부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
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1 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210, ,744, ,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설 351,545, ,692,515 99,852,790 국 189,100,000 시 162,445,305 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) 336,353, ,232,800 96,120,404 국 180,200,000 시 156,153,204 인천도시철도 2 호선 ( 건설공사 ) 275,374, ,900, ,474,000 국 140,054,000 시 135,320, 시설비및부대비 275,374, ,900, ,474,000 국 140,054,000 시 135,320, 시설비 271,674, ,805, ,869,000 건설공사 269,374,000,000원 269,374,000 국 137,194,000 시 132,180,000 토지매입비 2,300,000,000원 2,300,000 국 1,096,000 시 1,204, 감리비 3,700,000 8,045,000 4,345,000 건설공사 3,700,000,000원 3,700,000 국 1,764,000 시 1,936,000 차량운행시스템구축 60,747,000 69,100,000 8,353,000 국 40,146,000 시 20,601, 여비 1, ,955 국 1,008 시 국외업무여비 1, ,955 통신설비 ( 전송장비 ) 국외제작검사감독 1,955,000원 1,955 국 1,008 시 시설비및부대비 60,745,045 69,100,000 8,354,955 국 40,144,992 시 20,600, 시설비 58,601,985 67,053,400 8,451,415 차량운행시스템구축 58,601,985,000원 58,601,985 국 39,123,203 시 19,478, 감리비 2,034,800 2,046,600 11,
2 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064, 시설부대비 108, ,260 궤도, 전력, 통신, 신호, 차량등 108,260,000원 108,260 국 51,617 시 56,643 예비비 232, , 예비비 232, , 예비비 232, , 예비비 232,204,000원 232,204 서울지하철 7 호선인천지역연장 ( 도시철도사업특별회계 ) 30, ,000 서울지하철 7 호선인천지역연장건설 30, , 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,000 건설공사 30,000 ㅇ사후환경영향조사용역 30,000,000원 30,000 서울도시철도 7 호선석남연장선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) 국 8,900,000 시 5,900,000 14,800,000 5,400,000 9,400,000 서울도시철도 7 호선석남연장선건설 14,800,000 5,400,000 9,400,000 국 8,900,000 시 5,900, 시설비및부대비 14,800,000 5,400,000 9,400,000 국 8,900,000 시 5,900, 시설비 14,635,000 5,400,000 9,235,000 전식방지실시설계비 30,000,000원 30,000 토지매입비 760,000,000원 760,000 공사비 13,764,000,000원 13,764,000 국 8,900,000 시 4,864,000 사후환경조사비 80,000,000원 80,000 문화재조사비 1,000,000원 1, 시설부대비 165, ,000 건설공사 165,000,000원 165,000 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) 362, ,565 23,464 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1, 업무추진비 16,200 18,000 1,
3 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 03 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1,800 주요투자사업추진 9,000,000원 *(90/100) 8,100 인천도시철도2호선건설추진 9,000,000원 *(90/100) 기술자문위원회수당 16,100 16, 일반운영비 16,100 16, 사무관리비 16,100 16, ,100 위탁교육비 5,100 ㅇ전동차위탁교육비 600,000원 *2명*2회 2,400 ㅇ전기, 전력, 신호위탁교육비 300,000원 *3명*3회 2,700 운영수당 11,000 ㅇ안전 품질전문가분야점검수당 100,000원 *16명*2회 3,200 ㅇ안전품질교육수당 100,000원 *15명 1,500 ㅇ도시철도운영등자문위원회수당 100,000원 *11명*3회 3,300 ㅇ하도급심사위원회수당 100,000원 *4명*5회 2,000 ㅇ역명제정심의위원회수당 100,000원 *5명*2회 청사시설관리및용역 267, ,565 14, 자치단체등자본이전 267, , 공기관등에대한대행사업비 267, ,991 1,000 청사관리분담금 788,206,000원 *34/ ,991 도시철도건설지원 61,810 68,300 6, 일반운영비 18,812 22,012 3, 사무관리비 16,812 22,012 5,200 도시철도2호선건설영상기록물제작 11,300,000원 11,300 급량비 2,212 ㅇ국고보조금예산확보 2,212,000원 2,212 공채소화업무취급요령및관련서식유인 3,300,000원 03 행사운영비 2, ,000 3,300 건설공사관계자친절교육 2,000,000원 2, 여비 27,998 31,288 3, 국내여비 27,998 31,288 3,290 건설안전 품질 공정지도점검 8,990,000원 국비확보를위한관계부처방문등 7,008,000원 8,990 7,008 도시철도건설지원업무수행 12,000,000원 12,
4 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 도시철도건설본부관리운영 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 307 민간이전 15,000 15, 연금지급금 15,000 15,000 0 사망조위금및재해부조금 15,000,000원 15,000 재무활동 106,738,268 18,422,560 88,315,708 국 2,938,000 시 103,800,268 내부거래지출 ( 도시철도사업특별회계 ) 5,498,549 15,594,897 10,096,348 국 1,115,000 시 4,383,549 전출금 194, , , 전출금 194, , , 공사ㆍ공단경상전출금 194, , ,248 도시철도건설부채이자상환지원 194,049,000원 194,049 공기업자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 국 1,115,000 시 3,785, 공기업자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 국 1,115,000 시 3,785, 공사ㆍ공단자본전출금 4,900,000 14,805,100 9,905,100 도시철도건설부채원금상환지원 4,900,000,000원 4,900,000 국 1,115,000 시 3,785,000 기타회계전출금 202, ,500 12, 기타회계전출금 202, ,500 12, 기타회계전출금 202, ,500 12,000 공무원선택적복지부담금 1,500,000 원 *135 명 202,500 예수금원리금상환 202, , 예수금원리금상환 202, , 예수금이자상환 202, ,000 인천도시철도 2호선건설 202,000,000원 202,000 보전지출 ( 도시철도사업특별회계 ) 101,239,719 2,827,663 98,412,056 국 1,823,000 시 99,416,719 보전지출 101,239,719 2,827,663 98,412,056 국 1,823,000 시 99,416, 차입금이자상환 9,868,574 2,790,433 7,078,141 국 1,823,000 시 8,045,
5 부서 : 도시철도건설본부정책 : 재무활동단위 : 보전지출 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 03 중앙정부차입금이자상환 2,595,961 2,739, ,626 도시철도건설사업차입금이자상환 2,595,961,000원 2,595,961 국 1,823,000 시 772, 지방채증권이자상환 7,272,613 50,846 7,221,767 도시철도채권선이자지급 100,000,000원 100,000 도시철도채권중도상환이자 13,846,000원 13, 년도발행도시철도채권상환이자 7,158,767,000원 7,158, 차입금원금상환 91,371,145 37,230 91,333, 중앙정부차입금원금상환 36,856, ,856,600 도시철도건설부채원금상환 3,841,000,000 원 고금리중앙정부차입금차환 33,015,600,000원 3,841,000 33,015, 지방채증권원금상환 54,514,545 37,230 54,477,315 도시철도채권중도상환원금 37,230,000원 37, 년도발행도시철도채권상환원금 54,477,315,000원 54,477,315 행정운영경비 9,926,433 9,629, ,874 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) 9,361,033 9,030, ,865 인력운영비 9,361,033 9,030, , 인건비 7,304,378 7,218,652 85, 보수 7,304,378 7,218,652 85,726 봉급 5,088,287 ㅇ3급 ( 연봉제 ) 7,234,000원 *1명*12월 86,808 ㅇ4급 ( 연봉제 ) 6,504,000원 *4명*12월 312,192 ㅇ5급 3,976,100원 *19명*12월 906,551 ㅇ6급 3,235,800원 *42명*12월 1,630,844 ㅇ7급 2,809,000원 *48명*12월 1,617,984 ㅇ8급 2,383,800원 *12명*12월 343,268 ㅇ9급 1,739,100원 *2명*12월 41,739 ㅇ기능7급 3,182,800원 *3명*12월 114,581 ㅇ기능8급 2,860,000원 *1명*12월 34,320 상여금 390,774 ㅇ정근수당 4,689,287,000원 *1/12*100% 390,774 가족수당 122,616 ㅇ배우자 40,000원 *132명*0.90*12월 57,024 ㅇ부양가족 20,000원 *132명*1.90*12월 60,192 ㅇ부양가족 ( 셋째자녀 ) 30,000원 *15명*12월 5,400 자녀학비보조수당 46,
6 부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㅇ고등학교 443,100원 *132명*0.2*4회 46,792 정근수당가산금 157,200 ㅇ25년이상 130,000원 *36명*12월 56,160 ㅇ20년이상 25년미만 110,000원 *34명*12월 44,880 ㅇ15년이상 20년미만 80,000원 *50명*12월 48,000 ㅇ10년이상 15년미만 60,000원 *8명*12월 5,760 ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 *4명*12월 2,400 대우공무원수당 135,145 ㅇ3급대우 6,504,000원 *2명*12월*4.1% 6,400 ㅇ4급대우 3,976,100원 *10명*12월*4.1% 19,563 ㅇ5급대우 3,314,800원 *30명*12월*4.1% 48,927 ㅇ6급대우 2,937,300원 *40명*12월*4.1% 57,807 ㅇ7급대우 2,487,800원 *2명*12월*4.1% 2,448 기술정보수당 39,480 ㅇ5급이상 50,000원 *16명*12월 9,600 ㅇ6급 ~7급 30,000원 *75명*12월 27,000 ㅇ8급이하 20,000원 *12명*12월 2,880 기술정보수당가산금 26,280 ㅇ기술사 50,000원 *5명*12월 3,000 ㅇ기사1급 30,000원 *42명*12월 15,120 ㅇ기사2급 20,000원 *34명*12월 8,160 자동차운전수당 40,000원 *2명*12월 960 초과근무수당 560,618 ㅇ5급 11,364원 *19명*37시간*12월 95,867 ㅇ6급이하 9,692원 *108명*37시간*12월 464,751 모범공무원수당 50,000원 *1명*12월 600 정액급식비 130,000원 *132명*12월 205,920 명절휴가비 4,689,287,000원 *1/12*120% 468,929 연가보상비 5,088,287,000원 *1/12*0.86*1/30*5 60, 직무수행경비 264, ,660 14, 직급보조비 264, ,660 14,760 3급 500,000원 *1명*12월 6,000 4급 400,000원 *4명*12월 19,200 5급 250,000원 *19명*12월 57,000 6급 155,000원 *42명*12월 78,120 7급 140,000원 *51명*12월 85,680 8급이하 105,000원 *15명*12월 18, 포상금 382, ,504 48, 성과상여금 382, ,948 3,713 5급 3,648,500원 *20명 72,970 6급 3,148,200원 *43명 135,
7 부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 7급 2,712,600원 *50명 135,630 8급 2,288,000원 *15명 34,320 9급 1,970,600원 *2명 3, 연금부담금등 1,409,520 1,101, , 연금부담금 1,166, , ,547 연금부담금및보전금 7,738,055,000원 *10.467% 809,943 퇴직수당부담금 7,738,055,000원 *4.4665% 345,621 재해보상부담금 7,738,055,000원 *0.144% 11, 국민건강보험금 242, ,192 10,621 국민건강보험부담금 242,813 ㅇ국민건강보험부담금 7,738,055,000원 *2.945% ㅇ국민건강보험부담금 ( 노인요양보험 ) 227,886,000원 *6.55% 227,886 14,927 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) 565, ,391 33,991 기본경비 565, ,391 33, 일반운영비 347, ,193 6, 사무관리비 141, ,313 3,255 일반수용비 66,678 ㅇ기본업무수행수용비 46,534,000원 46,534 ㅇ현황판관리 2,000,000원 2,000 ㅇ케이블 TV 시청료 1,749,000원 1,749 ㅇ업무보고서유인 2,275,000원 2,275 ㅇ당직실운영 720,000원 720 ㅇ대한민국법령집가제정리수수료 230,000 원 ㅇ법령집추록대금 1,000,000원 1,000 ㅇ신문대금 11,170,000원 11,170 ㅇ회계결산서유인 650,000원 650 ㅇ물품관리용태그라벨지 350,000원 350 일 숙직비 25,150 ㅇ일직 50,000원 *1명*118일 5,900 ㅇ숙직 ( 평일 ) 50,000원 *1명*365일 18,250 ㅇ당직보강 50,000원 *1명*20일 1,000 급량비 49,230 ㅇ기본업무수행급량비 47,712,000원 47,712 ㅇ비상소집급량비 1,518,000원 1, 공공운영비 206, ,880 3,723 공공요금및제세 142,607 ㅇ우편물발송대 840 ㆍ안전관리실 130,000원
8 부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ관리부 450,000원 450 ㆍ공사시설부 130,000원 130 ㆍ기전부 130,000원 130 ㅇ전화요금 116,269원 *16회선*12월 22,324 ㅇ상수도요금 501,000원 *12월 6,012 ㅇ전기요금 5,617,000원 *12월 67,404 ㅇ도시가스요금 2,126,000원 *12월 25,512 ㅇ자동차세 1,005 ㆍ승합차 65,000원 *1대 65 ㆍ승용차 ( 짚형 ) 540,000원 *1대 540 ㆍ승용차 ( 중형 ) 400,000원 *1대 400 ㅇ자동차보험료 1,102 ㆍ승합차 386,000원 *1대*1회 386 ㆍ승용차 ( 짚형 ) 386,000원 *1대*1회 386 ㆍ승용차 ( 중형 ) 330,000원 *1대*1회 330 ㅇ이동통신료 70,000원 *2대*12월 1,680 ㅇ신원보증보험료 350,000원 *6명 2,100 ㅇ초고속국가망회선사용료 1,219,000원 *12월 14,628 시설장비유지비 52,822 ㅇ안전점검비 ( 소방, 도시가스, 승강기등 ) 9,180,000원 *34/100 ㅇ온냉수보일러유지비 22,295,000 원 *34/100 3,122 7,581 ㅇ정화조, 저수조청소비 4,724,000원 *41/100 1,937 ㅇ환경개선부담금 1,943 ㆍ건물 4,724,000원 *34/100 1,607 ㆍ자동차 168,000원 *2회 336 ㅇ청사화재보험료 ( 공제회 ) 3,803 ㆍ건물 9,274,000원 *34/100 3,154 ㆍ비품 618,000원 * ㅇ공조기필터 9,699,000원 *34/100 3,298 ㅇ승강기유지보수 8,848,000원 *34/100 3,009 ㅇ기계설비유지보수 12,888,000원 *34/100 4,382 ㅇ전화기소독 981원 *170대*2회*12월 4,003 ㅇ통신장비유지비 362,000원 *12월 4,344 ㅇ전산장비유지비 236,913,000원 *6.5% 15,400 차량선박비 298,000원 *3대*12월 10, 여비 46,800 50,688 3, 국내여비 46,800 50,688 3,888 기본업무수행출장여비 46,800,000원 46, 업무추진비 43,660 44,
9 부서 : 도시철도건설본부정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 기관운영업무추진비 17,820 17,820 0 기관운영업무추진비 17,820 ㅇ3급 6,600,000원 *1명*(90/100) 5,940 ㅇ4급 3,300,000원 *4명*(90/100) 11, 정원가산업무추진비 4,900 5, 정원가산업무추진비 4,900 ㅇ100명까지 40,000원 *100명 4,000 ㅇ101명 ~400명까지 30,000원 *30명 부서운영업무추진비 20,940 20,940 0 부서운영업무추진비 20,940 ㅇ안전관리실 250,000원 *12월 3,000 ㅇ관리부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ공사시설1부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ공사시설2부 350,000원 *12월 4,200 ㅇ기전부 445,000원 *12월 5, 직무수행경비 108, ,600 6, 직책급업무수행경비 25,800 25,800 0 직책급업무수행경비 25,800 ㅇ3급 650,000원 *1명*12월 7,800 ㅇ4급 350,000원 *4명*12월 16,800 ㅇ5급 100,000원 *1명*12월 1, 특정업무경비 82,200 88,800 6,600 특정업무경비 82,200 ㅇ예산담당공무원 150,000원 *5명*12월 9,000 ㅇ대민활동비 50,000원 *122명*12월 73, 자산취득비 19,725 35,860 16, 자산및물품취득비 19,725 35,860 16,135 PC구입 1,120,000원 *15대 16,800 소프트웨어구입 2,925 ㅇ한글 ( 행망용 ) 118,000원 *10대 1,180 ㅇMS-Office 348,920원 *5대 1,
- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp
이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4
서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information안내말씀 q
2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More informationíŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07
( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information(X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349,791 261,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244,611 276,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000)
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정
1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ 년성과와평가 5 Ⅲ 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획
인천의꿈, 대한민국의미래 2016 주요업무계획 2015. 12. [ 도시철도건설본부 ] 목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ. 2015 년성과와평가 5 Ⅲ. 2016 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획 11-2 - 일반현황 - 3 - 일반현황 기구 : 4 부 1 실 17 담당 인력 ( 정 / 현원 ) : 127/121 명 ( 일반직 ) 현재 구분 일반직 계 3 급
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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세출예산사업명세서 214년도본예산일반회계 위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 산업위원회 699,655,6 675,342,179 24,312,881 국 124,944,325 광 63,368,852 기 5,372,239 분 2,9,485 시 53,879,159 미래창조경제정책관실 63,156,919 26,982,811
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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