장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 113 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 지난년도수입 800, , ,000 [ 일반회계 ] 800, , ,000 < 세무과 > 800, , ,000 지

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1 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2010년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 111 보통세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 총 계 201,070, ,943,752 7,126, 지방세수입 50,884,771 51,275, , 지방세 50,884,771 51,275, , 보통세 42,584,771 43,302, , 주민세 1,400,213 19,142,000 17,741,787 [ 일반회계 ] 1,400,213 19,142,000 17,741,787 < 세무과 > 1,400,213 19,142,000 17,741,787 주민세 1,400,213,000원 1,400, 재산세 14,000,000 14,800, ,000 [ 일반회계 ] 14,000,000 14,800, ,000 < 세무과 > 14,000,000 14,800, ,000 재산세 14,000,000,000원 14,000, 자동차세 4,923,558 4,720, ,558 [ 일반회계 ] 4,923,558 4,720, ,558 < 세무과 > 4,923,558 4,720, ,558 자동차세 4,923,558,000원 4,923, 담배소비세 2,781,000 2,400, ,000 [ 일반회계 ] 2,781,000 2,400, ,000 < 세무과 > 2,781,000 2,400, ,000 담배소비세 2,781,000,000원 2,781, 주행세 1,800,000 2,240, ,000 [ 일반회계 ] 1,800,000 2,240, ,000 < 세무과 > 1,800,000 2,240, ,000 주행세 1,800,000,000원 1,800, 지방소득세 17,680, ,680,000 [ 일반회계 ] 17,680, ,680,000 < 세무과 > 17,680, ,680,000 지방소득세 17,680,000,000원 17,680, 목적세 7,500,000 7,273, , 도시계획세 7,500,000 7,273, ,000 [ 일반회계 ] 7,500,000 7,273, ,000 < 세무과 > 7,500,000 7,273, ,000 도시계획세 7,500,000,000원 7,500, 지난년도수입 800, , ,

2 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 113 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 지난년도수입 800, , ,000 [ 일반회계 ] 800, , ,000 < 세무과 > 800, , ,000 지난년도수입 800,000,000원 800, 세외수입 46,219,076 47,420,868 1,201, 경상적세외수입 22,046,773 24,174,052 2,127, 재산임대수입 510, ,525 10, 국유재산임대료 16,000 14,000 2,000 [ 일반회계 ] 16,000 14,000 2,000 < 세무과 > 16,000 14,000 2,000 갈현동467외 45필지 16,000,000원 16, 공유재산임대료 494, ,525 8,422 [ 일반회계 ] 494, ,525 8,422 < 세무과 > 494, ,525 8,422 과천동 319외 60필지 62,000,000원 62,000 공용주택 보증금(11세대) 80,000,000원 80,000 재활용품판매센터 임대료 2,100,000원 * 4회 8,400 정보과학도서관 시설임대료 18,360 Ο식당 등 기타시설 임대료 18,000,000원 18,000 Ο무인복사기 설치 임대료 360,000원 360 과천동 회관(새마을금고) 임대료 13,575,000원 * 1년 13,575 주암동 다목적회관(목욕탕) 임대료 10,000,000원 * 1년 10,000 문원동 복지회관 임대수입 1,879 Ο문원우편취급소 1,279,000원 * 1년 1,279 Ο동청사 및 복지회관 임대(회의실) 50,000원 * 12월 600 시설관리공단 재위탁시설 임대료 300,733 Ο지상2층 레스토랑 임대료 117,337,000원 * 1개소 117,337 Ο체육용품점 임대료 11,616,000원 * 1개소 11,616 Ο지하2층매점 임대료 60,180,000원 * 1개소 60,180 Ο스케이트용품점 임대료 13,500,000원 * 1개소 13,500 Ο빙상장 날정비소 임대료 8,100,000원 * 1개소 8,100 Ο관리비등(전기, 상하수도료등) 5,000,000원 * 12월 60,000 Ο사회단체사무실 임대료(평생학습팀,녹색가게) 30,000,000원 * 1회 30,

3 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 212 사용료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 212 사용료수입 6,882,331 6,067, , 도로사용료 250, ,800 0 [ 일반회계 ] 250, ,800 0 < 세무과 > 250, ,800 0 도로사용료 250,800 Ο정기분 170,800,000원 * 1년 170,800 Ο수시분 80,000,000원 * 1년 80, 하천사용료 70,000 54,000 16,000 [ 일반회계 ] 70,000 54,000 16,000 < 세무과 > 70,000 54,000 16,000 공유수면 소하천 사용료 70,000,000원 70, 입장료수입 307, ,400 6,500 [ 일반회계 ] 307, ,400 6,500 < 세무과 > 307, ,400 6,500 시립예술단 입장료수입 10,000,000원 10,000 시설관리공단 대소극장 입장료수입 297,900,000원 297, 기타사용료 6,253,631 5,461, ,600 [ 일반회계 ] 6,253,631 5,461, ,600 < 세무과 > 6,253,631 5,461, ,600 도시공원점용료 26,748,000원 26,748 관문체육공원 테니스장 사용료 22,900,000원 22,900 문원체육공원 테니스장 사용료 4,000,000원 4,000 시설관리공단 사용료수입 5,723,564 Ο대소극장 대관료 293,616,000원 * 1년 293,616 Ο문화제실 사용료 305,208,000원 * 1년 305,208 Ο체육시설 사용료 4,336,504,000원 * 1년 4,336,504 Ο체육공원 사용료 644,416,000원 * 1년 644,416 Ο주차장 사용료 143,820,000원 * 1년 143,820 갈현동 주민자치센터 사용료 400,000원 * 12월 4,800 부림동 주민자치센터 사용료 100,000원 100 청소년수련관동대관료 7,800,000원 7,800 청소년수련관 체육관동 사용료 수입 463,719,000원 463, 수수료수입 2,295,092 2,366,863 71, 증지수입 322, ,000 87,

4 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 [ 일반회계 ] 322, ,000 87,900 < 세무과 > 322, ,000 87,900 증지수입 322,100,000원 322, 쓰레기처리봉투판매수입 410, ,600 19,530 [ 일반회계 ] 410, ,600 19,530 < 세무과 > 410, ,600 19,530 쓰레기처리봉투판매수입 410,130,000원 410, 재활용품수거판매수입 249, ,600 0 [ 일반회계 ] 249, ,600 0 < 세무과 > 249, ,600 0 재활용품수거판매 20,800,000원 * 12월 249, 기타수수료 1,313,262 1,316,663 3,401 [ 일반회계 ] 1,313,262 1,316,663 3,401 < 세무과 > 1,313,262 1,316,663 3,401 G4C 전자민원수수료 20,000,000원 20,000 여권발급수수료 50,000,000원 50,000 대체조림비 수수료 1,500,000원 1,500 옥외 광고물 수수료 800,000원 * 12월 9,600 오수분뇨 처리수수료 12,000,000원 * 12월 144,000 폐기물 처리수수료 458,472 Ο폐기물 반입수수료 21,811원 * 480톤 * 12월 125,631 Ο의왕시 폐기물 반입수수료 46,228원 * 600톤 * 12월 332,841 보건소 진료비수입(수입대체경비) 207,238 ΟB형간염 접종 수수료 5,300원 * 1,000명 5,300 Ο간염검사외 3종 검사수수료 9,900원 * 700명 6,930 Ο종합검진수입 149,230원 * 90명 13,430 Ο성인병검진수입 32,000원 * 450명 14,400 Ο진료비수입 4,500원 * 26,000명 117,000 Ο인플루엔자 접종수수료 9,000원 * 2,500명 22,500 Ο건강진단수첩 1,500원 * 3,500명 5,250 Ο일반건강진단 7,380원 * 600명 4,428 Ο학생건강검진 12,000원 * 1,500명 18,000 소각열판매수수료 16,764원 * 2,100gcal * 12월 422, 사업수입 898, ,345 60,

5 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 214 사업수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 기타사업수입 898, ,345 60,810 [ 일반회계 ] 898, ,345 60,810 < 세무과 > 898, ,345 60,810 청소년수련관 기타사업수입 605,715 Ο수련관동 강좌수강료 173,440,000원 * 1년 173,440 Ο영어체험 수강료 370,000,000원 * 1년 370,000 Ο매점, 식당 위탁수입 15,225,700원 * 1년 15,225 Ο수련활동행사(10개) 43,450,000원 * 1년 43,450 Ο학교계발활동 및 현장체험수강료 3,600,000원 * 1년 3,600 정보과학도서관 기타사업수입 107,400 Ο영어강좌 수강료(초등생) 60,000원 * 110명 * 4분기 26,400 Ο영어강좌 수강료(일반인) 90,000원 * 35명 * 4분기 12,600 Ο과학탐구동산 30,000원 * 270명 * 4분기 32,400 Ο문화강좌 30,000원 * 200명 * 4회 24,000 Ο영어체험교실 30,000원 * 60명 * 4분기 7,200 Ο주암작은도서관 강좌수수료 30,000원 * 40명 * 4회 4,800 시설관리공단 기타사업수입 165,040 Ο평생학습(시민정보화교육) 수강료 250,000원 * 20명 * 4분기 20,000 Ο문화가족 가입료 10,000원 * 1,300명 13,000 Ο발레아카데미 등 수강료 28,260,000원 28,260 Ο직영사업수입(수영용품점 운영수입) 13,000,000원 13,000 Ο직영사업수입(자판기 운영수입) 22,800,000원 22,800 Ο브랜드샵 운영수입 67,980,000원 67,980 공공시설물 상업광고수입 20,000,000원 * 1식 20, 징수교부금수입 10,460,248 10,792, , 징수교부금수입 10,460,248 10,792, ,840 [ 일반회계 ] 10,460,248 10,792, ,840 < 세무과 > 10,460,248 10,792, ,840 도세징수교부금 수입 9,891,510 Ο취득세 9,500,000,000원 * 3% 285,000 Ο등록세 13,250,000,000원 * 3% 397,500 Ο면허세 50,000,000원 * 3% 1,500 Ο레저세 305,765,000,000원 * 3% 9,172,

6 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 215 징수교부금수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 Ο지역개발세 2,000,000원 * 3% 60 Ο공동시설세 700,000,000원 * 3% 21,000 Ο지난년도수입 450,000,000원 * 3% 13,500 농지보전부담금 징수교부금 수입 5,000,000,000원 * 8% 400,000 환경개선부담금 징수교부금 수입 597,098,940원 * 9% 53,738 하천사용료 징수교부금 수입 30,000,000원 * 50% 15,000 GB훼손부담금 징수교부금 수입 2,000,000,000원 * 5% 100, 이자수입 1,000,000 3,610,000 2,610, 공공예금이자수입 1,000,000 3,610,000 2,610,000 [ 일반회계 ] 1,000,000 3,610,000 2,610,000 < 세무과 > 1,000,000 3,610,000 2,610,000 공공예금이자수입 1,000,000,000원 1,000, 임시적세외수입 24,172,303 23,246, , 잉여금 22,000,000 22,600, , 순세계잉여금 22,000,000 22,600, ,000 [ 일반회계 ] 22,000,000 22,600, ,000 < 세무과 > 22,000,000 22,600, ,000 순세계잉여금 22,000,000,000원 22,000, 이월금 20,000 20, 국고보조금사용잔액 10,000 10,000 0 [ 일반회계 ] 10,000 10,000 0 < 세무과 > 10,000 10,000 0 국고보조금 사용잔액 10,000,000원 10, 시 도비보조금사용잔액 10,000 10,000 0 [ 일반회계 ] 10,000 10,000 0 < 세무과 > 10,000 10,000 0 시도비보조금 사용잔액 10,000,000원 10, 전입금 1,500, ,500, 기타회계전입금 1,500, ,500,000 [ 일반회계 ] 1,500, ,500,000 < 세무과 > 1,500, ,500,000 도시주차장사업특별회계 전입금 1,500,000,000원 1,500, 부담금 210, ,116 12, 자치단체간부담금 210, ,666 23,

7 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 227 부담금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 [ 일반회계 ] 210, ,666 23,334 < 세무과 > 210, ,666 23,334 산불진화헬기 공동임차료 수입 210,000,000원 210, 잡수입 242, ,700 87, 변상금및위약금 [ 일반회계 ] < 세무과 > 분실도서변상금 10,000원 * 1권 * 12월 과태료 137, ,600 37,100 [ 일반회계 ] 137, ,600 37,100 < 세무과 > 137, ,600 37,100 가족관계등록법 위반 과태료 1,000,000원 * 1년 1,000 주민등록법 위반 과태료 12,000,000원 * 1년 12,000 옥외광고물법 위반 과태료 100,000원*1식 100 공중식품위생법위반 150,000원 * 20건 3,000 대기환경보전법위반 500,000원 * 2건 1,000 정밀검사미이행 및 기간경과 200,000원 * 100건 20,000 특정경유차 검사 미이행 및 기간경과 200,000원 * 50건 10,000 쓰레기불법투기과태료 50,000원 * 20건 1,000 오수분뇨 및 축산폐수처리위반 500,000원 * 10건 5,000 1회용품사용규제위반 50,000원 * 20건 1,000 자동차등록위반 2,600,000원 * 12월 31,200 자동차검사지연 1,700,000원 * 12월 20,400 자동차책임보험가입지연 2,400,000원 * 12월 28,800 여객자동차운수사업법위반과태료 1,000,000원 * 1년 1,000 자동차관리법 위반 과태료 2,000,000원 * 1년 2, 과징금및이행강제금 20,100 69,700 49,600 [ 일반회계 ] 20,100 69,700 49,600 < 세무과 > 20,100 69,700 49,600 음반비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 500,000원 * 2회 1,000 공인중개사업무 및 부동산거래에 관한 법률위반 300,000원 300 국토의 계획 및 이용에 관한 법률위반 이행강제금 10,000,000원 10,000 무보험운행자 범칙금 400,000원 * 12건 4,

8 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 잡수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 여객자동차운수사업법위반과징금 250,000원 * 12월 3,000 자동차관리법 위반 과징금 1,000,000원 * 1년 1, 기타잡수입 84,583 85, [ 일반회계 ] 84,583 85, < 세무과 > 84,583 85, 과천사랑카드수익금 2,887,000원 2,887 법인카드수익금 10,000,000원 10,000 소각철판매수입 13,000kg * 15원 * 12월 2,340 자원정화센터 온실가스 감축량 판매대금 5,000원 * 5,200톤 26,000 수치지형도판매수익금 10,000원 * 12월 120 자료 폐기처분 수익금 300,000원 300 시설관리공단 이자수입 22,000,000원 22,000 시설관리공단 교육환급금등 19,185,000원 19,185 시설관리공단 불용품매각 1,000원 1 보조금결제전용카드 사용 적립금 350,000,000 * 0.5% 1, 지난년도수입 200, , , 지난년도수입 200, , ,000 [ 일반회계 ] 200, , ,000 < 세무과 > 200, , ,000 지난년도수입 200,000,000원 200, 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6, 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6, 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6, 특별교부세 6, ,213 [ 일반회계 ] 6, ,213 < 세무과 > 6, ,213 세외수입 정보시스템 고도화 사업비 6,213,000원 6, 분권교부세 748, ,260 [ 일반회계 ] 748, ,260 < 세무과 > 748, ,260 분권교부세 748,260 Ο사회복지관 운영 188,533,000원 188,533 Ο자치단체공공근사업 85,203,000원 85,203 Ο사회복지관 기능 보강 16,852,000원 16,

9 장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세 항: 311 지방교부세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 Ο문화학교운영 2,562,000원 2,562 Ο지방문화원 사업활동 지원 121,161,000원 121,161 Ο전통향교 문화전승보전 889,000원 889 Ο수화통역센터운영 21,655,000원 21,655 Ο경로당운영난방비 8,105,000원 8,105 Ο저소득재가노인식사배달 5,946,000원 5,946 Ο노인일거리마련사업 2,650,000원 2,650 Ο재가노인복지시설운영 64,899,000원 64,899 Ο경로식당무료급식 5,153,000원 5,153 Ο노인복지회관운영 54,180,000원 54,180 Ο결식아동급식지원 45,005,000원 45,005 Ο소년소녀가장지원 1,182,000원 1,182 Ο가정위탁양육지원 2,965,000원 2,965 Ο사회복지전담공무원인건비 80,500,000원 80,500 Ο농업인자녀학자금지원 3,027,000원 3,027 Ο나눔장터 생활문화정착 5,000,000원 5,000 Ο사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 4,740,000원 4,740 Ο사회복지시설 공익근무요원 인건비 1,446,000원 1,446 Ο공공도서관 운영 26,607,000원 26, 부동산교부세 1,200, ,200,000 [ 일반회계 ] 1,200, ,200,000 < 세무과 > 1,200, ,200,000 부동산교부세 1,200,000,000 1,200, 조정교부금및재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502, 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502, 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502, 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502,080 [ 일반회계 ] 85,132,080 76,630,000 8,502,080 < 세무과 > 85,132,080 76,630,000 8,502,080 재정보전금 85,132,080 Ο일반재정보전금 36,606,790,000원 36,606,790 Ο특별재정보전금 48,525,290,000원 48,525, 보조금 16,879,876 16,669, , 국고보조금등 10,882,643 9,830,422 1,052,

10 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 511 국고보조금등 10,882,643 9,830,422 1,052, 국고보조금 9,743,439 8,463,042 1,280,397 [ 일반회계 ] 9,743,439 8,463,042 1,280,397 < 세무과 > 9,743,439 8,463,042 1,280,397 기초생활보장생계급여(일반) 1,308,060,000원 1,308,060 기초생활보장주거급여(일반) 312,263,000원 312,263 기초생활보장교육급여 61,831,000원 61,831 기초생활보장해산장제급여 7,825,000원 7,825 자원봉사자 보험료지원 3,856,000원 3,856 자원봉사자코디네이터지원 15,236,000원 15,236 지역사회서비스 투자사업 35,333,000원 35,333 긴급복지지원 154,000,000원 154,000 자활근로사업 292,950,000원 292,950 자활소득공제 17,640,000원 17,640 차상위계층양곡할인지원 28,670,000원 28,670 사회통합서비스 전문요원 지원 34,950,000원 34,950 희망키움통장 18,210,000원 18,210 지역실업자 직업훈련 8,150,000원 8,150 희망근로 프로젝트사업 732,745,000원 732,745 행정인턴 인건비 19,100,000원 19,100 차세대위원회운영지원 1,500,000원 1,500 청소년동아리활동지원 4,500,000원 4,500 가족관계등록사무지원 22,108,000원 22,108 여권민원 운영 18,457,000원 18,457 지역문화예술교육센터사업 40,000,000원 40,000 전통사찰 보존정비사업 60,000,000원 60,000 문화관광해설사 운영 8,600,000원 8,600 전일제 생활체육지도사 배치 46,170,000원 46,170 어르신전담지도자 배치 9,234,000원 9,234 체육 바우처 966,000원 966 장애인의료비 15,168,000원 15,168 장애인재활보조기구배부 2,400,000원 2,400 장애인자녀교육비 760,000원

11 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 장애아동부양수당 13,363,000원 13,363 장애수당 182,700,000원 182,700 장애연금 189,000,000원 189,000 장애인등록진단비 75,000원 75 장애인주민자치센터도우미지원 23,512,000원 23,512 장애인복지일자리지원 5,299,000원 5,299 중증활동장애인활동보조인 지원 60,525,000원 60,525 장애아동 재활치료 바우처 사업 47,481,000원 47,481 언어발달지원 바우처 4,200,000원 4,200 입양아동양육수당 25,401,000원 25,401 입양아동(장애아)양육보조금 16,874,000원 16,874 입양,가정위탁아동 심리,정서 심리치료 840,000원 840 지역아동센터운영비지원 96,030,000원 96,030 아동복지교사(사회적일자리)지원 34,608,000원 34,608 아동발달지원계좌지원 1,638,000원 1,638 보육시설종사자인건비 631,189,000원 631,189 민간시설교재교구비지원 5,224,000원 5,224 저소득층 차등보육료지원 398,839,000원 398,839 기본 보육료 지원(국비) 318,298,000원 318,298 만5세아 무료보육료지원 61,823,000원 61,823 장애아무상보육료지원 57,335,000원 57,335 두자녀이상보육료지원 35,177,000원 35,177 맞벌이가구보육료지원 4,242,000원 4,242 보육시설환경개선 17,500,000원 17,500 보육시설종사자 보수교육 2,000,000원 2,000 시설미이용 아동 양육지원 49,230,000원 49,230 저소득한부모가정지원 30,179,000원 30,179 다문화가족 방문보건 교육사업 6,160,000원 6,160 가정, 성폭력피해자의료비지원 700,000원 700 아이돌보미 지원사업 106,792,000원 106,792 노인일자리지원 229,895,000원 229,895 수행기관전담인력인건비 8,084,000원 8,084 기초노령연금지원 983,254,000원 983,

12 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 기초생활보장급여(노인시설) 80,899,000원 80,899 노인돌봄 종합서비스 30,706,000원 30,706 노인돌봄 기본서비스 38,447,000원 38,447 고효율 조명기기(LED)교체사업 80,000,000원 80,000 쌀소득보전직불제 관리비 1,546,000원 1,546 쌀소득등 보전직불제 5,674,000원 5,674 농업마이스터대학 4,494,000원 4,494 농지이용 관리 지원비 2,090,000원 2,090 농업인영유아양육비지원 3,000,000원 3,000 양곡관리 경상보조금 1,000,000원 1,000 유기질비료지원 54,810,000원 54,810 시설원예 에너지이용 효율화 사업 30,000,000원 30,000 농업경영컨설팅 사업지원 5,000,000원 5,000 가축전염병 예방접종 지원 952,000원 952 학교우유급식지원 12,647,000원 12,647 소고기 이력제 구축사업 576,000원 576 신재생 에너지 보급사업 369,000,000원 369,000 숲길조사원 8,444,000원 8,444 관악산 등산로 정비 9,168,000원 9,168 산림병충해방제 102,373,000원 102,373 산불방지대책 82,536,000원 82,536 산림자원 정보화 10,800,000원 10,800 사방사업 619,000원 619 녹지관리원 16,887,000원 16,887 산림서비스 경관조림 1,398,000원 1,398 숲가꾸기 62,369,000원 62,369 환경기초시설 탄소중립화 800,000,000원 800,000 기후변화대응 20,000,000원 20,000 그린리더 활동지원 3,000,000원 3,000 국고보조 대기측정소 교체 70,000,000원 70,000 수도권대기질개선대책추진(운행차) 201,314,000원 201,314 어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동비 600,000원 600 식품안전사고예방 검체수거사업 500,000원

13 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 시군구정보화 공통기반시스템구축 49,383,000원 49,383 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 6,526,000원 6,526 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 3,691,000원 3,691 사회서비스 인력경비(산림공익) 2,986,000원 2,986 국민참여 민방위의날 훈련경비 419,000원 419 민방위기술지원대 등 전문교육지원 297,000원 297 민방위리더양성 121,000원 121 인력동원훈련 350,000원 350 한방건강증진사업 2,148,000원 2,148 한방건강증진기반구축 720,000원 720 노인의치보철사업 33,030,000원 33,030 고혈압, 당뇨, 고지혈증교육홍보 3,000,000원 3,000 지역단위 DMAT운영 890,000원 890 취약계층생애주기별건강진단홍보비 218,000원 218 취약계층생애주기별건강진단사업비 1,370,000원 1,370 지역특화건강행태개선사업 29,400,000원 29,400 만성질환관리권역별교육과정 운영비 1,412,000원 1,412 정신보건센터운영 76,250,000원 76,250 국가암조기검진사업 11,000,000원 11,000 암환자 의료비지원 23,000,000원 23,000 희귀난치성유전질환자지원 23,645,000원 23,645 금연클리닉운영 35,110,000원 35,110 지역사회건강조사 23,860,000원 23,860 치매조기 검진사업 3,300,000원 3,300 치매치료관리비(약제비 등)지원 18,090,000원 18,090 난임부부지원(체외수정 시술비) 11,030,000원 11,030 난임부부지원(인공수정 시술비) 16,410,000원 16,410 미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 14,209,000원 14,209 선천성대사 이상 검사사업 6,707,000원 6,707 산모, 신생아 도우미지원 22,736,000원 22,736 임산부 아동건강관리 3,629,000원 3,629 보건소예방접종약품비 24,006,000원 24,006 영유아 건강검진 955,000원

14 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 신생아 청각 선별검사 462,000원 462 예방접종 등록센터 운영비(인건비) 10,144,000원 10,144 민간병의원 접종비 지원 25,120,000원 25,120 임산부 영유아 보충영양사업 40,940,000원 40,940 전염병관리 실무과정 교육 120, 주요전염병표본감시의료기관운영비 120,000원 120 에이즈진단시약구매 2,266,000원 2,266 에이즈환자진료비 1,047,000원 1,047 성병진단시약구매 402,000원 402 방문건강관리인력인건비 50,276,000원 50,276 방문건강관리인력 교육훈련비 2,401,000원 2,401 방문보건자원봉사자 관리 600,000원 600 재가암환자관리 1,600,000원 1,600 공공도서관 야간개관 운영 35,200,000원 35,200 청소년 지도사 배치 지원 9,720,000원 9,720 청소년 방과후 아카데미 지원 70,425,000원 70,425 청소년 운영위원회 지원 1,000,000원 1,000 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 2,700,000원 2, 광역 지역발전특별회계보조금 1,139,204 1,367, ,176 [ 일반회계 ] 1,139,204 1,367, ,176 < 세무과 > 1,139,204 1,367, ,176 청소년공부방 7,000,000원 7,000 살고싶은 도시만들기 사업 350,000,000원 350,000 추사박물관 건립공사 200,000,000원 200,000 국내박람회(중소기업)참가업체지원 2,000,000원 2,000 개발제한구역 직접지원비(생활비용) 보조 60,204,000원 60,204 개발제한구역 관리비 20,000,000원 20,000 문원동 공공도서관 건립 지원 500,000,000원 500, 시,도비보조금등 5,997,233 6,839, , 시 도비보조금등 5,997,233 6,839, , 시 도비보조금등 5,997,233 6,839, ,969 [ 일반회계 ] 5,997,233 6,839, ,969 < 세무과 > 5,997,233 6,839, ,969 고용조사 34,781,000원 34,

15 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 기초생활보장생계급여(일반) 168,179,000원 168,179 기초생활보장주거급여(일반) 40,148,000원 40,148 기초생활보장교육급여 7,950,000원 7,950 기초생활보장해산장제급여 1,006,000원 1,006 자원봉사자정보시스템운영지원 3,200,000원 3,200 자원봉사자보험료지원 1,157,000원 1,157 자원봉사자코디네이터지원 4,571,000원 4,571 지역사회서비스 투자사업 7,571,000원 7,571 무한돌봄센터 운영 18,000,000원 18,000 긴급복지지원사업 11,550,000원 11,550 자활근로사업 37,665,000원 37,665 자활소득공제 2,268,000원 2,268 도단위자활근로사업(교육지원) 645,000원 645 차상위계층양곡할인지원 2,150,000원 2,150 저소득계층해산비용지원 900,000원 900 위기가정 무한돌봄사업 38,000,000원 38,000 사회복지통합서비스 전문요원 지원 10,485,000원 10,485 희망키움통장 2,341,000원 2,341 지역실업자직업훈련 4,075,000원 4,075 지자체공공근로사업 54,000,000원 54,000 경기청년뉴딜사업 11,136,000원 11,136 희망근로 프로젝트 사업 58,854,000원 58,854 취업정보센터 상담사 배치 5,940,000원 5,940 제5회 전국동시지방선거 경비 7,179,000원 7,179 성인문자해독 교육사업 2,100,000원 2,100 평생교육 전문인력 인건비 지원 6,000,000원 6,000 일자리연계 등 특성화사업 지원 10,000,000원 10,000 청소년종합예술제 5,250,000원 5,250 장애우와 함께하는 문화체험행사 3,000,000원 3,000 청소년동아리활동지원 2,250,000원 2,250 청소년상담센터운영위탁 6,250,000원 6,250 청소년공부방운영지원 4,500,000원 4,500 저소득층 청소년영어교실운영 800,000원

16 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 지역문화예술교육센터사업 12,000,000원 12,000 아마추어연극제개최지원 1,800,000원 1,800 경기도민속예술축제참가지원 3,000,000원 3,000 문화재보수정비 93,375,000원 93,375 전통사찰보전정비 30,000,000원 30,000 목조문화재 방재시스템 구축 53,970,000원 53,970 도지정무형문화재전승지원 2,880,000원 2,880 우수전통민속보존사업 3,600,000원 3,600 추사박물관 건립공사 200,000,000원 200,000 문화관광해설사 운영 2,580,000원 2,580 직장운동경기부육성 60,000,000원 60,000 전일제 생활체육지도자 배치 13,851,000원 13,851 어르신 전담 지도자 배치 2,771,000원 2,771 체육 바우처 290,000원 290 심부름센터 차량운영비 6,600,000원 6,600 장애아동부양수당 2,864,000원 2,864 장애수당(국비) 39,150,000원 39,150 장애연금(국비) 40,500,000원 40,500 장애인등록진단비 37,000원 37 장애인주민자치센터도우미 11,756,000원 11,756 장애인복지일자리사업 2,650,000원 2,650 중증장애인활동보조인지원 12,970,000원 12,970 저소득장애인무료신문보급 1,440,000원 1,440 장애인주간보호시설운영 21,270,000원 21,270 장애수당(도비) 12,960,000원 12,960 저소득장애인가구월동난방비 6,000,000원 6,000 장애인정보화교육지원 540,000원 540 저소득장애인의료비지원 1,500,000원 1,500 저소득장애인주거환경개선사업 1,140,000원 1,140 시각장애인심부름센터운영 46,776,000원 46,776 수화통역센터운영 29,238,000원 29,238 장애인지역사회재활시설종사자수당 4,320,000원 4,320 장애인복지시설운영지원(7종) 2,580,000원 2,

17 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 장애인편의시설기술지원센터운영 15,627,000원 15,627 장애아동 재활치료 바우처사업 10,175,000원 10,175 언어발달지원 바우처 900,000원 900 입양아동양육수당지원 5,443,000원 5,443 입양아동양육보조금(장애아) 3,616,000원 3,616 입양 가정위탁아동 심리 정서 심리치료 180,000원 180 지역아동센터운영비지원 48,015,000원 48,015 아동복지교사(사회적일자리)지원 7,416,000원 7,416 저소득층 아동을 위한 학습도우미 4,320,000원 4,320 아동발달지원계좌 351,000원 351 결식아동지원 102,196,000원 102,196 가정위탁양육지원 672,000원 672 소년소녀가정지원 168,000원 168 소년소녀가정 및 가정위탁보호아동지원 1,098,000원 1,098 보육시설종사자인건비지원 284,035,000원 284,035 민간시설교재교구비지원 2,351,000원 2,351 저소득층차등보육료지원 179,478,000원 179,478 기본 보육료지원 143,234,000원 143,234 만5세아무상보육료지원 27,820,000원 27,820 장애아무상보육료지원 25,801,000원 25,801 두자녀이상보육료지원 15,829,000원 15,829 맞벌이가구 보육료 지원 1,909,000원 1,909 보육시설환경개선 8,750,000원 8,750 보육교사보수교육 1,500,000원 1,500 정부지원보육시설종사자처우개선비지원 39,384,000원 39,384 장애아, 영아반교사특수근무수당 10,620,000원 10,620 민간보육시설보육교사처우개선비지원 40,800,000원 40,800 취업여성보육지원 41,279,000원 41,279 0세아보육제도운영 22,500,000원 22,500 시간연장형보육시설운영지원 11,520,000원 11,520 시설미이용 아동 양육지원 22,154,000원 22,154 가정보육교사제도 운영 6,408,000원 6,408 성매매 성폭력, 가정폭력 예방교육 1,000,000원 1,

18 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 저소득한부모가정지원(국비) 3,772,000원 3,772 저소득한부모가정지원(도비) 6,630,000원 6,630 다문화가족 방문 보건사업 1,320,000원 1,320 결혼이민자 한국어교육 5,000,000원 5,000 결혼이민자 맞춤형 취업교육 1,500,000원 1,500 아이돌보미 지원사업 22,884,000원 22,884 가정, 성폭력 피해자 의료비지원 150,000원 150 등하굣길 안심서비스 2,000,000원 2,000 실버인력뱅크 20,190,000원 20,190 노인일자리사업지원 114,947,000원 114,947 수행기관전담인력인건비 4,042,000원 4,042 기초노령연금지원 196,651,000원 196,651 노인일자리교육형추가 1,155,000원 1,155 노인일거리마련사업 1,600,000원 1,600 은빛사랑나눔단운영지원 900,000원 900 기초생활수급노인월동난방비 20,250,000원 20,250 노인양로, 요양시설 종사자 특수근무수당 36,000,000원 36,000 기초생활보장급여(노인시설) 10,402,000원 10,402 경로당사회봉사활동비 8,292,000원 8,292 노인복지회관 지원 105,000,000원 105,000 재가노인복지시설지원 27,578,000원 27,578 노인돌봄 기본서비스 8,205,000원 8,205 노인돌봄 종합서비스 6,542,000원 6,542 경로식당무료급식 12,600,000원 12,600 경로식당취사원인건비 10,080,000원 10,080 경로당운영난방비 8,649,000원 8,649 저소득재가노인식사배달 7,875,000원 7,875 노인이용시설종사자특수근무수당 12,420,000원 12,420 노인양로시설 운영비 277,448,000원 277,448 노인요양시설 운영비 326,179,000원 326,179 노인장기요양 재가급여 89,932,000원 89,932 노인장기요양 시설급여 310,848,000원 310,848 저소득노인가구 국민건강보혐료지원 3,024,000원 3,

19 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 국유재산실태조사, 관리보조 32,000,000원 32,000 도유재산위임관리보조 10,133,000원 10,133 푸른경기1억그루나무심기 36,000,000원 36,000 농업마이스터대학 1,079,000원 1,079 농업인영유아자녀양육비 900,000원 900 농업인자녀학자금지원 11,400,000원 11,400 농업기술 및 정보제공지공급 877,000원 877 농촌지도자회원 농업정보지 공급 885,000원 885 벼우량보급종 종자공급지원 126,000원 126 유기질비료지원 10,868,000원 10,868 농촌지도자 능력개발 900,000원 900 해외맞춤형 농산물 육성보급(수출포장재) 25,300,000원 25,300 시설원예 에너지이용 효율화 사업 15,000,000원 15,000 농업경영 컨설팅 사업지원 600,000원 600 보행관리기 구입 1,500,000원 1,500 가축전염 예방약품 구입 204,000원 204 감염성폐기물 처리지원사업 1,800,000원 1,800 학교우유급식지원 1,626,000원 1,626 유기동물처리 4,650,000원 4,650 소이력추적시스템구축 173,000원 173 우수축산물 학교급식지원 51,000,000원 51,000 국내박람회(중소기업)참가업체지원 6,000,000원 6,000 신재생 에너지 보급사업 111,000,000원 111,000 숲길조사원 1,689,000원 1,689 관악산 등산로정비 6,418,000원 6,418 산림병충해방제 29,277,000원 29,277 산불방지대책(국비) 37,141,000원 37,141 산림자원 정보화 7,560,000원 7,560 사방사업 185,000원 185 산불방지대책(도비) 85,700,000원 85,700 녹지관리원 3,377,000원 3,377 보호수관리 4,000,000원 4,000 산림서비스 경관조림 186,000원

20 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 숲가꾸기 12,673,000원 12,673 모범화장실 지정운영 1,200,000원 1,200 농촌폐비닐 수거장려금 600,000원 600 탄소포인트 인센티브 지원 9,600,000원 9,600 국고보조 대기측정소 교체 35,000,000원 35,000 대기측정망유지관리비 24,400,000원 24,400 수도권대기질개선대책추진(운행차) 100,657,000원 100,657 야생동물 구조치료비 1,000,000원 1,000 지역아동센터 IPTV 공부방 설치 2,415,000원 2,415 통합브랜드 콜택시 사업 16,069,000원 16,069 경기도여성버스운전자 양성추진 250,000원 250 노인보호구역 정비 15,000,000원 15,000 문원동공공도서관건립 1,000,000,000원 1,000,000 풍수해보험사업 1,000,000원 1,000 안전문화운동 추진 3,005,000원 3,005 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(국비) 1,108,000원 1,108 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(도비) 4,522,000원 4,522 국민참여 민방위의날 훈련경비 303,000원 303 민방위기술지원대 등 전문교육지원 211,000원 211 민방위리더양성 86,000원 86 지역단위 DMAT 운영 380,000원 380 지역특화건강행태개선사업 14,700,000원 14,700 정신보건센터운영 31,250,000원 31,250 국가암조기검진 사업 5,500,000원 5,500 암환자 의료비 지원 11,500,000원 11,500 희귀난치성유전질환자지원 11,822,000원 11,822 치매치료 관리비(약제비등) 지원 5,427,000원 5,427 난임부부지원(체외수정 시술비) 5,515,000원 5,515 난임부부지원(인공수정 시술비) 8,205,000원 8,205 미숙아 및 선천성 대사이상아 의료비 7,105,000원 7,105 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 3,354,000원 3,354 임산부 아동건강관리 1,814,000원 1,814 보건소예방접종약품비 12,003,000원 12,

21 장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 신생아 청각 선별 검사 231,000원 231 예방접종등록센터 운영비(인건비) 5,072,000원 5,072 민간병의원 접종비 지원 12,560,000원 12,560 임산부 영유아 보충영양사업 20,470,000원 20,470 전염병 관리실무과정 교육 60,000원 60 주요전염병표본감시의료기관운영 120,000원 120 민간자율방역단방역지원 3,300,000원 3,300 전염병예방 및 방역사업 약품등구입 4,800,000원 4,800 한센병피부병검진사업 270,000원 270 인플루엔자무료접종 10,500,000원 10,500 방문건강관리인력인건비 25,138,000원 25,138 방문건강관리교육훈련비 1,201,000원 1,201 재가암환자관리 800,000원 800 공공도서관 야간개관 연장운영 10,560,000원 10,560 지하수수질 측정망 정비 6,000,000원 6,

22 2010년도 본예산 일반회계 의회사무과 ~ 의회사무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 의원의 전문역량 강화 의회사무과 1,605,481 1,439, ,813 의회운영 지원 739, , ,287 의원의 전문역량 강화 397, ,068 2,893 의원 전문성 제고 397, ,068 2, 일반운영비 12,825 19,400 6, 사무관리비 7,825 9,400 1,575 위탁교육비 1,575 Ο지방의회 관련연수(국회사무처 등) 교육 25,000원 * 7명 * 3회 * 3일 1,575 피복비 6,250 Ο경기도 중부권 합동체육대회 참가자 운동복 외 1종 250,000원 * 25명 6, 행사운영비 5,000 10,000 5,000 레저세 등 재정보전 및 과천청사 이전대책특 위 운영 5,000,000원 * 1식 5, 의회비 384, ,668 3, 의정활동비 92,400 92,400 0 의정 자료수집 연구비 900,000원 * 7명 * 12월 75,600 보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월 16, 월정수당 152, ,544 0 월정수당 1,816,000원 * 7명 * 12월 152, 국내여비 13,377 26,754 13,377 출장여비 45,500원 * 7명 * 2회 * 12월 7,644 지방의회관련 의원연수(워크숍) 및 세미나 참 가 45,500원 * 7명 * 6회 * 3일 5, 국외여비 18,200 4,200 14,000 의장단 2,500,000원 * 2명 5,000 의원 1,800,000원 * 5명 9,000 국가공식행사, 국제회의, 자매결연추진 14,000,000원 * 30% 05 의정운영공통경비 39,600 39, ,200 기관공통경비 4,800,000원 * 7명 33,600 예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명 6, 기관운영업무추진비 47,280 47,280 0 의장 2,480,000원 * 12월 29,760 부의장 1,190,000원 * 12월 14,280 예산결산특별위원회위원장 810,000원 * 4회 3, 의장단협의체부담금 7,600 7,600 0 전국 시 군, 자치구 의회의장단 협의회 연회 비 4,000 4,000,000원 * 1회 - 1 -

23 부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 의원의 전문역량 강화 경기도 시 군 의회의장단 협의회 연회비 100,000원 * 12월 1,200 중부권 의장단 협의회 연회비 2,400,000원 * 1회 2, 의원국민연금부담금 6,865 5,292 1,573 의원국민연금 부담금 152,544,000원 * 9% * 50/100 6, 의원국민건강부담금 6,484 4,998 1,486 의원건강보험 부담금 152,544,000원 * 8.5% * 50/100 6,484 원활하고 신뢰받는 의회운영 341, , ,180 의정활동 홍보 및 운영 181,532 66, , 일반운영비 180,832 65, , 사무관리비 180,832 65, ,850 일반수용비 175,032 Ο회의록 인쇄 및 각종 인쇄물 제작 1,000,000원 * 20회 20,000 Ο홍보물 구독 5,972 일간지 15,000원 * 20종 * 12월 3,600 주간지 140,000원 * 7종 980 지방자치 6,000원 * 1부 * 12월 72 자치행정 5,000원 * 10부 * 12월 600 의정정보(주간) 30,000원 * 2부 * 12월 720 Ο주요 의회 홍보비 20,000,000원 * 1식 20,000 Ο의회연감 90,000,000원 * 1회 90,000 Ο시민과의 만남의 날 운영 500,000원 * 2회 1,000 Ο의회 소식지 제작 200원 * 24,000부 * 5회 24,000 Ο의정 소식지 발간 2,000,000원 * 5회 10,000 Ο회기녹화용 테이프 구입 710 비디오테이프 2,500원 * 200개 500 카세트테이프 700원 * 300개 210 Ο윈도우 OS 라이센스 구입 3,350,000원 * 1식 3,350 운영수당 1,600 Ο의정 실무교육 강사수당 400,000원 * 2시간 * 2회 1,600 피복비 4,200 Ο수행원 300,000원 * 3명 * 2회 1,800 Ο청사 안내요원 300,000원 * 2명 * 2회 1,200 Ο속기사 300,000원 * 2명 * 2회 1, 배상금등 배상금등

24 부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 행정사무감사 및 조사증인 출석보상 35,000원 * 20명 700 의사운영의 전문성 확보 101,145 81,015 20, 일반운영비 17,450 13,720 3, 사무관리비 17,450 13,720 3,730 일반수용비 12,200 Ο소송 수수료 5,000,000원 5,000 Ο고문변호사 수당 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 위탁교육비 5,250 Ο의회관련 연수 및 세미나 참가 5,250 5급이상 25,000원 * 2명 * 3회 * 5일 750 6급이하 25,000원 * 12명 * 3회 * 5일 4, 여비 28,500 30,500 2, 국내여비 6,000 6,000 0 의회 자매결연 추진 150,000원 * 20회 3,000 직원연수 및 세미나 참가 3,000,000원 3, 국외업무여비 22,500 24,500 2,000 직원 해외여비 3,100,000원 * 5명 15,500 국제교류 업무추진 3,500,000원 * 2명 7, 업무추진비 9,000 9, 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 의회운영 업무추진 4,500,000원 4,500 의정활동 지원 4,500,000원 4, 일반보상금 16,195 16, 외빈초청여비 16,195 16,195 0 우호도시 의회초청 9,795 Ο숙박비(2인/1실) 3,675 주빈 250,000원 * 4실 * 3박 * 1회 3,000 수행원 75,000원 * 3실 * 3박 * 1회 675 Ο급량비 5,220 주빈 50,000원 * 8명 * 9식 * 1회 3,600 수행원 30,000원 * 6명 * 9식 * 1회 1,620 Ο시찰여비 30,000원 * 10명 * 3회 900 자매결연 단체초청 6,400 Ο숙박비(2인/1실) 100,000원 * 10실 * 2박 * 2회 4,000 Ο급량비 10,000원 * 20명 * 6식 * 2회 2, 자산취득비 30,000 11,600 18, 자산및물품취득비 20,000 1,600 18,400 마이크(회의실)(대체) 1,000,000원 * 20대 20,

25 부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 02 도서구입비 10,000 10,000 0 의회운영관련 참고서적 및 자료구입 10,000,000원 10,000 의회 청사 관리 59,296 48,096 11, 일반운영비 59,296 48,096 11, 공공운영비 59,296 48,096 11,200 공공요금 및 제세 5,980 Ο자동차세 1,020 의전용 500,000원 * 1대 500 업무용(봉고) 300,000원 * 1대 300 업무용(소형승용차) 100,000원 * 1대 100 환경개선부담금(업무용) 60,000원 * 2회 120 Ο차량보험료 1,600 의전용 400,000원 * 1대 400 업무용 600,000원 * 2대 1,200 Ο일반 전화요금(7회선) 70,000원 * 12월 840 Ο노트북 무선 인터넷 사용료 360,000원 * 7대 2,520 시설장비 유지비 33,516 Ο청사 유지관리 2,000원 * 5,238m2 10,476 Ο방송장비 유지관리 1,500,000원 1,500 Ο장애인 리프트 유지관리 150,000원 * 1대 * 12월 1,800 Ο화장실 비데 필터 교환 30,000원 * 18대 540 Ο화장실 비데 및 방향제 유지관리 10,000원 * 18대 * 12월 2,160 Ο청사 조경관리 300,000원 * 12월 3,600 Ο홈페이지 변경(대수 변경) 6,000,000원 6,000 Ο홈페이지 유지보수 62,000,000원 * 12% 7,440 차량 선박비 19,800 Ο유류비 400,000원 * 3대 * 12월 14,400 Ο정비 및 부품교환 600,000원 * 3대 * 3회 5,400 행정운영경비(의회사무과) 866, ,807 22,526 인력운영비 792, ,459 15,234 인력운영 792, ,459 15, 인건비 750, ,159 13, 보수 661, ,702 13,914 봉급 368,384 Ο5급(30호봉) 2,961,300원 * 2명 * 12월 71,072 Ο6급(20호봉) 2,290,800원 * 2명 * 12월 54,980 Ο7급(18호봉) 1,990,300원 * 3명 * 12월 71,

26 부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 Ο8급(8호봉) 1,330,900원 * 1명 * 12월 15,971 Ο기능7급(28호봉) 2,295,300원 * 4명 * 12월 110,175 Ο기능8급(20호봉) 1,855,600원 * 2명 * 12월 44,535 상여금 36,839 Ο정근수당 368,384,000원 * 1/12 * ,839 초과근무수당 52,064 Ο5급 9,796원 * 2명 * 40시간 * 12월 9,405 Ο6급 8,312원 * 2명 * 40시간 * 12월 7,980 Ο7급(기능직포함) 7,457원 * 7명 * 40시간 * 12월 25,056 Ο8급(기능직포함) 6,682원 * 3명 * 40시간 * 12월 9,623 정액수당 46,036 Ο가족수당 10,215 배우자 40,000원 * 14명 * 12월 * ,242 부양가족 20,000원 * 14명 * 12월 * ,973 Ο자녀학비보조수당 4,347 중학교 51,400원 * 14명 * 4회 * 고등학교 420,790원 * 14명 * 4회 * ,771 Ο정근수당가산금 16,440 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 4,680 20년이상25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 6,600 15년이상20년미만 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 720 5년이상10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 600 Ο대우공무원수당 5,674 6급 2,290,800원 * 1명 * 12월 * 4.8% 1,320 7급 1,990,300원 * 1명 * 12월 * 4.8% 1,147 기능8급 1,855,600원 * 3명 * 12월 * 4.8% 3,207 Ο의사수당 9,360 5급 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 6급 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 7급이하 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월 21,840 교통보조비 21,720 Ο5급 140,000원 * 2명 * 12월 3,360 Ο6급~7급 130,000원 * 9명 * 12월 14,

27 부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 Ο8급이하 120,000원 * 3명 * 12월 4,320 명절휴가비 368,384,000원 * 1/12 * 120% 36,839 가계지원비 368,384,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 연가보상비 368,384,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 61,521 16, 기타직보수 89,097 89, 청원경찰 89,097 Ο봉급(26호봉) 1,924,000원 * 2명 * 12월 46,176 Ο상여금 4,618 정근수당 46,176,000원 * 1/12 * 1.2 4,618 Ο가족수당 1,460 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 * 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월 * Ο자녀학비보조수당 622 중학교 51,400원 * 2명 * 4회 * 고등학교 420,790원 * 2명 * 4회 * Ο초과근무수당 6,342원 * 2명 * 67시간 * 12월 10,198 Ο정근수당가산금 1,920 15년이상20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 Ο정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 Ο교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월 2,880 Ο가계지원비 46,176,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 7,712 Ο명절휴가비 46,176,000원 * 1/12 * 120% 4,618 Ο연가보상비 46,176,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 2,053 Ο직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월 2,520 Ο대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월 1, 업무추진비 6,520 6, 정원가산업무추진비 1,120 1,120 0 정원가산업무추진비 80,000원 * 14명 1, 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0 의회사무과 250,000원 * 12월 3,000 전문위원실 100,000원 * 2실 * 12월 2, 직무수행경비 35,460 33,780 1, 직책급업무수행경비 3,000 3, 급 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 6급 50,000원 * 1명 * 12월 직급보조비 25,260 23,580 1,680 5급 250,000원 * 2명 * 12월 6,

28 부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 6급 155,000원 * 2명 * 12월 3,720 7급 140,000원 * 7명 * 12월 11,760 8~9급 105,000원 * 3명 * 12월 3, 특정업무수행활동비 7,200 7,200 0 대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 기본경비 73,640 66,348 7,292 기본경비 73,640 66,348 7, 일반운영비 42,040 47,948 5, 사무관리비 38,920 44,828 5,908 일반수용비 21,040 Ο기관공통 수용비 2,640,000원 2,640 Ο행정장비 소모품 구입 10,000,000원 10,000 Ο부서운영 수용비 8,400,000원 8,400 급량비 11,760 Ο부서운영 업무추진 11,760,000원 11,760 임차료 6,120 Ο복사기 임차 350,000원 * 1대 * 12월 4,200 Ο정수기 임차 160,000원 * 12월 1, 공공운영비 3,120 3,120 0 공공요금 및 제세 3,120 Ο이동전화요금 50,000원 * 4대 * 12월 2,400 Ο케이블방송 수신료 60,000원 * 12월 여비 16,800 16, 국내여비 16,800 16,800 0 부서운영 여비 16,800,000원 16, 자산취득비 14,800 1,600 13, 자산및물품취득비 14,800 1,600 13,200 소파(의장부속실)(대체) 400,000원 * 4개 1,600 프린터(3층 속기실)(대체) 1,000,000원 * 1대 1,000 안내 카운터(신규) 5,000,000원 * 1식 5,000 스팀 세차기(신규) 5,000,000원 * 1대 5,000 프린터 받침대(의장부속실)(신규) 200,000원 * 1식 칸막이(의장부속실)(신규) 250,000원 * 8식 2,

29 2010년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 기획조정 및 평가 기획감사실 22,764,636 25,887,949 3,123,313 도 34,781 시 22,729,855 시정지원 17,453,552 15,651,558 1,801,994 도 34,781 시 17,418,771 기획조정 및 평가 169, ,800 10,400 시정기획 및 조정 134, ,700 12, 일반운영비 106,200 91,200 15, 사무관리비 100,000 85,000 15,000 일반수용비 85,000 Ο시정설계 외 4종제작 30,000 기획 및 편집비 2,500,000원 * 4회 10,000 인쇄비 2,000원 * 500부 * 5종 * 4회 20,000 Ο시정백서 제작 75,000원 * 200부 15,000 ΟCI봉투 제작 2,500,000원 2,500 ΟCI홍보물 제작 25,000원 * 5종 * 300개 37,500 운영수당 15,000 Ο과천발전자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 50명 * 3회 15, 공공운영비 6,200 6,200 0 공공요금 및 제세 6,200 Ο전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원 4,000 Ο경기도시장군수협의회 연회비 100,000원 * 12월 1,200 Ο전국청정도시협의회 연회비 1,000,000원 1, 업무추진비 28,000 30,500 2, 시책추진업무추진비 28,000 30,500 2,500 시책추진업무추진비 28,000 Ο시정역점시책추진 12,000,000원 12,000 Ο경제/투자시책추진 8,000,000원 8,000 Ο지역현안업무추진 4,000,000원 4,000 Ο주요시책추진 4,000,000원 4,000 행정혁신 선도 35,000 36,400 1, 일반운영비 12,000 13,400 1, 사무관리비 8,400 9,800 1,400 일반수용비 4,600 Ο특허대행 수수료 3,000,000원 * 1건 3,000 Ο특허 출원비 1,300,000원 * 1건 1,300 Ο특허예정가격 산정 의뢰비 300,000원 * 1건 운영수당 3,

30 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 기획조정 및 평가 Ο규제개혁심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 Ο제안심사위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 4회 Ο직무발명보상심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 02 공공운영비 3,600 3, ,800 시설장비유지비 3,600 Ο혁신제안 프로그램 유지보수 300,000원 * 12월 203 업무추진비 8,000 9,000 1, 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1, ,600 창의행정 업무추진 8,000,000원 8, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5,000 5,000 0 시민 제안공모 시상 5,000 Ο금상 등 5,000,000원 5, 포상금 10,000 9,000 1, 포상금 10,000 9,000 1,000 공무원 제안공모 시상 5,000 Ο금상 등 5,000,000원 5,000 직무발명등록 보상금 1,000 Ο특허권 500,000원 * 1명 * 1회 500 Ο실용신안권 300,000원 * 1명 * 1회 300 Ο디자인권 200,000원 * 1명 * 1회 200 역발상 우수시책 시상 500,000원 * 8팀 4,000 재정운영 687, ,919 76,260 탄력적인 예산지원 106, ,000 70, 일반운영비 36,000 46,000 10, 사무관리비 36,000 46,000 10,000 일반수용비 30,000 Ο기관공통 운영비(POOL) 30,000,000원 30,000 급량비 6,000 Ο기관공통 급량비(POOL) 6,000,000원 6, 여비 20,000 40,000 20, 국내여비 20,000 40,000 20,000 기관공통 여비(POOL) 20,000,000원 20, 민간이전 50,000 70,000 20, 사회단체보조금 50,000 70,000 20,000 사회단체보조금(수시분) 50,000,000원 50,

31 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 재정운영 예산편성 81,659 87,919 6, 일반운영비 43,345 42, 사무관리비 43,345 42, 일반수용비 35,945 Ο예산서 및 세입세출사업명세서 제작 10,400,000원 10,400 Ο예산(안) 및 부속서류 제작 15,500,000원 15,500 Ο예산편성 관련 유인물 제작 400,000원 * 2회 Ο기금운용 계획서 제작 30,000원 * 50부 * 2회 800 3,000 Ο기금운용 성과분석 보고서 5,000원 * 50부 250 Ο중기지방재정계획(안) 제작 35,000원 * 50부 1,750 Ο중기지방재정계획서 제작 35,000원 * 60부 2,100 Ο재정공시(안) 심의안건 제작 15,000원 * 30부 Ο예산편성 운영기준 책자 제작 8,500원 * 150부 Ο주민참여 예산제 홍보 현수막 제작 60,000원 * 7개 450 1,275 운영수당 7,400 Ο지방재정계획심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 2회 Ο투자심사위원회 심사수당 200,000원 * 8명 * 2회 Ο통합관리기금운용심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 2회 Ο지방재정공시심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 1회 Ο사회단체보조금지원심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 1회 203 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, ,600 3,200 1,000 예산운영 및 관리 3,000,000원 3, 포상금 20, , 포상금 20, ,000 업무성과 우수자 포상금 10,000,000원 10,000 예산 성과금 10,000,000원 10, 자치단체등자본이전 15,314 41,969 26, 공기관등에대한대행사업비 15,314 41,969 26,655 지방재정관리시스템 유지보수 15,314,000원 15,314 소규모주민편익지원 500, , 시설비및부대비 500, ,

32 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 재정운영 01 시설비 500, ,000 0 소규모 주민편익사업(5천만원이하) 500,000,000원 500,000 의회법무 행정운영 159, ,660 20,300 법무 송무추진 142, ,360 20, 일반운영비 131, ,960 20, 사무관리비 131, ,960 20,300 일반수용비 130,060 Ο행정처분 및 법률 교육책자 발간 3,000,000원 * 1회 3,000 Ο유형별 소송사례집 발간 2,500,000원 * 1회 2,500 Ο법무 및 송무관련 법령집 구입 200,000원 * 2회 400 Ο자치법규 정보서비스 추록운영 5,000,000원 5,000 Ο관보 구독료 250,000원 * 1개소 * 4회 1,000 Ο법령집 추록비 100,000원 * 5부 * 12회 6,000 Ο법령연혁집 80,000원 * 2회 160 Ο고문 변호사 및 공인 노무사 수당 4,000,000원 * 4명 16,000 Ο소송비용 96,000 소송위임 변호사 수당 40,000,000원 40,000 소송 승소금 54,000,000원 54,000 기타 소송비용(인지대, 송달료, 검증비, 감정료, 증인여비 등) 2,000,000원 2,000 운영수당 1,600 Ο법무 송무교육 강사수당 400,000원 * 1명 * 4회 1, 배상금등 10,400 10, 배상금등 10,400 10,400 0 소송 패소시 배상금 10,000,000원 10,000 증인 및 참고인 실비변상 40,000원 * 2명 * 5회 400 의회활동지원 17,300 17, 일반운영비 5,800 5, 사무관리비 5,800 5,800 0 일반수용비 3,600 Ο행정사무감사 및 업무보고 자료제본 1,800,000원 * 2회 3,600 운영수당 2,200 Ο의정비심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 2회 2,

33 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 의회법무 행정운영 Ο의원상해보상심의회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 2명 * 1회 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 의회관련 등 업무추진 3,000,000원 3, 연구개발비 6,000 6, 연구용역비 6,000 6,000 0 의정비 결정관련 주민의견조사 연구용역 6,000,000원 304 연금부담금등 2,500 2, 의원상해부담금 2,500 2, ,000 의원상해 부담금 2,500,000원 2,500 정확한 통계관리 115,856 27,459 88,397 도 34,781 시 81,075 통계조사 및 관리 17,776 18, 일반운영비 12,776 13, 사무관리비 12,776 13, 일반수용비 12,776 Ο통계연보 등 책자제작 11,000 통계연보 15,000원 * 200부 * 3종 9,000 과천시 주요통계 10,000원 * 200부 2,000 Ο통계현황 리플릿 등 각종 유인물 제작 1,000원 * 600부 * 2회 1,200 Ο홍보 현수막 제작 48,000원 * 12개 연구개발비 5,000 5, 전산개발비 5,000 5,000 0 통계D/B시스템 업그레이드 5,000,000원 * 1식 고용조사(도비) 73, ,763 5,000 도 34,781 시 38, 일반운영비 72, ,803 도 34,301 시 38, 사무관리비 72, ,803 일반수용비 72,803 Ο고용조사 72,803,000원 72,803 도 34,301 시 38, 여비 도 480 시

34 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 정확한 통계관리 01 국내여비 고용조사 240,000원 * 4회 960 도 480 시 480 통계조사 24, , 인건비 6, , 기간제근로자등보수 6, ,448 경제통계 통합조사 6,448 Ο조사관리자 46,790원 * 2명 * 47일 4,399 Ο입력 및 내검 42,670원 * 2명 * 24일 2, 일반운영비 17, , 사무관리비 17, ,869 일반수용비 17,869 Ο경제통계 통합조사 17,869,000원 17,869 경영지원 15,627,725 13,888,026 1,739,699 경영수익 2,300 2, 업무추진비 2,300 2, 시책추진업무추진비 2,300 2,300 0 경영활성화 추진 2,300,000원 2,300 시설관리공단 지원 15,625,425 13,885,726 1,739, 일반운영비 2,800 1,400 1, 사무관리비 2,800 1,400 1,400 운영수당 2,800 Ο이사장 경영목표 이행실적 평가위원 수당 100,000원 * 7명 * 4일 307 민간이전 15,622,625 13,884,326 1,738, 민간위탁금 15,622,625 13,884,326 1,738,299 2,800 시설관리공단 위탁금 15,622,625,000원 15,622,625 시책 홍보 526, ,094 51,368 시정홍보 526, ,094 51, 일반운영비 509, ,554 80, 사무관리비 491, ,110 79,010 일반수용비 483,920 Ο시정홍보 책자 및 영상물 제작 80,000 홍보책자 30,000,000원 30,000 영상물 50,000,000원 50,000 Ο정기간행물 구독 36,600 자유공론 등 7,000원 * 90부 * 12월 7,560 전국지방시대 8,000원 * 15부 * 12월 1,

35 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 시책 홍보 자치발전 5,000원 * 30부 * 12월 1,800 연감 160,000원 * 60부 9,600 화보 9,000원 * 150부 * 12월 16,200 Ο신문스크랩마스터 구독료 20,000원 * 25개<ID> * 12월 6,000 Ο주요시정홍보 120,000 신문 및 방송홍보 100,000,000원 100,000 뉴스비전 홍보 20,000,000원 20,000 Ο과천사랑 편집 및 제작 72,000 Ο과천사랑 배달료 70원 * 30,000부 * 12월 25,200 Ο과천사랑 원고료 5,000원 * 10매 * 15명 * 12월 Ο과천사랑 만화, 삽화 등 원고료 600,000원 * 12월 Ο시정뉴스 3D 타이틀 채널 ID 디자인 제작 18,000,000원 Ο홍보물 및 교양도서 구독 10,000원 * 3종 * 5부 * 6월 Ο국가기간통신 구독료 55,000원 * 30개<ID> * 12월 9,000 7,200 18, ,800 Ο주민 홍보용 신문 30,000 지방지 10,000원 * 250부 * 12월 30,000 Ο신문구독료 30,900 지방지 10,000원 * 23종 * 5부 * 12월 13,800 중앙지 15,000원 * 19종 * 5부 * 12월 17,100 Ο유선방송 테입구입 8,460 6mmDVCAM(촬영용) 24,000원 * 10개 * 12월 2,880 B-CAM(촬영용) 25,000원 * 5개 * 12월 1,500 DVCAM(편집용) 28,000원 * 5개 * 12월 1,680 B-CAM(편집용) 50,000원 * 4개 * 12월 2,400 Ο사진 현상료 및 필름구입 13,800 사진인화 현상료 6,000,000원 * 12월 500원 * 1,500장 * 12월 9,000 필름 4,000원 * 50통 * 2종 * 12월 4,800 Ο시정홍보 자료보관용 앨범 및 기억장치 구 입 2,900 앨범 25,000원 * 5권 * 12월 1,500 기억장치(500GB) 700,000원 * 2개 1,400 Ο필름보관용 파일북(file book) 구입 10,000원 * 3권 * 12월 Ο사진 및 동영상물 보관용 DVD 및 CD 구입 2,800 DVD 1,000원 * 1,500장 1,500 CD 800원 * 1,000장

36 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 시책 홍보 케이스 200원 * 2,500장 500 운영수당 6,000 Ο과천사랑 편집위원 수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 12월 6,000 피복비 1,200 Ο비디오 및 사진촬영 기사 150,000원 * 4명 * 2회 02 공공운영비 12,352 10,794 1,558 1,200 공공요금 및 제세 6,252 Ο케이블방송 시청료 6,500원 * 48대 * 12월 3,744 ΟTRS 사용료 27,000원 * 5대 * 12월 1,620 Ο스카이라이프 수신료 17,000원 * 2대 * 12월 Ο무선 인터넷 사용료 40,000원 * 1대 * 12월 시설장비유지비 6,100 Ο카메라 수리(M2, VHS, B-CAM) 1,000,000원 * 2회 ,000 ΟVCR 편집기 및 CG수리 500,000원 * 3회 1,500 Ο카메라 수리점검 500,000원 * 2대 * 2회 2,000 Ο비디오 프로젝트 수리 300,000원 * 2대 행사운영비 5,650 5,650 0 아나운서 메이크업 30,000원 * 45회 1,350 아나운서 헤어분장비 20,000원 * 45회 900 아나운서 의상 200,000원 * 12회 2,400 특수장비 임차(크레인 등) 1,000,000원 1, 업무추진비 5,000 6,000 1, 시책추진업무추진비 5,000 6,000 1,000 시정홍보 업무추진 5,000,000원 5, 재료비 12,340 9,240 3, 재료비 12,340 9,240 3,100 6mm DVCAM 카메라 배터리 구입 250,000원 * 4개 1,000 B-CAM 카메라 배터리 구입 750,000원 * 4개 3,000 라이트 배터리 구입 2,000,000원 * 1개 2,000 카메라 배터리 구입 180,000원 * 3개 540 스트브용 배터리 구입 10,000원 * 15개 * 12월 1,800 방송운영 기자재 구입 4,000,000원 4,000 투명한 감사운영 36,840 29,450 7,390 감사활동전개 36,840 29,450 7, 일반운영비 26,300 20,300 6,

37 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 투명한 감사운영 01 사무관리비 18,300 8,300 10,000 일반수용비 5,000 Ο각종 감사자료 유인 및 제본 2,000,000원 2,000 Ο감사관련 사무 전산용품 등 구입 2,000,000원 2,000 Ο공직자 재산등록 금융거래 정보제공 통보비 용 2,000원 * 100명 * 5개소 1,000 운영수당 300 Ο공직자윤리위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 1회 임차료 13,000 Ο경기도 종합감사 수감에 따른 집기 임차 13,000,000원 , 행사운영비 8,000 12,000 4,000 감사업무 연찬회 및 세미나 8,000,000원 8, 업무추진비 2,500 2, 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0 감사업무 추진 2,500,000원 2, 일반보상금 3,000 3, 기타보상금 3,000 3,000 0 부조리 신고 보상금 3,000,000원 3, 포상금 3,400 3, 포상금 3,400 3, 감사유공 공무원 포상 50,000원 * 1명 * 5회 250 민원사무 처리점검 유공 공무원 포상 50,000원 * 1명 * 3회 부조리 신고 포상 3,000,000원 3, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,640 모사전송기(감사장)(대체) 400,000원 * 1대 400 냉장고(감사장)(신규) 300,000원 * 1대 300 캐비닛 상부장(감사장)(대체) 110,000원 * 7개 옷장(감사장)(대체) 170,000원 * 1개 170 사회단체관리 15,650 15,650 0 사회단체활동지원 15,650 15, 민간이전 15,650 15, 사회단체보조금 15,650 15,650 0 자유총연맹 15,650 Ο청소년 민주시민 교육 2,300,000원 2,300 Ο전국자유수호 웅변대회 과천시 예선전 3,020,000원 ,

38 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 사회단체관리 Ο6 25 사진전시회 및 그 시절 음식재연회 1,920,000원 Ο전국 고교생 토론대회 과천시 예선 1,960,000원 Ο어머니 포순이 봉사단 활동 및 교육 2,700,000원 1,920 1,960 2,700 Ο청소년 DMZ 생태계체험 2,300,000원 2,300 Ο자유수호 한마음 전진대회 1,450,000원 1,450 균형성과관리 114, ,500 1,300 성과지표관리 운영 107, ,000 2, 일반운영비 82,800 80,000 2, 사무관리비 82,800 80,000 2,800 일반수용비 1,200 Ο성과관리 세미나 참가비 400,000원 * 3회 1,200 위탁교육비 79,000 Ο2010년 성과지표관리 워크숍 30,000,000원 30,000 Ο2011년 성과지표 고도화 워크숍 34,000,000원 Ο정책분석평가사 전문교육 500,000원 * 30명 * 1회 34,000 15,000 운영수당 2,600 Ο성과관리자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 2회 Ο전직원 성과관리 특별교육 강사수당 400,000원 * 3회 207 연구개발비 25,000 25, 연구용역비 25,000 25, ,400 1,200 고객만족도 조사용역 25,000,000원 25,000 성과관리 평가 7,000 8,500 1, 포상금 7,000 8,000 1, 포상금 7,000 8,000 1,000 우수성과 관리부서 포상 7,000 Ο최우수상 2,000,000원 * 1팀 2,000 Ο우수상 1,500,000원 * 2팀 3,000 Ο장려상 1,000,000원 * 2팀 2,000 행정운영경비(기획감사실) 129, ,340 1,200 인력운영비 23,340 23,340 0 인력운영 23,340 23, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획감사실장(4급) 3,300,000원 3,

39 부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 인력운영비 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4, 직무수행경비 15,840 15, 특정업무수행활동비 15,840 15,840 0 예산담당 공무원 150,000원 * 6명 * 12월 10,800 감사담당 공무원 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 법무담당 공무원 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 기본경비 106, ,000 1,200 기본경비 106, ,000 1, 일반운영비 69,800 67,800 2, 사무관리비 69,800 67,800 2,000 일반수용비 38,000 Ο부서운영 수용비 18,000,000원 18,000 Ο행정장비 소모품 구입 20,000,000원 20,000 급량비 25,200 Ο부서운영 업무추진 25,200,000원 25,200 임차료 6,600 Ο컬러복사기 임차 550,000원 * 12월 6, 여비 36,000 36, 국내여비 36,000 36,000 0 부서운영 여비 36,000,000원 36, 자산취득비 400 1, 자산및물품취득비 400 1, 모사전송기(대체) 400,000원 400 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926, 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926, 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544,000원 5,181,

40 2010년도 본예산 일반회계 주민생활지원실 ~ 주민생활지원실 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민생활지원실 정책: 저소득층 생활안정지원 단위: 국민기초생활보장 주민생활지원실 9,408,421 8,425, ,113 국 3,031,719 분 290,588 도 491,791 시 5,594,323 저소득층 생활안정지원 2,508,476 2,907, ,743 국 1,689,979 도 217,283 시 601,214 국민기초생활보장 2,508,476 2,907, ,743 국 1,689,979 도 217,283 시 601,214 기초생활보장 생계급여(일반)(국비) 1,868,657 2,118, ,561 국 1,308,060 도 168,179 시 392, 일반보상금 1,868,657 2,118, ,561 국 1,308,060 도 168,179 시 392, 사회보장적수혜금 1,868,657 2,118, ,561 기초생활보장 생계급여(일반) 1,868,657,000원 1,868,657 국 1,308,060 도 168,179 시 392,418 기초생활보장 주거급여(국비) 446, , ,698 국 312,263 도 40,148 시 93, 일반보상금 446, , ,698 국 312,263 도 40,148 시 93, 사회보장적수혜금 446, , ,698 기초생활보장 주거급여 446,090,000원 446,090 국 312,263 도 40,148 시 93,679 기초생활보장 교육급여(국비) 88,330 91,056 2,726 국 61,831 도 7,950 시 18, 일반보상금 88,330 91,056 2,726 국 61,831 도 7,950 시 18,

41 부서: 주민생활지원실 정책: 저소득층 생활안정지원 단위: 국민기초생활보장 01 사회보장적수혜금 88,330 91,056 2,726 기초생활보장 교육급여 88,330,000원 88,330 국 61,831 도 7,950 시 18,549 기초생활보장 해산장제급여(국비) 11,179 11, 국 7,825 도 1,006 시 2, 일반보상금 11,179 11, 국 7,825 도 1,006 시 2, 사회보장적수혜금 11,179 11, 기초생활보장 해산장제급여 11,179,000원 11,179 국 7,825 도 1,006 시 2,348 국민기초생활 보장지원 94,220 97,000 2, 일반운영비 1,840 2, 사무관리비 1,840 2, 일반수용비 1,000 Ο수급자 감면지원제도 안내문 제작 외 1종 250원 * 2,000부 * 2회 1,000 운영수당 840 Ο생활보장위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 3회 301 일반보상금 92,380 94,880 2, 사회보장적수혜금 92,380 94,880 2,500 기초생활보장수급자 쓰레기봉투 지원 330원 * 1,000명 * 3매 * 12월 기초생활보장수급자 이사비용 지원 200,000원 * 40세대 기초생활보장수급자 월동난방비 지원 50,000원 * 290세대 * 5월 ,880 8,000 72,500 복지사회조성 4,531,521 2,979,791 1,551,730 국 600,845 분 205,385 도 140,503 시 3,584,788 지역사회복지서비스 체계 구축 740, , ,607 국 54,425 도 34,499 시 651,885 복지서비스 지원체계 기반강화 170,300 95,700 74,

42 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 201 일반운영비 59,480 42,480 17, 사무관리비 22,680 5,680 17,000 일반수용비 21,000 Ο복지지도 제작 400원 * 30,000부 12,000 Ο복지 매뉴얼 제작 18,000원 * 500부 9,000 운영수당 1,680 Ο복지위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 03 행사운영비 36,800 36,800 0 사회복지업무 활성화를 위한 워크숍 15,000,000원 1,680 15,000 사회복지인 체육대회 15,000,000원 15,000 민 관 파트너십을 위한 동아리 지원 6,800,000원 203 업무추진비 19,200 20,200 1, 시책추진업무추진비 19,200 20,200 1,000 6,800 주민생활 시책추진 8,000,000원 8,000 주민생활지원 업무추진 5,000,000원 5,000 지역사회복지업무추진 6,200,000원 6, 연구개발비 60, , 연구용역비 50, , 과천시 지역사회복지계획 수립 50,000,000원 50, 전산개발비 10, ,000 과천시 복지정보 시스템 구축 10,000,000원 10, 일반보상금 1,620 3,020 1, 행사실비보상금 1,620 3,020 1,400 주민생활지원서비스 교육참석 20,000원 * 5명 * 5회 사회복지사 토론회(종합사회 노인복지관 등) 7,000원 * 40명 * 4회 307 민간이전 30,000 30, 민간행사보조 30,000 30,000 0 과천시 복지 박람회(지역사회복지협의체) 30,000,000원 * 1회 500 1,120 30,000 지역사회복지협의체 운영 25,400 21,900 3, 일반운영비 23,720 21,900 1, 사무관리비 13,720 11,900 1,820 운영수당 13,720 Ο지역사회복지협의체회의 참석수당 13,720 지역사회복지 대표협의체 운영위원 70,000원 * 19명 * 4회 5,

43 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 지역사회복지 실무협의체 운영위원 70,000원 * 20명 * 6회 03 행사운영비 10,000 10,000 0 지역사회복지협의체 활성화를 위한 워크숍 10,000,000원 8,400 10, 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,680 지역사회복지 실무분과 토론회(6개분과) 7,000원 * 60명 * 4회 자원봉사센터 운영 380, ,670 23, 일반운영비 1,960 1, 사무관리비 1,960 1, ,680 운영수당 1,960 Ο자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 307 민간이전 354, , 민간경상보조 354, , ,960 자원봉사센터 운영 354,492,000원 354, 민간자본이전 23, , 민간자본보조 23, ,998 자원봉사센터 교육장 앰프(대체) 4,000,000원 * 1대 4,000 자원봉사센터 리모델링 19,998,000원 19,998 자원봉사 정보시스템 운영지원(도비) 16,000 16,000 0 도 3,200 시 12, 민간이전 16,000 16,000 0 도 3,200 시 12, 민간경상보조 16,000 16,000 0 자원봉사 정보시스템 운영(자원봉사센터) 16,000,000원 16,000 도 3,200 시 12,800 자원봉사자 보험료 지원(국비) 7,712 12,927 5,215 국 3,856 도 1,157 시 2, 민간이전 7,712 12,927 5,215 국 3,856 도 1,157 시 2, 민간경상보조 7,712 12,927 5,

44 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 자원봉사자 보험료 지원(자원봉사센터) 7,712,000원 7,712 국 3,856 도 1,157 시 2,699 자원봉사 코디네이터 지원(국비) 30,472 30,472 0 국 15,236 도 4,571 시 10, 민간이전 30,472 30,472 0 국 15,236 도 4,571 시 10, 민간경상보조 30,472 30,472 0 자원봉사 코디네이터 지원(자원봉사센터) 30,472,000원 30,472 국 15,236 도 4,571 시 10,665 지역사회서비스 투자사업(국비) 50,475 41,846 8,629 국 35,333 도 7,571 시 7, 민간이전 50,475 41,846 8,629 국 35,333 도 7,571 시 7, 민간위탁금 50,475 41,846 8,629 지역사회서비스 투자사업 50,475,000원 50,475 국 35,333 도 7,571 시 7,571 무한돌봄센터 운영(도비) 60, ,000 도 18,000 시 42, 일반운영비 18, ,000 도 5,400 시 12, 사무관리비 18, ,000 일반수용비 5,400 Ο홍보물 및 현수막 제작 3,400,000원 * 1식 3,400 도 1,020 시 2,380 Ο무한돌봄센터 교육비 1,000,000원 * 2회 2,000 도 600 시 1,400 운영수당 12,

45 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 Ο솔루션회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 12회 12,600 도 3,780 시 8, 민간이전 40, ,000 도 12,000 시 28, 민간위탁금 40, ,000 무한돌봄센터 운영위탁 40,000,000원 40,000 도 12,000 시 28, 자산취득비 2, ,000 도 600 시 1, 자산및물품취득비 2, ,000 컴퓨터 1,400,000원 * 1대 1,400 도 420 시 980 가습기 150,000원 * 3대 450 도 135 시 315 원두커피 머신 150,000원 * 1개 150 도 45 시 105 취약계층보호 925, , ,741 국 546,420 도 106,004 시 273,488 긴급복지 지원사업(국비) 192, ,000 67,500 국 154,000 도 11,550 시 26, 일반보상금 192, ,000 67,500 국 154,000 도 11,550 시 26, 사회보장적수혜금 192, ,000 67,500 긴급복지 지원사업 192,500,000원 192,500 국 154,000 도 11,550 시 26,950 저소득 틈새계층 지원 8,040 8, 일반보상금 8,040 8, 사회보장적수혜금 8,040 8,040 0 저소득 틈새계층 지원 670,000원 * 12월 8,040 자활근로사업(국비) 418, , ,

46 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 국 292,950 도 37,665 시 87, 민간이전 85,000 85,000 0 국 59,500 도 7,650 시 17, 민간위탁금 85,000 85,000 0 자활근로사업 85,000,000원 85,000 국 59,500 도 7,650 시 17, 시설비및부대비 333, , ,577 국 233,450 도 30,015 시 70, 시설비 333, , ,577 자활사업비 333,500,000원 333,500 국 233,450 도 30,015 시 70,035 자활소득공제(국비) 25,200 25, 국 17,640 도 2,268 시 5, 일반보상금 25,200 25, 국 17,640 도 2,268 시 5, 사회보장적수혜금 25,200 25, 자활소득공제 25,200,000원 25,200 국 17,640 도 2,268 시 5,292 도단위 자활근로사업(교육지원)(도비) 2,150 1, 도 645 시 1, 일반운영비 2,150 1, 도 645 시 1, 사무관리비 2,150 1, 일반수용비 2,150 Ο자활근로사업 교육비 2,150,000원 2,150 도 645 시 1,505 행려자 관리 11,410 10,100 1,

47 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 201 일반운영비 1,100 1, 사무관리비 1,100 1,100 0 일반수용비 1,100 Ο행려사망자 신문 공고비 550,000원 * 2개사 * 1회 301 일반보상금 10,310 9,000 1, 사회보장적수혜금 10,310 9,000 1,310 1,100 행려자 관리 10,310 Ο무연고 사망자 장제처리 1,500,000원 * 3구 4,500 Ο행려환자 응급진료비 200,000원 * 25명 5,000 Ο행려자 급식비 7,000원 * 30명 210 Ο부랑인 귀향여비 20,000원 * 30명 600 이재민 재해구호 6,660 21,600 14, 이주및재해보상금 6,660 21,600 14, 민간인재해보상금 6,660 21,600 14,940 이재민 응급구호비 3,660 Ο응급생계구호 6,000원 * 30명 * 7일 1,260 Ο장기생계구호 6,000원 * 10명 * 40일 2,400 이재민 개별구호물품 지원 100,000원 * 30가구 차상위계층 양곡할인 지원(국비) 35,837 6,750 29,087 3,000 국 28,670 도 2,150 시 5, 일반보상금 35,837 6,750 29,087 국 28,670 도 2,150 시 5, 사회보장적수혜금 35,837 6,750 29,087 차상위계층 양곡할인 지원 35,837,000원 35,837 국 28,670 도 2,150 시 5,017 저소득계층 해산비용 지원(도비) 3,000 3,000 0 도 900 시 2, 일반보상금 3,000 3,000 0 도 900 시 2, 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 저소득계층 해산비용 3,000,000원 3,000 도 900 시 2,

48 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 위기가정 무한돌봄사업(도비) 126, ,000 35,300 도 38,000 시 88, 일반보상금 126, ,000 35,300 도 38,000 시 88, 사회보장적수혜금 126, ,000 35,300 위기가정 무한돌봄 지원 126,700,000원 126,700 도 38,000 시 88,700 사회복지통합서비스 전문요원 지원(국비) 69, ,901 국 34,950 도 10,485 시 24, 인건비 69, ,901 국 34,950 도 10,485 시 24, 기간제근로자등보수 69, ,901 민생안정추진 T/F전문요원 인건비 61,904,000원 61,904 국 30,952 도 9,286 시 21,666 법정부담금 6,297 Ο국민연금 2,862,000원 2,862 국 1,433 도 430 시 999 Ο건강보험 1,685,400원 1,686 국 839 도 252 시 595 Ο고용보험 1,113,000원 1,113 국 559 도 168 시 386 Ο산재보험 636,000원 636 국 314 도 94 시 228 퇴직금 1,699,600원 1,700 국 853 도 255 시 592 희망키움통장(국비) 26, ,014 국 18,210 도 2,

49 부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 시 5, 일반보상금 26, ,014 국 18,210 도 2,341 시 5, 사회보장적수혜금 26, ,014 희망키움통장 지원 26,014,000원 26,014 국 18,210 도 2,341 시 5,463 종합복지서비스 제공 2,853,800 1,641,418 1,212,382 분 205,385 시 2,648,415 종합사회복지관 운영 1,585,800 1,511,418 74,382 분 188,533 시 1,397, 민간이전 1,585,800 1,511,418 74,382 분 188,533 시 1,397, 민간위탁금 1,585,800 1,511,418 74,382 종합사회복지관 1,585,800 Ο사회복지관 운영비 943,000,000원 943,000 분 188,533 시 754,467 Ο건물관리 운영비 11,000,000원 * 12월 132,000 Ο특화 프로그램 운영비 510,800,000원 510,800 사회복지관 기능보강 1,268, ,000 1,138,000 분 16,852 시 1,251, 민간이전 68, ,000 62,000 분 16,852 시 51, 민간위탁금 68, ,000 62,000 종합사회복지관 기능보강 68,000 Ο디지털 키폰 시스템 교체 설치 12,000,000원 12,000 Ο컴퓨터 중앙서버 설치 6,000,000원 6,000 Ο종합사회복지관 확충 비품 구입 50,000,000원 50,000 분 16,852 시 33, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 종합사회복지관 확충(리모델링) 100,000,000원 100,

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 (단위:천원) [ 일반회계 ] 1,405,842 1,399,860 5,982 < 청소행정과 > 1,028,442 1,022,460 5,982 사업장종량제봉투 제작비용(30L) 79.43원*30,00

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