제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단
1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅 - 공연장 전시실대관관리 - 문화강좌운영 - 후원 협찬사발굴 - 지역축제콘텐츠개발 - 도서관운영및시설관리 - 문화행사프로그램추진 - 회원관리및회비수납 - 도서관시설유지보수관리 - 시설사용허가 - 북카페운영 대림정보문화도서관문래정보문화도서관선유정보문화도서관여의디지털도서관 도서관운영및시설관리 도서관운영및시설관리 도서관운영및시설관리 도서관운영및시설관리 인력 : 현원 42 명 / 정원 53 명 - 1 -
주요시설및장비 시설물현황 시설명 현 황 위치시설규모시설구성 비고 - 2 -
장비현황 - 아트홀공연장 음향 콘솔 스피커마이크음향반사판 무대기계조명빔프로젝트 피아노영사기카메라고소작업리포트 전자 키보드 기타 - 아트홀전시실 이동식칸막이 앰프 음향 스피커 빔프로젝트 CCTV 의자 예산집행현황 구분 예산액 집행액 (10.31 기준 ) 집행액 집행예정액 (12.31 까지 ) 이월예상액 ( 단위 : 천원 ) 예상잔액 계 3,955,382 2,247,021 2,955,382 1,000,000 1,000,000 총무팀 1,310,081 738,335 999,060 311,021 311,021 문화사업팀 447,370 146,422 188,562 258,808 258,808 도서관운영팀 1,176,664 833,316 1,002,545 174,119 174,119 대림정보문화도서관 문래정보문화도서관 선유정보문화도서관 여의디지털도서관 281,984 152,460 215,987 65,997 65,997 284,610 133,855 223,528 61,082 61,082 291,648 158,812 209,889 81,759 81,759 163,025 83,821 115,811 47,214 47,214-3 -
Ⅱ. 2014 주요업무추진실적 - 4 -
1 효율적인구민회관관리및아트홀운영총무팀 : 773,765 ( 773,765) (%) 789,825 ( 789,825) 445,271 ( 445,271) 56-5 -
2 지역축제문화콘텐츠개발및운영문화사업팀 : 76,040 ( 76,040) (%) 76,040 ( 76,040) 51,696 ( 51,696) 68-6 -
3 공연및전시기획문화사업팀 : 366,130 ( 366,130) (%) 366,130 92,768 25 ( 366,130) ( 92,768) - 7 -
4 문화예술교육사업문화사업팀 : 5,200 ( 5,200) (%) 5,200 ( 5,200) 1,958 ( 1,958) 38-8 -
5 도서관이용활성화프로그램제공도서관운영팀 - 9 -
: 55,132 ( 45,082, 10,050) (%) 17,832 ( 15,132, 2,700) 12,709 ( 7,801, 4,908) 71.3 12,800 ( 10,100, 2,700) 7,971 ( 5,626, 2,345) 62.2 24,420 ( 19,770, 4,650) 20,119 ( 15,817, 4,302) 82.3 80 ( 80) 80 ( 80) 100-10 -
6 외부공모사업추진도서관운영팀 - 11 -
: 245,700 ( 141,160, 92,540, 12,000) (%) 115,600 ( 72,300, 39,300, 4,000) 20,620 ( 4,660, 11,960, 4,000) 109,400 ( 64,200, 41,200, 4,000) 73,107 ( 45,891, 23,735, 3,481) 19,743 ( 4,660, 11,383, 3,700) 76,184 ( 45,456, 28,235, 2,493) 63 96 70 80 ( 80) 80 ( 80) 100-12 -
7 차별화된전문서비스제공을위한특화사업도서관운영팀 - 13 -
- 14 -
: 8,600 ( 4,900, 3,700) (%) 2,000 ( 1,000, 1,000) 4,200 ( 2,700, 1,500) 2,400 ( 1,200, 1,200) 2,000 ( 1,000, 1,000) 4,200 ( 2,700, 1,500) 2,260 ( 1,200, 1,060) 100 100 95-15 -
8 저자와의만남북콘서트개최도서관운영팀 - 16 -
: 14,967 ( 11,304, 3,663) (%) 4,000 ( 4,000) 2,500 ( 2,500) 4,804 ( 4,804) 3,663 ( 3,663) 1,999 ( 1,999) 2,500 ( 2,500) 4,804 ( 4,804) 3,151 ( 3,151) 50 100 100 86-17 -
9 개관시간연장사업추진도서관운영팀 : 145,200 ( 72,600, 72,600) (%) 72,600 ( 36,300, 36,300) 41,530 ( 20,765, 20,765) 57 72,600 ( 36,300, 36,300) 46,670 ( 23,335, 23,335) 65-18 -
10 다양한계층을위한서비스향상도서관운영팀 : 2,500 ( 2,500) (%) 1,625 ( 1,625) 875 ( 875) 1,625 ( 1,625) 875 ( 875) 100% 100% - 19 -
11 여의디지털도서관운영도서관운영팀 : 163,025 ( 163,025) (%) 51-20 -
Ⅲ. 2015 주요업무추진계획 - 21 -
1 안전한문화공간을위한구민회관운영관리총무팀 : 806,173 ( 806,173) - 22 -
2 지역축제문화콘텐츠기획문화사업팀 : 76,250 ( 76,250) - 23 -
3 공연및전시기획문화사업팀 : 290,440 ( 290,440) - 24 -
4 문화예술교육사업문화사업팀 : 40,310 ( 40,310) - 25 -
5 홍보및마케팅사업문화사업팀 : 57,597 ( 57,597) - 26 -
6 공연장및전시실운영관리문화사업팀 : 62,305 ( 62,305) - 27 -
7 도서관문화행사프로그램제공도서관운영팀 - 28 -
- 29 -
: 18,650 ( 18,650) - 30 -
8 도서 비도서구입도서관운영팀 : 25,000 ( 25,000) - 31 -
9 외부공모사업추진도서관운영팀 - 32 -
: - 33 -
10 차별화된전문서비스제공을위한도서관특화사업도서관운영팀 - 34 -
: 4,400 ( 4,400) - 35 -
11 여의디지털도서관북카페운영도서관운영팀 : 80,128 ( 80,128) - 36 -
Ⅳ. 신규 주요투자사업 - 37 -
1 화재감지시스템교체공사총무팀 : 33,000 ( 33,000) - 38 -
2 문화예술협력사업문화사업팀 : 18,000 ( 18,000) - 39 -
3 책이있는놀이터운영 ( 가칭 ) 도서관운영팀 - 40 -
: 14,659 ( 14,659) - 41 -
4 환경개선을위한도서관시설보수도서관운영팀 - 42 -
: 51,150 ( 51,150) - 43 -