부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
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- 시완 윤
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1 2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648, ,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891 공명선거관리 6, ,379 선거관리 6, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,379 제 20 대국회의원선거관리 4,500 선거홍보및계도안내문 50원 * 28,000세대 부재자신고안내홍보현수막 60,000원 * 15매 공정선거및투표안내홍보현수막 60,000원 * 15매 재외, 거동불편및일반부재자신고서 70원 * 5,000매 * 3종 1, ,050 부재자신고안내문 50원 * 5,000매 250 선거상황실운영소모품구입 1,249 A4 복사용지 24,300원 * 30박스 729 프린터토너 260,000원 * 2회 520 선거상황실운영특근매식비 7,000원 * 3명 * 30일 성과주의인사및조직관리 1,325,683 1,373,945 48, 도 18,300 군 1,307,383 공무원인사및조직관리 872, ,945 74, 인건비 220, ,369 98, 기간제근로자등보수 220, ,369 98,612 일반직및무기계약직대체인력 1,254,240원 * 7명 * 10월 전문 ( 간호, 사회복지등 ) 대체인력 1,536,600원 * 7명 * 10월 87, ,562 대체인력 4 대보험료 25,398 일반직및무기계약직대체인력 1,254,240원 * 7명 * 10월 * 13% 전문 ( 간호, 사회복지등 ) 대체인력 1,536,600원 * 7명 * 10월 * 13% 11,414 13, 일반운영비 49,450 42,500 6, 사무관리비 41,750 36,500 5,250
2 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구입 5,000원 * 500매 2,500 공무원및신분증제작 10,000원 * 100명 인사기록카드구입 5,000원 * 100부 500 기구직위표제작 3,000원 * 부 3,000 정년명예퇴임식물품구입 100,000원 * 20명 2,000 퇴직자표창장표구제작 200,000원 * 20명 4,000 우수모범공무원표창장제작 20,000원 * 50명 03 행사운영비 7,700 6,000 1,700 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 140,000원 * 55명 7, 여비 12,400 9,700 2, 국내여비 12,400 9,700 2,700 지방공무원인사통계합동작업참석 200,000원 * 2명 * 5회 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 인사업무협의등추진 100,000원 * 2명 * 10회 지방자치선진행정시군연찬회참석 200,000원 * 2명 * 5회 군수, 부군수조직관리및회의참석 150,000원 * 3명 * 12월 2,000 2,000 2,000 5, 직무수행경비 312, ,160 1, 특정업무경비 312, ,160 1,800 감사담당 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 세무담당 100,000원 * 48명 * 12월 57,600 예산담당 150,000원 * 6명 * 12월 10,800 여론담당 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 공무원단체담당 60,000원 * 1명 * 12월 720 대민활동비 50,000원 * 398명 * 12월 238, 포상금 83, ,000 26, 포상금 83, ,000 26,500 퇴직예정공무원선진지견학 6,000,000원 * 10명 장기근속공무원선진지견학 500,000원 * 40명 우수및모범공무원연말시상 50,000원 * 50명 60,000 20,000 2,500
3 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 인구늘리기추진우수부서시상 200,000원 * 5개부서 307 민간이전 154, ,126 34, 연금지급금 154, ,126 34,905 공무원재해보조금 4,470,000원 * 1명 * 3.9배 공무원본인및직계가족사망조위금 3,035,500원 * 45명 17, , 자치단체등이전 30,000 30, 자치단체간부담금 30,000 30,000 0 공채, 특채시험부담금 2,000,000 원 * 15 명 30, 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 공무원자녀대여학자금부담금 자치단체등자본이전 8,255 4,180 4, 공기관등에대한자본적대행사업비 8,255 4,180 4,075 표준지방인사정보시스템운영 ( 분담액 ) 8,255,000원 * 1회 열린군정및일선행정조직역량강화 284, , ,880 8,255 도 18,300 군 266, 일반운영비 234, , ,800 도 3,000 군 231, 사무관리비 58,050 51,850 6,200 자랑스런부안만들기유공자표창 13,350 군정발전유공자 150,000원 * 50명 7,500 일선행정지도자 150,000원 * 39명 5,850 공감정책토크쇼각종회의자료제작 5,000원 * 100부 * 15회 7,500 연하장제작 2,000원 * 2,000매 4,000 비서실운영물품구입 2,000,000원 * 12월 24,000 비서실업무추진급식 250,000원 * 12월 3,000 마을변호사제도운영 6,200 마을변호사자문료 100,000원 * 9명 * 4회 3,600 홍보물및현수막제작 50,000원 * 13개소 * 4회 03 행사운영비 176,070 72, ,600 2,600 명예군민시상 3,000 명예군민수상자상패제작 300,000 원 * 5 개 명예군민수상자메달제작 300,000원 * 5개 1,500 1,500
4 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 부안군민대상시상 5,570 군민대상심사위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 1회 군민대상수상자상패제작 300,000 원 * 6 개 군민대상수상자메달제작 300,000원 * 6개 군민대상선발심사책자유인 50,000원 * 10권 1,050 1,800 1,800 수상자꽃다발 70,000원 * 6개 420 공감정책토크쇼행사지원 1,500,000원 * 13개소 ,500 도지사초도방문행사 8,000,000원 * 1회 8,000 일선지도자리더십소통강화행사 200,000원 * 100명 * 1회 면민의날 ( 마을축제 ) 행사지원 10,000,000원 * 12개소 도 3,000 군 5,000 20, , 여비 13,000 13, 국내여비 13,000 13,000 0 행정여론및동향관리활동 20,000원 * 1명 * 20회 * 12월 일선읍면소통행정추진및관리 10,000원 * 1명 * 10회 * 10월 현장행정업무추진 10,000원 * 10명 * 6회 * 12월 301 일반보상금 7, , , 장학금및학자금 7,200 6,000 1,200 4,800 7,200 이장자녀장학금 300,000원 * 6명 * 4분기 7, 민간이전 30,600 50,480 19,880 도 15,300 군 15, 보험금 30,600 30, 이장단체상해보험 60,000원 * 510명 30,600 도 15,300 군 15,300 군정상황유지 13,500 21,200 7, 일반운영비 13,500 21,200 7, 사무관리비 13,500 21,200 7,700 명절종합상황실운영근무일직비 ( 설, 추석 ) 50,000원 * 25명 * 10일 12,500 군정운영현수막제작 500,000원 * 2회 부안정명 600 주년기념사업 155, , 일반운영비 125, ,000
5 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 01 사무관리비 65, ,000 부안정명600주년홍보기념품제작 30,000,000원 * 1회 30,000 부안정명600주년사업홍보물제작 35,000 플래카드제작 60,000원 * 100매 6,000 깃발및배너 20,000원 * 200개 4,000 포스터 원 * 4,000매 4,000 전단지 300원 * 20,000부 6,000 스티커 원 * 3,000매 3,000 엠플럼배지 원 * 3,000개 3,000 리플릿제작 3,000원 * 3,000부 9, 행사운영비 60, ,000 부안정명600주년기념사업 60,000 부안정명600주년기념식 60,000,000원 * 1회 60, 연구개발비 30, , 연구용역비 30, ,000 부안정명600주년역사문화재발견 30,000 부안정명600주년전국학술대회 30,000,000원 * 1회 30,000 친절한공직자상정립 247, ,402 25,010 안정적인복무관리 247, ,402 25, 일반운영비 242, ,242 26, 사무관리비 233, ,242 26,370 일숙직수당 72,600 일직 50,000원 * 3명 * 118일 17,700 숙직 50,000원 * 3명 * 366일 54,900 부안군홍보용업무노트제작 12,000원 * 1,800권 21,600 당직실운영 7,292 침구구입 170,000원 * 4세트 680 침구세탁 20,000원 * 10장 * 24회 4,800 운영물품 100,000원 * 12월 1,200 냉온수기소독비및임차료 40,000원 * 12회 480 케이블tv 수신료 1원 * 12월 132 구내식당피복비 50,000원 * 4명 * 6회 1,200 각종직원행사현수막제작 60,000원 * 2매 * 10회 1,200 복무관리시스템 ( 시간외근무수당확인 ) 임차 료 40,000원 * 39개소 * 12월 18,720 직원종합건강검진비 300,000원 * 370명 공공운영비 9,000 9,000 0
6 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 친절한공직자상정립 전국시장군수협의회회비 4,000,000원 * 1회 전북시장군수협의회회비 3,000,000원 * 1회 전국농어촌지역군수협의회회비 2,000,000원 * 1회 4,000 3,000 2, 여비 4,800 2,160 2, 국내여비 4,800 2,160 2,640 복무지도및서무업무추진 20,000원 * 4명 * 5회 * 12월 4,800 직원후생복지증진 1,169,058 1,082,536 86,522 공무원복지제도운영 1,024, ,464 50, 인건비 37,486 35,014 2, 기간제근로자등보수 37,486 35,014 2,472 구내식당관리인부임 37,486 기본급 48,240원 * 2명 * 247일 23,831 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 66일 6,368 연차수당 48,240원 * 2명 * 15일 1,448 4대보험사업자부담금 11,916,000원 * 2명 * 13% 3,099 퇴직금 1,370,000원 * 2명 2, 일반운영비 984, ,450 46, 사무관리비 2,000 체력단련실운영 100,000원 * 10월 기념행사용태극기구입 10,000원 * 100개 03 행사운영비 37,000 40,000 3,000 직원소공동문화행사 30,000,000원 * 1회 30,000 직장동호회대회참가,000원 * 7회 7, 맞춤형복지제도시행경비 945, ,450 48,250 맞춤형복지제도 945,700 복지포인트제공 690,000원 * 980명 676,200 공무원단체보험가입비 275,000원 * 980명 269, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,000 체력단련실운동기구구입 2,000,000원 * 1대 2,000 직원소양및위탁교육 144, ,072 35, 일반운영비 144, ,472 35, 사무관리비 144, ,472 35,800 직원역량강화위탁교육비 300,000원 * 400명 120,000
7 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 직원후생복지증진 소양교육 ( 월례조회 ) 강사수당 600,000원 * 1명 * 12회 7,200 월례조회현수막제작 90,000원 * 12회 1,080 월례조회물품구입 100,000원 * 10회 공무원교양지구독 6,500원 * 64부 * 12월 4,992 직원중국어교육강사수당 500,000원 * 2개반 * 10월 10, 여비 국내여비 위탁교육사전답사업무추진 100,000원 * 3명 * 2회 600 공무원교육훈련 255, ,000 0 공무원교육훈련 255, , 일반운영비 60,000 60, 사무관리비 60,000 60,000 0 공무원위탁기관교육비 200,000원 * 300명 60, 여비 195, , 공무원교육여비 195, ,000 0 공무원교육훈련 195,000 중앙전문교육 500,000원 * 150명 75,000 도실무교육 400,000원 * 300명 120,000 행정정보화추진 1,132,107 1,162,030 29,923 국 12,842 군 1,119,265 정보통신관리 603, ,583 16, 일반운영비 575, ,651 16, 사무관리비 66,440 81,940 15,500 행정업무용필수소프트웨어구입 56,000 오피스및한글등라이선스구입 250,000원 * 224개 56,000 휴대폰유지비 1,500,000원 * 2대 * 8% 240 직원수첩및탁상용전화번호제작 3,500,000원 * 1식 3,500 정보통신실운영관리 100,000원 * 12월 1,200 컴퓨터잡자재구입 30,000원 * 100개 3,000 회의실음향영상시스템운영관리 250,000원 * 10월 02 공공운영비 509, ,711 1,300 2,500 음성급회선료 ( 실과소, 읍면 ) 3,120,000원 * 12월 일반전화회선료 (PSDN, 전국행정단일망 ) 8,400,000원 * 12월 37, ,800
8 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 행정정보화추진 데이터통신망이용료 (WAN) 16,700,000원 * 12월 200,400 네트워크시스템유지관리 311,304,000원 * 8% 24,905 암호화장비 (VPN) 유지보수 12,525 본청 69,557,000원 * 8% 5,565 읍면, 사업소 87,000,000원 * 8% 6,960 IP-텔레포니시스템유지보수 45,030 본청 319,335,000원 * 8% 25,547 읍면, 사업소및기타 243,530,000원 * 8% 19,483 IP 행정방송유지보수 ( 읍면, 사업소 ) 67,699,000원 * 8% 5,416 무정전전원공급장치 ( 정보통신실 ) 유지보수 63,000,000원 * 8% 5,040 무정전전원공급장치 ( 읍면, 사업소 ) 유지보 수 41,058,000원 * 8% 3,285 항온항습기유지보수 ( 정보통신실 ) 31,475,000원 * 8% 2,518 일반업무용다기능사무기기유지보수 1,500,000원 * 800대 * 3% 36,000 통합메시지사용료 25원 * 28,000건 * 12월 8,400 휴대전화통화연결음사용료 1,850,000원 * 12월 22,200 통합메시지시스템유지보수 54,513,000원 * 10% 5, 여비 3,200 3, 국내여비 3,200 3,200 0 정보통신시스템유지관리업무추진 20,000원 * 2명 * 30일 1,200 건축물정보통신시설공사사용전검사추진 20,000원 * 2명 * 50일 308 자치단체등이전 2,000 24,732 24, 자치단체간부담금 24,732 24,732 0 정보통신통합망전용회선료 24,732,000원 * 1회 24,732 정보통신노후장비교체 107, ,500 75, 자산취득비 107, ,500 45, 자산및물품취득비 107, ,500 45,500 대 중회의실운영노후장비교체 97,000 대회의실디지털콘솔 27,000,000원 * 1대 27,000 중회의실디지털콘솔 6,000,000원 * 1대 6,000 디지털프로세서 8,000,000원 * 1대 8,000 무선마이크시스템 2,000원 * 1조 2 빔프로젝터 30,000,000원 * 1대 30,000
9 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 행정정보화추진 프로젝터엘리베이션 5,000,000원 * 1대 5,000 통합문자메세지시스템노후장비교체 5,000,000원 * 2대 10,000 정보통신보안시스템구축 85,325 71,245 14, 일반운영비 76,325 69,245 7, 사무관리비 38,660 25,800 12,860 백신프로그램구입및갱신 51,600원 * 500개 25,800 패치관리소프트웨어구입 34,300원 * 200개 6,860 컴퓨터취약점관리소프트웨어구입 30,000원 * 200개 6, 공공운영비 37,665 43,445 5,780 서버보안프로그램유지보수 61,265,000원 * 12% 유해정보사이트차단소프트웨어유지보수 24,022,000원 * 12% 정보보호시스템유지보수 134,750,000원 * 10% IPT보안관리시스템유지보수 75,499,000원 * 4% 보안USB관리프로그램유지보수 12,100,000원 * 12% 자료유출방지프로그램유지보수 49,020,000원 * 12% 웹방화벽시스템유지보수 36,000,000원 * 10% 7,352 2,883 13,475 3,020 1,452 5,883 3, 여비 2,000 2, 국내여비 2,000 2,000 0 정보통신연찬회참석 200,000원 * 2명 * 2일 개인정보보호및사이버침해업무추진 20,000원 * 2명 * 30일 405 자산취득비 7, , 자산및물품취득비 7, , ,200 로그관리시스템구입 7,000,000원 * 1대 7,000 시군구정보화공통기반시스템구축 203, ,889 15,072 국 12,842 군 191, 일반운영비 76,132 81,077 4,945 국 12,842 군 63, 사무관리비 52,194 57,139 4,945 시군구재해복구체계구축임차료 17,714,000원 * 1회 17,714
10 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 행정정보화추진 공통기반노후장비교체임차료 34,479,040원 * 1회 국 4,025 군 13,689 34,480 국 8,817 군 25, 공공운영비 23,938 23,938 0 통합백업시스템유지보수 272,540,000원 * 8% 새올행정시스템메일, 메신저유지보수 13,580,000원 * 12% 새올행정시스템통합로그인 (SSO) 유지보수 4,200,000원 * 12% 21, 여비 0 01 국내여비 0 1, 시군구정보화공통기반시스템운영업무추진 100,000원 * 2명 * 5일 308 자치단체등이전 126,829 10, , 자치단체간부담금 10,925 10,925 0 시군구재해복구체계구축임차료 ( 도시스템 ) 10,925,000원 * 1회 10, 공기관등에대한경상적대행사업비 115, ,904 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영위탁사업비 7,000,000원 * 1회 7,000 행정정보전산장비유지보수및운영지원 103,149,000원 * 1회 시군구재해복구체계유지보수및운영지원 5,755,000원 * 1회 103,149 기록물관리 132,038 98,813 33, 일반운영비 115,624 92,073 23, 사무관리비 4,140 3,140 5,755 문서고관리 2,440 모빌렉유지보수 250,000원 * 2회 500 항균제구입 120,000원 * 12회 1,440 기타운영소모품구입 100,000원 * 5회 500 기록물폐기평가위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 보안업무편람제작 10,000원 * 100부 02 공공운영비 111,484 88,933 22,551 문서발송용우편요금 25,840 일반 300원 * 30,000장 9,000 등기 2,000원 * 6,420장 12,840 소포 4,000원 * 장 4,000 전자문서시스템유지보수 28,
11 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 행정정보화추진 전자문서시스템 S/W 125,347,430원 * 8% 10,028 전자문서시스템 H/W 234,000,000원 * 8% 18,720 자료관시스템유지보수 29,780 자료관시스템 S/W 117,160,000원 * 12% 14,060 자료관시스템 H/W 196,500,000원 * 8% 15,720 온나라시스템유지보수 27,116 온나라시스템 S/W 843,000원 * 12월 10,116 온나라시스템 H/W 1,700,000원 * 10월 17, 여비 6,740 6, 국내여비 6,740 6,740 0 기록물관리업무추진 20,000원 * 3명 * 30일 1,800 문서사송여비 49,400원 * 100일 4, 자치단체등이전 9, , 공기관등에대한경상적대행사업비 9, ,674 온나라시스템운영지원위탁사업비 9,674,000원 * 1회 9,674 지역정보화추진 296, , ,928 정보화교육 9,250 11,100 1, 일반운영비 8,250 10,100 1, 사무관리비 8,250 10,100 1,850 정보화교육교재및소모품구입 4,250 교재비 15,000원 * 30권 * 5회 2,250 교육용소모품 ( 프린터토너등 ) 구입 200,000원 * 10월 2,000 정보화교육장장비운영관리 300,000원 * 10월 3,000 정보화교육강사료 50,000원 * 4시간 * 5일 202 여비 0 01 국내여비 0 정보화교육업무추진 20,000원 * 2명 * 25일 사이버홍보관운영 27, , , 일반운영비 27,044 28,622 1, 공공운영비 27,044 28,622 1,578 부안군대표홈페이지유지보수 24,844 홈페이지콘텐츠유지보수 176,907,600원 * 12% 21,229 홈페이지서버유지보수 723,000원 * 5월 3,615 홈페이지도메인및본인인증서비스 1,500,000원 * 1회 1,500 모바일서비스개발용계정관리 700
12 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 지역정보화추진 국제사업자등록번호갱신 300,000원 * 1회 300 애플엔터프라이즈계정갱신 400,000원 * 1회 농어촌지역광대역가입자망구축 247, ,000 97, 자치단체등이전 247, ,000 97, 자치단체간부담금 247, ,000 97,500 농어촌지역광대역가입자망구축 3,093,750원 * 80개소 ,500 공공와이파이망구축 12,600 12, 자치단체등이전 12,600 12, 자치단체간부담금 12,600 12,600 0 공공와이파이존구축 1,260,000원 * 10개소 12,600 범죄예방 157,200 95,590 61,610 도 63,000 군 94,200 지역생활안전실현 4,200 4,200 0 지역치안협의회운영 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4,200 0 지역치안협의회참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 지역민방위및민생안전 153,000 91,390 61,610 4,200 도 63,000 군 90,000 자율방범대지원 153,000 91,390 61,610 도 63,000 군 90, 일반보상금 60,000 82,500 22, 자율방범대실비지원 60,000 82,500 22,500 여름파출소운영 6,000,000원 * 1개대 6,000 자율방범대원운영 3,000,000원 * 18개대 54, 민간자본이전 93,000 8,800 84,200 도 63,000 군 30, 민간자본사업보조 93,000 8,800 84,200 소규모주민편익사업 83,000 계화자율방범대기능보강사업 40,000,000원 * 1개소 하서자율방범대기능보강사업 40,000,000원 * 1개소 40,000 도 30,000 군 10,000 40,000 도 30,000
13 부서 : 자치행정과정책 : 범죄예방단위 : 지역민방위및민생안전 동진자율방범대기능보강사업 3,000,000원 * 1개소 군 10,000 3,000 도 3,000 주민행복지원사업 10,000 부안자율방범대기능보강사업 5,000,000원 * 1개소 서림자율방범대기능보강사업 5,000,000원 * 1개소 5,000 5,000 유아 초중등교육복지확충 3,764,690 3,817,300 52,610 도 203,880 군 3,560,810 지역인재육성 3,764,690 3,817,300 52,610 도 203,880 군 3,560,810 교육환경개선 1,138,780 2,985,820 1,847,040 도 203,880 군 934, 일반운영비 1, 사무관리비 1, 교육지원심의위원회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 308 자치단체등이전 1,137,660 2,774,980 1,637,320 1,120 도 203,880 군 933, 교육기관에대한보조 1,137,660 2,774,980 1,637,320 원어민영어교사지원 43,200,000원 * 4명 172,800 도 86,400 군 86,400 으뜸인재육성사업 257,000,000원 * 1식 257,000 예체능분야전북의별육성 23,260,000원 * 1개교 기숙형고교지원사업 111,600,000원 * 1개교 방과후학교운영지원 4,000,000원 * 35개교 도 77,000 군 180,000 23,260 도 7,000 군 16, ,600 도 33,480 군 78, ,000 돌봄교실운영지원 2,000,000원 * 22개교 44,000 진로프로그램운영지원 ( 내안의꿈찾기 ) 50,000 초등학교 2,000,000원 * 5개교 10,000 중학교 4,000,000원 * 10개교 40,000 숲생태환경체험활동지원 30,000
14 부서 : 자치행정과정책 : 유아 초중등교육복지확충단위 : 지역인재육성 초, 중학교 2,000,000원 * 10개교 20,000 녹색사랑숲체험학습 2,500,000원 * 4회 10,000 1:1원어민과함께하는화상영어교육 5,833,300원 * 12개교 전문체육인재육성지원 4,000,000원 * 5개교 작은학교희망찾기 ( 중학교자기주도학습 ) 10,833,300원 * 6개교 70,000 20,000 65,000 학생동아리활동지원 2,000,000원 * 37팀 74,000 중국어및중국문화체험캠프 3,000,000원 * 20명 방과후중국어교실운영 5,000,000원 * 4개교 60,000 20,000 학습활동및인재육성지원 2,625, ,480 2,064, 일반운영비 900 1, 사무관리비 900 1, 교육사업관련홍보현수막제작 60,000원 * 15회 202 여비 0 01 국내여비 0 부안군나누미근농장학재단운영 100,000원 * 1명 * 10회 306 출연금 2,624, ,200 2,102, 출연금 2,624, ,200 2,102,810 글로벌체험해외연수 ( 전라북도인재육성재단 ) 4,110,000원 * 42명 * 50% 부안군나누미근농장학재단출연금 2,500,000,000원 * 1회 ,310 2,500,000 생활과학교실운영 9,425,000원 * 4분기 37,700 주민서비스지원 80,080 81,600 1,520 도 27,000 군 53,080 주민자치및평생교육 80,080 81,600 1,520 도 27,000 군 53,080 주민자치센터지원 15, ,000 도 15,000 군 여비 국내여비 주민자치센터운영지도점검 20,000원 * 2명 * 8회 401 시설비및부대비 15, , 도 15,000
15 부서 : 자치행정과정책 : 주민서비스지원단위 : 주민자치및평생교육 01 시설비 15, ,000 부안읍주민자치센터기능보강사업 15,000,000원 * 1개소 15,000 도 15,000 평생교육 64,760 81,280 16,520 도 12,000 군 52, 일반운영비 59,660 63,340 3,680 도 12,000 군 47, 사무관리비 59,660 60, 평생교육협의회회의참석수당 70,000원 * 9명 * 2회 평생학습행사현수막제작 70,000 원 * 20 회 더드림부안아카데미운영 2,400,000원 * 10회 더드림부안아카데미물품구입 100,000원 * 10회 어르신한글교실마을학당운영 150,000원 * 12개소 * 10월 1,260 1,400 24,000 18,000 도 5,000 군 13,000 전라북도평생교육활성화지원 14,000 부안읍중국어교실운영 400,000 원 * 10 월 인터넷중국어교실운영,000원 * 10월 4,000 도 2,000 군 2,000 10,000 도 5,000 군 5, 여비 3,600 1,440 2, 국내여비 3,600 1,440 2,160 평생학습업무추진 20,000원 * 3명 * 5회 * 12월 3, 민간이전 1,500 16,500 15, 민간경상사업보조 1,500 16,500 15,000 학습동아리도서발간지원 1,500,000원 * 1회 1,500 주민자치기반강화 34,760 2,760 32,000 단체지원관리 34,760 2,760 32,000 노동조합단체관리 27,760 2,760 25, 일반운영비 2,760 1, 사무관리비 2,760 1,760
16 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 단체지원관리 단체교섭사무용품구입 50,000원 * 2개단체 * 5일 500 단체교섭특근매식비 7,000원 * 3명 * 60일 1,260 노사협의회개최 125,000원 * 2개소 * 4회 202 여비 25,000 24, 국내여비 25,000 24,000 한마음동행행정추진워크숍개최 500,000원 * 40명 * 1회 20,000 소통과공감토크쇼개최 50,000원 * 100명 * 1회대외현안업무지원 5,000 7, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 중앙부처방문홍보용품구입 200,000원 * 10회 중앙부처교류협력사무용품구입 100,000원 * 10회 2, 여비 4, , 국내여비 4, ,000 중앙부처방문등대외현안업무지원 100,000원 * 2명 * 20일 주민서비스지원 271, ,124 47,342 4,000 국 22,603 도 31,302 군 217,561 자원봉사진흥 271, ,124 47,342 국 22,603 도 31,302 군 217,561 자원봉사센터운영지원 1,600 23,794 22, 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,100 자원봉사자대회참여자실비보상 40,000원 * 8명 * 5회 자원봉사활동지원 269, , ,006 1,600 국 22,603 도 31,302 군 215, 일반운영비 3,260 2, 사무관리비 3,260 2,260 자원봉사센터지도관리특근매식비 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월 1,260 자원봉사센터지도관리사무용품구입 2,000
17 부서 : 자치행정과정책 : 주민서비스지원단위 : 자원봉사진흥 센터업무지도관리사무용품구입 100,000원 * 10회 자원봉사활성화유공자표창패제작 200,000원 * 5명 202 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 자원봉사센터지도관리업무추진 20,000원 * 3명 * 20일 자원봉사센터행사업무추진 20,000원 * 3명 * 40일 1,200 2, 민간이전 263, , ,006 국 22,603 도 31,302 군 209, 민간경상사업보조 68,988 60,000 8,988 자원봉사활성화지원 43,988 소외계층밑반찬지원등센터사업 1,500,000원 * 4회 * 5개사업 희망나눔가족봉사단운영 5,000,000원 * 1개소 농촌자원봉사볼런투어리즘운영 2,500,000원 * 2개소 * 1회 자원봉사자보험료지원 1,994 원 * 2,000 명 30,000 도 9,000 군 2 5,000 도 1,500 군 3,500 5,000 도 1,500 군 3,500 3,988 국 1,994 도 997 군 997 나눔실천행복사업 5,000,000원 * 5개사업 25, 민간단체법정운영비보조 184,018 70, ,018 자원봉사센터운영지원 184,018 자원봉사센터운영지원 7,400,000원 * 1개소 * 12월 88,800 사무직원채용 2,500,000원 * 1명 * 12월 30,000 자원봉사센터전자문서시스템구축 4,000,000원 * 1회 자원봉사센터복리후생지원 500,000원 * 4명 * 10월 4,000 도 2,000 군 2,000 20,000 도 6,000 군 14,000
18 부서 : 자치행정과정책 : 주민서비스지원단위 : 자원봉사진흥 코디네이터인건비지원 1,592,416원 * 2명 * 12월 코디네이터복지포인트지원 500,000원 * 2명 * 1회 코디네이터명절수당지원 500,000원 * 2명 * 2회 38,218 국 19,109 도 9,555 군 9,554 국 500 도 250 군 250 2,000 국 도 500 군 민간행사사업보조 10,000 20,000 10,000 자원봉사자의날행사지원 10,000,000원 * 1회 10,000 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 52,576,146 49,554,913 3,021,233 국 142,856 군 52,433,290 인력운영비 ( 자치행정과 ) 52,254,716 49,235,339 3,019,377 국 142,856 군 52,111,860 인력운영비 52,254,716 49,235,339 3,019,377 국 142,856 군 52,111, 인건비 40,415,121 38,399,643 2,015,478 국 142,856 군 40,272, 보수 33,131,226 31,611,062 1,520,164 기본급 22,040,296 군수 ( 연봉제 ) 84,899,000원 * 1명 84,899 부군수 ( 연봉제 ) 81,369,480원 * 1명 81,370 4 급 (28호봉) 4,570,900원 * 3명 * 12월 164,553 5 급 (30호봉) 4,238,100원 * 28명 * 12월 1,424,002 6 급 (26 호봉 ) 7 급 (18 호봉 ) 8 급 (10 호봉 ) 3,571,900 원 * 140 명 * 12 월 2,891,400 원 * 184 명 * 12 월 2,122,300 원 * 137 명 * 12 월 6,000,792 국 29,106 군 5,971,686 6,384,212 3,489,062 9 급 (6호봉) 1,566,700원 * 133명 * 12월 2,500,454 국 113,750 군 2,386,704 지도관 (22호봉) 4,648,100원 * 3명 * 12월 167,332
19 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 지도사 (21호봉) 3,098,300원 * 24명 * 12월 892,311 연구사 (12호봉) 2,671,800원 * 4명 * 12월 128,247 전문경력관 ( 나군 ) 3,379,600원 * 2명 * 12월 81,111 처우개선비 21,398,345,000원 * 3% 641,951 대우공무원수당 22,040,296,000원 * 4.1% 903,653 정근수당 22,040,296,000원 * 0.9/12 1,653,023 정근수당가산금 726,720 25년이상 130,000원 * 220명 * 12월 343,200 20년이상 25년미만 110,000원 * 148명 * 12월 195,360 15년이상 20년미만 80,000원 * 68명 * 12월 65,280 10년이상 15년미만 60,000원 * 99명 * 12월 71,280 5년이상 10년미만 50,000원 * 86명 * 12월 51,600 가족수당 608,256 배우자 40,000원 * 660명 * 0.78 * 12월 247,104 부양가족 20,000원 * 660명 * 2.28 * 12월 361,152 자녀학비보조수당 159,579 고등학교 377,790원 * 660명 * 0.16 * 4회 159,579 특수지근무수당 5,040 위도면사무소 ( 병지 ) 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 위도보건지소 ( 병지 ) 30,000원 * 3명 * 12월 1,080 위도보건진료소 ( 병지 ) 30,000원 * 1명 * 12월 360 위험근무수당 49,200 갑 종 18,000 ㆍ해상 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 ㆍ방역 보건 환경 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 ㆍ공업 전기 기계 50,000원 * 6명 * 12월 3,600 ㆍ농업 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 ㆍ상하수도 폭발물 50,000원 * 6명 * 12월 3,600 을 종 31,200 ㆍ해상 40,000원 * 1명 * 12월 480 ㆍ방역 보건 환경 40,000원 * 58명 * 12월 27,840 ㆍ공업 전기 기계 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 ㆍ농업 40,000원 * 2명 * 12월 960
20 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 특수업무수당 560,820 기술업무수당 93,960 ㆍ5 급 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 ㆍ6급 ~ 7급 30,000원 * 138명 * 12월 49,680 ㆍ8급 ~ 9급 20,000원 * 78명 * 12월 18,720 ㆍ지도관 60,000원 * 3명 * 12월 2,160 ㆍ지도사 50,000원 * 24명 * 12월 14,400 ㆍ연구사 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 가산금 36,240 ㆍ기술사 50,000원 * 1명 * 12월 600 ㆍ기사1급 30,000원 * 71명 * 12월 25,560 ㆍ산업기사 20,000원 * 42명 * 12월 10,080 의료업무수당 68,892 ㆍ의무직 79원 * 1명 * 12월 9,492 ㆍ간호사 50,000원 * 21명 * 12월 12,600 ㆍ의료기사 50,000원 * 15명 * 12월 9,000 ㆍ수의직 150,000원 * 2명 * 12월 3,600 ㆍ보건진료직 250,000원 * 10명 * 12월 30,000 ㆍ보건진료직 ( 도서벽지 ) 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 함정근무수당 2,088 ㆍ6 급 32,000원 * 2명 * 12월 768 ㆍ7 급 25,000원 * 2명 * 12월 600 ㆍ8급이하 20,000원 * 3명 * 12월 720 장려수당 38,880 ㆍ폐기물처리장 270,000원 * 12명 * 12월 38,880 민원업무수당 30,000원 * 50명 * 12월 18,000 전산업무수당 50,000원 * 7명 * 12월 4,200 사서수당 20,000원 * 2명 * 12월 480 읍면근무수당 70,000원 * 252명 * 12월 211,680 사회복지업무수당및가산금 73,440 ㆍ사회복지업무수당 70,000원 * 66명 * 12월 55,440 ㆍ사회복지업무수당가산금 30,000원 * 50명 * 12월 18,000 자동차운전및정비수당 40,000원 * 27명 * 12월 12,960 모범공무원수당 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 관리업무수당 19,831 부군수 4,570,900원 * 1명 * 12월 * 9% 4,937 기획감사실장 4,570,900원 * 1명 * 12월 * 9% 4,937 주민행복지원실장 4,570,900원 * 1명 * 12월 * 9% 4,937
21 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 농업기술센터소장 4,648,100원 * 1명 * 12월 * 9% 5,020 명예퇴직수당 50,000,000원 * 3명 150,000 육아휴직수당 700,000원 * 18명 * 12월 151,200 파견업무수당 650,000원 * 7명 * 12월 54,600 주택보조비 600,000원 * 2명 * 12월 14,400 시간외근무수당 1,795,524 5 급 12,113원 * 1명 * 45시간 * 12월 6,542 6 급 10,331원 * 86명 * 45시간 * 12월 479,772 7 급 9,332원 * 119명 * 45시간 * 12월 599,675 8 급 8,378원 * 82명 * 45시간 * 12월 370,978 9 급 7,573원 * 70명 * 45시간 * 12월 286,260 처우개선비 1,743,227,000원 * 3% 52,297 휴일근무수당 113,794 예술회관, 수영장 14,237 ㆍ7 급 75,012원 * 2명 * 50일 7,502 ㆍ8 급 67,342원 * 2명 * 50일 6,735 군립도서관 6,522 ㆍ7 급 75,012원 * 2명 * 30일 4,501 ㆍ8 급 67,342원 * 1명 * 30일 2,021 푸른도시과 40,164 ㆍ6 급 83,043원 * 2명 * 60일 9,966 ㆍ7 급 75,012원 * 5명 * 60일 22,504 ㆍ8 급 67,342원 * 1명 * 60일 4,041 ㆍ9 급 60,872원 * 1명 * 60일 3,653 환경시설 40,070 ㆍ6 급 83,043원 * 1명 * 60일 4,983 ㆍ7 급 75,012원 * 6명 * 60일 27,005 ㆍ8 급 67,342원 * 2명 * 60일 8,082 누에타운 4,743 ㆍ6 급 83,043원 * 1명 * 30일 2,492 ㆍ7 급 75,012원 * 1명 * 30일 2,251 청자박물관 4,743 ㆍ6 급 83,043원 * 1명 * 30일 2,492 ㆍ7 급 75,012원 * 1명 * 30일 2,251 처우개선비 110,479,000원 * 3% 3,315 정액급식비 1,104,480 일반직 130,000원 * 660명 * 12월 1,029,600 기타직 130,000원 * 48명 * 12월 74,880 명절휴가비 2,348,259 일반직 22,040,296,000원 * 2/12 * 60/100 2,204,030 기타직 1,406,698,000원 * 2/12 * 60/ ,670
22 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 산림보호서기 35,584,000원 * 2/12 * 60/100 3,559 연가보상비 665,351 일반직 22,040,296,000원 * 10/ ,231 기타직 1,406,698,000원 * 10/360 39,075 산림보호서기 35,584,000원 * 10/ 일반임기제 470,016,000원 * 10/360 13, 기타직보수 2,489,414 2,163, ,231 청원경찰 1,912,818 기본급 (17호봉) 2,421,500원 * 47명 * 12월 1,365,726 처우개선비 1,365,726,000원 * 3% 40,972 정근수당 1,406,698,000원 * 0.9/12 105,503 가족수당 44,238 ㆍ배우자 40,000원 * 48명 * 0.78 * 12월 17,972 ㆍ부양가족 20,000원 * 48명 * 2.28 * 12월 26,266 정근수당가산금 32,280 ㆍ25년이상 130,000원 * 6명 * 12월 9,360 ㆍ20년이상 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월 3,960 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 * 11명 * 12월 7,920 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 자녀학비보조수당 11,606 ㆍ고등학교 377,790원 * 48명 * 0.16 * 4회 11,606 시간외근무수당 7,984원 * 48명 * 45시간 * 12월 206,946 야간근무수당 2,661원 * 5명 * 8시간 * 1/2 * 365일 19,426 휴일근무수당 64,182원 * 20명 * 60일 77,019 처우개선비 303,39원 * 3% 9,102 산림보호서기 50,481 기본급 (27호봉) 2,965,300원 * 1명 * 12월 35,584 정근수당 35,584,000원 * 1/12 2,966 정근수당가산금 110,000원 * 1명 * 12월 1,320 가족수당 720 ㆍ배우자 40,000원 * 1명 * 12월 480 ㆍ부양가족 20,000원 * 1명 * 12월 240 시간외근무수당 8,378원 * 1명 * 45시간 * 12월 4,525
23 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 휴일근무수당 67,342원 * 1명 * 60일 4,041 처우개선비 44,150,000원 * 3% 1,325 일반임기제및시간선택제임기제 471,541 임기제 (6급상당) 45,804,000원 * 1명 45,804 임기제 (8급상당) 36,350,000원 * 7명 254,450 시간선택제다급 36,924,000원 * 2명 73,848 시간선택제라급 29,239,000원 * 1명 29,239 처우개선비 403,34원 * 3% 12,101 가족수당 8,400 ㆍ배우자 40,000원 * 7명 * 12월 3,360 ㆍ부양가족 20,000원 * 21명 * 12월 5,040 시간외근무수당 7,796원 * 11명 * 45시간 * 12월 46,309 처우개선비 46,308,240원 * 3% 1,390 실무수습 1,515,920원 * 6명 * 6월 54, 무기계약근로자보수 4,794,481 4,625, ,083 퇴직금 30,000,000원 * 7명 210,000 국민연금부담금 2,600,000원 * 4.5% * 126명 * 12월 176,904 고용보험료 2,600,000원 * 1.5% * 126명 * 12월 58,968 산재보험료 2,600,000원 * 2.6% * 126명 * 12월 102,212 2 종 213,604 기본급 1,285,600원 * 9명 * 12월 138,845 기말수당 138,845,000원 * 2/12 23,141 명절휴가비 138,845,000원 * 2/12 * 50/100 11,571 근속가산금 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 정액급식비 60,000원 * 9명 * 12월 6,480 연차수당 59,704원 * 9명 * 10일 5,374 시간외근무수당 7,463원 * 1.5 * 9명 * 15시간 * 12월 18,136 휴일근무수당 59,704원 * 1.5 * 1명 * 52일 4,657 3 종 174,714 기본급 1,272,870원 * 7명 * 12월 106,922 기말수당 106,922,000원 * 2/12 17,821 명절휴가비 106,922,000원 * 2/12 * 50/100 8,911 근속가산금 40,000원 * 7명 * 12월 3,360 정액급식비 60,000원 * 7명 * 12월 5,040 연차수당 59,136원 * 7명 * 10일 4,140
24 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 시간외근무수당 7,392원 * 1.5 * 7명 * 15시간 * 12월 13,971 휴일근무수당 ( 공원관리 ) 59,136원 * 1.5 * 2명 * 52일 9,226 휴일근무수당 ( 현업종사 ) 59,136원 * 1.5 * 5명 * 12일 5,323 4 종 929,748 기본급 1,260,270원 * 40명 * 12월 604,930 기말수당 604,930,000원 * 2/12 100,822 명절휴가비 604,930,000원 * 2/12 * 50/100 50,411 근속가산금 50,000원 * 40명 * 12월 24,000 정액급식비 60,000원 * 40명 * 12월 28,800 연차수당 58,576원 * 40명 * 10일 23,431 시간외근무수당 7,322원 * 1.5 * 40명 * 15시간 * 12월 79,078 휴일근무수당 58,576원 * 1.5 * 4명 * 52일 18,276 환경미화원 (13년이상) 2,552,106 기본급 1,213,420원 * 51명 * 12월 742,614 특수업무수당 90,000원 * 51명 * 12월 55,080 작업장려수당 70,000원 * 51명 * 12월 42,840 가계보조비 110,000원 * 51명 * 12월 67,320 정액급식비 160,000원 * 51명 * 12월 97,920 교통보조비 140,000원 * 51명 * 12월 85,680 기말수당 1,091,454,000원 * 2/12 181,909 정근수당 1,091,454,000원 * 1/12 90,955 체력단련비 1,091,454,000원 * 2.5/12 227,387 가족수당 52,388 ㆍ배우자 40,000원 * 51명 * 12월 24,480 ㆍ부양가족 20,000원 * 51명 * 2.28 * 12월 27,908 명절휴가비 1,091,454,000원 * 2/12 * 60/ ,146 연차수당 98,377원 * 51명 * 10일 50,173 휴일근무수당 196,755원 * 51명 * 65일 652,243 야간근무수당 6,149원 * 19명 * 3시간 * 20일 * 12월 84,119 자녀학비보조수당 377,790원 * 51명 * 0.16 * 4회 12,332 도로보수원 376,225 기본급 1,481,290원 * 12명 * 12월 213,306 기말수당 213,306,000원 * 2/12 35,551 명절휴가비 213,306,000원 * 2/12 * 50/100 17,776
25 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 정액급식비 60,000원 * 12명 * 12월 8,640 연차수당 68,440원 * 12명 * 10일 8,213 시간외근무수당 8,555원 * 1.5 * 12명 * 15시간 * 12월 27,719 휴일근무수당 68,440원 * 1.5 * 12명 * 52일 64,060 반장수당 40,000원 * 2명 * 12월 직무수행경비 1,223,220 1,157,160 66, 직급보조비 1,223,220 1,157,160 66,060 군수 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 부군수 450,000원 * 1명 * 12월 5,400 4 급 400,000원 * 2명 * 12월 9,600 실과소장 250,000원 * 15명 * 12월 45,000 읍면장 250,000원 * 13명 * 12월 39,000 6 급 155,000원 * 189명 * 12월 351,540 7 급 140,000원 * 216명 * 12월 362,880 8급 ~ 9급 105,000원 * 204명 * 12월 257,040 지도관 400,000원 * 3명 * 12월 14,400 지도사, 연구사 155,000원 * 28명 * 12월 52,080 기타직 105,000원 * 48명 * 12월 60,480 일반임기제등 150,000원 * 11명 * 12월 19, 포상금 2,477,333 2,222, , 성과상여금 2,477,333 2,222, ,851 성과상여금 2,477,333 4 급 (20호봉) 4,221,600원 * 3명 * 131% 16,591 5 급 (18호봉) 3,715,800원 * 33명 * 131% 160,635 6 급 (18호봉) 3,194,600원 * 179명 * 131% 749,102 7 급 (15호봉) 2,716,000원 * 196명 * 131% 697,361 8 급 (12호봉) 2,256,200원 * 129명 * 131% 381,276 9 급 (10호봉) 1,918,400원 * 90명 * 131% 226,180 지도관 (15호봉) 3,916,000원 * 3명 * 131% 15,390 지도사 (16호봉) 2,765,400원 * 25명 * 131% 90,567 연구사 (16호봉) 2,955,700원 * 2명 * 131% 7,744 청원경찰 2,022,700원 * 50명 * 131% 132, 연금부담금등 8,139,042 7,456, , 연금부담금 6,501,720 5,903, ,289 공무원연금부담금 41,982,592,949원 * 8% 3,358,608 보전금 41,982,592,949원 * 4.16% 1,746,476
26 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 자치행정과 ) 퇴직수당부담금 41,982,592,949원 * % 1,342,478 공무원재해부담금 41,982,592,949원 * 0.129% 54, 국민건강보험금 1,637,322 1,552,623 84,699 공무원국민건강보험부담금 41,982,592,949원 * 3.9% 1,637,322 기본경비 ( 자치행정과 ) 321, ,574 1,856 기본경비 321, ,574 1, 일반운영비 23,360 22, 사무관리비 23,360 22,360 총액예산 17,900 자치행정업무추진급식 5, 여비 0 01 국내여비 0 국가예산확보및주요현안사업추진 203 업무추진비 215, , 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0 군수 52,800,000원 * 1식 52, 정원가산업무추진비 21,170 21,170 0 정원가산업무추진비 21,170 1~100명까지 80,000원 * 100명 8, ~300명까지 60,000원 * 200명 12, ~600명까지 45,000원 * 26명 1, 시책추진업무추진비 137, ,300 0 주요시책추진 137,300,000원 * 1식 137, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4, 직무수행경비 81,600 81, 직책급업무수행경비 81,600 81,600 0 군수 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 기획감사실장 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 주민행복지원실장 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 농업기술센터소장 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 보건소장 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 문화체육시설사업소장 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 실과장 100,000원 * 15명 * 12월 18,000 읍면장 150,000원 * 13명 * 12월 23,400 부읍면장 50,000원 * 13명 * 12월 7,800
27 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 기본경비 ( 자치행정과 ) 읍면농민상담소장 50,000원 * 6명 * 12월 3,600
부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소
2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00
2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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제1조 ( 목적 ) 이규칙은거제대학교 ( 이하 대학교 라한다 ) 기간제근로자의임용및운영에관한사항을규정함을목적으로한다. 제2조 ( 기간제근로자의범위 ) 기간제근로자의범위는다음각호와같다. 1. 일반사무보조직 2. < 삭제 2015.11.2> 3. 특수근로자 ( 사감직, 경비직, 환경미화직 )< 개정 2015.11.2> 4. 영선직 5. 휴직 파견등일시적으로필요로하는기간동안임용하는대체직제3조
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2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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