부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소
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- 태연 강
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1 2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841 시정홍보 1,466,556 1,562,397 95,841 시정홍보 1,393,886 1,562, , 일반운영비 1,232,126 1,474, , 사무관리비 1,164,960 1,164, 600 청내신문구독료 17,000원 * 120부 * 12월 24,480 시보발간 500,000원 * 60회 30,000 시정기록관리 27,280 광디스크구입 100,000원 * 40개 4,000 HDV테이프 (6미리) 구입 25,000원 * 80개 DVD 및 CD 구입 2,500원 * 400개 1,000 사진인화료 850,000원 * 12월 10,200 필름자료디지털화일전환 3,000원 * 12월 * 10년 * 28롤 10,080 공무원교양지구입 11,800 자치행정외 11종 6,000원 * 150부 * 12월 10,800 기타 1,000,000원 * 1회 1,000 영주시정홍보지발간 140,000,000원 * 1식 140,000 주요시정홍보광고 (TV, 라디오 ) 350,000,000원 * 1식 주요시정홍보광고 ( 신문, 잡지등 ) 300,000,000원 * 1식 주요시정홍보단편영상물제작 10,000,000원 * 2편 영주홍보영상 ( 방송 ) 제작송출 50,000,000원 * 1식 영주시청인터넷신문영상뉴스콘텐츠제작 50,000,000원 * 1식 350, ,000 20,000 50,000 50,000 기획특집제작 ( 신문 ) 100,000,000원 * 1식 100,000 대도시영주시이미지광고 60,000,000원 * 1식 홍보행정기획위원회참석수당 70,000원 * 4명 * 5회 60, 공공운영비 67,166 65,337 1,829 스크랩마스터사용료 121,000원 * 25개매체 * 12월 1,400 36,300 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,000원 * 6회 2,400 현관홍보모니터유지보수비 450,000원 * 12월 시정홍보방송시스템회선사용료 60,000원 * 12대 * 12월 5,400 8,
2 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소 ) 25,240,000원 * 3/100 * 2대 1,515 비디오카메라 ( 대 ) 130,000,000원 * 3/100 * 2대 7,800 디지털카메라 2,990,000원 * 3/100 * 2대 180 회의용음향장비 5,800,000원 * 3/ 비디오프로젝트 27,000,000원 * 3/ 시설장비보험료 1,000,000원 * 1식 1,000 시정홍보방송시스템유지보수비 50,933,350원 * 3/100 1, 업무추진비 10,000 8, 시책추진업무추진비 10,000 8,000 주요시책홍보업무추진비 10,000,000원 * 1식 10, 일반보상금 7, , 행사실비보상금 7, ,560 홍보대사등홍보활동비 90,000원 * 6명 * 4일 * 3회 홍보행정기획위원회참석여비 90,000원 * 4명 * 3회 307 민간이전 97,200 77,200 20, 민간경상사업보조 77,200 57,200 20,000 영주FM소출력방송국지원 100,000,000원 * 1식 * 50/100 6,480 1,080 50,000 한국자유총연맹영주시지회사업보조 7,200 전국자유수호웅변대회지역예선 3,000,000원 * 1식 * 80/100 청소년민주시민교육사업,000원 * 1식 * 80/100 어머니포순이봉사단운영사업,000원 * 1식 * 80/100 고교생안보현장견학및교육사업,000원 * 1식 * 80/100 중앙언론인등초청팸투어 ( 보조율정액 ) 20,000,000원 * 1식 2,400 1,600 1,600 1,600 20, 민간단체법정운영비보조 20,000 20,000 0 한국자유총연맹영주시지회운영비 ( 보조율정액 ) 20,000,000원 * 1식 20, 자산취득비 47,000 2,500 44, 자산및물품취득비 47,000 2,500 44,
3 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 사진전용광디스크저장장치구입 14,000,000원 * 1식 사진영상촬영헬리캠구입 8,000,000원 * 1식 강당무선회의용시스템장비구입 25,000,000원 * 1식 14,000 8,000 25,000 뉴미디어를활용한시정홍보 72, , 일반운영비 63, , 사무관리비 63, ,650 SNS 홍보콘텐츠개발및제작 35,000,000원 * 1식 SNS 기자단원고료지급 50,000원 * 2건 * 20명 * 12월 SNS 기자단모집현수막제작 60,000원 * 20개 35,000 24,000 1,200 기자증및명함제작 20,000원 * 20개 400 SNS 콘텐츠공모전 3,050 홍보유인물제작 1,000원 * 매 심사위원수당 70,000원 * 5명 * 3회 1, 일반보상금 9, , 행사실비보상금 4, ,020 SNS 시정홍보전략간담회 10,000원 * 20명 * 12월 SNS 기자단워크숍 90,000원 * 1일 * 1회 * 18명 11 기타보상금 5, ,000 2,400 1,620 SNS콘텐츠공모전시상금 5,000,000원 * 1식 5,000 정보화사업 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 2,175,791 1,859, ,433 국 21,363 도 28,546 시 2,125,882 행정정보화추진 1,827,707 1,477, ,939 국 12,219 시 1,815,488 행정전산관리유지 1,008, ,182 77, 일반운영비 869, ,555 53, 사무관리비 43, ,500 바이러스예방프로그램갱신구입 30,000,000원 * 1식 행정정보시스템통합유지보수원가산출,000원 * 1식 30,000 전산장비임차료 200,000원 * 50대 10,000 전산장비수선비 30,000원 * 50대 1, 공공운영비 826, ,555 41,
4 단위 : 행정정보화추진 전년도 인터넷전용회선사용료 231,000 본청 ( 외부망 :5M) 1,500,000원 * 12월 18,000 시립도서관 ( 외부망 :2M) 1,100,000원 * 12월 13,200 직속기관, 사업소, 읍면동 (MSPP망) 450,000원 * 37회선 * 12월 199,800 전산망사용료 5,400 교환근무공무원숙소인터넷사용료 대한광복단사무실인터넷사용료 아지동청소년야영장인터넷사용료 영주시드림스타트센터인터넷사용료 소수서원충효교육관인터넷사용료 소수서원매표소인터넷사용료 * 2개소 720 선비촌안내소인터넷사용료 부석사안내소인터넷사용료 무섬마을관광안내소인터넷사용료 * 2개소 720 시립도서관열람실인터넷사용료 외국어토크하우스인터넷사용료 아지동쓰레기매립장인터넷사용료 환경미화원대기실인터넷사용료 지역정보센터 ( 주민정보이용시설 ) 회선사용료 100,000원 * 12월 * 17개소 20,400 행정정보알리미 SMS 전송료 (UMS) 25원 * 40,000건 * 12월 1 사이버시민 SMS 전송료 25원 * 100,000명 * 4회 10,000 근거리통신망 (LAN) 재설치 500,000원 * 5개소 2,500 전산실 UPS 축전지교체 15,000,000원 * 1식 15,000 웹하드사용료 200,000원 * 12월 2,400 시설장비유지비 ( 시스템통합유지보수 ) 527,788 하드웨어유지보수비 250,038 ㆍ온-나라 ( 업무관리 ) 시스템 164,090,900원 * 7/100 * ,
5 단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ전자문서시스템 191,800,000원 * 7/100 * ,769 ㆍ토지관리, 도시계획정보통합서버 188,159,000원 * 7/100 * ,489 ㆍ토지관리정보시스템 (KLIS) AP서버 109,273,000원 * 7/100 * 1.1 8,415 ㆍ메신저서버 5,500,000원 * 7/100 * ㆍ홈페이지등통합웹서버 210,087,000원 * 7/100 * ,177 ㆍ홈페이지운영시스템증설 43,18원 * 7/100 * 1.1 3,326 ㆍ외부망하드디스크공유장비 111,68원 * 7/100 * 1.1 8,600 ㆍ홈페이지보안 DNS 전용시스템 <1> 22,500,000원 * 7/100 * 1.1 1,733 ㆍ홈페이지보안 DNS 전용시스템 <2> 24,000,000원 * 7/100 * 10/12 * 1.1 1,540 ㆍ웹하드시스템 16,400,000원 * 7/100 * 1.1 1,263 ㆍ행정정보알리미시스템 (UMS) 28,300,000원 * 7/100 * 1.1 2,180 ㆍ전산자료원격지복구시스템 (DR) 205,930,000원 * 7/100 * ,857 ㆍ외부망통합백업시스템 57,232,700원 * 7/100 * 1.1 4,407 ㆍ행정정보통합스토리지 250,000,000원 * 7/100 * ,250 ㆍ행정정보전산자료자동백업장비 274,275,000원 * 7/100 * ,120 ㆍ통합백업시스템증설 132,660,000원 * 7/100 * ,215 ㆍ원격지통합이중화백업장비 136,000,000원 * 7/100 * ,472 ㆍ네트워크장비 671,630,000원 * 7/100 * ,716 ㆍ지방행정정보망회선통합 30,250,920원 * 7/100 * 1.1 2,330 ㆍ행정정보망접속장비 (L4) 70,410,000원 * 7/100 * 1.1 5,422 ㆍ무정전전원공급장치UPS(50K) 33,540,000원 * 7/100 * 1.1 2,583 ㆍ무정전전원공급장치UPS(75K) 39,727,270원 * 7/100 * 10/12 * 1.1 2,550 ㆍ전산실청정가스자동소화기 17,348,000원 * 7/100 * 1.1 1,336 ㆍ전산실항온항습기 56,665,450원 * 7/100 * 1.1 4,364 ㆍ전산실 CCTV 시스템 18,273,000원 * 7/100 * 1.1 1,
6 단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ생활공감지도서비스웹서버 28,181,000원 * 7/100 * 1.1 2,170 ㆍ중복제거백업시스템 120,600,000원 * 7/100 * 1.1 9,287 소프트웨어유지보수비 62,945 ㆍ온-나라 ( 업무관리 ) 시스템 205,454,540원 * 10/100 * ,600 ㆍ행정정보알리미시스템 (UMS) 46,500,000원 * 10/100 * 1.1 5,115 ㆍ메신저프로그램 1,000원 * 10/100 * 1.1 1,320 ㆍ홈페이지 DBMS 8,727,000원 * 10/100 * ㆍ전자결재프로그램 130,464,810원 * 8/100 * ,481 ㆍ전자결재 DBMS 37,750,000원 * 10/100 * 1.1 4,153 ㆍ토지관리시스템 DBMS 37,750,000원 * 10/100 * 1.1 4,153 ㆍ네트워크 IP 관리 S/W 26,655,000원 * 10/100 * 1.1 2,933 ㆍ웹하드시스템 S/W 29,000,000원 * 10/100 * 1.1 3,190 ㆍ단일로그인시스템 16,000,000원 * 10/100 * 1.1 1,760 ㆍ지방예산통합정보시스템 2,800,000원 * 1.1 3,080 ㆍ홈페이지동영상서비스시스템 20,000,000원 * 10/100 * 1.1 2,200 보안장비유지보수비 210,905 ㆍ네트워크바이러스차단시스템 48,000,000원 * 10/100 * 1.1 5,280 ㆍ웹방화벽 <1> 35,500,000원 * 10/100 * 9/12 * 1.1 2,929 ㆍ웹방화벽 <2> 35,091,000원 * 10/100 * 1.1 3,861 ㆍ행정정보망방화벽 103,507,000원 * 10/100 * ,386 ㆍ서버팜방화벽 27,000,000원 * 10/100 * 1.1 2,970 ㆍ외부망침입방지시스템IPS 35,775,000원 * 10/100 * 1.1 3,936 ㆍ네트워크접근제어시스템NAC 99,300,000원 * 10/100 * ,923 ㆍ데이터베이스보안시스템 101,045,000원 * 10/100 * ,115 ㆍ보조기억매체 (USB) 보안시스템 55,800,000원 * 10/100 * 1.1 6,
7 단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ패치, 자산관리시스템 (PC보안) 46,400,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ불법소프트웨어차단시스템 39,000,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ침입탐지시스템 15,700,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ홈페이지및도메인서버보안 27,000,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ행정정보망침입방지시스템 72,994,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ외부망침입차단시스템 33,000,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ자료유출방지시스템 70,548,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ문서보안시스템 89,500,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ통합보안관제시스템 (H/W) 146,973,000원 * 7/100 * 1.1 ㆍ통합보안관제시스템 (S/W) 89,227,000원 * 8/100 * 1.1 ㆍ통합보안관제시스템 (DBMS) 50,000,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ사이버침해대응시스템 234,250,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ외부망 DDoS 공격차단시스템 49,500,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ내부망 DDoS 공격차단시스템 48,000,000원 * 10/100 * 1.1 ㆍ인터넷유해정보 ( 사이트 ) 차단시스템 42,909,090원 * 10/100 * 1.1 ㆍ개인정보보호시스템 68,918,182원 * 10/100 * 1.1 ㆍ홈페이지웹취약점분석시스템 52,600,700원 * 8/100 * 1.1 ㆍ홈페이지데이터베이스암호화시스템 36,000,000원 * 8/100 * 1.1 ㆍ모바일홈페이지키보드보안시스템 24,000,000원 * 8/100 * 1.1 ㆍ홈페이지웹쉘탐지및차단시스템 32,227,000원 * 8/100 * 1.1 ㆍ행정정보망암호화장비 ( 본청 VPN) 63,910,000원 * 8/100 * 7/12 * 1.1 ㆍ행정정보망암호화장비 ( 읍면동 VPN) 71,500,000원 * 7/100 * 1.1 ㆍ읍면동침입차단 ( 방화벽 ) 시스템 38,800,000원 * 8/100 * 9/12 * 1.1 ㆍ무선네트워크보안시스템구축 57,272,720원 * 8/100 * 8/12 * 1.1 5,104 4,290 1,727 2,970 8,030 3,630 7,761 9,845 11,317 7,852 5,500 25,768 5,445 5,280 4,720 7,582 4,629 3,168 2,112 2,836 3,281 5,506 2,561 3, - 7 -
8 단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ홈페이지웹서비스모니터링시스템 44,330,000원 * 8/100 * 8/12 * 1.1 ㆍ홈페이지개인정보유출차단시스템 26,281,810원 * 13/100 * 1.1 ㆍ온-나라 DB 보안솔루션 21,000,000원 * 10/100 * 9/12 * 1.1 전산장비업무용프로그램설치및자료이전 30,000원 * 130대 2,601 3,759 1,733 3, 자치단체등이전 138, , 공기관등에대한경상적대행사업비 138, ,294 온-나라시스템유지관리비 16,063,000원 * 1식 16,063 자치단체공통기반전산장비유지관리 1,174,695,199원 * /100 87,623 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지관리 22,680,000원 * 1식 22,680 시군구재해복구시스템유지관리 4,928,000원 * 1식 4,928 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영 7,000,000원 * 1식전산장비보급 7, , , , 일반운영비 132,400 52,900 79, 사무관리비 132,400 52,900 79,500 업무용소프트웨어구입 132,400 한글 66,000원 * 1년 * 450user 29,700 MS 오피스 220,000원 * 1년 * 300user 66,000 포토샵 600,000원 * 1년 * 30user 18,000 오토캐드 500,000원 * 1년 * 20user 10,000 오토캐드서브스크립션 1년 300,000원 * 29user 8, 자치단체등자본이전 공기관등에대한자본적대행사업비 시군구공통기반시스템노후장비교체 ( 웹서버 ) 16,000,000원 * 2식 자산취득비 584, , , 자산및물품취득비 584, , ,150 행정내부망서버통합가상화시스템구축 100,000,000원 * 1식 100,000 국가정보통신망 L4스위치교체 28,750,000원 * 4식 115,000 전산실관리용다기능 CCTV 시스템구축 50,000,000원 * 1식 50,000 읍면동노후행정정보암호화장비 (VPN) 교체 5,500,000원 * 19개 104,500 업무용전산장비구입 166,
9 단위 : 행정정보화추진 전년도 데스크톱 1,000,000원 * 100대 100,000 모니터 450,000원 * 100대 45,000 노트북,000원 * 3대 6,000 프린터 ( 흑백 ) 500,000원 * 30대 15,000 정보화마을센터전산장비구입 15,500 데스크톱 1,000,000원 * 5대 * 2개소 10,000 모니터 450,000원 * 5대 * 2개소 4,500 프린터 500,000원 * 1대 * 2개소 1,000 주민정보이용시설전산장비구입 33,150 데스크톱 1,000,000원 * 1대 * 17개소 17,000 모니터 450,000원 * 1대 * 17개소 7,650 프린터 500,000원 * 1대 * 17개소 8,500 직원정보화능력배양 23,010 18,120 4, 일반운영비 21,010 16,120 4, 사무관리비 21,010 16,120 4,890 공무원정보지식인대회 4,800 문제출제및채점 50,000원 * 60명 3,000 CBT 시스템기술지원및감독 250,000원 * 2명 * 1회 교육지원비 100,000원 * 8시간 800 대회장소임대 250,000원 * 2개소 500 직원정보화교육교재 10,000 원 * 23 권 * 15 기 직원정보화교육강사료 50,000원 * 12시간 * 15기 정보화교육장사무용품비 5,000원 * 23명 * 12월 500 3,450 9,000 1,380 정보화교육장소규모수선비 2,380 프린터수리 100,000원 * 1대 * 2회 * 50/100 프린터토너 200,000원 * 2회 * 1대 400 컴퓨터수리 100,000원 * 23대 * 3회 * 20/ ,380 빔프로젝트수리 500,000원 * 1대 포상금 0 01 포상금 0 공무원컴퓨터활용능력경진대회포상금,000원 * 1식 지방행정공통정보시스템지원 ( 국 ) 47,865 49,566 1,701 국 12,219 시 35, 일반운영비 47,865 49,566 1,701 국 12,219 시 35,
10 단위 : 행정정보화추진 전년도 01 사무관리비 47,865 49,566 1,701 임차료 47,865 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 30,150,440원 * 1식 30,151 시군구재해복구시스템구축사업 17,714,000원 * 1식 국 8,194 시 21,957 17,714 국 4,025 시 13,689 지역정보화추진 348, ,590 33,506 국 9,144 도 28,546 시 310,394 홈페이지운영 183, ,894 47, 일반운영비 63,832 22,894 40, 사무관리비 ,000 ActiveX 대체실행프로그램 2,000원 * 1식 2 02 공공운영비 41,832 10,894 30,938 홈페이지본인인증서비스사용료 60,000원 * 12월 홈페이지기능추가 550,000원 * 10회 5,500 시홈페이지유지보수 (S/W) 118,000,000원 * 10/100 * 1.1 모바일웹서비스홈페이지유지보수 118,590,670원 * 10/100 * 1.1 * 1/2 인터넷신문홈페이지유지보수 118,590,670원 * 10/100 * 1.1 * 1/ ,980 6,523 6,523 인터넷도메인기간연장및가입비 4,586 영문도메인 30,000원 * 81건 2,430 한글도메인 66,000원 * 26건 1,716 도메인등록비 220,000원 * 2건 440 웹접근성품질인증마크갱신 5,000,000원 * 1식 405 자산취득비 120, ,000 3, 자산및물품취득비 120, ,000 3,000 정보시스템접근기록관리통제시스템 65,000,000원 * 1식 정보시스템패스워드통합관리시스템 55,000,000원 * 1식 5,000 65,000 55,000 시민정보화사업추진 21,160 28,884 7, 일반운영비 20,350 17,695 2, 사무관리비 20,350 17,695 2,655 시민정보화교육교재 10,000원 * 23권 * 8기 1,
11 단위 : 지역정보화추진 전년도 시민정보화교육강사료 50,000원 * 30시간 * 8기 주민정보이용시설사무용품비 5,000원 * 17개소 * 12월 1 1,020 주민정보이용시설소규모수선비 5,490 프린터수리 100,000원 * 17대 * 50/ 프린터토너 200,000원 * 1회 * 17대 3,400 컴퓨터수리 100,000원 * 62대 * 20/100 1, 일반보상금 810 1, 행사실비보상금 810 1, 도정보문화한마당축제참석여비 90,000원 * 9명 * 1일 정보화마을프로그램관리자 ( 국 ) 33,432 33, 국 9,144 도 5,486 시 18, 민간이전 33,432 33,432 0 국 9,144 도 5,486 시 18, 민간경상사업보조 33,432 33,432 0 정보화마을프로그램관리자운영 33,432 인부임 15,240,000원 * 2명 * 90/100 27,432 국 9,144 도 5,486 시 12,802 4대보험료및퇴직금 6,000,000원 * 1식 6,000 정보이용시설지원 ( 도 ) 70,740 63,480 7,260 도 21,060 시 49, 인건비 70,200 63,480 6,720 도 21,060 시 49, 기간제근로자등보수 70,200 63,480 6,720 지역정보화강사배치사업 70,200 인부임 48,240원 * 6명 * 171일 49,495 도 21,060 시 28,435 주차수당 48,240원 * 6명 * 32일 9,263 연차유급휴가수당 48,240원 * 6명 * 8일 2,316 교통, 간식비 3,000원 * 6명 * 171일 3,078 4대보험료 6,048,000원 * 1식 6, 일반보상금 행사실비보상금
12 단위 : 지역정보화추진 전년도 지역정보화강사역량강화교육여비 90,000원 * 6명 * 1회 540 정보화마을운영 28,920 24,900 4, 일반운영비 16,300 11,700 4, 사무관리비 0 정보화마을홍보물 ( 배너, 팜플렛등 ) 제작 1,000,000원 * 1식 * 2개소 02 공공운영비 10,700 9,700 1,000 정보화마을홈페이지유지보수 35,000,000원 * 10/100 * 2개소 * 1.1 7,700 정보화마을정보센터전산장비수선비 3,000 컴퓨터, 모니터수리 100,000원 * 11식 * 2개소 2,200 프린터토너 200,000원 * 2회 * 2개소 행사운영비 3, ,600 정보화마을페스타참가비 1,000,000원 * 2개소 정보화마을축제 / 행사 / 직거래장터등참가비 800,000원 * 2개소 1, 일반보상금 10,620 8,800 1, 행사실비보상금 10,620 8,800 1,820 정보화마을운영위원교육참가 90,000원 * 5명 * 5회 * 2개소 정보화마을주민역량강화교육 90,000원 * 7명 * 2회 * 2개소 정보화마을페스타참가여비 90,000원 * 10명 * 2일 * 2개소 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 4,500 2,520 3,600 정보화마을홈페이지관리용디지털카메라렌즈 1,000,000원 * 2대 정보화마을역량강화 ( 도 ) 10, ,000 도 시 8, 민간이전 10, ,000 도 시 8, 민간경상사업보조 10, ,000 전자상거래지원 ( 포장재, 박스테입등 ) 5,000,000원 * 2개소 10,000 도 시 8,000 통신관리 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 335, , ,230 통신관리 335, , ,
13 부서 : 홍보전산실정책 : 통신관리 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 통신관리 전년도 통신관리 335, , , 일반운영비 286, ,095 76, 사무관리비 12,500 65,210 52,710 행정전화번호표제작 1,000원 * 1,500부 1,500 읍면동, 사업소사무실구조변경에따른이전 설치비 500,000원 * 10개소 5,000 구내통신단자함정비 1,000,000원 * 4개소 4,000 교환기및부대장비유지보수원가산출,000원 * 1식 02 공공운영비 274, ,885 23,600 집중관리전화요금 10,000,000원 * 12월 120,000 국가정보통신망전화요금 400,000원 * 12월 4,800 시내전용회선사용료 25,000원 * 170회선 * 12월 51,000 휴대전화요금 100,000원 * 6대 * 12월 7,200 단기가입전화 ( 각종행사용 ) 1,400 청약료 8,000원 * 50대 400 단기사용전화요금 20,000원 * 50대 1,000 민방공경보망 24,720 초고속통신망 ( 시청 ~ 도청 ),000원 * 12월 24,000 국내전용회선사용료 60,000원 * 12월 720 홍보용통화연결음회선사용료 1,500,000원 * 3회 4,500 시설장비유지비 49,365 전화교환장치 169,07원 * 7/100 11,836 통화연결음서버 34,100,000원 * 7/100 2,387 정류기 7,840,800원 * 7/ 요금등산서버 (S/W포함) 3,314,897원 * 7/ 전화기 394,559,000원 * 7/100 27,620 중계대 10,941,920원 * 7/ VOIP 방화벽 50,593,950원 * 7/100 3,542 무정전전원장치 34,737,350원 * 7/100 2,432 구내선로유지보수 5,500,000원 * 1식 5,500 사용전검사장비교정비 700,000원 * 4대 2,800 통신실방송장비유지보수 3,000,000원 * 1식 3, 자산취득비 49,180 57,700 8, 자산및물품취득비 49,180 57,700 8,520 IP전화기구입 500,000원 * 20대 10,000 CID전화기구입 40,000원 * 100대 4,000 교환기메인보드보강 26,
14 부서 : 홍보전산실정책 : 통신관리 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 통신관리 전년도 GCM 보드 13,440,000원 * 2매 26,880 통신실 HFC 소화기구입 8,300,000원 * 1식 8,300 행정운영경비 ( 홍보전산실 )( 기타 / 기타 ) 122, ,524 3,080 기본경비 122, ,524 3,080 기본경비 122, ,524 3, 일반운영비 26,124 26, 사무관리비 26,124 26,124 0 복사용지구입 15,000원 * 22박스 * 12월 3,960 특근매식비 6,000원 * 6식 * 22명 * 12월 9,504 일반수수료 100,000원 * 12월 1,200 소규모도서구입비 50,000원 * 12월 600 소규모수선비 9,540 복사기 ( 소형 ) 수리 500,000원 * 1.5대 750 프린터기수리 100,000원 * 5대 * 50/ 복사기토너 200,000원 * 5회 * 1.5대 1,500 프린터기 ( 흑백 ) 토너 200,000원 * 5회 * 5대 프린터기 ( 컬러 ) 토너 200,000원 * 5회 * 1대 5,000 1,000 PC 수리 100,000원 * 22대 * 20/ 기타수리비 50,000원 * 12월 600 기타사무용품비 5,000원 * 22명 * 12월 1, 여비 91,080 88,000 3, 국내여비 91,080 88,000 3,080 홍보전산실업무추진여비 91,080 관내여비 20,000원 * 22명 * 12일 * 12월 63, 관외여비 90,000원 * 22명 * 14일 27, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 직책급업무수행경비 ( 홍보전산실장 ) 100,000원 * 1명 * 12월 1,
부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00
2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information2016년도 본예산 일반회계 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 단위: 지방행정역량 강화 읍면 명칭변경에 따른 공인 제작 350,000원 * 25개 8,750 02 공공운영비 47,477 29,477 18,000 문서자료관 유지보수비 2,000,000
2016년도 본예산 일반회계 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 단위: 지방행정역량 강화 총무과 50,666,558 48,288,408 2,378,150 국 122,756 지 671,000 도 368,473 군 49,504,329 행정효율의 극대화 6,002,040 4,943,650 1,058,390 국 19,506 지 671,000 도 44,584
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00
세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information354-437-4..
357 358 4.3% 5.1% 8.2% 6.2% 5.6% 6% 5% 5.3% 96.1% 85.2% 39.6% 50.8% 82.7% 86.7% 28.2% 8.0% 60.0% 60.4% 18,287 16,601 (%) 100 90 80 70 60 50 40 86.6% 80.0% 77.8% 57.6% 89.7% 78.4% 82.1% 59.0% 91.7% 91.4%
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 300 300 0 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 300 202 여비 99,000 99,000 0 01 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 기획감사담당관실 17,099,941 16,030,385 1,069,556 국 414,800 특 64,800 도 4,035 시 16,616,306 재정운영 857,900 872,900 15,000 건전재정운영 255,750 270,750 15,000 예산편성관리 255,750
More information2014년도 주요업무 보고(1)-행복위 소관.hwp
소관 - 55 - 보고순서 2013년도주요업무성과 58 2014년도주요업무추진계획 59 다각적인매체를통한전략적시정홍보 59 시정홍보방송시스템구축 61 정부 3.0 구현홈페이지전면개편 62 실용적인정보화교육실시 64 지역정보화강사배치사업 65 건축물통신준공검사측정장비구입 66 온-나라 ( 업무관리 ) 시스템구축 67 지방행정공통정보시스템지원사업 68 행정업무용전산장비및소프트웨어보급
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information암호내지2010.1.8
Contents 분류 안내서 해설서 해당팀명 발간년월 대상 수준 인터넷 진흥 인터넷 이용 활성화 정보보호 시스템 관리 한국인터넷진흥원(KISA) 안내서 해설서 시리즈 DNS 설정 안내서 시스템관리팀
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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자산관리대장(14년 6월말 기준) 자산분류 자산명 취득일자 취득금액 상각액 잔존가액 관리부서 활용/불용 전산기술장비 PC 2011-12-01 1,450,000 604,167 845,833 지식정보팀 활용 전산기술장비 모니터 2011-12-01 300,000 125,000 175,000 지식정보팀 활용 전산기술장비 프린터 2011-12-01 600,000 250,000
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 121 철도통신선로설비 1211 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공 0.48 0.52 1.13 0.35 0.56 0.75 0.83 2.19 2.50 0.50 0.25 ( ),,,,,,,. "471, 431.(,,, ) 9211 CCTV.,. ( 30%, 80%) 정보통신부문
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2013년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 기획감사실 21,717,100 16,038,954 5,678,146 도 5,357 군 21,711,743 지방행정 역량 강화 2,355,380 3,012,559 657,179 도 5,357 군 2,350,023 군정운영
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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1. 수집 단계 1.1 개요 공공기관이 당 기관의 업무 수행을 위해 특정 목적으로 정보주체의 동의 및 법률적 근거로 를 적법하고 정당하게 수집하는 과정 및 절차를 의미 웹사이트에 회원 가입 시 주민등록번호, 이름, 주소, 직장, 이메일 등을 입력하는 과정은 의 수집 단계에 해당됨 1.2 침해유형 및 보호조치의 필요성 수집 단계에서의 대표적 침해유형은 본인 확인시
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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네트워크 장비의 디폴트 로그인 패스워드 취약점 및 대책 2005. 11. 30 본 보고서의 전부나 일부를 인용시 반드시 [자료: 한국정보보호진흥원(KISA)]룰 명시하여 주시기 바랍니다. - 1 - 1. 개요 패스워드 관리는 보안의 가장 기본적인 사항으로 유추하기 어려운 패스워드를 사용하고, 주기적 으로 패스워드를 변경하는 등 패스워드 관리에 신경을 많이 쓰고
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476
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국내대표적인구축사례 (KR) XXXX공사(공공) 2013년 12월 도입 센터 이전에 따른 스토리지가상화 통합 및 이기종통합 이기종 스토리지 (무중단이중하) 무중단 서비스 확보 24시간 운영 체계의 고가용 확보 스토리지 인프라의 유연한 구성 및 통합 환경 구축 업무서버 Unix 20대 업무서버 V 58대 CIe SSD(Fusion IO 3.2TB) ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 9
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) 총무과 15,434,221 12,362,922 3,071,299 국 27,731 지 576,000 도 298,705 군 14,531,785 지방행정역량강화 4,530,901 3,554,198 976,703 국 7,961
More information제 835호 창간 1994년 10월 7일 TEL 054)933-5675 2016년 3월 29일 화 요 일 요양원 반대 시위 2달째 주민 무조건 이전 요구 사업주 할 도리 다했다 郡 법적 문제는 없다 즉 문화마을에 건립된 노인복 해명했다. 지시설은 요양원이 아닌 단독주택 또한 마을주민, 면 직원, 농어 에 포함되는 노인요양공동생활가 촌공사 관계자 등과 3차례
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information년도경상북도지방공무원제 1 회공개경쟁임용시험 - 필기시험합격자및면접시험시행계획공고 ( ) 필기시험합격자 : 491 명 ( 명단붙임 ) 2 필기시험합격자등록및유의사항. : ( ) ~ 7. 6( ) 3 등
- 2012 년도경상북도지방공무원제 1 회공개경쟁임용시험 - 필기시험합격자및면접시험시행계획공고 2012. 5. 12( ) 2012 1. 1 필기시험합격자 : 491 명 ( 명단붙임 ) 2 필기시험합격자등록및유의사항. : 2012. 7. 4( ) ~ 7. 6( ) 3 등록시간 : 09:00 ~ 18:00. : 2 ( 1 ). 1 3 (A4 1매, 워드작성 붙임서식
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information³²±¸»ç¶û
4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
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총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,
2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
More information부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 민원발생사전예방 1)민원심의위원 수당 70,000원*9명*3회 1,890 203 업무추진비 5,800 5,800 0 03 시책추진업무추진비 5,800 5,800 0 1)민원심의 업무추진 250,000원*4회 1,000
2010년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 감사조사업무추진 감사담당관 237,164 236,349 815 행정의 투명성 제고 99,644 95,009 4,635 감사조사업무추진 59,947 54,185 5,762 청렴도 업무수행 52,727 45,465 7,262 201 일반운영비 1,927
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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