부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

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1 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 건전재정운영단위 : 예산관리 기획감사실 26,787,354 19,008,001 7,779,353 국 79,825 77,700 2,125 지 4,464,000 4,164, ,000 기 215,750 68, ,750 도 1,566,047 1,276, ,887 군 20,461,732 13,422,141 7,039,591 건전재정운영 560, ,202 36,640 예산관리 560, ,202 36,640 예산편성및운영 95,737 79,097 16, 일반보상금 행사실비보상금 예산관련위원회참석자실비보상 4,000원 *32명*5회 포상금 16, , 포상금 16, ,000 신속집행실적평가우수부서평가 2,000,000원 *4개그룹*2회 16, ,000 예산집중관리 445, ,000 20, 여비 360, ,000 20, 국제화여비 220, ,000 20,000 국제화여비 220, ,000 20,000 마을발전기반구축 454, ,980 0 지 119, ,000 0 군 335, ,980 0 지역발전역량강화 454, ,980 0 지 119, ,000 0 군 335, ,980 0 시군역량강화 ( 국고 ) 170, ,000 0 지 119, ,000 0 군 51,000 51, 연구개발비 57,000 85,000 28,000 지 39,900 59,500 19,600 군 17,100 25,500 8, 연구용역비 57,000 85,000 28,000 주민주도형중장기마을발전계획수립 0 50,000 50,000 지 0 35,000 35,000 군 0 15,000 15,000 마을간단지표조사 22, ,000 지 15, ,400 군 6, , 민간이전 113,000 85,000 28,000 지 79,100 59,500 19,600 군 33,900 25,500 8,

2 부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000 8,100 6, 민간위탁금 63,000 58,000 5,000 주민역량강화교육 5,000,000원 *4회 20,000 15,000 5,000 지 14,000 10,500 3,500 군 6,000 4,500 1,500 지역문화정체성확립 11,360,760 8,513,360 2,847,400 지 2,689,000 2,689,000 0 기 68,000 68,000 0 도 903, , ,000 군 7,700,060 4,965,660 2,734,400 지역문화예술육성및진흥 3,984,000 1,851,600 2,132,400 기 68,000 68,000 0 도 156,200 43, ,000 군 3,759,800 1,740,400 2,019,400 문화마인드제고사업 16,000 9,600 6, 일반운영비 16,000 9,600 6, 사무관리비 16,000 9,600 6,400 횡성문화예술홍보물제작 800,000원 *20회 16,000 9,600 6,400 지역축제활성화지원 160, ,000 60, 연구개발비 30, , 연구용역비 30, ,000 지역축제평가용역 30, ,000 안흥찐빵축제 10, ,000 둔내토마토축제 10, ,000 청일더덕축제 10, , 시설비및부대비 30, , 행사관련시설비 30, ,000 지역축제행사장기반조성 30, ,000 둔내토마토축제 150, ,000 50, 민간이전 150, ,000 50, 민간행사사업보조 150, ,000 50,000 둔내고랭지토마토축제지원 150, ,000 50,000 횡성문화원사업활동지원 212, ,000 50, 민간이전 207, ,000 50, 민간경상사업보조 107,000 77,000 30,000 횡성문화원문화사업유지관리 107,000 77,000 30, 민간단체법정운영비보조 100,000 80,000 20,000 횡성문화원경상운영 100,000 80,000 20,

3 부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 강원도우수축제지원 ( 도 ) 110, ,000 도 55, ,000 군 55, , 민간이전 110, ,000 도 55, ,000 군 55, , 민간행사사업보조 110, ,000 횡성한우축제지원 110, ,000 도 55, ,000 군 55, ,000 횡성문화재단운영 1,740, ,740, 출연금 1,740, ,740, 출연금 1,740, ,740,000 횡성문화재단운영 174, ,000 횡성문화재단사업비 1,566, ,566,000 열린공간작은문화예술공연 ( 도 ) 116, ,000 도 58, ,000 군 58, , 일반운영비 116, ,000 도 58, ,000 군 58, , 행사운영비 116, ,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 116, ,000 도 58, ,000 군 58, ,000 문화기반시설확충및관리 7,376,760 6,661, ,000 지 2,689,000 2,689,000 0 도 747, ,500 0 군 3,940,260 3,225, ,000 정금민속관관리 332, ,760 15, 시설비및부대비 315, ,000 15, 감리비 15, ,000 민속박물관수장고건립감리비 15, ,000 지방문화원시설비지원 ( 자체 ) 1,500, , , 시설비및부대비 1,500, , , 시설비 1,500, , ,000 횡성문화원건립 ( 자체 ) 1,500, , ,000 문화유산전승보전 612, , ,803 국 73,000 73,000 0 도 77,250 77,250 0 군 462, , ,803 문화재및유적관리 612, , ,

4 부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 국 73,000 73,000 0 도 77,250 77,250 0 군 462, , ,803 문화재보수및유적정비 47,631 10,288 37, 일반운영비 27,631 10,288 17, 사무관리비 27,211 9,868 17,343 횡성성당무인경비용역비 1,811 1, 횡성성당 cctv 설치 문화유산홍보물제작 8,298원 *2,000부 16, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 상동리석불좌상보호담장설치 20, ,000 전통향교문화전승보전 38,070 28,610 9, 민간이전 38,070 28,610 9, 민간경상사업보조 29,070 19,610 9,460 인성교육 5, ,500 유학강좌 60,000원 *33회* 주2회 3, ,960 전통사찰방재시스템구축 ( 봉복사 )( 국고 ) 146, ,000 0 국 73,000 73,000 0 도 36,500 36,500 0 군 36,500 36, 시설비및부대비 0 146, ,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36, 시설비 0 146, ,000 봉복사방재시스템구축 0 146, ,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36, 민간자본이전 146, ,000 국 73, ,000 도 36, ,500 군 36, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 146, ,000 봉복사방재시스템구축 146, ,000 국 73, ,000 도 36, ,500 군 36, ,500 문화재및전통사찰보수정비 ( 자체 ) 220,000 20, , 시설비및부대비 220,000 20, , 시설비 220,000 20, ,000 문화재및유적긴급보수 30,000 20,000 10,

5 부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 서원압곡취석정보수 40, ,000 등록문화재횡성성당주변정비 150, ,000 관광수요창출 5,336,929 3,372,263 1,964,666 국 6,825 4,700 2,125 지 1,656,000 1,356, ,000 기 147, ,750 도 585, , ,887 군 2,941,257 1,603,353 1,337,904 고품격관광기반구축 4,655,545 3,065,845 1,589,700 지 1,618,000 1,318, ,000 도 541, , ,250 군 2,495,895 1,352,445 1,143,450 유현문화관광지조성 52,000 30,000 22, 시설비및부대비 52,000 30,000 22, 시설비 52,000 30,000 22,000 유현문화관광지환지 22, ,000 관광지시설물유지관리 338, , , 일반운영비 46,400 40,400 6, 사무관리비 12,000 6,000 6,000 선바위자연캠핑장홈페이지제작 6, , 시설비및부대비 248, , , 시설비 248, , ,000 도로변, 관광지안내간판정비 50, ,000 병지방공중화장실안내입간판제작 (1 개소 ) 8, ,000 병지방캠핑장친환경지붕정비 5,000,000원 *3동 15, ,000 먹거리단지주차장및배수로정비 20, ,000 삼형제바위및도깨비도로안내표지판제작 5,000,000원 *2개소 10, ,000 님아그강을건너지마오둘레길사리부설 10, ,000 우천둘레길표지판정비 10, ,000 강림산소길표지판정비 10, ,000 산소길조성 350, , , 시설비및부대비 350, , , 시설비 350, , ,000 가담노을길 2 차조성공사 100, ,000 가담노을길운동기구및꽃길조성 30, ,000 치악산둘레길, 노고사주차장토지매입비 220, ,000 20,000 섬강감성문화마을조성 ( 국고 ) 2,236,000 1,636, ,000 지 1,118, , ,000 도 335, ,400 90,000 군 782, , ,

6 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 401 시설비및부대비 2,236,000 1,636, ,000 지 1,118, , ,000 도 335, ,400 90,000 군 782, , , 시설비 2,230,240 1,630, ,000 섬강감성문화마을조성 2,230,240 1,630, ,000 지 1,115, , ,000 도 334, ,536 90,000 군 780, , ,000 탐방로안내체계구축 ( 구방호수길 ) 500, , 시설비및부대비 500, , 시설비 500, ,000 구방호수길조성 500, ,000 태기산고원힐링관광지조성사업 ( 국고 ) 30, , 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,000 태기산 1200 고원힐링관광지조성사업 30, ,000 우리마을공공디자인제작지원 ( 도 ) 80, ,000 도 30, ,000 군 50, , 시설비및부대비 80, ,000 도 30, ,000 군 50, , 시설비 80, ,000 우리마을공공디자인제작지원 80, ,000 도 30, ,000 군 50, ,000 캠핑장운영개선및활성화사업 ( 도 ) 68, ,700 도 26, ,250 군 42, , 시설비및부대비 40, ,500 도 12, ,150 군 28, , 시설비 40, ,500 야영장안전위생개보수 40, ,500 도 12, ,150 군 28, , 민간자본이전 28, ,200 도 14, ,100 군 14, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 28, ,200 야영장안전위생개보수 28, ,200 도 14, ,100 군 14, ,

7 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 관광수요맞춤형홍보 681, , ,966 국 6,825 4,700 2,125 지 38,000 38,000 0 기 147, ,750 도 43,447 12,810 30,637 군 445, , ,454 관광홍보마케팅 139,763 58,616 81, 일반운영비 90,000 20,000 70, 공공운영비 40,000 20,000 20,000 관광홍보관운영 40,000 20,000 20, 년북경국제관광박람회 20, , 행사운영비 50, ,000 K-POP 콘서트해외홍보 50, , 일반보상금 13,536 3,536 10, 기타보상금 10, ,000 단체관광객유치지원 200,000원 *50회 10, , 자치단체등이전 26,147 25,000 1, 자치단체간부담금 26,147 25,000 1, 년관광마케팅협의회사업집행잔액 1, ,147 관광서비스개선 49,971 36,802 13, 인건비 45,131 31,962 13, 기간제근로자등보수 45,131 31,962 13,169 병지방공중화장실및주차장관리인건비 12, ,269 기본급 55,200원 *1명*184일 10, ,157 주휴수당 55,200원 *31일 1, ,712 명절휴가비 400,000원 *1회 관광해설사및관광안내통역원근무복 3,600 2, 근무복 ( 하복 ) 150,000원 *8명 1, 근무복 ( 동복 ) 300,000원 *8명 2,400 1, 문화관광해설사육성 ( 활동비지급보조 )( 국고 ) 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1, 군 4,778 3,290 1, 일반보상금 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1, 군 4,778 3,290 1, 기타보상금 13,650 9,400 4,250 문화관광해설사활동비 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1, 군 4,778 3,290 1,

8 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 야영장활성화프로그램운영 ( 국고 ) 200, ,000 기 100, ,000 도 30, ,000 군 70, , 일반운영비 200, ,000 기 100, ,000 도 30, ,000 군 70, , 행사운영비 200, ,000 야영장활성화프로그램운영 200, ,000 기 100, ,000 도 30, ,000 군 70, ,000 야영장개보수사업 ( 국고 ) 76, ,400 기 47, ,750 군 28, , 민간자본이전 76, ,400 기 47, ,750 군 28, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 76, ,400 관내등록야영장개보수 (3 개소 ) 76, ,400 기 47, ,750 군 28, ,650 재무활동 ( 기획감사실 ) 4,183,844 1,500,000 2,683,844 보전지출 4,183,844 1,500,000 2,683,844 국도비보조금상환 4,183,844 1,500,000 2,683, 반환금기타 4,183,844 1,500,000 2,683, 국고보조금반환금 2,924,401 1,000,000 1,924,401 국고보조금반환 2,924,401 1,000,000 1,924, 시ㆍ도비보조금반환금 1,259, , ,443 도비보조금반환 1,259, , ,

9 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 저소득층생활보장사업 주민복지지원과 64,022,780 57,873,179 6,149,601 국 30,251,892 29,713, ,988 지 270, ,664 0 기 348, ,059 5,126 도 6,471,049 5,450,772 1,020,277 군 26,680,990 22,094,780 4,586,210 국민기초생활보장제도내실화 6,022,568 5,659, ,361 국 3,901,969 3,735, ,849 도 512, ,321 16,606 군 1,607,672 1,427, ,906 저소득층생활보장사업 5,005,642 4,755, ,061 국 3,901,969 3,735, ,849 도 474, ,934 16,606 군 629, ,527 66,606 저소득층지원 136,355 86,355 50, 민간이전 50, , 사회복지사업보조 50, ,000 저소득층김장담그기사업추진 50,000원 *1,000가구 50, ,000 생계급여 ( 국고 ) 4,716,061 4,550, ,061 국 3,772,849 3,640, ,849 도 471, ,000 16,606 군 471, ,000 16, 일반보상금 4,716,061 4,550, ,061 국 3,772,849 3,640, ,849 도 471, ,000 16,606 군 471, ,000 16, 사회보장적수혜금 4,716,061 4,550, ,061 생계급여 4,716,061 4,550, ,061 국 3,772,849 3,640, ,849 도 471, ,000 16,606 군 471, ,000 16,606 양곡할인 ( 수급자 )( 국고 ) 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34, 일반보상금 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34, 사회보장적수혜금 90,000 56,000 34,000 기초생활수급자정부양곡할인지원양곡대금 지급 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34,000 취약계층지원 1,016, , ,300 도 38,387 38,387 0 군 978, , ,300 푸드뱅크운영 72,000 52,700 19, 민간이전 72,000 52,700 19,

10 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 취약계층지원 05 민간위탁금 72,000 52,700 19,300 기초푸드뱅크운영 72,000 52,700 19,300 사회복지시설지원 692, ,016 94,000 도 2,000 2,000 0 군 690, ,016 94, 민간이전 688, ,000 94,000 도 2,000 2,000 0 군 686, ,000 94, 민간위탁금 684, ,000 94,000 횡성군종합사회복지관운영 684, ,000 94,000 보훈선양사업 1,569,354 1,369, ,000 도 군 1,568,554 1,368, ,000 횡성호국공원조성사업 200, ,000 횡성호국공원조성사업 200, , 민간자본이전 200, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 200, ,000 횡성호국공원조성사업 200, ,000 저소득층생활지원활성화 456, ,324 3,000 국 225, ,162 0 도 19,500 19,500 0 군 211, ,662 3,000 저소득층생활지원 456, ,324 3,000 국 225, ,162 0 도 19,500 19,500 0 군 211, ,662 3,000 저소득층지원사업 145, ,500 3, 민간이전 28,000 25,000 3, 민간경상사업보조 28,000 25,000 3,000 횡성사랑십시일반운동지원 28,000 25,000 3,000 수요자중심복지지원체계구축 1,069,263 1,005,363 63,900 국 111, ,277 8,200 지 270, ,664 0 도 18,285 18,285 0 군 668, ,137 55,700 자원봉사활성화 516, ,843 40,000 국 22,077 22,077 0 도 7,000 7,000 0 군 487, ,766 40,000 자원봉사센터운영지원사업 ( 도 ) 472, ,689 40,000 도 7,000 7,000 0 군 465, ,689 40, 민간이전 472, ,689 40,

11 부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 자원봉사활성화 도 7,000 7,000 0 군 465, ,689 40, 민간단체법정운영비보조 472, ,689 40,000 자원봉사센터운영지원 458, ,689 40,000 사회복지서비스강화 552, ,520 23,900 국 89,400 81,200 8,200 지 270, ,664 0 도 11,285 11,285 0 군 181, ,371 15,700 찾아가는복지서비스차량지원 ( 국고 ) 112,500 88,600 23,900 국 52,500 44,300 8,200 군 60,000 44,300 15, 일반운영비 7, , 공공운영비 7, ,500 찾아가는복지서비스차량운영지원 7, , 민간자본이전 0 88,600 88,600 국 0 44,300 44,300 군 0 44,300 44, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 88,600 88,600 찾아가는복지서비스차량구입 0 88,600 88,600 국 0 44,300 44,300 군 0 44,300 44, 자산취득비 105, ,000 국 52, ,500 군 52, , 자산및물품취득비 105, ,000 찾아가는복지서비스차량구입 21,000,000원 *5대 105, ,000 국 52, ,500 군 52, ,500 노인복지증진 33,572,635 28,784,712 4,787,923 국 18,744,715 18,712,042 32,673 도 2,906,914 1,930, ,347 군 11,921,006 8,142,103 3,778,903 노후소득보장 22,350,173 21,382, ,120 국 17,689,837 17,689,837 0 도 1,664, , ,120 군 2,996,225 2,971,225 25,000 노인사회활동지원사업 ( 도 ) 1,306, , ,120 도 1,112, , ,120 군 194, ,156 25, 민간이전 1,306, , ,120 도 1,112, , ,120 군 194, ,156 25, 사회복지사업보조 1,306, , , 세시대어르신일자리사업 ( 특화형 ) 50, ,

12 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후소득보장 도 25, ,000 군 25, ,000 노인소득보장확대사업 ( 일자리 ) 918, ,120 도 918, ,120 노인요양보호기반확충 2,634,751 2,588,507 46,244 국 204, ,318 6,424 도 812, ,217 14,320 군 1,617,472 1,591,972 25,500 요양시설운영 ( 도 ) 1,890,371 1,856,608 33,763 도 736, ,045 13,108 군 1,154,218 1,133,563 20, 일반보상금 1,890,371 1,856,608 33,763 도 736, ,045 13,108 군 1,154,218 1,133,563 20, 사회보장적수혜금 1,890,371 1,856,608 33,763 장기요양기관공단예탁금 ( 재가급여 ) 418, ,517 7,547 장기요양기관공단예탁금 ( 시설급여 ) 및등급 외자지원 1,472,307 1,446,091 26,216 도 736, ,045 13,108 군 736, ,046 13,108 양로시설운영비지원 ( 국고 ) 199, , 국 139, , 도 11,980 11, 군 47,918 47, 민간이전 199, , 국 139, , 도 11,980 11, 군 47,918 47, 사회복지사업보조 199, , 양로시설운영비지원 ( 스마일카운티 ) 199, , 국 139, , 도 11,980 11, 군 47,918 47, 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 ( 국고 ) 129, ,392 11,568 국 64,980 59,196 5,784 도 12,996 11,839 1,157 군 51,984 47,357 4, 민간자본이전 129, ,392 11,568 국 64,980 59,196 5,784 도 12,996 11,839 1,157 군 51,984 47,357 4, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 118, ,392 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 0 118, ,392 국 0 59,196 59,196 도 0 11,839 11,839 군 0 47,357 47, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 129, ,

13 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인요양보호기반확충 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 129, ,960 국 64, ,980 도 12, ,996 군 51, ,984 평생건강증진 2,184,086 2,248,477 64,391 국 760, ,887 63,329 도 119, ,722 5,813 군 1,303,619 1,298,868 4,751 노인교육프로그램지원 340, ,183 8, 민간이전 325, ,560 8, 민간단체법정운영비보조 83,960 75,960 8,000 노인복지증진사업 ( 대한노인회횡성군지회 ) 83,960 75,960 8,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비 )( 국고 ) 215, ,120 20,696 국 150, ,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4, 인건비 215, ,120 20,696 국 150, ,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4, 기간제근로자등보수 215, ,120 20,696 노인돌봄기본서비스인건비 215, ,120 20,696 국 150, ,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4,964 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비군비추가 ) 315, ,176 20, 인건비 315, ,176 20, 기간제근로자등보수 315, ,176 20,000 노인돌봄기본서비스인건비 ( 군비 ) 315, ,176 20,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 독거노인센터운영비 )( 국고 ) 39,886 40, 국 27,920 28, 도 2,393 2,400 7 군 9,573 9, 일반보상금 4,886 5, 국 3,420 3, 도 군 1,173 1, 행사실비보상금 4,886 5, 독거노인센터사례발표회 2,443,000원 *2회 4,886 5, 국 3,420 3, 도 군 1,173 1, 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 406, ,634 64,843 국 284, ,144 45,

14 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 도 24,407 28,298 3,891 군 97, ,192 15, 민간이전 406, ,634 64,843 국 284, ,144 45,390 도 24,407 28,298 3,891 군 97, ,192 15, 민간위탁금 406, ,634 64,843 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 406, ,634 64,843 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 국 284, ,144 45,390 도 24,407 28,298 3,891 군 97, ,192 15, , ,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12, 군 49,600 50,800 1, 인건비 124, ,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12, 군 49,600 50,800 1, 기간제근로자등보수 124, ,000 3,000 응급돌봄운영지원인건비 124, ,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12, 군 49,600 50,800 1,200 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9, 군 34,504 36,000 1, 일반운영비 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9, 군 34,504 36,000 1, 공공운영비 86,262 90,000 3,738 응급돌봄공공운영비 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9, 군 34,504 36,000 1,496 활기찬경로당운영 2,951,299 2,213, ,950 국 89, ,578 도 310, ,637 24,720 군 2,551,364 1,927, ,652 경로당운영활성화 1,637, , , 인건비 7,150 4,000 3, 기간제근로자등보수 7,150 4,000 3,150 경로당시설일제조사 70,000원 *3명*15일 3, ,

15 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 401 시설비및부대비 414, , , 시설비 403, , ,000 경로당신축사업 200, , 민간자본이전 739, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 739, , ,200 경로당개보수및물품지원 600, , ,000 유현 3 리경로당증축사업지원 139, ,200 경로당운영지원 ( 도 ) 727,734 1,007, ,501 도 207, ,247 55,900 군 520, , , 민간이전 509, , ,501 도 101, ,847 55,900 군 407, , , 민간경상사업보조 509, , ,501 경로당난방비지원 0 280, ,500 도 0 56,100 56,100 군 0 224, ,400 경로당운영비지원 509, , 도 101, , 군 407, , 민간자본이전 18,000 18,000 0 도 5,400 5,400 0 군 12,600 12, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 18,000 18,000 경로당에어컨보급사업 0 18,000 18,000 도 0 5,400 5,400 군 0 12,600 12, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 18, ,000 경로당에어컨보급사업 18, ,000 도 5, ,400 군 12, ,600 경로당냉난방비및양곡비지원 ( 국고 ) 375, ,101 국 89, ,578 도 80, ,620 군 204, , 일반보상금 67, ,901 국 12, ,778 도 11, ,500 군 43, , 사회보장적수혜금 67, ,901 경로당양곡지원 51, ,112 국 12, ,778 도 11, ,500 군 26, ,834 경로당양곡지원 ( 군비추가 ) 16, ,

16 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 307 민간이전 307, ,200 국 76, ,800 도 69, ,120 군 161, , 민간경상사업보조 307, ,200 경로당냉난방비지원 307, ,200 국 76, ,800 도 69, ,120 군 161, ,280 장묘시설운영 3,288, ,126 3,100,000 횡성공설묘원및추모관운영관리 3,288, ,126 3,100, 시설비및부대비 3,110,000 10,000 3,100, 시설비 3,110,000 10,000 3,100,000 횡성공설묘원조성사업 ( 도로 ) 1,600, ,600,000 횡성공설묘원조성사업 ( 주차장 ) 1,500, ,500,000 여성지위향상 1,162,513 1,088,330 74,183 국 4,538 4,538 0 기 309, ,051 2,606 도 74,350 74, 군 773, ,494 71,474 여성복지증진 468, ,439 54,000 국 4,538 4,538 0 기 38,005 38,005 0 도 19,569 19,569 0 군 406, ,327 54,000 여성회관관리및교육프로그램운영 342, ,680 54, 시설비및부대비 52, , 시설비 52, ,500 3 층옥상누수방수공사 20, ,000 여성회관신축기본계획용역 22, ,000 여성회관 1층커뮤니티공간리모델링 ( 구여협 사무실 ) 3, ,000 강당및생활체육실방음문설치 2,500,000원 *3개소 7, , 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,500 여성회관기기 ( 오버록머신 ) 구입 1, ,500 아동. 여성안전지역연대운영 ( 국고 ) 7,240 9,075 1,835 국 3,620 4, 도 군 2,896 3, 민간이전 0 1,835 1,835 국 도

17 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 여성복지증진 군 민간경상사업보조 0 1,835 1,835 아동안전지도제작 0 1,835 1,835 국 도 군 아동안전지도제작지원 ( 국고 ) 1, ,835 국 도 군 민간이전 1, ,835 국 도 군 민간경상사업보조 1, ,835 아동안전지도제작 1, ,835 국 도 군 결혼이민자및다문화가족지원 416, ,939 20,183 기 172, ,590 2,606 도 21,423 21, 군 222, ,029 17,474 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 ( 국고 ) 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3, 군 13,856 15,336 1, 민간이전 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3, 군 13,856 15,336 1, 사회복지사업보조 57,735 63,900 6,165 다문화가족자녀양육및자녀생활방문교육서 비스지원 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3, 군 13,856 15,336 1,480 결혼이민자통 번역서비스 ( 국고 ) 21,375 17,232 4,143 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1, 군 5,130 4, 민간이전 21,375 17,232 4,143 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1, 군 5,130 4, 민간경상사업보조 21,375 17,232 4,143 결혼이민자통 번역서비스 21,375 17,232 4,

18 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1, 군 5,130 4, 다문화가족자녀언어발달지원 ( 국고 ) 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20, 도 1,828 1, 군 7,310 7, 민간이전 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20, 도 1,828 1, 군 7,310 7, 사회복지사업보조 30,459 29,456 1,003 다문화가정자녀언어발달지원 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20, 도 1,828 1, 군 7,310 7, 이중언어가족환경조성 ( 국고 ) 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1, 군 5,130 4,001 1, 민간이전 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1, 군 5,130 4,001 1, 사회복지사업보조 21,375 16,643 4,732 이중언어가족환경조성사업 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1, 군 5,130 4,001 1,129 다문화가족이웃사촌결연지원 ( 도 ) 2,800 3, 도 군 2,240 2, 민간이전 2,800 3, 도 군 2,240 2, 민간경상사업보조 2,800 3, 결혼이민자가족이웃사촌결연사업 2,800 3, 도 군 2,240 2, 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 자체 ) 17, , 민간이전 17, , 사회복지시설법정운영비보조 17, ,070 다문화가족지원센터운영 17, ,070 보육 가족지원 7,591,631 7,535,145 56,486 국 3,236,946 3,209,008 27,938 도 2,207,381 2,196,412 10,

19 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 군 2,147,304 2,129,725 17,579 영유아보육내실화 7,591,631 7,535,145 56,486 국 3,236,946 3,209,008 27,938 도 2,207,381 2,196,412 10,969 군 2,147,304 2,129,725 17,579 어린이집운영지원 257, ,010 14, 민간이전 207, ,240 14, 사회복지사업보조 14, ,400 농어촌소재어린이집차량운영비 2,400,000원 *6개소 14, ,400 어린이집기능보강 ( 국고 ) 32,000 32,000 0 국 16,000 16,000 0 도 4,800 4,800 0 군 11,200 11, 민간자본이전 32,000 32,000 0 국 16,000 16,000 0 도 4,800 4,800 0 군 11,200 11, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 32,000 32,000 어린이집기능보강 ( 개보수 ) 0 30,000 30,000 국 0 15,000 15,000 도 0 4,500 4,500 군 0 10,500 10,500 어린이집기능보강 ( 장비비 ) 0 2,000 2,000 국 0 1,000 1,000 도 군 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 32, ,000 어린이집기능보강 ( 개보수 ) 30, ,000 국 15, ,000 도 4, ,500 군 10, ,500 어린이집기능보강 ( 장비비 ) 2, ,000 국 1, ,000 도 군 보육시설저소득층아동지원 ( 도 ) 67,560 81,350 13,790 도 18,858 16,270 2,588 군 48,702 65,080 16, 민간이전 67,560 81,350 13,790 도 18,858 16,270 2,588 군 48,702 65,080 16, 사회복지사업보조 67,560 81,350 13,790 보육료부모부담금지원 53,460 67,250 13,790 도 16,038 13,450 2,588 군 37,422 53,800 16,

20 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 보육교직원인건비지원 ( 국고 ) 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954, ,792 14,636 도 286, ,938 4,390 군 668, ,854 10, 민간이전 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954, ,792 14,636 도 286, ,938 4,390 군 668, ,854 10, 사회복지사업보조 1,908,856 1,879,584 29,272 어린이집종사자및시간연장보육교사인건비 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954, ,792 14,636 도 286, ,938 4,390 군 668, ,854 10,246 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 376, ,758 26,604 국 188, ,879 13,302 도 56,454 52,463 3,991 군 131, ,416 9, 일반보상금 345, ,276 26,604 국 172, ,638 13,302 도 51,882 47,891 3,991 군 121, ,747 9, 사회보장적수혜금 345, ,276 26,604 교사근무환경개선비 198, ,236 26,604 국 99,420 86,118 13,302 도 29,826 25,835 3,991 군 69,594 60,283 9,311 취약계층아동보호 1,683,657 1,635,186 48,471 국 447, ,483 38,615 기 37,128 34,608 2,520 도 195, ,309 1,467 군 1,003, ,786 5,869 아동복지서비스제공 1,683,657 1,635,186 48,471 국 447, ,483 38,615 기 37,128 34,608 2,520 도 195, ,309 1,467 군 1,003, ,786 5,869 입양아동양육수당지원 ( 국고 ) 39,600 36,000 3,600 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2, 군 9,504 8, 일반보상금 39,600 36,000 3,600 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2, 군 9,504 8, 사회보장적수혜금 39,600 36,000 3,600 입양아동양육수당지원 165,000원 *20명*12개월 39,600 36,000 3,

21 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2, 군 9,504 8, 아동발달지원계좌지원 ( 국고 ) 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1, 군 8,029 6,614 1, 일반보상금 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1, 군 8,029 6,614 1, 사회보장적수혜금 33,455 27,560 5,895 아동발달계좌 CDA 매칭지원금 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1, 군 8,029 6,614 1,415 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 201, ,037 30,000 국 201, ,037 30, 일반운영비 118,849 98,799 20,050 국 118,849 98,799 20, 사무관리비 99,041 81,991 17,050 드림스타트사업사무관리비 99,041 81,991 17,050 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 8,986,000원 *10월 89,860 72,810 17,050 국 89,860 72,810 17, 행사운영비 8,000 5,000 3,000 드림스타트사업행사운영비 ( 가족캠프비 ) 8,000 5,000 3,000 국 8,000 5,000 3, 일반보상금 47,838 46,188 1,650 국 47,838 46,188 1, 행사실비보상금 10,290 8,640 1,650 프로그램보상비 10,290 8,640 1,650 체험학습참여자참여비용보상 ( 문화, 직업 등 ) 4,800 3,150 1,650 국 4,800 3,150 1, 민간이전 24,950 16,650 8,300 국 24,950 16,650 8, 의료및구료비 14,950 11,650 3,300 의료비및검사비지원 14,950 11,650 3,300 구강검진및의료비 61,250원 *80개 4,900 1,600 3,300 국 4,900 1,600 3, 민간행사사업보조 10,000 5,000 5,000 드림가족연말발표회 10,000 5,000 5,000 국 10,000 5,000 5,000 드림스타트통합사례관리지원 ( 군비사업추진 ) 263, ,

22 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 401 시설비및부대비 15,000 20,000 5, 시설비 15,000 20,000 5,000 2 센터사무실수리비 15,000 20,000 5, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 2 센터가구구입 5, ,000 지역아동센터운영비지원 ( 국고 ) 236, ,540 7,608 국 117, ,520 3,804 도 23,465 22, 군 95,359 92,316 3, 민간이전 234, ,040 7,608 국 117, ,520 3,804 도 23,465 22, 군 93,859 90,816 3, 사회복지시설법정운영비보조 234, ,040 7,608 지역아동센터기본운영비 234, ,040 7,608 국 117, ,520 3,804 도 23,465 22, 군 93,859 90,816 3,043 지역아동센터토요운영지원 ( 국고 ) 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1, 도 군 1,584 1, 민간이전 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1, 도 군 1,584 1, 사회복지시설법정운영비보조 3,960 2,592 1,368 지역아동센터토요운영비 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1, 도 군 1,584 1, 장애인복지증진 5,882,731 5,661, ,297 국 2,005,039 1,910,258 94,781 도 436, ,831 12,385 군 3,441,476 3,327, ,131 장애인생활안정지원 5,522,143 5,316, ,892 국 2,005,039 1,910,258 94,781 도 424, ,254 11,980 군 3,092,870 2,993,739 99,131 장애수당 ( 기초 ) 지급 ( 국고 ) 134, ,000 14,290 국 94,003 84,000 10,003 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3, 일반보상금 134, ,000 14,290 국 94,003 84,000 10,

23 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3, 사회보장적수혜금 134, ,000 14,290 장애수당 ( 기초 ) 134, ,000 14,290 국 94,003 84,000 10,003 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3,001 장애인의료비지원 ( 국고 ) 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1, 군 7,354 5,280 2, 자치단체등이전 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1, 군 7,354 5,280 2, 공기관등에대한경상적대행사업비 45,960 33,000 12,960 장애인의료비지원 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1, 군 7,354 5,280 2,074 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 630, ,804 47,034 국 441, ,663 32,937 도 37,848 35,028 2,820 군 151, ,113 11, 민간이전 630, ,804 47,034 국 441, ,663 32,937 도 37,848 35,028 2,820 군 151, ,113 11, 민간위탁금 630, ,804 47,034 장애인활동지원 630, ,714 47,124 국 441, ,600 33,000 도 37,848 35,023 2,825 군 151, ,091 11,299 활동보조가산급여 국 도 군 활동보조가산급여 ( 국고 ) 국 도 군 민간이전 국 도 군 민간위탁금 활동보조가산급여 국

24 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 도 군 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 1,574,424 1,547,207 27,217 도 18,401 18, 군 1,556,023 1,529,012 27, 민간이전 1,512,864 1,485,647 27,217 도 6,089 5, 군 1,506,775 1,479,764 27, 민간단체법정운영비보조 59,332 57,483 1,849 장애인협회운영지원 59,332 57,483 1, 민간위탁금 1,116,771 1,108,164 8,607 장애인복지관운영비지원 1,116,771 1,108,164 8, 사회복지시설법정운영비보조 336, ,000 16,761 수화통역센터운영 154, ,000 2,294 장애인생활이동지원센터운영 143, ,000 8,893 시각장애인자립지원센터운영 38,574 33,000 5,574 도 6,089 5, 군 32,485 27,117 5,368 장애인재활시설지원 453, ,500 29, 민간이전 427, ,000 29, 민간위탁금 427, ,000 29,864 장애인보호작업장보람원운영 203, ,000 13,604 장애인보호작업장한우리운영 218, ,000 16,260 장애인거주시설기능보강 ( 국고 ) 200, ,000 0 국 100, ,000 0 도 30,000 30,000 0 군 70,000 70, 민간자본이전 200, ,000 0 국 100, ,000 0 도 30,000 30,000 0 군 70,000 70, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 200, ,000 장애인거주시설기능보강 0 200, ,000 국 0 100, ,000 도 0 30,000 30,000 군 0 70,000 70, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 200, ,000 장애인거주시설기능보강 200, ,000 국 100, ,000 도 30, ,000 군 70, ,000 장애인연금급여지급 ( 국고 ) 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132, ,569 1,617 군 308, ,662 3,

25 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 301 일반보상금 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132, ,569 1,617 군 308, ,662 3, 사회보장적수혜금 1,468,734 1,450,771 17,963 장애인연금 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132, ,569 1,617 군 308, ,662 3,772 발달재활서비스바우처지원 ( 국고 ) 56,496 55, 국 39,547 39, 도 3,390 3, 군 13,559 13, 민간이전 56,496 55, 국 39,547 39, 도 3,390 3, 군 13,559 13, 민간위탁금 56,496 55, 발달재활서비스바우처사업 56,496 55, 국 39,547 39, 도 3,390 3, 군 13,559 13, 발달장애인을위한성년후견인지원사업 ( 국고 ) 1, ,350 국 1, ,080 도 군 민간이전 1, ,350 국 1, ,080 도 군 민간위탁금 1, ,350 발달장애인성년후견인서비스지원 1, ,500 국 1, ,200 도 군 발달장애인성년후견심판절차비용지원 국 도 군 발달장애인공공후견심판청구비용지원 ( 국고 ) 국 도 군 민간이전 국 도 군

26 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 공공후견심판청구비용지원 국 도 군 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 192, ,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23, 인건비 192, ,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23, 기간제근로자등보수 192, ,400 57,690 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 192, ,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23,076 장애인일자리지원 ( 시간제일자리 )( 국고 ) 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3, 군 11,525 12,880 1, 인건비 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3, 군 11,525 12,880 1, 기간제근로자등보수 28,812 32,200 3,388 장애인시간제일자리 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3, 군 11,525 12,880 1,355 장애인편의증진 271, ,139 15,405 도 11,982 11, 군 259, ,562 15,000 장애인생활편의서비스지원 160, ,000 15, 민간이전 160, ,000 15, 민간위탁금 130, ,000 15,000 장애인목욕탕운영 130, ,000 15,000 장애인민원봉사실운영지원 ( 도 ) 70,405 70, 도 11,982 11, 군 58,423 58, 민간이전 70,405 70, 도 11,982 11, 군 58,423 58, 민간경상사업보조 70,405 70,

27 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인편의증진 장애인민원봉사실운영 70,405 70, 도 11,982 11, 군 58,423 58,423 0 저소득층생활안정지원 1,617,180 1,625,527 8,347 국 1,262,026 1,268,611 6,585 도 76,483 76,483 0 군 278, ,433 1,762 자립자활지원 1,617,180 1,625,527 8,347 국 1,262,026 1,268,611 6,585 도 76,483 76,483 0 군 278, ,433 1,762 지역자활센터운영 ( 국고 ) 262, , 국 183, , 군 78,737 79, 민간이전 262, , 국 183, , 군 78,737 79, 사회복지시설법정운영비보조 262, , 지역자활센터운영지원 262, , 국 183, , 군 78,737 79, 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 73,164 80,588 7,424 국 58,531 64,470 5,939 군 14,633 16,118 1, 일반보상금 73,164 80,588 7,424 국 58,531 64,470 5,939 군 14,633 16,118 1, 사회보장적수혜금 73,164 80,588 7,424 희망키움통장 10,000 12,424 2,424 국 8,000 9,939 1,939 군 2,000 2, 내일키움통장 63,164 68,164 5,000 국 50,531 54,531 4,000 군 12,633 13,633 1,000 청소년건전문화육성 549, ,028 24,000 국 32,880 23,280 9,600 기 1,400 1,400 0 도 5,650 3,250 2,400 군 509, ,098 12,000 청소년문화사업 116,200 92,200 24,000 국 14,600 5,000 9,600 기 1,400 1,400 0 도 3,650 1,250 2,400 군 96,550 84,550 12,000 청소년어울림마당운영 ( 국고 ) 24, ,000 국 9, ,600 도 2, ,

28 부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년문화사업 군 12, , 일반운영비 24, ,000 국 9, ,600 도 2, ,400 군 12, , 행사운영비 24, ,000 청소년어울림마당운영 24, ,000 국 9, ,600 도 2, ,400 군 12, ,000 공공도서관확충및운영 988, , ,617 국 165, ,917 군 822, , ,700 공공도서관운영 988, , ,617 국 165, ,917 군 822, , ,700 군립도서관운영 423, ,968 40, 자산취득비 105,000 65,000 40, 도서구입비 100,000 60,000 40,000 도서구입비 10,000원 *10,000권 100,000 60,000 40,000 둔내태성도서관운영 154, ,804 15, 자산취득비 52,000 37,000 15, 도서구입비 50,000 35,000 15,000 도서구입비 10,000원 *5,000권 50,000 35,000 15,000 작은도서관운영 171, ,177 39, 시설비및부대비 4, , 시설비 4, ,500 작은도서관시설개보수 4, ,500 느티나무작은도서관 2, ,000 찐빵마을책사랑방 100,000원 *25m2 2, , 자산취득비 62,600 28,000 34, 자산및물품취득비 6, ,600 작은도서관물품구입 6, ,600 느티나무작은도서관 700,000원 *5개 3, ,500 찐빵마을책사랑방 3, , 도서구입비 56,000 28,000 28,000 도서구입비 10,000원 *800권*7개소 56,000 28,000 28,000 도서관다문화서비스지원 ( 국고 ) 10, ,817 국 6, ,617 군 4, , 일반운영비 10, ,817 국 6, ,

29 부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 군 4, , 사무관리비 10, ,817 도서관다문화프로그램운영 10, ,817 국 6, ,617 군 4, ,200 작은도서관육성시범지구사업 ( 국고 ) 227, ,700 국 159, ,300 군 68, , 연구개발비 227, ,700 국 159, ,300 군 68, , 전산개발비 227, ,700 작은도서관육성시범지구사업 227, ,700 국 159, ,300 군 68, ,400 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 934, ,988 17,290 내부거래지출 897, ,488 17,290 의료보호특별회계전출금 697, ,488 17, 기타회계등전출금 697, ,488 17, 기타회계전출금 697, ,488 17,290 의료보호기금특별회계전출금 ( 의료급여사업 ) 697, ,488 17,

30 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 자치행정과 65,062,996 62,342,656 2,720,340 국 142, ,652 0 기 128, ,605 0 도 571, ,497 23,025 군 64,220,217 61,522,902 2,697,315 자치역량강화 3,713,386 3,641,386 72,000 행정지원체계확립 1,293,752 1,222,352 71,400 인사관리 277, ,086 33, 일반운영비 96,450 94,850 1, 사무관리비 90,450 88,850 1,600 비서실근무자민원복구입 400,000 원 *2 명 *2 벌 1, , 시설비및부대비 32, , 시설비 32, ,000 행정복지센터관련안내판 ( 현판 ) 및마을안내표지판정비 ( 정부3.0) 500,000원 *64개소 32, ,000 공무원교육 516, ,950 37, 일반운영비 218, ,500 19, 사무관리비 218, ,500 19,200 공무원교육훈련비 151, ,000 19,200 청렴교육훈련교육비 19, , 여비 254, ,000 18, 국내여비 26,000 8,000 18,000 우수정책벤치마킹선진지견학 ( 정부3.0) 150,000원 *40명*3일 18, ,000 군정모니터지원 37,700 37, 일반보상금 35,700 35, 행사실비보상금 34,800 34, 분기별간담회참석급식 8,000원 *150명*4회 4,800 4, 직원후생복지지원 1,107,937 1,107, 후생복지관리 916, , 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, 대여학자금부담금 550,000원 *2회 1, 주민자치기반강화 1,996,451 2,094,474 98,023 도 27,625 7,000 20,625 군 1,968,826 2,087, ,648 주민서비스제공 719, , ,200 복지회관관리 221, ,400 61, 시설비및부대비 91,200 29,400 61,

31 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 주민서비스제공 01 시설비 91,200 29,400 61,800 둔내면복지회관보수공사 56,500 29,400 27,100 별관비가림시설설치 (L=19.6M, B=5M) 14, ,300 지붕보수공사 (A=123 m2 ) 12, ,800 안흥면복지회관지붕보수공사 (A=121.5 m2 ) 19, ,000 갑천면종합복지센터무대조명공사 14, ,300 서원면복지회관목욕탕보수공사 (A=15.6 m2 ) 1, ,400 복지회관신축 ( 강림면 ) 0 300, , 시설비및부대비 0 300, , 시설비 0 300, ,000 강림면복지회관 0 300, ,000 철거및폐기물처리 0 200, ,000 신축설계용역 0 100, ,000 민간단체지원 862, , ,877 도 27,625 7,000 20,625 군 834, ,204 80,252 새마을지도자활동지원 309, ,632 10, 일반운영비 90,760 80,032 10, 사무관리비 68,760 58,032 10,728 새마을남녀지도자계도용신문구입 15,000원 *382명*12월 68,760 58,032 10,728 자율방범대운영지원 176, ,100 27, 일반보상금 170, ,100 27, 자율방범대실비지원 162, ,100 27,300 자율방범대차량도색 2,100,000원 *13대 27, ,300 재향군인회활동지원 39,599 28,000 11, 민간이전 22,599 11,000 11, 민간단체법정운영비보조 11, ,599 재향군인회운영지원 1,449,800원 *8개월 11, ,599 바르게살기운동지원 35,000 30,000 5, 민간이전 35,000 30,000 5, 민간경상사업보조 15,000 10,000 5,000 바르게살기운동전국여성지도자대회참가 5, ,000 마을공동체지원 38, ,250 도 19, ,125 군 19, , 민간이전 38, ,250 도 19, ,125 군 19, , 민간경상사업보조 38, ,

32 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 민간단체지원 마을공동체지원사업 38, ,250 안흥동네방네 5, ,000 도 2, ,500 군 2, ,500 청용리마을회 9, ,500 도 4, ,750 군 4, ,750 영교분교발전추진위원회 5, ,000 도 2, ,500 군 2, ,500 매곡리노인회 9, ,000 도 4, ,500 군 4, ,500 삼거리마을회 5, ,000 도 2, ,500 군 2, ,500 부창리마을회 4, ,750 도 2, ,375 군 2, ,375 새마을지도자자녀장학금지원 ( 도 ) 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1, 일반보상금 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1, 장학금및학자금 17,000 14,000 3,000 새마을지도자자녀장학금 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1,500 이장, 새마을지도자활동지원 35,000 30,000 5, 민간이전 35,000 30,000 5, 민간행사사업보조 35,000 30,000 5,000 이장, 새마을지도자한마음대회 (1,300 여명 ) 35,000 30,000 5,000 국내외교류활성화 414, ,250 39,300 외국공무원연수 38,000 36,200 1, 일반보상금 21,400 19,600 1, 외빈초청여비 21,400 19,600 1,800 외국수용공무원연수비 21,400 19,600 1,800 가케가와시수용공무원연수비 950,000원 *1명*12개월 11,400 9,600 1,800 기타국제교류 99,500 62,000 37, 일반보상금 89,500 52,000 37, 민간인국외여비 89,500 52,000 37,500 민간보건복지교류 1,500,000원 *25명 37, ,

33 부서 : 자치행정과정책 : 교육행정지원추진단위 : 교육지원사업 교육행정지원추진 5,652,937 5,540, ,712 도 492, ,442 0 군 5,160,495 5,047, ,712 교육지원사업 5,482,227 5,379, ,662 도 492, ,442 0 군 4,989,785 4,887, ,662 공교육지원 3,667,257 3,643,683 23, 인건비 73,236 69,662 3, 기간제근로자등보수 73,236 69,662 3,574 친환경학교급식지원센터장 22,673 21,638 1,035 연차수당 69,000원 *1명*15일 1, ,035 친환경학교급식지원센터직원 (2 명 ) 50,563 48,024 2,539 기본급 57,000원 *2명*250일 28,500 28, 주휴수당 57,000원 *2명*52일 5,928 5, 시간외근무수당 57,000원 /8*3시간*1.5*200일*2명 12,825 12, 연차수당 57,000원 *2명*15일 1, , 자치단체등이전 1,872,761 1,852,761 20, 교육기관에대한보조 1,810,000 1,790,000 20,000 성남초등학교노후환경개선 20, ,000 친환경학교급식지원 ( 군비추가 ) 140,088 61,000 79, 자치단체등이전 140,088 61,000 79, 교육기관에대한보조 140,088 61,000 79,088 고 3 무상급식지원 79, ,088 횡성고등학교 3,820원 *107명*100일 40, ,874 횡성여자고등학교 3,860원 *99명*100일 38, ,214 교육환경개선사업 170, ,660 10,050 지역인재양성 161, ,700 10, 민간이전 30,050 20,000 10, 민간경상사업보조 30,050 20,000 10,050 강원대학교법학전문대학원장학금지원보조금 5,025,000원 *2회*1명 10, ,050 선진체육육성 6,145,994 3,904,723 2,241,271 기 128, ,605 0 도 14,736 12,336 2,400 군 6,002,653 3,763,782 2,238,871 생활체육육성 698, ,763 19,771 기 128, ,605 0 도 14,736 12,336 2,400 군 555, ,822 17,371 군체육회운영지원 116, ,950 14,

34 부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 생활체육육성 307 민간이전 116, ,950 14, 민간단체법정운영비보조 106,921 91,950 14,971 인건비 ( 공통 ) 11,640 5,368 6,272 초과근무수당 10,000원 *30시간*2명*12월 7, ,272 인건비 ( 국장 ) 39,692 34,094 5,598 퇴직적립금 30,531,000원 *8.33% 2, ,544 4대보험료 30,531,000원 *10% 3, ,054 인건비 ( 간사 ) 21,989 18,888 3,101 퇴직적립금 16,914,000원 *8.33% 1, ,409 4대보험료 16,914,000원 *10% 1, ,692 생활체육교실운영 ( 도 ) 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2, 민간이전 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2, 민간경상사업보조 24,000 19,200 4,800 생활체육교실지원 4,800,000원 *5개교실 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2,400 스포츠마케팅 4,395,220 2,173,720 2,221,500 도단위이상체육대회유치지원 713, ,320 5, 일반운영비 16,920 11,920 5, 사무관리비 16,920 11,920 5,000 강원도민프로축구단지원 100,000원 *50장 5, ,000 횡성베이스볼파크활성화지원 2,446, ,000 2,216, 일반운영비 1,001, ,001, 사무관리비 1,001, ,001,500 횡성베이스볼파크 1,001, ,001,500 횡성베이스볼파크게임원등록비 1, ,500 ( 가칭 ) 횡성야구단국내외홍보비 1,000, ,000, 민간이전 320, ,000 90, 민간행사사업보조 320, ,000 90,000 야구대회유치 90, ,000 전국 T-BALL 대회 30, ,000 강원도지사기야구대회 20, ,000 강원도야구협회장기야구대회 20, ,000 대한체육회장기야구대회 20, , 시설비및부대비 1,115, ,115, 시설비 1,080, ,080,

35 부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠마케팅 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성 1,000, ,000,000 횡성베이스볼파크공원구장 (C,D) 확장사업 80, , 감리비 30, ,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성감리비 30, , 시설부대비 5, ,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성부대비 5, , 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,000 야구장방수포구입 10, ,000 스마트횡성구현 2,108,871 1,916, ,380 국 10,652 10,652 0 도 32,939 32,939 0 군 2,065,280 1,872, ,380 전산관리체계화 1,099, , ,380 국 10,652 10,652 0 도 27,703 27,703 0 군 1,061, , ,380 지방행정정보화 489, , , 자산취득비 367, , , 자산및물품취득비 367, , ,000 전산기기구입 367, , ,000 본체 900,000원 *120대 108,000 99,000 9,000 모니터 300,000원 *60대 18,000 15,000 3,000 통합스토리지구입 110, ,000 외부망가상화구축서버 19,000,000 원 *2 대 38, ,000 소프트웨어구입 151, ,141 22, 일반운영비 151, ,141 22, 사무관리비 151, ,141 22,000 소프트웨어구입 151, ,141 22,000 외부망가상화구축솔루션구입 22, ,000 정보화마을프로그램관리자육성 ( 국고 ) 50,700 40,320 10,380 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10, 민간이전 50,700 40,320 10,380 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10, 민간경상사업보조 50,700 40,320 10,380 정보화마을프로그램관리자인건비 16,900,000원 *3개마을 50,700 40,320 10,

36 부서 : 자치행정과정책 : 스마트횡성구현단위 : 전산관리체계화 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10,380 정보화마을별전자상거래및농촌체험지원 ( 도 ) 13,500 13,500 0 도 3,000 3,000 0 군 10,500 10, 민간자본이전 13,500 13,500 0 도 3,000 3,000 0 군 10,500 10, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 13,500 13,500 전자상거래및농촌체험지원 0 13,500 13,500 도 0 3,000 3,000 군 0 10,500 10, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 13, ,500 전자상거래및농촌체험지원 4,500,000원 *3개마을 13, ,500 도 3, ,000 군 10, ,500 정보통신운영관리 1,009,202 1,009,202 0 도 5,236 5,236 0 군 1,003,966 1,003,966 0 올림픽및관광활성화를위한무선인프라구축 ( 도 ) 11,435 11,435 0 도 3,181 3,181 0 군 8,254 8, 민간자본이전 11,435 11,435 0 도 3,181 3,181 0 군 8,254 8, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 11,435 11,435 도전역무선인터넷 (WiFi) 구축사업 0 11,435 11,435 도 0 3,181 3,181 군 0 8,254 8, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 11, ,435 도전역무선인터넷 (WiFi) 구축사업 2,287,000원 *5개소 11, ,435 도 3, ,181 군 8, ,254 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 ( 도 ) 10,275 10,275 0 도 2,055 2,055 0 군 8,220 8, 민간자본이전 10,275 10,275 0 도 2,055 2,055 0 군 8,220 8, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 10,275 10,275 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 0 10,275 10,275 도 0 2,055 2,055 군 0 8,220 8, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10, ,

37 부서 : 자치행정과정책 : 스마트횡성구현단위 : 정보통신운영관리 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 10, ,275 도 2, ,055 군 8, ,220 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 45,087,463 44,887, ,000 국 132, ,000 0 군 44,955,463 44,755, ,000 인력운영비 44,531,478 44,331, ,000 국 132, ,000 0 군 44,399,478 44,199, ,000 인건비 44,358,978 44,158, , 인건비 34,511,523 34,311, , 무기계약근로자보수 758, , ,000 무기계약근로자 ( 총괄 ) 562, , ,000 퇴직금 50,000,000*8명 400, , ,

38 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 3,470,782 3,368, ,876 국 1,271,840 1,234,264 37,576 지 35,000 35,000 0 도 128, ,407 22,700 군 2,035,835 1,994,235 41,600 민원행정서비스구현 335, ,912 54,876 국 11,306 11, 도 18, ,000 군 306, ,582 36,900 민원행정서비스개선 301, ,222 54,876 국 11,306 11, 도 18, ,000 군 271, ,892 36,900 행정서비스개선과민원만족도향상 83,722 72,322 11, 일반운영비 26,480 17,080 9, 사무관리비 18,980 9,580 9,400 희망우체통설치 700,000원 *2개소 1, ,400 민원응대매뉴얼제작 8,000원 *500개 4, ,000 감동서비스이행약속액자제작 8,000원 *500개 4, , 자산취득비 4,000 2,000 2, 자산및물품취득비 2, ,000 명상치료시스템설치 2, ,000 전자민원행정시스템운영 101,300 61,300 40,000 도 18, ,000 군 83,300 61,300 22, 자산취득비 66,000 26,000 40,000 도 18, ,000 군 48,000 26,000 22, 자산및물품취득비 66,000 26,000 40,000 무인민원발급기신규설치 20,000,000원 *3대 60,000 20,000 40,000 도 18, ,000 군 42,000 20,000 22,000 민원실환경개선 12,140 8,640 3, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,500 스탠드분수대구입 3, ,500 여권발급대행운영 ( 국고 ) 4,499 4, 국 4,499 4, 일반운영비 3,059 3, 국 3,059 3, 사무관리비 3,059 3, 여권홍보물제작 764,750원 *4분기 3,059 3,

39 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 국 3,059 3, 건축 주택행정 1,411,008 1,364,008 47,000 국 875, ,934 37,600 지 35,000 35,000 0 도 110, ,407 4,700 군 390, ,667 4,700 주거환경개선 1,300,878 1,253,878 47,000 국 875, ,934 37,600 지 35,000 35,000 0 도 110, ,407 4,700 군 280, ,537 4,700 공동주택관리지원 105,000 90,000 15, 민간자본이전 105,000 90,000 15, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 105,000 90,000 15,000 공동주택관리시설비지원 105,000 90,000 15,000 공동주택관리시설비지원 8,500,000원 *10개소 85,000 70,000 15,000 경관주택인증건축물지원 0 15,000 15, 일반보상금 0 15,000 15, 기타보상금 0 15,000 15,000 경관주택인증건축물지원 0 15,000 15,000 주거급여 ( 국고 ) 1,089,668 1,042,668 47,000 국 871, ,134 37,600 도 108, ,267 4,700 군 108, ,267 4, 일반보상금 848, ,784 96,424 국 678, ,428 77,138 도 84,821 75,178 9,643 군 84,821 75,178 9, 사회보장적수혜금 848, ,784 96,424 주거급여 212,052,000원 *4분기 848, ,784 96,424 국 678, ,428 77,138 도 84,821 75,178 9,643 군 84,821 75,178 9, 자치단체등자본이전 241, ,884 49,424 국 193, ,706 39,538 도 24,146 29,089 4,943 군 24,146 29,089 4, 공기관등에대한자본적대행사업비 241, ,884 49,424 수선유지급여 4,829,200원 *50가구 241, ,884 49,424 국 193, ,706 39,538 도 24,146 29,089 4,943 군 24,146 29,089 4,

40 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 혁신적인회계관리단위 : 자산및물품관리 세무회계과 9,488,276 8,244,800 1,243,476 도 2, ,000 군 9,486,276 8,244,800 1,241,476 혁신적인회계관리 275, , ,346 자산및물품관리 182,872 79, ,346 물품관리 179,032 75, , 자산취득비 170,232 66, , 자산및물품취득비 170,232 66, ,346 복사기구입 5, ,000 비디오프로젝터구입 3,500,000원 *2대 7, ,000 정수및업무용물품구입 158,232 66,886 91,346 히트펌프냉난방기 63,232 11,886 51,346 사무용가구및기타물품구입 60,000 20,000 40,000 효율적인재산관리 8,726,171 7,586,041 1,140,130 도 2, ,000 군 8,724,171 7,586,041 1,138,130 국공유재산관리 87,900 85,900 2,000 도 2, ,000 군 85,900 85,900 0 공유재산관리 87,900 85,900 2,000 도 2, ,000 군 85,900 85, 일반운영비 72,540 70,540 2,000 도 2, ,000 군 70,540 70, 사무관리비 72,540 70,540 2,000 측량및감정평가수수료 도 공유재산관리물품구입 도 공유재산실태조사여비 1, ,000 도 1, ,000 공공청사관리 8,638,271 7,500,141 1,138,130 관용차량구입및유지관리 312, ,250 30, 자산취득비 195, ,000 30, 자산및물품취득비 195, ,000 30,000 업무용차량구입 30, ,000 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,013, , , 시설비및부대비 882, , , 시설비 882, , ,350 의회청사냉난방기 ( 시스템에어컨 ) 교체공사 540, ,

41 부서 : 세무회계과정책 : 효율적인재산관리단위 : 공공청사관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 의회청사도시가스인입공사 60, ,000 구 ) 횡성군보건소철거공사 (1,597m2) 0 410, ,000 구 ) 영교분교철거 (396m2) 60, ,000 우천면청사도색공사 (1,430m2) 18, ,000 안흥면청사지하실리모델링공사 (167m2) 50, ,000 갑천면청사창호교체공사 ( 후면, 15호 ) 55, ,500 갑천면사무소홍보용전광판설치 3, ,850 공근면청사비품창고정비 20, , 자산취득비 26, , 자산및물품취득비 26, ,400 횡성읍사무소냉난방설비구입 4,400,000원 *6대 26, ,400 횡성읍사무소신축 6,661,839 5,977, , 시설비및부대비 6,661,839 5,977, , 시설비 6,447,932 5,763, ,380 현 ) 횡성읍사무소철거 (1,744m2) 375, ,090 횡성읍사무소신축실시설계용역비 104, ,290 구 ) 횡성군보건소철거 (857m2) 178, ,310 현 ) 횡성읍사무소창고철거 (283m2) 26, ,

42 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기업유치지원과정책 : 기업경영환경조성단위 : 투자유치촉진 기업유치지원과 3,835,295 3,449, ,348 국 350, , ,047 지 169, ,672 0 도 277, ,149 13,824 군 3,037,411 2,855, ,477 기업경영환경조성 727, , ,000 도 12, ,000 군 715, , ,000 투자유치촉진 74,590 61,590 13,000 기업유치촉진지원 74,590 61,590 13, 일반운영비 50,430 37,430 13, 사무관리비 50,430 37,430 13,000 기업유치박람회참가부스비 18,000 5,000 13,000 기업환경개선 529, , ,000 도 12, ,000 군 517, , ,000 기업활성화지원 493, , , 연구개발비 30, , 연구용역비 30, ,000 수출공동브랜드개발연구용역 30, , 민간이전 430, , , 민간위탁금 400, , ,000 수출지원사업 300, , ,000 기업활성화지원 ( 도 ) 36, ,000 도 12, ,000 군 24, , 자치단체등이전 36, ,000 도 12, ,000 군 24, , 공기관등에대한경상적대행사업비 36, ,000 홍보영상물제작지원 36, ,000 도 12, ,000 군 24, ,000 지역경제기반구축 272, ,854 7,010 도 44,397 42,577 1,820 군 228, ,277 8,830 전통시장관리지원 194, ,330 4,690 도 36,819 36,819 0 군 157, ,511 4,690 전통시장활성화 88,430 93,120 4, 민간이전 29,810 34,500 4, 민간경상사업보조 29,810 34,500 4,

43 부서 : 기업유치지원과정책 : 지역경제기반구축단위 : 전통시장관리지원 전통시장공동마케팅사업 0 10,000 10,000 상인조직역량강화 ( 시장매니저 1 명 ) 5, ,310 소상공인지원관리 60,744 63,064 2,320 도 7,578 5,758 1,820 군 53,166 57,306 4,140 소상공인활성및물가관리 41,450 48,670 7, 일반보상금 24,560 31,780 7, 기타보상금 11,320 18,540 7,220 물가모니터요원보상 35,000원 *4명*17회 2,380 9,600 7,220 소상공인활성및물가관리 ( 도 ) 19,294 14,394 4,900 도 7,578 5,758 1,820 군 11,716 8,636 3, 일반보상금 19,294 14,394 4,900 도 7,578 5,758 1,820 군 11,716 8,636 3, 기타보상금 19,294 14,394 4,900 물가모니터요원보상 35,000원 *4명*35회 4, ,900 도 1, ,820 군 3, ,080 에너지수급안정 212, , 국 10,239 10, 도 41,088 41,084 4 군 161, ,189 7 지역에너지관리 212, , 국 10,239 10, 도 41,088 41,084 4 군 161, ,189 7 서민층가스시설개선 ( 국고 ) 12,798 12, 국 10,239 10, 도 군 1,791 1, 민간자본이전 12,798 12, 국 10,239 10, 도 군 1,791 1, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12,798 12, 서민층 LP가스시설개선 255,960원 *50가구 12,798 12, 국 10,239 10, 도 군 1,791 1,784 7 가스전기시설개선지원 ( 도 ) 194, ,400 0 도 40,320 40,320 0 군 154, , 민간자본이전 180, ,000 0 도 36,000 36,

44 부서 : 기업유치지원과정책 : 에너지수급안정단위 : 지역에너지관리 군 144, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 180, ,000 도시가스소외지역공급설치비지원 0 180, ,000 도 0 36,000 36,000 군 0 144, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180, ,000 도시가스소외지역공급설치비지원 360,000원 *1,000/2 180, ,000 도 36, ,000 군 144, ,000 고용촉진및안정 2,053,506 1,841, ,900 국 340, , ,000 지 169, ,672 0 도 180, ,488 0 군 1,363,346 1,341,446 21,900 일자리창출 1,947,163 1,735, ,900 국 340, , ,000 지 91,672 91,672 0 도 173, ,917 0 군 1,341,574 1,319,674 21,900 맞춤형일자리창출사업 ( 국고 ) 378, , ,900 국 340, , ,000 군 38,600 16,700 21, 민간이전 378, , ,900 국 340, , ,000 군 38,600 16,700 21, 민간경상사업보조 378, , ,900 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 378, , ,900 국 340, , ,000 군 38,600 16,700 21,900 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 45,722 44,322 1,400 인력운영비 25,082 23,682 1,400 인건비 25,082 23,682 1, 인건비 25,082 23,682 1, 무기계약근로자보수 25,082 23,682 1,400 국외여비 1, ,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132, 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036

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부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10, 2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000

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