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- 미주 제
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1 2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216 기 10,778 도 126,560 시 16,909,292 인력운영비 16,839,231 14,622,645 2,216,586 기 10,778 도 126,560 시 16,701,893 인력운영비 16,839,231 14,622,645 2,216,586 기 10,778 도 126,560 시 16,701, 인건비 4,485,840 3,960, ,978 기 10,778 도 126,560 시 4,348, 보수 565, , ,000 조기퇴직수당 5,000,000*1 명 5,000 명예퇴직수당 70,000,000*8 명 560, 기타직보수 103, ,820 0 청원경찰피복비 (4명) 3,820,000 3,820 명예퇴직수당 100,000, , 무기계약근로자보수 3,817,020 3,572, ,978 기본급 (137명) 2,004,57 2,004,571 기 10,778 도 126,560 시 1,867,233 상여금 595,804, ,804 시간외수당 108,427, ,427 휴일근무수당 60,883,000 60,883 연차유급수당 65,367,000 65,367 명절휴가비 82,000,000 82,000 정액급식비 115,800, ,800 교통보조비 81,480,000 81,480 가계보조수당 131,880, ,880 공채대비강의비지원 12,000,000 12,000 자녀학비수당 ( 수로원 ) 2,560,000 2,560 위생수당 ( 수로원 ) 8,640,000 8,640 위험수당 ( 수로원 ) 5,400,000 5,400 가족수당 ( 수로원 ) 6,480,000 6,480 가산금 ( 수로원 ) 2,400,000 2,400
2 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 피복비 ( 수로원 ) 3,600,000 3,600 건강보험료 4,216,647,000*2.995% 126,289 국민연금 4,216,647,000*4.5% 189,750 고용보험료 4,216,647,000*15/ 63,250 산재보험료 4,216,647,000*10/ 42,167 장기요양보험료 4,216,647,000*2.995%*6.55% 8,272 퇴직금 20,000,000*5 명 100, 포상금 2,600,000 2,600, 성과상여금 2,600,000 2,600,000 0 성과상여금 2,600,000,000 2,600, 연금부담금등 9,753,391 8,061,783 1,691, 연금부담금 8,029,441 6,526,549 1,502,892 연금부담금 3,190,167,000 3,190,167 보전금 54,022,408,000*4.868% 2,629,811 퇴직수당부담금 54,022,408,000*4.0899% 2,209, 국민건강보험금 1,723,950 1,535, ,716 국민건강보험금 54,022,408,000*2.995% 1,617,972 장기요양보험 54,022,408,000*2.995%*6.55% 105,978 기본경비 207, , 기본경비 207, , 일반운영비 13,252 13, 사무관리비 13,252 13, 일반수용비 5,200 기본사무용품비 30,000*26 명 780 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 *5부 *2개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,052,000 8, 여비 3,642 3, 국내여비 3,642 3,642 0 기본공통업무추진여비 3,642,000 3, 업무추진비 169, , 기관운영업무추진비 138, ,600 0 시장 79,200,000 79,200 부시장 56,100,000 56,100 국장 3,,000 3, 02 정원가산업무추진비 26,345 25, 본청소속직원정원가산업무추진비 26,345 직원동호회활동지원 80,000*100 명 8,000
3 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 직원건강의날행사지원 60,000*200 명 12,000 직원사기진작불우공무원지원등 45,000*141 명 04 부서운영업무추진비 4,200 4, ,345 부서운영업무추진비 350,000*12 월 4, 직무수행경비 21,360 21, 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800 부시장 600,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 960 지방행정역량강화 4,837,841 4,633, ,565 행사및행정업무지원 912, ,683 22,836 행정업무지원 622, ,541 2, 인건비 18,992 40,393 21, 기간제근로자등보수 18,992 40,393 21,401 기간제근로자등보수 1,582,600*1 명 *12월 18, 일반운영비 142, ,250 10, 사무관리비 141, ,750 10,870 운영수당 97,620 일직수당 60,000*4명 *115일 27,600 숙직수당 50,000*3명 *252일 37,800 숙직수당 60,000*3명 *113일 20,340 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) 12,000,000 12,000 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 7,000,000 7,000 상패 ( 공로패, 감사패, 등 ) 150,000*10 개 의전용물품제작 ( 봉투, 종이가방등 3종 ) 5,000,000 5,000 의전용소모품구입 200,000*2 개소 *12월 4,800 당직실침구류구입, 세탁등,000 환경정비용화분구입 ( 회의실등 ) 50,000*3개소 *12회 1,800 이온수기위생관리비 30,000*9대 *12월 3,240 각종기구입 4,160 청사게첨용태극기, 새마을기, 시기제작 60,000*3종 *12매 2,160
4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 시가지게첨용시기및태극기구입 ( 보관용 ) *200 매 2, 공공운영비 상황실, 회의실빔프로젝트장비유지비 500,000*1 대 202 여비 2,040 2, 월액여비 2,040 2,040 0 운전원월액여비 170,000*1명 *12월 2, 업무추진비 248, ,600 8, 시책추진업무추진비 248, ,600 8,000 시정지식관리시스템구축,000 자매결연도시와교류협력증진업무추진 4,000,000 관광, 체육기반시설확충및행사유지,000 관내유관기관및단체간지역협력업무추진,000 동반성장혁신허브등시책추진간담회, ,000 아동, 청소년건전육성업무추진,000 산업단지조성업무추진,000 시민정보화추진및사이버자료실구축업무추진,000 컨부두배후단지택지개발등도시계획업무추진 8,500,000 8,500 읍면동행정지도및여론수렴업무추진,000 지역경제활성화업무추진,000 시책개발및당면업무추진 1,000 1 공무원친절봉사서비스업무추진간담회,000 컨부두활성화마케팅업무추진,000 세수증대등지방재정력확충업무추진 10,100,000 10,100 정부 3.0 업무추진,000 농수산물수출시장개척및물류센터관련업무추진 1,000 1 백운산휴양림활성화및생태숲조성업무추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 동서통합지대개발사업업무추진,000 저소득층및소외계층지원업무추진 12,000,000 인. 허가등건축민원서비스개선업무추진 7,000,000 12,000 7,000
5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 지역특성과수단지조성상품화업무추진,000 3농선진화업무추진 8,000,000 8,000 시정홍보강화업무추진 9,000,000 9,000 국제교류행사업무추진 8,000,000 8, 일반보상금 행사실비보상금 화랑훈련, 독수리훈련, 지상합동참가민간인급식 7,000*70명 민간이전 210, ,768 21, 연금지급금 210, ,768 21,267 재해보상부담금 54,022,408,000*0.119% 64,287 사망조의금 2,905,500*45 명 130,748 재해부조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 78,200 47,000 31, 일반운영비 9,200 5,600 3, 사무관리비 9,200 5,600 3,600 공로패제작 150,000*30 명 4,500 감사패제작 150,000*30 명 4,500 현수막 100,000*2 회 포상금 69,000 41,400 27, 포상금 69,000 41,400 27,600 기념품 ( 금1냥 ) 2,,000*30 명 69,000 행사운영및지원 37,350 40,250 2, 일반운영비 18,506 21,406 2, 사무관리비 18,506 21,406 2,900 급량비 7,056 서무업무추진 7,000*14명 *6일*12월 7,056 각종돌발행사추진등,000 공직자전화친절도평가수수료 12,100*500 명 친절마인드향상을위한아침방송 CD제작 55,000*20 개 6,050 1,100 창의혁신과정 (CCI) 교육각종물품등구입 3, 현수막 100,000*10 분야 다과류 50,000*10개분야 500 분야별책자제작비 9,000*20권 *10개분야 1, 여비 18,844 18, 국내여비 18,844 18,844 0 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057
6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 서무업무추진 11,130,000 11,130 성과평가인센티브지원 123, ,240 18, 포상금 123, ,240 18, 포상금 123, ,240 18,200 기획예산담당관실 31,600 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 5,700 ㆍ금. 은. 동상 500,000*4 명 2,000 ㆍ장려 100,000*15 명 ㆍ제안자도서상품권 *100 명 ㆍ제안리더 100,000*4 명 400 ㆍ우수부서 200,000*4 팀 800 규제개혁발굴우수부서 1,900 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수 400,000*2개부서 800 ㆍ장려 200,000*3개부서 600 규제개혁발굴우수공무원 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 감사담당관실 9,700 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수 2,000,000 2,000 ㆍ우수,000 ㆍ장려,000 성과관리개인평가 3,000 ㆍ성과관리우수자 2,000,000 2,000 ㆍ정부합동평가우수자,000 공사감독마일리지평가우수공무원 1,200 ㆍ우수공무원 200,000*6 명 1,200 자율적내부통제우수부서 ㆍ최우수,000*1개팀 ㆍ우수 200,000*2개팀 400 ㆍ장려 100,000*3개팀 문화홍보담당관실 2,000 시정홍보추진실적우수부서 2,000 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수,000*3개부서 900 ㆍ장려 200,000*2개부서 400
7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ노력 200,000*1개부서 200 총무과 27, 단체협약의견수렴토론회지원 140,000*60 명 *2일 16,800 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 800 ㆍ최우수,000*1개팀 ㆍ우수 200,000*2개팀 400 ㆍ장려 100,000*1개팀 100 행정종합관찰제우수공무원 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 명 500 ㆍ우수,000*2 명 600 ㆍ장려 200,000*3 명 600 행정종합관찰제우수부서 3,900 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수 700,000*2개부서 1,400 ㆍ장려 500,000*3개부서 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 1,400 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수,000*1개부서 ㆍ장려 200,000*3개부서 600 세정과 25,400 타시군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*30%*10% 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 3,000 4,000 지방세징수우수부서 5,400 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수,000*1 개부서 ㆍ장려 700,000*2개부서 1,400 ㆍ노력 500,000*3개부서 세외수입징수우수부서 3,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우수,000*1 개팀 ㆍ장려,000 회계과 18,750 국공유재산체납액및변상금징수 15,000,000*5% 국공유재산대부료및매각수입증대 20,000,000*10% 750 2,000
8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 관내하도급수주알선포상금 8,000,000,000*1/ 8,000 중마주민자치센터현상공모설계용역시상금 8,000 ㆍ우수상 (1작품) 5,000,000 5,000 ㆍ장려상 (1작품) 3,000,000 3,000 민원지적과 900 민원처리마일리지우수공무원포상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*2 명 200 정보통신과 2,000 전자정부추진우수부서 ㆍ최우수,000 ㆍ우수 400, ㆍ장려,000 공무원정보지식인대회우수자 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 교통과 3,700 대중교통이용우수부서포상 3,700 ㆍ최우수 700,000*1개부서 700 ㆍ우수 500,000*3개부서 ㆍ장려,000*5개부서 보건행정과 1,390 1 음식점담당제운영우수부서 ㆍ최우수,000*1개부서 ㆍ우수 200,000*2개부서 400 ㆍ장려 100,000*3개부서 1 음식점담당제운영우수공무원 390 ㆍ최우수 100,000*1 명 100 ㆍ우수 70,000*2명 140 ㆍ장려 50,000*3명 150 청사무인경비시스템관리 51,652 41, 민간이전 41,652 41, 민간위탁금 41,652 41, 청사무인경보시스템시설용역비 45,000*50 개소 *12월 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 33,000*37대 *12월 27,000 14, 시설비및부대비 0
9 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 0 청사방호 CCTV설치,000*1 식 직원후생복지 2,755,236 2,509, ,500 공무원사기진작 350, , , 일반운영비 4,044 16,044 12, 사무관리비 4,044 16,044 12,000 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 후생업무추진급량비 7,000*3명 *7일*12월 1, 여비 3,192 3, 국내여비 3,192 3,192 0 후생업무추진 3,192,000 3, 일반보상금 20,000 20, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 무기계약근로자선진지견학 20,000,000 20, 포상금 155,000 40, , 포상금 155,000 40, ,000 노부모봉양산업시찰 40,000 공무원및가족 ( 부모, 배우자등 ) 500,000*80 명 직원사기진작국내체험활동지원 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 40, 자산취득비 168, ,000 50, 자산및물품취득비 168, ,000 50,000 5,000 여직원휴게실소파구입,000*2 식 2,000 여직원휴게실냉장고구입,000*1 대 직원후생복지리조트대체구입 157,000,000 무기계약근로자고충상담실집기구입 900,000*5 종 *1식 공무원노조사무실비품구입 (TV등) 3,000,000*1 대 157,000 선택적복지제도운영 2,405,000 2,312,500 92, 일반운영비 2,405,000 2,312,500 92, 맞춤형복지제도시행경비 2,405,000 2,312,500 92,500 4,500 3,000 공무원선택적복지제도운영 2,405,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1, 명 1,755,000 단체보험가입 250,000*1, 명 325,000
10 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 전년도 종합건강검진비지원 250,000*1, 명 325,000 조직및인력관리 599, , ,286 일중심의조직운영 400, , , 인건비 346, , , 기간제근로자등보수 346, , ,464 대체인력기본급 203,742, ,742 주휴수당 42,500*20명 *52주 44,200 연차수당 42,500*20명 *12월 10,200 국민연금부담금 267,750,000*4.5% 12,049 건강보험료 267,750,000*2.995% 8,020 장기요양보험료 267,750,000*2.995%*6.55% 526 고용보험료 267,750,000*15/ 4,017 산재보험료 267,750,000*10/ 2,678 대체인력퇴직금 1,067,110*10 명 10,672 기간제근로자풀 (pool) 사업비 50,000,000 50, 일반운영비 39,674 35,144 4, 사무관리비 39,674 35,144 4,530 일반수용비 36,650 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1,400 인사법령구입 50,000*5종 250 각종신분증발급코팅지구입 *12 팩 120 각종채용시험문제출제관련도서구비 30,000*3회 *3종 인사기록카드관리 ( 라벨지, 고무인 ) 600,000 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*20 권 *2회 공무원전문교양지구입 10,200 ㆍ지방행정 4,000*160부 *12월 7,680 ㆍ도시문제 3,000*70부 *12월 2,520 파견공무원주거비등지원 600,000*2명 *12월 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,650*200 명 ,400 2,530 공무원증패용케이스구입 *2,000 개 2,000 인사업무추진급량비 7,000*6명 *6일*12월 3, 여비 8,483 8, 국내여비 8,483 8,483 0 인사업무추진 8,483,000 8, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
11 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 교육생시군방문기념품구입 *100 명 309 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, 공무원자녀국고대여학자금 1,023,000 1, 자치단체등자본이전 4,380 2,671 1, 공기관등에대한대행사업비 4,380 2,671 1,709 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 4,380,000 직원능력개발 198, ,365 15, 일반운영비 192, ,290 15, 사무관리비 192, ,290 15,275 4,380 위탁교육비 192,565 공직자리더십역량강화교육 25,000,000 25,000 공직자소통, 공감, 강화교육 500,000*20 명 *2일 교육기관초청맞춤형교육 150,000*35 명 *2회 지방행정연수원위탁교육비 (4개과정) 25,000,000 중견간부양성과정위탁교육비 2,600,000*8 명 20,000 10,500 25,000 20,800 사무관승진임용교육 860,000*9 명 7,740 국토해양인재개발원 200,000*5 명 농업연수원 250,000*2 명 500 보건복지인력개발원 150,000*10 명 감사원교육원 200,000*10 명 2,000 산림인력개발원 150,000*10 명 수자원교육원 100,000*10 명 지적연수원 200,000*5 명 지방행정연수원 200,000*15 명 3,000 한국전기안전공사 400,000*2 명 800 환경분야교육원 200,000*5 명 전산관련전문교육 400,000*5 명 2,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국어문화학교 200,000*15 명 3,000 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 30,000,000 30,000 종합성과지표설정교육 15,000,000 15,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 750,000*5 명 *2회 7,500 공직자청렴유적지현장체험교육 ( 감사담당관실 ) 1,555,000*1 일 *5회 7, 여비 6,075 6,075 0
12 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 국내여비 6,075 6,075 0 위탁교육참석자여비 6,075,000 6,075 문서및통계관리 570, , ,057 문서및발간실운영 474, ,148 58, 일반운영비 415, ,728 37, 사무관리비 2,688 2,688 0 문서통계업무추진급량비 7,000*4 명 *8 일 *12 월 02 공공운영비 412, ,040 37,663 2,688 우편요금통합운영 410,543 일반업무 60,000,000 60,000 세정업무 163,5 163,510 환경업무 30,913,000 30,913 민원지적업무 2,000,000 2,000 시정소식지발송 17,150,000 17,150 도로업무 4,,000 4, 교통업무 87,670,000 87,670 차량등록업무 45,000,000 45,000 발간실장비유지비 100,000*6대 *12월*30% 2, 여비 7,621 7, 국내여비 7,621 7,621 0 문서사송및기록물점검여비 7,62 7, 재료비 26,874 26, 재료비 26,874 26,874 0 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5, 자치단체등자본이전 4,019 3, 공기관등에대한대행사업비 4,019 3, 우편모아시스템유지보수 1년 *4,019,000 4, 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,700 발간실복사기교체 20,000,000*1 식 20,000 발간실제습기구입 700,000*1 대 700 기록물운영및관리 10,268 8,868 1, 일반운영비 8,868 8, 사무관리비 7,668 7,668 0 일반수용비 7,668
13 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 *200 개 보존용고무줄 *100박스 100 기록관환경보존용품 4*40박스 1,640 공인제작 50,000*20 개 02 공공운영비 1,200 1,200 0 스캐너유지보수 100,000*12 월 1, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,400 기록관실제습기구입 700,000*2 대 1,400 사업체기초통계조사추진 42,037 30,799 11, 인건비 10,783 9,159 1, 기간제근로자등보수 10,783 9,159 1,624 수당 10,044 총관리자, 조사관리자수당 50,780*5명 *27일*80% 5,485 조사지원관리자수당 46,320*1명 *27일*80% 1,001 입력및내검요원수당 46,320*4명 *24일*80% 3,558 연금지급금 739 총관리자, 조사관리자보험 50,780*5명 *27일*10%*80% 조사지원관리자보험 46,320*1명 *27일*10%*80% 입력및내검요원보험 46,320*4명 *24일*2.5%*80% 201 일반운영비 31,254 21,640 9, 사무관리비 31,254 21,640 9,614 일반수용비 31,254 도급조사원용역비 48,470*31명 *26일*80% 31,254 지역통계조사추진 43,872 56,024 12, 인건비 3, , 기간제근로자등보수 3, ,800 수당 3,580 사회조사조사관리자수당 50,780*2 명 *17 일 사회조사입력및내검요원수당 46,320*4명 *10일 ,727 1,853 연금지급금 220
14 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회조사조사관리자보험 50,780*2명 *17일*10% 사회조사입력및내검요원보험 46,320*4명 *10일*2.5% 일반운영비 29,683 33,835 4, 사무관리비 27,283 31,435 4,152 제21회광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 7, 광양시사회조사 20,283 도급조사원용역비 48,470*20명 *13일 12,603 조사표제작 700*800가구 *3매 1,680 홍보물제작 7,000*800가구 5,600 조사용사무용품구입 20,000*20 명 공공운영비 2,400 2,400 0 통계연보데이터업데이트 200,000*12 월 2, 여비 4,389 4, 국내여비 4,389 4,389 0 현장지도점검및자료수집 4,389,000 4, 자치단체등자본이전 6,000 9,800 3, 공기관등에대한대행사업비 6,000 9,800 3,800 지역통계결과분석 6,000,000*1 회 6,000 향토예비군육성지원사업 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105,819 향토예비군지원 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105,819 향토예비군행정지원 124, ,400 17,819 도 18,400 시 105, 자치단체등이전 7,000 7, 예비군육성지원경상보조 7,000 7,000 0 광양시통합방위협의회예비군육성지원 7,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 117,219 99,400 17,819 7,000 도 18,400 시 98, 예비군육성지원자본보조 117,219 99,400 17,819 향토방위작전지원 18,459,000 18,459 예비군교육훈련지원 60,000,000 60,000 예비군부대운용지원 20,360,000 20,360 예비군경계경비용장비지원 18,400,000 18,400 도 18,400
15 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 자치행정구현 751, , ,743 도 16,443 시 735,197 시책개발및운영 94, ,172 범시민소통강화 94,172 40,440 53, 일반운영비 10,672 5,440 5, 사무관리비 10,372 5,140 5,232 일반수용비 1, 법질서지키기운동홍보활동전개 1, ㆍ리후렛제작 500*2,000 매 ㆍ캠페인용현수막제작 60,000*5매 광양만권경영인조찬강연회운영 1,200 강의자료제작 ( 칼라 ) 6,000*50부 *4회 1,200 설. 추석연휴현수막제작 880 육교용현수막 220,000*2회 *2개소 880 시책추진홍보물제작 1,200 리후렛제작 200*2,000 매 400 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 시정업무추진급량비 7,000*6명 *8일*12월 4,032 임차료 1,760 광양만권경영인조찬특강강의회장대관료 440,000*4 회 02 공공운영비 ,760 시정홍보간판전기요금 25,000*12 월 202 여비 8, , 국내여비 8, ,500 시정업무추진 8,500,000 8, 민간이전 75,000 35,000 40, 민간경상사업보조 75,000 35,000 40,000 행복광양 시민운동전개 15,000,000*1 식 시민의식함양을위한명품시민교양강좌 4,000,000*5 회 15,000 20,000 선진시민의식함양워크샵 40,000,000 40,000 민간사회단체지원 507, , ,823 도 8,043 시 499,745 사회단체보조금지원 227, ,400 47, 민간이전 227, ,400 47, 민간경상사업보조 117,100 30,000 87,100
16 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 전남동부지역범죄피해자지원센터 20,000,000 20,000 광양시청년연합회 15,000,000 15,000 법사랑위원광양시협의회 4,500,000 4,500 민족통일광양시협의회 6,,000 6, 광양해군전우회 4,400,000 4,400 광양해병팔각회 4,500,000 4,500 광양JC 6,500,000 6,500 동광양JC 5,000,000 5,000 광양시새마을회 28,800,000 28,800 자유총연맹광양시지부 9,100,000 9,100 바르게살기광양시협의회 13,000,000 13, 민간단체법정운영비보조 70, ,400 79, 광양시새마을회법정운영비 35,200,000 35,200 자유총연맹법정운영비 11,900,000 11,900 바르게살기협의회법정운영비 23,000,000 23, 민간행사사업보조 40, ,000 시민화합한마당행사 40,000,000 40,000 새마을지도자지원 72,138 49,065 23,073 도 8,043 시 64, 일반보상금 46,438 34,065 12,373 도 8,043 시 38, 장학금및학자금 16,088 10,115 5,973 새마을지도자자녀장학금 16,088,000 16,088 도 8,043 시 8, 행사실비보상금 30,350 23,950 6,400 새마을중앙회위탁교육여비 1*100 명 1 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 55,000*120 명 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 55,000*50 명 307 민간이전 5,000 5, 민간행사사업보조 5,000 5,000 6,600 2,750 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원, 민간자본이전 15,700 5, 민간대행사업비 15,700 5,700 새마을중앙회위탁교육비 157,000*100 명 15,700 민주평통자문회의지원 44,200 44,200 0
17 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 301 일반보상금 14,200 14, 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5,400 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4, 민간이전 30,000 30, 민간경상사업보조 26, 30,000 3,700 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 3,000,000 3,000 통일안보현장체험학습 5,200,000 5,200 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 4,200,000 4,200 민주평통자문위원통일활동 9,400,000 9,400 통일을염원하는도미노대회 2,000,000 2, 민간단체법정운영비보조 3, ,700 광양민주평통자문회의 3,700,000 3,700 자율방범대지원 148,050 93, 54, 일반보상금 146, , 자율방범대원운영비 146, ,750 자율방범대용품비 200,000*15 개소 3,000 자율방범대간식비 2,000*4명 *일*15개소 36,000 자율방범대차량운영비 200,000*12 월 *15대 36,000 자율방범대차량보험료 1,100,000*15 대 16,500 자율방범대근무복지원 75,000*730 명 54, 민간이전 1,800 1, 보험금 1,800 1,800 0 자율방범대상해보험가입 3,000*600 명 1,800 향우회교류및지원 16, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,200 향우회교류행사추진수용비 2,000,000 2,000 향우회차량임차료 3,200,000 3, 일반보상금 6, , 행사실비보상금 6, ,000 교류행사민간인참석자보상 6,000,000 6, 민간이전 5, , 민간경상사업보조 5, ,000 향우회각종교류행사지원 5,000,000 5,000 일선행정운영 108, ,860 0
18 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 시민과의대화 5,000 5, 일반운영비 3,500 3, 사무관리비 3,500 3,500 0 일반수용비 3,500 현수막제작 70,000*12개소 840 입간판제작 30,000*12개소 360 시민과의대화초청장제작 *2,000 매 2,000 도지사순방초청장제작 * 매 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 각급직능단체간담회참석자보상 *75 명 *2회 주민자치센터지원 9,360 9, 일반운영비 5,760 5, 사무관리비 5,760 5,760 0 일반수용비 5,760 지방자치전문교양지구독 5,760 ㆍ자치행정 6,000*80부 *12월 5, 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 주민자치센터박람회참가자보상 50,000*30 명 307 민간이전 2,100 2, 보험금 2,100 2,100 0 주민자치센터운영상해보험가입 350,000*6개면동 이통장사기진작 94,500 94, 일반운영비 7,500 7, 사무관리비 7,500 7, ,100 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*4 대 7, 일반보상금 장학금및학자금 19,500 19,500 0 이통장자녀학자금지급 1,,000*15 명 19, 행사실비보상금 22,000 22,000 0 이통장산업시찰참석자보상 137,500*160 명 22, 민간이전 45,500 45, 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 이통장한마음체육행사지원 30,000,000*1 식 30, 보험금 15,500 15,500 0
19 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 이통장단체상해보험료 50,000*310 명 15,500 자치단체간협력지원 29,720 16,140 13,580 자매도시교류 8,500 4,100 4, 일반운영비 8,500 4,100 4, 사무관리비 2,500 2, 사무관리비 2,500 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5개도시 *1회 02 공공운영비 2,000 2,000 0 더불어함께하는도시협의회연회비 2,000,000*1 회 03 행사운영비 4, ,000 읍면동자매결연행사지원 2,000,000*2 읍면동 시장군수협의회지원 7,000 4,000 3, 일반운영비 7,000 4,000 3, 공공운영비 7,000 4,000 3,000 2,500 2,000 4,000 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 전남시장군수협의회회비 3,000,000 3,000 지역협력지원 6,720 8,040 1, 일반운영비 5,040 8,040 3, 사무관리비 1, ,200 지역협력협의회운영비지원 1,200,000 1, 공공운영비 3,840 8,040 4,200 법질서확립 CCTV 전기요금 *32 개소 *12월 301 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,680 지역협력협의회참석자보상 30,000*14 명 *4 회 자치단체홍보센터운영 7, , 출연금 7, , 출연금 7, ,500 3,840 1,680 지역홍보센터홍보관설치운영 7,500,000 7,500 강제동원피해자진상규명 8,400 5,760 2,640 도 8, 민주유공자지원 8,400 5,760 2,640 도 8, 일반보상금 8,400 5,760 2,640 도 8,400
20 부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 강제동원피해자진상규명 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 사회보장적수혜금 8,400 5,760 2, 유공자생계비지원 8,400,000 8,400 도 8,400 북한이탈주민지원 2, ,700 북한이탈주민지원사업 2, , 일반운영비 사무관리비 북한이탈주민지원지역협의회운영 600, 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,100 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 2,100
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
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More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2019 년도제 2 회경상남도지방공무원임용필기시험합격인원및 : 조정점수가있는직류는총점으로표시됩니다. 간호8급 창원시 16 223 13.9 160 71.7% 18 81.00 간호8급 진주시 2 49 24.5 39 79.6% 2 77.00 간호8급 통영시 7 68 9.7 52 76.5% 7 71.50 간호8급 사천시 6 101 16.8 82 81.2% 7 80.00
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
More information깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국
깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국 순 서 기본현황 2 기구및인력 3 예산규모 4 지역경제부문 5 기업지원부문 6 회계부문 7 세정부문 7 농수산물도매시장 8 정책여건및추진방향 9 기획경제국비전및전략 10 주요업무추진실적및향후계획 11 기획예산과 12 지역경제과 20 기업지원과 24 일자리정책과 32 회 계 과 39 세 정 과 45 농수산물도매시장관리사업소
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