실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
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- 보연 이
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1 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050 국 283,519 시 837,756 구 41,739,969 지방행정역량강화 2,112,111 2,148,334 36,223 행정조직역량제고 286, ,685 56,874 당직실및부속실운영 141,463 88,570 52, 인건비 36, , 기간제근로자등보수 36, ,023 부속실기간제근로자보수 65,674원 *2명*249일 32,706 부속실기간제근로자기관부담금 3,317 ο 국민연금부담금 32,705,652원 *4.5% 1,472 ο 건강보험부담금 32,705,652원 *3.035% 993 ο 노인장기요양보험부담금 32,705,652원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 32,705,652원 *1.5% 491 ο 산재보험부담금 32,705,652원 *0.9% 일반운영비 103,240 88,570 14, 사무관리비 103,240 88,570 14,670 일숙직근무수당 87,120 ο 평일 토요일 공휴일숙직 60,000원 *3명*365일 66 65,700 ο 토요일 공휴일일직 60,000원 *3명*119일 21,420 당직실비품, 침구세탁등 3,120 ο 당직실소모품구입 1,200 ο 당직실침구류세탁용역 80,000원 *2조*12월 1,920 청원경찰피복비 200,000원 *5명 1,000 부속실운영물품구입 12,000 ο 구청장실 500,000원 *12월 6,000 ο 부구청장, 국장실 500,000원 *12월 6, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,200 전자순찰시스템구입 2,200,000원 *1식 2,200 전국시장 군수 구청장협의회참여 4,000 5,200 1,
2 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,000 국가비상사태대비 28,560 28, 일반운영비 5,560 5, 사무관리비 4,560 4,560 0 충무계획제작 20,000원 *4종*36부 2,880 훈련근무자급식비 1,680 ο 화랑 ( 독수리 ) 훈련 7,000원 *20명*2식*3일 840 ο 지상협동훈련 7,000원 *20명*2식*3일 행사운영비 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1, 자치단체등이전 22,000 22, 예비군육성지원경상보조 22,000 22,000 0 예비군지원관리장비지원 22,000 기관운영활성화 88,000 81,300 6, 일반운영비 24,000 17,300 6, 사무관리비 24,000 17,300 6,700 국경일행사관련기념품구입 50,000원 *20명*2회 2,000 유관기관체육대회물품구입 2,000 기념품제작 20,000원 *400개 8,000 가로기관리 ( 국기, 구기 ) 9,000 ο 봉꽂이교체 18,000원 *100개 1,800 ο 가로기구입 8,000원 *900개 7,200 국경일대형태극기게첨 2,000 전자공무원증제작소모품구입 500,000원 *2개 203 업무추진비 62,800 62, 시책추진업무추진비 62,800 62, ,000 유관기관업무추진협의 22,500 구정발전시책추진 10,800 각계각층의견수렴 12,600 구정시책홍보 3,600 구정의활력화추진 2,700 당면시책업무활성화 4,
3 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 직원후생및고충처리상담 2,000 주요행사및의전업무추진 1,000 당면업무추진직원격려 3, 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1,200 0 가로기게양및하기관리인보상 20,000원 *10명*6회 인사행정시스템운영 6,136 7,655 1, 자치단체등이전 6,136 7,655 1, 공기관등에대한경상적대행사업비 6,136 7,655 1,519 1,200 표준지방인사정보시스템유지관리 4,010 표준지방인사정보시스템인사통계구축 2,126 차량관리 18,400 18, 일반운영비 18,400 18, 공공운영비 18,400 18,400 0 공용차량보험료 1,450 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 500,000원 *1식 500 ο 개별보험 ( 중형승용 ) 250,000원 *1식 250 ο 개별보험 ( 전기자동차 ) 700,000원 *1식 700 자동차세 1,350 ο 대형승용 (2.999cc) 600,000원 *1대 600 ο 중형승용 (1,998cc) 350,000원 *1대 350 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 400,000원 *1대 400 차량비 15,600 ο 대형승용 (2,999cc) 6,600,000원 *1대 6,600 ο 중형승용 (1,998cc) 7,800,000원 *1대 7,800 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 1,200,000원 *1대 1,200 직원후생복지증진 1,552,132 1,624,629 72,497 공무원후생복지지원 1,495,600 1,516,338 20, 일반운영비 1,130,600 1,134,435 3, 사무관리비 60,000 60,000 0 직원건강검진비지원 200,000원 *300명 60, 맞춤형복지제도시행경비 1,070,600 1,074,435 3,835 맞춤형복지제도운영 1,070,600 ο 복지포인트 1,270,000원 *740명 939,800 ο 단체보험료 170,000원 *740명 125,800 ο 출산축하포인트 250,000원 *20명 5, 직무수행경비 274, ,120 10, 특정업무경비 274, ,120 10,800 특정업무경비 274,
4 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지증진 부서 : 총무과 전년도 ο 감사담당 80,000원 *5명*12월 4,800 ο 예산담당 150,000원 *5명*12월 9,000 ο 여론담당 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 공무원단체담당 60,000원 *1명*12월 720 ο 세무담당 100,000원 *41명*12월 49,200 ο 대민활동비 50,000원 *350명*12월 210, 일반보상금 1,250 1, 행사실비보상금 1,250 1,250 0 시장기배직원체육대회지원 25,000원 *50명 1, 포상금 24,000 20,000 4, 포상금 24,000 20,000 4,000 공무원취미클럽지원 24, 민간이전 63,830 45,533 18, 연금지급금 63,830 45,533 18,297 사망조위금 3,191,500원 *20명 63, 전출금 1,000 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0 공무원자녀국고대여장학금부담금 1,000 재정보증보험가입 1,500 1, 일반운영비 1,500 1, 공공운영비 1,500 1,500 0 회계직공무원재정보증보험 10,000원 *150명 1,500 공무원단체지원 1,000 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 노조관계자등간담회 250,000원 *4회 1,000 기간제근로자보수및부담금 54, ,791 51, 인건비 54, ,791 51, 기간제근로자등보수 54, ,791 51,759 출산휴가및육아휴직등대체인력급여 65,674원 *3명*249일 49,059 대체인력근무자부담금 4,973 ο 국민연금부담금 49,058,478원 *4.5% 2,208 ο 건강보험부담금 49,058,478원 *3.035% 1,489 ο 노인장기요양보험부담금 49,058,478원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 49,058,478원 *1.5% 736 ο 산재보험부담금 49,058,478원 *0.9% 442 직원사기진작 90, ,900 20,
5 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원사기진작 부서 : 총무과 전년도 활기찬직장분위기조성 90, ,900 20, 일반운영비 8,400 24,400 16, 사무관리비 8,400 4,400 4,000 표창장등제작 4,400 ο 표창장, 상장, 임용장 6,000원 *500조 3,000 ο 퇴직공무원퇴직기념패 100,000원 *14개 1,400 임신직원편의용품구입 200,000원 *20명 4, 여비 43, , 국제화여비 43, ,000 모범 ( 우수 ) 공무원해외비교견학 43, 포상금 38,900 86,500 47, 포상금 38,900 86,500 47,600 직원사기앙양 25,000 직원국내선진시책비교견학 10,000 공무원표창부상 3,900 ο 업무유공공무원 100,000원 *25명 2,500 ο 퇴직공무원 100,000원 *14명 1,400 직원능력개발지원 183, ,120 0 직원직무교육 183, , 일반운영비 121, , 사무관리비 121, ,620 0 공무원위탁교육비 73,500 ο 중앙교육및퇴직예정자교육 300,000원 *80명 24,000 ο 부산지방위탁교육 150,000원 *250명 37,500 ο 글로벌장기교육 6,000,000원 *2명 12,000 직원교양도서구입 1,920 ο 지방행정 3,000원 *10부*12월 360 ο 지방자치 7,000원 *10부*12월 840 ο 자치발전 6,000원 *10부*12월 720 직장교육외래강사수당 200,000원 *6회 1,200 직원역량강화교육 300,000원 *50명 15,000 직원사이버교육 15,000 독서통신교육 20,000원 *250명*3회 15, 여비 61,500 61, 공무원교육여비 61,500 61,500 0 중앙교육및퇴직예정자교육 400,000원 *60명 24,000 부산지방교육 150,000원 *250명 37,500 자치행정경쟁력강화 798, ,211 11,
6 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 국 25,646 시 250,018 구 522,703 주민자치행정구현 390, ,094 3,640 시 193,500 구 197,234 주민자치회운영 258, ,000 2,000 시 193,500 구 64, 일반운영비 255, ,000 2,000 시 191,250 구 63, 사무관리비 250, ,000 0 주민자치회운영 (12 개동주민센터 ) 250,000 시 187,500 구 62, 행사운영비 5,000 3,000 2,000 동구주민자치의날운영 5,000 시 3,750 구 1, 일반보상금 1,500 1,500 0 시 1,125 구 행사실비보상금 1,500 1,500 0 주민자치회선진지견학 1,500 시 1,125 구 포상금 1,500 1,500 0 시 1,125 구 포상금 1,500 1,500 0 주민자치회운영우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동 500 시 375 구 125 ο 우수 300,000원 *2개동 600 시 450 구 150 ο 장려 200,000원 *2개동 400 시 300 구 100 통반장관리 30,400 29,400 1, 일반보상금 26,400 26, 장학금및학자금 26,400 26,400 0 통장자녀장학금 440,000원 *15명*4기분 26,
7 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 307 민간이전 4,000 3,000 1, 민간경상사업보조 4,000 3,000 1,000 통장활동지원 4,000 ο 통장수련대회 4,000,000원 *1회 4,000 주민자치기능활성화 33,600 33, 업무추진비 33,600 33, 시책추진업무추진비 33,600 33,600 0 일선행정의조직활성화 14,000 주요현안사항추진 10,000 대민행정활성화 7,000 주민자치기능활성화 1,600 구민여론활성화 1,000 유공구민표창 9,200 9, 일반운영비 9,200 9, 사무관리비 9,200 9,200 0 자랑스러운동구민상상패제작 1,000,000원 *2개 2,000 표창장제작 6,000원 *200조 1,200 표창패제작 100,000원 *60조 6,000 동행정업무활성화 1,500 1, 포상금 1,500 1, 포상금 1,500 1,500 0 동행정업무우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동 500 ο 우수 300,000원 *2개동 600 ο 장려 200,000원 *2개동 400 주민등록업무지원 38,244 38, 일반운영비 38,244 38, 사무관리비 35,274 35,274 0 주민등록서식및용품구입 7,524 ο 주민등록등초본발급용지 26,000원 *10박스*12개동 ο 주민등록제신고서식 3,000원 *23종*3권*12개동 ο 기타주민등록용품 10,000원 *8종*2개*12개동 3,120 2,484 1,920 주민등록증발급경비 27,750 ο 증발급경비 3,000원 *9,000매 27,000 ο 수령등기비 3,000원 *250회 공공운영비 2,970 2,970 0 주민등록담당공무원공제보험료 2,
8 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 구민여론수렴 6,640 6, 일반운영비 6,640 6, 사무관리비 6,640 6, 일반수용비 4,000 ο 동민과의대화행사준비 2,000 ο 시정설명회준비등 2,000 명절종합상황실근무자수당 2,640 ο 설 60,000원 *4명*4일 960 ο 추석 60,000원 *4명*7일 1,680 민주평화적통일역량강화 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범국민적통일의지확산행사지원등 10,000 한민족동질성회복활성화 3,150 3, 민간이전 3,150 3, 민간경상사업보조 3,150 3,150 0 북한이탈주민정착및안보교육지원등 3,150 자매결연교류사업추진 11,000 11,000 0 자매결연교류사업추진 11,000 11, 일반운영비 7,500 7, 행사운영비 7,500 7,500 0 자매구교류사업 7, 업무추진비 3,500 3, 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 자매결연교류사업업무추진비 350,000원 *10회 구민과함께하는구정실현 263, ,079 2,400 3,500 시 26,811 구 236,668 도시기초환경정비사업 13,600 14, 일반운영비 13,600 14, 행사운영비 13,600 14, 환경정비사업비 13,600 ο 동환경정비사업 3,600 ο 구환경정비사업 1,000,000원 *10회 10,000 주민협력활성화지원 2,000 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,
9 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 부서 : 총무과 전년도 살기좋은동구만들기운동및도시환경정비추진 250,000원 *8회 2,000 국민단체수련대회지원 12,500 12, 민간이전 12,500 12, 민간경상사업보조 12,500 12,500 0 새마을한가족수련대회 6,500 바르게살기협의회수련대회 3,000 자유총연맹수련대회 3,000 새마을지도자자녀장학금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14, 일반보상금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14, 장학금및학자금 29,621 29,621 0 새마을지도자자녀장학금 1,742,400원 *17명 29,621 시 14,811 구 14,810 새마을지도자지원 12,738 12, 일반보상금 9,138 9, 행사실비보상금 9,138 9,138 0 새마을지도자중앙교육 9,138 ο 등록비 157,000원 *30명 4,710 ο 교육여비 147,600원 *30명 4, 민간이전 3,600 3, 민간경상사업보조 3,600 3,600 0 전국새마을지도자대회참가자지원 200,000원 *18명 3,600 사회단체자원봉사활동지원 193, ,020 6,000 시 12,000 구 181, 일반보상금 14,100 16,100 2, 자율방범대실비지원 12,000 14,000 2,000 자율방범대운영비 12, 행사실비보상금 2,100 2,100 0 행사질서계도참여자보상 7,000원 *30명*10회 2, 민간이전 178, ,920 8,000 시 12,000 구 166, 민간경상사업보조 98,696 96,696 2,
10 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 부서 : 총무과 전년도 기초질서지키기캠페인지원등활동지원 7,000원 *400명 2,800 취약지방범활동지원 7,000원 *600명 4,200 동구청년체육대회지원 4,500 자연보호캠페인등활동지원 7,000원 *20명*18일 2,520 어린이사생대회지원 1,800 제 2 새마을운동으로희망동구건설 31,576 안전도시운동및사랑희망나눔실천운동 13,100 대한민국자유민주주의수호사업 12,200 저소득층 LED 형광등교체사업 2,200 등산로안내도부착 2,100 국가안보및사회안전활동사업 2,100 범죄예방활동및방문상담활동지원 4,200 국제여객터미널바다정화활동지원 2,600 산지정화및나무심기사업 1,800 장승테마공원조성및노후장승보수교체 2,500 동구민해맞이한마당개최지원 3,500 어린이독서골든벨지원 5, 민간단체법정운영비보조 80,224 74,224 6,000 새마을동구지회법정운영비지원 29,024 바르게살기동구협의회법정운영비지원 15,200 자유총연맹동구지회법정운영비지원 12,000 새마을동구지회법정운영비보조지원 24,000 시 12,000 구 12,000 자원봉사활성화 133, ,038 5,116 국 25,646 시 29,707 구 77,801 자원봉사센터운영지원 80,862 76,582 4,280 시 29,707 구 51, 민간이전 80,862 76,582 4,280 시 29,707 구 51, 민간위탁금 80,862 76,582 4,280 자원봉사센터직원여비 10,000원 *6회*3명*12월 자원봉사센터직원정액급식비 70,000원 *3명*12월 자원봉사센터코디네이터시간외수당 6,504원 *30시간*12월*2명 자원봉사센터코디네이터 4대보험기관부담금 360,000원 *12월 2,160 2,520 4,683 4,
11 실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 자원봉사활성화 부서 : 총무과 전년도 자원봉사센터유급사무원인건비 31,800 자원봉사센터센터장직책수당 300,000원 *12월 시 12,948 구 18,852 3,600 자원봉사센터운영비지원 22,520 시 8,500 구 14,020 자원봉사프로그램개발사업비 9,259 시 8,259 구 1,000 자원봉사코디네이터지원 육성 42,056 41, 국 21,028 구 21, 민간이전 42,056 41, 국 21,028 구 21, 민간위탁금 42,056 41, 자원봉사센터코디네이터인건비 42,056 국 21,028 구 21,028 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4, 민간이전 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4, 민간위탁금 9,236 9,236 0 전국통합자원봉사보험료지원 9,236 국 4,618 구 4,618 자원봉사대축제개최 1,000 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 우수자원봉사자 ( 대 ) 시상상패구입 100,000원 *10명 1,000 교육복지기반확충 597, , ,648 교육행정지원 426, , ,000 주민의식의선진화 19,000 19, 일반운영비 19,000 19, 사무관리비 19,000 19,000 0 씽씽동구아카데미운영 14,000 ο 강사료 2,500,000원 *4회 10,000 ο 홍보물제작등 1,000,000원 *4회 4,
12 실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 교육행정지원 부서 : 총무과 전년도 학부모아카데미운영 ( 입시설명회등 ) 5,000 교육복지지원 362, , , 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 평생학습활성화추진 250,000원 *4회 1,000 교육발전라운드테이블운영 500,000원 *4회 2, 자치단체등이전 359, , , 교육기관에대한보조 359, , ,000 동구교육경비보조금지원 340,000 친환경급식비지원 15,000 화교학교지원사업 4,000 동구교육멘토링사업지원 20,000 20, 일반보상금 20,000 20, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 교육멘토링참가대학생보상금 12,500원 *40시간*20명*2학기 20,000 영어캠프운영 3,000 3, 일반운영비 3,000 3, 행사운영비 3,000 3,000 0 영어캠프운영 30,000원 *50명*2회 3,000 청소년창의인성교육 22,000 22, 일반운영비 22,000 22, 사무관리비 22,000 22,000 0 청소년창의인성진로교육 22,000 평생학습도시활성화 171,793 85,441 86,352 평생학습도시추진 91,793 70,441 21, 인건비 18,013 21,161 3, 기간제근로자등보수 18,013 21,161 3,148 평생학습관관장인건비 65,674원 *1명*249일 16,353 기관부담금 1,660 ο 국민연금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험 16,352,826원 *3.035% 497 ο 고용보험 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험 16,352,826원 *0.9% 148 ο 노인장기요양보험 16,352,826원 *3.035%*6.55% 201 일반운영비 73,780 44,780 29, 사무관리비 56,200 29,700 26,500 평생학습관운영 47,
13 실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 부서 : 총무과 전년도 ο 평생학습관프로그램운영 30,000 ο 배달강좌운영 600,000원 *20개강좌 12,000 ο 동아리연합회활동지원및홍보 500,000원 *6회 3,000 ο 복사기토너등 200,000원 *4월 800 ο 평생학습관사무용품등구입 100,000원 *12월 1,200 ο 정수기렌탈료 50,000원 *12월 600 평생학습인쇄물제작 4,000 ο 평생학습성과집제작 5,000원 *200부 1,000 ο 평생학습홍보물 ( 프로그램안내지등 ) 제작 5,000원 *600부 3,000 전국평생학습박람회참가 4,600 ο 홍보부스설치 4,000 ο 체험재료비등 200,000원 *3일 공공운영비 11,580 9,080 2,500 동구평생학습관공공요금 8,080 ο 전화요금 30,000원 *12월*3식 1,080 ο 인터넷요금 30,000원 *12월*4식 1,440 ο 전기료 200,000원 *12월 2,400 ο 상하수도료 100,000원 *12월 1,200 ο 정화조청소 300,000원 *1회 300 ο 무인경비용역수수료 130,000원 *12월 1,560 ο 환경개선부담금 50,000원 *2회 100 전국평생학습도시협의회회비 2,000 평생학습관유지보수비 1, 행사운영비 6,000 6,000 0 동구평생학습박람회개최 6,000 ο 홍보체험관부스설치 3,000 ο 체험프로그램운영등 200,000원 *15개 3,000 평생학습우수사업지원 10, , 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 평생학습우수사업지원 10,000 평생교육네트워크활성화지원 2, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 평생교육네트워크활성화지원사업 2,000 행복학습센터운영 18,000 15,000 3, 일반운영비 18,000 15,000 3, 사무관리비 18,000 15,000 3,
14 실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 부서 : 총무과 전년도 행복학습센터프로그램운영 18,000 기존평생학습도시특성화지원 50, , 일반운영비 50, , 사무관리비 50, ,000 기존평생학습도시특성화사업추진 50,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 39,352,973 36,880,208 2,472,765 국 257,873 시 587,738 구 38,507,362 인력운영비 ( 총무과 ) 39,035,986 36,565,616 2,470,370 국 257,873 시 587,738 구 38,190,375 인력운영비 ( 총괄 ) 38,659,586 36,167,035 2,492,551 시 587,738 구 38,071, 인건비 30,237,858 28,043,531 2,194,327 시 587,738 구 29,650, 보수 28,262,567 27,016,295 1,246,272 일반직봉급 19,384,132 ο 연봉봉급 3,046,317 3급 7,315,500원 *1명*12월*92% 80,764 4급 6,673,733원 *6명*12월*92% 442,069 5급 5,714,410원 *40명*12월*92% 2,523,484 ο 호봉봉급 16,337,815 5급 4,322,500원 *11명*12월*92% 524,925 6급 3,610,900원 *161명*12월*92% 6,418,159 7 급 6,725,093 -일반 2,808,300원 *193명*12월*92% 5,983,701 -사회복지전담공무원 2,808,300원 *22명*12월 741,392 시 587,738 구 153,654 8급 1,799,400원 *95명*12월*92% 1,887,211 9급 1,476,500원 *48명*12월*92% 782,427 국고보조인력운영비추가분 240,217 정근수당 16,266,108,200원 *1.0/12 1,355,510 초과근무수당 1,903,802 ο 시간외수당 1,851,627 5급 12,525원 *2명*30시간*12월 9,018 6급 10,682원 *165명*30시간*12월 634,511 7급 9,649원 *215명*30시간*12월 746,
15 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 8급 8,663원 *100명*30시간*12월 311,868 9급 7,830원 *53명*30시간*12월 149,397 ο 시간선택제채용 17,514 8급 8,663원 *2명*30시간*12월 6,238 9급 7,830원 *4명*30시간*12월 11,276 ο 수행비서및전용차량운전기사 ( 의회포함 ) 34,661 6급 10,682원 *1명*67시간*12월 8,589 7급 9,649원 *3명*55시간*12월 19,106 9급 8,663원 *1명*67시간*12월 6,966 정액수당 2,013,494 ο 관리업무수당 37,347 5급 4,322,500원 *8명*12월* ,347 ο 가족수당 294,120 배우자 40,000원 *291명*12월 139,680 가 족 20,000원 *606명*12월 145,440 셋째자녀 30,000원 *17명*12월 6,120 셋째자녀 (2012년이후 ) 80,000원 *3명*12월 2,880 ο 자녀학비보조수당 147,045 고등학교 465,330원 *79명*4회 147,045 ο 정근수당가산금 507,600 25년이상 130,000원 *174명*12월 271,440 20년 ~25년미만 110,000원 *97명*12월 128,040 15년 ~20년미만 80,000원 *32명*12월 30,720 10년 ~15년미만 60,000원 *70명*12월 50,400 5년 ~10년미만 50,000원 *45명*12월 27,000 ο 위험근무수당 24,840 갑 종 50,000원 *11명*12월 6,600 을 종 40,000원 *38명*12월 18,240 ο 모범공무원수당 50,000원 *15명*12월 9,000 ο 대우공무원수당 18,011,776,800원 *4.1%/2 369,242 ο 특수업무수당 336,300 기술정보수당 35,400-5급 50,000원 *5명*12월 3,000-6,7급 30,000원 *60명*12월 21,600-8급이하 20,000원 *45명*12월 10,800 기술정보수당가산금 ( 자격증 ) 26,400 -기술사 50,000원 *5명*12월 3,000 -기사 30,000원 *45명*12월 16,200 -산업기사 20,000원 *30명*12월 7,200 기술정보수당가산금 ( 운전 / 정비 ) 3,840 -운전장(6~7급) 10,000원 *10명*12월 1,
16 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 -운전원(8급이하) 20,000원 *11명*12월 2,640 민원업무수당 30,000원 *58명*12월 20,880 동근무수당 70,000원 *113명*12월 94,920 장려수당 ( 통신 ) 936-6급 40,000원 *1명*12월 480-7급 38,000원 *1명*12월 456 의료업무수당 30,564 -전문의 909,000원 *1명*12월 10,908 -일반의사 818,000원 *1명*12월 9,816 -약사 70,000원 *1명*12월 840 -간호, 의료 50,000원 *15명*12월 9,000 사서수당 (6급이하) 20,000원 *3명*12월 720 의사수당 8,040-5급 80,000원 *3명*12월 2,880-6급 60,000원 *3명*12월 2,160-7급이하 50,000원 *5명*12월 3,000 사회복지업무수당 70,000원 *97명*12월 81,480 사회복지업무자격가산 30,000원 *77명*12월 27,720 전문직위수당 90,000원 *5명*12월 5,400 ο 육아휴직수당 1,000,000원 *23명*12월 276,000 ο 업무대행수당 50,000원 *20명*12월 12,000 공무원명예퇴직수당 30,000,000원 *10명 300,000 정액급식비 130,000원 *665명*12월 1,037,400 명절휴가비 20,280,110,200원 *1.2/12 2,028, 기타직보수 1,102, , ,055 일반임기제 337,235 ο 봉급 248,849 5급 4,528,580원 *1명*12월 54,343 7급 3,268,080원 *1명*12월 39,217 8급 3,313,110원 *2명*12월 79,515 9급 2,104,826원 *3명*12월 75,774 ο 초과근무수당 18,592 5급 11,490원 *1명*30시간*12월 4,137 7급 8,575원 *1명*30시간*12월 3,087 8급 7,810원 *2명*30시간*12월 5,624 9급 5,318원 *3명*30시간*12월 5,744 ο 가족수당 9,600 배우자 40,000원 *10명*12월 4,800 가 족 20,000원 *17명*12월 4,080 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 1,
17 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 고등학교 465,330원 *1명*4회 1,862 ο 의료업무수당 (" 가 " 등급 ) 1,400,000원 *1명*12월 16,800 ο 직급보조비 12,780 5급 400,000원 *1명*12월 4,800 7급 140,000원 *1명*12월 1,680 8~9급 105,000원 *5명*12월 6,300 ο 정액급식비 130,000원 *7명*12월 10,920 ο 대민활동비 50,000원 *7명*12월 4,200 ο 연가보상비 248,848,296원 *84%/12월/30일*15일 8,710 ο 고용보험부담금 328,113,000원 *1.5% 4,922 시간선택제임기제 249,655 ο 봉급 79,141 8급상당 2,333,800원 *1명*12월 28,006 9급상당 1,420,400원 *3명*12월 51,135 ο 초과근무수당 9,114 8급상당 6,220원 *30시간*1명*12월 2,240 9급상당 6,364원 *30시간*3명*12월 6,874 ο 가족수당 4,080 배우자 40,000원 *3명*12월 1,440 가 족 20,000원 *8명*12월 1,920 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 1,862 고등학교 465,330원 *1명*4회 1,862 ο 직급보조비 3,466 8급상당 105,000원 *1명*12월*35/40 1,103 9급상당 105,000원 *1명*12월*35/40 1,103 9급상당 105,000원 *2명*12월/2 1,260 ο 정액급식비 130,000원 *4명*12월 6,240 ο 연가보상비 1,625 8급상당 8,028원 *1명*63시간 506 9급상당 7,769원 *3명*48시간 1,119 ο 퇴직금 7,128 8급상당 2,327,300원 *1명 2,328 9급상당 1,600,000원 *3명 4,800 ο 건강보험부담금 112,656,000원 *3.035%*12월 41,030 ο 고용보험부담금 112,656,000원 *1.5%*12월 20,279 ο 국민연금부담금 112,656,000원 *4.50%*12월 60,835 ο 노인장기요양부담금 112,656,000원 *3.035%*6.55%*12월 2,688 ο 산재보험부담금 112,656,000원 *0.9%*12월 12,
18 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 청원경찰 515,401 ο 봉급 2,785,000원 *9명*12월 300,780 ο 정근수당 300,780,000원 *1/12 25,065 ο 초과근무수당 84,287 시간외근무수당 9,070원 *9명*600시간 48,978 야간근무수당 3,023원 *4명*8시간*365일 35,309 ο 가족수당 9,360 배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 가족 20,000원 *18명*12월 4,320 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 3,723 고등학교 465,330원 *2명*4회 3,723 ο 정근수당가산금 11,160 25년이상 130,000원 *6명*12월 9,360 5년 ~10년미만 50,000원 *3명*12월 1,800 ο 조장수당 30,000원 *1명*12월 360 ο 직급보조비 13,020 경사 140,000원 *4명*12월 6,720 경장 105,000원 *5명*12월 6,300 ο 대민활동비 50,000원 *9명*12월 5,400 ο 정액급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 ο 명절휴가비 300,780,000원 *1.2/12 30,078 ο 연가보상비 300,780,000원 /12월/30일*86%*15일 10,778 ο 고용보험부담금 489,982,000원 *1.5% 7, 무기계약근로자보수 873, , ,000 비정규직관리 ( 중간정산 ) 870,000 재해요양비 3,000,000원 *1명 3, 직무수행경비 1,028, ,120 53, 직급보조비 1,028, ,120 53,640 직급보조비 1,028,760 ο 구청장 500,000원 *1명*12월 6,000 ο 부구청장 310,000원 *1명*12월 3,720 ο 4급 400,000원 *5명*12월 24,000 ο 5급 250,000원 *42명*12월 126,000 ο 6급 155,000원 *166명*12월 308,760 ο 7급 140,000원 *218명*12월 366,240 ο 8,9급 105,000원 *154명*12월 194, 포상금 2,000,000 1,900, , 성과상여금 2,000,000 1,900, ,000 직원성과상여금 2,000,
19 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 304 연금부담금등 5,392,968 5,248, , 연금부담금 4,287,196 4,102, ,126 공무원부담금 4,287,196 ο 연금부담금 35,130,062,000원 *8.5%*75% 2,239,542 ο 연금보전금 35,130,062,000원 *3.621%*75% 954,045 ο 재해보상부담금 35,130,062,000원 *0.129%*75% 33,989 ο 퇴직수당부담금 35,130,062,000원 *4.0217%*75% 1,059, 국민건강보험금 1,105,772 1,146,314 40,542 공무원건강보험부담금 1,105,772 ο 건강보험료 34,194,248,000원 *3.035% 1,037,796 ο 장기요양보험료 34,194,248,000원 *3.035%*6.55% 부속실인력운영비지원 67,976 37,527 34,471 3, 인건비 37,527 34,471 3, 무기계약근로자보수 37,527 34,471 3,056 부속실무기계약근로자보수 34,071 ο 기본급 20,631 10년이상 ~11년미만 1,719,190원 *1명*12월 20,631 ο 정액급식비 90,000원 *1명*12월 1,080 ο 정근수당 1,809,190원 *30% 543 ο 대민봉사비 50,000원 *1명*12월 600 ο 위생비 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 시간외수당 2,044 10년이상 ~11년미만 17,030원 *10시간*12월 2,044 ο 휴일근무수당 년이상 ~11년미만 17,030원 *6시간*1명*3일 307 ο 성과상여금 년이상 ~11년미만 1,719,190원 *1명*35% 602 ο 기말수당 3,619 10년이상 ~11년미만 1,809,190원 *1명*200% 3,619 ο 명절휴가비 2,172 10년이상 ~11년미만 1,809,190원 *1명*120% 2,172 ο 연차유급휴가수당 1,273 10년이상 ~11년미만 90,860원 *1명*14일 1,273 부속실무기계약직근로자부담금 3,456 ο 국민연금부담금 34,071,000원 *4.5% 1,
20 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 ο 건강보험부담금 34,071,000원 *3.035% 1,035 ο 노인장기요양보험부담금 34,071,000원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 34,071,000원 *1.5% 512 ο 산재보험부담금 34,071,000원 *0.9% 307 인력운영비 ( 가족관계등록사무처리경비지원 ) 49,344 49, 국 49, 인건비 49,344 49,344 0 국 49, 보수 49,344 49,344 0 가족관계사무지원 49,344 국 49,344 인력운영비 ( 여권사무대행경비지원 ) 19,529 19, 국 19, 인건비 19,529 19, 국 19, 보수 19,529 19, 여권발급사무지원 19,529 국 19,529 인력운영비 ( 사회복지인력인건비지원 ) 270, ,000 25,000 국 189,000 구 81, 인건비 270, ,000 25,000 국 189,000 구 81, 보수 270, ,000 25,000 사회복지인력인건비지원 270,000 국 189,000 구 81,000 기본경비 ( 총무과 ) 316, ,592 2,395 기본경비세부사업 ( 총무과 ) 316, ,592 2, 일반운영비 25,622 23,872 1, 사무관리비 25,622 23,872 1,750 부서운영기본수용비 8,570 기본업무수행급양비 6,552 수행비서급양비 7,000원 *1명*2식*250일 3,500 운전원급양비 ( 전용차량운전원 ) 7,000원 *2명*2식*250일 202 여비 90,480 90, 국내여비 90,480 90, ,000 기본업무수행여비 260,000원 *29명*12월 90, 업무추진비 121, ,
21 실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 01 기관운영업무추진비 92,070 92,070 0 기관운영업무추진비 92,070 ο 구청장 58,300,000원 *1명*90% 52,470 ο 부구청장 40,700,000원 *1명*90% 36,630 ο 총무국장 3,300,000원 *1명*90% 2, 정원가산업무추진비 25,355 25, 정원가산업무추진비 80,000원 *100명 +60,000원 *200명 +45,000원 *119 명 25, 부서운영업무추진비 4,260 4,260 0 부서운영업무추진비 355,000원 *12월 4, 직무수행경비 79,200 78, 직책급업무수행경비 79,200 78, 직책급업무추진비 79,200 ο 구청장 (3급) 650,000원 *1명*12월 7,800 ο 부구청장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 국장 (4급) 350,000원 *3명*12월 12,600 ο 보건소장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 실과장, 전문위원 (5 급 ) 100,000 원 *22 명 *12 월 26,400 ο 동장 (5급) 150,000원 *12명*12월 21,600 ο 도서관장 100,000원 *1명*12월 1,
22 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 부서 : 문화체육관광과 전년도 문화체육관광과 1,824,899 1,363, ,720 국 59,630 지 25,000 기 142,959 시 181,623 구 1,415,687 문화예술진흥 377, ,785 86,634 시 46,000 구 331,419 다양한문화행사개최 87,955 76,035 11,920 문화행사활성화및지원 37,835 35,915 1, 인건비 2,115 2, 기간제근로자등보수 2,115 2,115 0 문화전문인력관외여비 560 문화전문인력복리후생비 1, 일반운영비 26,950 27, 사무관리비 3,600 3,600 0 유통관련업주교육책자발간 1,000원 *100부 100 압수게임기운송비등 8,750원 *400대 3, 공공운영비 4,480 4,480 0 자동차세 ( 소형화물 ) 30 환경개선부담금 ( 소형화물 ) 250 차량유류비 ( 소형화물 ) 250,000원 *12월 3,000 차량보험료 ( 소형화물 ) 1, 행사운영비 18,870 19, 제 23 회동구문화놀이한마당 5,870 ο 홍보물제작 100,000원 *5개 500 ο 행사진행 4,770,000원 *1식 4,770 ο 상패제작 100,000원 *6개 600 제 26 회동협전 4,000 ο 도록제작 10,000원 *200부 2,000 ο 출품작실비보상 100,000원 *20명 2,000 구봉산고유제 6,000,000원 *1식 6,000 한시백일장 3,000,000원 *1회 3, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 문화행사지원및문화재시책추진활성화 2, 일반보상금 6,770 4,250 2, 행사실비보상금 6,770 4,250 2,520 제23회동구문화놀이한마당참여자보상 250,000원 *17개팀 4,
23 실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 부서 : 문화체육관광과 전년도 문화예술행사참여자보상 7,000 원 *30 명 *12 회 2,520 다양한문화행사개최 37,000 27,000 10, 일반운영비 37,000 27,000 10, 행사운영비 37,000 27,000 10,000 매월문화가있는날 1,000,000원 *12월 12,000 신춘음악회 10,000 나라사랑광복행사 10, 절기념재현행사 5,000 동구노래교실운영 13,120 13, 일반운영비 13,120 13, 사무관리비 13,120 13,120 0 강사수당 150,000원 *52회 7,800 강사보조수당 75,000원 *52회 3,900 홍보물제작 100,000원 *10종 1,000 반주기업그레이드 35,000원 *12월 420 예술단육성 60,490 60,490 0 예술단운영 60,490 60, 일반운영비 6,000 6, 행사운영비 6,000 6,000 0 동구여성합창단소년소녀합창단정기연주회 6,000 ο 프로그램홍보물제작 2,000,000원 *1식 2,000 ο 특별출연료 2,000,000원 *1식 2,000 ο 연주회운영 2,000,000원 *1식 2, 일반보상금 54,490 54, 예술단원ㆍ운동부등보상금 54,490 54,490 0 동구풍물단운영 9,350 ο 강사수당 100,000원 *52회*1명 5,200 ο 참여자보상 7,000원 *30명*15회 3,150 ο 악기구입 100,000원 *10명 1,000 동구여성합창단운영 17,580 ο 지휘자보상 150,000원 *52회 7,800 ο 반주자보상 80,000원 *52회 4,160 ο 참가자보상 7,000원 *40명*9회 2,520 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 교재구입 12,000원 *50권 600 ο 무대복구입 1,500 동구소년소녀합창단운영 19,610 ο 합창단수료식및입단식 100,000원 *2회 200 ο 연습참여자간식비 2,000원 *40명*51회 4,
24 실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 예술단육성 부서 : 문화체육관광과 전년도 ο 어린이날및졸업식날보상 25,000원 *40명 1,000 ο 지휘자보상 150,000원 *51회 7,650 ο 반주자보상 80,000원 *51회 4,080 ο 트레이너보상 60,000원 *10회 600 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 현장체험학습 1,000,000원 *1회 1,000 동구고전무용단운영 7,950 ο 강사수당 100,000원 *52회*1명 5,200 ο 참여자보상 7,000원 *25명*10회 1,750 ο 무용복구입 100,000원 *10명 1,000 문화시설운영 138,234 61,000 77,234 시 46,000 구 92,234 문화학교운영지원 6,000 6,000 0 시 6, 민간이전 6,000 6,000 0 시 6, 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 문화학교운영지원 6,000 시 6,000 문화원운영 132,234 55,000 77,234 시 40,000 구 92, 일반운영비 32, , 사무관리비 32, ,234 문화원이사비 2,000,000원 *2회 4,000 문화원이사짐보관료 1,000,000원 *6월 6,000 동구문화원사용료 1,852,767원 *12월 22, 민간이전 80,000 55,000 25,000 시 40,000 구 40, 민간경상사업보조 64,000 39,000 25,000 문화원육성지원 64,000 시 24,000 구 40, 민간단체법정운영비보조 16,000 16,000 0 문화원육성지원 16,000 시 16, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 동구문화원보수공사 20,000,000원 *1식 20,000 문화관광기반확충 90,740 90,
25 실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 문화관광기반확충 부서 : 문화체육관광과 전년도 차이나타운특구축제개최 86,900 86, 일반운영비 6,900 6, 사무관리비 4,000 4,000 0 홍등구입 4,000원 *1,000개 4, 공공운영비 1,000 1,000 0 차이나타운축제홈페이지유지. 관리. 보수 1,000,000원 *1식 03 행사운영비 1,900 1, ,000 축제유공자표창 ( 일반인 ) 100,000원 *5명 500 진행요원급량비 7,000원 *100명*2일 1, 민간이전 80,000 80, 민간행사사업보조 80,000 80,000 0 차이나타운축제개최 80,000 문화관광활성화 3,840 3, 일반운영비 3,840 3, 공공운영비 3,840 3,840 0 상해문등공공요금 3,840 ο 상해문전기료 50,000원 *12월 600 ο 동화문전기료 50,000원 *12월 600 ο 영가대전기및수도료 120,000원 *12월 1,440 ο 관광안내도전기료 50,000원 *12월 600 ο 윈도우갤러리및상해거리보안등전기료 20,000원 *12월 ο 부산역관광안내도 CCTV 회선료 30,000원 *12월 전통문화보존및전승 203,060 87, , 국 59,630 시 85,295 구 58,135 유형문화재보존정비 195,260 79, ,380 국 59,630 시 84,895 구 50,735 문화재보존관리 76,000 74,200 1,800 시 55,080 구 20, 인건비 64,800 63,000 1,800 시 55,080 구 9, 기간제근로자등보수 64,800 63,000 1,800 부산진지성문화재관리원인건비 (3명) 1,800,000원 *3명*12월 64,800 시 55,
26 실국 : 총무국정책 : 전통문화보존및전승단위 : 유형문화재보존정비 부서 : 문화체육관광과 전년도 구 9, 일반운영비 2,200 2, 공공운영비 2,200 2,200 0 문화재안전점검 50,000원 *2개소 100 정공단전기료및상하수도료 2, 시설비및부대비 9,000 9, 시설비 9,000 9,000 0 문화재및조형물시설물정비 3,000 정공단유지관리비 500,000원 *12월 6,000 전통사찰방재시스템유지보수 5,260 5, 국 2,630 시 1,315 구 1, 일반운영비 5,260 5, 국 2,630 시 1,315 구 1, 공공운영비 5,260 5, 전통사찰 ( 연등사 ) 방재시스템유지보수 5,260 국 2,630 시 1,315 구 1,315 전통사찰방재시스템구축 114, ,000 국 57,000 시 28,500 구 28, 민간자본이전 114, ,000 국 57,000 시 28,500 구 28, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 114, ,000 전통사찰 ( 묘심사 ) 방재시스템구축 114,000 국 57,000 시 28,500 구 28,500 무형문화재전승 7,800 7,800 0 시 400 구 7,400 정발장군, 최영장군향사지원 일반운영비 사무관리비 정발장군향사화롱구입 100,000원 *2개 200 최영장군향사화롱구입 100,000원 *1개 일반보상금
27 실국 : 총무국정책 : 전통문화보존및전승단위 : 무형문화재전승 부서 : 문화체육관광과 전년도 09 행사실비보상금 향사집례자, 조등, 전기설치자보상등 500 무형문화재전승지원 7,000 7,000 0 시 400 구 6, 일반운영비 7,000 7,000 0 시 400 구 6, 행사운영비 7,000 7,000 0 당산제 500,000원 *2회 1,000 정발장군향사 5,000 시 200 구 4,800 최영장군향사 1,000 시 200 구 800 관광산업진흥 131,800 89,440 42,360 지 25,000 구 106,800 관광기반확충및관리 53,800 9,600 44,200 지 25,000 구 28,800 관광기반조성 3,800 9,600 5, 일반운영비 1,600 5,000 3, 사무관리비 1,600 5,000 3,400 관광두레사업체워크숍참여지원 800,000원 *2회 1, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 관광진흥시책추진 1, 일반보상금 1,000 3,400 2, 행사실비보상금 1,000 3,400 2,400 크루즈관광객통역자원봉사참여자실비보상 10,000원 *2명*50회 1,000 관광안내체계구축사업 50, ,000 지 25,000 구 25, 일반운영비 50, ,000 지 25,000 구 25, 사무관리비 50, ,000 동구관광안내체계구축사업 50,000 지 25,000 구 25,
28 실국 : 총무국정책 : 관광산업진흥단위 : 관광홍보및마케팅 부서 : 문화체육관광과 전년도 관광홍보및마케팅 78,000 79,840 1,840 관광홍보및마케팅추진 78,000 15,000 63, 일반운영비 58,000 15,000 43, 사무관리비 53,000 15,000 38,000 동구관광쿠폰제작 5,000원 *2,000매 10,000 관광기념품제작 8,000 관광박람회홍보부스운영 15,000 동구관광홍보마케팅추진 10,000 전통의상체험관운영 5,000 스탬프투어지도제작 1,000원 *5,000매 5, 행사운영비 5, ,000 동구홍보팸투어 5, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 한중전통의상체험관리모델링 20,000,000원 *1식 20,000 생활체육육성 851, , ,478 기 142,959 시 50,328 구 658,095 실업팀운영 109, ,550 0 장애인역도팀운영 109, , 일반보상금 109, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 109, ,550 0 장애인역도팀인건비 ( 연봉 ) 91,100 ο 선수인건비 15,600,000원 *3명 46,800 ο 지도자인건비 30,000,000원 *1명 30,000 ο 4 대보험기관부담금 8,800 ο 퇴직적립금 5,500 역도팀훈련비 4,700 ο 대회출전비 400,000원 *4명*2회 3,200 ο 전지훈련비 1,500,000원 *1회 1,500 역도팀운영장비 10,450 ο 츄리닝, 운동화 250,000원 *3명*2회 1,500 ο 역도화 250,000원 *3명*2회 1,500 ο 파카, 땀복 350,000원 *3명*1회 1,050 ο 경기복, 벨트 200,000원 *3명*1회 600 ο 훈련기구 1,000,000원 *1회 1,000 ο 간식비 400,000원 *12회 4,800 역도팀상위입상및출전보상 2,400 ο 지도자 300,000원 *1명*2회
29 실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 실업팀운영 부서 : 문화체육관광과 전년도 ο 선수 300,000원 *3명*2회 1,800 역도팀의료보상비 900 ο 선수의료보상 300,000원 *3명 900 생활체육지원및프로그램운영 399, ,377 2,268 기 142,959 시 50,328 구 205,822 생활체육회지원 50,000 50,000 0 시 25,000 구 25, 민간이전 50,000 50,000 0 시 25,000 구 25, 민간경상사업보조 50,000 50,000 0 생활체육회지원 50,000 시 25,000 구 25,000 생활체육교실운영 16,666 18,334 1,668 시 5,000 구 11, 민간이전 16,666 18,334 1,668 시 5,000 구 11, 민간위탁금 16,666 18,334 1,668 생활체육교실운영 16,666 시 5,000 구 11,666 일반생활체육지도자배치 122, ,040 0 기 61,020 구 61, 민간이전 122, ,040 0 기 61,020 구 61, 민간위탁금 122, ,040 0 전일제생활체육지도자배치 122,040 기 61,020 구 61,020 어르신체육활동지도자배치 48,816 48,816 0 기 24,408 구 24, 민간이전 48,816 48,816 0 기 24,408 구 24, 민간위탁금 48,816 48,816 0 어르신체육활동지도자배치 48,
30 실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 부서 : 문화체육관광과 기 24,408 구 24,408 전년도 생활체육프로그램운영 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5, 민간이전 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5, 민간위탁금 10,600 10,600 0 어린이체능교실 3,600 시 1,800 구 1,800 장수체육대학 3,600 시 1,800 구 1,800 청소년체련교실 3,400 시 1,700 구 1,700 동구체육진흥육성사업추진 63,400 63, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 체육행사지원및시책추진활성화 1, 민간이전 62,200 62, 민간경상사업보조 62,200 62,200 0 동구체육진흥육성사업추진 62,200 ο 전국대회 ( 전국체전포함 ) 참가팀출전지원 1,400 ο 동구체육인의밤행사 2,800 ο 학교체육활성화지원 3,000 ο 구씨름왕선발대회개최 4,000 ο 시씨름왕선발대회출전지원 1,200 ο 시장기게이트볼대회출전지원 1,700 ο 구청장배생활체육대회개최 20,000 ο 생활체육동호회대회출전지원 2,400 ο 생활체육축전대회지원 12,500 ο 구민건강걷기대회개최 4,200 ο 여성생활체육대회출전지원 1,000 ο 어르신생활체육대회출전지원 1,000 ο 길거리농구대회개최지원 7,000 스포츠강좌이용권사업 82,187 82,187 0 기 57,531 시 12,328 구 12, 민간이전 82,187 82,187 0 기 57,
31 실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 부서 : 문화체육관광과 시 12,328 구 12,328 전년도 05 민간위탁금 82,187 82,187 0 스포츠강좌이용권사업 82,187 기 57,531 시 12,328 구 12,328 생활체육실천광장운영 5,400 6, 시 2,700 구 2, 민간이전 5,400 6, 시 2,700 구 2, 민간위탁금 5,400 6, 주 5 일제생활체육실천광장운영 5,400 시 2,700 구 2,700 체육시설확충및관리 342, , ,746 시민친화형생활체육시설확충사업 20,000 40,000 20, 시설비및부대비 20,000 40,000 20, 시설비 20,000 40,000 20,000 시민친화형생활체육시설확충 20,000 동네체육시설관리 184,900 67, , 일반운영비 14,900 14, 사무관리비 수정4동배드민턴장부지임차료 210,000원 *1개소 수정5동체육시설부지임차료 650,000원 *1개소 공공운영비 14,040 13, 동네체육시설공공요금 (4개소) 400,000원 *12월*90% 수정산가족체육공원공공요금 900,000원 *12월*90% 4,320 9, 시설비및부대비 170,000 53, , 시설비 170,000 53, ,000 동네 산악체육시설보강 보수 50,000 수정산가족체육공원무대개보수 120,000 수정산가족체육공원관리 137,823 24, , 인건비 36,023 22,487 13, 기간제근로자등보수 36,023 22,487 13,536 수정산가족체육공원관리인건비 32,706 ο 인부임 65,674원 *2명*249일 32,
32 실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설확충및관리 부서 : 문화체육관광과 전년도 기관부담금 3,317 ο 국민연금보험부담금 32,705,652원 *4.5% 1,472 ο 국민건강보험부담금 32,705,652원 *3.035% 993 ο 고용보험부담금 32,705,652원 *1.5% 491 ο 산재보험부담금 32,705,652원 *0.9% 295 ο 노인장기요양보험부담금 32,705,652원 *3.035%*6.55% 201 일반운영비 1,800 1, 사무관리비 1,800 1,800 0 소모품 ( 휴지등 ) 구입 150,000원 *12월 1, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 수정산가족체육공원실내체육관건립 100,000 구정홍보 189, ,806 8,868 동구신문제작및구정홍보 189, ,806 8,868 신문구독및도서구입 15,500 13,232 2, 일반운영비 15,500 13,232 2, 사무관리비 15,500 13,232 2,268 관서용신문구독 15,300 ο 지방지 12,000원 *35부*12월 5,040 ο 중앙지 ( 중앙일보등 ) 15,000원 *45부*12월 8,100 ο 중앙지 ( 한겨레 ) 18,000원 *10부*12월 2,160 도서구입 ( 연합연감등 ) 200,000원 *1개 200 동구신문제작 123, , 일반운영비 123, , 사무관리비 123, ,864 0 동구신문제작 118,344 ο 발간료 179원 *53,000부*12월 113,844 ο 원고료 30,000원 *10부*12월 3,600 ο 발송봉투제작 30원 *30,000장 900 동구신문제작급량비 7,000원 *1명*120일 840 점자동구신문제작 390,000원 *12월 4,680 구정홍보활동 50,310 43,710 6, 일반운영비 45,110 37,310 7, 사무관리비 42,700 34,300 8,400 브리핑룸운영비 150,000원 *12월 1,800 구정홍보운영비 9,000 ο 메모리, 밧데리등 100,000원 *12월 1,200 ο 사진인화 600,000원 *12월 7,200 ο 카메라수리비등 300,000원 *2건
33 실국 : 총무국정책 : 구정홍보단위 : 동구신문제작및구정홍보 부서 : 문화체육관광과 전년도 사진촬영급량비 7,000원 *1명*120일 840 뉴스저작물통합이용료 121,000원 *5개매체*12월 7,260 프리미엄뉴스이용료 500,000원 *12월 6,000 동네북 ( 구정소식 ) 콘텐츠이용료 9,900 구정홍보영상제작 ( 동구이바구, 그아름다운일상 ) 5,500,000원 *1식 5,500 동구홍보관운영비 200,000원 *12월 2, 공공운영비 2,410 3, 자동차세 ( 소형경차 ) 110 차량운영비및유류비 ( 소형경차 ) 150,000원 *12월 1,800 차량보험료 ( 소형경차 ) 업무추진비 5,200 6,400 1, 시책추진업무추진비 5,200 6,400 1,200 공보업무활성화 1,600 구정홍보활동업무추진및간담회 3,600 행정운영경비 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71,564 0 기본경비 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71,564 0 기본경비세부사업 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71, 일반운영비 11,204 11, 사무관리비 11,204 11,204 0 부서운영기본수용비 5,970 기본업무수행급양비 5, 여비 56,160 56, 국내여비 56,160 56,160 0 기본업무수행여비 260,000원 *18명*12월 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,
34 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 부서 : 재무과 전년도 재무과 2,792,356 2,195, ,676 세출회계및물품관리 60,558 50,646 9,912 경리및복식부기관리 60,558 50,646 9,912 계약업무추진 28,735 18,932 9, 인건비 18,013 8,890 9, 기간제근로자등보수 18,013 8,890 9,123 거래실례가격조사및 DB자료전산구축 65,674원 *1명*249일 16,353 기관부담금 1,660 ο 국민연금부담금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험부담금 16,352,826원 *3.035% 497 ο 노인장기요양보험부담금 16,352,826원 *3.035%*6.55% 33 ο 고용보험부담금 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험부담금 16,352,826원 *0.9% 일반운영비 10,722 10, 사무관리비 10,722 10, 지출증빙서류보존표지 180원 *1,500매 270 지출증빙서류보존상자 910원 *200개 182 지출증빙서류출력토너 85,000원 *20개 1,700 조달청전자입찰프로그램사용료 20,000원 *100건 2,000 적격심사프로그램사용료 770,000원 *1식 770 계약관리시스템유지보수 880,000원 *1식 880 계약정보공개시스템유지보수 410,000원 *12월 4,920 세출결산 19,443 19, 인건비 4,343 4, 기간제근로자등보수 4,343 4, 결산자료작성 65,674원 *1명*60일 3,941 기관부담금 402 ο 국민연금부담금 3,941,000원 *4.5% 178 ο 건강보험부담금 3,941,000원 *3.035% 120 ο 노인장기요양보험부담금 3,941,000원 *3.035%*6.55% 8 ο 고용보험부담금 3,941,000원 *1.5% 60 ο 산재보험부담금 3,941,000원 *0.9% 일반운영비 15,100 15, 사무관리비 15,100 15,100 0 결산검사위원수당 100,000원 *4명*20일 8,000 결산서식 7,
35 실국 : 총무국정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 부서 : 재무과 전년도 ο 결산서 ( 안 ) 24,000원 *30부 720 ο 첨부서류 ( 안 ) 20,000원 *30부 600 ο 사항별설명서 ( 안 ) 20,000원 *30부 600 ο 결산서 26,000원 *70부 1,820 ο 첨부서류 24,000원 *70부 1,680 ο 사항별설명서 24,000원 *70부 1,680 복식부기추진 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6,000 0 복식부기회계제도교육등 1,000,000원 *1회 1,000 복식부기재무제표검토자문 5,000,000원 *1회 5,000 원활한회계업무추진 2,600 2, 업무추진비 2,600 2, 시책추진업무추진비 2,600 2,600 0 계약및물가조사업무추진 1,000 세출결산업무추진 600 복식부기결산검사업무추진 1,000 물품전자태그부착업무추진 3,780 3, 일반운영비 3,780 3, 사무관리비 1,210 1,210 0 물품전자태그구입 1,210 ο 일반태그 300원 *500개 150 ο 차폐재태그 1,200원 *500개 600 ο 고리태그 1,000원 *100개 100 ο 방수태그 1,200원 *300개 공공운영비 2,570 2,570 0 RFID리더기유지보수 (5대) 970,000원 *1식 970 RFID리더기동기화프로그램유지보수 7,000,000원 *15% 1,050 태그발행기유지보수 550,000원 *1식 550 청사관리 1,664,170 1,393, ,394 청사및차량관리 1,664,170 1,393, ,394 청사유지및보수관리 1,559,380 1,309, , 인건비 198, ,948 71, 기간제근로자등보수 198, ,948 71,165 기간제근로자보수 179,882 ο 기간제근로자보수 65,674원 *11명*249일 179,882 기관부담금 18,231 ο 국민연금보험부담금 179,881,086원 *4.5% 8,
36 실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 건강보험부담금 179,881,086원 *3.035% 5,460 ο 노인장기요양보험부담금 179,881,086원 *3.035%*6.55% 358 ο 고용보험부담금 179,881,086원 *1.5% 2,699 ο 산재보험부담금 179,881,086원 *0.9% 1, 일반운영비 624, ,678 72, 사무관리비 61,206 54,242 6,964 청사관리 61,206 ο 화장실화장지등구입 1,800,000원 *12월 21,600 ο 쓰레기봉투구입 3,080원 *120장*12월 4,436 ο 대관당직근무수당 60,000원 *2명*65일 7,800 ο 정수기렌탈요금 48,000원 *25대*12월 14,400 ο 공기청정기렌탈요금 40,000원 *6대*12월 2,880 ο 화장실비데관리비 10,000원 *42대*4회 1,680 ο 민원실생수사용대금 4,500원 *45병*12월 2,430 ο 평일야간휴일주차주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 휴일주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 월주차권구입 900원 *150장*12월 1,620 ο 일일주차권구입 22원 *100,000매 2, 공공운영비 563, ,436 65,225 청사관리 563,661 ο 전기료 26,800,000원 *12월 321,600 ο 상하수도료 2,390,000원 *12월 28,680 ο 냉난방용도시가스사용료 6,000,000원 *6월 36,000 ο 냉온수기세관및정비 2,500,000원 *2대*1회 5,000 ο 승강기유지보수료 140,000원 *6대*12월 10,080 ο 승강기정기검사수수료 120,000원 *6대 720 ο 실내공기측정수수료 1,500,000원 *1회 1,500 ο 정화조청소수수료 14,445원 *370m3 5,345 ο 물탱크청소수수료 11,000원 *288m3*2회 6,336 ο 도시가스검사수수료 370,000원 *1회 370 ο 청사소방안전관리대행수수료 550,000원 *12월 6,600 ο 청사방역 1,000,000원 *5회 5,000 ο 환경개선부담금 1,800,000원 *2회 3,600 ο 교통유발부담금 3,700,000원 *1회 3,700 ο 건물시설물재해복구공제비 40,000,000원 *1회 40,000 ο 영조물손해배상공제회비 19,000,000원 *1회 19,000 ο 가스사고배상책임보험 30,000원 *1회
37 실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 청사기본유지비등 50,000,000원 *1식 50,000 ο 공조기소모성자재 ( 필터교체 ) 5,164,500원 *1식 5,165 ο 청사시스템에어컨청소 14,935,000원 *1식 14, 민간이전 644, ,000 44, 민간위탁금 644, ,000 44,400 청사시설위탁관리 53,700,000원 *12월 644, 시설비및부대비 92,000 30,000 62, 시설비 92,000 30,000 62,000 청사수목보식및공원환경개선 15,000,000원 *1식 청사조명개선 ( 형광등->LED교체 ) 55,000,000원 *1식 15,000 55,000 녹지인부대기실설치 22,000,000원 *1식 22,000 공용차량관리 43,490 42, 일반운영비 43,490 42, 사무관리비 운전원급식비 840 ο 업무지원차량운전원 7,000 원 *2 명 *1 식 *60 일 02 공공운영비 42,650 42, 환경개선부담금 1,000 ο 승합 ( 중형 ) 100,000원 *2대*2회 400 ο 승합 ( 대형 ) 200,000원 *1대*2회 400 ο 화물 ( 소형 ) 100,000원 *1대*2회 200 공용차량보험료 4,550 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 900,000원 *1식 900 ο 개별보험 ( 대형승합 ) 1,500,000원 *1식 1,500 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 350,000원 *1식 350 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 600,000원 *1식 600 ο 개별보험 ( 소형화물 ) 1,200,000원 *1식 1,200 자동차세 700 ο 대형승용 (2,188cc) 350,000원 *1대 350 ο 대형승합 ( 버스 ) 200,000원 *1대 200 ο 중형승합 (3,907cc) 60,000원 *1대 60 ο 중형승합 (2,497cc) 60,000원 *1대 60 ο 소형화물 (2,497cc) 30,000원 *1대 30 차량감정평가비용 400 ο 매각차량 2대 200,000원 *2대 400 차량비 36,000 ο 대형승용 (2,188cc) 6,000,000원 *1대 6,000 ο 대형승합 ( 버스 ) 15,600,000원 *1대 15,
38 실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 중형승합 (3,907cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 중형승합 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 소형화물 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 원활한청사관리업무추진 1,300 1, 업무추진비 1,300 1, 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0 운전기사사기진작 500 청사관리시책업무추진 800 주민센터기능보강 60,000 40,000 20, 시설비및부대비 60,000 40,000 20, 시설비 60,000 40,000 20,000 동주민센터개보수공사등 60,000,000원 *1식 60,000 재산관리 58,577 46,169 12,408 공유재산관리 58,577 46,169 12,408 공유재산관리 40,564 35,164 5, 일반운영비 40,064 34,664 5, 사무관리비 40,064 34,664 5,400 공유재산현황측량수수료 312,000원 *6필지*12개월 22,464 공유재산분할 ( 경계 ) 측량수수료 300,000원 *10필지 3,000 감정평가수수료 250,000원 *2개소*20필지 10,000 압류및특약등기수수료 3,000원 *200필지 600 고지서등서식인쇄 2,000,000원 *1식 2,000 전자입찰이용수수료 500,000원 *2회 1,000 고지서발급토너등전산용품구입 1,000,000원 *1식 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 공유재산매각등업무추진 500 공유재산조사 18,013 11,005 7, 인건비 18,013 11,005 7, 기간제근로자등보수 18,013 11,005 7,008 공유재산부지현장실태조사 16,353 ο 기본급 65,674원 *1명*249일 16,353 공유재산부지현장실태조사부담금 1,660 ο 국민연금부담금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험부담금 16,352,826원 *3.035%
39 실국 : 총무국정책 : 재산관리단위 : 공유재산관리 부서 : 재무과 전년도 ο 노인장기요양보험부담금 16,352,826원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험부담금 16,352,826원 *0.9% 148 행정정보통신운영 483, , ,962 행정정보통신관리 483, , ,962 정보통신관리 102, ,369 5, 일반운영비 101, ,869 5, 사무관리비 1,260 1,260 0 일반수용비 1,260 ο 통신실 FAX 소모품구입 110,000 원 *2 개 *3 회 ο 행정전화번호부제작 300원 *1,000부*2회 공공운영비 100, ,609 5,359 공공요금및제세 100,250 ο 일반전화사용료 65,392 기본료 ( 일반회선 ) 3,700원 *75회선*12월*80% 기본료 ( 고속회선 ) 120,000원 *4회선*12월*80% ,664 4,608 통화료 ( 일반 ) 39원 *4통*572명*252일*80% 17,990 통화료 ( 휴대 ) 87원 *4통*572명*252일*80% 40,130 ο 전용회선사용료 6,320 초량, 수정 20,530원 *23회선*12월*80% 4,534 좌천, 범일 23,250원 *8회선*12월*80% 1,786 ο 부산정보고속도로운영비 26,768,050원 *30% 8,031 ο 휴대폰사용료 50,000원 *4대*12월*80% 1,920 ο 케이블 TV 수신료 13,000원 *54대*12월*80% 6,740 ο SMS문자서비스사용료 16원 *70,000건*12월*80% ο 환경신문고회선사용료 44,000원 *1회선*12월*80% ο 구홍보용카메라인터넷회선사용료 70,000원 *1회선*12월*80% 10, 업무추진비 시책추진업무추진비 통신업무추진 500 통신시설장비유지관리 28,063 29,742 1, 일반운영비 28,063 29,742 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 사용전검사장비교정수수료 1,000,000원 *1식 1, 공공운영비 27,063 28,742 1,
40 실국 : 총무국정책 : 행정정보통신운영단위 : 행정정보통신관리 부서 : 재무과 전년도 시설장비유지비 27,063 ο IP교환기 365,000,000원 *1식*3%*80% 8,760 ο 주차관제 132,799,000원 *1식*3%*80% 3,188 ο 방송장비 13,812 구본청 (6식) 382,010,000원 *3%*80% 9,169 의회 (3식) 151,430,000원 *3%*80% 3,635 주민센터 (14식) 42,000,000원 *3%*80% 1,008 ο 일반전화기 33,000원 *130대*3% 129 ο 모사전송기 (FAX) 966,000원 *4대*3% 116 ο 무선장비 430,000원 *5식*3% 65 ο 사용전검사장비 25,800,000원 *1식*3% 774 ο 항온항습기 7,280,000원 *1대*3% 219 정보통신시설장비교체 353,000 22, , 시설비및부대비 269, , 시설비 269, ,000 동구도서관정보고속도로수용공사 39,000,000원 *1식 청사 CCTV 시스템교체공사 230,000,000 원 *1 식 39, , 자산취득비 84,000 22,000 62, 자산및물품취득비 84,000 22,000 62,000 청사출입통제시스템교체 84,000,000원 *1식 84,000 행정운영경비 ( 재무과 ) 85,978 85,978 0 기본경비 ( 재무과 ) 85,978 85,978 0 기본경비세부사업 ( 재무과 ) 85,978 85, 일반운영비 10,018 10, 사무관리비 10,018 10,018 0 부서운영기본수용비 5,056 기본업무수행급양비 4, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71,760 0 기본업무수행여비 260,000원 *23명*12월 71, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 재무활동 ( 재무과 ) 440, ,000 20,000 보전지출 ( 재무과 ) 440, ,000 20,000 신청사차입금원리금상환 440, ,000 20, 차입금이자상환 40,000 60,000 20,
41 실국 : 총무국부서 : 재무과정책 : 재무활동 ( 재무과 ) 단위 : 보전지출 ( 재무과 ) 전년도 05 기타차입금이자상환 40,000 60,000 20,000 공공청사정비지원상환이자 40,000,000원 *1회 40, 차입금원금상환 400, , 기타국내차입금원금상환 400, ,000 0 공공청사정비지원상환원금 400,000,000원 *1회 400,
42 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 세무과 391, ,311 3,524 수입관리 238, ,433 3,524 지방세징수 134, ,621 2,860 세무관리 72,254 65,161 7, 일반운영비 15,983 13,854 2, 사무관리비 14,043 11,914 2,129 발송용봉투제작 3,110 ο 창봉투 38원 *50,000매 1,900 ο 일반봉투 33원 *20,000매 660 ο 대봉투 110원 *5,000매 550 세정안내물제작 6,180 ο 홍보스티커 ( 대 ) 66,000원 *2매*10회 1,320 ο 홍보스티커 ( 소 ) 1,100원 *100매*10회 1,100 ο 세정홍보전단물제작 88원 *2,000매*10회 1,760 ο 세정홍보물제작 400원 *5,000개 2,000 지방세업무연찬회 200,000원 *2회 400 지방세책자구입 2,235 ο 지방세법편람 50,000원 *30권 1,500 ο 지방세실무 100,000원 *5권 500 ο 세무조사실무 95,000원 *1권 95 ο 세외수입실무 70,000원 *2권 140 지방세신용카드 ( 인터넷 ) 납부수수료 100원 *172,412건*10% 지방세자동이체 SMS 수수료 33원 *172,412건*3% 모바일청구서서비스수수료 130원 *3,409건*1/2 02 공공운영비 1,940 1, ,725 자동차세및보험료 500 차량유지비 1,600,000원 *1대*90% 1, 여비 국내여비 세무조사여비 20,000원 *2명*4일*6월 업무추진비 3,200 3, 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0 지방세확충방안추진 1,600 지방세납부홍보추진 1, 포상금 1,200 1, 포상금 1,200 1,200 0 세수증대를위한한마음대회등 1,
43 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 306 출연금 3,109 3, 출연금 3,109 3, 지방세연구원에대한출연금 20,721,813,000원 *1.5/10,000 3, 자치단체등이전 47,802 42,942 4, 공기관등에대한경상적대행사업비 47,802 42,942 4,860 지방세정보화사업비 47,802 ο 표준지방세정보시스템운영 27,460 ο 통합지방세정보시스템운영 17,293 ο 과세통합시스템운영 1,468 ο 제증명발급시스템구축 1,581 시세부과징수 9,549 9, 일반운영비 9,549 9, 사무관리비 9,549 9, 고지서및안내문제작 5,622 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 53,100원 *20상자 1,062 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 76,000원 *60상자 4,560 고지서및안내문출력 3,927 ο 자동차세 33원 *49,000건 1,617 ο 주민세 33원 *60,000건 1,980 ο 지방소득세 33원 *10,000건 330 구세부과징수 11,404 12,705 1, 일반운영비 11,404 12,705 1, 사무관리비 11,404 12,705 1,301 고지서및안내문제작 7,444 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 53,100원 *40상자 2,124 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 76,000원 *70상자 5,320 고지서및안내문출력 3,960 ο 등록면허세 33원 *20,000건 660 ο 재산세 33원 *100,000건 3,300 체납세징수 41,274 43,855 2, 일반운영비 34,074 36,655 2, 사무관리비 31,104 33,685 2,581 독촉고지서및안내문제작 15,804 ο 단폭고지서 ( 개별발송용 ) 53,100원 *40상자 2,124 ο 양폭고지서 ( 일괄발송용 ) 76,000원 *180상자 13,680 독촉고지서및안내문출력 44원 *250,000건 11,
44 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 등기부발급및압류. 해제수수료 2,000원 *600건 1,200 압류재산공매위탁수수료 300,000원 *7회 2,100 매출채권. 예금압류및해제수수료 2,000원 *500건 1, 공공운영비 2,970 2,970 0 번호판영치전용단말기통신요금 55,000원 *5대*12월*90% 2, 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 체납차량번호판영치여비 20,000원 *3명*10일*12월*1/2 3, 포상금 3,600 3, 포상금 3,600 3,600 0 지난년도구세체납액징수포상금 120,000,000원 *3% 과세자료평가및조사 49,492 56,611 7,119 개별주택가격조사 19,732 23,325 3, 인건비 8,682 12,275 3, 기간제근로자등보수 8,682 12,275 3,593 개별주택가격조사보조 65,674원 *3명*80일*1/2 3,600 7,881 기간제근로자부담금 801 ο 국민연금부담금 7,881,000원 *4.5% 355 ο 건강보험부담금 7,881,000원 *3.035% 240 ο 노인장기요양보험부담금 7,881,000원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 7,881,000원 *1.5% 119 ο 산재보험부담금 7,881,000원 *0.9% 일반운영비 8,650 8, 사무관리비 8,650 8,650 0 개별주택가격조사산정기본수용비 2,000 개별주택가격조사산정급량비 2,000 전산소모품구입비 3,650 플로터등장비유지보수비 1, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 개별주택가격조사여비 20,000원 *4명*30일 2,400 개별주택가격산정 29,760 33,286 3, 일반운영비 29,760 33,286 3, 사무관리비 29,760 33,286 3,
45 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 과세자료평가및조사 부서 : 세무과 전년도 개별주택가격검증수수료 24,865 ο 정기분산정가격검증 6,098원 *7,800건*1/2 23,783 ο 수시분산정가격검증 7,623원 *200건*1/2 763 ο 의견제출가격검증 ( 정기, 수시 ) 7,623원 *20건*1/2 77 ο 이의신청가격검증 ( 정기, 수시 ) 24,200원 *20건*1/2 242 미공시공동주택가격조사수수료 4,895 ο 아파트 50,000원 *20개동*1.1 1,100 ο 다세대, 연립주택 30,000원 *70개동*1.1 2,310 ο 조사출장비 15,000원 *90단지*1.1 1,485 세외수입증대 54,984 47,201 7,783 세외수입총괄관리 54,984 47,201 7, 일반운영비 18,834 11,976 6, 사무관리비 6,042 6, 세외수입고지서제작 2,962 ο 세외수입납부고지서-단폭고지서 53,100원 *20상자 1,062 ο 세외수입 ( 일반회계 ) 독촉고지서-양폭고지서 76,000원 *25상자 1,900 세외수입 ( 일반회계 ) 독촉고지서및안내문출 력비용 44원 *70,000건 3, 공공운영비 12,792 5,400 7,392 번호판영치시스템유지보수비 5,532 ο 번호판영치장비유지보수비 338,000원 *12월 4,056 ο 통합징수시스템유지보수비 93,000원 *12월 1,116 ο 번호판영치단말기통신요금 30,000원 *1대*12월 360 세외수입체납자신용정보이용수수료등 7,260 ο 신용정보조회수수료 3,960 ο 전자예금압류등이용수수료 1,600원 *1,875건*1.1 3, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 세외수입확충방안추진 1, 포상금 13,650 13, 포상금 13,650 13, 세외수입징수포상금 405,000,000원 *3% 12,150 자동차세징수촉탁포상금 1,000,000원 *50대*0.3*10% 1, 자치단체등이전 21,500 20,
46 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 세외수입증대 부서 : 세무과 전년도 10 공기관등에대한경상적대행사업비 21,500 20, 세외수입시스템유지보수비 21,500 행정운영경비 ( 세무과 ) 152, ,878 0 기본경비 ( 세무과 ) 152, ,878 0 기본경비세부사업 ( 세무과 ) 152, , 일반운영비 16,918 16, 사무관리비 16,918 16,918 0 부서운영기본수용비 8,518 기본업무수행급량비 8, 여비 131, , 국내여비 131, ,040 0 기본업무수행여비 260,000원 *42명*12월 131, 업무추진비 4,920 4, 부서운영업무추진비 4,920 4,920 0 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4,
47 2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 민원봉사과 1,368, , ,868 국 10,555 구 1,358,406 민원행정구현 292, ,268 4,080 고객감동민원서비스제공 249, ,342 13,045 민원창구운영 26,198 45,795 19, 일반운영비 25,748 22,225 3, 사무관리비 21,398 17,875 3,523 민원제서식 2,000,000원 *1식 2,000 인감증명발급용지 1,890 본인서명사실확인서발급용지 1,950 인감대장, 위임장서식 1,000,000원 *1식 1,000 인감대장비닐 100원 *650매*12개동 780 민원서류발급용지 22,500원 *100박스 2,250 민원서류발급용토너 3,614 ο FAX 토너 528 ο 프린터토너 2,495 ο 복사기토너 591 무인민원발급기관리 2,114 ο 무인민원발급기용지 51,500원 *12박스 618 ο 무인민원발급기토너 220,000원 *5개 1,100 ο 무인민원발급기용품 132,000원 *3개 396 민원실환경정비 200,000원 *12월 2,400 민원편의시설정비 2,000,000원 *1식 2,000 홍보물제작 ( 민원 24 등 ) 1,000 민원수수료전자카드단말기유지보수비 50,000원 *8대 02 공공운영비 4,350 4,350 0 인감담당공무원업무배상공제회비 290,000원 *15명 405 자산취득비 ,570 23, 자산및물품취득비 ,570 23, ,350 민원서류발급용프린터구입 450,000원 *1대 450 안내도우미운영 11,574 6,420 5, 인건비 11,574 6,420 5, 기간제근로자등보수 11,574 6,420 5,154 구청사민원안내도우미급여 10,508 ο 민원안내도우미월급여 65,674 원 *1 명 *160 일 10,508 구청사민원안내도우미기관부담보험료 1,066 ο 국민연금부담금 10,507,840원 *4.5%
48 실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 ο 건강보험부담금 10,507,840원 *3.035% 319 ο 노인장기요양보험부담금 10,507,840원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 10,507,840원 *1.5% 158 ο 산재보험부담금 10,507,840원 *0.9% 95 민원행정시책추진 2,100 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 민원행정쇄신업무추진 1,000 여권행정선진화업무추진 500 가족관계등록업무추진 일반보상금 기타보상금 민원지연처리보상 10,000원 *5건 50 행정사무착오보상 5,000원 *10건 50 우편물관리 ( 기관공통 ) 185, , 일반운영비 180, , 공공운영비 180, ,000 0 우편요금 ( 기관공통 ) 15,000,000원 *12월 180, 자치단체등이전 5,262 4, 공기관등에대한경상적대행사업비 5,262 4, 우편모아시스템유지보수비 438,500원 *12월 5,262 여권발급서비스제공 5,630 4,320 1, 일반운영비 5,630 4,320 1, 사무관리비 4,700 3,450 1,250 여권접수증, 창봉투등제작 300,000원 *1식 300 여권커버제작 500원 *8,000매 4,000 여권발급장비유지관리 100,000원 *4대 공공운영비 여권담당공무원보증보험료 310,000원 *3명 930 고객만족운영 17,150 17, 일반운영비 12,200 12, 사무관리비 12,200 12, 민원안내도우미근무복 200,000원 *1회 200 민원봉사과직원피복비 3,000 ο 하절기 100,000원 *15명 1,500 ο 동절기 100,000원 *15명 1,500 외부전문기관전화친절도측정 ( 용역 ) 13,000원 *400콜 21 5,
49 실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 찾아가는친절교육강사수당 100,000원 *33개부서 홍보물제작 ( 전화응대스티커등 ) 500,000원 *1식 3, 일반보상금 1,200 1, 행사실비보상금 1,200 1, 민원모니터현장활동운영비 20,000원 *4회*15명 1, 포상금 3,750 3, 포상금 3,750 3, 민원처리마일리지우수공무원표창 500 ο 최우수 150,000원 *2명 300 ο 우 수 100,000원 *2명 200 고객만족도우수공무원표창 250 ο 최우수 150,000원 *1명 150 ο 우 수 100,000원 *1명 100 친절공무원보상 10,000원 *10매*12월 1,200 부서별친절마일리지시상 1,100 ο 최우수 500,000원 *1개부서 500 ο 우 수 300,000원 *2개부서 600 전화친절도우수부서보상 700 ο 최우수 300,000원 *1개부서 300 ο 우 수 200,000원 *2개부서 400 제적서고관리 1,383 1, 일반운영비 1,383 1, 사무관리비 1,383 1,383 0 제적서고항온항습기관리 1,383 ο 유지보수비 7,280,000원 *8% 583 ο 필터교체 50,000원 *4EA*4회 800 기록관관리 42,891 33,926 8,965 기록관운영 42,891 33,926 8, 일반운영비 9,620 4,620 5, 사무관리비 9,620 4,620 5,000 기록물보존관리용품 2,956 ο 보존상자 1,000원 *1,000매 1,000 ο 보존용표지 2,500원 *200속 500 ο 기타소모품 ( 진행문서파일등 ) 1,000원 *700개 700 ο 천연항균살충제 42,000원 *18개 756 기록물소독 25,000원 *200권 5,000 항온항습기유지보수비 10,800,000원 *8%
50 실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 기록관관리 부서 : 민원봉사과 전년도 항온항습기필터교체 50,000원 *4EA*4회 자치단체등이전 33,271 29,306 3, 공기관등에대한경상적대행사업비 33,271 29,306 3,965 자치단체표준기록관리시스템통합유지관리 33,271,000원 *1년 33,271 전자구정구현 986, , ,948 국 10,555 구 976,035 행정정보화및지역정보화추진 986, , ,948 국 10,555 구 976,035 주전산기및네트워크운영 519, , , 일반운영비 228, ,576 40, 사무관리비 6,952 43,952 37,000 전산실소모품구입 6,072 ο 토너 ( 칼라 ) 258,500원 *6개 1,551 ο 토너 ( 흑백 ) (156,500원*2개)+(209,000원*2개) ο 백업테이프 (90,000 원 *6 개 )+(40,000 원 *4 개 ) ο 하드, 키보드, 마우스 (143,000원*8개)+(17,600원*10개) ο 수리및기타소모품 (100,000원*15개)+(90,000원*3개) ,320 1,770 안심본인확인서비스사용료 880 ο 대표홈페이지 550,000원 *1년 550 ο 새올전자민원창구홈페이지 330,000 원 *1 년 02 공공운영비 221, ,624 3,982 네트워크회선사용료 38,394 ο 도서관국가정보통신망회선사용료 400,000원 *1회선*12월 ο 정보화교육장등인터넷회선사용료 32,000원 *5회선*12월 ο 관내경로당인터넷회선사용료 22,000원 *34회선*12월 ο 무인민원발급기회선사용료 110,000원 *3회선*12월 ο 부산정보고속도로운영비 26,768,050 원 *70% 홈페이지도메인 ( 영문, 한글 ) 유지관리료 28,600원 *2건 330 4,800 1,920 8,976 3,960 18,738 주전산기및전산실운영장비유지관리비 80,039 ο 온-나라시스템 HW( 서버, VTL, 스토리지 ) 유지관리 193,307,000원 *8% 15,
51 실국 : 총무국정책 : 전자구정구현단위 : 행정정보화및지역정보화추진 부서 : 민원봉사과 전년도 ο KLIS 서버유지관리 ( 서버및스토리지 ) 119,380,000원 *8% 9,551 ο 통합정보자원관리시스템 ( 지킴-e) 서버유지 관리 8,260,276원 *8% 661 ο 홈페이지서버유지관리 18,206,960원 *8% 1,457 ο 모바일홈페이지서버유지관리 6,930,000원 *8% 555 ο Oracle DBMS( 온-나라, KLIS) 유지관리 153,918,000원 *15% 23,088 ο KLIS 운영소프트웨어유지관리 68,162,355원 *8% 5,453 ο 온-나라 WAS, WEB 유지관리 18,810,000원 *12% 2,258 ο Netbackup SW( 온-나라 ) 유지관리 21,278,000원 *12% 2,554 ο 홈페이지서버 OS 유지관리 1,100,000원 *12% 132 ο 새올행정시스템통합로그인 (SSO) 유지관리 9,924,000원 *10% 993 ο 홈페이지소프트웨어 ( 컨텐츠강화 ) 유지관리 110,900,000원 *12% 13,308 ο 홈페이지백업솔루션 (Acronis) 유지관리 2,794,000원 *12% 336 ο 무정전전원장치유지관리 51,268,440원 *5% 2,564 ο 항온항습기유지관리 10,800,000원 *8% 864 ο 항온항습기필터교체 50,000원 *4EA*4회 800 정보통신망, 네트워크보안장비유지관리비 76,725 ο 정보통신망장비운영 318,037,510원 *6% 19,083 ο 암호화장비유지관리 109,059,280원 *8% 8,725 ο 침입방지시스템 (IPS) 유지관리 34,200,000원 *8%*6/12월 1,368 ο 웹방화벽장비유지관리 19,800,000원 *8% 1,584 ο 방화벽장비유지관리 53,570,000원 *8% 4,286 ο 네트워크접근제어시스템유지관리 57,950,000원 *8% 4,636 ο 보조기억매체관리시스템 (SW) 유지관리 31,160,000원 *12% 3,740 ο PC개인정보관리시스템 (SW) 유지관리 39,360,000원 *12% 4,724 ο 네트워크변경, 보수 ( 동, 도서관등 ) 5,000,000원 *1식 5,000 ο 무인민원발급기유지관리 96,890,000원 *8% 7,752 ο 정보화교육장클라우드시스템유지관리 (55,239,000원*8%)+(33,308,000원*12%) 8,417 ο DB 접근제어및로그관리시스템유지관리 34,000,000원 *12% 4,080 ο 서버접근제어및로그관리시스템유지관리 27,743,100원 *12% 3,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산
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제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB30333139292E687770>
79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 )
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