부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당
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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199, ,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69, 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4, 업무추진비 11,520 11, ,520 11, )감사업무추진 1)공직기강확립 업무추진 480,000원*12월 480,000원*12월 5,760 5, 자산취득비 4,000 8,730 4, 자산및물품취득비 4,000 8,730 4,730 1)감사회의실 에어컨설치 4,000,000원*1대 4,000 청렴도 향상 5,000 5, 일반운영비 5,000 4, ,000 4, ) 외부강사초빙교육 1) 청렴관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회 3,000원*1,000부 2,000 3,000 공직자 의식개혁 7,050 2,050 5,000 공직자 재산등록 7,050 2,050 5, 일반운영비 6,050 1,050 5,000 6,050 1,050 5,000 1) 운영수당 1) 금융정보제공 통보비용 70,000원*3명*5회 2,000원*2,500건 1,050 5, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, ) 공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*5회 1,000 갈등민원 조정 7,500 9,600 2,100 민원조정위원회 운영 3,300 5,400 2, 일반운영비 2,100 4,200 2,100 2,100 4,200 2,100 1) 운영수당 70,000원*5명*6회 2, 업무추진비 1,200 1, ,200 1,200 0
2 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*5명*1일*12월 4,200 생활민원해소 33,680 31,640 2,040 일빨리 기동처리반 운영 4,500 2,500 2, 일반운영비 2, ,000 2, ,000 1) 순찰처리요원 방한복구입 1) 시민불편살피미 홍보물 제작 100,000원*8명 2,000,000원*1식 800 2, 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, ) 시민불편살피미 및 일빨리 우수부서 시 상 1,700 2) 최우수부서 2) 우수부서 2) 장려부서 500,000원*1개부서 300,000원*2개부서 200,000원*3개부서 e-주부모니터 운영 22,780 22, 인건비 20,480 19, 기간제근로자등보수 20,480 19, ) 노원비젼e-주부모니터요원 취약지역 순 찰 32,000원*32명*4회*5일 20, 일반운영비 1,000 1, ,000 1, ) 노원비젼e-주부모니터요원 활동용품 구 입 1,000,000원*1식 1, 업무추진비 1,300 1, ,300 1, ) 노원비젼e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 1,300,000원*1식 1,300 성과관리 운영 6,400 6, 일반운영비 4,000 4,000 0
3 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 생활민원해소 4,000 4, ) 성과관리관련 책자 제작 4,000,000원*1식 4, 업무추진비 2,400 2, ,400 2, ) 성과관리업무추진 2,400,000원*1식 2,400 행정운영경비(감사담당관) 130, ,640 11,040 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ) 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 126, ,440 11,040 기본경비 126, ,440 11, 일반운영비 54,720 43,680 11,040 54,720 43,680 11,040 1)일반 사무관리비 1)업무추진 급량비 1,340,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 16,080 38, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )업무추진 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760
4 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 총무과 25,880,830 22,872,964 3,007,866 시 45,864 자체 25,834,966 지방행정 역량 강화 9,058,614 7,928,592 1,130,022 시 45,864 자체 9,012,750 구정업무 수행 4,089,661 3,898, ,864 각종행사 개최 43,016 77,016 34, 일반운영비 7,000 41,000 34, 행사운영비 7,000 41,000 34,000 1) 구민의날 기념식 홍보물 제작 7,000,000원*1식 7, 업무추진비 26,016 26, ,016 26, ) 구민의날 행사 1) 신년인사회 1) 자매결연 업무추진 1) 행사 및 의전활동 8,000,000원*1식 10,000,000원 *1식 6,000,000원*1식 168,000원*12회 8,000 10,000 6,000 2, 일반보상금 10,000 10, 행사실비보상금 10,000 10, ) 행사출연사례금 10,000,000원*1식 10,000 지역방위활동 지원 112,600 97,200 15, 업무추진비 4,800 4, ,800 4, )방위협의회 활동비 2,400,000원*2회 4, 자치단체등이전 31,200 32,400 1, 예비군육성지원경상보조 31,200 32,400 1,200 1)예비군부대운영지원 100,000원*26동대*12월 31, 시설비및부대비 6, , 시설비 6, ,600 1)통합방위종합상황실정보공유체계구축 6,600,000원*1식 6, 자치단체등자본이전 70,000 60,000 10,000
5 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 03 예비군육성지원자본보조 70,000 60,000 10,000 1)예비군부대교육 훈련지원 70,000,000원*1식 70,000 구청사 관리 3,925,045 3,690, , 일반운영비 1,580,350 1,420, , , ,550 22,000 1) 일 숙직비 2) 구청 일직비 2) 구청 숙직비 2) 구청 일직보강 2) 구청 숙직보강 50,000원*11명*110일 50,000원*7명*365일 50,000원*4명*30일 50,000원*4명*30일 200,250 60, ,750 6,000 6,000 1)구청주차장 요금 신용카드 사용 수수료 220,000,000원*50%*3% 1)갤러리청사 운영유지비 70,000,000원*1식 3,300 70,000 1)서울공룡그랜드쇼 경비 1)청사외부근무직원 피복비 100,000,000원*1식 100,000원*20명 100,000 2, 공공운영비 1,204,800 1,066, ,000 1) 냉동기, 보일러 세관 1) 구청시설장비 유지 1) 구청 공공요금 4,800,000원*12월*50% 10,000,000원*12월 77,000,000원*12월 28, , ,000 1) 화물, 승용차(유류,수리비) 11,000,000원*12월 132, 업무추진비 125, , , , ) 격무부서 지원 및 행사비 지원 4,000,000원*12회 1) 민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담 회 3,000,000원*12회 48,000 36,000 1) 구 특수사업 업무추진 1) 구청방문 기념품 구매 1) 행정관리국 시책추진 1) 각종회의비 1) 보안 및 청사방호 4,000,000원*4회 30,000원*400개 8,000,000원*1식 2,500,000원*1식 224,000원*12회 16,000 12,000 8,000 2,500 2, 민간이전 513, ,543 40,164
6 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 05 민간위탁금 1) 직장어린이집 운영비 2) 시설별 지원 3) 시설장(17호봉) 2,526,110원*80%*12월*1.05 3) 보육교사(6호봉) 1,581,530원*80%*6명*12월*1.05 3) 취사부(4호봉) 1,179,100원*100%*12월*1.05 2) 처우개선비 513, , ,972 25,464 95,651 14,857 16, ,543 40,164 3) 시설장 3) 보육교사 245,000원*1명*12월 195,000원*6명*12월 2,940 14,040 2) 보육아동 프로그램지원비 20,000원*52명*12월 2) 보육교사 중식비 28,000원*6명*12월 12,480 2,016 2) 비상근교사 인건비 2) 대체교사 인건비 2) 국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2) 고용보험부담금 2) 산재보험부담금 2) 퇴직적립금 1) 구청사 청소용역비 17,700원*1명*21일*6월 42,350원*21일*6월 135,972,000원*4.5% 135,972,000원*2.54% 135,972,000원*1.3% 135,972,000원*1.872% 135,972,000원*1/12 1,865,910원*14명*12월 2,231 5,337 6,119 3,454 1,768 2,546 11, , 시설비및부대비 1,640,800 1,489, , 시설비 1,200,800 1,489, ,700 1)구청사 증축 1,000,000,000원*1식 1,000,000 1)지하기계실 배수관 스텐그레이팅 교체 15,000,000원*1식 1)구청사 본관 화장실 송풍기 교체 9,600,000원*1식 1)본관 서쪽 벽면 및 별관옥상방수공사 27,500,000원*1식 1)어린이집 옥상 캐노피 보강공사 12,200,000원*1식 1)구청사 숙직실 환경개선공사 13,000,000원*1식 15,000 9,600 27,500 12,200 13,000
7 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)예비동력 분전함 설치공사 1)절전형 자동역율 조정장치 1)구청사 경관조명 설치 7,500,000원*1식 61,000,000원 *1식 55,000,000원*1식 7,500 61,000 55, 감리비 440, ,000 1)구청사 증축 감리비 440,000,000원*1식 440, 자산취득비 65, , , 자산및물품취득비 65, , ,000 1)구청사 청소관리 장비 구입 3,300,000원*1식 1)개별냉난방기 및 휀코일 구매 16,000,000원*1식 1)TV 중계방송시스템 5,500,000원*1식 3,300 16,000 5,500 1)상황실 TV구매 1)디지털 윤전등사기 1) 행정차량 구입(대체) 2) 승용(중형) 2,000,000원*1대 9,700,000원*1대 28,500,000원*1대 2,000 9,700 28,500 28,500 구청장협의회 활동지원 9,000 34,000 25, 일반운영비 9,000 34,000 25, 공공운영비 9,000 34,000 25,000 1)구청장 협의회비 2)전국협의회비 2)서울특별시협의회비(일반) 2)서울특별시협의회비(특별) 4,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000,000원*1식 9,000 4,000 2,000 3,000 일하는 공직풍토 조성 467, ,638 33,096 시 45,864 자체 421,678 직원 표창 42,900 43, 포상금 42,900 43, 포상금 42,900 43, ) 마들청록상 시상금 1) 효행공무원 격려 1) 구청장 표창 시상금 500,000원*15명 500,000원*5명 200,000원*60명 7,500 2,500 12,000
8 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 1) 노원아이디어스상 시상금 2) 최우수상 2) 우수상 2) 장려상 1,000,000원*5명 500,000원*18명 300,000원*23명 20,900 5,000 9,000 6,900 퇴직공무원 격려 30,000 48,000 18, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, ) 정년 명예퇴임식 행사비 5,000,000원*2회 10, 포상금 20,000 38,000 18, 포상금 20,000 38,000 18,000 1) 정년퇴직자 격려 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 1,000,000원*10명 10,000 10,000 인사관리 운영 348, ,238 60, 인건비 289, , 기간제근로자등보수 289, , )대체인력 2)인부임 2)국민연금 부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용보험부담금 2)산재보험부담금 1,094,620원*20명*12월 262,709,000원*4.5% 262,709,000원*2.54% 262,709,000원*1.3% 262,709,000원*1.872% 289, ,709 11,822 6,673 3,416 4, 일반운영비 5,880 3,360 2,520 5,880 3,360 2,520 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5, 업무추진비 3,360 3, ,360 3, )인사위원회 운영 1)조직관리 및 인력운영 240,000원*6회 160,000원*12회 1,440 1, 포상금 50, ,000 62, 포상금 50, ,000 62,000 1)공로연수 및 사회적응 훈련비 5,000,000원*10명 50,000
9 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 특별사업경찰 운영 45, ,864 시 45, 일반운영비 36, ,504 1)특별사법경찰 운영비 시 36,504 30,504 30, ,504 2)사무관리비 2) 업무추진 급량비 2)사무실임대료 2)사무실 관리비 2)차량임대료 200,000원*12월 7,000원*3명*20일*12월 780,000원*12월 364,000원*12월 778,000원*12월 2,400 시 2,400 5,040 시 5,040 9,360 시 9,360 4,368 시 4,368 9,336 시 9, 공공운영비 6, ,000 1)특별사법경찰관리 차량유지비 500,000원*12월 6,000 시 6, 여비 9, , 국내여비 1)특별사법경찰관리 여비 20,000원*3명*13일*12월 시 9,360 9,360 9,360 시 9, ,360 우수한 전문행정인 양성 971, , ,300 직장교육 활성화 120, , 일반운영비 116, ,200 1, , ,200 1,400 1)노원 문화탐방교육 2)안내강사료 2)교육비(중식비 등) 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 300,000원*12회 10,000원*70명*12회 12,000 3,600 8,400 20,000
10 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)위탁 교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육과정강사료 200,000원*5시간*5회 1)우수지역 벤치마킹 체험연수 200,000원*100명 1)노원 21사이버 교육 2,500,000원*12월 5,000 20,000 30,000 1)노원 IT아카데미 운영 1)친절서비스 향상 교육 100,000원*250명 300,000원*4시간*8회 25,000 9, 업무추진비 3,400 3, ,400 3, ) 공무원 임용시험 추진 1)교육업무 추진 500,000원*2회 200,000원*12월 1,000 2,400 직원 위탁교육 734, , , 일반운영비 379, , , , , ,900 1)외부 공공교육기관 위탁교육 200,000원*150명 1)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*200명 1)5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*10명 30,000 40,000 15,000 1)직원조직활성화 훈련 1)글로벌 능력 함양 2)영어 교육 2)중국어 교육 2)일어 교육 1)대학 및 대학원 지원 300,000원*500명 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 150,000 9,000 3,000 3,000 3, ,000 2)방송대 및 사이버대 지원 500,000원*25명*2학기 2)직장 4년제 대학 위탁교육 1,000,000원*40명*2학기 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 25,000 80,000 30, 여비 355, ,000 65, 국내여비 90,000 80,000 10,000 1)교육여비 2)외부기관 위탁 300,000원*100명 60,000 30,000
11 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)서울시 위탁 1)관외출장여비 100,000명*300명 300,000원*100명 30,000 30, 국외업무여비 1) 자매결연(우호)방문,시찰 활성화 3,000,000원*10명 04 국제화여비 1)글로벌 역량개발 훈련 30,000 30, , , , , ,000 2)기획 및 정책연수 2)자율체험(상반기) 2)자율체험(하반기) 2)기타공무여행 3,500,000원*20명 1,500,000원*40명 1,000,000원*30명 2,500,000원*30명 70,000 60,000 30,000 75,000 민원행정서비스 향상 117, ,940 6, 일반운영비 1,400 3,800 2,400 1,400 3,800 2,400 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명*4회 1, 업무추진비 2,400 3, ,400 3, ) 친절봉사 업무추진 200,000원*12월 2, 일반보상금 기타보상금 ) 잘못된 행정서비스에대한 보상 5,000원*100건 포상금 8,640 8, 포상금 8,640 8, ) 고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 1) 민원응대 친절도 평가 우수부서 및 직원 2,600,000원*2회 1) 직원 칭찬 릴레이 20,000원*52주 2,400 5,200 1, 민간이전 105,000 96,000 9, 민간위탁금 105,000 96,000 9,000 1)민원안내도우미 위탁 운영 1,750,000원*5명*12월 105,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 3,220,443 2,638, ,149 직원후생복지 지원 3,146,163 2,556, ,149
12 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 101 인건비 48,605 43,194 5, 기간제근로자등보수 48,605 43,194 5,411 1)구내식당 2)종사원 인부임 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용(산재)보험부담금 35,000원*7명*180일 44,100,000원*4.5% 44,100,000원*2.54% 44,100,000원*3.172% 48,605 44,100 1,985 1,121 1, 일반운영비 233, ,500 77, , ,500 75,900 1)직원휴양소 운영 2)콘도회원권 이용관리비 69,000원*1,600박 2)직원휴양소 운영 임차료(하계) 150,000원*18실*30일 1)귀성버스 임차료 1,700,000원*10대*2회 02 공공운영비 191, ,400 81,000 34,000 8,000 6,000 2,000 1)식당시설장비 유지 8,000,000원*1식 8, 여비 80, , 국제화여비 80, ,000 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명*2회 80, 일반보상금 30,210 30, 기타보상금 30,210 30, )직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,210 2)구정현장체험 2)산재보험료 25,000원*20명*30일*2회 30,000,000원*0.7% 30, 포상금 2,609,100 2,111, , 포상금 2,609,100 2,111, ,990 1)창의혁신 마일리지 우수자 포상 100,000원*30명 1)U-think tank 제안평가단 포상 3,000 4,500 2)1위~10위 2)11위~35위 2)36위~45위 150,000원*10명 100,000원*25명 50,000원*10명 1,500 2,
13 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 1)직원자녀 보육료 지원 1)맞춤형 복지제도 운영 2)맞춤형 복지 포인트 50,000원*220명*12월 1,800,000원*1,372명 132,000 2,469,600 2,469, 민간이전 19, , 민간위탁금 19, ,148 1)대여장학금 부담금 19,148,000원*1식 19, 시설비및부대비 17,000 27,000 10, 시설비 17,000 27,000 10,000 1)구내식당 2)식당 주방 냉온수 배관교체 17,000,000원*1식 17,000 17, 자산취득비 108, ,000 80, 자산및물품취득비 108, ,000 80,300 1)콘도 회원권 구입비 1)구내식당 물품구입 2)3단 밥솥 구매 2)버티컬 커터 믹서기 33,400,000원*3구좌 4,000,000원*1개 4,500,000원*1개 100,200 8,500 4,000 4,500 구의회 협력 추진 59,000 67,000 8, 일반운영비 22,000 22, ,000 22, ) 의정비 심의위원회 2) 회의참석수당 2) 연구수당 2) 여론조사비 70,000원*10명*5회 70,000원*10명*5회 15,000,000원*1식 22,000 3,500 3,500 15, 업무추진비 25,000 33,000 8,000 25,000 33,000 8,000 1) 의회협력 업무추진 25,000,000원*1식 25, 연금부담금등 12,000 12, 의원상해부담금 12,000 12, ) 사망 1) 상해 8,000,000원*1식 4,000,000원*1식 8,000 4,000 공무원노동조합 활동 지원 15,280 15,280 0
14 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 201 일반운영비 5,280 5, 공공운영비 5,280 5, ) 자문노무사 440,000원*1명*12월 5, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, ) 공무원노동조합 업무추진 1,000,000원*10회 10,000 구민회관 청사 관리 309, , ,805 구민회관 청사 유지관리 309, , , 인건비 30,578 29, 기간제근로자등보수 30,578 29, ) 구민회관 청소인부 2) 인부임 2) 휴일근무수당 2) 국민연금부담금 32,000원*2인*90일*4회 32,000원*1.5*2명*54일 23,040,000원*4.5% 30,578 23,040 5,184 1,037 2) 국민건강보험부담금 2) 고용(산재)보험부담금 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.172% 일반운영비 166, ,518 22,932 50,750 47,173 3,577 1) 일반수용비 2) 청사관리용품 1) 일,숙직비 2) 구민회관 일직비 2) 구민회관 숙직비 1)일반수용비 500,000원*6회 50,000원*110일 50,000원*365일*1명 2,000,000원*12월 3,000 3,000 23,750 5,500 18,250 24, 공공운영비 1) 시설장비유지비 115,700 13,700 96,345 19,355 2) 온수배관교체 2) 냉동기 세관 2) 소방시설 점검 2) 가스안전검사수수료 3,000,000원*1식 2,500,000원*1식 1,000,000원*1회 200,000원*1회 3,000 2,500 1,
15 부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구민회관 청사 관리 2) 냉동기정기검사수수료 2) 강당 형광등유지비 2) 사무동 형광등유지비 2) 피아노조율비 2) 독서실유지비 1)공공요금 및 제세 200,000원*1식 2,500,000원*1식 2,500,000원*1식 100,000원*2대*4회 500,000원*2회 8,500,000원*12월 200 2,500 2, , , 업무추진비 1,200 1, ,200 1, ) 구민회관 청사관리 업무추진 100,000원*12월 1, 시설비및부대비 93,000 15,800 77, 시설비 93, ,000 1)구민회관 사무동 냉동기 교체공사 30,000,000원*1식 1)구민회관 펜코일 유니트 교체 23,000,000원*1식 1)구민회관 출입문 교체 30,000,000원*1식 1)구민회관 강당동 옥탑 방수공사 5,000,000원*1식 1)구민회관 표지판 교체 5,000,000원*1식 30,000 23,000 30,000 5,000 5, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,800 1)복사기 구매 1)냉난방기 구매 1)OA가구 구매 1)디지털 카메라 구매 8,000,000원*1대 3,000,000원*1대 6,300,000원*1식 500,000원*1대 8,000 3,000 6, 행정운영경비(총무과) 16,322,216 14,444,372 1,877,844 인력운영비 15,613,016 13,696,532 1,916,484 인력운영비(기관공통) 15,613,016 13,696,532 1,916, 인건비 6,345,047 6,321,789 23, 무기계약근로자보수 6,345,047 6,321,789 23,258 1) 구청사 시설관리(총무과) 157,766 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*4명*12월 1,580,000원*4명*4회 62,400 25,280
16 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*4명*15일 9,940 4,970 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 작업장려수당 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 체력단련비 55,220원*4명*18일 100,000원*4명*12월 110,000원*4명*12월 1,580,000원*75%*4명*2회 280,000원*4명*12월 70,000원*4명*12월 60,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 1,580,000원*1/2*4명*3회 10,000원*4명*2회 3,976 4,800 5,280 9,480 13,440 3,360 2,880 2,400 9, ) 구민회관 시설관리(총무과) 207,285 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*5명*12월 1,580,000원*5명*4회 78,000 31,600 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*2명 9,940 18,223 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*5명*20일 100,000원*5명*12월 110,000원*5명*12월 1,580,000원*75%*5명*2회 280,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 50,000원*5명*12월 1,580,000원*1/2*5명*3회 70,000원*5명*12월 10,000원*5명*2회 5,522 6,000 6,600 11,850 16,800 3,600 3,000 11,850 4, ) 하수도유지관리(치수방재과) 659,237 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*15명*12월 1,580,000원*15명*4회 234,000 94,800
17 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*15명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*15명*1/2 37,274 68,335 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*15명*18일 100,000원*15명*12월 110,000원*15명*12월 1,580,000원*75%*15명*2회 443,100원*3명*4회 280,000원*15명*12월 80,000원*15명*12월 50,000원*15명*12월 1,580,000원*1/2*15명*3회 50,000원*15명*12월 70,000원*15명*12월 10,000원*15명*2회 14,910 18,000 19,800 35,550 5,318 50,400 14,400 9,000 35,550 9,000 12, ) 도로시설보수(토목과) 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*13명*12월 1,580,000원*13명*4회 573, ,800 82,160 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*13명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*13명*1/2 32,304 59,224 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 55,220원*13명*18일 100,000원*13명*12월 110,000원*13명*12월 1,580,000원*75%*13명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*13명*12월 80,000원*13명*12월 50,000원*13명*12월 1,580,000원*1/2*13명*3회 50,000원*13명*12월 70,000원*13명*12월 12,922 15,600 17,160 30,810 7,090 43,680 12,480 7,800 30,810 7,800 10,920
18 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 체력단련비 1) 공원녹지관리(공원녹지과) 10,000원*13명*2회 260 2,844,705 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*66명*12월 1,580,000원*66명*4회 1,029, ,120 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*66명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*66명*1/2 164, ,673 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,200원*66명*18일 100,000원*66명*12월 110,000원*66명*12월 1,580,000원*75%*66명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*66명*12월 80,000원*66명*12월 50,000원*66명*12월 1,580,000원*1/2*66명*3회 70,000원*66명*12월 10,000원*66명*2회 65,578 79,200 87, ,420 7, ,760 63,360 39, ,420 55,440 1,320 1)문화기반조성야외무대관리(문화과) 43,475 2)기본급 2)상여금 1,300,000원*1명*12월 1,580,000원*1명*4회 15,600 6,320 2)시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*1명*12월 2)휴일근무시간 82,830원*110일*1명*1/2 2,485 4,556 2)연가유급휴가수당 2)급식비 2)여비 2)명절휴가비 2)근속가산금 2)작업장려수당 2)가족수당 2)위생수당 55,220원*1명*18일 100,000원*1명*12월 110,000원*1명*12월 1,580,000원*75%*1명*2회 280,000원*1명*12월 70,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 50,000원*1명*12월 994 1,200 1,320 2,370 3, ,
19 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2)가계지원비 2)체력단련비 1) 피복비 1) 건강검진비 1) 고용보험료부담금 1) 국민건강보험부담금 1)국민연금부담금 1) 공무상치료비 1) 산업재해보상보험금 1) 퇴직금 1) 정년퇴직자 격려 1)맞춤형복지제도 운영 2)맞춤형복지포인트 1,580,000원*1/2*1명*3회 10,000원*1명*2회 100,000원*104명 100,000원*104명 4,550,307,000원*1.3% 4,550,307,000원*2.54% 4,550,307,000원*4.5% 4,550,307,000원*1% 4,550,307,000원*1.872% 4,550,307,000원*25% 300,000원*10명 1,800,000원*104명 2, ,400 10,400 59, , ,764 45,504 85,182 1,137,577 3, , , 업무추진비 187, ,800 10, 기관운영업무추진비 137, ,000 12,500 1) 구청장 1) 부구청장 1) 행정관리국장 78,100,000원*1년 56,100,000원*1년 3,300,000원*1년 78,100 56,100 3, 정원가산업무추진비 1) 정원가산금 40,520 40,520 41, ) 100명까지 2) 명 2) 명 2) 명 2) 명 80,000원*100명 60,000원*200명 45,000원*300명 30,000원*200명 15,000원*68명 8,000 12,000 13,500 6,000 1, 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비(정원 116명) 780,000원*12월 9,360 9,360 10,620 1, 연금부담금등 9,080,589 7,197,943 1,882, 연금부담금 7,541,090 5,766,649 1,774,441 1) 구청 4,783,938
20 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 연금부담금 등 3,504,802 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 1) 동사무소 2) 연금부담금 등 2) 퇴직수당부담금 2) 재해보상부담금 1) 보건소 2) 연금부담금 등 3) 연봉제 3)월급제 3) 계약제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 계약제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*15.285% 22,310,963,000원*15.285% 24,774,000원*15.285% 316,379,000원*0.73*15.285% 497,236,000원*0.73*5.3575% 22,310,963,000원*5.3575% 24,774,000원*5.3575% 316,379,000원*0.73*5.3575% 497,236,000원*0.73*0.221% 22,310,963,000원*0.221% 24,774,000원*0.221% 316,379,000원*0.73*0.221% 7,777,930,000원*15.285% 7,777,930,000원*5.3575% 7,777,930,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 2,865,127,000원*15.285% 720,255,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 2,865,127,000원*5.3575% 720,255,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 55,482 3,410,231 3,787 35,302 1,228,459 19,447 1,195,310 1,328 12,374 50, , ,622,750 1,188, ,703 17, , ,512 7, , , ,712 2, ,500 38,588 8,
21 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 3) 월급제 3) 계약제 1) 구의회 2) 연금부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 1) 부조급여금 2,865,127,000원*0.221% 720,255,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 795,286,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 795,286,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 795,286,000원*0.221% 200,000,000원*1식 6,332 1, , ,046 7, ,560 45,232 2,624 42,608 1, , , 국민건강보험금 1) 구청 1,539, ,219 1,431, ,205 2) 연봉제 2) 월급제 2) 청원경찰 2) 계약직 1) 동사무소 1) 보건소 2) 연봉제 2) 월급제 2)계약직 1) 구의회 2) 연봉제 2) 월급제 1)장기요양부담금 510,910,000원*2.54% 37,886,524,000원*2.54% 42,204,000원*2.54% 387,816,000원*2.54% 12,134,117,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 4,818,103,000원*2.54% 1,016,091,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 1,317,247,000원*2.54% 1,479,576,000원*4.05% 12, ,318 1,072 9, , ,940 1, ,380 25,809 35,210 1,751 33,459 59,923 기본경비 709, ,840 38,640 기본경비 709, ,840 38, 일반운영비 347, ,400 27,120
22 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비 347, ,400 27,120 1)서무관리 일반수용비 13,000,000원*12월 156,000 1) 기본업무추진 급량비 7,000원*20일*114명*12월 191, 여비 361, ,440 65, 국내여비 361, ,440 65,760 1) 기본업무추진 여비 1)업무택시 이용여비 20,000원*114명*13일*12월 500,000원*12월 355,680 6,000 재무활동(총무과) 500, ,000 내부거래지출 500, ,000 구민회관기금전출금 500, , 기금전출금 500, , 기금전출금 500, , )구민회관건립기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000
23 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치과 13,250,145 8,902,400 4,347,745 국 2,221 시 7,792 자체 13,240,132 주민자치기반 강화 8,842,074 5,068,159 3,773,915 주민자치센터 활성화 4,601,307 1,065,765 3,535,542 주민자치센터의 활성화 473, ,560 18, 일반운영비 117, , ,700 97, )주민자치센터 관련 제경비 2,000,000원*21센터 1)주민자치센터 권역별 운영 200,000원*21센터*12월 1)주민자치센터 운영 관계자 위탁교육(직원 ) 50,000원*50명 42,000 50,400 2,500 1)주민자치센터 평가활동비 70,000원*10명*4회 2, 행사운영비 20,000 20, )주민자치프로그램경연대회 및 작품전시회 20,000,000원*1회 20, 업무추진비 30,720 30, ,720 30, )주민자치센터 업무추진비 30,720,000원*1식 30, 일반보상금 321, ,040 18, 기타보상금 321, ,440 22,600 1)주민자치센터 프로그램 강사료 1,000,000원*12월*21센터 1)주민자치센터 자원봉사료 5,000원*6명*4일*12월*21센터 1)주민자치센터 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 1)주민자치센터 운영관계자 순회교육 강사 료 200,000원*2명*8회 1)주민자치센터 위원 교육 252,000 30,240 13,000 3,200 4,600 2)박람회 참가비 20,000원*5명*21센타 2,100 2)운영관계자 위탁교육(위원) 50,000원*50명 2,500
24 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)주민자치위원 한마음 워크샵 18,000,000원*1식 18, 포상금 4,100 4, 포상금 4,100 4, )주민자치센터 종합평가 시상 2)최우수 2)우수 2)장려 1)구청장 표창 시상금 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 200,000원*12명 1, ,400 동청사 환경 개선 373, ,700 1, 시설비및부대비 305, ,700 2, 시설비 305, ,700 2,200 1)동청사 보수보완 2)옥상방수공사(월1,공2,상9) 45,000,000원*1식 2)화장실 개보수공사(상10) 15,000,000원*1식 2)중계4동 지하방수공사 및 시설개선 100,000,000원*1식 2)민원실등 기타보수보완(상2,상계3 4동 ) 20,000,000원*1식 2)청사방충망 공사(상계3 4동) 15,000,000원*1식 1)상계3 4동 옥상 구조물 보강공사 18,000,000원*1식 1)미니정원 설치 2,000,000원*10센터 1)동청사 구조안전 진단비 15,000,000원*10센터*10% 1)구술민원신청관련 시설개보수비 1,500,000원*5개소 1)소규모 동 자치센터 보수비 50,000,000원*1식 195,000 45,000 15, ,000 20,000 15,000 18,000 20,000 15,000 7,500 50, 자산취득비 68,300 67,000 1, 자산및물품취득비 68,300 67,000 1,300 1)동주민센터 행정장비 구매 2)무인민원발급기(공릉2) 2)모사전송기 구매(하1) 25,000,000원*1대 1,500,000원*1대 68,300 25,000 1,500
25 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 2)자동인증기구매(중4,상9) 2)스캐너 구매(상2) 2,300,000원*2대 200,000원*1대 4, )냉난방기 구매(하2,상9) 3,000,000원*4대 2)구술민원신청에 따른 물품구매 5,000,000원*5개소 12,000 25,000 거주 외국인 정착 지원 43,200 38,400 4, 일반운영비 16,800 14,000 2,800 2, ,800 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*4회 03 행사운영비 1)거주 외국인 문화체험 행사 4,000,000원*1식 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원*1식 2,800 14,000 4,000 10,000 14, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )거주외국인 정착지원 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 25,400 23,400 2, 기타보상금 25,400 23,400 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*6시간*52주*3센터 1)거주외국인한국어교실 재료비 2,000,000원*1식 23,400 2,000 주민등록 및 인감 민원업무 지원 210, ,105 14, 일반운영비 210, ,105 14, , ,458 7,642 1)주민등록증발급 비용 2)증발급 수수료 2)우송료 3,200원*48,000장 5,000원*300포 155, ,600 1,500 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 1,000,000원*12월 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원*1식 02 공공운영비 1)주민등록담당 보증 보험료 40,900원*2.07*0.73*82명* ,000 25,000 18,647 5,423 11,647 7,000
26 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)인감담당 보증 보험료 40,900원*5.73*0.73*34명*1.07 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 5,000,000원*1식 1)무인민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식 6,224 5,000 2,000 상계2동 복합청사 건립 3,500, ,500, 시설비및부대비 3,500, ,500, 시설비 3,500, ,500,000 1)복합청사 토지매입비 3,500,000,000원*1식 3,500,000 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 4,154,254 3,881, ,672 대학생 구정 현장체험 108, , 업무추진비 2,700 2, ,700 2, )구정 현장 체험자 간담회 2,700,000원*1식 2, 일반보상금 106, , 기타보상금 106, , )대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 1)현장체험자 산재보험료 105,000,000원*1% 105,000 1,050 통반장 활동 지원 2,715,597 2,711,222 4, 일반운영비 43,200 43, ,200 43, )업무용 수첩 제작 4,800원*9,000명 43, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )통반장 간담회 2,000,000원*1식 2, 일반보상금 2,670,397 2,666,022 4, 장학금및학자금 62,807 62, )통장자녀 장학금 446,700원*703명*10%*2회 62, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1)통반장 활동비 2,607,590 2,607,590 2,603,810 3,780 2)통장수당 2)상여금 2)회의참석수당 200,000원*703명*12월 200,000원*703명*200% 20,000원*2회*703명*12월 1,687, , ,440
27 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 2)반장보상금 25,000원*2회*6,035명 301,750 동행정 운영 지원 225, ,996 87, 일반운영비 123,153 35,696 87, ,153 35,696 87,457 1)표창경비 2)표창장 2)상패 1)컷팅 플로터 유지비 1)국기구매 2)가로기 2)동청사 게양국기 1)위원회 운영수당 5,500원*400개 300,000원*6개 950,000원*12월 7,000원*2,000개 28,000원*2분기*21개동 4,000 2,200 1,800 11,400 15,176 14,000 1,176 8,120 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*4명*1회 )북한이탈주민 지역협의회 2)주민투표 청구 심의회 2)지명위원회 1)동명칭변경 관련 경비 2)홍보인쇄비 70,000원*22명*4회 70,000원*7명*1회 70,000원*4명*3회 224,466세대*100원 6, ,457 22,447 2)현수막제작비 2)동장공인 2)통장직인 80,000원*3개소*21개동 20,000원*2종*21개동 10,000원*703통장 5, ,030 2)인증기 공인 및 명판 제작 100,000원*21개동 2)기타 제비용(현판, 관내도 등) 2,000,000원*21개동 1)소망의벽 홍보물(리플렛,포스터 등) 5,000,000원*1식 2,100 42,000 5, 업무추진비 100, , , , )동정보고회 등 동행사지원 1,500,000원*21개동 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 28,000,000원*1식 31,500 28,000
28 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 1)동행정지도 감독 800,000원*12월 9,600 1)주민과의 대화 및 현장행정 1,500,000원*21개동 31, 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, )주민센터 행정평가 포상금 2)최우수 2)우수 2)장려 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 1, 사회단체 지원 836, , , 일반운영비 5,920 4,420 1,500 2, ,500 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 1)사회단체보조금 평가 책자 제작 10,000원*200권 03 행사운영비 420 2,000 3,500 3, )새마을단체 행사 지원 3,500,000원*1식 3, 업무추진비 6,000 6, ,000 6, )사회단체 지원 추진 6,000,000원*1식 6, 일반보상금 83,443 69,029 14, 장학금및학자금 47,762 45,463 2,299 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2.7% 04 자율방범대원운영비 47,762 26,400 14,400 12,000 1)자율방범대 운영비 200,000원*11동*12월 26, 기타보상금 9,281 9, )새마을지도자 교육지원 9,281,000원*1식 9, 민간이전 741, , , 사회단체보조금 741, , ,491 1)사회단체보조금(pool) 741,091,000원*1식 741,091 방범용 CCTV 운영 268, ,880 56, 일반운영비 138, ,880 8,880
29 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 02 공공운영비 138, ,880 8,880 1)CCTV 전용회선 사용료 1)CCTV 전기요금 1)CCTV 유지관리비 160,000원*72대*6월 700,000원*12월 120,000원*42대*12월 69,120 8,400 60, 시설비및부대비 130,000 65,000 65, 시설비 130,000 65,000 65,000 1)CCTV추가 설치 13,000,000원*10대 130,000 새주소 업무 추진 86, ,812 34,299 새주소관리 86, ,812 34, 일반운영비 50,391 84,191 33,800 50,391 42,691 7,700 1)새주소 지도 및 홍보물 제작 2)지도책자 2)홍보물 1)새주소 관련 전산 소모품비 2)도면편집용 전산 유지보수 2)디지타이터 유지보수 2)컷팅플로터 유지보수 70,000원*500부 50원*50,000부 6,642,000원*8% 4,005,000원*8% 3,600,000원*8% 37,500 35,000 2,500 2, )일반반사지 및 실리콘 구매 100,000원*12월 1)새주소위원회 회의수당 70,000원*5명*3회 1,200 1,050 1)극장 홍보비 1)케이블방송 홍보비 2,000,000원*2개소*1월 2,500,000원*1월*1개소 4,000 2,500 1)새주소 홍보 캠페인 제잡비 3,000,000원*1식 3, 업무추진비 1,000 1, ,000 1, )새주소사업 추진 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 35,122 35, 시설비 35,122 35, )도로명판, 건물번호판 유지보수 15,250 2)건물번호판 유지보수 5,530원*13,740개소*5% 3,800
30 부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 새주소 업무 추진 2)도로명판 유지보수 200,000원*1,145개소*5% 1)공동주택 건물번호판 부착 6,900원*2,880개소 11,450 19,872 재해 및 재난 복구 능력 강화 825, ,253 62,921 국 2,221 시 7,792 자체 815,161 민방위 내실화 90,907 89,202 1,705 국 2,221 시 7,792 자체 80,894 기반시설 안정적 관리 73,100 82,248 9, 일반운영비 44,500 23,000 21,500 44,500 21,500 23,000 1)민방위 관련 제경비 1)을지훈련 관련 경비 2)급량비 2)간식비 1)민방위복 구입 2)민방위복 2)모자 1)민방위 교육장비 유지 1)을지연습 상황실 유지 1,000,000원*12월 7,000원*500명*2식*3일 2,000,000원*1식 25,000원*250명 5,000원*250명 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 12,000 23,000 21,000 2,000 7,500 6,250 1,250 1,000 1, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, )민방위(을지연습등) 관리업무 추진 2,000,000원*1식 2, 재료비 2,000 7,940 5, 재료비 2,000 7,940 5,940 1)민방위 교육기자재 구입 2,000,000원*1식 2, 일반보상금 24,600 42,828 18, 기타보상금 24,600 42,828 18,228 1)민방위 교육여비 3,600
31 부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 2)민방위대장 교육 1)민방위훈련 강사수당 10,000원*360명 100,000원*70시간*3명 3,600 21,000 민방위교육내실화 17,807 6,954 10,853 국 2,221 시 7,792 자체 7, 일반운영비 7,401 6, 국 2,221 시 2,589 자체 2,591 7,401 6, )민방위의날 훈련 운영비 1)민방위교육 여비 2)통대장 교육비 2)중앙교육입교자 여비 281,000원*6회 10,000원*475명 193,000원*5명 1,686 국 506 시 590 자체 590 5,715 4,750 국 1,425 시 1,662 자체 1, 국 290 시 337 자체 재료비 10, ,406 시 5, 재료비 자체 5,203 10, ,406 1)민방위장비 구입 10,406,000원*1식 10,406 시 5,203 자체 5,203 공익근무관리 효율화 734, ,051 61,216 공익근무요원의 효율적 관리 734, ,051 61, 일반운영비 1, ,500
32 부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 공익근무관리 효율화 1, ,500 1)공익근무요원대기실 도서구입 15,000원*100권 1, 일반보상금 732, ,251 61, 공익근무요원보상금 732, ,251 61,516 1)공익근무요원 인건비 97,500원*155명*12월 181,350 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*260명*12월 1)공익근무요원 교통비 1,800원*21일*155명*12월 1)출장여비 1,800원*21일*260명*12월*50% 327,600 70,308 58,968 1)공상치료비 1)사망보상금 1)장애보상금 1)체육행사비 1)피복비 300,000원*312명*1년*1/2 36,226,000원*312명*0.05% 8,050,000원*312명*0.33% 10,000원*220명*1회 400,000원*79명 46,800 5,652 8,289 2,200 31,600 행정운영경비(자치행정과) 3,478,340 3,071, ,352 인력운영비 240, ,620 15,800 동주민센터 운영 인력운영비 236, ,420 15, 업무추진비 236, ,420 15, 기관운영업무추진비 149, ,600 13,400 1)주민센터 기관운영 2)인구 3만 미만동 2)인구 3만 이상동 6,600,000원*13센터 7,900,000원*8센터 149,000 85,800 63, 정원가산업무추진비 1)정원 가산금 11,020 11,020 11, )100명까지 2)101명 - 334명 40,000원*100명 30,000원*234명 4,000 7, 부서운영업무추진비 1)주민센터 부서 운영 76,200 76,200 73,800 2,400 2)15명 이하 동 2)30명 이하 동 250,000원*10센터*12월 350,000원*11센터*12월 30,000 46,200 주민자치과 인력운영비 4,200 4,200 0
33 부서: 주민자치과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )과 부서 운영경비 350,000원*12월 4,200 기본경비 3,237,920 2,847, ,552 동주민센터 운영기본경비 3,116,720 2,738, , 일반운영비 1,914,320 1,536, , , , ,920 1)일반수용비 1)직원 급량비 1,100,000원*21센터*12월 7,000원*20일*334명*12월 277, , 공공운영비 1,076, , ,152 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*12월 840,000 1)도시가스 등 연료비 (1,350,000원*16센터*4월)+(700,000원*5센 터*4월) 1)시설장비유지비 (150,000원*21센터*12월)+(5,000,000원*12 월) 1)차량선박비 150,000원*21대*12월 100,400 97,800 37, 여비 1,202,400 1,202, 국내여비 1,202,400 1,202, )직원 여비 20,000원*15일*334명*12월 1,202,400 주민자치과 운영 경비 121, ,720 12, 일반운영비 55,680 43,200 12,480 55,680 43,200 12,480 1)주민자치과 행정관리 1,700,000원*12월 20,400 1)주민자치과 직원 급량비 7,000원*20일*21명*12월 35, 여비 65,520 65, 국내여비 65,520 65, )주민자치과 직원여비 20,000원*13일*21명*12월 65,520 공정한 선거관리 104, ,557 선거운영 104, ,557 선거 경비 지원 104, , 자치단체등이전 104, ,557
34 부서: 주민자치과 정책: 공정한 선거관리 단위: 선거운영 08 기타부담금 104, ,557 1)준비및 실시경비 104,557,000원*1식 104,557
35 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 기획예산과 63,554,084 63,269, ,349 국 240,621 시 887,000 자체 62,426,463 기획관리 1,171,431 1,090,816 80,615 구정운영 종합 기획 144, ,620 33,000 구정 기획 업무 수립 113,200 81,200 32, 일반운영비 66,200 42,200 24,000 66,200 42,200 24,000 1)구정홍보관련 책자등 제작 2)2009 주요업무계획 제작 2)주요현안업무 책자제작 4,000,000원*1식 4,000,000원*1식 59,200 4,000 4,000 2)구정기본현황 책자제작 10,000,000원*1식 2)새해부터 달라지는제도 책자제작 5,000,000원*1식 2)구정기획 홍보물 인쇄 5,000,000원*3회 10,000 5,000 15,000 2)2009 구정백서 제작 2)상황판 수정제작 1)노원정책자문위원회 수당 20,000,000원*1식 300,000원*4회 70,000원*25명*4회 20,000 1,200 7, 업무추진비 9,000 9, ,000 9, )구정업무계획관련업무추진비 2)주요업무계획 및 당면현안업무추진업무 추진비 4,000,000원*1식 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추 진비 4,000,000원*1식 2)멀티미디어제작추진업무추진비 1,000,000원*1식 9,000 4,000 4,000 1, 연구개발비 30,000 30, 전산개발비 30,000 30, )구정홍보용멀티미디어제작 30,000,000원*1식 30, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000
36 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 1)정수물품대체구매(복사기) 8,000,000원*1대 8,000 종합자료실운영 21,420 20,420 1, 일반운영비 11,420 10,420 1,000 11,420 10,420 1,000 1)종합자료실운영 2)프로그램 유지보수비 2)월간지(자치행정 등) 구독 35,000원*12월 11,000,000원*1식 11, , 자산취득비 10,000 10, 도서구입비 10,000 10, )비치용 도서구입 10,000원*1,000권 10,000 한국지역진흥재단지원 10,000 10, 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, )한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금 10,000,000원*1식 10,000 입법지원 및 소송업무 456, ,003 3,207 자치법규 입법지원 13,816 17,023 3, 일반운영비 13,816 17,023 3,207 13,816 17,023 3,207 1)법령집추록비 2)대한민국현행법령집 추록비 75,050원*12회*10질 2)대한민국현행법령집 가제료 16,000원*12회*10질 2)종합행정법령집 추록비 200,000원*12회 13,326 9,006 1,920 2,400 1)규제개혁위원회수당 70,000원*7명*1회 490 소송사무처리 442, , 일반운영비 129, , , , )소송비 2)민사소송비 2)행정소송비 2)형사소송비 45,000,000원*1식 45,000,000원*1식 3,000,000원*1식 93,000 45,000 45,000 3,000
37 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 입법지원 및 소송업무 1)법률고문변호사 고문료 1)법률고문변호사 상여금 1)법률자문료 1)소송공탁금 220,000원*9명*12월 220,000원*9명*100% 8,240,000원*1식 3,000,000원*1회 23,760 1,980 8,240 3, 업무추진비 5,000 5, ,000 5, )소송사무처리관련업무추진비 2)송무수행활동비 2)법제송무심사업무추진비 30,000원*100건 2,000,000원*1식 5,000 3,000 2, 포상금 8,000 8, 포상금 8,000 8, )소송유공자포상금 200,000원*10건*4회 8, 배상금등 300, , 배상금등 300, , )배상금(손해배상등) 300,000,000원*1식 300,000 건전 재정 운용 570, ,193 50,822 예산운용 104,515 40,998 63, 일반운영비 43,403 27,998 15,405 43,403 27,998 15,405 1)예산서등 각종인쇄물 제작 38,483,000원*1식 1)중기재정계획및 공시심의위원수당 70,000원*6명*2회 1)투자사업 심의위원 수당 70,000원*6명*4회 1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명*4회 38, ,680 2, 업무추진비 13,000 13, ,000 13, )예산편성업무추진 5,000,000원*1식 5,000 1)예산관리 및 재정분석 업무추진 5,000,000원*1식 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*1식 5,000 3, 자치단체등자본이전 48, ,112
38 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 건전 재정 운용 02 공기관등에대한대행사업비 1)지방재정정보화 사업비 부담 48,112 48, ,112 2)운영비 부담금 2)DB 부담금 15,534,000원*1식 32,578,000원*1식 15,534 32,578 기관공통운영 465, ,195 12, 인건비 25,500 23,469 2, 기간제근로자등보수 25,500 23,469 2,031 1)저소득파트타임운영 4,000원*5시간*5명*255일 25, 일반운영비 350, ,726 4, , ,726 4,726 1)기관.부서공통운영비 1)기관특별활동급량비 300,000,000원*1식 50,000,000원*1식 300,000 50, 여비 50,000 50, 국내여비 50,000 50, )기관특별활동여비 50,000,000원*1식 50, 업무추진비 20,000 30,000 10,000 20,000 30,000 10,000 1)기관 시책추진업무추진비 20,000,000원*1식 20, 포상금 20,000 20, 포상금 20,000 20, )예산절약성과금 20,000,000원*1식 20,000 행정운영경비(기획예산과) 57,149,594 58,313,787 1,164,193 국 240,621 시 887,000 자체 56,021,973 인력운영비 57,027,434 58,189,467 1,162,033 국 240,621 시 887,000 자체 55,899,813 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
39 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비(공통) 57,023,234 58,181,067 1,157,833 국 240,621 시 887,000 자체 55,895, 인건비 51,002,447 52,093,132 1,090,685 국 240,621 시 887, 기본급 1)구 2)봉급(연봉제) 자체 49,874,826 29,046,115 21,710, ,236 29,872, ,176 3)구청장 3)부구청장 3)국장 2)봉급(월급제) 3)일반직,별정직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 81,676,000원*1명* ,703,000원*1명* ,082,000원*5명* ,961,300원*30명*12월 2,534,500원*135명*12월 2,099,800원*304명*12월 1,537,000원*124명*12월 1,028,900원*52명*12월 2,576,200원*2명*12명 2,223,100원*21명*12월 1,855,600원*125명*12월 82,918 78, ,433 19,642,022 15,761,119 1,066,068 4,105,890 7,660,071 시 840,000 자체 6,820,071 2,287,056 국 165,946 자체 2,121, ,034 국 74,675 자체 567,359 3,880,903 61, ,222 2,783,400
40 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)9급(15호봉) 4)10급(10호봉) 2)정근수당 1)동 2)봉급 3)일반직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 4)9급(15호봉) 2)정근수당 02 수당 1)구 2)초과근무수당 3)일반직( 별정직포함) 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)기능직 3)6급 3)7급 시 47,000 자체 2,736, ,440 1,505,000원*24명*12월 42,012 1,167,000원*3명*12월 1,571,362 19,642,022,000원*1/12*0.96 7,335,495 6,792,125 6,709, ,248 2,961,300원*21명*12월 1,277,388 2,534,500원*42명*12월 2,998,515 2,099,800원*119명*12월 922,200 1,537,000원*50명*12월 765,502 1,028,900원*62명*12월 82,272 30,915 2,576,200원*1명*12월 26,678 2,223,100원*1명*12월 11,134 1,855,600원*6명 13,545 1,505,000원*9명 543,370 6,792,125,000원*1/12*0.96 9,978, ,636 9,850,616 6,605,669 3,299,025 3,299, ,014 9,796원*30명*57시간*12월 767,531 8,312원*135명*57시간*12월 1,550,579 7,457원*304명*57시간*12월 566,741 6,682원*124명*57시간*12월 213,160 5,993원*52명*57시간*12월 799,303 11,371 8,312원*2명*57시간*12월 107,113 7,457원*21명*57시간*12월
41 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 3)10급 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) 3)기능7급 3)기능8급 3)기능9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)모범공무원수당 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)기술업무수당 4)5급 4)6,7급 4)8,9급 3)기술업무수당가산금 4)기술사 571,311 6,682원*125명*57시간*12월 98,382 5,993원*24명*57시간*12월 11,126 5,422원*3명*57시간*12월 264,907 18,538 56,175원*3명*110일 77,519 50,337원*14명*110일 168,850 45,147원*34명*110일 603, ,629 40,000원*827명*12월* ,392 20,000원*827명*12월* ,359 20,000원*827명*12월* ,873 39,220 62,400원*827명*4분기* , ,700원*827명*4분기* , , ,000원*120명*12월 117, ,000원*89명*12월 230,400 80,000원*240명*12월 197,280 60,000원*274명*12월 25,800 50,000원*43명*12월 6,000 50,000원*10명*12월 461,981 19,642,022,000원*0.048* ,040 52,080 3,600 50,000원*6명*12월 30,240 30,000원*84명*12월 18,240 20,000원*76명*12월 33,840 3,600 50,000원*6명*12월
42 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)기능장,기사 4)산업기사 3)자동차운전수당 3)민원업무수당 3)전산업무수당 1)동 2)초과근무수당 3)일반직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)민원업무수당 18,000 30,000원*50명*12월 12,240 20,000원*51명*12월 28,320 40,000원*59명*12월 32,400 30,000원*90명*12월 5,400 50,000원*9명*12월 2,564,947 1,469,145 1,469, ,710 9,796명*21명*57시간*12월 238,788 8,312원*42명*57시간*12월 606,970 7,457원*119명*57시간*12월 228,525 6,682원*50명*57시간*12월 254,152 5,993원*62명*57시간*12월 226, ,439 40,000원*311명*12월* ,856 20,000원*311명*12월*0.4 80,612 20,000원*311명*12월* ,104 14,749 62,400원*311명*4분기* , ,700원*311명*4분기* ,000 88, ,000원*57명*12월 55, ,000원*42명*12월 113,280 80,000원*118명*12월 27,360 60,000원*38명*12월 18,000 50,000원*30명*12월 159,751 6,792,125,000원*0.048* ,040 46,800 30,000원*130명*12월
43 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)동근무수당 1)육아휴직수당 1)명예퇴직수당 70,000원*311명*12월 500,000원*30명*12월 50,000,000원*10명 261, , , 정액급식비 1,775,280 1,887, ,320 1)구,동직원 130,000원*1,138명*12월 1,775, 교통보조비 1)구,동직원 2)일반직(별정직포함) 1,715,880 1,715,880 1,436,400 1,818, ,720 3)5급 3)6,7급 3)8,9급 2)기능직 3)6,7급 3)8~10급 140,000원*51명*12월 130,000원*600명*12월 120,000원*288명*12월 130,000원*25명*12월 120,000원*167명*12월 85, , , ,480 39, , 명절휴가비 1)명절휴가비 2,643,416 2,643,416 2,720,692 77,276 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*120% 6,792,125,000원*1/12*120% 1,964, , 가계지원비 1)가계지원비 4,405,692 4,405,692 4,534, ,794 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*200% 6,792,125,000원*1/12*200% 3,273,671 1,132, 연가보상비 1)연가보상비 1,115,098 1,115, , ,560 2)연봉제 2)구 2)동 497,236,000원*1/12*1/30*15일* ,642,022,000원*1/12*1/30*15일 6,792,125,000원*1/12*1/30*15일 13, , , 기타직보수 1)청원경찰 450,350 43, ,673 8,677 2)기본급(21호봉) 2)정근수당 1,789,400원*1명*12월 21,473,000원*1/12*90% 21,473 1,611
44 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 4)고등학교 3)장기근속수당 4)20년이상 2)정액급식비 2)교통보조비 2)명절휴가비 2)가계지원비 2)연가보상비 2)직무수행경비 3)직급보조비 3)대민활동비 1)계약직 2)연봉 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 9,128 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 1, ,000원*1명*12월 ,000원*2명*12월 ,000원*1명*12월 2, ,400원*1명*4분기 1, ,700원*1명*4분기 1,320 1, ,000원*1명*12월 1, ,000원*1명*12월 1, ,000원*1명*12월 2,148 21,473,000원*1/12*120% 3,579 21,473,000원*1/12*200% ,473,000원*1/12*1/30*15일 1,860 1, ,000원*1명*12월 ,000원*1명*12월 406, ,379 60,673 59,764,000원*1명* ,552 43,884,000원*1명* ,087 38,501,000원*1명* ,067 33,898,000원*5명* ,256 41, ,379,000원*0.5*57시간*3/452*70% 5,838 2,996 40,000원*8명*12월* ,000원*8명*12월*0.4
45 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 20,000원*8명*12월* ,400원*8명*4분기*0.19 2,074 2, )고등학교 2)정액급식비 446,700원*8명*4분기* ,000원*8명*12월 2,145 12,480 2)연가보상비 316,379,000원*1/12*1/30*15일*0.66 2)직급보조비 8,701 14,640 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)대민활동비 400,000원*1명*12월 155,000원*1명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*5명*12월 50,000원*7명*12월 4,800 1,860 1,680 6,300 4, 직무수행경비 2,596,740 2,703, , 직책급업무수행경비 111, , )직책급업무수행경비 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급(구) 2)5급(동) 750,000원*1명*12월 600,000원*1명*12월 350,000원*5명*12월 100,000원*30명*12월 150,000원*21명*12월 111,000 9,000 7,200 21,000 36,000 37, 직급보조비 1)구 1,849,140 1,344,540 1,935,480 86,340 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 2)10급 1)동(기능직포함) 750,000월*1명*12월 650,000원*1명*12월 400,000원*5명*12월 250,000원*30명*12월 155,000원*137명*12월 140,000원*325명*12월 105,000원*325명*12월 95,000원*3명*12월 9,000 7,800 24,000 90, , , ,500 3, ,600
46 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 250,000원*21명*12월 155,000원*43명*12월 140,000원*120명*12월 105,000원*127명*12월 63,000 79, , , 특정업무수행활동비 636, ,640 20,040 1)대민활동비 1)예산담당공무원 1)법무담당공무원 1)공무원단체담당공무원 1)감사담당공무원 1)세무담당공무원 1)관재담당공무원 1)회계.계약담당공무원 1)복식부기담당공무원 50,000원*827명*12월 150,000원*7명*12월 50,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 80,000원*20명*12월 100,000원*73명*12월 50,000원*7명*12월 50,000원*11명*12월 100,000원*3명*12월 496,200 12,600 3,000 3,600 19,200 87,600 4,200 6,600 3, 포상금 3,389,047 3,349,815 39, 성과상여금 3,389,047 3,349,815 39,232 1)성과상여금 31,044,699,000원*1/12*131% 3,389, 민간이전 35,000 35, 연금지급금 35,000 35, )재해보상급여 35,000,000원*1식 35,000 기본경비 122, ,320 2,160 기본경비 122, ,320 2, 일반운영비 40,560 43,200 2,640 40,560 43,200 2,640 1)부서운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월 12,000 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28, 여비 81,600 81, 국내여비 81,600 81, )업무추진여비 20,000원*20일*17명*12월 81,600 효율적재원관리 4,647,195 3,865, ,063 예비비 4,647,195 3,865, ,063 예비비 4,647,195 3,865, ,063
47 부서: 기획예산과 정책: 효율적재원관리 단위: 예비비 801 예비비 4,647,195 3,865, , 예비비 4,647,195 3,865, ,063 1)예비비 4,647,195,000원*1식 4,647,195 재무활동(기획예산과) 585, ,864 내부거래지출 585, ,864 시설관리공단 전출금 585, , 공기업경상전출금 585, , 공사ㆍ공단경상전출금 585, ,864 1)시설관리공단 간접관리비 전출 585,864,000원*1식 585,864
48 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 홍보체육과 5,517,200 4,820, ,750 기 18,879 시 186,625 자체 5,311,696 구정홍보 1,289, , ,235 구정홍보 활동 1,129, , ,095 구정홍보 운영 765, , , 일반운영비 735, , , , , ,912 1)통반장 신문 구독료 15,000원*2,700부*12월 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 1)지역신문 구독료 12,000,000원*12월 486,000 45, ,000 1)광고료 55,000,000원*1식 55,000 1)언론 스크랩 편집 등 특근매식비 7,000원*3명*21일*12월 5, 업무추진비 30,000 40,000 10,000 30,000 40,000 10,000 1)구정 언론홍보 업무추진 30,000,000원*1식 30,000 구정 홍보물 관리 341, ,847 63, 일반운영비 339, ,687 63, , ,687 63,943 1)노원구소식지 운영 관리 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 2)독자투고 원고료 50,000원*4명*12월 309, ,000 14,400 2,400 2)소식지 취재료 70,000원*5명*12월 4,200 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 26,430 2)화보집 인쇄 2)보도기사 모음집 2)충무계획 인쇄 2)노원이 좋아요 제작 10,000원*1,000부 30,000원*200부 11,000원*130부 3,000원*3,000부 10,000 6,000 1,430 9,000
49 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 70,000원*5명*12회 4, 업무추진비 2,160 2, ,160 2, )소식지 편집위원 운영 1)취재기자 간담회 운영 80,000원*12월 100,000원*12월 960 1,200 홍보사진 관리 22,900 19,660 3, 일반운영비 18,000 18, ,000 18, )구정홍보 사진 등 운영 관리 2)인화료 등 제작비 1,250,000원*12월 18,000 15,000 2)필름 등 사진(영상물)관련 용품 구입 250,000원*12월 3, 자산취득비 4,900 1,660 3, 자산및물품취득비 4,900 1,660 3,240 1)카메라 50mm 광각렌즈 구입 1)소형디지털 카메라 3,800,000원*1개 1,100,000원*1대 3,800 1,100 영상홍보 활동 160,008 86,868 73,140 프로그램 제작 관리 65,980 57,540 8, 일반운영비 58,820 45,540 13,280 58,820 45,540 13,280 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*52회 2)배경음악 및 효과음악 구입 1,500,000원*1식 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 900,000원*12월 1)방송국 리포터 취재료 200,000원*3명*52회 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 1)피복비 등 17,500 5,200 1,500 10,800 31,200 3,640 1,680 3,600 2)촬영 자켓 구입 2)출연진 의상비 100,000원*6명*2회 300,000원*4회 1,200 1,200
50 부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 분장비 1)시네마투어 운영 300,000원*4회 100,000원*12회 1,200 1, 여비 2, , 국내여비 2, ,160 1)영상촬영 여비 20,000원*6명*2일*9월 2, 업무추진비 5,000 5, ,000 5, )인터넷방송국 운영 업무추진비 5,000,000원*1식 5,000 영상 시설물 유지 관리 94,028 29,328 64, 일반운영비 30,528 29,328 1,200 1,000 1, )스튜디오 배경판넬 제작 1,000,000원*1회 1, 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 전광판 전기요금 1,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 통신요금 200,000원*1식 1)시설장비 유지 29,528 3,200 2,000 1, ,928 27,928 1,600 2)솔루션,서버 유지 관리 2)홈페이지 유지 관리 190,000원*12월 158,000원*12월 2,280 1,896 2)홍보용 전광판(구청,구민회관)유지 관 리 1,300,000원*12월 15,600 2)무인 경비시스템 용역료 96,000원*12월 1,152 1)차량 유지 관리비(유류대,정비 등) 450,000원*12월 5, 자산취득비 63, , 자산및물품취득비 63, ,500 1)6mmENG카메라 1)무선인터컴 1)무선중계시스템 1)녹화용 데크 20,000,000원*2대 2,000,000원*1식 17,000,000원*1식 4,500,000원*1식 40,000 2,000 17,000 4,500
51 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 생활체육 육성 927, ,354 62,355 기 18,879 시 186,625 자체 722,205 생활체육 활성화 920, , ,755 기 18,879 시 186,625 자체 715,005 주민생활체육 행사 운영 49,840 18,840 31, 일반운영비 37,500 12,000 25,500 22, ,000 1)생활체육 걷기대회 주최 22,000 2)프래카드, 포스터 등 제작 2,500,000원*4회 10,000 2)행사관련 소모품 구입 500,000원*4회 2,000 2)진행요원 단체복 구입 등 2,500,000원*4회 10, 행사운영비 15,500 12,000 3,500 1)생활체육 걷기대회 행사비용 12,000 2)앰프대여, 사회자 연예인 초청료 3,000,000원*4회 1)씨름왕 선발대회 소요물품 구입 등 운영 비 3,500,000원*1식 12,000 3, 여비 4, , 국내여비 4, ,000 1)휴일근무자 여비 20,000원*50명*4회 4, 업무추진비 6,840 6, ,840 6, )생활체육 걷기행사 업무추진 1)씨름대회 관련 제경비 1,000,000원*4회 2,840,000원*1식 4,000 2, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,500 1)씨름선수 훈련 강사료 50,000원*2시간*15회 1,500 생활체육 활동 지원 315, ,780 94,000
52 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 201 일반운영비 4,980 3,980 1,000 4,980 3,980 1,000 1)각종 체육행사 프래카드, 홍보물 등 제경 비 2,000,000원*1식 2,000 1)생활체육유공자 표창 1)장애인체육 관련 운영비 5,500원*24단체*15명 1,000,000원*1식 1,980 1, 업무추진비 )생활체육 활성화 업무추진 800,000원*1식 일반보상금 50,000 50, 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50, )노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원*1식 50, 민간이전 260, ,000 93, 민간경상보조 133, ,000 11,000 1)생활체육 육성(구연합회장기,시장기,전국 대회 등) 80,000,000원*1식 80,000 1)시민체육대회 행사 지원 1)자매결연 도시 친선 교류전 1)장애인체육활동 지원 30,000,000원*1식 5,000,000원*1식 18,000,000원*1식 30,000 5,000 18, 민간행사보조 1)구청장기 대회(단체) 행사비 120,000,000원*1식 1)국제,국내대회 참가지원 7,000,000원*1식 127, ,000 7,000 45,000 82,000 여가체육교실운영 184, ,460 29, 일반운영비 15,200 10,400 4,800 10,400 10, )레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 1,200,000원*4회 1)실버 레크리에이션 교실 홍보물 제작 등 운영비 600,000원*4회 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 비 300,000원*4회 1)구 생활체육교실 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식 4,800 2,400 1,200 2,000
53 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 02 공공운영비 1)야간체조교실 시설장비 유지관리 100,000원*4개소*12월 4,800 4, , 업무추진비 3,680 3, ,680 3, )건전여가활동 업무추진 240,000원*12회 2,880 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 400,000원*2회 일반보상금 140, ,880 2, 기타보상금 140, ,880 2,000 1)레크리에이션교실 운영 강사료 2)교실운영 강사료 35,000원*17교실*2시간*52주 2)노래교실 강사료 100,000원*2교실*2시간*52주 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 500,000원*4개소*12월 1)구 생활체육교실 운영비 82,680 61,880 20,800 24,000 27,000 2)교실운영 강사료 25,000원*8종목*90일 18,000 2)교실운영 시설 사용료 1)실버 레크리에이션 운영 강사료 25,000원*4개소*90회 9,000 7,200 2)운영강사료 2)특강강사료 50,000원*2시간*48주 50,000원*1시간*48주 4,800 2, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 1)야간 생활체조교실 시설 개 보수비 10,000,000원*1식 10, 자산취득비 15,000 2,500 12, 자산및물품취득비 15,000 2,500 12,500 1)레크리에이션 노래교실 앰프 구입 15,000,000원*1식 15,000 동 생활체육교실 운영 30,929 34,486 3,557 기 9,279 시 10,825 자체 10, 일반보상금 30,929 34,486 3,557
54 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 301 일반보상금 기 9,279 시 10, 기타보상금 자체 10,825 30,929 34,486 3,557 1)동 생활 체육교실 운영 30,929,000원*1식 30,929 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 체육교실운영 58,000 36,000 22,000 시 40,000 자체 18, 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18, 기타보상금 자체 18,000 36,000 36, )어린이 축구교실 운영 1)풋살교실 운영 13,600,000원*1식 22,400,000원*1식 13,600 시 6,800 자체 6,800 22,400 시 11,200 자체 11, 민간이전 22, , 민간위탁금 시 22,000 22, ,000 1)여성축구교실 운영 22,000,000원*1식 22,000 시 22,000 체육바우처사업 19, ,200 기 9,600 시 4,800 자체 4, 일반보상금 19, ,200 기 9,600 시 4,800 자체 4, 사회보장적수혜금 19, ,200
55 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 19,200,000원*1식 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 노원구 사격단 운영 262, ,188 9,812 시 131,000 자체 131, 일반보상금 262, ,188 9,812 시 131, 예술단원ㆍ운동부등보상금 1)노원구 사격팀 운영 자체 131, , , ,188 9,812 2)인건비 2)연금보험료 2)운영비 및 훈련경비 165,976,000원*1식 10,416,000원*1식 85,608,000원*1식 165,976 시 82,988 자체 82,988 10,416 시 5,208 자체 5,208 85,608 시 42,804 자체 42,804 체육시설 확충 지원 7, , ,400 체육시설 관리 7,200 6, 일반운영비 5,400 4, ,200 1, )다목적 체육시설 운영비 100,000원*12월 1, 공공운영비 1)시설장비 유지비(다목적 체육시설 등) 200,000원*12월 1)공공요금 및 제세 50,000원*3개소*12월 4,200 2,400 1,800 3, 여비 국내여비 )공휴일 수영장 수질점검 여비 20,000원*2명*20일 업무추진비 1,000 1,000 0
56 부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 체육시설 확충 지원 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원*1식 1,000 1,000 1,000 0 행정운영경비(홍보체육과) 135, ,240 24,560 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 131, ,040 24,560 기본경비 131, ,040 24, 일반운영비 54,960 38,400 16,560 54,960 38,400 16,560 1)사무용 소모품(토너, 종이류 등) 구매 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*22명*12월 18,000 36, 여비 68,640 68, 국내여비 68,640 68, )업무추진여비 20,000원*22명*13일*12월 68, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 1)전자복사기(컬러) 8,000,000원*1대 8,000 재무활동(홍보체육과) 3,163, ,163,701 내부거래지출 3,163, ,163,701 공단운영비 3,163, ,163, 공기업경상전출금 3,163, ,163, 공사ㆍ공단경상전출금 3,163,701 2,859, ,600 1)공단운영비 3,163,701,000원*1식 3,163,701
57 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 교육진흥과 8,609,460 9,138, ,643 국제화 교육특구사업 추진 8,221,032 8,510, ,719 교육진흥 226,960 2,312,760 2,085,800 교육특화사업 등 교육진흥 30,000 2,124,600 2,094, 일반운영비 10, , ,200 10,000 58,200 48,200 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식 10, 업무추진비 20,000 24,000 4,000 20,000 24,000 4,000 1)교육진흥 업무추진 20,000,000원*1식 20,000 교육발전위원회 운영 7,600 8, 일반운영비 5,600 6, ,600 6, ) 교육발전위원회 위원 수당 70,000원*20명*4회 5, 업무추진비 2,000 2, ,000 2, ) 교육발전위원회 업무추진 500,000원*4회 2,000 국제교류 업무추진 50,000 50, 업무추진비 10,000 10, ,000 10, )국제교류 업무추진 10,000,000원*1식 10, 일반보상금 30,000 30, 외빈초청여비 30,000 30, )국제교류에 따른 초청경비 30,000,000원*1식 30, 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, )한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1식 10,000 교육복지투자 우선지역 지원 130, , 민간이전 130, , 민간위탁금 130, , ) 방과후 및 야간 청소년 교육사업 지원 130,000,000원*1식 130,000
58 부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 국제화 교육특구 평가지원단 운영 3, , 일반운영비 3, ,360 3, ,360 1)운영수당 70,000원*12명*4회 3,360 대학입시 설명회 개최 6, , 일반운영비 6, ,000 6, ,000 1)대학입시 설명회 제반경비 6,000,000원*1식 6,000 전문교육체제 구축 2,969,277 1,024,380 1,944,897 원어민교사 배치사업 550, , 자치단체등이전 550, , 교육기관에대한보조금 550, ,000 1)원어민교사 인건비 50,000,000원*11명 550,000 원어민 영어 화상학습 운영 1,453, ,453, 일반운영비 4, ,000 4, ,000 1)원어민 영어 화상학습 홍보비 등 4,000,000원*1식 4, 민간이전 1,449, ,449, 민간위탁금 1,449, ,449,677 1)원어민 영어 화상학습 위탁 운영경비 28,600원*4,224명*12월 1,449,677 어린이 및 청소년 교육사업 544, ,000 90, 일반운영비 44,000 44, ,000 44, ) 어린이 및 청소년 교육사업 경비 2,000,000원*1식 1) 초등학생 사이버교육 수수료 7,000원*500명*12월 2,000 42, 민간이전 500, ,000 90, 민간위탁금 500, ,000 90,000 1) 노원어린이 및 청소년 교육사업 500,000,000원*1식 500,000 영어마을 월계캠프 운영 380, , 민간이전 380, ,000 0
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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