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- 의정 요
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1 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112, ,51 정책홍보기능강화 3,342,396 2,871,24 471,156 시설물 이용 홍보 1,561,5 1,377,2 184,3 주요도시 라이트박스 홍보 632,5 633, 5 21 일반운영비 63, 63, 1 사무관리비 63, 63, 주요도시 라이트박스 운영 63,,원 63, 22 여비 2,5 3, 5 1 국내여비 2,5 3, 5 라이트박스 홍보 운영실태 점검 등 여비 2,5,원 2,5 홍보시설물 광고 및 유지관리 441, 219, 222, 21 일반운영비 384, 181, 23, 1 사무관리비 26,6 57, 23,6 지하철전동차, 시내버스 등 광고 14,8,원 14,8 대구공항 와이드칼라설치 임차료 5,8,원 5,8 동대구역 주변 옥상광고임차료 22,,원 22, 시정홍보관 콘텐츠 관리 2,,원 2, 2 공공운영비 123,4 124, 6 홍보시설물 유지관리비 19,,원 19, 와이드칼라 전기요금 14,4,원 14,4 37 민간이전 57, 38, 19, 5 민간위탁금 57, 38, 19, 고속도로변 홍보시설물 관리 위탁 57,,원 57, 영상매체 시정홍보 488, 525,2 37,2 21 일반운영비 488, 525,2 37,2 1 사무관리비 358, 325,2 32,8 전광판이용 시정홍보 358,,원 358, 2 공공운영비 13, 2, 7, 대형영상시설 관리운영비 13,,원 13, - 1 -
2 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 시정홍보물 발간 131,76 151,6 19,84 공보 발간 35, 4,6 5,6 21 일반운영비 35, 4,6 5,6 1 사무관리비 35, 4,6 5,6 공보 발간 35,,원 35, 시정홍보책자 발간 73, 9, 17, 21 일반운영비 7, 7, 1 사무관리비 7, 7, 대구화보 발간 21,,원 21, 주요시책홍보물 발간 21,,원 21, 초등학생용 대구소개 홍보물 발간 28,,원 28, 45 자산취득비 3, 2, 17, 1 자산및물품취득비 3, 2, 17, 디지털 자료 저장장치 구입 3,,원 3, 점자시보 발간 23,76 21, 2,76 21 일반운영비 23,76 21, 2,76 1 사무관리비 23,76 21, 2,76 점자시보 발간 23,76,원 23,76 인터넷영상홍보 687,81 688, 19 시정영상홍보 433,51 41,2 23,31 21 일반운영비 47,91 378,2 29,71 1 사무관리비 47,91 378,2 29,71 시정홍보영상물 제작 7,,원 7, 시정홍보영상물 제안서 평가위원회 운영수당 91,원 91 시정홍보 CF 제작 KTX 이동방송 홍보 시정영상뉴스 제작 영상촬영 및 편집재료비 홍보용 디스플레이장비 유지보수비 2,,원 2, 18,,원 18, 13,,원 13, 3,,원 3, 4,,원 4, 22 여비 2,6 3, 4 1 국내여비 2,6 3, 4 홍보영상촬영 등 업무추진여비 2,6,원 2,6 23 업무추진비 17, 19, 2, 3 시책추진업무추진비 17, 19, 2, 주요시정시책홍보 2,,원*85% 17, - 2 -
3 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 45 자산취득비 6, 1, 4, 1 자산및물품취득비 6, 1, 4, 홍보용 디스플레이 장비 구입 6,,원 6, 시정뉴스레터 운영 61,3 34,8 26,5 21 일반운영비 31,5 17, 14,5 1 사무관리비 11,5 7, 4,5 시민기자 및 SNS홍보단 운영 7,,원 7, 뉴스레터 편집 소프트웨어 구입 4,5,원 4,5 3 행사운영비 2, 1, 1, 시민기자, SNS홍보단 워크숍 및 현장홍보 2,,원 2, 31 일반보상금 29,8 17,8 12, 11 기타보상금 29,8 17,8 12, SNS콘텐츠 제보료 3,원*75명*12월 27, 온라인채널 활성화 이벤트 등 보상금 7,원*4월 2,8 45 자산취득비 1 자산및물품취득비 인터넷뉴스 시스템 구축 사이버 시정홍보 광고 193, 243, 5, 21 일반운영비 193, 243, 5, 1 사무관리비 193, 243, 5, 온라인매체 홍보 93,,원 93, 시 소셜미디어 채널 운영 1,,원 1, 언론홍보 및 시정 모니터링 961, ,44 36,886 체계적 언론홍보 628,43 329,15 299,28 21 일반운영비 558,78 254,6 34,18 1 사무관리비 558,78 254,6 34,18 시정홍보광고료 15,,원 15, 기록보존용 사진인화 및 재료비 15,,원 15, 시정홍보관련 운영비 13,,원 13, 신문및간행물등록취소심의위원회 운영수당 13,원*6명*1회 78 시민생활밀착형 기획편집비 홍보도서구입비 36,,원 36, 2,,원 2, 22 여비 3, 3, 1 국내여비 3, 3, - 3 -
4 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행사사진촬영 등 업무추진여비 3,,원 3, 23 업무추진비 41,65 46,55 4,9 3 시책추진업무추진비 41,65 46,55 4,9 시정보도추진 기자간담회 35,,원*85% 29,75 현안사업 언론홍보 14,,원*85% 11,9 24 직무수행경비 15, 15, 3 특정업무경비 15, 15, 특정업무경비(대민활동비) 5,원*25명*12월 15, 37 민간이전 1, 1, 3 사회단체보조금 1, 1, 지역발전 정책토론회,재구 유학생 지역문화 탐방 체험 1,,원 1, 홍보대사 운영 3, 3, 31 일반보상금 3, 3, 9 행사실비보상금 3, 3, 대구시 홍보대사 운영 3,,원 3, 시정모니터링 329, ,29 7,66 21 일반운영비 315,346 36,4 9,36 1 사무관리비 315,346 36,4 9,36 신문구독료 12,,원 12, 신문기사스크랩서비스 이용료 54,846,원 54,846 통신사 뉴스서비스 이용료 135, 연합뉴스 6,5,원*12월 78, 뉴시스 3,5,원*12월 42, 뉴스원 1,25,원*12월 15, 전자복사기 임차료 5,5 사무실 4,,원 4, 기자실 1,5,원 1,5 23 업무추진비 14,45 16,15 1,7 3 시책추진업무추진비 14,45 16,15 1,7 주요시정시책홍보 17,,원*85% 14,45 31 일반보상금 기타보상금 1 1 잡지 최초간행물 납본 보상금 5,원*2부 1 행정운영경비(대변인실) 254,78 241,183 12,895 인력운영비 177, ,53 15,
5 부 서: 대변인 정 책: 행정운영경비(대변인실) 인력운영비 177, ,53 15, 인건비 123, ,83 11,995 1 보수 11,766 9,146 11,62 시간외근무수당 9,692원*25명*35시간*12월 11,766 3 무기계약근로자보수 22,32 21, 신문스크랩 및 방송모니터 기본급 상여금 근속가산금(11년) 명절휴가비 급량비 교통비 가족수당 -기타가족 시간외근무수당 주휴수당 연차보상비 처우개선비 22,32 4,42원*1명*25일 1,15 1,15,원*1/12*2% 1,685 1,15,원*19% 1,92 1,15,원*1/12*1% 843 9,원*12월 1,8 12,원*12월 1, ,원*2명*12월 48 7,579원*15시간*12월 1,365 4,42원*52일 2,12 4,42원*15일 67 1,15,원*4% 직무수행경비 54,12 5,7 3,42 2 직급보조비 54,12 5,7 3,42 4급 4,원*1명*12월 4,8 5급 25,원*6명*12월 18, 6급 155,원*6명*12월 11,16 7급 14,원*9명*12월 15,12 8-9급 15,원*4명*12월 5,4 기본경비 76,16 78,68 2,52 기본경비 76,16 78,68 2,52 21 일반운영비 22,5 24,2 2,15 1 사무관리비 22,5 24,2 2,15 관서운영수용비 17,4,원*9% 15,66 관서운영급량비 7,1,원*9% 6,39 22 여비 39,39 39, 국내여비 29,79 31,7 1,91 기본업무여비 33,1,원*9% 29,79 2 월액여비 9,6 7,78 1,82 홍보시설물 관리, 행사 및 홍보사진 촬영 9,6,원 9,6-5 -
6 부 서: 대변인 정 책: 행정운영경비(대변인실) 23 업무추진비 9,72 1,8 1,8 1 기관운영업무추진비 5,94 6,6 66 기관운영업무추진비 (6,6,원*1명)*9% 5,94 4 부서운영업무추진비 3,78 4,2 42 부서운영업무추진비 (35,원*12월)*9% 3,78 24 직무수행경비 4,2 4,2 1 직책급업무수행경비 4,2 4,2 직책급업무추진비 35,원*1명*12월 4,2 45 자산취득비 자산및물품취득비 8 8 문서세단기 구입 8,원*1대 8-6 -
7 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 감사관 정 책: 감사운영 감사관 1,344,98 758, ,199 감사운영 875,26 31,72 573,36 자체감사 기능 제고 754, ,69 585,156 주민참여 감사제도 운영 132,94 131,89 1,5 21 일반운영비 29,96 16,11 13,85 1 사무관리비 29,96 16,11 13,85 시민감사관 종합감사 참여수당 1,원*4명*1회 4, 주민감사청구심의회 참석수당 감사 및 조사업무추진 급량비 공직감찰 지원 차량임차 9,원*7명*2회 1,26 9,,원 9, 5,7,원 5,7 중앙부처(감사원,안전행정부) 감사수감 8,,원 8, 감사실적평가우수자 격려 부상구입 2,,원 2, 22 여비 31,8 35,3 3,5 1 국내여비 31,8 35,3 3,5 감사 및 조사업무추진 여비 31,8,원 31,8 23 업무추진비 13,6 15,2 1,6 3 시책추진업무추진비 13,6 15,2 1,6 감사 및 조사업무추진 16,,원*85% 13,6 24 직무수행경비 47,28 47,28 3 특정업무경비 47,28 47,28 감사관 1,원*1명*12월 1,2 감사담당공무원(5급이하) 8,원*48명*12월 46,8 31 일반보상금 8, 8, 9 행사실비보상금 8, 8, 시민감사관 구,군 정기종합감사 간담회 참석 실비 보상 4,원*2명 8, 45 자산취득비 2,3 1, 7,7 1 자산및물품취득비 2,3 1, 7,7 감사관실 회의용 탁자,의자구입 2,,원 2, 상설감사장 팩스구입 3,원 3 내부통제 운영 583,96 583,96 43 자치단체등자본이전 583,96 583,96 2 공기관등에대한대행사업비 583,96 583,96 청백-e시스템 구축 583,96,원 583,96 감사공무원 자질향상 18,3 17, 일반운영비 16,3 15,
8 부 서: 감사관 정 책: 감사운영 1 사무관리비 16,3 15,9 4 감사,감찰 운영매뉴얼 및 감사법령집등 발간 1,원*3부 3, 직무연찬회 교재 제작 직무연찬회 강사수당 직무연찬회 강사 여비 직무연찬회 장소 임차 1,원*1부 1, 6,원*3명 1,8 25,원*2명 5 1,,원 1, 33 포상금 2, 2, 1 포상금 2, 2, 감사업무 유공공무원 포상 5,원*4명 2, 자체감사 외부전문가 초빙 1, 1, 21 일반운영비 1, 1, 1 사무관리비 1, 1, 외부전문가 초빙 실비보상 2,원*5명*1회 1, 부실공사 예방 9,7 9, 일반운영비 8, 8, 1 사무관리비 8, 8, 시민감사관 주요건설공사장 참여 수당 1,원*8명 8, 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 공사현장 시민불편사항조사 2,,원*85% 1,7 계약심사 관리 16,61 2,76 4,15 계약심사 운영 8,47 9, 일반운영비 8,32 9, 사무관리비 8,32 9,28 96 원가계산 직무교육교재등 유인 3,원*18권 5,4 물가정보지 등 구입 표준품셈 등 구입 2,원*4종*2분야*12월 1,92 5,원*4분야*5권 1, 33 포상금 포상금 계약심사 우수공무원 시상 5,원*3명 15 계약심사 전문성 제고 8,14 11,33 3,19 21 일반운영비 5,14 8,33 3,19 1 사무관리비 5,14 8,33 3,19 원가분석 자문회의 참석수당 1,원*8명*3회*2개분야 4,8-8 -
9 부 서: 감사관 정 책: 감사운영 위원회 참석자 교통비보상 85,원*1명*4회 자산취득비 3, 3, 1 자산및물품취득비 3, 3, 원가심사 보조프로그램 구입 3,,원 3, 시민불편사항 해소 13,8 1,2 3,6 시정견문정보보고제 운영 13,8 1,2 3,6 33 포상금 13,8 1,2 3,6 1 포상금 13,8 1,2 3,6 시정견문정보보고제 우수제보자 산업시찰 6,원*18명 1,8 시정견문정보보고제 포상 우수기관 및 부서 -최우수기관 -우수기관 -우수부서 우수공무원 3, 2,2 1,,원*1개기관 1, 7,원*1개기관 7 5,원*1개부서 5 5,원*16명 8 공직윤리 강화 55,17 63,37 8,2 공직자 윤리의식 함양 51,43 59,53 8,1 21 일반운영비 2,58 13,58 7, 1 사무관리비 2,58 13,58 7, 공무원행동강령 책자 발간 5,원*6부 3, 공직윤리함양교육교재 발간 5,원*4부 2, 청렴대책협의회 참석수당 9,원*4명*3회 1,8 공직윤리함양교육 특별강사 초빙 1,,원*1명*3회 3, 청렴연극 공연료 4,5,원*1회 4,5 셀프클린시스템(익명신고시스템) 운영 7,,*1식 7, 23 업무추진비 시책추진업무추진비 공직윤리함양업무 추진 1,,원*85% 연구개발비 2, 2, 1 연구용역비 2, 2, 청렴도 측정 용역 2,,원 2, 31 일반보상금 5, 2, 15, 11 기타보상금 5, 2, 15, 부조리신고 보상금 5,,원 5, - 9 -
10 부 서: 감사관 정 책: 감사운영 33 포상금 5, 5, 1 포상금 5, 5, 구 군 부패방지업무 평가 시상 5, 우수기관 4,5 -최우수기관 -우수기관 -장려기관 우수공무원 2,,원*1개기관 2, 1,5,원*1개기관 1,5 1,,원*1개기관 1, 5,원*1명 5 공직자 재산등록 심사 관리 3,74 3, 일반운영비 2,89 2,89 1 사무관리비 2,89 2,89 공직자윤리위원회 연차보고서 발간 5,원*2부 1, 공직자윤리위원회 회의참석수당 9,원*7명*3회 1,89 23 업무추진비 시책추진업무추진비 공직자 재산등록업무 추진 1,,원*85% 85 투명사회 건설 34,6 37,7 3,1 대구투명사회협약 실천 지원 34,6 37,7 3,1 21 일반운영비 1,6 1,6 1 사무관리비 1,6 1,6 투명사회협약 공공부문 실천계획서 발간 8,원*2부 1,6 37 민간이전 33, 36,1 3,1 2 민간경상보조금 33, 36,1 3,1 대구투명사회협약 실천협의회 지원 33,,원 33, 옴부즈만 운영 12,4 12,6 2 옴부즈만 운영 12,4 12,6 2 옴부즈만 운영 12,4 12, 일반운영비 1,7 1,7 1 사무관리비 1,7 1,7 홍보물 제작 5,원*1,부 5, 운영상황보고서 제작 1,원*25부 2,5 자문위원회 회의참석수당 1,원*8명*4회 3,2 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 옴부즈만제도운영 2,,원*85% 1,7-1 -
11 부 서: 감사관 정 책: 행정운영경비(감사관) 행정운영경비(감사관) 457, ,461 13,93 인력운영비 326,5 298,761 27,289 인력운영비 326,5 298,761 27, 인건비 212,11 195,51 16,69 1 보수 187,25 172,779 14,471 시간외근무수당 9,692원*46명*35시간*12월 187,25 2 기타직보수 1, 시간외근무수당(시간제계약직 가급) (2,11,33원*55%*1.5*1/29)*1시간*12월 1, 3 무기계약근로자보수 23,86 21,816 2,44 감사수감 및 감사결과 전산입력 요원 23,86 기본급 상여금 근속가산금(11년이상) 명절휴가비 급량비 교통비 시간외근무수당 주휴수당 연차수당 처우개선비 가족수당 43,원*1명*25일 1,75 1,75,원*1/12*2% 1,792 1,75,원*2.5% 2,24 1,75,원*1/12*1% 896 9,원*12월 1,8 12,원*12월 1,44 7,879원*15시간*12월 1,419 43,원*52일 2,236 43,원*15일 ,942,원*4% 918 4,원*12월 직무수행경비 113,94 13,26 1,68 2 직급보조비 113,94 13,26 1,68 3급 5,원*1명*12월 6, 5급 25,원*1명*12월 3, 6급 155,원*25명*12월 46,5 7급 14,원*13명*12월 21,84 계약직(가급) 2,원*1명*12월 2,4 파견공무원수당(감사원) 3,원*2명*12월 7,2 기본경비 131,54 145,7 14,196 기본경비 131,54 145,7 14, 일반운영비 5,81 54,9 4,9 1 사무관리비 42,21 46,3 4,9 관서운영 수용비 31,4,원*9% 28,26 관서운영 급량비 15,5,원*9% 13,95 2 공공운영비 8,6 8,6-11 -
12 부 서: 감사관 정 책: 행정운영경비(감사관) 재산등록대상자 금융거래정보 통보 우편요금 1,66원*5명*5개소*2회 8,3 공직윤리종합정보시스템 문자서비스이용료 12.5원*24,건 3 22 여비 62,91 74,84 11,93 1 국내여비 55,71 66,2 1,49 기본업무여비 61,9,원*9% 55,71 2 월액여비 7,2 8,64 1,44 시정 환경순찰 2,원*3명*12월 7,2 23 업무추진비 1,584 11,76 1,176 1 기관운영업무추진비 5,94 6,6 66 감사관 (6,6,원*1명)*9% 5,94 4 부서운영업무추진비 4,644 5, 감사관실(46명) (43,원*12월)*9% 4, 직무수행경비 7,2 4,2 3, 1 직책급업무수행경비 7,2 4,2 3, 감사관 6,원*1명*12월 7,2-12 -
13 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 정책기획관 7,686,135 7,1,88 685,47 기획 및 관리 6,357,663 5,921,45 436,258 시정 종합기획 379,8 41,5 21,7 시정 종합계획 수립 317,6 334,5 16,9 21 일반운영비 73,5 81,15 8,1 1 사무관리비 73,5 81,15 8,1 주요업무시행계획 인쇄 4,,원 4, 업무보고서(중앙부처 건의, 시의회 등) 인쇄 16,,원 16, 주요업무계획 인쇄 주요현안업무 자료 인쇄 15,원*1,부 15, 1,원*1,부*2회 2, 정책토론청구제 정책토론자료 인쇄 2,,원 2, 정책토론청구심의위원회 참석수당 13,원*5명*3회 1,95 더 큰 대구 만들기위원회 참석수당 13,원*1명*2회 2,6 정책기획 및 조정업무추진 급량비 국회협력관 사무용품 임차 9,,원 9, 2,5,원 2,5 22 여비 21,5 16,2 5,3 1 국내여비 21,5 16,2 5,3 시정종합기획업무추진 여비 15,5,원 15,5 수습행정관 견학여비 6,,원 6, 23 업무추진비 68,85 76,95 8,1 3 시책추진업무추진비 68,85 76,95 8,1 주요시정업무 협력 6,,원*85% 51, 기획업무 활성화 14,,원*85% 11,9 시책업무 유관기관 협력추진 7,,원*85% 5,95 24 직무수행경비 15, 156, 6, 3 특정업무경비 15, 156, 6, 대민활동비 5,원*13명*12월 61,8 예산담당공무원 15,원*27명*12월 48,6 세무담당공무원 1,원*33명*12월 39,6 31 일반보상금 4,2 4,2 9 행사실비보상금 4,2 4,2 정책토론회토론자 실비보상 2,원*7명*3회 4,2 국정감사 수감 2, 2, 21 일반운영비 2, 2,
14 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 1 사무관리비 2, 2, 국정감사 수감자료 인쇄 2,,원 2, 시정소개 자료 제작 3, 33, 3, 21 일반운영비 3, 33, 3, 1 사무관리비 3, 33, 3, 시정현황 등 시정과제추진 책자발간 27,,원 27, 시정현황판 제작 3,,원 3, 시정백서 발간 12,2 14, 1,8 21 일반운영비 12,2 14, 1,8 1 사무관리비 12,2 14, 1,8 시정백서 인쇄 68,75원*16부 11, CD(e-book) 제작 12,원*1개 1,2 지방의회 운영 지원 98,13 92,49 5,64 의정비심의위원회 활동 지원 15,25 15,25 21 일반운영비 14,25 14,25 1 사무관리비 14,25 14,25 지방의원유급제 자료 인쇄 8,75원*1부*2회 1,75 의정비 지급기준 결정 공청회, 시민여론조사 6,,원*1회 6, 의정비심의위원회 참석수당 13,원*1명*5회 6,5 31 일반보상금 1, 1, 9 행사실비보상금 1, 1, 의정비심의위원회 위원 의원보수책정관련 공청회 참석여비 1,원*1인*1회 1, 의회협력 활성화 82,88 77,24 5,64 21 일반운영비 31,18 25,34 5,84 1 사무관리비 31,18 25,34 5,84 행정사무감사 관련 유인물 4,7 수감계획 등 교육자료 2,5원*14부*2회 7 감사처리결과 2,원*2부 4, 서면질의 답변서 인쇄 5,원*5부*6회 1,5 시정질문추진상황 인쇄 12,원*2부*2회 4,8 정책역량 강화 워크숍 11,,원 11, 도서구독 9,18 지방자치 등 2종 9,18,원 9,18 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,
15 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 시의회 협력 활성화 2,,원*85% 1,7 37 민간이전 5, 5, 3 사회단체보조금 5, 5, 글로벌 시민의식 함양운동 5,,원 5, 통계자료 제공 597, ,55 59,678 통계자료 발간 42,55 44,55 2, 21 일반운영비 42,55 44,55 2, 1 사무관리비 38,55 4,55 2, 주민등록인구 통계보고서 1,원*3부*2회 6, 대구광역도시권 통계 15,원*25부 3,75 계간 대구통계 1,원*2부*4회 8, 광업 제조업조사 보고서 17,원*2부 3,4 대구통계연보 3,원*5부 15, 구 군단위 지역내총생산 보고서 16,원*15부 2,4 2 공공운영비 4, 4, 통계간행물 및 통계조사 자료 발송 우편료 3,,원 3, 한국통계진흥원 협회비 1,,원 1, 직원업무일지 제작 39,2 39,2 21 일반운영비 39,2 39,2 1 사무관리비 39,2 39,2 직원업무일지 제작 7,원*5,6부 39,2 전국사업체조사 11,4 12, 6 21 일반운영비 11,4 12, 6 1 사무관리비 11,4 12, 6 사업체조사 11,4 조사협조 안내문 2원*2,매 4, 공고료 1,7,원*2개 언론사 3,4 보고서 2,원*2부 4, 전국사업체조사(구 군) 222,284 21, 12, 자치단체등이전 222,284 21, 12,284 1 자치단체경상보조금 222,284 21, 12,284 사업체조사(구군) 222,284,원 222,284 대구사회조사 282, ,35 49, 인건비 5,29 4, 기간제근로자등보수 5,29 4,
16 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 대구사회조사 조사 지원 요원 5,29,원 5,29 21 일반운영비 63,37 58,54 4,83 1 사무관리비 63,37 58,54 4,83 대구사회조사 63,37 조사표 인쇄 476원*2,부 9,52 조사물품 5,원*25인 1,25 조사답례품 5,원*8,4가구*1.5 44,1 홍보물 등 5,원*3개 1,5 보고서 발간 28,원*25부 7, 27 연구개발비 3, 2, 1, 1 연구용역비 3, 2, 1, 대구사회조사 결과분석 용역 3,,원 3, 38 자치단체등이전 183,9 148,858 35,42 1 자치단체경상보조금 183,9 148,858 35,42 대구사회조사 183,9,원 183,9 효율적 조직관리 15,4 18,3 2,9 조직관리 유인물 발간 15,4 18,3 2,9 21 일반운영비 7,2 9,7 2,5 1 사무관리비 7,2 9,7 2,5 사무위임 전결규정 인쇄 2,원*12부 2,4 직제규정집 인쇄 2,원*12부 2,4 조직편람 인쇄 2,원*12부 2,4 22 여비 4,8 4,8 1 국내여비 4,8 4,8 조직관리 및 이양업무 추진 여비 4,8,원 4,8 23 업무추진비 3,4 3,8 4 3 시책추진업무추진비 3,4 3,8 4 조직관리 및 시정연구업무 추진 4,,원*85% 3,4 정책개발 및 유관기관 협력 4,9,3 4,288,6 611,7 대구경북연구원 지원 3,527,3 3,, 527,3 21 일반운영비 2,3 2,3 1 사무관리비 2,3 2,3 대구경북연구원 경영평가위원 참석,심의수당 23,원*5명*2회 2,3 27 연구개발비 25, 25, 1 연구용역비 25, 25,
17 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 대구경북연구원 경영평가 용역 25,,원 25, 36 출연금 3,5, 3,, 5, 1 출연금 3,5, 3,, 5, 대구경북연구원 출연 3,5,,원 3,5, 시정연찬회 운영 13,1 13,1 21 일반운영비 11, 11, 1 사무관리비 11, 11, 시정논문 수록 책자 발간 3,원*2부 6, 원고료 지급 2,원*2편 4, 시정연찬회 심사수당 1,원*1명 1, 33 포상금 2,1 2,1 1 포상금 2,1 2,1 시정연찬 우수작 시상 2,1 최우수 5,원*1명 5 우 수 3,원*2명 6 장 려 1,원*1명 1, 유관기관 네트워크 운영 19,7 21,7 2, 21 일반운영비 11,7 11,7 1 사무관리비 11,7 11,7 유관기관 회의자료 인쇄 7,원*1부*6회 4,2 당정협의회 회의자료 인쇄 12,5원*2부*3회 7,5 22 여비 8, 1, 2, 1 국내여비 8, 1, 2, 유관기관 협력업무 추진 여비 8,,원 8, 정책개발 활성화 1,322,5 1,249,8 72,7 21 일반운영비 94, 14,3 46,3 1 사무관리비 44, 4,3 3,7 간담회자료 작성 5,원*5부*4회 1, 주요정책개발전문가 자문수당 2,원*5명*3회 3, 대구경북 상생발전캠페인 홍보 4,,원 4, 3 행사운영비 5, 1, 5, 시정현안 및 정책개발 토론회 3,,원 3, 대학생 정책제안 경진대회 2,,원 2, 23 업무추진비 8,5 9,5 1, 3 시책추진업무추진비 8,5 9,5 1, 주요정책사업개발추진 1,,원*85% 8,5-17 -
18 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 27 연구개발비 1,2, 1,1, 1, 1 연구용역비 1,2, 1,1, 1, 주요현안 및 정책개발용역 1,2,,원 1,2, 37 민간이전 2, 2, 2 민간경상보조금 2, 2, 상생협력 및 지역균형발전 포럼 2,,원 2, 우수정책 시민공모제 5,1 4, 1,1 31 일반보상금 5,1 4, 1,1 9 행사실비보상금 5,1 4, 1,1 우수정책 제안자 보상금 3,9 대상 1,,원*1명 1, 금상 5,원*2명 1, 은상 3,원*3명 9 동상 2,원*5명 1, 제출보상금 3,원*4명 1,2 지방3. 12,6 12,6 21 일반운영비 9,6 9,6 1 사무관리비 9,6 9,6 지방3. 홍보물 제작 4,,원 4, 민간자문단 회의참석수당 13,원*1명*4회 5,2 민간자문단 회의자료 유인 1,원*1부*4회 4 22 여비 3, 3, 1 국내여비 3, 3, 지방3. 업무추진 여비 3,,원 3, 지역균형발전 366,3 566,3 2, 지방분권운동 지원 38,3 38,3 21 일반운영비 14,7 14,7 1 사무관리비 14,7 14,7 분권협의회 참석수당 13,원*3명*3회 11,7 분권협의회 자료 인쇄비 3,,원 3, 31 일반보상금 3,6 3,6 9 행사실비보상금 3,6 3,6 분권협의회 세미나 참석여비 3,6,원 3,6 37 민간이전 2, 2, 2 민간경상보조금 2, 2,
19 부 서: 정책기획관 정 책: 기획 및 관리 수도권 공동대응을 위한 영남권 세미나 개최 1,,원*2회 2, 지역진흥재단 기금출연 78, 78, 36 출연금 78, 78, 1 출연금 78, 78, 지역진흥재단 출연 78,,원 78, 한국지방행정연구원 출연 1, 1, 36 출연금 1, 1, 1 출연금 1, 1, 한국지방행정연구원 출연금 1,,원 1, 전국시도지사협의회 운영지원 15, 15, 21 일반운영비 15, 15, 2 공공운영비 15, 15, 전국시도지사협의회 분담금 15,,원 15, 행정운영경비(정책기획관) 1,328,472 1,79, ,789 인력운영비 1,159,58 9,3 259,55 인력운영비 1,159,58 9,3 259,55 11 인건비 748, , ,195 1 보수 663,515 57,69 156,446 시간외근무수당 9,692원*163명*35시간*12월 663,515 2 기타직보수 6,57 25,593 34,914 시간외근무수당 6,57 시간외근무수당(임기제) 1,776원*7명*35시간*12월 31,682 시간외근무수당(청경) 28,825 -시간외근무수당 8,724원*3명*5시간*12월 15,74 -휴일근무수당 7,125원*1명*66일 4,629 -야간근무수당 2,98원*1명*8시간*365일 8,492 3 무기계약근로자보수 24,516 21,681 2,835 통계자료관리 24,516 봉급 4,42원*1명*25일 1,15 상여금 1,15,원*1/12*2% 1,685 근속가산금(1년이상) 1,15,원*23.5% 2,375 명절휴가비 1,15,원*1/12*1% 843 급량비 9,원*12월 1,8 교통비 12,원*12월 1,44 가족수당 2,원*1명*12월
20 부 서: 정책기획관 정 책: 행정운영경비(정책기획관) 시간외근무수당 주휴수당 연차보상비 처우개선비 연금 보험료 부담금 7,579원*15시간*12월 1,365 4,42원*52일 2,12 4,42원*16일 647 1,15,원*4% 45 22,287,원*1% 2, 직무수행경비 41,52 345,66 64,86 2 직급보조비 41,52 345,66 64,86 2급 65,원*1명*12월 7,8 3급 5,원*2명*12월 12, 4급 4,원*1명*12월 48, 5급 25,원*37명*12월 111, 6급 155,원*74명*12월 137,64 7급 14,원*53명*12월 89,4 8~9급 15,원*4명*12월 5,4 기본경비 169, ,68 1,266 기본경비 169, ,68 1, 일반운영비 28,8 32,3 4,22 1 사무관리비 28,8 32,3 4,22 관서운영수용비 19,4,원*9% 17,46 관서운영급량비 11,8,원*9% 1,62 22 여비 39,6 54,7 15,1 1 국내여비 39,6 54,7 15,1 기본업무 여비 44,,원*9% 39,6 23 업무추진비 41,634 38,18 3,454 1 기관운영업무추진비 17,82 17,6 22 기획조정실장 13,2,원*9% 11,88 정책기획관 6,6,원*9% 5,94 4 부서운영업무추진비 23,814 2,58 3,234 정책기획관실(36명) 38,원*12월*9% 4,14 예산담당관실(27명) 35,원*12월*9% 3,78 평가담당관실(12명) 25,원*12월*9% 2,7 세정담당관실(33명) 365,원*12월*9% 3,942 법무담당관실(15명) 25,원*12월*9% 2,7 교육협력담당관실(12명) 25,원*12월*9% 2,7 정보통신담당관실(32명) 36,원*12월*9% 3, 직무수행경비 55,2 51, 4,2-2 -
21 부 서: 정책기획관 정 책: 행정운영경비(정책기획관) 1 직책급업무수행경비 55,2 51, 4,2 기획조정실장 정책기획관 더 큰 대구위원회지원단장 과장 6,원*12월 7,2 6,원*12월 7,2 6,원*12월 7,2 35,원*8명*12월 33,6 45 자산취득비 4,9 3,5 1,4 1 자산및물품취득비 4,9 3,5 1,4 전자복사기 4,,원*1대 4, 레이저프린터(흑백,A3) 9,원*1대
22 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 예산담당관 정 책: 건전재정 기반구축 예산담당관 498,764, ,77,563 35,686,765 광 26,958 시 498,557,37 건전재정 기반구축 51,41 526,22 15,81 효율적 재정운영 481,99 473,6 8,39 예산편성 및 운영 172,13 162,74 9,39 21 일반운영비 16,38 89,59 16,79 1 사무관리비 16,38 89,59 16,79 세입세출예산안 예산서(당초) 인쇄 24,,원 24, 세입세출예산안 예산서(추경) 인쇄 18,,원 18, 성과관리예산서 인쇄 1,,원 1, 성인지예산서 인쇄 3,,원 3, 제안설명서 인쇄 예산개요 인쇄 3,원*12부*3회 1,8 3,원*1부 3, 예산편성운영기준 및 기금운용계획수립기준 인쇄 18,원*2부 3,6 지방재정동원계획 인쇄 기금운용계획서 인쇄 지역주요현안사업 인쇄 재정현황 인쇄 재정분야 역량강화 워크숍 25,원*3부*2회 1,5 1,원*1부*3회 3, 25,원*1부*4회 1, 11,원*2부 2,2 8,,원 8, 재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 급량비 11,,원 11, 예산편성 및 중앙지원사업비 확보추진 기타수용비 (토너 등) 8,,원 8, 22 여비 49,6 55,1 5,5 1 국내여비 49,6 55,1 5,5 재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 여비 49,6,원 49,6 23 업무추진비 16,15 18,5 1,9 3 시책추진업무추진비 16,15 18,5 1,9 예산편성 및 운용업무추진 4,,원*85% 3,4 지방채경감 및 건전자금조달 4,,원*85% 3,4 중앙지원사업비 확충 7,,원*85% 5,95 재정관리 업무추진 4,,원*85% 3,4 재정운영의 주민참여 31,26 3,26 1, 21 일반운영비 29,26 18,26 11, 1 사무관리비 29,26 18,26 11,
23 부 서: 예산담당관 정 책: 건전재정 기반구축 재정토론회 자료 유인 등 주민참여예산협의회 참석수당 1,,원 1, 13,원*7명*5회 4,55 부문별 위원회 운영 13,원*1명*2회*5개 부문 13, 재정계획심의위원회(재정공시) 참석수당 심의수당 1,71 9,원*9명*1회 81 1,원*9명*1회 9 31 일반보상금 2, 12, 1, 9 행사실비보상금 2, 12, 1, 재정토론회 토론자 실비보상 2,원*1명*1회 2, 예산절감 성과금제도 운영 51,6 51,6 21 일반운영비 1,6 1,6 1 사무관리비 1,6 1,6 예산성과금 증빙자료 인쇄 4,원*3부 1,2 예산성과금심사위원회 심사수당 1,원*4명*1회 4 33 포상금 5, 5, 1 포상금 5, 5, 예산성과금 5,,원 5, 기관운영지원 227, 229, 2, 21 일반운영비 9, 9, 1 사무관리비 9, 9, 관서운영공통 수용비 6,,원 6, 관서운영공통 급량비 3,,원 3, 22 여비 6, 6, 1 국내여비 6, 6, 관서운영공통 여비 6,,원 6, 23 업무추진비 17, 19, 2, 3 시책추진업무추진비 17, 19, 2, 현안사업 추진 2,,원*85% 17, 45 자산취득비 6, 6, 1 자산및물품취득비 6, 6, 관서운영공통 물품구입 6,,원 6, 중장기 재정관리 22,44 16,44 6, 재정계획 수립 14,56 9,22 5,34 21 일반운영비 14,56 9,22 5,34 1 사무관리비 14,56 9,22 5,34 중기지방재정계획 유인 2,원*2부 4,
24 부 서: 예산담당관 정 책: 건전재정 기반구축 재정계획심의위원회 운영수당 1,56 참석수당 심의수당 9,원*12명*2회 2,16 1,원*12명*7회 8,4 투융자 심사 7,88 7, 일반운영비 7,88 7, 사무관리비 7,88 7,22 66 투자심사관련자료 인쇄 5,원*1부*4회 2, 투자심사위원회 운영수당 5,88 참석수당 9,원*12명*1회 1,8 심의수당 1,원*12명*4회 4,8 공기업 및 민간투자사업 관리 5,98 36,18 3,2 지방공기업 관리 3,9 34,1 3,2 21 일반운영비 2,2 2,2 1 사무관리비 2,2 2,2 공기업예산편성지침서 인쇄 2,원*11부 2,2 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 공기업활성화 2,,원*85% 1,7 민간투자사업 관리 2,8 2,8 21 일반운영비 2,8 2,8 1 사무관리비 2,8 2,8 민간투자사업심의위원회 참석수당 13,원*8명*2회 2,8 자치구 군 재정지원 34,243, ,891,852 21,351,68 자치구 군 재정지원 관리 34,243, ,891,852 21,351,68 재원조정교부금 및 재정보전금 34,243, ,891,852 21,351,68 38 자치단체등이전 34,243, ,891,852 21,351,68 3 조정교부금 277,53,982 26,376,192 17,154,79 자치구 재원조정교부금 277,53, 년도분 1,476,828,,원*2.65% 34,964,982 정산분(29~211년) -27,434,,원 27,434, 4 재정보전금 26,712,55 22,515,66 4,196,89 달성군 재정보전금 26,712,55 214년도분 93,465,,원*27% 25,235,55 212년도 정산분 1,477,,원 1,477, 행정운영경비(예산담당관) 86,745,956 84,878,124 1,867,
25 부 서: 예산담당관 정 책: 행정운영경비(예산담당관) 광 26,958 시 86,538,998 인력운영비(총괄) 86,68,52 84,784,997 1,895,55 광 26,958 시 86,473,94 인력운영비(총괄) 86,68,52 84,784,997 1,895,55 광 26,958 시 86,473,94 11 인건비 86,68,52 84,784,997 1,895,55 광 26,958 시 86,473,94 1 보수 82,896,733 81,114,874 1,781,859 봉급 56,672,12 5급(29호봉) 3,949,4원*317명*12월 15,23,518 6급(25호봉) 3,314,8원*584명*12월 23,23,119 7급(18호봉) 2,712,6원*463명*12월 15,71,26 광 26,958 시 14,864,248 8급(18호봉) 2,438,원*59명*12월 1,726,14 9급(11호봉) 1,857,8원*12명*12월 267,524 연구관(27호봉) 5,87,3원*2명*12월 122,96 연구사(12호봉) 2,56,6원*4명*12월 12,317 처우개선비 55,56,884,원*2% 1,111,218 연봉제 6,313,557 3급이상(2명) 1,622,156,원 1,622,156 4급(69명) 4,567,65,원 4,567,65 처우개선비 6,189,761,원*2% 123,796 상여수당 7,297,557 대우공무원수당 775,841-2급대우(26호봉) 195,5원*2명*12월 4,692-3급대우(28호봉) 175,82원*4명*12월 8,44-4급대우(27호봉) 159,57원*3명*12월 57,446-5급대우(26호봉) 137,39원*242명*12월 398,981-6급대우(18호봉) 111,21원원*217명*12월 289,591-7급대우(22호봉) 16,99원*13명*12월 16,691 정근수당 56,672,12,원*1/12*1% 4,722,
26 부 서: 예산담당관 정 책: 행정운영경비(예산담당관) 정근수당가산금 1,799,4-25년이상 -2년이상~25년미만 -15년이상~2년미만 -1년이상~15년미만 -5년이상~1년미만 가계보전수당 가족수당 -배우자 -기타가족 -3째아 이후 212년 이전 출생 212년 이후 출생 자녀학비보조수당 -고등학교 육아휴직수당 특수근무수당 위험근무수당 -갑종 -을종 특수업무수당 -기술정보수당 5급이상 6,7급 8급이하 운전및정비업무수당 가산금(기술사) 가산금(기능장,기사) 가산금(산업기사) -의료업무등의수당 전문의 수의사 약무직렬 간호직렬 -연구업무수당 연구직공무원 13,원*578명*12월 91,68 11,원*4명*12월 528, 8,원*24명*12월 23,4 6,원*13명*12월 74,16 5,원*18명*12월 64,8 1,89,32 1,118,28 4,원*1,26명*12월 64,8 2,원*1,965명*12월 471,6 41,88 3,원*13명*12월 37,8 8,원*5명*12월 4,8 558, ,5원*34명*4기 558,752 1,,원*11명*12월 132, 917,4 34,8 5,원*24명*12월 14,4 4,원*41명*12월 19,68 883,32 354,84 5,원*89명*12월 53,4 3,원*46명*12월 146,16 2,원*41명*12월 9,84 4,원*21명*12월 1,8 5,원*13명*12월 7,8 3,원*261명*12월 93,96 2,원*14명*12월 33,6 24,48 854,원*1명*12월 1,248 15,원*3명*12월 5,4 7,원*4명*12월 3,36 5,원*9명*12월 5,4 4,8 8,원*5명*12월 4,8-26 -
27 부 서: 예산담당관 정 책: 행정운영경비(예산담당관) -장려수당(행정통신시설 설치 보수 유지업무 종사자) 2,832 6급이상 7급 -개방형직위 등 보전수당 개방형직위 4,원*4명*12월 1,92 38,원*2명*12월 ,2 2,원*1명*12월 2,4 교류파견수당(가산금포함) 55,원*3명*12월 19,8 -경제자유구역청업무수당 -특수직무수당 민원업무수당 사서수당(6급이하) 사회복지업무수당 65,원*52명*12월 45,6 68,64 3,원*11명*12월 3,96 2,원*4명*12월 96 7,원*63명*12월 52,92 사회복지업무수당가산금 3,원*3명*12월 1,8 관리업무수당(28호봉) 모범공무원수당 정액급식비 명절휴가비 4,288,3원*9%*14명*12월 64,84 5,원*49명*12월 29,4 13,원*1,498명*12월 2,336,88 5,667,211 일반,별정직 연가보상비 56,672,12,원*1/12*6%*2회 5,667,211 1,788,754 일반,별정직 56,672,12,원*1/12*86%*1/3*12일 1,624,61 연봉제 6,313,557,원*1/12*78%*1/3*12일 164,153 2 기타직보수 3,783,319 3,67, ,196 임기제 2,86,542 연봉 2,673,411 -개방형직위 76,52,원*4명 36,8 -"가"급 76,876,원*6명 461,256 -"나"급 49,461,원*1명 494,61 -"다"급 41,57,원*18명 747,126 -"라"급 35,791,원*12명 429,492 -"마"급 3,33,원*3명 9,99 -시간제 18,318,원*5명 91,59 -처우개선비 2,62,991,원*2% 52,42 가족수당 28,56 -배우자 4,원*35명*12월 16,8 -기타가족 2,원*46명*12월 11,4-3째아 이후 3,원*2명*12월
28 부 서: 예산담당관 정 책: 행정운영경비(예산담당관) 자녀학비보조수당 -고등학교 정액급식비 연가보상비 3, ,5원*2명*4기 3,676 13,원*53명*12월 82,68 72,215 -개방형직위 -일반 312,129,원*1/12*78%*1/3*12일 8,116 2,267,861,원*1/12*84%*1/3*12일 63,51 -시간제 93,422,원*1/12*84%*86%*1/226시간*24시간 598 청원경찰 봉급 -3년이상(31호봉) 922, ,759 3,111,5원*2명*12월 74,676-15년이상~3년미만(27호봉) 2,776,원*5명*12월 166,56-15년미만(9호봉) -처우개선비 정근수당 정근수당가산금 -25년이상 -2년이상~25년미만 -15년이상~2년미만 -1년이상~15년미만 -5년이상~1년미만 가족수당 -배우자 -기타가족 -3째아 이후 자녀학비보조수당 -고등학교 감독자수당 -반장 -조장 정액급식비 명절휴가비 1,837,원*2명*12월 44,88 682,116,원*2% 13, ,759,원*1/12*1% 57,98 15,48 13,원*5명*12월 7,8 11,원*1명*12월 1,32 8,원*2명*12월 1,92 6,원*2명*12월 1,44 5,원*5명*12월 3, 17,4 4,원*19명*12월 9,12 2,원*29명*12월 6,96 8,원*1명*12월 96 3, ,5원*2명*4기 3,676 1,2 4,원*1명*12월 48 3,원*2명*12월 72 13,원*27명*12월 42,12 695,759,원*1/12*6%*2회 69,576 연가보상비 695,759,원*1/12*86%*1/3*12일 19,946 인력운영비 29,864 29, 인력운영비 29,864 29, 인건비 29,864 29,
29 부 서: 예산담당관 정 책: 행정운영경비(예산담당관) 3 무기계약근로자보수 29,864 29, 재정계수정리원 29,864 기본급 상여금 근속가산금(18년이상) 명절휴가비 급량비 교통비 가족수당 -배우자 -기타가족 시간외근무수당 주휴수당 연차보상비 처우개선비 53,16원*1명*25일 13,29 13,29,원*1/12*2% 2,215 13,29,원*28% 3,722 13,29,원*1/12*1% 1,18 9,원*12월 1,8 12,원*12월 1, ,원*12월 48 2,원*2명*12월 48 9,968원*15시간*12월 1,795 53,16원*52일 2,765 53,16원*18일 ,29,원*4% 532 기본경비 36,4 63,8 27,76 기본경비 36,4 63,8 27,76 21 일반운영비 22,14 23,4 1,26 1 사무관리비 22,14 23,4 1,26 관서운영수용비 15,9,원*9% 14,31 관서운영급량비 8,7,원*9% 7,83 22 여비 13,32 38,9 25,58 1 국내여비 13,32 38,9 25,58 기본업무여비 14,8,원*9% 13,32 45 자산취득비 58 1, 자산및물품취득비 58 1,5 92 냉장고 58,원*1대 58 재원관리 46,26,462 46,375, ,692 예비비 46,26,462 46,375, ,692 예비비 46,26,462 46,375, , 예비비 46,26,462 46,375, ,692 1 예비비 46,26,462 46,375, ,692 예비비 46,26,462,원 46,26,462 재무활동(예산담당관) 61,57,968 48,46,213 12,651,755 내부거래지출(예수금이자상환) 5,88, 5,624, 256, 통합관리기금 예수금이자상환 5,88, 5,624, 256,
30 부 서: 예산담당관 정 책: 재무활동(예산담당관) 75 예수금원리금상환 5,88, 5,624, 256, 2 예수금이자상환 5,88, 5,624, 256, 통합관리기금 예수금이자상환 168,,,원*3.5% 5,88, 내부거래지출(지방채상환기금 전출금) 27,, 35,, 8,, 지방채상환기금적립전출금 27,, 35,, 8,, 72 기금전출금 27,, 35,, 8,, 1 기금전출금 27,, 35,, 8,, 지방채상환재원 적립금 27,,,원 27,, 보전지출 28,177,968 7,782,213 2,395,755 지방채상환 28,177,968 7,782,213 2,395, 차입금이자상환 14,55,968 7,782,213 6,723,755 2 통화금융기관차입금이자상환 14,55,968 14,55,968 금융기관차입금 이자 상환 381,736,,원*3.8% 14,55, 차입금원금상환 13,672, 13,672, 2 통화금융기관차입금원금상환 13,672, 13,672, 금융기관차입금 원금 상환 13,672,,원 13,672, - 3 -
31 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 평가담당관 정 책: 평가관리 및 운영 평가담당관 215,3 16,9 18,94 평가관리 및 운영 185,69 16,9 79,6 시정 평가 관리 118,49 16,9 12,4 시정 주요업무 평가 97,99 8,39 17,6 21 일반운영비 66,49 6,39 6,1 1 사무관리비 66,49 6,39 6,1 주요시책업무 평가자료 인쇄 27,원*15부 4,5 성과평가위원회 운영수당 12,4 회의참석 수당 13,원*2명*4회 1,4 심의수당 1,원*2명*1회 2, 성과평가위원회 회의자료 인쇄 1,원*25부*4회 1, 용역심의위원회 운영수당 11,4 회의참석수당 13,원*16명*3회 6,24 심의수당 1,원*16명*3회 4,8 용역심의위원회 심의자료 인쇄 2,원*5부*2회 2, 시장공약평가 주민배심원단 구성 운영 18, 주민배심원 구성,운영 주민배심원 회의참석 수당 정부합동평가대비 워크숍 1,,원 1, 5,원*4명*4회 8, 18,,원 18, 22 여비 8,1 8,1 1 국내여비 8,1 8,1 평가업무 추진여비 8,1,원 8,1 23 업무추진비 3,4 3,4 3 시책추진업무추진비 3,4 3,4 시책추진업무추진비 3,4 시정 주요업무 평가 업무추진비 4,,원*85% 3,4 33 포상금 2, 2, 1 포상금 2, 2, 평가업무 및 정부합동평가 우수공무원 선진지 견 학 2,,원 2, 성과관리(BSC) 운영 2,5 25,7 5,2 21 일반운영비 18,8 23,8 5, 1 사무관리비 18,8 23,8 5, 성과관리 관련 자료 인쇄 4, 지표품질평가 자료 인쇄 1,원*1부*2회 2, 성과관리 평가자료 및 회의자료 인쇄 1,원*1부*2회 2,
32 부 서: 평가담당관 정 책: 평가관리 및 운영 성과관리 전략 및 지료개발 워크숍 1,,원 1, BSC 전문가 자문수당 직원교육 강사수당 2,원*4시간*4회 3,2 2,원*2시간*4회 1,6 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 성과관리 업무추진 2,,원*85% 1,7 경영 평가 관리 67,2 67,2 지방공공기관 경영 효율화 67,2 67,2 21 일반운영비 1,2 1,2 1 사무관리비 1,2 1,2 경영평가 입찰제안서 평가위원 심의수당 13,원*1명*1회 1,3 출자출연기관 지표개발 및 윤리경영 워크숍 5,,원 5, 민간위탁시설 운영성과평가 심의수당 13,원*2명*15개시설 3,9 27 연구개발비 57, 57, 1 연구용역비 57, 57, 출자출연기관 경영평가 57,,원*1식 57, 행정운영경비(평가담당관) 29,34 29,34 기본경비 29,34 29,34 기본경비 29,34 29,34 21 일반운영비 13,77 13,77 1 사무관리비 13,77 13,77 관서운영수용비 11,3,원*9% 1,17 관서운영급량비 4,,원*9% 3,6 22 여비 15,57 15,57 1 국내여비 15,57 15,57 기본업무 여비 17,3,원*9% 15,
33 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 세정담당관 정 책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호 세정담당관 45,427,824 45,617, ,418 교 1,789, 시 43,638,824 자주재원확보 및 납세자 권리보호 43,539,692 44,674,963 1,135,271 지방세입의 안정적 확보 1,62,151 2,5, ,644 지방세입 과징활동 지원 2, ,41 439, 일반운영비 118,468 72,26 46,28 1 사무관리비 53,8 48,26 4,82 지방세 운영지침 1,원*12부 1,2 지방세정연감 2,원*2부 4, 지방세관련 자치법규집 2,원*15부 3, 지방세관련 조례개정안 5,원*8부*3회 1,2 업무연찬회 등 논문집 5,원*2부 1, 세무조사 운영실무 1,원*9부 9 취득세 운영실무 1,원*9부 9 지방세 세원발굴 사례집 1,원*9부 9 지방세 조사서 등 인쇄 2,원*25부 5 재산세 운영실무 2,원*15부 3, 세입예산 월별징수계획서 인쇄 1,원*1부 1, 성실납세자 인증서 6,원*12명 72 지방세수증대 관련 제안서 등 인쇄 제안서 인쇄 안내문 인쇄 1, 1,원*5부 5 5원*1,매 5 기업민원서비스 자동차등록증 인쇄 6,원*4박스 2,4 지방세 시가표준액 책자 건물등 시가표준액 차량기계장비 시가표준액 이륜자동차 시가표준액 1,2 16,원*2부 3,2 81,원*8부 6,48 2,6원*2부 52 지방세입증대를 위한 연구과제발표 연찬회 개최 8,,원 8, 지방세3법 관련 도서구입 지방세법편람 지방세법실무 지방세법해설 지방세이론과실무 세외수입 업무편람 회계정보사이트 이용료 3, 4,원*35권 1,4 1,원*5권 5 1,원*5권 5 12,원*5권 6 1,원*35권 3,5 55,원*12월
34 부 서: 세정담당관 정 책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호 지방세 과징업무 추진 급량비 6,,원 6, 2 공공운영비 35,388 24, 11,388 지방세 전자고지(안내메일) SMS문자 발송 3,명*6회*2원 3,6 실명인증 정보이용료 8,원*1회 8 시도세정협의회부담금 5,원*12월 6 ARS지방세납부시스템 통신료 23,5,원 23,5 ARS지방세납부시스템 수수료 6,888 본인확인 수수료 8,건*53원*12개월 5,88 신용카드 납부 수수료 1,5건*1원*12개월 1,8 3 행사운영비 3, 3, 대구광역시 납세대상자 지원행사 3,,원 3, 22 여비 35,6 39,6 4, 1 국내여비 35,6 39,6 4, 재원확보업무추진여비 35,6,원 35,6 23 업무추진비 11,9 8,55 3,35 3 시책추진업무추진비 11,9 8,55 3,35 지방세 과징업무 추진 4,,원*85% 3,4 자주재원확보 업무추진 7,,원*85% 5,95 지방세정운영 업무추진 3,,원*85% 2,55 27 연구개발비 11, 11, 1 연구용역비 11, 11, 시세 감면조례 연장 분석평가 11,,원 11, 33 포상금 23,25 39, 15,75 1 포상금 23,25 39, 15,75 숨은세원발굴 포상금 19,,원 19, 세정유공 우수공무원 시상 5,원*25명*1회 1,25 지방세정 업무연찬 우수작 시상 3, 최우수 1,,원*1명 1, 우 수 6,원*2명 1,2 장 려 4,원*2명 8 구.군 지방세 과징활동 지원 23,52 23,52 38 자치단체등이전 23,52 23,52 1 자치단체경상보조금 23,52 23,52 지방세 담당공무원 국내연수 경비 지원 336,원*7명 23,52 체납액 정리 지원 334,7 344,37 1,3-34 -
35 부 서: 세정담당관 정 책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호 21 일반운영비 19,52 19,52 1 사무관리비 19,52 19,52 체납관리 및 체납처분실무 사례집 15,원*17부 2,55 체납차량 번호판영치증 등 체납처분 서식 인쇄 9,원*5부 45 지방세 고지서 유인(OCR용) 세외수입 고지서 유인(OCR용) 9,원*11박스 99 9,원*5박스 45 경매전문사이트 열람료(채권확보용) 35,원*12월 42 신용정보 조회서비스 이용료 37,원*12월 4,44 휴대용체납조회전산시스템유지보수 155,원*12월 1,86 지방세 신용카드 결제수수료 금융거래정보 제공수수료 부동산 압류 및 해제 수수료 5건*12월*1원 6 2,원*1,건*4회 8, 3,원*1건 3 23 업무추진비 2,55 2, 시책추진업무추진비 2,55 2,85 3 지방세 체납액 징수업무 추진 2,,원*85% 1,7 세외수입 징수업무 추진 1,,원*85% 포상금 312, 322, 1, 1 포상금 312, 322, 1, 지난년도 지방세 체납액 징수포상금 3,,원 3, 지난년도 세외수입 체납액 징수포상금 12,,원 12, 세정실적 우수기관 시상 83, 83, 33 포상금 3, 3, 1 포상금 3, 3, 세정실적 우수기관 시상금 3, 최우수 1,,원*1개기관 1, 우 수 7,,원*2개기관 14, 장 려 3,,원*2개기관 6, 43 자치단체등자본이전 8, 8, 1 자치단체자본보조 8, 8, 세정실적 우수기관 상사업비 8,,원 8, 지방세발전기금 지원 214, , 출연금 214, , 출연금 214, , 한국지방세연구원 출연금 1,428,95,,원*1.5/1, 214,
36 부 서: 세정담당관 정 책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호 납세자 권리보호 및 편의시책 추진 32,58 32,93 35 위원회 운영 및 시책 추진 16,58 16, 일반운영비 14,88 15, 사무관리비 14,88 15,3 15 지방세 이의신청, 심사청구 심의 8,55 참석수당 9,원*9명*5회 4,5 심의수당 지방세 과세전적부 심사 참석수당 심사수당 1,원*9명*5회 4,5 1,89 9,원*9명*1회 81 15,원*2건*9명*4회 1,8 지방세 시가표준액 결정 심의 참석수당 1,35 9,원*9명*1회 81 심의수당 15,원*2건*9명*2회 54 체납자 체납정보공개 결정 심의 54 심의수당 지방세 조례개정 결정 심의 심의수당 15,원*2건*9명*2회 54 1,8 15,원*2건*9명*4회 1,8 성실납세자 등의 선정 결정 심의 27 심의수당 기부심사위원회 운영수당 참석수당 심의수당 15,원*2건*9명*1회 27 1,2 9,원*8명*1회 72 15,원*2건*8명*2회 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 납세자권리보호 및 납세편의시책추진 2,,원*85% 1,7 지방세정 홍보 16, 16, 21 일반운영비 16, 16, 1 사무관리비 16, 16, 지방세 종합안내 책자유인 5,원*1,4부 7, 기업이 꼭 알아야 할 지방세안내 책자유인 6,원*1,5부 9, 구 군 자치재원 보전 41,94,961 42,591, ,277 시세 징수교부금 교부 31,781,7 32,776,17 994,47 38 자치단체등이전 31,781,7 32,776,17 994,47 2 징수교부금 31,781,7 32,776,17 994,47 시세징수교부금 31,781,7-36 -
37 부 서: 세정담당관 정 책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호 213년도분 1,59,39,,원*3% 31,781,7 자동차 면허세 폐지분 재정보전금 1,123,261 9,815,68 38, 자치단체등이전 1,123,261 9,815,68 38,193 4 재정보전금 1,123,261 9,815,68 38,193 자동차 면허세 폐지분 1,123, 년도분 1,123,261,원 1,123,261 행정운영경비(세정담당관) 99,132 1,279 1,147 인력운영비 23,182 22, 인력운영비 23,182 22, 인건비 23,182 22, 무기계약근로자보수 23,182 22, 세정계수정리원 23,182 기본급 4,42원*1명*25일 1,15 상여금 1,15,원*1/12*2% 1,685 근속가산금(16년이상) 1,15,원*26.% 2,628 명절휴가비 1,15,원*1/12*1% 843 급량비 9,원*12월 1,8 교통비 12,원*12월 1,44 가족수당 72 -배우자 4,원*1명*12월 48 -기타가족 2,원*1명*12월 24 시간외근무수당 7,579원*15시간*12월 1,365 주휴수당 4,42원*1명*52일 2,12 연차보상비 4,42원*1명*2일 89 처우개선비 1,15,원*4% 45 기본경비 75,95 77,28 1,33 기본경비 75,95 77,28 1,33 21 일반운영비 26,1 27,7 1,6 1 사무관리비 26,1 27,7 1,6 관서운영 수용비 17,9,원*9% 16,11 관서운영 급량비 11,1,원*9% 9,99 22 여비 42,75 46,8 3,33 1 국내여비 42,75 46,8 3,33 기본업무여비 47,5,원*9% 42,75 45 자산취득비 7,1 3,5 3,6 1 자산및물품취득비 7,1 3,5 3,6-37 -
38 부 서: 세정담당관 정 책: 행정운영경비(세정담당관) 흑백레이저 프린터(A3, 양면) 디지털카메라 노트북컴퓨터 복사기 1,2,원*1대 1,2 4,원*1대 4 1,5,원*1대 1,5 4,,원*1대 4, 지방재정ㆍ금융등 기타 1,789, 842, 947, 교 1,789, 보전지출 1,789, 842, 947, 교 1,789, 차입금 이자상환 1,789, 842, 947, 교 1,789, 311 차입금이자상환 1,789, 842, 947, 교 1,789, 2 통화금융기관차입금이자상환 1,789, 842, 947, 214년 균형집행에 따른 일시차입금 이자상환 1,789,,원 1,789, 교 1,789,
39 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 법무담당관 정 책: 공정한 법무행정 구현 법무담당관 365,59 355,82 9,77 공정한 법무행정 구현 299,87 262,92 36,95 자치입법 지원 299,87 262,92 36,95 자치법규관리 및 법령정보제공 9,78 3,23 6,55 21 일반운영비 4,8 2,28 1,8 1 사무관리비 4,8 2,28 1,8 현행법령집 추록 구입 9,원*12월 1,8 법무업무추진 급량비 3,,원 3, 22 여비 4, 4, 1 국내여비 4, 4, 법무업무추진 여비 4,,원 4, 23 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, 법률교육 운영 등 2,,원*85% 1,7 소송 운영 263,7 232,9 3,8 21 일반운영비 21, 179, 31, 1 사무관리비 21, 179, 31, 변호사 수임료 2,,원*8건 16, 소송 수수료 2,,원 2, 법률고문 수당 25,원*1명*12회 3, 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 소송업무추진 및 로스쿨원생 간담회 등 2,,원*85% 1,7 33 포상금 2, 2, 1 포상금 2, 2, 소송 수행 승소공무원 1,원*2명 2, 35 배상금등 5, 5, 1 배상금등 5, 5, 손해배상금 및 패소비용 변상 5,,원 5, 법률구제제도 운영 26,39 26, 일반운영비 22,99 22,99 1 사무관리비 22,99 22,99 행정심판위원회 운영수당 17,29 심의수당 1,원*7명*13회 9,1 참석수당 9,원*7명*13회 8,
40 부 서: 법무담당관 정 책: 공정한 법무행정 구현 소청심사위원회 운영수당 심의수당 참석수당 5,7 1,원*6명*5회 3, 9,원*6명*5회 2,7 23 업무추진비 3,4 3,8 4 3 시책추진업무추진비 3,4 3,8 4 행정심판 소청심사위원 간담회 4,,원*85% 3,4 창의행정 실현 29,99 41,7 11,71 창의시정 구현 29,99 41,7 11,71 행정규제개혁 운영 14,24 26, 11,76 21 일반운영비 9,78 9, 사무관리비 9,78 9,42 36 규제개혁 추진계획서 및 회의서류 인쇄 1,원*3종*5부 1,5 규제개혁위원회 운영수당 등록규제 심의수당 13,원*12명*3회 4,68 1,원*12명*3회 3,6 23 업무추진비 1,2 1, 시책추진업무추진비 1,2 1,14 12 규제개혁업무 추진 1,2,원*85% 1,2 31 일반보상금 3,44 3,44 9 행사실비보상금 1,44 1,44 규제-Zero민관협력네트워크 간담회참석자 실비보 상 11 기타보상금 규제개혁과제 발굴 공모 시상 2,원*36명*2회 2,,원 1,44 2, 2, 2, 창의시정 운영 15,75 15, 일반운영비 8, 9, 1, 1 사무관리비 8, 9, 1, 우수학습동아리 심사수당 1,원*5명*2회 1, 학습동아리 연구보고서 발간 1,,원 1, 학습동아리 워크숍 6,,원 6, 23 업무추진비 85 1,9 1,5 3 시책추진업무추진비 85 1,9 1,5 창의시정업무추진 1,,원*85% 포상금 6,9 4,8 2,1 1 포상금 6,9 4,8 2,1 지식행정활동 우수자 시상 2,6 지식행정 이벤트 당첨자 3,원*2명 6-4 -
41 부 서: 법무담당관 정 책: 창의행정 실현 지식마일리지 고득점 및 우수 지식 등록자 2, -최우수 -우수 -장려 우수학습동아리 시상 최우수 우수 장려 5,원*1명 5 3,원*3명 9 1,원*6명 6 2,8 1,,원*1동아리 1, 8,원*1동아리 8 5,원*2동아리 1, 행정제도개선 우수과제발굴 시상 3,원*5명 1,5 행정운영경비(법무담당관) 35,73 51,2 15,47 기본경비 35,73 51,2 15,47 기본경비 35,73 51,2 15,47 21 일반운영비 16,29 24, 7,71 1 사무관리비 16,29 24, 7,71 관서운영 수용비 13,1,원*9% 11,79 관서운영 급량비 5,,원*9% 4,5 22 여비 19,44 23,2 3,76 1 국내여비 19,44 23,2 3,76 기본업무여비 21,6,원*9% 19,
42 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 교육협력담당관 정 책: 교육행정지원 교육협력담당관 418,25, ,751,214 21,274,153 국 183, 분 46, 광 4,258, 시 413,124,367 교육행정지원 417,29, ,836,814 21,372,373 국 183, 분 46, 광 4,258, 시 412,38,187 교육재정지원 43,334, ,789,664 16,545,123 유치원 교육행정 지원 2, 4, 2, 73 교육비특별회계전출금 2, 4, 2, 1 교육비특별회계전출금 2, 4, 2, 돌봄유치원 운영 지원 2,,원 2, 초,중고 교육행정 지원 41,714, ,989,664 16,725, 일반운영비 4,58 2,6 1,98 1 사무관리비 4,58 2,6 1,98 교육지원심의위원회 수당 9,원*9명*2회 1,62 교육시책추진 급량비 8,원 8 친환경학교급식 지원 심의위원회 수당 9,원*12명*2회 2,16 22 여비 2,7 3, 3 1 국내여비 2,7 3, 3 교육지원업무추진 여비 2,7,원 2,7 23 업무추진비 4,25 4, 시책추진업무추진비 4,25 4,75 5 교육협력지원 1,,원*85% 85 교육시책업무추진 4,,원*85% 3,4 37 민간이전 1, 1, 2 민간경상보조금 1, 1, 창의적체험활동 지원 1,,원 1, 38 자치단체등이전 4,75, 4,1, 25, 1 자치단체경상보조금 1,725, 1,55, 175, 학교급식 우수식재료비 지원 1,225,,원 1,225, 영어체험프로그램 학습비 지원 5,,원 5, 6 교육기관에대한보조금 2,35, 2,55, 2,
43 부 서: 교육협력담당관 정 책: 교육행정지원 영재학교대구과학고 운영 지원 마이스터고 지원 2,2,,원 2,2, 15,,원 15, 43 자치단체등자본이전 1,5, 1,5, 1 자치단체자본보조 1,5, 1,5, 다목적체육관 신축 지원 1,5,,원 1,5, 73 교육비특별회계전출금 396,28,257 38,779,314 15,248,943 1 교육비특별회계전출금 396,28,257 38,779,314 15,248,943 지방교육재정 부담금 362,268, 년도분 324,297, -시세(담배소비세) 125,767,,원 125,767, -지방교육세 198,53,,원 198,53, 212년도 정산분 37,971,257 -시세(담배소비세) 28,856,639,원 28,856,639 -지방교육세 9,114,618,원 9,114,618 학교용지 확보경비 지원 17,545, 대실초등학교외 7개교 35,9,,원*1/2 17,545, 학교급식 지원 12,65,,원 12,65, 학교급식시설 개선 1,8,,원 1,8, 자율형 고등학교 저소득층 자녀 지원 1,,원 1, 방과후학교(초등돌봄교실) 운영지원 1,6,,원 1,6, 원어민보조교사 지원 특성화고 취업역량 강화 지원 5,,원 5, 15,,원 15, 교육격차해소 지원 1,2, 1,2, 73 교육비특별회계전출금 1,2, 1,2, 1 교육비특별회계전출금 1,2, 1,2, 교육격차해소 지원 1,2,,원 1,2, 대학운영 지원 17, 15, 2, 37 민간이전 17, 15, 2, 2 민간경상보조금 14, 12, 2, 대학 인재육성프로그램 지원 5,,원 5, 외국인유학생 지역안착 지원 5,,원 5, 대구학 학술사업 지원 4,,원 4, 4 민간행사보조금 3, 3, 지역대학 행사 지원 3,,원 3, 법학전문대학원 지원 5, 5,
44 부 서: 교육협력담당관 정 책: 교육행정지원 37 민간이전 5, 5, 2 민간경상보조금 5, 5, 법학전문대학원 장학금 지원 5,,원 5, 공공도서관 육성 지원 13,872,8 9,45,55 4,827,25 국 183, 분 46, 광 4,258, 시 8,971,8 공공도서관 운영 지원 4,2, 4,, 2, 38 자치단체등이전 4,2, 4,, 2, 6 교육기관에대한보조금 4,2, 4,, 2, 공공도서관 운영비 지원 4,,,원 4,, 북스타트프로그램 운영 지원 2,,원 2, 공공도서관 자료구입 53, 5, 3, 분 46, 시 7, 38 자치단체등이전 53, 5, 3, 분 46, 시 7, 1 자치단체경상보조금 18, 15, 3, 구립도서관 자료구입비 지원 18,,원 18, 분 11, 시 7, 6 교육기관에대한보조금 35, 35, 공공도서관 자료구입비 지원 35,,원 35, 분 35, 공공도서관 야간연장 운영 31,8 197,55 113,25 국 183, 시 127,8 38 자치단체등이전 31,8 197,55 113,25 국 183, 시 127,8 1 자치단체경상보조금 165,6 69,75 95,85 공공도서관 야간연장 운영 지원 165,6,원 165,6 국 11,4 시 55,2-44 -
45 부 서: 교육협력담당관 정 책: 교육행정지원 6 교육기관에대한보조금 145,2 127,8 17,4 공공도서관 야간연장 운영 지원 145,2,원 145,2 국 72,6 시 72,6 공공도서관 건립 지원 6,168, 2,479, 3,689, 광 4,258, 시 1,91, 43 자치단체등자본이전 6,168, 2,479, 3,689, 광 4,258, 시 1,91, 1 자치단체자본보조 6,168, 2,479, 3,689, 대현동 어린이 주부도서관 건립 7,,원 7, 광 4, 시 3, 고산권 공공도서관 건립 1,578,,원 1,578, 광 1,578, 신천도서관 건립 1,89,,원 1,89, 광 1,8, 시 81, 태전동 어린이주부도서관 건립 2,,,원 2,, 광 1,2, 시 8, 공공도서관 시설보수 지원 734, 1,, 266, 38 자치단체등이전 734, 1,, 266, 6 교육기관에대한보조금 734, 1,, 266, 공공도서관 시설개선 734,,원 734, 시립도서관 RFID 자동화시스템 구축 1,3, 1,3, 38 자치단체등이전 1,3, 1,3, 6 교육기관에대한보조금 1,3, 1,3, 시립도서관 RFID자동화시스템 구축 1,3,,원 1,3, 지역대표도서관 운영 지원 5, 5, 38 자치단체등이전 5, 5, 6 교육기관에대한보조금 5, 5, 지역대표도서관 운영비 지원 5,,원 5, 사립도서관 지원 24, 186, 54,
46 부 서: 교육협력담당관 정 책: 교육행정지원 38 자치단체등이전 24, 186, 54, 1 자치단체경상보조금 24, 186, 54, 사립도서관 운영비 지원 15,,원 15, 사립도서관 자료구입비 지원 9,,원 9, 공사립 작은도서관 지원 11, 1, 1, 38 자치단체등이전 11, 1, 1, 1 자치단체경상보조금 11, 1, 1, 공사립 작은도서관 지원 11,,원 11, 대구점자도서관 자료구입비 5, 5, 38 자치단체등이전 5, 5, 1 자치단체경상보조금 5, 5, 대구점자도서관 자료구입비 지원 5,,원 5, 교육국제화지원 1,6 1,6 교육국제화 특구 육성 1,6 1,6 21 일반운영비 1,6 1,6 1 사무관리비 1,6 1,6 교육국제화특구실시계획위원회 운영 1,6,원 1,6 평생학습지원 786,84 39,65 396,19 평생학습 기반구축 725,94 349,65 376,29 교육협의회 운영 1,19 7,7 2,49 21 일반운영비 1,19 7,7 2,49 1 사무관리비 1,19 7,7 2,49 평생교육 협의회 운영 수당 3,9,원 3,9 교육시책 추진관련 인쇄비 2,,원 2, 평생교육 실무협의회 운영 수당 2,34,원 2,34 평생교육 특성화프로그램 공모사업 심사위원회 운 영 1,95,원 1,95 평생학습도시 활성화 사업 715,75 341,95 373,8 21 일반운영비 1, 3, 7, 1 사무관리비 7, 7, 365통통 프로젝트 4,,원 4, 지역특화 인문학프로그램 운영 3,,원 3, 3 행사운영비 3, 3, 제3회 대한민국 평생학습박람회 참가 3,,원 3, 22 여비 9 1, 1 1 국내여비 9 1,
47 부 서: 교육협력담당관 정 책: 평생학습지원 평생교육업무 추진여비 9,원 9 23 업무추진비 시책추진업무추진비 평생교육시책 업무추진비 1,,원*85% 민간이전 374, 9, 284, 2 민간경상보조금 37, 9, 28, 계층별 세대별 맞춤형 평생학습 1,,원 1, 평생교육진흥원 운영 25,,원 25, 평생학습중심대학 육성지원 2,,원 2, 3 사회단체보조금 4, 4, 다문화가정자녀 한국문화적응 프로그램 운영 4,,원 4, 38 자치단체등이전 24, 22, 2, 1 자치단체경상보조금 24, 22, 2, 구군 평생교육 특성화프로그램 육성 지원 14,,원 14, 대구시민행복대학 지정운영 1,,원 1, 독서문화 조성 6,9 41, 19,9 독서경영 운영 1,9 11, 1 22 여비 2,7 3, 3 1 국내여비 2,7 3, 3 교육협력업무추진 여비 2,7,원 2,7 33 포상금 2, 2, 1 포상금 2, 2, 북 크로싱행사 시상 1,,원 1, 독서경영 우수활동자 시상 1,,원 1, 37 민간이전 6,2 6, 2 3 사회단체보조금 6,2 6, 2 독서장애인 도서낭독 아카데미 3,7,원 3,7 어린이 책문화 활동과 소외계층 어린이를 위한 활 동 2,5,원 2,5 책으로 하나되는 행복도시 지원 3, 3, 38 자치단체등이전 3, 3, 6 교육기관에대한보조금 3, 3, 책으로 하나되는 행복도시 지원 3,,원 3, 대구 BOOK 페스티벌 2, 2, 37 민간이전 2, 2,
48 부 서: 교육협력담당관 정 책: 평생학습지원 2 민간경상보조금 2, 2, 대구 BOOK 페스티벌 2,,원 2, 행정운영경비(교육협력담당관) 29,34 29,5 16 기본경비 29,34 29,5 16 기본경비 29,34 29, 일반운영비 12,87 13, 사무관리비 12,87 13,7 83 관서운영 수용비 1,3,원*9% 9,27 관서운영 급량비 4,,원*9% 3,6 22 여비 15,57 15, 국내여비 15,57 15,8 23 기본업무여비 17,3,원*9% 15,57 45 자산취득비 자산및물품취득비 9 9 레이저프린터(A3용) 9,원
49 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 정보통신담당관 7,986,971 6,918,728 1,68,243 국 54,459 시 7,446,512 정보화 기반 구축 6,598,382 5,533,473 1,64,99 국 54,459 시 6,57,923 고객만족 정보화사업 추진 646, ,898 18,358 국 387,282 시 258,974 정보격차해소 및 정보화역기능 예방 462, ,898 2,95 국 213,974 시 248, 일반운영비 11,11 18,61 7,5 국 3,55 시 8,55 1 사무관리비 6,11 13,61 7,5 중고PC 보급사업 2,6 용역업체선정 심사위원수당 2,원*7명*1회 1,4 국 7 시 7 용역사업 조달수수료 1,2,원 1,2 국 6 시 6 정보통신보조기기 보급사업 2,6 보급대상자선정 심사위원수당 2,원*5명*1회 1, 국 5 시 5 홍보 리플릿 제작 등 7원*2,부 1,4 국 7 시 7 상담원 강사수당 2,원*1회 2 국 1 시 1 집합정보화교육기관 선정심사위원수당 13,원*7명*1회 91 국 455 시
50 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 3 행사운영비 5, 5, 어르신 인터넷과거시험 개최 5,,원 5, 22 여비 1,768 1, 국 884 시 국내여비 1,768 1, 정보격차해소사업추진 여비 1,768,원 1,768 국 884 시 일반보상금 277,77 28,77 3, 국 138,885 시 138,885 1 사회보장적수혜금 274,17 274,17 중고PC보급사업 93,29,원 93,29 국 46,645 시 46,645 정보통신보조기기 보급사업 18,88,원 18,88 국 9,44 시 9,44 9 행사실비보상금 3,6 6,6 3, 보조기기상담원 양성교육참석 및 방문상담 실비보 상 3,6 교육참석자 교통비 2,원*2명*1회 4 국 2 시 2 방문상담수당 2,원*16명 3,2 국 1,6 시 1,6 37 민간이전 172,3 165,3 7, 국 71,15 시 11,15 2 민간경상보조금 142,3 142,3 장애인 정보화교육기관 지원 1,68,원*7개기관*1개월 117,6 국 58,8 시 58,8-5 -
51 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 고령층 정보화교육기관 지원 49,원*3개기관*1개월 14,7 국 7,35 시 7,35 결혼이민자 정보화교육기관 지원 5,원*2개기관*1개월 1, 국 5, 시 5, 3 사회단체보조금 3, 23, 7, 장애인정보화 컴퓨터교육센터 운영 2,,원 2, 고령층 정보화 교육 5,,원 5, 고령층 및 장애인정보화 교육 5,,원 5, 인터넷 중독 예방 및 해소 사업 183,38 183,38 국 173,38 시 1, 21 일반운영비 169,98 169,98 국 162,98 시 7, 1 사무관리비 136,58 136,58 인터넷중독 예방교육 및 가정방문상담운영 129,58,원 129,58 국 129,58 축제때 찾아가는 인터넷중독 대응센터 운영 7,,원 7, 2 공공운영비 6 6 인터넷중독 대응센터 전화요금 6,원 6 국 6 3 행사운영비 32,8 32,8 인터넷중독 전문상담사 양성 및 운영 32,8,원 32,8 국 32,8 22 여비 4 4 국 4 1 국내여비 4 4 인터넷중독 예방교육 협력기관 점검 등 4,원 4 국 4 31 일반보상금 3, 3, 9 행사실비보상금 3, 3,
52 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 축제때 찾아가는 인터넷중독 대응센터 운영 3,,원 3, 38 자치단체등이전 1, 1, 국 1, 6 교육기관에대한보조금 1, 1, 인터넷 스마트 문화학교 운영지원 1,,원 1, 국 1, 전자정부 운영체계 강화 2,479,969 1,43,421 1,76,548 정보시스템 운영 738, ,79 112, 일반운영비 28,96 279,88 1,8 1 사무관리비 7,8 45, 37,92 행정정보시스템 업무지원 5, 백업테이프 구입 2,원*2개 4, 프린터 소모품 25,원*4개 1, 홈페이지사업 등 평가위원수당 13,원*8명*2회 2,8 2 공공운영비 273,88 234,88 39, 시홈페이지 유지보수 125,,원 125, 외국어홈페이지 통합유지보수 11,,원 11, 모바일서비스 유지보수 22,,원 22, 시정견문보고 및 사업예산관리시스템 운영 14,,원 14, S/W도서관시스템 유지보수 2,88,원 2,88 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 정보서비스관리 추진 2,,원*85% 1,7 27 연구개발비 5, 5, 2 전산개발비 5, 5, 사업예산관리시스템 확대구축 5,,원 5, 43 자치단체등자본이전 46, ,1 61,266 2 공기관등에대한대행사업비 46, ,1 61,266 지방재정관리시스템 유지보수 27,357,원 27,357 시도행정시스템 유지보수 196,,원 196, 시도행정복구시스템 유지보수 182,919,원 182,919 통합전산센터 운영 1,741,33 776, ,42 21 일반운영비 723,33 673,631 49,42 1 사무관리비 1,9 11,2 3 통합전산센터 건물 유지관리 및 운영 1,9-52 -
53 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 청원경찰피복비 15,원*3명*2회 9 건물유지비 5,,원 5, 프린터 토너 및 백업 소모품 5,,원 5, 2 공공운영비 712, ,431 49,72 시스템 부대장비 유지보수 24, 항온항습기 4,,원 4, 하론소화설비 2,5,원 2,5 무정전전원장치 14,,원 14, 전기기계시설유지비 3,5,원 3,5 통합전산센터 정보시스템 통합유지보수 688,133 정보시스템(H/W,S/W) 유지보수 496,761,원 496,761 보안시스템(사이버침해대응포함) 유지보수 191,372,원 191, 민간이전 38, 25, 13, 5 민간위탁금 38, 25, 13, 통합전산센터 청소 용역 38,,원*1식 38, 41 시설비및부대비 55, 15, 535, 1 시설비 55, 15, 535, 통합전산센터 비상발전기 교체공사 135, 비상발전기 교체(배전반 포함) 1,,원*1식 1, 비상발전기 교체에 따른 전기공사 2,,원*1식 2, 설계용역비 발전기실 급배기구 확장공사 통합전산센터 건물 보수 공사 8,,원*1식 8, 7,,원*1식 7, 15, 전산실 열차단필름 설치 및 블라인드교체 15,,원 15, 정부통합전산센터 지질조사 및 예비타당성조사 사 전준비 용역 4,,원 4, 45 자산취득비 43, 63, 367, 1 자산및물품취득비 43, 63, 367, 통합전산센터 무정전 전원장치 구매설치 33,,원*1식 33, 통합백업시스템 교체구입 1,,원*1식 1, 지역정보화 마인드 제고 175,68 11,84 64,84 국 5,28 시 17,4 정보화마을 프로그램관리자 운영지원 8,58 8,
54 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 정보화마을 프로그램관리자 운영지원 국 5,28 시 3,3 38 자치단체등이전 8,58 8,58 국 5,28 시 3,3 1 자치단체경상보조금 8,58 8,58 정보화마을 프로그램관리자 지원(일자리창출) 8,58,원 8,58 국 5,28 시 3,3 시정정보화 167,1 12,26 64,84 21 일반운영비 11,1 1, 사무관리비 11,1 1,56 54 정보화추진위원회 회의수당 9,원*17명*2회 3,6 정보화시책추진 우수구군 평가위원회 9,원*6명 54 공무원정보지식인대회 출제비 시정정보화사업추진 급량비 1,5,원 1,5 6,,원 6, 22 여비 21,1 23,4 2,3 1 국내여비 21,1 23,4 2,3 시정정보화사업추진 여비 21,1,원 21,1 23 업무추진비 3,4 3,8 4 3 시책추진업무추진비 3,4 3,8 4 시정정보화사업추진 4,,원*85% 3,4 27 연구개발비 8, 8, 1 연구용역비 8, 8, 정보화 기본계획 수립용역 8,,원*1식 8, 33 포상금 1,5 4,5 3, 1 포상금 1,5 4,5 3, 공무원정보지식인대회 1,5 개인상 1,5 -최우수 5,원*1인 5 -우수 3,원*2인 6 -장려 1,원*4인 4 38 자치단체등이전 5, 6, 1, 1 자치단체경상보조금 5, 6, 1, 정보화 시책추진 우수기관 시상 5, 최우수 25,,원 25,
55 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 우수 장려 15,,원 15, 1,,원 1, 행정정보 및 정보보호 기반 마련 2,442,524 2,234,766 27,758 국 147,897 시 2,294,627 행정정보화 기반강화 838, 743, 95, 21 일반운영비 314, 314, 1 사무관리비 314, 314, 온나라 시스템 DB 라이센스 구입 1,,원*1식 1, 행정업무용 정품 S/W 구입 138,,원 138, PC운영체제 업그레이드 및 현장지원 전산장비 설 치 76,,원*1식 76, 37 민간이전 1, 1, 2 민간경상보조금 1, 1, 지역공공DB 민간이용활성화 기반조성 1,,원 1, 45 자산취득비 514, 743, 229, 1 자산및물품취득비 514, 743, 229, 업무용 PC 교체 514, PC구입(본체) 985,원*4대 394, LCD 모니터구입 3,원*4대 12, 정보보호체계 강화 1,245,7 1,15,9 229,8 21 일반운영비 62, 4, 22, 1 사무관리비 62, 4, 22, 사이버침해대응센터 24시간보안관제 6,,원*1식 6, 전자정부 정보보호관리 체계(G-ISMS)사후심사 2,,원*1식 2, 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 정보보호사업추진 2,,원*85% 1,7 43 자치단체등자본이전 1, 55, 45, 2 공기관등에대한대행사업비 1, 55, 45, 주요정보통신기반시설 취약점분석 평가 1,,원*1식 1, 45 자산취득비 524, 559, 35, 1 자산및물품취득비 524, 559, 35, PC 보안S/W 갱신 48,,원*1식 48,
56 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 사이버침해대응센터 시스템 보강 침입차단시스템(방화벽) 교체 3,,원 3, 88,,원*2대 176, 시군구 정보화 시스템 구축 358, , ,42 국 147,897 시 21, 일반운영비 275,387 34,942 29,555 국 64,46 시 21,927 1 사무관리비 275,387 34,942 29,555 시도행정시스템 보강 및 시군구시스템 DR구축 임 차료 275,387,원 275,387 국 64,46 시 21, 자치단체등자본이전 83,437 17,924 87,487 국 83,437 1 자치단체자본보조 83,437 17,924 87,487 시도행정시스템 보강 및 시군구시스템 DR구축 3,757,원 3,757 국 3,757 시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 52,68,원 52,68 국 52,68 통신시스템 고도화 추진 853,953 1,318, ,595 네트워크시스템 구축 853,953 1,318, , 일반운영비 226, ,548 69,295 1 사무관리비 9,9 8,7 1,2 정보통신실 운영지원 7,8 모사전송기 소모품 구입 112,5원*4회*4대 1,8 정보통신관련자료 인쇄 5원*6,부*2회 6, 행정통신 업무추진 급식비 2,1,원 2,1 2 공공운영비 216, ,848 7,495 정보통신시설정비유지보수 216,353 전자교환기시스템 545,539,원*7% 38,188 네트워크시스템 1,86,217,원*7% 126,436 모사전송시스템 18,477,원*7% 1,294 통합메세지시스템 1,73,원*7% 752 전화기 55,631,원*6% 3,
57 부 서: 정보통신담당관 정 책: 정보화 기반 구축 무정전전원장치 구내정보통신망관리 -일반통신망 -시정망회선 15,75,원*6% 6,345 4, 2,,원*1식 2, 2,,원*1식 2, 23 업무추진비 1,7 1,7 3 시책추진업무추진비 1,7 1,7 행정통신사업 추진 2,,원*85% 1,7 42 민간자본이전 53, 53, 2 민간대행사업비 53, 53, 무선인터넷 이용격차해소사업 분담금 53,,원 53, 45 자산취득비 573, 97, 397, 1 자산및물품취득비 573, 97, 397, 인터넷 전화시스템 구축 28,,원 28, 시정 정보통신망 워크그룹 스위치 교체 42,,원 42, 백본시스템 교체 2,,원*1식 2, 네트워크 접근제어시스템 확대구축 51,,원*1식 51, 행정운영경비(정보통신담당관) 1,388,589 1,385,255 3,334 인력운영비 55,686 51,48 4,26 인력운영비 55,686 51,48 4,26 11 인건비 46,496 42,728 3,768 3 무기계약근로자보수 46,496 42,728 3,768 PC관리인부임 46,496 기본급 43,원*2명*25일 21,5 상여금 21,5,원*1/12월*2% 3,584 근속가산금(1년이상) 21,5,원*17.5% 3,763 명절휴가비 21,5,원*1/12월*1% 1,792 처우개선비 21,5,원*4% 86 급량비 9,원*2명*12월 2,16 교통비 12,원*2명*12월 2,88 가족수당 1,44 -배우자 4,원*2명*12월 96 -기타가족 2,원*2명*12월 48 시간외근무수당 7,889원*15시간*2명*12월 2,841 주휴수당 43,원*2명*52일 4,472 연차수당 43,원*2명*14일 1,
58 부 서: 정보통신담당관 정 책: 행정운영경비(정보통신담당관) 33 포상금 9,19 8, 성과상여금 9,19 8, 청원경찰 9,19 상여금 1,732,5원*3명*17% 8,836 처우개선비 8,835,75원*4% 354 기본경비 1,332,93 1,333, 기본경비 1,332,93 1,333, 일반운영비 1,291,413 1,277,575 13,838 1 사무관리비 48,6 57,67 9,7 관서운영수용비 16,1,원*9% 14,49 관서운영급량비 1,1,원*9% 9,9 당직수당 24,1 일직 5,원*1인*117일 5,85 숙직 5,원*1인*365일 18,25 당직실 관리비 92 침구구입 1,원*5종 5 침구세탁비 35,원*12월 42 2 공공운영비 1,242,813 1,219,95 22,98 공공요금 및 제세 1,242,813 한국지역정보개발원 분담금 131,649,원 131,649 인터넷도메인등록관리 1,3,원*1회 1,3 홈페이지 실명확인수수료 55,원*12월 66 애플 개발자 계정관리 15,원*1개 15 전기료 15,,원*12월 18, 상하수도료 13,원*12월 1,56 교통유발부담금 환경개선부담금 정화조청소 소방협회비 전기안전협회비 35원*1,82m2*1회* ,원*2회 3 13,3원*12월 16 5,원*1회 5 1,원*1회 1 전기안전관리자 법정교육비 소방시설 정밀점검 수수료 전기안전기술 교육비 데이터요금 -모바일 사용료 케이블TV사용료 음성요금 1,원*1회 1 1,,원*1회 1, 5,원*1회 5 1,98 33,원*5대*12월 1,98 13,원*12월 ,
59 부 서: 정보통신담당관 정 책: 행정운영경비(정보통신담당관) -일반전화 -문자메시지 -영상전화기 -전보사용료 데이터요금 -시~통합전산센터 -시~시청별관 -시~실과,사업소 -시~구,군 -행정전화회선 -기자실외부망 -데이터 백업회선 5,원*3회선*12월 18, 13원*3,건*12월 46,8 66,원 66 3,원*15건*12월 5,4 69,117 73,683,원 73,683 36,842,원 36, ,64,원 248,64 279,832,원 279,832 91,원*2회선*12월 21,624 2,28,원 2,28 27,216,원 27, 여비 41,49 56,2 14,71 1 국내여비 41,49 56,2 14,71 기본업무여비 46,1,원*9% 41,
60 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 서울본부 정 책: 중앙과 협력체제 강화 서울본부 1,71, ,7 97,86 중앙과 협력체제 강화 432, ,48 85,85 서울본부운영 432, ,48 85,85 서울본부운영 일반 363, ,3 88,95 21 일반운영비 33, ,53 86,85 1 사무관리비 33, ,53 86,85 신문구독료 15,원*6종*12월 1,8 임차료 3,375 사무실 임차료 4,65,원*12월 55,8 직원숙소 임차료 231,6,원 231,6 차량임차료 12,975,원 12,975 차량유지비 14,64 연료비(승용) 2,원*28L*2대*12월 13,44 정비유지비 1,원*1대*12월 1,2 중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 급량비 8,,원 8, 복합기 임대 26,원*2대*12월 6,24 22 여비 3, 27,9 2,1 1 국내여비 3, 27,9 2,1 중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 26,5,원 26,5 전출입직원 이전비 3,5,원 3,5 24 직무수행경비 3,6 3,6 3 특정업무경비 3,6 3,6 대민활동비 5,원*6명*12월 3,6 재경 인적자원관리 68,35 71,45 3,1 21 일반운영비 42, 42, 1 사무관리비 22, 22, 향우공무원수첩 제작 등 4,원*2,5부 1, 시정홍보기념품 제작 등 2,원*3개*2회 12, 3 행사운영비 2, 2, 지역발전협의 행사 2,,원 2, 23 업무추진비 26,35 29,45 3,1 3 시책추진업무추진비 26,35 29,45 3,1 중앙행정기관과의 협조체계강화 4,,원*85% 3,4 지역협력업무 27,,원*85% 22,95 행정운영경비(서울본부) 639, ,59 12,1 인력운영비 582, ,27 12,
61 부 서: 서울본부 정 책: 행정운영경비(서울본부) 인력운영비 582, ,27 12, 인건비 528, ,45 12,897 1 보수 483,18 473,9 1,9 기본급 351,213 4급(연봉제) 64,913,원*1명 64,913 처우개선비 64,913,원*2% 1,299 5급(27호봉) 3,892,1원*2명*12월 93,411 6급(23호봉) 3,235,8원*3명*12월 116,489 7급(22호봉) 2,896,3원*2명*12월 69,512 처우개선비 279,412,원*2% 5,589 상여금 23,751 정근수당 285,1,원*1/12*1% 23,751 상여수당 12,922 대우공무원수당 3,682-5급대우 153,4원*2명*12월 3,682 정근수당가산금 9,24-25년이상 13,원*3명*12월 4,68-2년이상25년미만 11,원*3명*12월 3,96-5년이상1년미만 5,원*1명*12월 6 가계보전수당 6,398 가족수당 4,56 -배우자 4,원*6명*12월 2,88 -기타가족 2,원*7명*12월 1,68 자녀학비보조수당 1,838 -고등학교 459,5원*1명*4기 1,838 시간외근무수당 37,422,원 37,422 모범공무원수당 5,원*1명*12월 6 정액급식비 13,원*8명*12월 12,48 명절휴가비 285,1,원*1/12*6%*2회 28,51 연가보상비 9,893 연봉대상자(1명) 66,212,원*1/12*78%*1/3*12일 1,722 호봉대상자(7명) 285,1,원*1/12*86%*1/3*12일 8,171 2 기타직보수 45,167 42,36 2,87 임기제 45,167 연봉(라급) 35,562,원*12%*1명 36,274 정액급식비 13,원*1명*12월 1,
62 부 서: 서울본부 정 책: 행정운영경비(서울본부) 연가보상비 시간외근무수당 36,274,원*1/12*84%*1/3*12일 1,16 6,317,원 6, 직무수행경비 53,82 53,82 2 직급보조비 53,82 53,82 4급 4,원*1명*12월 4,8 5급 25,원*2명*12월 6, 6급 155,원*3명*12월 5,58 7급 14,원*2명*12월 3,36 임기제(라급) 14,원*1명*12월 1,68 서울본부 근무수당 3,원*9명*12월 32,4 기본경비 57,424 58, 기본경비 57,424 58, 일반운영비 3,48 33, 2,52 1 사무관리비 22,68 25,2 2,52 관서운영 수용비 22,5,원*9% 2,25 관서운영 급량비 2,7,원*9% 2,43 2 공공운영비 7,8 7,8 통신사용료 4,원*12월 4,8 전화사용료 16,원*12월 1,92 우편요금 27원*5명*3회 45 자동차세 519,원*1대 519 자동차보험료 156,원*1대 여비 1,35 11,5 1,15 1 국내여비 1,35 11,5 1,15 기본업무여비 11,5,원*9% 1,35 23 업무추진비 5,958 6, 기관운영업무추진비 2,97 3,3 33 본부장 3,3,원*9% 2,97 2 정원가산업무추진비 정원가산금 4,원*8명*9% 부서운영업무추진비 2,7 3, 3 서울본부 25,원*12월*9% 2,7 24 직무수행경비 7,2 7,2 1 직책급업무수행경비 7,2 7,2 본부장 4,원*1명*12월 4,8 과장 1,원*2명*12월 2,4-62 -
63 부 서: 서울본부 정 책: 행정운영경비(서울본부) 45 자산취득비 3,436 3,436 1 자산및물품취득비 3,436 3,436 세종사무소 비품구입 3,436 책상,의자,서랍, 칸막이, 캐비닛 등 3,436,원 3,
64 214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 총무인력과 정 책: 조직의 활성화와 행정지원 강화 총무인력과 79,733,738 7,497,872 9,235,866 조직의 활성화와 행정지원 강화 16,2,16 16,32,71 119,911 총무행정 1,443,46 1,477,7 33,61 일반총무관리 1,123,24 1,156,86 33,62 21 일반운영비 6,4 64,8 4,4 1 사무관리비 58,9 63,3 4,4 청사부착물, 집기수선 및 제작 5,,원 5, 청사환경미화 미술품 8,,원 8, 교양지구독 1,2 지방행정 3,원*2부*12월 7,2 도시문제 2,5원*1부*12월 3, 전자복사기 임차료 2,,원*2대 4, 시청합창단 운영 9,,원 9, 민원인음수공급용 정수기 필터교체 5,원*23대*6회 6,9 방향제 35,원*12월 4,2 행정사무감사 자료 유인 35,원*2종*8부 5,6 행정재산 감정평가 수수료 1,,원*1식 1, 청소,안내용역 원가산정 수수료 1,,원*1식 1, 총무업무추진 급량비 4,,원 4, 2 공공운영비 1,5 1,5 구내식당 취사장비 유지관리 3,원*5종 1,5 22 여비 64,8 75,7 1,9 1 국내여비 64,8 75,7 1,9 총무행정추진여비 64,8,원 64,8 24 직무수행경비 182,4 147,36 34,68 3 특정업무경비 182,4 147,36 34,68 여론동향 전담공무원 1,원*4명*12월 4,8 공무원단체담당공무원 3,84 과장 8,원*1명*12월 96 5급이하 6,원*4명*12월 2,88 대민활동비 5,원*245명*12월 147, 특사경수사활동비 2,원*11명*12월 26,4 37 민간이전 782, 837,4 55,4 5 민간위탁금 782, 837,4 55,4 시청사 청소용역 542,,원 542, 시청사 안내용역 135,,원 135,
65 부 서: 총무인력과 정 책: 조직의 활성화와 행정지원 강화 시청 주차장 관리용역 15,,원 15, 45 자산취득비 34, 31,6 2,4 1 자산및물품취득비 34, 31,6 2,4 탁자 및 의자(2층상황실,1층대회의실 등) 1, 탁자 접의자 부시장실(행정,경제) 책상 의자 회의용탁자 의자 응접세트 당직실 집기 구입 책상 의자 의전용 탁자 구입 부시장 관사용 비품 구입 에어컨 TV 냉장고 4,원*1조 4, 3,원*2개 6, 15,2 1,,원*1개 1, 5,원*2개 1, 3,,원*2조 6, 2,원*6개 1,2 3,,원*2조 6, 2,4 4,원*4개 1,6 2,원*4개 8 2,원*1개 2, 4,4 2,2,원*1개 2,2 1,5,원*1개 1,5 7,원*1개 7 의전행사관리 1,9 1,9 21 일반운영비 99,9 99,9 1 사무관리비 63,9 63,9 전화번호수첩 3,3원*3,부 9,9 정례조회 현수막 25,원*12월 3, 정례조회 표창패 제작 6,원*12월 7,2 시정홍보용 현수막 2,,원*6월 12, 의전행사등 각종 패 제작 3,5,원 3,5 표창장 표지 및 내지 6,5원*1,매 6,5 기념품 포장지 및 종이가방 1,5원*3종*7매*2회 6,3 의전용 태극기 및 시기 3,원*5매 1,5 의전용 비표 및 봉투 5원*6종*1,매 3, 의전용품 세탁 25,원*4회 1, 의전용 화훼류 구입 1,,원 1, 3 행사운영비 36, 36, 기념식 및 경축식 등 행사 1,,원*3회 3, 음향장비 임차료 3,,원*2회 6,
66 부 서: 총무인력과 정 책: 조직의 활성화와 행정지원 강화 31 일반보상금 1, 1, 9 행사실비보상금 1, 1, 주요행사 참석자 실비보상금 1,원*1명 1, 보안관리 83,32 71,11 12,21 21 일반운영비 25,92 22,31 3,61 1 사무관리비 25,92 22,31 3,61 공무원전자카드 제작 18,원*6매 1,8 비밀문서 및 각종 책자유인 1,원*15부*4종 6, 청원경찰 피복비 9,12 제복 15,원*24명*2회 7,2 제화 8,원*24명 1,92 22 여비 21, 21, 1 국내여비 21, 21, 보안담당자 안보현장 견학 6,원*35명 21, 23 업무추진비 3,4 3,8 4 3 시책추진업무추진비 3,4 3,8 4 청사방호업무추진 4,,원*85% 3,4 37 민간이전 33, 24, 9, 5 민간위탁금 33, 24, 9, 시청사 무인경비시스템 2,75,원*12월 33, 중앙,유관기관과 협조체계 구축 136, 148,2 12,2 23 업무추진비 136, 148,2 12,2 3 시책추진업무추진비 136, 148,2 12,2 주요 시정시책추진 8,,원*85% 68, 시정협조자 기념품 35,,원*85% 29,75 주요 정책업무추진 3,,원*85% 25,5 주요 행정관리시책추진 15,,원*85% 12,75 인력운영관리 1,455,695 1,192, ,524 공정한 인사관리 17,5 82,5 24,55 21 일반운영비 99,85 8,6 19,25 1 사무관리비 99,85 8,6 19,25 퇴직공무원 공로패 등 제작.구입 15,원*7명 1,5 대구광역시 직위표 제작 인사기록관련 서식 제작 임용장 표지 및 내지 제작 4원*2,부*3회 2,4 1,5원*1,매 1,5 8,5원*5매 4,
67 부 서: 총무인력과 정 책: 조직의 활성화와 행정지원 강화 비밀취급인가증 발급관련 소모품 구입 8원*1,매 8 지방공무원 보수업무 등 처리지침 2,원*2부 4, 연금실무책자 복무, 평정지침 등 유인 인사위원회 운영수당 심의수당 참석수당 5,원*1부*4종 2, 12,원*1부*2종 2,4 19, 1,원*5명*2회 1, 9,원*5명*2회 9, 소규모 소프트웨어 구입 및 수선 퇴직기념품 구입 인사업무추진 급량비 3,5,원 3,5 65,원*7명 45,5 4,,원 4, 23 업무추진비 1,7 1,9 2 3 시책추진업무추진비 1,7 1,9 2 인력관리업무추진 2,,원*85% 1,7 43 자치단체등자본이전 4, 4, 2 공기관등에대한대행사업비 4, 4, 표준인사정보시스템 유지보수 및 운영 4,,원*1식 4, 45 자산취득비 1,5 1,5 1 자산및물품취득비 1,5 1,5 노트북컴퓨터 구입 1,5,원*1대 1,5 시험관리 527,645 42,845 16,8 11 인건비 3,6 3, 6 4 기간제근로자등보수 3,6 3, 6 고시편집실 취사 청소인부 12,원*3일*1명 3,6 21 일반운영비 5,45 417,845 82,2 1 사무관리비 434, ,496 22,2 일반수용비 169,466 고시원서 접수.시험집행 사무용품 1,원*3종*3회 9 시험용 각종용지 -중질지(시험문제지) -OMR 답안지 6,956 5,4원*15면 원*25,매 3,5 -문제지 배부, 답안지 배부.회수봉투 6원*2종*1,매 1,2 -기타 시험관계서식, 부착물, 공고문 등 1원*15종*1,매 1,5 편집실 침구세탁 2,원*2회
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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제 245 회강서구의회제 2 차정례회 보고순서 일반현황 2 부서별주요업무 기획예산과 7 재무과 25 징수과 32 부과과 40 일자리경제과 45 부동산정보과 57-1 - 일반현황 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 주민과의약속실천을위한공약사업의체계적관리 사업개요 추진계획 - 8 - 민관협치를통한상호협력체계강화 사업개요 추진계획 -
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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3 2014 주요업무계획 2006. 6. 23. 2009. 9. 25. 2010. 2. 1. 2010. 2. 1. 2010. 11. 26. 2011. 2. 28. 2011. 3. 1. 2013. 3. 1. 6 Ⅰ. 일반현황 7 2014 주요업무계획 10 Ⅱ. 주요업무 수립의 기저 11 2014 주요업무계획 12 2014 주요업무계획 14 Ⅲ. 운영의
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2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2007. 12 CONTENTS 퇴직연금제도 도입 운영 매뉴얼 고령화 사회와 퇴직연금제도 Ⅰ. 사회 경제적 환경의 변화 Ⅱ. 기존 퇴직금제도의 문제점 Ⅲ. 퇴직연금제도의 도입 필요성 Ⅱ. 기존 퇴직금제도의 문제점 그렇다면 과연 기존의 퇴직금 제도가 노후의 핵심적인 수입원으로서의 역할을 다하고 있는지 살펴보기로 하자 3 퇴직금의 수급권 보장 미흡 퇴직금이
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깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국 순 서 기본현황 2 기구및인력 3 예산규모 4 지역경제부문 5 기업지원부문 6 회계부문 7 세정부문 7 농수산물도매시장 8 정책여건및추진방향 9 기획경제국비전및전략 10 주요업무추진실적및향후계획 11 기획예산과 12 지역경제과 20 기업지원과 24 일자리정책과 32 회 계 과 39 세 정 과 45 농수산물도매시장관리사업소
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수석교사 및 유 초등 교사 인사발령 2016. 3. 1. 부 산 광 역 시 교 육 청 부산광역시서부교육지원청 부산광역시남부교육지원청 부산광역시북부교육지원청 부산광역시동래교육지원청 부산광역시해운대교육지원청 수석교사 및 유 초등 교사 인사발령 내역 부산광역시교육청 전보 신규임용 기타 전출입 수석교사 1 5 3 5 3 17 17 초등교사 324 405 395 380
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
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- 1 - - 2 - - - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 4) 민원담당공무원 대상 설문조사의 결과와 함의 국민신문고가 업무와 통합된 지식경영시스템으로 실제 운영되고 있는지, 국민신문 고의 효율 알 성 제고 등 성과향상에 기여한다고 평가할 수 있는지를 치 메 국민신문고를 접해본 중앙부처 및 지방자 였 조사를 시행하 였 해 진행하 월 다.
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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