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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진


2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000


부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84


부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박


부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사


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부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

Ⅰ. 2003年財政 運營方向


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

Fondation report_2016.xlsx

어디서 찾지? TAAS(교통사고분석시스템)홈페이지를 클릭하면 교통사고통계가 한눈에 TAAS란? 도로교통공단은 교통안전법 제59조, 동법 시행령 제48조 제3항 에 따라 경찰 보험사 공제 조합 등의 교통사고 통계자료를 통합(구

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

농업기반정비사업 계획설계기준 개편

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

어업용면세유류 공급기준량산출개선방안연구

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

목차 제 1 장중기지방재정계획개요. 제도의의의 5. 계획수립체계 6 제 2 장중기재정운용여건과전망. 일반현황 9. 경제 사회여건과전망 13. 중기세입 세출여건과전망 15 제 3 장재정운용목표및운용방향. 중기재정운용기본방향 19. 중기재정운용목표 20. 예산운용방향 22


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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 336,000 도로확 포장감리비 (L=4.06km) 336,000,000원 336, 시설부대비 5,000 5,000 0 거제동서간연결도로 ( 시도 2

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

DMFC 제정 : 목 차


Ⅵ. 기타 1. 교통사고 1. 교통사고 1.1 차종별교통사고 211년서울시전체교통사고건수는 168,353건이며, 승용차사고가 79,22건으로가장높은비중을차지 211년서울시전체교통사고건수는 168,353건으로집계되었으며 27년에비해 23,644건감소하였다. 원동기자전거이

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700


Transcription:

2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201 일반운영비 10,810 11,575 765 01 사무관리비 10,810 9,730 1,080 일반수용비 ( 공통 ) 2,170 기본사무용품구입 30,000*9명 270 업무추진도서구입비 20,000*5종 100 소모성물품구입 50,000*12 월 600 소규모수선비 50,000*12 월 600 신문구독료 10,000*5부 *12월 600 기본공통급량비 8,000*9명 *10일*12월 8,640 202 여비 8,723 8,600 123 01 국내여비 6,683 6,560 123 기본공통국내여비 6,683,000 6,683 02 월액여비 2,040 2,040 0 운전원월액여비 170,000*1명 *12월 2,040 203 업무추진비 4,800 3,360 1,440 04 부서운영업무추진비 4,800 3,000 1,800 부서운영업무추진비 400,000*12 월 4,800 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000*12 월 1,200 도로행정관리 118,436 10,344 108,092 도로행정추진 118,436 10,344 108,092 도로행정재산관리 17,036 9,844 7,192 201 일반운영비 13,036 5,844 7,192 01 사무관리비 13,036 5,844 7,192 도로점사용 1,500 도로점사용료고지서인쇄 50*10,000 매 *1회 도로점사용료발송용창봉투제작 100*10,000 매 *1회 도로행정업무추진급량비 8,000*4명 *4일*12월 국공유지 ( 법정도로 ) 지적분할측량수수료 9,000,000*1 식 500 1,000 1,536 9,000 환매감정평가수수료 1,000,000 1,000 202 여비 4,000 4,000 0

부서 : 도로과정책 : 도로행정관리단위 : 도로행정추진 ( 단위 : 천원 ) 01 국내여비 4,000 4,000 0 도로행정업무추진국내여비 100,000*5 명 *8일 불법노점상지도관리 500 500 0 201 일반운영비 500 500 0 01 사무관리비 500 500 0 4,000 불법노점상단속현수막제작 100,000*5 장 500 미지급용지보상 ( 법정도로편입토지등 ) 100,900 0 100,900 401 시설비및부대비 100,900 0 100,900 01 시설비 100,000 0 100,000 법정도로편입미지급용지보상금 100,000,000 100,000 03 시설부대비 900 0 900 시설부대비 100,000,000*0.90% 900 도로시설관리 3,812,479 3,726,173 86,306 안전한도로시설유지관리 1,423,659 769,189 654,470 법정도로소파보수및유지관리 669,159 414,689 254,470 201 일반운영비 30,399 29,199 1,200 01 사무관리비 1,800 1,800 0 도로유지관리소모품구입 150,000*12 월 1,800 02 공공운영비 28,599 27,399 1,200 도로보수장비유류구입비 ( 무연휘발유 ) 1,500*3,500km*10%*9 대 4,725 관용차량유류구입비 17,574 덤프 (5톤) 경유구입비 1,300*35,400km*10% 4,602 중형화물경유구입비 1,300*46,000km*10% 5,980 소형화물경유구입비 1,300*38,400km*10% 4,992 덤프및중형화물차량수리비 1,000,000*2 회 과적차량단속용축중기교정검사및관리비 1,000,000*4 대 *1회 2,000 4,000 도로유지보수관용차량환경개선부담금 ( 대형화물차 ) 160,000*1 대 *2회 320 도로유지보수관용차량환경개선부담금 ( 타이탄 ) 90,000*2대 *2회 360 도로유지보수관용차량자동차세 100,000*3 대 도로유지보수관용차량정기검사수수료 40,000*3대 도로유지보수자재창고공공요금 100,000*12 1,200 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 300 120

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 안전한도로시설유지관리 ( 단위 : 천원 ) 도로등민원처리 1,000,000 1,000 206 재료비 33,980 31,970 2,010 01 재료비 33,980 31,970 2,010 도로보수자재구입비 30,000 아스콘 80,000*200 톤 16,000 록하드 (25kg) 12,000*750 포 9,000 페인트 5,000*1,000l 5,000 설해대비염화칼슘구입 199,000*20 톤 3,980 401 시설비및부대비 603,780 352,520 251,260 01 시설비 600,000 350,000 250,000 법정도로유지관리비 320,000,000 320,000 반사경설치및유지관리비 50,000,000 50,000 차선규제봉설치및유지관리비 50,000,000 50,000 무단횡단방지펜스설치및유지관리비 70,000,000 70,000 충격흡수대설치및유지관리비 20,000,000 20,000 도로명안내표지판설치및유지관리비 50,000,000 50,000 볼라드설치및유지관리 40,000,000 40,000 03 시설부대비 3,780 2,520 1,260 시설부대비 600,000,000*0.63% 3,780 우수받이및관로준설 50, 50, 0 401 시설비및부대비 50, 50, 0 01 시설비 50,000 50,000 0 우수받이및관로준설 50,000,000 50,000 03 시설부대비 0 노후차선도색유지관리 703,960 302,160 401,800 401 시설비및부대비 703,960 302,160 401,800 01 시설비 700,000 300,000 400,000 읍면지역노후차선도색유지관리 300,000,000 300,000 동지역노후차선도색유지관리 300,000,000 300,000 횡단보도유지관리 50,000,000 50,000 과속방지턱유지관리 50,000,000 50,000 03 시설부대비 3,960 2,160 1,800 시설부대비 1,100,000,000*0.36% 3,960 도로구조물 ( 교량, 터널등 ) 보수보강사업 852,520 584,464 268,056 교량유지관리 50, 50, 0 401 시설비및부대비 50, 50, 0

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 도로구조물 ( 교량, 터널등 ) 보수보강사업 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 50,000 50,000 0 교량유지관리비 50,000,000*1 식 50,000 03 시설부대비 0 시설물정밀안전점검및정밀안전진단 600,000 0 600,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 01 시설비 600,000 0 600,000 동서측배후도로교량보수보강실시설계용역비 600,000,000 600,000 터널유지관리 50, 30,324 20,216 401 시설비및부대비 50, 30,324 20,216 01 시설비 50,000 30,000 20,000 터널유지관리 20,000,000*1 식 20,000 중마터널보행자공간방음벽설치공사 30,000,000 30,000 03 시설부대비 324 216 금광 a 방음벽설치공사 100,900 0 100,900 401 시설비및부대비 100,900 0 100,900 01 시설비 100,000 0 100,000 성호a~ 금광a 방음벽설치공사 100,000,000 100,000 03 시설부대비 900 0 900 시설부대비 100,000,000*0.90% 900 광영현대아파트앞육교설치공사 50, 0 50, 401 시설비및부대비 50, 0 50, 01 시설비 50,000 0 50,000 광영현대아파트앞육교설치공사 ( 실시설계비 ) 50,000,000 50,000 03 시설부대비 0 시가지재포장사업 606,300 0 606,300 노후포장도로재포장사업 606,300 0 606,300 401 시설비및부대비 606,300 0 606,300 01 시설비 600,000 0 600,000 읍면지역노후포장도로재포장사업 300,000,000 동지역노후포장도로재포장사업 300,000,000 300,000 300,000 03 시설부대비 6,300 0 6,300 시설부대비 1,000,000,000*0.63% 6,300

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 광양여수국가산단진입도로유지관리 ( 단위 : 천원 ) 광양여수국가산단진입도로유지관리 930,000 1,067,120 137,120 여수국가산단진입도로유지관리 930,000 1,067,120 137,120 201 일반운영비 80,000 80,000 0 02 공공운영비 80,000 80,000 0 여수국가산단진입도로전기요금 80,000,000 80,000 308 자치단체등이전 850,000 987,120 137,120 07 자치단체간부담금 850,000 987,120 137,120 여수국가산단진입도로유지관리 850,000,000 850,000 도로시설관리 20,103,943 20,148,839 44,896 군도ㆍ농어촌도로개설관리 4,954,346 4,825,425 128,921 교통량조사 8,335 6,869 1,466 101 인건비 8,335 6,869 1,466 04 기간제근로자등보수 8,335 6,869 1,466 시군도교통량조사인부임 64,110*130 명 8,335 SOC 사업추진 7,688 7,951 263 201 일반운영비 2,688 2,352 336 01 사무관리비 2,688 2,352 336 도로시설팀업무추진급량비 8,000*4명 *7일*12월 202 여비 5,000 5,599 599 01 국내여비 5,000 5,599 599 관내 SOC사업등중앙부처방문추진여비 5,000,000 군도 15 호선 ( 솔대배기 ~ 부두 ) 확포장공사 966,048 1,006,300 40,252 401 시설비및부대비 966,048 1,006,300 40,252 01 시설비 960,000 1,000,000 40,000 군도15호선 ( 솔대배기 ~ 부두 ) 확포장공사 960,000,000 2,688 5,000 960,000 03 시설부대비 6,048 6,300 252 시설부대비 960,000,000*0.63% 6,048 농어촌도로 205 호선 ( 삼존 ~ 오동 ) 확포장공사 1,006,300 2,007,200 1,000,900 401 시설비및부대비 1,006,300 2,007,200 1,000,900 01 시설비 1,000,000 2,000,000 1,000,000 농어촌도로205호선 ( 삼존 ~ 오동 ) 확포장공사 1,000,000,000 1,000,000 03 시설부대비 6,300 7,200 900 시설부대비 1,000,000,000*0.63% 6,300 진상 ~ 옥곡간농어촌도로개설공사 1,304,680 1,006,300 298,380

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 군도ㆍ농어촌도로개설관리 ( 단위 : 천원 ) 401 시설비및부대비 1,304,680 1,006,300 298,380 01 시설비 1,300,000 1,000,000 300,000 진상 ~ 옥곡간농어촌도로개설공사 1,300,000,000 1,300,000 03 시설부대비 4,680 6,300 1,620 시설부대비 1,300,000,000*0.36% 4,680 다압농어촌도로 204 호선 ( 하천리 ) 확포장공사 503,600 201,440 302,160 401 시설비및부대비 503,600 201,440 302,160 01 시설비 500,000 200,000 300,000 다압농어촌도로 204호선 ( 하천리 ) 확포장공사 500,000,000 500,000 03 시설부대비 3,600 1,440 2,160 시설부대비 500,000,000*0.72% 3,600 농어촌도로 301 호선 ( 옥룡먹백선 ) 확포장공사 503,600 0 503,600 401 시설비및부대비 503,600 0 503,600 01 시설비 500,000 0 500,000 농어촌도로301호선 ( 옥룡먹백선-백운사진입도로 ) 확포장공사 500,000,000 500,000 03 시설부대비 3,600 0 3,600 시설부대비 500,000,000*0.72% 3,600 농어촌도로 202 호선 ( 진상신구선 ) 확포장공사 654,095 0 654,095 401 시설비및부대비 654,095 0 654,095 01 시설비 650,000 0 650,000 농어촌도로202호선 ( 진상신구선 ) 확포장공사 650,000,000 650,000 03 시설부대비 4,095 0 4,095 시설부대비 650,000,000*0.63% 4,095 도시계획도로개설관리 15,149,597 15,323,414 173,817 금광 @~ 성황간도시계획도로 ( 대로 2-27) 개설공사 10,022,750 10,023,750 1,000 401 시설비및부대비 10,022,750 10,023,750 1,000 01 시설비 9,100,000 9,500,000 400,000 금광 @~ 성황간도시계획도로 ( 대로2-27) 개설공사 9,100,000,000 9,100,000 02 감리비 900,000 500,000 400,000 감리비 900,000,000 900,000 03 시설부대비 22,750 23,750 1,000 시설부대비 9,100,000,000*0.25% 22,750 용강지구 ~ 국도 2 호선 ( 용두길 ) 확포장공사 1,106,930 1,505,400 398,470 401 시설비및부대비 1,106,930 1,505,400 398,470 01 시설비 1,100,000 1,500,000 400,000

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 도시계획도로개설관리 ( 단위 : 천원 ) 용강지구 ~ 국도2호선 ( 용두길 ) 확포장공사 1,100,000,000 1,100,000 03 시설부대비 6,930 5,400 1,530 시설부대비 1,100,000,000*0.63% 6,930 도시계획도로중로 1-16 호선 ( 덕례용강 ~LF 스퀘어 ) 개설사업 1,806,480 2,207,920 401,440 401 시설비및부대비 1,806,480 2,207,920 401,440 01 시설비 1,800,000 2,200,000 400,000 도시계획도로중로1-16호선 ( 덕례용강 ~LF스퀘어 ) 개설사업 1,800,000,000 1,800,000 03 시설부대비 6,480 7,920 1,440 시설부대비 1,800,000,000*0.36% 6,480 국도대체우회도로 ( 중군 ~ 진정 ) 편입토지등보상 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 덕례 ~ 용강신도마을부체도로편입토지보상 100,000,000 100,000 광양읍신성마을도시계획도로 ( 소로 2-608) 개설공사 503,600 1,006,300 502,700 401 시설비및부대비 503,600 1,006,300 502,700 01 시설비 500,000 1,000,000 500,000 광양읍신성마을도시계획도로 ( 소로2-608) 개설공사 500,000,000 500,000 03 시설부대비 3,600 6,300 2,700 시설부대비 500,000,000*0.72% 3,600 마로산성진입도로개설공사 151,080 0 151,080 401 시설비및부대비 151,080 0 151,080 01 시설비 150,000 0 150,000 마로산성진입도로개설공사 150,000,000 150,000 03 시설부대비 1,080 0 1,080 시설부대비 150,000,000*0.72% 1,080 국도 2 호선 ( 정산 ~ 성황 ) 확포장공사 60,000 0 60,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 01 시설비 60,000 0 60,000 국도2호선 ( 정산 ~ 성황 ) 확포장공사잔여지보상 60,000,000 60,000 국도 2 호선 ( 마동지구 ) 확포장공사 855,355 0 855,355 401 시설비및부대비 855,355 0 855,355 01 시설비 850,000 0 850,000 국도2호선 ( 마동지구 ) 확포장공사 850,000,000 850,000

부서 : 도로과정책 : 도로시설관리단위 : 도시계획도로개설관리 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 5,355 0 5,355 시설부대비 850,000,000*0.63% 5,355 광영동도시계획도로 ( 소로 2-486) 개설공사 543,402 0 543,402 401 시설비및부대비 543,402 0 543,402 01 시설비,000 0,000 광영동도시계획도로 ( 소로2-486) 개설공사,000,000,000 03 시설부대비 3,402 0 3,402 시설부대비,000,000*0.63% 3,402 자전거이용활성화 128,814 144,833 16,019 자전거이용촉진 128,814 144,833 16,019 자전거타기시민붐조성 47,874 47,586 288 201 일반운영비 7,354 7,066 288 01 사무관리비 6,404 6,116 288 일반수용비 1,900 자전거이용활성화홍보물제작 1,900 ㆍ현수막 60,000*15 개 900 ㆍ홍보전단 200*1,000*5 회 1,000 자전거안전교육교재제작 2,000*100 부 200 자전거이용촉진지원용품구입 10,000*200 부 자전거이용활성화추진급량비 8,000*3명 *8일*12월 03 행사운영비 950 950 0 2,000 2,304 자전거축전행사등추진 950,000*1 식 950 202 여비 520 520 0 01 국내여비 520 520 0 자전거이용활성화추진 520,000 520 307 민간이전 40,000 40,000 0 06 보험금 40,000 40,000 0 시민자전거보험가입 40,000,000*1 식 40,000 자전거종합지원센터운영 9,800 9,800 0 201 일반운영비 1,800 1,800 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 일반수용비 1,800 종합지원센터운영현수막제작 60,000*5개 *2회 종합지원센터운영물품구입 100,000*12 월 206 재료비 8,000 8,000 0 600 1,200

부서 : 도로과정책 : 자전거이용활성화단위 : 자전거이용촉진 ( 단위 : 천원 ) 01 재료비 8,000 8,000 0 자전거수리부품및공구구입 8,000,000 8,000 자전거이용시설정비 50, 45,486 5,054 401 시설비및부대비 50, 45,486 5,054 01 시설비 50,000 45,000 5,000 자전거도로유지관리 50,000,000 50,000 03 시설부대비 486 54 섬진강자전거길종합안내시설운영 4,000 41,961 37,961 201 일반운영비 4,000 4,000 0 02 공공운영비 4,000 4,000 0 수도및전기요금 2,000,000*2 개소 4,000 자전거대여소운영 16,600 0 16,600 201 일반운영비 600 0 600 01 사무관리비 600 0 600 대여소운영물품구입 50,000*12 월 600 401 시설비및부대비 16,000 0 16,000 01 시설비 16,000 0 16,000 자전거구입 200,000*20 대 4,000 자전거보관대설치 12,000,000*1 식 12,000