 * 1회 2,500 감사장프린터, 복사기수리및토너교환 260,000원 * 8회 2,080 일상감사, 원가심사관련서적구입 50,000원 * 10권 500 감사조사업무추진급식비 7,000원 * 4명 * 107식 2, 공공운영비 2,830 1,750 1,080 재산등록대상자금융기관통보용우편요금 1,750원 * 50명 * 20기관 1,750
9 부서 : 기획감사실정책 : 신뢰받는공무원상확립단위 : 감사업무추진 전년도 청렴도실시간설문조사시스템유지보수 9,000,000원 * 12% 1, 여비 12,200 12, 국내여비 12,200 12,200 0 읍면사무소등정기종합감사추진 20,000원 * 5명 * 4일 * 8회 민원및군민불편사항현지조사처리 20,000원 * 5명 * 30회 공직기강확립감찰활동 20,000원 * 5명 * 30회 위원회 ( 징계, 소청 ) 참석 2원 * 2명 * 20회 일상감사, 원가심사추진 20,000원 * 2명 * 50회 3, 자치단체등자본이전 8,080 7, 공기관등에대한자본적대행사업비 8,080 7, 청백-e( 통합상시모니터링 ) 시스템운영유지 8,080,000원 * 1회 8,080 법무관리운영 81,800 81,800 0 자치법규서비스및소송업무추진 81,800 81, 일반운영비 72,800 72, 사무관리비 70,800 70,800 0 변호사선임료 3,300,000원 * 15회 49,500 부안군보제작 200원 * 30면 * 50부 * 35회 10,500 고문변호사수당 200,000원 * 2명 * 12월 4,800 자치법규심의회및의회상정자료제본 10,000원 * 25부 * 2회 * 12월 02 공공운영비 0 6,000 소송인지대및송달료 100,000원 * 20회 202 여비 0 01 국내여비 0 법무관련자료수집및소송수행 2원 * 3명 * 40회 305 배상금등 6,000 6, 배상금등 6,000 6,000 0 소송증인, 참고인실비변상금및배상금 300,000원 * 20건 6,000 안정적인예산운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영및관리 6,534,402 4,827,421 1,706, 예비비 6,534,402 4,827,421 1,706, 일반예비비 2,934,466 1,227,485 1,706,981
10 부서 : 기획감사실정책 : 안정적인예산운영단위 : 예비비운영 전년도 예비비 2,934, 재해ㆍ재난목적예비비 3,599,936 3,599,936 0 예비비 3,599,936 행정운영경비 ( 기획감사실 ) 124, ,090 1,400 기본경비 ( 기획감사실 ) 124, ,090 1,400 기본경비 124, ,090 1, 일반운영비 19,290 18, 사무관리비 19,290 18,290 총액예산 15,300 기획감사업무추진급식 3, 여비 0 01 국내여비 0 국가예산확보및주요현안사업추진 203 업무추진비 104, , 기관운영업무추진비 39,600 39,600 0 부군수 3,02원 * 12월 36,300 기획감사실장 27원 * 12월 3, 시책추진업무추진비 60,400 60,400 0 군정주요시책개발업무추진 30,800 지방재정확충사업추진 9,600 군정주요현안업무추진 20, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 재무활동 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 5,312,717 5,312, 반환금기타 5,312,717 5,312, 국고보조금반환금 4,434,498 4,434,498 0 국고보조금사용잔액 4,434, 시ㆍ도비보조금반환금 878, ,219 0 도비보조금사용잔액 878,219
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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비위면직자 취업제한 업무편람 2004 부 패 방 지 위 원 회 편람이용안내 비위면직자 취업제한 제도 - 1 - 1. 제도개요 가. 제도의의 나. 법적근거 - 3 - 2. 적용대상공직자 및 부패행위의 정의 가. 공공기관(부패방지법 제2조제1호) - 4 - 나. 공직자(부패방지법 제2조제2호) - 5 - - 6 - 다. 부패행위(부패방지법 제2조제3호)
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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IT&Law 상담사례집 - 제 2 권 - IT&Law 상담사례집제2권 - 1 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 2 - IT&Law 상담사례집제2권 - 3 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 4 - IT&Law 상담사례집제2권 - 5 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 6 - IT&Law 상담사례집제2권 - 7 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 8 -
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,
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1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2016 년도종합청렴도 1 등급 달성하자! 전사적자원관리시스템 (ERP) 성과감사결과보고 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검 2016. 7. 감사실 목 차 Ⅰ. 감사실시개요... 1 Ⅱ. 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검내용.. 2 Ⅲ. 감사결과... 4 Ⅳ. 지적사항에대한처분요구... 8 Ⅴ. 기타사항... 9 Ⅰ 감사실시개요
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붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
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