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- 유이 방
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1 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000 시 27,659,848 인력운영비 27,546,516 19,259,083 8,287,433 도 150,000 시 27,396,516 인력운영비 27,546,516 19,259,083 8,287,433 도 150,000 시 27,396, 인건비 12,498,455 5,578,041 6,920,414 도 150,000 시 12,348, 보수 350, ,000 0 명예퇴직수당 70,000,000*5 명 350, 기타직보수 104, ,800 0 청원경찰피복비 (12명) 4,800,000 4,800 명예퇴직수당 100,000, , 무기계약근로자보수 12,043,655 5,123,241 6,920,414 기본급 (337명) 7,430,512,320 7,430,513 도 150,000 시 7,280,513 교통보조비 178,200, ,200 가계보전수당 285,120, ,120 정액급식비 249,480, ,480 명절휴가비 743,051, ,052 운전수당 31,200,000 31,200 장려수당 30,240,000 30,240 직책수당 3,,000 3, 위험수당 30,000,000 30,000 초과근무수당 356,880, ,880 휴일근무수당 299,779, ,780 정근수당 619,209, ,210 근속수당 160,380, ,380 피복비 8,000,000 8,000 교육비 24,000,000 24,000 퇴직금 154,000, ,000 보험료 1,440,000,000 1,440, 포상금 2,800,000 2,800, 성과상여금 2,800,000 2,800,000 0
2 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 성과상여금 2,800,000,000 2,800, 연금부담금등 12,248,061 10,881,042 1,367, 연금부담금 10,575,839 9,208,820 1,367,019 연금부담금 57,660,700,000*8.50% 4,901,160 보전금 57,660,700,000*4.091% 2,358,900 퇴직수당부담금 57,660,700,000*5.7505% 3,315, 국민건강보험금 1,672,222 1,672,222 0 국민건강보험금 1,558,974,000 1,558,974 장기요양보험 113,248, ,248 기본경비 263, ,052 54,280 기본경비 263, ,052 54, 일반운영비 13,582 13, 사무관리비 13,582 13,582 0 일반수용비 5,530 기본사무용품비 30,000*25 명 750 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 ( 지방지 ) *5부 *2개소*12월 신문구독료 ( 중앙지 ) 15,000*2부 *1개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,052,000 8, 여비 3,540 3, 국내여비 3,540 3,540 0 기본공통업무추진여비 3,540,000 3, 업무추진비 212, ,570 41, 기관운영업무추진비 170, 138, 32,000 시장 109,200, ,200 부시장 57,100,000 57,100 국장 4,,000 4, 02 정원가산업무추진비 35,510 26,570 8,940 본청소속직원정원가산업무추진비 35, , 부서운영업무추진비 6,240 5, 부서운영업무추진비 6,240 총무과 420,000*12 월 5,040 비서실 100,000*12 월 1, 직무수행경비 21,360 21, 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800
3 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 부시장,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 자산취득비 12, , 자산및물품취득비 12, ,500 상황실빔프로젝트구입 7,500,000*1 식 7,500 회의실접의자구입 40,000*100 개 4,000 당직실쇼파구입 1,000,000*1 식 1,000 지방행정역량강화 7,743,214 5,913,285 1,829,929 도 16,846 시 7,726,368 행사및행정업무지원 991, ,429 91,978 행정업무지원 667, , 일반운영비 162, , 사무관리비 160, , 운영수당 106,140 일직수당 60,000*4명 *119일 28,560 숙직수당 60,000*3명 *365일 65,700 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) *1, 명 13,000 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 8,000,000 8,000 상패 ( 공로패, 감사패등 ) 150,000*10 개 1,500 정례조회참석자대상기념품구입 20,000원 *5명*12월 1,200 당직실숙직자침구류구입및세탁 3,084 침구류구입 ( 하. 동절기 ) 150,000*3 명 *2회 900 당직실침구류세탁 7,000*6매 *52주 2,184 당직실근무자소모품구입 2,400 차류, 화장지, 청소도구, 세면도구등 200,000*1회 *12월 2,400 당직실수선비 1,000,000 1,000 의전용시마크용품제작 ( 대봉투, 종이가방등 3종 ) 3,000,000 3,000 전산소모품 ( 토너등 ) 구입 3,000,000 3,000 환경정비용화분구입 ( 회의실, 상황실등 ) 70,000*4개소 *12회 3,360 시정홍보간부공무원소모품제작 ( 명암, 봉투등 ) 200,000*2개소 *12월 4,800 이온수기위생관리비 30,000*11대 *12월 3,960
4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 각종기구입 2,160 청사게첨용 ( 태극기, 시기 ) 60,000*3종 *12매 2,160 신년현충탑참배등 400,000*2 회 공공운영비 2,000 2,000 0 상황실, 회의실장비유지비 2,000 빔프로젝트소모품구입 500,000*2 대 1,000 전자교탁등수리비 1,000,000*1 개소 1, 업무추진비 243, , 1, 시책추진업무추진비 243, , 1,450 시민과의현장. 소통. 공감행정추진,000 자매결연도시와교류협력증진추진,000 체육기반시설확충및체육행사추진,000 관내유관기관및단체간지역현안협력추진,000 아이양육하기좋은도시시책추진,000 기업투자유치업무추진,000 시민정보화사업활성화및기반구축,000 택지개발을비롯한도시계획업무추진 8,500,000 8,500 시민여론수렴및읍. 면. 동행정지도업무추진,000 지역경제활성화를위한일자리창출,000 주요사업장현장방문지도점검 11,000,000 11,000 쾌적한도시환경조성추진,000 컨부두활성화와광양항마케팅추진,000 세수증대등지방경쟁력확충추진 10,100,000 10,100 재해및재난대비업무추진,000 지역농업경쟁력강화를위한시책추진 11,000,000 숲가꾸기, 도시공원녹지시책추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 11,000 의존재원확보를위한시책추진,000 저소득층및소외계층지원추진 12,000,000 12,000 각종현장민원확인, 처리추진 6,550,000 6,550
5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 시정홍보간담회등홍보업무추진,000 지역특성과수단지조성과상품화시책추진,000 사회단체와시정공유시책추진,000 국제교류행사업무추진 4,000,000 4, 민간이전 262, ,157 25, 연금지급금 262, ,157 25,042 재해보상부담금 57,660,700,000*0.170% 98,024 사망조의금 3,315,000*45 명 149,175 재해보조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 12,450 9,200 3, 일반운영비 12,450 9,200 3, 사무관리비 12,450 9,200 3,250 공로패제작 150,000*35 명 5,250 감사패제작 150,000*35 명 5,250 현수막 100,000*2 회 200 정년 ( 명예 ) 퇴임자앨범제작 50,000*35 명 1,750 행사운영및지원 142,110 53,280 88, 일반운영비 20,396 35,436 15, 사무관리비 20,396 35,436 15,040 각종돌발행사추진등,000 공무국외여행결과보고서제작 15,400*50 부 *2회 1,540 충무계획책자제작 15,000*60 부 *2종 1,800 서무업무추진급량비 7,056,000 7, 여비 121,714 17, , 국내여비 21,714 17,844 3,870 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 비서업무추진 8,000,000 8,000 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057 서무업무추진 6,000,000 6, 국제화여비 100, ,000 장기근속직원국외문화체험활동 100,000, ,000 성과평가인센티브지원 129, ,950 2, 포상금 129, ,950 2, 포상금 129, ,950 2,400 기획예산담당관실 36, 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000
6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 5,000,000 5,000 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수 2,000,000 2,000 ㆍ우 수 1,500,000 1,500 ㆍ장 려 1,000,000 1,000 외부기관, 정부합동평가등우수자 3,800,000 3,800 전략정책담당관 1,000 규제개혁우수공무원평가 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 400 ㆍ장 려 100,000*3 명 감사담당관 1,700 자율적내부통제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 홍보소통담당관실 1,700 시정홍보추진실적우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 총무과 56, 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 1,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우 수 200,000*2 개팀 400 ㆍ장 려 100,000*3 개팀 행정종합관찰제우수공무원 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 400 ㆍ장 려 100,000*3 명 행정종합관찰제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 읍면동장현장행정강화포상금 1,000 ㆍ최우수,000*1개읍면동 ㆍ우 수 200,000*2개읍면동 400 ㆍ장 려 100,000*3개읍면동 직원한마음체육대회지원 20,000*1,250 명 25,000
7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 단체협약의견수렴토론회지원 22,000,000 22,000 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 1,000 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수 200,000*2 개부서 400 ㆍ장려 100,000*3 개부서 공무원친절마인드함양우수공무원시상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*2 명 200 세정과 4,000 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 4,000 특별징수팀 19,000 타시. 군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*3% 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 과년도세외수입체납액징수우수자,000,000*2/100 3,000 6,000 민원지적과 2,500 민원품질평가제우수부서포상 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 ㆍ장려 200,000*2 개부서 400 민원처리마일리지우수공무원포상 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 투자유치과 5,000 일자리창출평가우수부서 ( 실과소 / 읍면동 ) 5,000 ㆍ최우수 1,500,000*1 개부서 1,500 ㆍ우수 1,000,000*2 개부서 2,000 ㆍ장려 500,000*3 개부서 1,500 보건위생과 1,550 함께하는보건진료의날운영포상 450 ㆍ최우수 200,000*1 개팀 200 ㆍ우수 150,000*1 개팀 150 ㆍ장려 100,000*1 개팀 100 보건사업수행평가포상 ( 보건지소, 보건진료소 ) 900 ㆍ최우수 200,000*2 개팀 400 ㆍ우수 150,000*2 개팀
8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ장려 100,000*2 개팀 200 공직자음식점견문통보제포상 200,000*1 개팀 200 청사무인경비시스템관리 39,744 41,652 1, 일반운영비 39, , 공공운영비 39, ,744 1청사무인경보시스템시설용역비 36,000*51개소 *12월 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 36,000*41대 *12월 22,032 17,712 직원후생복지 3,854,196 3,352, ,852 공무원사기진작 1,264, , , 일반운영비 109,096 68,344 40, 사무관리비 69,096 68, 직원후생업무추진소모품구입 500, 임신공무원모성보호물품제작ㆍ지원 100,000*20 명 2,000 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 직원한마음체육대회 12,000,000 12,000 직원체력단련실소모품구입 25,000*1종 *12월 직원하계휴양소운영임차료 50,000,000 50,000 후생업무추진급량비 8,000*3명 *7일*12월 2, 공공운영비 35, ,000 직원행정종합배상공제가입비 35,000*1,000 명 35, 행사운영비 5, ,000 제21회영호남화합 4개시군공무원테니스대회개최 5,000,000*1 식 5, 여비 103,100 3, , 국내여비 3,100 3,100 0 후생업무추진 3,100,000 3, 국제화여비 100, ,000 직원국외문화체험활동 100,000, , 일반보상금 168,000 74,000 94, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 공무직선진지견학 500,000*40 명 20, 기타보상금 148,000 54,000 94,000 공무직사기진작국내문화탐방활동지원 400,000*370 명 148,000
9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 303 포상금 777, , , 포상금 777, , ,200 노부모봉양산업시찰 ( 공무원및가족 ),000*80 명 *2회 96,000 직원사기진작국내문화탐방활동지원 400,000*1,000 명 400,000 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 5,000 직원영유아자녀위탁보육료지원 270,000, ,000 직원 가족과함께하는역사 문화기행지원 6,000, 자산취득비 6, ,000 87, 19, 자산및물품취득비 107,000 87, 19,400 직원후생복지리조트회원권구입 33,000,000*3 구좌 99,000 구내식당비품구입 3,000,000 3,000 노사협력추진비품구입 5,000,000 5,000 선택적복지제도운영 2,590,000 2,497,500 92, 일반운영비 2,590,000 2,497,500 92, 맞춤형복지제도시행경비 2,590,000 2,497,500 92,500 공무원맞춤형복지제도운영 2,590,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1,400 명 1,890,000 단체보험가입 250,000*1,400 명 350,000 종합건강검진비지원 250,000*1,400 명 350,000 조직및인력관리 2,277,788 1,033,408 1,244,380 일중심의조직운영 1,554, ,634 1,147, 인건비 1,500, ,489 1,148, 기간제근로자등보수 1,500, ,489 1,148,213 대체인력인건비 431,862 기본급 60,*20 명 *247일 297,882 주휴수당 60,*20명 *52일 62,712 연차수당 60,*20명 *12일 14,472 상여금 2,072,000 2,072 퇴직금 1,,000*10 명 16,000 보험료 38,724,000 38,724 상시근무기간제근로자인건비 918,840, ,840 기간제근로자풀 (pool) 사업비 150,000, , 일반운영비 37,574 37, 사무관리비 37,574 37,574 0 일반수용비 32,574
10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1,400 인사법령구입 100,000*5 종 500 각종채용시험문제출제관련도서구입 30,000*3회 *3종 270 인사기록카드,000 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*25 권 *2회 1,000 멘토링결연식현수막및다과 1,000,000 1,000 공무원전문교양지등구입 5,000,000 5,000 파견공무원주거비등지원,000*2명 *12월 14,400 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,870*200 명 2,574 공무원증케이스및목걸이구입 2,500*500 개 1,250 신규자교육에따른물품구입 500, 인사업무추진급량비 5,000,000 5, 여비 8,263 8, 국내여비 8,263 8,263 0 인사업무추진 8,263,000 8, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 교육생시군방문기념품구입 1,000,000 1, 자치단체등이전 5,400 7,136 1, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,400 7,136 1,736 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 5,400, 전출금 2,000 1, 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 1, ,400 공무원자녀국고대여학자금 2,000,000 2,000 직원능력개발 722, ,774 97, 일반운영비 201, ,860 20, 사무관리비 201, ,860 20,675 위탁교육비 201,535 새내기공직자친절역량강화교육 200,000*130 명 마음치유및재충전휴 ( 休 ) 프로그램운영 200,000*100 명 정책대학원학비지원 ( 조선대학교 ) 1,000,000원 *2학기*10명 중견간부양성과정위탁교육비 2,,000*8 명 26,000 20,000 20,000 20,800
11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 사무관승진임용교육 899,000*15 명 13,485 국토해양인재개발원 200,000*5 명 1,000 농식품공무원교육원 250,000*20 명 5,000 한국보건복지인력개발원 200,000*20 명 4,000 감사원교육원 200,000*10 명 2,000 산림교육원 150,000*10 명 1,500 수자원교육원 100,000*10 명 1,000 국토교통인재개발원 200,000*20 명 4,000 지방자치인재개발원 200,000*40 명 8,000 한국전기안전공사 400,000*2 명 800 국가민방위재난안전교육원 200,000*5 명 1,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국립국어원 120,000*25 명 3,000 공무원연금공단 450,000*30 명 13,500 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 20,000,000 20,000 종합성과지표설정교육 ( 기획예산담당관 ) 20,000,000 20,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 ( 초당대학교 ) 4,500,000 4,500 공직자청렴마인드향상을위한청렴교육 ( 청렴연극, 청렴콘서트 )( 감사담당관 ) 7,000 7,000, 여비 521, ,914 76, 국내여비 5,910 5,910 0 위탁교육참석자여비 5,9 5, 국제화여비 66, ,400 중견간부양성과정 5,800,000*8 명 46,400 미래전문가양성과정 2,000,000*10 명 20, 공무원교육여비 449, ,004 교육여비 449,004 중앙교육기관여비 (240명) 13,079,000 13,079 1주과정 (명) 132,, , 지방공무원교육원 (865명) 294,325, ,325 3농정책선진화구현소양교육 100,000*2명 *45회 문서및통계관리 619, ,104 8,281 9,000 도 16,846 시 602,977 문서및발간실운영 449, ,587 8, 일반운영비 410, ,831 9, 사무관리비 2,688 2,688 0 문서통계업무추진급량비 2,688,000 2,688
12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 407, ,143 9,602 우편요금통합운영 405,585 일반업무 53,180,000 53,180 시정소식지발송 26,400,000 26,400 세정업무 123,840, ,840 환경업무 23,585,000 23,585 특별징수업무 83,9 83,910 교통업무 94,670,000 94,670 발간실장비유지비 100,000*6 대 *12월*30% 2, 여비 6,500 7, 국내여비 6,500 7, 공인및기록물점검등업무추진 6,500, 재료비 26,874 26, 재료비 26,874 26, ,500 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5, 자치단체등이전 5,500 5, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,500 5, 우편모아시스템유지보수 5,500,000 5,500 기록물운영및관리 46,910 39,948 6, 일반운영비 46,910 39,948 6, 사무관리비 11,078 11,078 0 일반수용비 11,078 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 1,500*200 개 보존용고무줄 1,000*100 박스 100 기록관환경보존용품 2,050,000 2,050 기록관분진제거및소독 3,000,000 3,000 공인제작 50,000*20 개 1, 공공운영비 35,832 28,870 6,962 항온항습기유지보수 22,320,000*10% 2,232 기록물구축스캐너유지보수 1,500,000 1,500 기록관리시스템유지보수 32,100 PDF변환서버 11,000,000*10% 1,100
13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 대용량송수신, 문서보안 S/W 등 5종 92,000,000*10% 9,200 기록관리시스템 S/W 6,800,000 6,800 바이러스백신갱신 ( 라이선스 ) 15,000,000 15,000 사업체기초통계조사추진 47,055 39,985 7, 인건비 12,977 10,644 2, 기간제근로자등보수 12,977 10,644 2,333 인건비 12,046 총관리자, 조사관리자 62,790*5명 *28일*80% 7,033 조사지원관리자 60,240*1명 *28일*80% 1,350 입력내검요원 60,240*4명 *19일*80% 3,663 보험료부담금 931 총관리자, 조사관리자 62,790*5명 *28일*10%*80% 조사지원관리자 60,240*1명 *28일*10%*80% 135 입력내검요원 60,240*4명 *19일*2.5%*80% 일반운영비 34,078 29,341 4, 사무관리비 34,078 29,341 4,737 일반수용비 34,078 도급조사원용역비 60,240*26 명 *26일*80% 32,578 홍보용현수막제작 900 ㆍ게시대용 60,000*15 개소 900 사무기기임차료 200,000*3 개월 지역통계조사추진 76, ,584 31, 도 16,846 시 59, 인건비 7,086 6, 도 3,543 시 3, 기간제근로자등보수 7,086 6, 인건비 6,708 사회조사조사관리자 63,000*4명 *15일 3,780 도 1,890 시 1,890 사회조사입력내검요원 61,000*6명 *8일 2,928 도 1,464 시 1,464 보험료부담금 378 사회조사조사관리자 63,000*4명 *15일*10% 378 도 189 시 일반운영비 54,205 50,069 4,136 도 13,303 시 40,902
14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 51,805 47,669 4,136 전라남도광양시사회조사 42,805 도급조사원용역비 61,000*28명 *12일 20,496 도 10,248 시 10,248 예비조사원교육비 61,000원 *1명*1일 61 도 31 시 30 조사표류제작 ( 조사표, 지침서 ) 2,000,000 2,000 사회조사홍보물제작 6,000*1,008 가구 6,048 도 3,024 시 3,024 홍보용품제작 2,000 ㆍ현수막 ( 게시대용 ) 60,000*20 개소 1,200 ㆍ입간판 50,000*16 개소 800 사무기기임차료 200,000*1 개월 200 사회조사결과분석용역 8,000,000 8,000 사회조사보고서발간 ( 책자 ) 40,000*100 부 4,000 지역통계컨설팅보고서발간 ( 책자 ) 40,000*50 부 2,000 광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 7, 공공운영비 2,400 2,400 0 통계연보데이터업데이트 2,400,000*1 회 2, 여비 4,260 4, 국내여비 4,260 4,260 0 현장지도점검및자료수집 4,260,000 4, 자치단체등이전 11,000 47,000 36, 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,000 47,000 36,000 광양시청년통계 11,000,000*1 식 11,000 향토예비군육성지원사업 111, ,772 8,082 향토예비군지원 111, ,772 8,082 향토예비군행정지원 111, ,772 8, 자치단체등이전 8,000 8, 예비군육성지원경상보조 8,000 8,000 0 광양시통합방위협의회예비군육성지원 8,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 103, ,772 8, 예비군육성지원자본보조 103, ,772 8,082 8,000 향토방위작전지원 26,250,000*1 식 26,250 예비군교육훈련지원 47,740,000*1 식 47,740 예비군부대운용지원 29,700,000*1 식 29,700 자치행정구현 861,366 1,054, ,132
15 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 국 1,000 도 29,638 시 830,728 시책개발및운영 128, , ,130 시정업무추진 19, , , 일반운영비 11,452 9,982 1, 사무관리비 11,452 9,982 1,470 설, 추석연휴현수막제작 250,000*2 회 *2개소 1,000 법률자문료 2,000,000 2,000 시책추진홍보물제작 1,100 리후렛제작 500*1,000 매 500 현수막제작 100,000*6 매 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 사회단체와간담회현수막제작등 60,000*10 회 법질서확립캠페인용현수막제작 100,000*6 매 각종시정유공단체공로패제작 150,000*4 명 읍면동장회의현수막제작 60,000*12 회 720 시정업무추진급량비 4,032,000 4, 여비 7,790 7, 국내여비 7,790 7,790 0 시정업무추진여비 7,790,000 7,790 시민의식선진화운동 97,500 99,100 1, 201 일반운영비 37,500 39,100 1, 01 사무관리비 1,500 2,100 홍보물 ( 어깨띠, 현수막등 ) 제작 500*6종 *500개 03 행사운영비 36,000 37,000 1, ,500 시민의식함양워크숍 3,000,000*4 기 12,000 광양사랑일등시민강좌 5,000,000*4 회 20,000 찾아가는시민교육 500,000*8 회 4, 민간이전 60,000 60, 민간경상사업보조 60,000 60,000 0 범시민의식선진화운동 ( 공모사업 ) 60,000,000 60,000 우리마을블랙박스방범대운영 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0
16 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 블랙박스공유자모집현수막제작 100,000*21 개소 2,100 블랙박스녹화안내표지판제작 55,000*100 개 5,500 블랙박스녹화안내스티커제작 22,000*200 매 4,400 민간사회단체지원 482, ,491 35,380 도 8,658 시 474,213 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000,000 20,000 새마을지도자지원 68,091 68,091 0 도 8,658 시 59, 일반보상금 46,316 46,316 0 도 8,658 시 37, 장학금및학자금 17,316 17,316 0 새마을지도자자녀장학금 17,316,000 17,316 도 8,658 시 8, 행사실비보상금 29,000 29,000 0 새마을중앙회위탁교육여비 80,000*75 명 6,000 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 50,000*100 명 *2회 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 50,000*60 명 307 민간이전 21,775 11, 민간행사사업보조 0 3,000 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원, 민간인위탁교육비 11, ,775 새마을중앙회위탁교육비 157,000*75 명 11,775 민주평통자문회의지원 52,200 52, 일반보상금 14,200 14, 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5,400 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000
17 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4, 민간이전 38,000 38, 민간경상사업보조 28,000 28,000 0 민주평통자문회의통일활동사업보조 17,000,000 17,000 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 3,500,000 3,500 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 3,000,000 3,000 통일을염원하는안보현장체험 2,000,000 2, 민간단체법정운영비보조 0 광양민주평통자문회의운영,000 자율방범대지원 177, , 24, 일반보상금 176, ,500 24, 04 자율방범대실비지원 176, ,500 24, 자율방범대용품비 400,000*15 개소 6,000 자율방범대간식비 2,500*4명 *일*15개소 45,000 자율방범대차량유류비,000*12 월 *15대 54,000 자율방범대근무복지원 90,000*790 명 71, 민간이전 1,580 1, 보험금 1,580 1, 자율방범대상해보험가입 2,000*790 명 1,580 향우회교류및지원 32,800 27,800 5, 일반운영비 7,800 7, 사무관리비 7,800 7,800 0 향우회교류행사추진수용비 3,000,000 3,000 향우회행사참석차량임차료 4,800,000 4, 일반보상금 15,000 5, 행사실비보상금 15,000 5,000 교류행사민간인참석자보상,000 향우의밤참석자보상 5,000,000 5, 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 향우회각종교류행사지원,000 새마을회지원 64,000 64, 민간이전 64,000 64, 민간경상사업보조 28,800 28,800 0 새마을운동활성화사업 28,800,000 28, 민간단체법정운영비보조 35,200 35,200 0 광양시새마을회운영 35,200,000 35,200
18 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 한국자유총연맹지원 29,100 26,100 3, 민간이전 29,100 26,100 3, 민간경상사업보조 9,100 9,100 0 자유민주주의가치확산및민주시민교육 9,100, 민간단체법정운영비보조 20,000 17,000 3,000 9,100 한국자유총연맹광양시지회운영 20,000,000 20,000 바르게살기운동지원 39,000 36,000 3, 민간이전 39,000 36,000 3, 민간경상사업보조 13,000 13,000 0 바르게살기운동활성화사업 13,000,000 13, 민간단체법정운영비보조 26,000 23,000 3,000 바르게살기운동광양시협의회운영 26,000,000 26,000 일선행정운영 208, ,435 76,338 도 2,500 시 206,273 시민과의대화 4,800 4, 일반운영비 4,800 4, 사무관리비 3,800 3,800 0 일반수용비 3,800 시민과의대화현수막제작 100,000*12 개소 1,200 시민과의대화입간판제작 50,000*12 개소 시민과의대화초청장제작 1,000*2,000 매 2, 행사운영비 1,000 1,000 0 도지사시군순방 1,000,000 1,000 주민자치센터지원 57,260 13,760 43,500 도 500 시 56, 일반운영비 43,260 9,760 33,500 도 500 시 42, 사무관리비 6,260 5, 우수주민자치센터지원 500, 지방자치전문교양지 ( 자치행정 ) 구독 4,000*40부 *12월 도 500 1,920 주민자치역량강화워크숍등사무용품및소모품구입 37,000*2동 *10회 740 주민자치역량강화워크숍등현수막제작 1*10 회 1,100 주민자치역량강화워크숍등시설장비임차료 400,000*5 회 2,000
19 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 03 행사운영비 37,000 4,000 33,000 주민자치위원역량강화워크숍 3,000,000 3,000 전국주민자치센터박람회및경연대회참가 4,000,000 주민자치센터등프로그램화합한마당개최 20,000,000 4,000 20,000 주민자치위원선진지견학, 일반보상금 14,000 3,000 11, 행사실비보상금 14,000 3,000 11,000 전국주민자치센터박람회및경연대회참가자보상 4,000,000 4,000 주민자치위원선진지견학참가자보상 2,000,000 주민자치위원역량강화워크숍참가자보상 3,000,000 2,000 3,000 주민자치센터등프로그램화합한마당참가보상 5,000,000 5,000 이통장사기진작 142, ,875 28, 일반운영비 19,213 15,875 3, 사무관리비 16,213 13,875 2,338 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*5 대 9,375 모범이통장표창패제작 200,000*4 명 800 태극기및시기지원 6,038 태극기지원 7,700*343 개소 *1회 2,642 시기지원 9,900*343 개소 *1회 3, 행사운영비 3,000 2,000 1,000 신임이통장워크숍 1,500,000*2 회 3, 일반보상금 59,500 54,000 5, 장학금및학자금 30,000 30,000 0 이통장자녀학자금 1,200,000*25 명 30, 행사실비보상금 29,500 24,000 5,500 이통장산업시찰참석자보상금 27,500,000 27,500 신임이통장워크숍참석자보상금 2,000, 민간이전 61,000 44,000 17, 민간행사사업보조 48,000 30,000 18,000 2,000 이통장한마음체육대회 33,000,000 33,000 이통장전남도지부워크숍 15,000,000 15, 보험금 13,000 14,000 1,000 이통장단체상해보험료 13,000,000 13, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000
20 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 이통장연합회사무실냉난방기구입 3,000,000 3,000 자치분권사업 4, ,000 도 2,000 시 2, 일반운영비 4, ,000 도 2,000 시 2, 행사운영비 4, ,000 자치분권운동행사운영 4,000,000 4,000 도 2,000 시 2,000 자치단체간협력지원 18,800 25,800 7,000 자매도시교류 11,500 9,500 2, 일반운영비 8,500 6,500 2, 사무관리비 2,500 2,500 0 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5 회 02 공공운영비 2, ,000 더불어함께하는도시협의회연회비 2,000,000*1 회 03 행사운영비 4,000 4, ,500 2,000 자매결연행사지원 2,000,000*2 회 4, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 자매교류행사참석자보상금 3,000,000 3,000 시장군수협의회지원 4,000 13,000 9, 일반운영비 4,000 13,000 9, 공공운영비 4,000 4,000 0 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 지역협력지원 3, 3, 일반운영비 3, 3, 0 02 공공운영비 3, 3, 0 법질서확립 CCTV 전기요금 3,,000 3, 강제동원피해자진상규명 18,480 13,200 5,280 도 18, 민주유공자지원 12,480 7,200 5,280 도 12, 일반보상금 12,480 7,200 5,280 도 12, 사회보장적수혜금 12,480 7,200 5,280
21 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 강제동원피해자진상규명 ( 단위 : 천원 ) 5.18유공자생계비지원 12,480,000 12,480 도 12,480 일제강제동원피해사실조사 6,000 6,000 0 도 6, 일반보상금 6,000 6,000 0 도 6, 기타보상금 6,000 6,000 0 일제강점기여자근로정신대피해자지원 6,000,000 6,000 도 6,000 북한이탈주민지원 3,700 3,700 0 국 1,000 시 2,700 북한이탈주민지원사업 3,700 3,700 0 국 1,000 시 2, 일반운영비 1, 1, 0 국 1,000 시 01 사무관리비 0 북한이탈주민지원지역협의회운영, 행사운영비 1,000 1,000 0 북한이탈주민행사지원 1,000,000 1,000 국 1, 일반보상금 2,100 2, 행사실비보상금 2,100 2,100 0 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 선거관리 1,734,129 88,936 1,645,193 2,100 도 13,061 시 1,721,068 지방선거관리 1,734,129 88,936 1,645,193 도 13,061 시 1,721,068 제 7 회전국동시지방선거 1,734,129 88,936 1,645,193 도 13,061 시 1,721, 일반운영비 24, ,182 도 8,061 시 16, 사무관리비 22, ,640 복사용지구입 7,500,000 7,500 도 2,500 시 5,000
22 부서 : 총무과정책 : 선거관리단위 : 지방선거관리 ( 단위 : 천원 ) 사무용품등구입 4,100,000 4,100 도 1,367 시 2,733 선거업무추진급량비 11,040,000 11,040 도 3,680 시 7, 공공운영비 1, ,542 거소신고우편료 1,542,000 1,542 도 514 시 1, 여비 15, ,000 도 5,000 시 01 국내여비 15, ,000 선거업무추진여비 15,000,000 15,000 도 5,000 시 308 자치단체등이전 1,694,947 88,936 1,606, 기타부담금 1,694,947 88,936 1,606,011 제7회전국동시지방선거관리경비 1,694,947,000 1,694,947
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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