부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0
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1 2015 년도본예산일반회계산림공원과 세출예산사업명세서 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 산림공원과 16,264,898 14,721,869 1,543,029 국 4,057,086 지 2,397,266 도 2,189,776 시 7,620,770 산림재해방지 4,296,695 4,402, ,150 국 1,510,070 지 733,266 도 557,277 시 1,496,082 산림병해충방제 384, , ,498 국 238,588 도 43,684 시 101,737 산림병해충예방 ( 보조 ) 126, , ,642 국 63,356 도 18,855 시 43, 인건비 88, , ,180 국 44,204 도 13,258 시 30, 기간제근로자등보수 88, , ,180 병해충예찰방제단 (4 명 ) 86,408 국 43,204 도 12,958 시 30,246 근로자작업복 2,000 국 1,000 도 300 시 일반운영비 9,924 10, 국 4,962 도 1,489 시 3, 사무관리비 9,924 7,906 2,018 수목진료생활권민간컨설팅 4,398 국 2,199 도 660 시 1,539 소모성물품 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 방제복, 약제배낭 1,200 국 600 도 180 시 420
2 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,000 국 1,000 도 300 시 시설비및부대비 17,683 19,833 2,150 국 9,190 도 2,608 시 5, 시설비 17,683 19,833 2,150 꽃매미알집제거 (5ha) 1,308 국 654 도 196 시 458 꽃매미지상방제 (5ha) 948 국 515 도 130 시 303 흰불나방방제 (20ha) 3,616 국 1,857 도 528 시 1,231 오리나무잎벌레방제 (30ha) 5,536 국 2,889 도 794 시 1,853 기타해충방제 (34ha) 6,275 국 3,275 도 960 시 2, 자산취득비 8, ,000 국 4,000 도 1,200 시 2, 자산및물품취득비 8, ,000 예찰도구 8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800 소나무재선충병방제 ( 보조 ) 257, ,850 4,856
3 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 국 175,232 도 24,829 시 57, 인건비 54, ,560 국 27,280 도 8,184 시 19, 기간제근로자등보수 54, ,560 이동단속초소 (4 명 ) 54,560 국 27,280 도 8,184 시 19, 일반운영비 3,000 2,000 1,000 국 1,500 도 450 시 1, 공공운영비 3, ,000 초소운영및재선충방제유류 3,000 국 1,500 도 450 시 1, 재료비 30,804 17,454 13,350 국 27,711 도 928 시 2, 재료비 30,804 17,454 13,350 항공방제약제 30,804 국 27,711 도 928 시 2, 시설비및부대비 169, ,396 73,766 국 118,741 도 15,267 시 35, 시설비 169, ,538 72,908 고사목제거 (791 본 ) 43,509 국 30,456 도 3,916 시 9,137 나무주사 (50ha) 126,121 국 88,285 도 11,351 시 26,485 산림경영기반확충 958, ,455 51,115 지 733,266 도 104,752 시 120,552 민유임도관리 15,800 5,000 10,800
4 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림경영기반확충 전년도 101 인건비 8, , 기간제근로자등보수 8, ,100 임도관리원 45,000원 *30일*6명 8, 일반운영비 4,400 5, 사무관리비 2,400 5,000 2,600 임도관리소모품 3,000,000원 *80/100 2, 공공운영비 2, ,000 임도관리사업유류 2, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,300 임도관리예초기 500,000원 *3대 1,500 임도관리기계톱 600,000원 *3대 1,800 임도사업 ( 보조 ) 942, ,455 40,315 지 733,266 도 104,752 시 104, 인건비 24,804 21,060 3,744 지 19,292 도 2,756 시 2, 기간제근로자등보수 24,804 21,060 3,744 임도관리원 24,804 지 19,292 도 2,756 시 2, 시설비및부대비 917, ,395 36,571 지 713,974 도 101,996 시 101, 시설비 898, ,018 39,786 임도신설 - 간선임도 (3km) 588,419 지 457,659 도 65,380 시 65,380 임도신설 - 작업임도 (1km) 118,444 지 92,124 도 13,160 시 13,160 임도구조개량 (2km) 119,067 지 92,609 도 13,229 시 13,229 임도보수 (18km) 72,874 지 56,680 도 8,097
5 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림경영기반확충 전년도 시 8, 감리비 13,252 13, 임도신설 - 간선임도 11,052 지 8,596 도 1,228 시 1,228 임도신설 - 작업임도 2,200 지 1,710 도 245 시 시설부대비 5,910 8,547 2,637 임도신설 - 간선임도 4,200 지 3,266 도 467 시 467 임도신설 - 작업임도 850 지 662 도 94 시 94 임도구조개량 860 지 668 도 96 시 96 산불방지 1,311,956 1,242,763 69,193 국 261,830 도 192,487 시 857,639 산불예방 143, ,210 23, 인건비 105, ,960 2, 기간제근로자등보수 105, ,960 2,340 읍면동산불감시기동대원 45,000원 *180일*13명 105, 일반운영비 5,250 5, 사무관리비 5,250 5,250 0 산림업무특근자급식 5명 *7,000원*150일 5, 일반보상금 800 6,800 6, 행사실비보상금 800 6,800 6,000 산불전문진화대원교육보상 80,000원 *10명 이주및재해보상금 1,200 1, 민간인재해및복구활동보상금 1,200 1,200 0 산불진화및인명구조사상자보상 1, 시설비및부대비 31, , 시설비 31, ,000 산불진화대대기소 ( 컨테이너 ) 설치 31,000 산불방지국비보조사업 654, ,720 32,147
6 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 국 261,830 도 117,823 시 274, 인건비 419, ,010 9,598 국 167,765 도 75,494 시 176, 기간제근로자등보수 419, ,010 9,598 산불전문예방진화대 337,500 국 135,000 도 60,750 시 141,750 산불전문예방진화대근무복 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8,400 산불전문예방진화대보험료 60,412 국 24,165 도 10,874 시 25,373 예방진화대조장수당 1,500 국 600 도 270 시 일반운영비 89,914 56,609 33,305 국 35,966 도 16,185 시 37, 사무관리비 47,520 46,100 1,420 산불진화급식비 2,520 국 1,008 도 454 시 1,058 개인진화장비 25,000 국 10,000 도 4,500 시 10,500 산불진화차량임차료 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8, 공공운영비 11,349 10, 산불관제시스템통신료 7,150 국 2,860 도 1,287 시 3,003 산불현장출동차량유류비 4,199 국 1,680 도 756
7 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 시 1, 행사운영비 31, ,045 산불진화시범훈련 31,045 국 12,418 도 5,588 시 13, 여비 2,000 2,000 0 국 800 도 360 시 국내여비 2,000 2,000 0 산불진화출동비 2,000 국 800 도 360 시 자치단체등이전 10,247 9, 국 4,099 도 1,844 시 4, 자치단체간부담금 10,247 9, 산불진화인력교육및평가 10,247 국 4,099 도 1,844 시 4, 시설비및부대비 74, , ,752 국 29,600 도 13,320 시 31, 시설비 74, , ,752 산불무인감시카메라시설교체 60,000 국 24,000 도 10,800 시 25,200 산불무인감시카메라유지보수 14,000 국 5,600 도 2,520 시 5, 자산취득비 59,000 8,500 50,500 국 23,600 도 10,620 시 24, 자산및물품취득비 59,000 8,500 50,500 산불진화차 51,000 국 20,400 도 9,180 시 21,420 휴대용무전기 8,000 국 3,200
8 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 도 1,440 시 3,360 산불방지도비보조사업 513, ,833 78,000 도 74,664 시 439, 인건비 299, ,000 65,250 도 29,925 시 269, 기간제근로자등보수 299, ,000 65,250 산감기동대 299,250 도 29,925 시 269, 일반운영비 9,740 9,740 0 도 2,506 시 7, 사무관리비 9,740 9,740 0 소각금지안내판 4,160 도 832 시 3,328 산불감시도우미 5,580 도 1,674 시 3, 자치단체등이전 137, ,143 0 도 27,428 시 109, 자치단체간부담금 137, ,143 0 헬기임차 137,143 도 27,428 시 109, 자산취득비 67,700 54,950 12,750 도 14,805 시 52, 자산및물품취득비 67,700 54,950 12,750 산불진화차 46,750 도 9,350 시 37,400 산림보호경보장치 8,300 도 1,660 시 6,640 자동분사형등짐펌프 12,650 도 3,795 시 8,855 사방사업 1,146,000 1,337, ,000 국 802,200 도 171,900 시 171,900
9 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 사방사업 전년도 사방댐 ( 보조 ) 750, ,000 0 국 525,000 도 112,500 시 112, 인건비 14,548 14,548 0 국 10,183 도 2,182 시 2, 기간제근로자등보수 14,548 14,548 0 사방댐관리인부임 14,548 국 10,183 도 2,182 시 2, 시설비및부대비 735, ,452 0 국 514,817 도 110,318 시 110, 시설비 718, ,611 0 사방댐설치 718,611 국 503,028 도 107,792 시 107, 감리비 12,208 12,208 0 사방댐설치 12,208 국 8,546 도 1,831 시 1, 시설부대비 4,633 4,633 0 사방댐설치 4,633 국 3,243 도 695 시 695 사방댐준설 ( 보조 ) 14,000 14,000 0 국 9,800 도 2,100 시 2, 시설비및부대비 14,000 14,000 0 국 9,800 도 2,100 시 2, 시설비 14,000 14,000 0 사방댐준설 (2 개소 ) 14,000 국 9,800 도 2,100 시 2,100 계류보전사업 ( 보조 ) 382, , ,000 국 267,400
10 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 사방사업 전년도 도 57,300 시 57, 시설비및부대비 382, , ,000 국 267,400 도 57,300 시 57, 시설비 371, , ,436 계류보전사업 (2km) 371,610 국 260,127 도 55,742 시 55, 감리비 7,640 10,829 3,189 계류보전사업 7,640 국 5,348 도 1,146 시 1, 시설부대비 2,750 4,125 1,375 계류보전사업 2,750 국 1,925 도 412 시 413 산림복원 496, , ,040 국 207,452 도 44,454 시 244,254 산림복원사업 49,800 5,400 44, 인건비 32, , 기간제근로자등보수 32, ,400 산림훼손실태조사처리 45,000원 *4명*180일 32, 일반운영비 13,400 1,400 12, 사무관리비 13,400 1,400 12,000 산사태취약지역심의위원회위원참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 산림훼손실태조사처리현황측량 5,000 산림훼손실태조사처리일반수용비 1,000 산림정화캠페인물품 1,000 산림훼손안내판설치 5, 여비 4,000 4, 국내여비 4,000 4,000 0 산림불법행위단속및지도여비 4,000 산사태피해복구 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 148, ,920 0 호우피해지복구 148,920
11 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림복원 전년도 03 시설부대비 1,080 1,080 0 호우피해지복구 1,080 산림생태복원 ( 보조 ) 296, ,720 78,640 국 207,452 도 44,454 시 44, 시설비및부대비 296, ,720 78,640 국 207,452 도 44,454 시 44, 시설비 288, ,218 76,842 산림생태복원 (2ha) 288,060 국 201,642 도 43,209 시 43, 감리비 6,200 4,934 1,266 산림생태복원 6,200 국 4,340 도 930 시 시설부대비 2,100 1, 산림생태복원 2,100 국 1,470 도 315 시 315 임업경쟁력강화 3,863,845 3,352, ,195 국 1,930,037 도 525,049 시 1,408,759 산림자원관리 84,768 53,873 30,895 도 10,431 시 74,337 보호수관리 50,000 7,515 42, 시설비및부대비 50, , 시설비 49, ,460 보호수관리 49, 시설부대비 보호수관리 540 보호수정비 ( 보조 ) 34,768 46,358 11,590 도 10,431 시 24, 시설비및부대비 34,768 46,358 11,590 도 10,431 시 24, 시설비 34,392 45,857 11,465
12 부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원관리 전년도 보호수정비 34,392 도 10,318 시 24, 시설부대비 보호수외과. 주변정리 376 도 113 시 263 조림사업 815, , ,901 국 421,824 도 113,482 시 280,542 조림사업 15,750 13,450 2, 인건비 6,750 6, 기간제근로자등보수 6,750 6, 산림경영모델숲조성지사후관리 45,000원 *5명*30일 6, 재료비 2, , 재료비 2, ,000 꽃무릇단지비료 (300 포 /20kg) 2, 민간이전 7,000 7, 민간행사사업보조 7,000 7,000 0 봄철나무심기 7,000 조림사업 ( 보조 ) 800, , ,601 국 421,824 도 113,482 시 264, 시설비및부대비 800, , ,601 국 421,824 도 113,482 시 264, 시설비 728, , ,640 조림사업 728,232 국 371,518 도 107,015 시 249, 감리비 68,000 28,039 39,961 조림사업 68,000 국 47,600 도 6,120 시 14, 시설부대비 3,866 3,866 0 조림사업 3,866 국 2,706 도 347 시 813
13 부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 육림사업 2,963,229 2,671, ,399 국 1,508,213 도 401,136 시 1,053,880 숲가꾸기사업 2,322,617 2,156, ,267 국 1,161,308 도 313,600 시 847, 일반운영비 6,000 3,000 3,000 국 3,000 도 810 시 2, 공공운영비 6,000 3,000 3,000 정책숲가꾸기 ( 우편요금등 ) 6,000 국 3,000 도 810 시 2, 여비 8,000 8,000 0 국 4,000 도 1,080 시 2, 국내여비 8,000 8,000 0 정책숲가꾸기지도여비 8,000 국 4,000 도 1,080 시 2, 시설비및부대비 2,308,617 2,145, ,267 국 1,154,308 도 311,710 시 842, 시설비 2,220,306 2,058, ,456 정책숲나무가꾸기 2,220,306 국 1,110,152 도 299,786 시 810, 감리비 80,000 80,000 0 정책숲나무가꾸기 80,000 국 40,000 도 10,802 시 29, 시설부대비 8,311 6,500 1,811 정책숲나무가꾸기 8,311 국 4,156 도 1,122 시 3,033 펠릿보일러지원 22,400 32,900 10,500 국 9,600
14 부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 도 3,840 시 8, 민간자본이전 22,400 32,900 10,500 국 9,600 도 3,840 시 8, 민간자본사업보조 22,400 32,900 10,500 펠렛 ( 주택용 ) 보일러지원 22,400 국 9,600 도 3,840 시 8,960 임업기계화촉진사업 111, ,400 국 55,700 도 16,710 시 38, 자산취득비 111, ,400 국 55,700 도 16,710 시 38, 자산및물품취득비 111, ,400 우드그랩 ( 굴삭기포함 ) 61,400 국 30,700 도 9,210 시 21,490 화물트럭 (5 톤 ) 50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500 산림바이오매스수집활동 347, , ,258 국 171,435 도 52,682 시 122, 인건비 305, , ,804 국 156,935 도 44,560 시 103, 기간제근로자등보수 305, , ,804 산림바이오매스수집활동 280,270 국 140,135 도 42,040 시 98,095 숲가꾸기산림자원조사단 (1 명 ) 16,800 국 8,400 도 2,520 시 5,880 산림바이오매스수집단교육비 8,400 국 8, 일반운영비 33,572 33,
15 부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 국 10,500 도 6,922 시 16, 사무관리비 31,572 31, 산림바이오매스부대비 19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650 숲가꾸기패트롤차량임차료 12,572 도 3,772 시 8, 공공운영비 2,000 2,000 0 산림바이오매스수집활동우편요금 2,000 국 1,000 도 300 시 여비 2,000 2,000 0 국 1,000 도 300 시 국내여비 2,000 2,000 0 산림바이오매스수집활동 2,000 국 1,000 도 300 시 재료비 6,000 6,000 0 국 3,000 도 900 시 2, 재료비 6,000 6,000 0 산림바이오매스수집활동 6,000 국 3,000 도 900 시 2,100 임목수확설계감리 19,200 17,280 1,920 국 9,600 도 2,304 시 7, 민간자본이전 19,200 17,280 1,920 국 9,600 도 2,304 시 7, 민간자본사업보조 19,200 17,280 1,920 임목수확설계감리 19,200 국 9,600 도 2,304 시 7,296
16 부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 목제품품질관리 국 여비 국 국내여비 목제품품질관리 570 국 570 목재산업시설현대화사업 140, ,000 국 100,000 도 12,000 시 28, 민간자본이전 140, ,000 국 100,000 도 12,000 시 28, 민간자본사업보조 140, ,000 목재산업시설현대화 140,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 산림자원화 4,152,943 3,730, ,672 국 609,851 지 517,000 도 403,048 시 2,623,044 고소득임산자원지원 1,472, , ,534 국 585,047 도 236,803 시 650,348 임산물저장시설 ( 보조 ) 60,400 32,000 28,400 국 30,200 도 15,100 시 15, 민간자본이전 60,400 32,000 28,400 국 30,200 도 15,100 시 15, 민간자본사업보조 60,400 32,000 28,400 임산물저장건조시설 60,400 국 30,200 도 15,100 시 15,100 전문임업인경영 13,000 9,000 4, 일반보상금 3,000 1,500 1, 행사실비보상금 3,000 1,500 1,500 임업후계자대회참석보상 3,000
17 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 307 민간이전 10,000 7,500 2, 민간행사사업보조 10,000 7,500 2,500 임업인한마음대회 10,000 밤토양개량지원 ( 보조 ) 22,680 13,608 9,072 국 17,640 도 1,008 시 4, 민간자본이전 22,680 13,608 9,072 국 17,640 도 1,008 시 4, 민간자본사업보조 22,680 13,608 9,072 밤토양개량 (50ha) 22,680 국 17,640 도 1,008 시 4,032 임산물생산기반조성 ( 보조 ) 368,382 54, ,326 국 180,807 도 38,191 시 149, 일반운영비 6,768 5,436 1,332 도 2,030 시 4, 사무관리비 6,768 5,436 1,332 임업신문구독 (94 명 ) 6,768 도 2,030 시 4, 민간자본이전 361,614 48, ,994 국 180,807 도 36,161 시 144, 민간자본사업보조 361,614 48, ,994 임산물생산기반조성 361,614 국 180,807 도 36,161 시 144,646 산림작물생산단지조성 ( 보조 ) 300, ,000 60,000 국 200,000 도 20,000 시 80, 민간자본이전 300, ,000 60,000 국 200,000 도 20,000 시 80, 민간자본사업보조 300, ,000 60,000 산림작물생산단지조성 (1 개소 ) 300,000
18 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 국 200,000 도 20,000 시 80,000 일반임산물표준출하지원 ( 보조 ) 80,000 8,000 72,000 국 40,000 도 20,000 시 20, 민간자본이전 80,000 8,000 72,000 국 40,000 도 20,000 시 20, 민간자본사업보조 80,000 8,000 72,000 일반임산물표준출하지원 (20 개소 ) 80,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000 특별관리임산물표준출하지원 1,000 2,000 1,000 국 400 도 120 시 민간자본이전 1,000 2,000 1,000 국 400 도 120 시 민간자본사업보조 1,000 2,000 1,000 산양삼생산과정확인 (5 개소 ) 1,000 국 400 도 120 시 480 대단위산림경영복합단지조성 188, ,000 80,000 국 94,000 도 18,800 시 75, 민간자본이전 188, ,000 80,000 국 94,000 도 18,800 시 75, 민간자본사업보조 188, ,000 80,000 대단위산림복합경영단지조성 ( 신규 ) 80,000 국 40,000 도 8,000 시 32,000 대단위산림복합경영단지조성 ( 계속 ) 108,000 국 54,000 도 10,800 시 43,200 조경수관정시설지원 16,000 8,000 8,000 국 8,000
19 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 도 1,600 시 6, 민간자본이전 16,000 8,000 8,000 국 8,000 도 1,600 시 6, 민간자본사업보조 16,000 8,000 8,000 조경수관정시설 16,000 국 8,000 도 1,600 시 6,400 희망산촌만들기 401, , ,736 도 120,584 시 281, 민간자본이전 401, , ,736 도 120,584 시 281, 민간자본사업보조 401, , ,736 건조기 (15 대 ) 20,984 도 6,300 시 14,684 산채가공시설 (2 개소 ) 176,000 도 52,800 시 123,200 예냉기 (16 대 ) 44,752 도 13,484 시 31,268 희망산촌만들기 160,000 도 48,000 시 112,000 밤대체작목조성 21, ,000 국 14,000 도 1,400 시 5, 민간자본이전 21, ,000 국 14,000 도 1,400 시 5, 민간자본사업보조 21, ,000 밤대체작목조성 (5.0ha) 21,000 국 14,000 도 1,400 시 5,600 녹색환경조성 724, , ,738 지 30,000 도 6,000 시 688,438
20 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 녹색환경조성 전년도 도시가로공원조성 345, , , 인건비 12,150 47,300 35, 기간제근로자등보수 12,150 47,300 35,150 공원목재시설오일스텐도포 45,000원 *18명*15일*1회 12, 재료비 13,000 3,000 10, 재료비 13,000 3,000 10,000 도시가로공원관리재료 13, 시설비및부대비 320, ,000 80, 시설비 320, ,000 80,000 장기미집행도시공원조성용역 ( 부족분 ) 120,000 장기미집행도시공원전략환경영향평가 120,000 장기미집행도시공원사전재해영향성검토 80,000 도시녹색공간조성 319,288 39, , 인건비 40,788 34,400 6, 기간제근로자등보수 40,788 34,400 6,388 수목관리팀기간제인부임 40,788 -인건비 45,000원 *20일*10월*2명 18,000 -주차수당 45,000원 *4일*10월*2명 3,600 -월차수당 45,000원 *1일*10월*2명 900 -휴일근무수당 67,500원 *100일*2명 13,500-4대보험료 4, 일반운영비 25,500 3,000 22, 사무관리비 9,000 3,000 6,000 녹지대소모품구입및시설물소규모수선 5,000,000원 *80/100 4,000 수목관리팀피복및안전장비 5, 공공운영비 16, ,500 수목관리팀공공운영비 1,500 수목관리팀차량선박비 15, 재료비 3,000 2,000 1, 재료비 3,000 2,000 1,000 녹지대잔디관리 ( 대천해수욕장. 시내권 ) 3, 시설비및부대비 250, , 시설비 248, ,425 공원녹지대잔디생육환경개선 248, 시설부대비 1, ,575 공원녹지대잔디생육환경개선 1,575 학교숲조성사업 ( 보조 ) 60, ,000 지 30,000
21 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 녹색환경조성 전년도 도 6,000 시 24, 시설비및부대비 60, ,000 지 30,000 도 6,000 시 24, 시설비 59, ,448 명상숲조성 59,448 지 29,724 도 5,945 시 23, 시설부대비 명상숲조성 60,000,000원 *0.92/ 지 276 도 55 시 221 산림휴양문화지원 995, , ,133 국 14,256 지 287,000 도 114,252 시 580,489 산림문화행사 20,000 18,000 2, 민간이전 20,000 18,000 2, 민간행사사업보조 20,000 18,000 2,000 성주산단풍축제 10,000 옥마산벚꽃축제 10,000 등산로관리 138, ,380 10, 인건비 38,610 28,380 10, 기간제근로자등보수 38,610 28,380 10,230 등산로변제초 45,000원 *13명*66일 38, 시설비및부대비 100, , 시설비 99,100 99,100 0 주요명산등산로정비 99, 시설부대비 주요명산등산로정비 100,000,000원 *0.9/ 자연휴양림조성 ( 보조 ) 360, ,000 40,000 지 180,000 도 90,000 시 90, 시설비및부대비 360, ,000 40,000 지 180,000 도 90,000 시 90, 시설비 350, ,560 38,956
22 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 산림휴양문화지원 전년도 성주산자연휴양림조성보완 350,604 지 175,302 도 87,651 시 87, 감리비 6,804 7, 성주산자연휴양림조성보완 6,804 지 3,402 도 1,701 시 1, 시설부대비 2,592 2, 성주산자연휴양림조성보완 2,592 지 1,296 도 648 시 648 성주산휴양림운영 234,875 98, , 인건비 96,915 46,480 50, 기간제근로자등보수 96,915 46,480 50,435 산림문화휴양관관리 45,000원 *2명*150일 13,500 휴양림야간근무 67,500원 *2명*240일 32,400 숲속의집야영장등청소 45,000원 *2명*60일 5,400 하절기산지정화 45,000원 *8명*30일 10,800 휴양림하절기주정차안내및입장료징수보조 45,000원 *12명*30일 성주산휴양림숲길안내및안전관리 45,000원 *1명*( 근무225일 + 주차45일 + 월차10일 ) 휴양림하절기물놀이장안전관리 45,000원 *1명*35일 16,200 12,600 1,575 성주산휴양림제초 45,000원 *4명*10일 1,800 성주산휴양림기계예초 110,000원 *3명*8일 2, 일반운영비 92,000 43,000 49, 사무관리비 12,000 3,000 9,000 일반수용비 15,000,000원 *80/100 12, 공공운영비 80,000 40,000 40,000 공공요금및제세 60,000 시설장비유지비 20, 일반보상금 1,000 1, 사회복무요원보상금 1,000 1,000 0 공익근무요원간식비 1, 민간이전 30, , 민간행사사업보조 30, ,000 성주산힐링타임축제 30, 자산취득비 14, , 자산및물품취득비 14, ,960
23 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 산림휴양문화지원 전년도 숲속의집냉장고 700,000원 *17대 11,900 숲속의집보온밥솥 180,000원 *17개 3,060 도시생활권등산로정비 ( 보조 ) 214, ,000 지 107,000 도 21,400 시 85, 시설비및부대비 214, ,000 지 107,000 도 21,400 시 85, 시설비 212, ,459 산림서비스등산로 212,459 지 106,229 도 21,246 시 84, 시설부대비 1, ,541 산림서비스등산로 214,000,000원 *0.72% 1,541 지 771 도 154 시 616 숲해설가 ( 보조 ) 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 인건비 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 기간제근로자등보수 14,256 14, 휴양림숲해설가 (1 명 ) 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 숲길체험지도사 ( 보조 ) 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 인건비 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 기간제근로자등보수 14,256 14, 숲길체험지도사 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 임업관련연구개발 306, , ,233
24 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 임업관련연구개발 전년도 국 10,548 지 200,000 도 45,993 시 50,269 산림경영계획작성 ( 보조 ) 6,840 3,040 3,800 국 3,420 도 1,710 시 1, 시설비및부대비 6,840 2,740 4,100 국 3,420 도 1,710 시 1, 시설비 6,840 2,740 4,100 산림경영계획작성 6,840 국 3,420 도 1,710 시 1,710 산촌생태마을운영메니저운영 ( 보조 ) 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 인건비 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 기간제근로자등보수 14,256 14, 산촌생태마을운영매니저 (1 명 ) 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 일반농산품지역개발 285, , ,286 지 200,000 도 42,857 시 42, 자치단체등자본이전 285, , ,286 지 200,000 도 42,857 시 42, 공기관등에대한대행사업비 285, , ,286 은옥현산촌생태마을조성 285,714 지 200,000 도 42,857 시 42,857 모란공원관리 553,500 28, ,500 모란공원정비 553,500 28, , 연구개발비 50, ,000
25 부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 모란공원관리 전년도 02 전산개발비 50, ,000 모란공원운영프로그램구축 50, 시설비및부대비 350,000 8, , 시설비 347,840 8, ,840 모란공원합장묘증설 297,840 가족봉안묘바닥기초공사 50, 시설부대비 2, ,160 모란공원합장묘증설 300,000,000원 *0.72% 2, 자산취득비 153,500 20, , 자산및물품취득비 153,500 20, ,500 모란공원사무실에어컨 3,500,000원 *1대 3,500 봉안당납골함증설 100,000원 *1,500기 150,000 시유림효율적관리 100, ,000 시유림관리 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 도서지역시유임야현황측량 100,000 국토공원화 3,424,113 2,679, ,612 국 7,128 지 1,147,000 도 704,402 시 1,565,583 국토공원화 2,595,857 2,415, ,360 지 770,000 도 609,576 시 1,216,281 국토공원화 297, , , 인건비 90,270 42,957 47, 기간제근로자등보수 90,270 42,957 47,313 시직영묘포장관리 45,000원 *38명*41회 70,110 청천호호수공원환경관리 45,000원 *5명*8일*10회 18,000 과암공묘소제초 45,000원 *3명*8일*2회 2, 일반운영비 13,000 2,000 11, 사무관리비 7,000 2,000 5,000 시직영묘포장운영수용비 5,000,000원 *80/100 4,000 공원및녹지관리작업복및안전장비 3, 공공운영비 6, ,000 공원안전검사및보험료 6, 재료비 45,000 40,000 5,000
26 부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 01 재료비 45,000 40,000 5,000 시직영묘포장운영 ( 꽃묘, 종자, 비료, 농약 ) 45, 민간이전 10,000 10, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 주산벚꽃맞이걷기대회 10, 시설비및부대비 62,000 60,000 2, 시설비 62,000 59,460 2,540 시내교량꽃다리조성 60,000 과암공묘소사초 2, 민간자본이전 10,000 10, 민간자본사업보조 10,000 10,000 0 대천유채꽃단지조성 10, 자산취득비 67,000 13,300 53, 자산및물품취득비 67,000 13,300 53,700 화물트럭및바가지장착 40,000 잔디깎는기계 1,500,000원 *2대 3,000 산물수거차량 20,000 기계톱 600,000원 *1대 600 엔진고지톱 1,700,000원 *2대 3,400 가로수조성 250,000 75, , 시설비및부대비 250,000 61, , 시설비 248,740 60, ,967 대천천변가로수이식 50,000 가로수관리 198, 시설부대비 1, ,033 가로수관리 200,000,000원 *0.63/100 1,260 무궁화큰잔치행사 ( 보조 ) 1,920 1,920 0 도 576 시 1, 일반운영비 1,920 1,920 0 도 576 시 1, 사무관리비 1,920 1,920 0 무궁화큰잔치지원 1,920 도 576 시 1,344 무궁화수목원조성 ( 보조 ) 1,540,000 1,600,000 60,000 지 770,000 도 385,000 시 385, 시설비및부대비 1,540,000 1,600,000 60,000
27 부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 지 770,000 도 385,000 시 385, 시설비 1,454,456 1,573, ,984 무궁화수목원조성 1,454,456 지 727,228 도 363,614 시 363, 감리비 80,000 22,560 57,440 무궁화수목원조성 80,000 지 40,000 도 20,000 시 20, 시설부대비 5,544 4,000 1,544 무궁화수목원조성 5,544 지 2,772 도 1,386 시 1,386 행복한삶의공원조성 86, ,000 13,333 도 26,000 시 60, 시설비및부대비 86, ,000 13,333 도 26,000 시 60, 시설비 85,875 99,100 13,225 가로공원벤치시설 26,427 도 7,928 시 18,499 화산천잔디공원조성 59,448 도 17,834 시 41, 시설부대비 가로공원벤치시설 240 도 72 시 168 화산천잔디공원조성 552 도 166 시 386 맞춤형주민녹지환경조성 60, ,000 도 18,000 시 42, 시설비및부대비 60, ,000 도 18,000 시 42, 시설비 59, ,448 맞춤형주민녹지환경조성 59,448 도 17,834
28 부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 시 41, 시설부대비 맞춤형주민녹지환경조성 60,000,000원 *0.92/ 도 166 시 386 국토공원화 ( 보조 ) 360, ,000 도 180,000 시 180, 시설비및부대비 360, ,000 도 180,000 시 180, 시설비 357, ,408 웅천방축공원조성 357,408 도 178,704 시 178, 시설부대비 2, ,592 웅천방축공원조성 2,592 도 1,296 시 1,296 도시숲조성 828, , ,252 국 7,128 지 377,000 도 94,826 시 349,302 도시녹지관리단운영 ( 보조 ) 14,256 14, 국 7,128 도 1,426 시 5, 인건비 13,656 13, 국 6,828 도 1,366 시 5, 기간제근로자등보수 13,656 13, 도시녹지관리단운영 13,656 국 6,828 도 1,366 시 5, 여비 국 250 도 50 시 국내여비 도시녹지관리단운영 500 국 250 도 50 시 200
29 부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 도시숲조성 전년도 301 일반보상금 국 50 도 10 시 행사실비보상금 도시녹지관리단교육비 100 국 50 도 10 시 40 도시숲조성 754, ,000 지 377,000 도 75,400 시 301, 시설비및부대비 754, ,000 지 377,000 도 75,400 시 301, 시설비 749, ,249 도시숲 ( 가로수 ) 조성 397,480 지 198,740 도 39,748 시 158,992 도시숲 ( 산림공원, 녹색쌈지숲 ) 조성 351,769 지 175,884 도 35,177 시 140, 시설부대비 4, ,751 도시숲 ( 가로수 ) 조성 2,520 지 1,260 도 252 시 1,008 도시숲 ( 산림공원, 녹색쌈지숲 ) 조성 2,231 지 1,116 도 223 시 892 명품가로숲조성 60, , ,000 도 18,000 시 42, 시설비및부대비 60, , ,000 도 18,000 시 42, 시설비 59, , ,752 명품가로수길조성 59,448 도 17,835 시 41, 시설부대비 552 1,800 1,248 명품가로수길조성 552
30 부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 도시숲조성 전년도 도 165 시 387 행정운영경비 87,900 90,730 2,830 기본경비 87,900 90,730 2,830 기본경비 87,900 90,730 2, 일반운영비 55,800 63,630 7, 사무관리비 20,800 23,630 2,830 일반수용비 21,000,000원 *80/100 16,800 급량비 4, 공공운영비 35,000 40,000 5,000 공공요금및제세 20,000 시설장비유지비 5,000 차량선박비 10, 여비 22,900 22, 국내여비 22,900 22,900 0 과운영업무추진 20,000 시유재산관리업무추진 2, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 전자복사기 5,000,000원 *1대 5,000 재무활동 439, ,872 26,470 내부거래지출 439, ,872 26,470 시설관리공단전출금 439, ,872 26, 전출금 439, ,872 26, 공사ㆍ공단경상전출금 439, ,872 26,470 모란공원운영전출금 439,402
부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2019 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 전년도 산림축산과 19,313,387 19,807,845 494,458 국 3,989,093 균 1,457,967 기 1,048,204 도 2,481,807 군 10,336,316 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 120,240 112,416
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
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2018 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 산림축산과 19,807,845 14,668,295 5,139,550 국 2,937,849 지 2,247,258 기 1,510,562 도 2,214,944 군 10,897,232 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 112,416 112,672
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제 6 차지역산림계획 2018. 1. 차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 11 1. 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 12 2. 산림산업육성및산림일자리창출 16 3. 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4. 일상속산림복지체계정착 20 5. 산림생태계보전과이용조화
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소관 - 233 - 보 고 순 서 주요분장 사무 237 년도 행정사무 처리상황 238 2015년도 주요업무 계획 국립 백두대간 산림유단지 조성 248 국립 산림약용자원연구소 건립 249 산양삼 산약초 홍보교육관 건립 250 산림자원 가꾸기 - 조림사업 251 - 숲가꾸기사업 251 - 산림소득지원 252 - 목재 펠릿보일러 보급 252 - 산사태피해지 복구사업
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2015.11.17. 11.22. 연 천 군 의 회 본 회 의 장 2016년도 군정업무보고서 연 천 군 연 천 군 (산 림 녹 지 과 ) 보고순서 일 반 현 황 1 2 0 1 5 년 주 요 성 과 2 2 0 1 6 년 주요업무계획 9 Ⅰ. 일반현황 정 현원 구분 총원 5급 6급 7급 8급 9급 지도사 정원 12 1 3 2 2 4 0 현원 12 1 4 0 3
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2013 년업무계획 - 숲과더불어행복한녹색복지국가구현 - 2013. 3. 22 순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다. 7 2. 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다. 9 3. 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다. 11 4. 아이부터어른까지숲에서행복을누리도록하겠습니다.
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기후변화협약대응을 위한 산림부문 대책 Ⅰ. 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 Ⅱ. 산림의 탄소흡수량 전망 Ⅲ. 탄소흡수원 확충 계획 Ⅳ. 앞으로의 과제 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 1992. 5월 5월 브라질 리우 리우 1997. 12월 12월 일보 일보교토 2001. 11월 11월 마라케쉬 2005. 2월 2월 2006.11월 나이로비 기후변화협약 채택
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2017 년주요사업 산림환경연구소 목 차 일반현황 1 2016 년주요성과 4 비전및정책목표 5 2017 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구사업 기후변화대응산림내분포식물총조사 년인턴나무의사양성 물향기수목원운영관리
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년주요사업 추진현황 목 차 2018 년도주요사업추진현황 1. 도유재산의효율적보존 관리 2. 지속가능한도유림자원육성 3. 잣향기푸른숲운영활성화 4. 축령산자연휴양림운영 관리 5. 강씨봉자연휴양림운영 관리 6. 산림재해예방을위한친환경사방사업 7. 산림자원보존 소득증대를위한연구사업 8. 물향기수목원운영 관리 9. 바다향기수목원조성 1 도유재산의효율적보존
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information목차
2014 년도 주요업무세부추진계획 목차 기획조정관실소관 해외자원협력관실소관 산림자원국소관 고부가가치를창출하는경제림단지조성 목재자원단지 : 건축재, 가구재,
More information2012 년업무계획보고 2012 년업무계획 = 기후변화에대응하고, 숲이미래희망이되는나라 = 2011. 12. 순 서 Ⅰ. 2011 년추진실적평가 1 Ⅱ. 2012 년여건전망및중점추진방향 3 Ⅲ. 주요추진과제 5 1. 기후변화에대응한산림자원의가치제고 5 2. 산림산업의경쟁력강화 6 3. 건강한산림생태계조성 관리 7 4. 산림재해대응체계확립 8 5. 맞춤형산림복지서비스확충
More information제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건
604 제10편 마을유래와 설화 제2절 북구지역 1. 흥해읍(興海邑) 1) 매산리(梅山里) 1914년 기산(箕山), 용산(龍山), 매곡(梅谷), 백련(白蓮)을 합하여 매산(梅山)이라 하였다. 심곡골(深谷) 골이 깊어 불린 마을명으로 옛날부터 산송이가 유명하다. 돌림산 중턱에 삼동계(參 東契)를 조직하여 산남의진(山南義陳)의 의병 활동을 도왔던 조성목(趙性穆)
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information목 차. 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등. 사업계획. 부록 . 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등 . 사업계획 ~ 입산통제구역표지판 ( 제 13 조제 1 항관련 ) 1. 등산로폐쇄구간로그인 2. 등산로편집 3. 등산로추가 4. 등산로삭제 개요 개 념 조장근무일지 년월일
More information농생명산업에관한교과 1. 성격,.,.,,.,,,...,,,. 2. 목표,,. 2...,... 3 농 -1. 농업이해 1. 성격,,,,. 2. 목표,. 3. 내용 가. 농업과인간 나. 농업과학기술 다. 농업과농촌문화 4 라. 농업학습과청소년조직 4-H 마. 농업과진로 4. 교수ㆍ학습방법.,..,,..,,,..,. 5. 평가. ( )..,,..,..,,. 5 농
More information목 차
조림설계 감리및사업시행지침 목 차 위치및면적 교촌 1 소반 ( 면적 5.80ha) 구분 작업량 단위품 소요품 단가 ( 원 ) 할인 금액 ( 원 ) ( 인원, 수량, 요율 ). 단위작업 단위 단위 종류 할증 비 고 o 예정지정리 1,048,775 - 직접노무비 10.50 84,687 5% 933,674 ㆍ불량림벌채 1 ha 1.50
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information제 289 회임시회 농정해양위원회 2014 년주요업무보고 경기도산림환경연구소 목 차 일반현황 1 2013년주요성과 4 비전및정책목표 5 2014년도주요사업계획 6 도유재산의효율적인보존관리 도유림자원육성 축령산자연휴양림운영 관리 강씨봉자연휴양림운영 관리 친환경적산림재해예방사방사업 산사태피해지복구추진 산림소득증대및유용자원연구개발 기후변화대응산림자원연구 산림환경보존및병해충연구
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업
산 림 공 원 과 2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업 :1,773ha ㆍ 공공근로 숲가꾸기사업 :490ha(연인원 20,812명)
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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임업 임산계열 4 급 산림자원조성 보호 임업 임산계열 4 급 - 산림자원조성 보호 대분류 24. 농림어업 02. 경영 회계 사무 중분류 03. 임업 01. 기획사무 소분류 01. 산림자원조성 02. 산림관리 01. 경영기획 세분류 02. 산림조성 02. 산림보호 01. 경영기획 ( 산림조성 ) 지속가능한산림경영을위하여산림조사, 산림경영계획을바탕으로조림, 육림,
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
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목차 < 기획조정관실소관 > < 해외자원협력관실소관 > < 산림자원국소관 > < 산림이용국소관 > < 산림보호국소관 > < 부록 > 기획조정관실소관 1. 산림예산편성 2. 재정사업성과관리 3. 국민이체감하는정부 3.0 성과창출 4. 산림행정효율성향상 5. 산림행정평가및성과관리 < 특정평가 > < 주요정책자체평가 > < 본청 소속기관평가 >
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2014 년도전국산사태방지종합대책 2014. 3. 목 차 요약 0 Ⅰ. 산사태발생현황및 14 년전망 0 1. 최근산사태발생현황분석 0 2. 금년도산사태발생전망 0 Ⅱ. 정책목표및추진전략 0 Ⅲ. 과제별세부추진계획 0 1. 산사태취약지역중심의사전예방강화 0 2. 상황발생에대비한신속대응체계구축 0 3. 피해발생시조사 복구체계구축 0 4. 산사태방지추진기반구축 0
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
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2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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목 Ⅰ Ⅱ 차 일반현황 년성과평가및반성과시사점 Ⅲ 년여건과미션 비전 전략목표 년군정여건미션주요임무비전과전략목표 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 전략목표별 전략목표 전략목표 전략목표 전략목표 전략목표 현안사업 산림자원의보호관리및개발 산림의보호육성 및쾌적한공원녹지관리 산림휴양시설운영및확충 축수산업의경영안정및안정성확보 가축전염병예방 신규사업및특수시책 - 365 - 2018 주요업무계획
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