세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

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1 세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709,099 균 20,953,405 20,493, ,000 기 3,104,249 1,093,435 2,010,814 특 2,064, ,064,000 시 47,365,724 39,541,353 7,824,371 조 116, ,000 군 194,775, ,966,156 32,809,606 정책사업 277,740, ,900,315 53,840, % 국 59,113,336 49,404,237 9,709,099 균 20,953,405 20,493, ,000 기 3,104,249 1,093,435 2,010,814 특 2,064, ,064,000 시 47,329,640 39,504,964 7,824,676 조 116, ,000 군 145,060, ,404,274 31,655,833 재무활동 3,555,052 2,871, , % 행정운영경비 46,359,355 45,889, , % 국 162, ,668 0 시 36,084 36, 군 46,160,603 45,690, ,479 일반공공행정 34,827,834 28,969,381 5,858, % 국 101, ,706 0 시 1,632,757 32,757 1,600,000 군 33,093,371 28,834,918 4,258,453 입법및선거관리 680, ,179 41, % 신뢰받는의회구현 680, ,179 41, % 의정활동지원 567, ,055 21, % 의정활동홍보 43,424 23,424 20, % 의사운영 69,700 69, % 지방행정ㆍ재정지원 303, , % 국 51,186 51,186 0 군 252, ,324 0 재정운영 66,971 66, % 투명한계약사무추진 19,656 19, % 효율적인재정집행 47,315 47, % 지방재정지원 236, , % 국 51,186 51,186 0 군 185, ,353 0 지방세징수율제고및세수확충 90,590 90, % 개별주택가격과표산정 102, , % 국 51,186 51,

2 군 51,186 51,186 0 세외수입징수체계구축 43,577 43, % 재정ㆍ금융 1,800 1, % 재무활동 ( 도서주거개선과 ) 1,800 1, % 기금전출금운용 1,800 1, % 일반행정 33,842,133 28,024,892 5,817, % 국 50,520 50,520 0 시 1,632,757 32,757 1,600,000 군 32,158,856 27,941,615 4,217,241 지방행정역량강화 1,747,959 1,496, , % 국 2,129 2,129 0 시 7,918 7,918 0 군 1,737,912 1,486, ,061 기획조정에의한군정지원체계강화 86,010 83,500 2, % 옹진군의정활동 29,700 29, % 성과중심의효율적예산운영 221, , % 고품질의통계정보제공 60,461 21,606 38, % 시 7,918 7,918 0 군 52,543 13,688 38,855 성과중심의행정구현 250,926 41, , % 지역정보화추진 22,000 22, % 행정정보화추진 1,077,490 1,077, % 국 2,129 2,129 0 군 1,075,361 1,075,361 0 주요군정홍보 1,045, , , % 군정홍보효율성제고 1,045, , , % 지방행정역량강화 13, ,000 순증 주요사업추진군정지원체계강화 13, ,000 순증 신뢰받는법무ㆍ감사행정구현 157, ,419 7, % 소송및법제업무서비스제공 118, ,550 1, % 깨끗한공직풍토조성 39,245 32,869 6, % 공무원역량강화 240, , % 공무원역량강화및조직혁신추진 240, , % 선진자치행정구현 1,785,004 1,446, , % 시 10,560 10,560 0 군 1,774,444 1,435, ,580 지방행정역량강화 1,022, , , % 시 10,560 10,560 0 군 1,011, , ,

3 기록물투명성확립 392, , % 행정지원서비스강화 220, ,750 49, % 군민의날행사지원 150, ,000 순증 성과중심의혁신인사관리 4,156,095 4,011, , % 공무원후생복지시책추진 1,535,170 1,535, % 성과주의인사관리 2,620,925 2,476, , % 자원봉사기반강화 873, , % 국 28,543 28,543 0 시 14,279 14,279 0 군 830, ,787 0 자원봉사주민참여활성화 818, , % 국 시 군 816, ,962 0 자원봉사종합관리및시스템운영 55,286 55, % 국 27,636 27,636 0 시 13,825 13,825 0 군 13,825 13,825 0 행정정보통신기반구현 1,051, , , % 시 100, ,000 군 951, ,911 0 정보통신시스템운영관리 460, , % CCTV 통합관제센터운영 591, , , % 시 100, ,000 군 491, ,787 0 주민자치기반강화 7,582,489 6,678, , % 청사시설관리 1,260,358 1,250,358 10, % 국공유재산관리 6,244,096 5,350, , % 관용차량유지관리 78,035 78, % 고객만족행정서비스구현 112, ,818 1, % 국 19,848 19,848 0 군 92,970 91,970 1,000 고객과함께하는행정서비스구현 112, ,818 1, % 국 19,848 19,848 0 군 92,970 91,970 1,000 지역인재육성 4,500,000 2,500,000 2,000, % 시 1,500, ,500,000 군 3,000,000 2,500, ,000 지역인재육성지원체계강화 4,500,000 2,500,000 2,000, % 시 1,500, ,500,000 군 3,000,000 2,500, ,

4 주민편의도모 ( 북도면 ) 1,093, , , % 공공시설유지관리및운영 432, , % 주민편익제공을위한활동지원 127, ,230 7, % 기반시설확충 ( 북도면 ) 533, , , % 주민행정편의도모 1,330,880 1,117, , % 공공시설유지관리및운영 843, ,311 30, % 주민편익제공을위한활동지원 77,880 73,180 4, % 기반시설확충 ( 연평면 ) 410, , , % 주민편의도모 ( 백령면 ) 2,422,098 1,851, , % 공공시설물보수보강및운영 ( 백령면 ) 1,464,208 1,359, , % 주민편익제공을위한활동비지원 ( 백령면 ) 172, ,190 5, % 기반시설확충 ( 백령면 ) 785, , , % 주민편의도모 ( 대청면 ) 1,560,264 1,364, , % 공공시설보수보강및운영 1,141,694 1,061,005 80, % 주민편익제공을위한활동지원 135, ,870 4, % 기반시설확충 ( 대청면 ) 283, , , % 주민편의도모 ( 덕적면 ) 1,254,389 1,044, , % 공공시설유지관리및운영 673, ,103 34, % 주민편익제공을위한활동지원 125, ,036 4, % 기반시설확충 ( 덕적면 ) 456, , , % 주민행정편의도모 ( 자월면 ) 1,207,771 1,010, , % 공공시설보수보강및운영 525, ,810 10, % 주민편익제공을위한활동지원 116, ,261 7, % 기반시설확충 ( 자월면 ) 565, , , % 주민행정편의도모 ( 영흥면 ) 1,707,367 1,396, , % 공공시설보수보강및운영 ( 영흥면 ) 907, ,287 59, % 주민편익제공을위한활동지원 ( 영흥면 ) 213, ,070 26, % 기반시설확충 ( 영흥면 ) 586, , , % 공공질서및안전 6,275,150 6,083, , % 국 6,118 5,047 1,071 균 3,253,000 3,253,000 0 시 53,077 24,827 28,250 군 2,962,955 2,801, ,898 재난방재ㆍ민방위 6,275,150 6,083, , % - 4 -

5 국 6,118 5,047 1,071 균 3,253,000 3,253,000 0 시 53,077 24,827 28,250 군 2,962,955 2,801, ,898 재해및재난관리 488, ,388 56, % 국 3,000 3,000 0 시 50,200 23,200 27,000 군 435, ,188 29,000 재해재난예방및복구 488, ,388 56, % 국 3,000 3,000 0 시 50,200 23,200 27,000 군 435, ,188 29,000 민방위운영 185,162 49, , % 국 3,118 2,047 1,071 시 2,877 1,627 1,250 군 179,167 46, ,898 민방위행정내실화 185,162 49, , % 국 3,118 2,047 1,071 시 2,877 1,627 1,250 군 179,167 46, ,898 재해및재난관리 5,417,000 5,417, % 균 3,253,000 3,253,000 0 군 2,164,000 2,164,000 0 재해재난예방및복구 5,417,000 5,417, % 균 3,253,000 3,253,000 0 군 2,164,000 2,164,000 0 재무활동 184, , % 기금전출금운영 184, , % 교육 1,182,876 1,042, , % 시 10,681 10,681 0 군 1,172,195 1,031, ,290 유아및초중등교육 808, ,121 68, % 시 10,681 10,681 0 군 798, ,440 68,775 지역교육활성화 808, ,121 68, % 시 10,681 10,681 0 군 798, ,440 68,775 지역교육및평생교육활성화 808, ,121 68, % 시 10,681 10,681 0 군 798, ,440 68,775 평생ㆍ직업교육 373, ,465 71, % 통일안보교육경쟁력강화 373, ,465 71, % 교육인프라구축 373, ,465 71, % 문화및관광 15,861,435 4,309,207 11,552, % 국 98,670 71,050 27,

6 균 390,000 30, ,000 기 2,141, ,530 2,009,998 시 817, , ,275 군 12,414,026 3,743,691 8,670,335 문화예술 325, , , % 문화예술육성 325, , , % 지역축제육성 231,876 31, , % 공공도서관활성화 93,400 93, % 관광 4,751,222 2,256,590 2,494, % 국 4,170 4, 균 30,000 30,000 0 기 112, ,000 10,000 시 93,251 34,275 58,976 군 4,511,801 2,085,765 2,426,036 관광역량강화 204,632 9, , % 국 4,170 4, 시 1,251 2,275 1,024 군 199,211 2, ,936 관광진흥 204,632 9, , % 국 4,170 4, 시 1,251 2,275 1,024 군 199,211 2, ,936 관광역량강화 4,412,190 2,113,090 2,299, % 균 30,000 30,000 0 기 112, ,000 10,000 시 92,000 32,000 60,000 군 4,178,190 1,949,090 2,229,100 관광진흥 2,463, ,890 1,699, % 균 30,000 30,000 0 기 112, ,000 10,000 시 92,000 32,000 60,000 군 2,229, ,890 1,629,100 관광자원화사업 150, , % 관광편의시설설치 1,100,200 1,100, % 관광지운영 698,000 98, , % 해양레저관광자원화 20,000 20, % 해양레저기반조성및산업육성 20,000 20, % 관광기반확충및관리 114, , % 깨끗하고편리한관광지운영 104, , % 관광홍보 ( 북도면 ) 10,000 10, % 체육 9,459, ,510 8,607, % 균 360, ,000 기 2,029,528 29,530 1,999,

7 시 666, , ,799 군 6,403, ,615 5,828,799 체육저변확대 9,189, ,510 8,557, % 균 360, ,000 기 2,029,528 29,530 1,999,998 시 666, , ,799 군 6,133, ,615 5,778,799 생활체육활성화지원 545, , , % 기 29,528 29,530 2 시 46,164 47,365 1,201 군 470, , ,799 체육시설관리 8,230, ,230,000 순증 균 360, ,000 기 2,000, ,000,000 시 420, ,000 군 5,450, ,450,000 엘리트체육활성화 413, , % 시 200, ,000 0 군 213, ,250 0 시설사업소효율적관리 270, ,000 50, % 도서지역시설관리 220, , % 주차장관리 50, ,000 순증 문화재 40, ,000 순증 국 28, ,000 시 6, ,000 군 6, ,000 문화재활용 40, ,000 순증 국 28, ,000 시 6, ,000 군 6, ,000 문화재활용활성화 40, ,000 순증 국 28, ,000 시 6, ,000 군 6, ,000 문화및관광일반 1,285,831 1,075, , % 국 66,500 66,500 0 시 51,796 51, 군 1,167, , ,500 지역문화유산체계적보존 673, , , % 국 66,500 66,500 0 시 51,796 51, 군 555, , ,500 관내국가지정문화재체계적관리 95,000 95, % 국 66,500 66,500 0 시 14,250 14,250 0 군 14,250 14,

8 문화자원유지관리 362, ,900 30, % 시 37,546 37, 군 325, ,854 29,500 지역향토사정립 11,876 1,876 10, % 관내문화활동사업지원 204,000 34, , % 관광기반시설확충및관리 ( 연평면 ) 160, , % 깨끗하고편리한관광지운영 150, , % 관광홍보 ( 연평면 ) 10,000 10, % 관광기반시설확충및관리 ( 백령면 ) 99,360 99, % 깨끗하고편리한관광지운영 ( 백령면 ) 89,360 89, % 관광홍보 ( 백령면 ) 10,000 10, % 관광기반시설확충및관리 ( 대청면 ) 62,320 62, % 깨끗하고편리한관광지운영 52,320 52, % 관광홍보 10,000 10, % 관광기반시설확충및관리 ( 덕적면 ) 71,365 71, % 깨끗하고편리한관광지운영 61,365 61, % 관광홍보 10,000 10, % 관광기반시설확충및관리 ( 자월면 ) 87,780 87, % 깨끗하고편리한관광지운영 77,780 77, % 관광홍보 ( 자월면 ) 10,000 10, % 관광기반시설확충및관리 ( 영흥면 ) 130, , % 깨끗하고안전한관광지운영 ( 영흥면 ) 120, , % 관광홍보 ( 영흥면 ) 10,000 10, % 환경보호 13,084,495 10,644,916 2,439, % 국 3,296,750 3,296,750 0 특 54, ,000 시 1,335,720 1,334,120 1,600 군 8,398,025 6,014,046 2,383,979 상하수도ㆍ수질 5,050,939 4,866, , % 국 1,732,000 1,732,000 0 시 811, ,145 0 군 2,507,794 2,322, ,879 수질환경기초시설관리 481, , , % 시 300, ,000 0 군 181,270 31, ,000 지하수관리 481, , , % 시 300, ,000 0 군 181,270 31, ,

9 환경기초시설확충 4,569,669 4,534,790 34, % 국 1,732,000 1,732,000 0 시 511, ,145 0 군 2,326,524 2,291,645 34,879 개인하수처리시설및공중화장실관리 339, ,500 19, % 시 140, ,000 0 군 199, ,500 19,000 하수도및하수처리시설관리 4,230,169 4,214,290 15, % 국 시 군 15, ,879 폐기물 6,455,522 4,962,422 1,493, % 국 1,226,250 1,226,250 0 특 54, ,000 시 438, ,625 0 군 4,736,647 3,297,547 1,439,100 폐기물의효율적처리 2,764,098 1,790, , % 국 116, ,250 0 특 54, ,000 시 62,625 62,625 0 군 2,531,223 1,611, ,600 폐기물감량및재활용촉진 275, ,660 11, % 국 30,930 30,930 0 시 19,965 19,965 0 군 224, ,765 11,600 깨끗한도서가꾸기 1,601,838 1,140, , % 국 85,320 85,320 0 특 54, ,000 시 42,660 42,660 0 군 1,419,858 1,012, ,000 환경기초시설설치및운영관리 586, , , % 청소장비제작구입및운영관리 301, ,000 15, % 환경기초시설설치및운영관리 3,691,424 3,171, , % 국 1,110,000 1,110,000 0 시 376, ,000 0 군 2,205,424 1,685, ,500 효율적환경시설관리 3,691,424 3,171, , % 국 1,110,000 1,110,000 0 시 376, ,000 0 군 2,205,424 1,685, ,500 대기 1,301, , , % 국 300, ,500 0 시 50,250 50,250 0 군 950, , ,000 공해관리 1,300, , , % 국 300, ,000 0 시 50,000 50,

10 군 950, , ,000 항공소음관리 1,300, , , % 국 300, ,000 0 시 50,000 50,000 0 군 950, , ,000 생활공해관리 1,000 1, % 국 시 군 기후변화적응및국민실천 1,000 1, % 국 시 군 자연 154, , % 국 38,000 38,000 0 시 34,100 34,100 0 군 82,434 82,434 0 자연환경보전 154, , % 국 38,000 38,000 0 시 34,100 34,100 0 군 82,434 82,434 0 야생동물관리 119, , % 국 38,000 38,000 0 시 19,100 19,100 0 군 62,434 62,434 0 생태계교란생물관리 30,000 30, % 시 15,000 15,000 0 군 15,000 15,000 0 국가지질공원운영 5,000 5, % 환경보호일반 122,500 60,900 61, % 시 1, ,600 군 120,900 60,900 60,000 환경보호및개선 122,500 60,900 61, % 시 1, ,600 군 120,900 60,900 60,000 환경보전및관리 112,900 51,300 61, % 시 1, ,600 군 111,300 51,300 60,000 환경개선부담금관리 9,600 9, % 사회복지 45,030,803 44,896, , % 국 18,770,882 18,951, ,890 균 200, ,100 0 기 175, ,902 1,875 시 6,741,004 6,790,033 49,029 군 19,143,040 18,780, ,646 기초생활보장 5,714,085 5,747,891 33, %

11 국 1,542,371 1,632,024 89,653 시 989, ,073 63,748 군 3,181,893 3,189,794 7,901 국민기본생활권보장 3,370,485 3,404,291 33, % 국 1,542,371 1,632,024 89,653 시 989, ,073 63,748 군 838, ,194 7,901 기초생활보장 1,740,791 1,846, , % 국 1,393,711 1,483,364 89,653 시 171, ,523 7,902 군 175, ,360 7,901 종합사회복지관운영지원 763, ,480 66, % 시 763, ,480 66,650 저소득주민복지서비스지원 630, , % 희망복지지원 235, ,764 5, % 국 148, ,660 0 시 55,070 50,070 5,000 군 32,034 32,034 0 재무활동 ( 복지지원과 ) 2,343,600 2,343, % 내부거래지출 2,343,600 2,343, % 취약계층지원 6,174,562 6,288, , % 국 3,914,352 3,920,360 6,008 시 1,773,967 1,827,951 53,984 군 486, ,228 53,985 장애인복지증진 6,174,562 6,288, , % 국 3,914,352 3,920,360 6,008 시 1,773,967 1,827,951 53,984 군 486, ,228 53,985 장애인생활안정지원 1,602,541 1,716, , % 국 965, ,209 6,008 시 303, ,695 53,984 군 333, ,614 53,985 장애인복지시설운영지원 4,572,021 4,572, % 국 2,949,151 2,949,151 0 시 1,470,256 1,470,256 0 군 152, ,614 0 보육ㆍ가족및여성 5,659,067 5,824, , % 국 2,142,929 2,227,704 84,775 기 93,476 92,201 1,275 시 1,670,439 1,713,558 43,119 군 1,752,223 1,790,937 38,714 여성 가정발전을위한추진및아동복지사업 5,659,067 5,824, , % 국 2,142,929 2,227,704 84,775 기 93,476 92,201 1,275 시 1,670,439 1,713,558 43,119 군 1,752,223 1,790,937 38,

12 여성및저소득가정발전을위한추진 275, ,263 16, % 국 1,382 1,382 0 기 84,796 83,521 1,275 시 39,432 29,087 10,345 군 150, ,273 4,750 아동보육사업추진 5,268,434 5,460, , % 국 2,046,547 2,131,322 84,775 기 8,680 8,680 0 시 1,631,007 1,684,471 53,464 군 1,582,200 1,635,664 53,464 드림스타트사업 115, ,000 10, % 국 95,000 95,000 0 군 20,000 10,000 10,000 노인ㆍ청소년 18,295,188 17,849, , % 국 11,165,200 11,165, 기 82,301 81, 시 1,793,698 1,778,972 14,726 군 5,253,989 4,822, ,246 노인복지증진및장사문화개선 18,085,856 17,640, , % 국 11,163,700 11,164, 시 1,752,173 1,737,746 14,427 군 5,169,983 4,739, ,945 재가노인복지증진 16,610,170 16,502, , % 국 11,125,489 11,125, 시 1,445,993 1,445, 군 4,038,688 3,930, ,341 노인복지시설지원 1,393,086 1,111, , % 국 38,211 38,211 0 시 306, ,892 14,288 군 1,048, , ,604 장사시설및장사문화개선 82,600 27,600 55, % 청소년복지증진 209, ,132 1, % 국 1,500 1,500 0 기 82,301 81, 시 41,525 41, 군 84,006 83, 청소년보호및육성지원 209, ,132 1, % 국 1,500 1,500 0 기 82,301 81, 시 41,525 41, 군 84,006 83, 노동 7,766,200 7,802,000 35, % 시 176, ,000 44,800 군 7,590,000 7,581,000 9,000 고용촉진및안정 7,766,200 7,802,000 35, % 시 176, ,000 44,800 군 7,590,000 7,581,000 9,

13 저소득층근로환경조성및소득지원사업 7,766,200 7,802,000 35, % 시 176, ,000 44,800 군 7,590,000 7,581,000 9,000 보훈 995, ,753 37, % 시 294, ,600 14,400 군 701, ,153 23,000 국가보훈관리및지원 995, ,753 37, % 시 294, ,600 14,400 군 701, ,153 23,000 국가보훈대상자지원 767, ,866 17, % 시 294, ,600 14,400 군 473, ,266 3,000 사회단체보조금관리운영 187, , % 현충시설신축및관리 40,000 20,000 20, % 사회복지일반 426, , % 국 균 시 군 사회복지서비스지원 426, , % 국 균 시 군 지역사회서비스 426, , % 국 균 시 군 보건 13,322,581 13,051, , % 국 4,369,921 4,363,921 6,000 균 58,000 58,000 0 기 768, , 시 1,770,529 1,768,509 2,020 군 6,355,687 6,092, ,318 보건의료 13,031,465 12,760, , % 국 4,361,823 4,355,823 6,000 균 58,000 58,000 0 기 768, , 시 1,769,679 1,767,659 2,020 군 6,073,519 5,810, ,318 저출산문제해결을위한대책사업 175, , % 저출산대책사업 175, , % 보건행정 9,739,306 9,651,891 87, % 국 4,226,319 4,220,319 6,000 기 3,250 2,050 1,

14 시 1,414,064 1,409,864 4,200 군 4,095,673 4,019,658 76,015 의료서비스행정지원 2,325,685 2,240,670 85, % 국 139, ,333 6,000 시 389, ,667 3,000 군 1,796,685 1,720,670 76,015 농어촌의료서비스개선 7,405,001 7,405, % 국 4,086,986 4,086,986 0 시 1,021,747 1,021,747 0 군 2,296,268 2,296,268 0 응급의료체계구축 8,620 6,220 2, % 기 3,250 2,050 1,200 시 2,650 1,450 1,200 군 2,720 2,720 0 감염병예방 1,020, ,509 32, % 국 12,500 12,500 0 기 126, , 시 75,240 76,443 1,203 군 806, ,180 32,896 감염병발생예방 1,020, ,509 32, % 국 12,500 12,500 0 기 126, , 시 75,240 76,443 1,203 군 806, ,180 32,896 건강증진 2,096,362 1,944, , % 국 123, ,004 0 균 58,000 58,000 0 기 638, ,167 1,954 시 280, , 군 996, , ,407 건강생활지원 1,942,032 1,797, , % 국 115, ,359 0 기 629, ,921 5,560 시 236, ,508 2,780 군 960, , ,604 모자건강관리 154, ,118 7, % 국 7,645 7,645 0 균 58,000 58,000 0 기 8,852 5,246 3,606 시 43,647 41,844 1,803 군 36,186 34,383 1,803 식품의약안전 291, , % 국 8,098 8,098 0 시 군 282, ,168 0 위생관리 291, , % 국 8,098 8,098 0 시 군 282, ,

15 음식문화개선 258, , % 안전한위생업소관리 32,796 32, % 국 8,098 8,098 0 시 군 23,848 23,848 0 농림해양수산 67,524,031 45,816,037 21,707, % 국 13,549,209 4,688,619 8,860,590 균 6,913,600 6,913,600 0 기 18,500 19, 특 1,100, ,100,000 시 14,390,768 10,433,258 3,957,510 군 31,551,954 23,761,160 7,790,794 농업ㆍ농촌 13,538,611 12,592, , % 국 2,028,450 2,100,975 72,525 균 695, ,000 0 기 18,500 19, 시 1,780,111 1,859,006 78,895 군 9,016,550 7,918,500 1,098,050 농축산업경쟁력제고를위한기반시설확충 5,118,541 4,761, , % 국 1,652,457 1,700,062 47,605 기 18,500 19, 시 698, ,321 61,188 군 2,749,451 2,282, ,960 미곡의원활한수급조절 194,340 44, , % 국 4,000 4,000 0 군 190,340 40, ,000 가축방역사업 96,682 97,698 1, % 국 9,715 10, 시 31,282 31, 군 55,685 55, 축산생산기반조성 394, , , % 국 시 20,076 20,076 0 군 374, , ,270 소득보전직접지불제및유통개선사업 1,281,878 1,282, % 국 1,137,190 1,137,190 0 기 8,500 9, 시 68,094 68,094 0 군 68,094 68,094 0 농업안정생산기반조성 677, , % 기 10,000 10,000 0 시 203, ,046 0 군 464, ,046 0 지속가능농산물생산지원 2,416,299 2,311, , % 국 501, ,466 47,094 시 375, ,570 60,935 군 1,539,292 1,326, ,

16 원예작물기술보급 44,800 44, % 효율적인농업분야사업의전개 12,510 12, % 현대영농시설확산 234, ,900 24, % 국 34,080 44,000 9,920 시 60,840 68,280 7,440 군 139, ,620 7,440 농기계화촉진지원 234, ,900 24, % 국 34,080 44,000 9,920 시 60,840 68,280 7,440 군 139, ,620 7,440 품목별전문농업경영교육으로강소농육성 98,600 97,600 1, % 국 39,300 39,300 0 시 7,200 7,200 0 군 52,100 51,100 1,000 지식농업경영을위한농업인조직체구축 98,600 97,600 1, % 국 39,300 39,300 0 시 7,200 7,200 0 군 52,100 51,100 1,000 친환경고품질쌀, 밭작물생산기술보급 121, , % 벼농사안정생산기술보급 121, , % 1 도서 2 특산품육성으로관광농업소득증대 40,738 40, % 국 15,613 15,613 0 시 10,063 10,063 0 군 15,062 15,062 0 친환경농업육성 40,738 40, % 국 15,613 15,613 0 시 10,063 10,063 0 군 15,062 15,062 0 농축산유통관리 680, ,720 94, % 시 119, ,460 0 군 561, ,260 94,000 소득보전직접직불제및유통개선사업 680, ,720 94, % 시 119, ,460 0 군 561, ,260 94,000 농수산유통지원 40, ,000 순증 농수산유통개선 40, ,000 순증 농업기반시설정비및확충 3,770,000 3,470, , % 균 600, ,000 0 시 725, ,000 0 군 2,445,000 2,145, ,000 안전영농을위한기반시설확충, 관리 3,770,000 3,470, , %

17 균 600, ,000 0 시 725, ,000 0 군 2,445,000 2,145, ,000 농업경쟁력제고를위한영농기반시설확충 171, ,724 20, % 국 3,000 3,000 0 군 168, ,724 20,000 효율적인지도사업의전개 171, ,724 20, % 국 3,000 3,000 0 군 168, ,724 20,000 면별주산품목생산성향상과 6 차산업육성연구 432, ,916 11, % 국 11,000 11,000 0 시 6,750 6,750 0 군 414, ,166 11,135 지역농업연구기반및전략작목육성 197, ,300 2, % 과학영농기반시설 234, ,616 8, % 국 11,000 11,000 0 시 6,750 6,750 0 군 216, ,866 8,730 현대영농시설확산 537, ,943 45, % 국 55,000 70,000 15,000 시 77,500 85,000 7,500 군 404, ,943 67,796 농기계화촉진지원 537, ,943 45, % 국 55,000 70,000 15,000 시 77,500 85,000 7,500 군 404, ,943 67,796 품목별전문농업경영교육으로강소농육성 450, ,116 48, % 국 52,900 52,900 0 균 25,000 25,000 0 시 32,118 32,118 0 군 340, ,098 48,000 농업인교육훈련 267, , % 국 52,900 52,900 0 군 214, ,980 0 지식농업경영을위한농업인조직체구축 182, ,236 48, % 균 25,000 25,000 0 시 32,118 32,118 0 군 125,118 77,118 48,000 친환경고품질쌀, 밭작물생산기술보급 726, ,273 7, % 국 31,950 31,950 0 시 31,047 33,814 2,767 군 663, ,509 10,084 기술보급사업지원및병해충방제 500, ,850 12, % 국 31,950 31,950 0 군 468, ,900 12,050 벼농사안정생산기술보급 197, ,186 5, % 시 31,047 33,814 2,

18 군 166, ,372 2,767 밭작물안정생산기술보급 28,038 27, % 지역특화작목발굴보급 673, , % 국 108, ,150 0 균 70,000 70,000 0 시 12,000 12,000 0 군 483, ,560 0 원예작물안정생산기술보급 162, , % 시 12,000 12,000 0 군 150, ,300 0 신소득작목육성기술보급 511, , % 국 108, ,150 0 균 70,000 70,000 0 군 333, , 도서 1 특산품육성으로관광농업소득증대 443, ,937 46, % 국 25,000 25,000 0 군 418, ,937 46,515 지역특산품육성을위한기술보급 211, , % 국 25,000 25,000 0 군 186, ,620 0 농촌관광활성화지원 231, ,317 46, % 임업ㆍ산촌 8,539,158 7,691, , % 국 1,261,212 1,176,611 84,601 균 138, ,600 0 시 399, ,198 19,594 군 6,739,554 5,996, ,340 공원녹지사업 3,937,927 3,837, , % 균 138, ,600 0 시 30,643 30,643 0 군 3,768,684 3,668, ,000 공원녹지및휴식공간조성 3,250,000 3,250, % 산림문화휴양공간조성 687, , , % 균 138, ,600 0 시 30,643 30,643 0 군 518, , ,000 산림조성사업 3,841,231 3,653, , % 국 1,261,212 1,176,611 84,601 시 369, ,555 19,594 군 2,210,870 2,127,530 83,340 산불방지사업 1,379,608 1,379, % 국 221, ,063 0 시 82,546 82,546 0 군 1,075,999 1,075,999 0 병해충방제 893, , , % 국 334, , ,440 시 74,845 35,500 39,

19 군 484, ,833 91,805 산림시설관리및조성 1,567,852 1,661,907 94, % 국 705, ,700 65,839 시 211, ,509 19,751 군 650, ,698 8,465 효율적인공공시설관리 760, , , % 효율적인녹지시설관리 760, , , % 해양수산ㆍ어촌 45,446,262 25,531,533 19,914, % 국 10,259,547 1,411,033 8,848,514 균 6,080,000 6,080,000 0 특 1,100, ,100,000 시 12,210,865 8,194,054 4,016,811 군 15,795,850 9,846,446 5,949,404 수산물유통관리 473, ,200 40, % 시 181, ,500 0 군 291, ,700 40,000 수산물유통사업및어촌소득안정 473, ,200 40, % 시 181, ,500 0 군 291, ,700 40,000 수산물유통사업및어촌소득안정 3,564, ,115 2,631, % 국 754,722 13, ,014 시 823, , ,081 군 1,986, ,194 1,344,775 수산물유통사업및어촌소득안정 3,564, ,115 2,631, % 국 754,722 13, ,014 시 823, , ,081 군 1,986, ,194 1,344,775 해상운송관리 4,576,000 2,865,200 1,710, % 시 1,472,500 1,472,500 0 군 3,103,500 1,392,700 1,710,800 어업지도선관리운영 1,553,000 1,545,000 8, % 시 1,350,000 1,350,000 0 군 203, ,000 8,000 어선및어업장비지원 945, , , % 시 122, ,500 0 군 822, , ,800 관공선유지관리 2,078, ,000 1,448, % 자원조성확대및양식기반시설확충 5,216,218 5,125,618 90, % 국 617, ,725 0 균 1,960,000 1,960,000 0 시 1,010, ,191 30,000 군 1,628,302 1,567,702 60,600 수산종자관리 1,990,000 1,990, % 균 1,560,000 1,560,000 0 시 215, ,000 0 군 215, ,

20 양식기반시설 3,226,218 3,135,618 90, % 국 617, ,725 0 균 400, ,000 0 시 795, ,191 30,000 군 1,413,302 1,352,702 60,600 바다골재관리 2,000 2, % 해사채취운영관리 2,000 2, % 어촌기반시설확충 28,281,429 13,850,000 14,431, % 국 7,855, ,855,000 균 4,120,000 4,120,000 0 특 1,100, ,100,000 시 6,513,215 3,830,000 2,683,215 군 8,693,214 5,900,000 2,793,214 어항시설확충및보강사업 28,281,429 13,850,000 14,431, % 국 7,855, ,855,000 균 4,120,000 4,120,000 0 특 1,100, ,100,000 시 6,513,215 3,830,000 2,683,215 군 8,693,214 5,900,000 2,793,214 연안환경정비 3,332,430 2,322,400 1,010, % 국 1,032, , ,500 시 2,210,165 1,452, ,515 군 90,165 90, 해양환경개선및오염방지 3,332,430 2,322,400 1,010, % 국 1,032, , ,500 시 2,210,165 1,452, ,515 군 90,165 90, 산업ㆍ중소기업 6,691,292 5,921, , % 국 2,088,250 1,709, ,250 균 244, ,705 0 시 1,105, , ,700 조 16, ,000 군 3,237,096 3,011, ,950 에너지및자원개발 6,029,625 5,385, , % 국 2,007,000 1,682, ,000 시 1,018, , ,200 군 3,004,625 2,826, ,200 에너지수급안정 4,721,625 4,077, , % 국 2,007,000 1,682, ,000 시 1,018, , ,200 군 1,696,625 1,518, ,200 농 어촌에너지안정지원관리 4,710,525 4,066, , % 국 2,007,000 1,682, ,000 시 1,018, , ,200 군 1,685,525 1,507, ,200 물가안정관리지원 1,100 1, % 무상점검지원 10,000 10, %

21 도서자가발전소운영 1,308,000 1,308, % 도서자가발전소운영비지원 1,308,000 1,308, % 산업ㆍ중소기업일반 661, , , % 국 81,250 27,000 54,250 균 244, ,705 0 시 87,241 79,741 7,500 조 16, ,000 군 232, ,721 47,750 고용정책및취업지원 631, , , % 국 81,250 27,000 54,250 균 244, ,705 0 시 87,241 79,741 7,500 조 16, ,000 군 202, ,721 47,750 지역실업해소추진 362, ,500 83, % 국 60,250 27,000 33,250 균 100, ,000 0 시 53,000 50,000 3,000 조 16, ,000 군 132, ,500 31,250 사회적경제조직육성사업 269, ,667 42, % 국 21, ,000 균 시 4, ,500 군 16, ,500 중소기업 소상공인육성 30,000 30, % 중소기업 소상공인경영안정지원 30,000 30, % 수송및교통 34,563,284 27,910,515 6,652, % 국 4,919,986 4,829,528 90,458 균 100, ,000 특 900, ,000 시 13,529,453 12,755, ,150 조 100, ,000 군 15,013,845 10,325,684 4,688,161 도로 12,109,364 7,971,363 4,138, % 국 1,039,000 1,039,000 0 특 900, ,000 시 1,791,643 1,290, ,000 조 100, ,000 군 8,278,721 5,641,720 2,637,001 도로시설관리 10,589,864 6,951,863 3,638, % 국 1,039,000 1,039,000 0 특 900, ,000 시 1,791,643 1,290, ,000 조 100, ,000 군 6,759,221 4,622,220 2,137,001 군도확장및개설 6,684,285 4,364,285 2,320, % 국 1,039,000 1,039,

22 특 900, ,000 시 1,722,643 1,222, ,000 군 3,022,642 2,102, ,000 도로유지관리 1,829,578 1,327, , % 시 69,000 68,000 1,000 조 100, ,000 군 1,660,578 1,259, ,000 교량유지관리 380,000 30, , % 농어촌도로확장및개설 1,496,001 1,030, , % 마을안길재포장 200, , % 토지보상 1,519,500 1,019, , % 도로편입토지보상 1,519,500 1,019, , % 해운ㆍ항만 200, ,000 순증 국제항로개설 200, ,000 순증 군정주요업무추진 ( 국제항로 ) 200, ,000 순증 대중교통ㆍ물류등기타 22,253,920 19,939,152 2,314, % 국 3,880,986 3,790,528 90,458 균 100, ,000 시 11,737,810 11,464, ,150 군 6,535,124 4,683,964 1,851,160 대중교통육성지원 22,216,550 19,904,622 2,311, % 국 3,880,986 3,790,528 90,458 균 100, ,000 시 11,737,810 11,464, ,150 군 6,497,754 4,649,434 1,848,320 해상교통서비스지원 18,379,550 18,024, , % 국 3,872,056 3,790,528 81,528 시 10,127,810 10,164,660 36,850 군 4,379,684 4,069, ,250 육상교통서비스지원 3,837,000 1,880,000 1,957, % 국 8, ,930 균 100, ,000 시 1,610,000 1,300, ,000 군 2,118, ,000 1,538,070 대중교통육성지원 37,370 34,530 2, % 육상교통서비스지원 37,370 34,530 2, % 국토및지역개발 38,364,584 35,238,334 3,126, % 국 11,911,844 11,386, ,000 균 9,794,000 9,794,000 0 특 10, ,000 시 5,943,199 5,065, ,200 군 10,705,541 8,991,491 1,714,050 지역및도시 38,364,584 35,238,334 3,126, % 국 11,911,844 11,386, ,

23 균 9,794,000 9,794,000 0 특 10, ,000 시 5,943,199 5,065, ,200 군 10,705,541 8,991,491 1,714,050 도서지역개발 ( 미래협력과 ) 12,801,140 12,751,140 50, % 균 9,794,000 9,794,000 0 시 1,299,000 1,299,000 0 군 1,708,140 1,658,140 50,000 특수상황지역 12,801,140 12,751,140 50, % 균 9,794,000 9,794,000 0 시 1,299,000 1,299,000 0 군 1,708,140 1,658,140 50,000 지역안전 2,000,000 2,000, % 국 1,600,000 1,600,000 0 시 200, ,000 0 군 200, ,000 0 대피시설관리 2,000,000 2,000, % 국 1,600,000 1,600,000 0 시 200, ,000 0 군 200, ,000 0 도서지역개발 144,455 72,455 72, % 국 25,855 25,855 0 시 15,800 15,800 0 군 102,800 30,800 72,000 농어촌에너지안정지원관리 144,455 72,455 72, % 국 25,855 25,855 0 시 15,800 15,800 0 군 102,800 30,800 72,000 도서미관조성 120, , % 노점상및노상적치물등정비 120, , % 도서지역개발 2,500 2, % 미래지향적도시개발모델구축 2,500 2, % 도서지역개발 115,849 15, , % 미래지향적도시개발모델구축 115,849 15, , % 주거환경개선 6,257,456 5,622, , % 국 2,604,418 2,604,418 0 시 1,712,690 1,077, ,000 군 1,940,348 1,940,348 0 주거복지증진사업 759, , % 국 604, ,418 0 시 77,690 77,690 0 군 77,690 77,690 0 건축물및시설물관리 1,497, , , % 시 635, ,

24 도시재생사업 4,000,000 4,000, % 국 2,000,000 2,000,000 0 시 1,000,000 1,000,000 0 군 1,000,000 1,000,000 0 경관형성사업 2,950,000 2,350, , % 시 1,000,000 1,000,000 0 군 1,950,000 1,350, ,000 경관형성사업 2,950,000 2,350, , % 시 1,000,000 1,000,000 0 군 1,950,000 1,350, ,000 주거환경개선 2,598,000 2,598, % 시 49,000 49,000 0 군 2,549,000 2,549,000 0 농어촌빈집정비 98,000 98, % 시 49,000 49,000 0 군 49,000 49,000 0 건축물및시설물관리 2,500,000 2,500, % 도서미관조성 286,000 1, , % 시 150, ,000 군 136,000 1, ,000 광고물정비 286,000 1, , % 시 150, ,000 군 136,000 1, ,000 주건환경개선 ( 종합민원과 ) 17,200 17, % 건축물및시설물관리 ( 종합민원과 ) 17,200 17, % 지적행정 172, ,963 10, % 국 43,238 43,238 0 특 10, ,000 군 119, ,725 0 공신력있는지적관리 84,021 84, % 국 43,238 43,238 0 군 40,783 40,783 0 신속한지적민원처리 26,345 26, % 새주소사업 62,597 52,597 10, % 특 10, ,000 군 52,597 52,597 0 토지행정 155, ,113 19, % 국 20,333 20,333 0 군 135, ,780 19,350 토지정보시스템유지관리 67,000 67, % 적정하고균형있는지가관리 56,253 56, % 국 20,333 20,333 0 군 35,920 35,

25 투명한거래질서확립을위한토지관리 32,210 12,860 19, % 도서지역개발 10,305,140 8,950,240 1,354, % 국 7,618,000 7,093, ,000 시 1,333,000 1,240,800 92,200 군 1,354, , ,700 서해 5 도종합발전 10,305,140 8,950,240 1,354, % 국 7,618,000 7,093, ,000 시 1,333,000 1,240,800 92,200 군 1,354, , ,700 지역안전 438, , % 시 183, ,709 0 군 254, ,709 0 대피시설관리 438, , % 시 183, ,709 0 군 254, ,709 0 예비비 3,542,372 2,546, , % 예비비 3,542,372 2,546, , % 재원관리 3,542,372 2,546, , % 예비비 3,542,372 2,546, , % 기타 47,384,407 46,230,939 1,153, % 국 162, ,668 0 시 36,084 36, 군 47,185,655 46,031,882 1,153,773 기타 47,384,407 46,230,939 1,153, % 국 162, ,668 0 시 36,084 36, 군 47,185,655 46,031,882 1,153,773 행정운영경비 ( 의회사무과 ) 828, ,065 32, % 인력운영비 ( 의회사무과 ) 800, ,182 30, % 기본경비 ( 의회사무과 ) 28,035 29,883 1, % 행정운영경비 ( 기획조정실 ) 121, , % 인력운영비 78,727 82,567 3, % 기본경비 42,639 38,166 4, % 행정운영경비 ( 농업정책실 ) 96,839 93,570 3, % 인력운영비 56,234 56, % 기본경비 40,605 37,336 3, % 행정운영경비 ( 미래협력과 ) 121,839 89,796 32, % 인력운영비 89,745 56,233 33, % 기본경비 32,094 33,563 1, %

26 행정운영경비 ( 법무감사과 ) 79,455 77,095 2, % 인력운영비 47,582 47, % 기본경비 31,873 29,513 2, % 행정운영경비 ( 행정안전과 ) 32,641,105 33,055, , % 국 162, ,668 0 시 36,084 36, 군 32,442,353 32,856, ,962 인력운영비 32,123,441 32,606, , % 국 162, ,668 0 시 36,084 36, 군 31,924,689 32,407, ,762 기본경비 517, ,864 68, % 행정운영경비 ( 복지지원과 ) 134, , % 인력운영비 86,513 86, % 기본경비 48,383 48, % 행정운영경비 ( 관광문화진흥과 ) 90,911 90, % 인력운영비 59,233 59, % 기본경비 31,678 31, % 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 126, ,583 3, % 인력운영비 77,244 77, % 기본경비 49,343 46,339 3, % 행정운영경비 ( 환경녹지과 ) 109, , % 인력운영비 72,918 72, % 기본경비 36,434 36, % 행정운영경비 ( 수산과 ) 878, ,970 80, % 인력운영비 628, ,588 80, % 기본경비 250, , % 행정운영경비 ( 건설과 ) 117, ,855 2, % 인력운영비 74,089 71,617 2, % 기본경비 43,238 43, % 행정운영경비 ( 해양시설과 ) 87,588 87, % 인력운영비 56,234 56, % 기본경비 31,354 31, % 행정운영경비 ( 도서주거개선과 ) 115, ,112 1, %

27 인력운영비 60,559 60, % 기본경비 54,653 53,553 1, % 행정운영경비 ( 재무과 ) 193, , % 인력운영비 118, , % 기본경비 75,135 75, % 행정운영경비 ( 종합민원과 ) 129, ,757 1, % 인력운영비 95,105 95, % 기본경비 34,188 32,652 1, % 행정운영경비 ( 서해5도지원담당관 ) 63,790 71,890 8, % 인력운영비 25,954 25, % 기본경비 37,836 45,936 8, % 행정운영경비 ( 보건소 ) 4,953,214 4,953, % 인력운영비 4,709,477 4,709, % 기본경비 243, , % 행정운영경비 ( 건강증진과 ) 25,046 25, % 기본경비 25,046 25, % 행정운영경비 ( 농업기술센터 ) 1,684,337 1,684, % 인력운영비 1,522,411 1,522, % 기본경비 161, , % 행정운영경비 ( 옹진군시설경영사업소 ) 1,186, , , % 인력운영비 1,117, , , % 기본경비 68,565 85,935 17, % 행정운영경비 ( 북도면 ) 333, ,027 15, % 인력운영비 ( 북도면 ) 157, ,157 8, % 기본경비 ( 북도면 ) 175, ,870 6, % 행정운영경비 ( 연평면 ) 346, ,932 3, % 인력운영비 ( 연평면 ) 161, ,148 4, % 기본경비 ( 연평면 ) 184, ,784 1, % 행정운영경비 ( 백령면 ) 449, ,407 8, % 인력운영비 ( 백령면 ) 265, ,167 8, % 기본경비 ( 백령면 ) 183, , % 행정운영경비 ( 대청면 ) 386, ,036 3, %

28 인력운영비 ( 대청면 ) 178, ,280 4, % 기본경비 ( 대청면 ) 207, ,756 1, % 행정운영경비 ( 덕적면 ) 348, ,413 4, % 인력운영비 ( 덕적면 ) 169, ,271 4, % 기본경비 ( 덕적면 ) 179, , % 행정운영경비 ( 자월면 ) 367, ,702 46, % 인력운영비 ( 자월면 ) 165, ,248 17, % 기본경비 ( 자월면 ) 201, ,454 29, % 행정운영경비 ( 영흥면 ) 342, ,266 4, % 인력운영비 ( 영흥면 ) 167, ,402 3, % 기본경비 ( 영흥면 ) 174, ,864 7, % 재무활동 ( 기획조정실 ) 683, ,294 순증 보전지출 683, ,294 순증 재무활동 ( 미래협력과 ) 300, , % 내부거래지출 300, , % 재무활동 ( 건강증진과 ) 41,758 41, % 내부거래지출 41,758 41, %

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6 세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892

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자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5 세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500,000 470,300,000 35,200,000 7.48% 정책사업 402,223,869 370,394,599 31,829,270 8.59% 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055,360 12.24% 행정운영경비 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42%

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@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp 2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조

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