부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

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1 2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966, , ,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 일자리창출 966, , ,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 공공근로사업 387, , ,639 도 25,800 군 361, 인건비 382, , ,639 도 25,800 군 356, 기간제근로자등보수 382, , ,639 공공근로사업 382,700 도 25,800 군 356, 여비 4,900 4, 국내여비 4,900 4,900 0 공공근로사업추진여비 4,900 지역실업자직업훈련 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12, 일반보상금 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12, 사회보장적수혜금 15,000 7,513 7,487 지역실업자직업훈련 15,000 도 2,250 군 12,750 중소기업인턴사원제 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3, 민간이전 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3, 민간경상사업보조 5,000 7,000 2,000 중소기업인턴사원제보조 5,

2 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 27, 기간제근로자등보수 68,093 82,380 14,287 지역공동체일자리사업인건비 68,093 지 34,047 도 6,809 군 27, 재료비 20,000 35,304 15,304 지 10,000 도 2,000 군 8, 재료비 20,000 35,304 15,304 지역공동체일자리사업재료비 20,000 지 10,000 도 2,000 군 8,000 사회적기업육성사업 339, ,845 91,292 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 78, 일반운영비 17,565 16,065 1, 사무관리비 9,740 2,240 7,500 위원회운영수당 70,000원 *8명*4회 2,240 사회적경제기업홍보물제작 1,500원 *3,000매 사회적기업제품장바구니제작 1,000원 *3,000매 03 행사운영비 7,825 13,825 6,000 4,500 3,000 사회적 ( 마을 ) 경제기업박람회 7,825 부스임차 3,000,000원 *2회 6,000 사회적기업홍보용제품구매 100,000원 *10종*1회 1,000 행사현수막제작 55,000원 *15개 일반보상금 2,905 1,780 1, 행사실비보상금 2,905 1,780 1,125 일자리창출네트워크구축간담회개최 7,000원 *20명*2회

3 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 사회적경제기업선진견학 75,000원 *10명*2회 사회적 ( 마을 ) 기업박람회참가여비보상 75,000원 *5명*3회 1,500 1, 민간이전 318, ,000 88,667 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 57, 민간경상사업보조 318, ,000 88,667 사회적기업등일자리창출사업 266,667 지 200,000 도 20,000 군 46,667 사회보험료지원사업 52,000 국 36,400 도 4,680 군 10,920 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12, 민간이전 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12, 민간경상사업보조 60,000 80,000 20,000 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 취업박람회개최 5,000 9,500 4, 일반운영비 5,000 9,500 4, 행사운영비 5,000 9,500 4,500 취업박람회개최 5,000 경제과업무추진 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 경제과업무추진 3,000 취업정보센터 17,794 16,022 1, 인건비 15,344 16, 기간제근로자등보수 15,344 16, 직업상담사 15,344 기본급 60,000원 *1명*249일 14,

4 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 부담금 14,940,000원 *27/1, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 취업정보센터홍보물제작 2,000,000원 *1식 2, 일반보상금 행사실비보상금 취업상담교육참석 150,000원 *3회 450 마을기업육성사업 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14, 민간이전 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14, 민간경상사업보조 40,000 50,000 10,000 마을기업육성사업 40,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 지역맞춤형일자리창출지원사업 6, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,300 일반수용비 6,300 일자리평가보고서유인 ( 공시제, 도평가 ) 30,000원 *15부*4회 1,800 공모사업보고자료제작 1,500,000원 *3회 4,500 지역경제활성화 4,057,821 3,478, ,346 국 884,160 도 629,437 군 2,544,224 지역상권활성화 1,014, , ,700 도 240,000 군 774,760 재래시장활성화 214, ,060 71, 일반운영비 56,260 41,560 14, 사무관리비 34,660 34,660 0 임차료 25,000 후포공설시장국유재산대부료 4,000 흥부공설시장국유재산대부료 9,000 평해공설시장국유재산대부료 12,000 일반수용비 9,660 마케팅투어현수막제작

5 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역상권활성화 마케팅투어장바구니구입 3,000 원 *3,000 개 9, 공공운영비 21,600 4,800 16,800 죽변전광판전기요금및회선사용료 400,000원 *12월 재래시장공공요금 ( 전기, 수도,CCTV) 200,000원 *7개소*12월 4,800 16, 일반보상금 4,500 4, 행사실비보상금 4,500 4,500 0 전통시장벤치마킹 60,000원 *15명*5개시장 4, 민간이전 54,000 70,000 16, 민간경상사업보조 54,000 70,000 16,000 시장화장실및장옥관리인부임 42,000 시장화장실및장옥관리재료비 100,000원 *10개소*12개월 12, 시설비및부대비 100, ,000 70, 시설비 100, ,000 70,000 공설시장보수사업 (7 개시장 ) 100,000 클린 5 일장육성사업 800, ,000 도 240,000 군 560, 시설비및부대비 800, ,000 도 240,000 군 560, 시설비 794, ,991 울진공설시장비가림시설설치공사 794,991 도 240,000 군 554, 시설부대비 5, ,009 울진공시시장비가림시설설치공사 794,991,000원 *0.63/100 소비자물가안정 33,876 34, ,009 도 4,600 군 29,276 소비자물가관리 18,476 17, 인건비 10,476 9, 기간제근로자등보수 10,476 9, 물가모니터인부임 48,500원 *3명*72일 10, 일반운영비 4,100 4, 사무관리비 3,920 3,920 0 일반수용비 2,100 물가조사표인쇄 1,000원 *1,000부*1회 1,

6 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 소비자물가안정 물가안정홍보현수막제작 55,000원 *10개*2회 1,100 운영수당 1,820 물가대책위원회참석수당 70,000 원 *9 명 *2 회 물가대책실무위원회참석수당 70,000원 *4명*2회 02 공공운영비 ,260 공공요금및제세 15,000원 *12월 일반보상금 행사실비보상금 물가모니터및컨설팅참석자여비보상 75,000원 *3명*2일*2회 307 민간이전 3,000 3, 민간위탁금 3, ,000 담배소매인지정사실조사업무대행비 3,000 물가안정모범업소지원 15,400 16,670 1, 도 4,600 군 10, 일반운영비 15, ,400 도 4,600 군 10, 사무관리비 15, ,400 착한가격업소지원 15,400 도 4,600 군 10,800 중소기업육성지원 48,375 45,375 3,000 도 1,500 군 46,875 중소기업육성지원 45,375 45, 일반보상금 1,375 1, 행사실비보상금 1,375 1,375 0 중소기업육성시책교육 1,375 시책교육급식비 7,000원 *100명*1회 700 교육참석여비보상 75,000원 *3명*3회 민간이전 30,000 30, 이차보전금 30,000 30,000 0 중소기업운전자금이차보존 30, 자치단체등이전 14, , 자치단체간부담금 14, ,000 경북신용보증재단기본재산조성비 14,000 중소기업글로벌산업기술연수 3, ,

7 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 중소기업육성지원 도 1,500 군 1, 일반보상금 3, ,000 도 1,500 군 1, 민간인국외여비 3, ,000 중소기업글로벌산업기술연수 3,000,000원 *1명 3,000 도 1,500 군 1,500 석유및가스시설개선사업 1,219, ,450 1,017,660 국 233,160 도 188,237 군 797,713 유통질서확립 재료비 재료비 시료채취유류구입 160 휘발유 1,510원 *14개소*4회 85 경유 1,330원 *14개소*4회 75 도시가스지원사업 20,000 50,000 30, 민간자본이전 20,000 50,000 30, 민간자본사업보조 20,000 50,000 30,000 도시가스수요가부담시설분담금지원 20,000 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 40, 시설비및부대비 40,000 40, 시설비 40,000 40,000 0 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 서민층가스시설개선지원사업 103, ,950 국 83,160 도 6,237 군 14, 자치단체등자본이전 103, ,950 국 83,160 도 6,237 군 14, 공기관등에대한자본적대행사업비 103, ,950 서민층가스시설개선지원사업 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10, ,000 도 3,000 군 7,

8 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 석유및가스시설개선사업 403 자치단체등자본이전 10, ,000 도 3,000 군 7, 공기관등에대한자본적대행사업비 10, ,000 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10,000 도 3,000 군 7,000 도시가스미공급지역지원 775, ,000 도 143,000 군 632, 민간자본이전 775, ,000 도 143,000 군 632, 민간자본사업보조 775, ,000 도시가스미공급지역지원 775,000 도 143,000 군 632,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270, ,000 국 150,000 도 36,000 군 84, 민간자본이전 270, ,000 국 150,000 도 36,000 군 84, 민간자본사업보조 270, ,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 신재생에너지육성및지원사업 1,739, ,000 1,549,000 국 651,000 도 195,100 군 892,900 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6, ,000 국 6, 일반운영비 6, ,000 국 6, 행사운영비 6, ,000 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6,000 국 6,000 맑은물사업소태양광발전설비설치 442, ,000 국 221,000 군 221, 시설비및부대비 442, ,000 국 221,

9 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 군 221, 시설비 430, ,638 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638 국 221,000 군 209, 감리비 8, ,261 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 8, 시설부대비 3, ,101 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638,000원 *0.72/100 평해정수장태양광설비설치사업 512, ,000 3,101 국 256,000 군 256, 시설비및부대비 512, ,000 국 256,000 군 256, 시설비 500, ,000 평해정수장태양광설비설치사업 500,000 국 256,000 군 244, 감리비 8, ,550 평해정수장태양광설비설치사업 8, 시설부대비 3, ,450 평해정수장태양광설비설치사업 3,450 취약계층에너지복지사업 ( 어린이집 ) 240, ,000 국 168,000 군 72, 시설비및부대비 240, ,000 국 168,000 군 72, 시설비 238, ,284 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *1식 238,284 국 168,000 군 70, 시설부대비 1, ,716 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *0.72/100 종합복지회관등 4 개소 LED 조명교체사업 334, ,000 1,716 도 133,600 군 200, 시설비및부대비 334, ,000 도 133,600 군 200, 시설비 331, ,

10 부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *1식 331,612 도 133,600 군 198, 시설부대비 2, ,388 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *0.72/100 그린홈 100 만호보급사업 45, ,000 2,388 도 13,500 군 31, 민간자본이전 45, ,000 도 13,500 군 31, 민간자본사업보조 45, ,000 그린홈 100 만호보급사업 45,000 도 13,500 군 31,500 태양열건조기보급사업 160, ,000 도 48,000 군 112, 민간자본이전 160, ,000 도 48,000 군 112, 민간자본사업보조 160, ,000 태양열건조기보급사업 160,000 도 48,000 군 112,000 투자유치추진 2, , ,460 투자유치추진운영 2,700 2, 여비 2,700 2, 국내여비 2,700 2, 먼저찾아가는상담서비스 90,000 원 *2 명 *15 회 2,700 대중교통육성 3,746,568 2,889, ,618 국 40,000 도 191,392 군 3,515,176 교통안전관리지원 1,078,316 1,473, ,200 국 40,000 도 13,200 군 1,025,116 교통안전시설물지원 882, ,116 2,000 국 40,000 도 13,200 군 828,

11 부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 201 일반운영비 319, ,316 30, 사무관리비 182, ,316 30,000 일반수용비 61,140 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *8박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 6,800 1, ,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 택시홍보비 99,000원 *102대*12월 121, 공공운영비 137, ,000 0 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 65,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 1,000,000원 *6대*12월 72, 일반보상금 7,200 7,200 0 도 1,200 군 6, 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자연수 7,200 도 1,200 군 6, 시설비및부대비 503, , 시설비 500, ,000 0 교통안전시설물설치및교체 500,000 교통신호기 ( 신설, 교체 ) 60,000,000 원 *2 개소 120,000 교통제어함 8,000,000원 *5개소 40,000 점멸식등경보등 20,000,000원 *3개소 60,000 교통표지판 ( 신설 ) 180,000원 *40개소 7,200 교통표지판 ( 교체 ) 100,000원 *38개소 3,800 내민식 ( 철주 ) 2,000,000원 *16개소 32,000 차선및노면도색 12,000원 *13,500m2 162,000 신호등수리및교체 1,500,000원 *30개소 45,000 경보등수리및교체 250,000원 *60개소 15,

12 부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 표지등기타 15,000원 *1,000개소 15, 시설부대비 3,600 3,600 0 시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3, 자산취득비 52,000 80,000 28,000 국 40,000 도 12, 자산및물품취득비 52,000 80,000 28,000 특별교통수단구입지원 52,000 국 40,000 도 12,000 교통량조사 20,000 20, 연구개발비 20,000 20, 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 26,800 26, 일반운영비 16,800 16, 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13, 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10,000 10,000 0 불법주정차단속장비 (CCTV) 유지보수 10,000 주차장조성및관리 149, , , 인건비 119,400 66,600 52, 기간제근로자등보수 119,400 66,600 52,800 불법주정차단속요원 119,400 기본급, 주휴수당 48,500원 *10명*240일 116,400 피복비 150,000원 *2회*10명 3, 일반운영비 30,000 30, 사무관리비 30,000 30,000 0 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 30,000 교통관리지원 967, , ,260 교통안전관리지원 967, , , 인건비 52,380 48,600 3, 기간제근로자등보수 52,380 48,600 3,780 농어촌버스승하차도우미 48,500원 *15명*6일*12개월 52, 연구개발비 10,000 20,000 10, 연구용역비 10,000 20,000 10,

13 부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 농어촌버스지원금회계검사용역 10, 일반보상금 42, , 기타보상금 42, ,000 행복택시운행지원금 3,500,000원 *12월 42, 민간이전 863, ,625 94, 민간경상사업보조 9,000 9,000 0 교통봉사단체지원 9, 민간위탁금 80,000 40,000 40,000 특별교통수단 ( 장애인콜택시 ) 지원 80, 운수업계보조금 774, ,625 54,480 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 24,480 신용카드수수료지원 14,500원 *102대*12월 17,748 통신수수료지원 5,500원 *102대*12월 6,732 농어촌버스사업지원 1,700, ,209 1,121,558 도 178,192 군 1,522,575 비수익노선손실보상 850, , 민간이전 850, , 운수업계보조금 850, ,000 농어촌버스운행손실보상금 850,000 벽지노선손실보상금 317, ,389 3,878 도 57,942 군 259, 민간이전 317, ,389 3,878 도 57,942 군 259, 운수업계보조금 317, ,389 3,878 벽지노선손실보상금 317,511 도 57,

14 부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 259,569 시내및농어촌버스재정지원 282, , ,436 도 81,250 군 201, 민간이전 162, ,064 4,564 도 81,250 군 81, 운수업계보조금 162, ,064 4,564 농어촌버스재정지원 162,500 도 81,250 군 81, 민간자본이전 120, , 민간자본사업보조 120, ,000 농어촌버스구입 120,000,000원 *2대*50/ ,000 시설비지원 120,756 90,756 30, 시설비및부대비 120,756 90,756 30, 시설비 120,000 90,000 30,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000원 *5개소 50,000 농어촌버스승강장등보수 250,000원 *80개소 20,000 버스정차표지판설치 500,000원 *40개소 20,000 시내버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *10개소 30, 시설부대비 농어촌버스승강장설치 50,000,000원 *1.08/100 버스정차표지판설치 20,000,000 원 *1.08/100 수요응답형시골버스사업 130, , 도 39,000 군 91, 민간이전 60, ,000 도 18,000 군 42, 운수업계보조금 60, ,000 시골버스운영비 60,000 도 18,000 군 42, 민간자본이전 70, ,000 도 21,000 군 49, 민간자본사업보조 70, ,000 시골버스구입비 70,000 도 21,000 군 49,

15 부서 : 경제과정책 : 원전기획단위 : 원전현안업무추진 원전기획 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65, 일반운영비 10, , 공공운영비 10, ,000 전국원전소재지자체행정협의회 ( 시장, 군수 ) 부담금 10,000 행정운영경비 ( 경제과 ) 273, ,217 14,625 인력운영비 135, ,029 12,909 인력운영비 ( 일자리추진 ) 105, ,348 13, 인건비 105, ,348 13, 보수 105, ,348 13,523 초과근무수당 105,825 7급이하 9,332원 *21명*45시간*12월 105,825 인력운영비 ( 교통 ) 29,295 28, 인건비 29,295 28, 무기계약근로자보수 29,295 28, 불법주정차단속요원 29,295 기본급 1,282,800원 *12월 15,394 정근수당 1,282,800원 *100% 1,283 명절휴가비 1,282,800원 *120% 1,540 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 7,573원 *24시간*1명*12월 2,182 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20 년이상 ) 1,282,800 원 *1/30*20 일 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 138, ,188 1,716 기본경비 ( 일자리추진 ) 46,276 38,226 8, 일반운영비 24,676 16,626 8, 사무관리비 17,226 16, 일반수용비 10,326 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 냉온수기소독 15,000원 *2대*12월 360 생수구입 5,000원 *2대*6회*12월 720 정수기필터교환 30,000원 *1대*12월 360 서식인쇄 10,000원 *10종*10회 1,000 신문구독료 15,000원 *2종*12월

16 부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 행정장비수리 100,000원 *6회 600 복사용지구입 22,000원 *9박스*12월 2,376 현수막제작 55,000원 *10회 550 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2,940 임차료 3,960 복사기임차료 140,000원 *2대*12회 3,360 정수기임차료 50,000원 *1대*12월 공공운영비 7, ,450 차량선박비 7,450 차량유류대 300,000원 *1대*12월 3,600 정비유지비 250,000*1대 *12월 3,000 차량보험료 여비 16,200 16, 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 일자리창출업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,400 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 기본경비 ( 경제 ) 24,240 24, 일반운영비 8,040 8, 사무관리비 8,040 8,040 0 일반수용비 5,100 프린트토너 250,000원 *2대*5회 2,500 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 중소기업육성시책홍보물제작 2,500원 *200부*1종 소비자교육현수막제작 55,000 원 *10 회 *2 종 500 1,100 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2, 여비 16,200 16, 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 경제업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 5,400 기본경비 ( 교통 ) 27,928 27, 일반운영비 8,488 8,

17 부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 01 사무관리비 8,488 8,488 0 일반수용비 3,000 칼라프린트토너 250,000원 *3대*4회 3,000 운영수당 70,000원 *28명*1회 1,960 업무추진급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 여비 19,440 19, 국내여비 19,440 19,440 0 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6,480 기본경비 ( 원전기획 ) 27,022 32,040 5, 일반운영비 14,062 15,840 1, 사무관리비 14,062 15,840 1,778 일반수용비 3,940 칼라프린터토너 250,000원 *4종*1대*2회 2,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *8회 440 보고서인쇄 5,000원 *100부 500 운영수당 7,770 원전관련위원회참석수당 70,000원 *10명*4회 2,800 신한울3,4호기특별지원금심의위원회참석수 당 70,000원 *17명*3회 3,570 원전관련자문위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *4명*7일*12월 2, 여비 12,960 16,200 3, 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 원전기획업무추진관외여비 90,000원 *4명*12월 4,320 기본경비 ( 투자유치 ) 13,006 17,754 4, 일반운영비 6,526 8,034 1, 사무관리비 6,526 8,034 1,508 일반수용비 3,950 현수막제작 55,000원 *10회 550 투자유치홍보물제작 3,000원 *200부*3회 1,800 프린트토너 250,000원 *1대*4종 1,000 사무용품 10,000원 *20종*3회 600 운영수당 1,400 투자유치위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,

18 부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 급량비 7,000원 *2명*7일*12월 1, 여비 6,480 9,720 3, 국내여비 6,480 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *2명*12월 4,320 투자유치업무추진관외여비 90,000원 *2명*12월 2,

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

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부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000 2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707

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부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

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2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51 2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9 2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15 2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10 2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640

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부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135 2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832

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부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992

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부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2 2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571

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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

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부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84 2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200

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부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도 2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원 2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영

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<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35> 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명 2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460

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