자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

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세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ


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Ⅰ. 2003年財政 運營方向

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( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5

경남도립거창대학 5 개년발전전략 GPS 2020( 안 )


세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

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, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3


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입법예고 공 고

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나. 세부전공및담당예정업무

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Transcription:

세출예산서 2015 년도추경 1 회일반회계전체 총 계 505,500,000 470,300,000 35,200,000 7.48% 정책사업 402,223,869 370,394,599 31,829,270 8.59% 재무활동 28,009,646 24,954,286 3,055,360 12.24% 행정운영경비 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42% 일반공공행정 37,959,972 40,394,636 2,434,664 6.03% 입법및선거관리 1,009,233 993,233 16,000 1.61% 지방의회운영지원 1,009,233 993,233 16,000 1.61% 열린의회상정립 110,950 110,950 0 0.00% 활기찬의정추진 898,283 882,283 16,000 1.81% 지방행정ㆍ재정지원 1,025,721 1,021,017 4,704 0.46% 예산운영 302,078 302,078 0 0.00% 예산운영 177,498 177,498 0 0.00% 공통경비운영 124,580 124,580 0 0.00% 자주재원확충 723,643 718,939 4,704 0.65% 지방세부과징수 445,218 445,218 0 0.00% 체납액징수 94,646 90,842 3,804 4.19% 세외수입부과징수 47,122 47,122 0 0.00% 개별주택가격조사 134,757 134,757 0 0.00% 세원발굴 1,900 1,000 900 90.00% 재정ㆍ금융 7,692,809 10,709,498 3,016,689 28.17% 재무활동 ( 기획감사실 ) 7,692,809 10,709,498 3,016,689 28.17% 내부거래지출 1,908,809 4,925,498 3,016,689 61.25% 보전지출 5,784,000 5,784,000 0 0.00% 일반행정 28,232,209 27,670,888 561,321 2.03% 기획조정 848,520 848,520 0 0.00% 시종합기획 805,520 805,520 0 0.00% 공약사항 43,000 43,000 0 0.00% 감사운영 36,089 36,089 0 0.00% 감사업무 36,089 36,089 0 0.00% 정책평가 95,990 86,150 9,840 11.42% 평가 39,790 29,950 9,840 32.85% 행정선진화 56,200 56,200 0 0.00%

자치입법 73,980 63,980 10,000 15.63% 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10,000 15.63% 통계조사 59,675 59,675 0 0.00% 통계조사 59,675 59,675 0 0.00% 전략개발및지역균형발전 835,563 867,563 32,000 3.69% 전략사업발굴및유치 665,800 715,800 50,000 6.99% 지역발전체계구축 47,560 47,560 0 0.00% 한방산업육성지원 26,200 26,200 0 0.00% 서울사무소운영 78,003 78,003 0 0.00% 영주스토리텔링화사업 18,000 0 18,000 순증 영주힐링특구추진 50,350 50,350 0 0.00% 영주힐링특구운영 50,350 50,350 0 0.00% 주요시책전략적홍보 1,679,395 1,562,397 116,998 7.49% 시정홍보 1,679,395 1,562,397 116,998 7.49% 정보화사업 1,880,157 1,859,358 20,799 1.12% 행정정보화추진 1,494,567 1,477,768 16,799 1.14% 지역정보화추진 385,590 381,590 4,000 1.05% 통신관리 569,195 569,195 0 0.00% 통신관리 569,195 569,195 0 0.00% 재무활동 ( 홍보기획실 ) 47 0 47 순증 보전지출 47 0 47 순증 지방행정역량강화 5,490,687 5,399,897 90,790 1.68% 청사및문서관리 875,701 875,701 0 0.00% 공무원업무능력향상 4,614,986 4,524,196 90,790 2.01% 자치행정구현 2,659,876 3,072,276 412,400 13.42% 시민중심의열린시정 544,480 534,480 10,000 1.87% 고객중심의행정서비스제공 135,342 622,742 487,400 78.27% 주민자치기반강화 1,531,184 1,531,184 0 0.00% 국내외도시간교류협력추진 448,870 383,870 65,000 16.93% CCTV 관리 1,519,187 980,587 538,600 54.93% CCTV 관리 975,587 975,587 0 0.00% 범죄예방및치안서비스 543,600 5,000 538,600 10772.00%

회계관리 61,800 61,800 0 0.00% 결산관리 61,800 61,800 0 0.00% 계약관리 1,300,291 1,267,291 33,000 2.60% 계약관리 1,300,291 1,267,291 33,000 2.60% 재산관리 1,005,574 951,574 54,000 5.67% 청사관리 974,655 920,655 54,000 5.87% 국공유재산관리 30,919 30,919 0 0.00% 민원행정 138,757 138,757 0 0.00% 민원행정서비스제공 138,757 138,757 0 0.00% 관광자원개발 70,000 0 70,000 순증 관광인프라조성 70,000 0 70,000 순증 식품위생관리 540,785 506,306 34,479 6.81% 식품위생업소관리 495,785 461,306 34,479 7.47% 공중위생업소관리 45,000 45,000 0 0.00% 새마을운동활성화 409,950 409,950 0 0.00% 국민운동단체육성 409,950 409,950 0 0.00% 자원봉사센터운영 321,866 321,866 0 0.00% 자원봉사센터운영 321,866 321,866 0 0.00% 시민운동장관리 219,994 219,994 0 0.00% 국민체육센터관리 80,645 80,645 0 0.00% 체육시설관리 139,349 139,349 0 0.00% 향토음식사업 236,960 211,960 25,000 11.79% 향토음식사업 236,960 211,960 25,000 11.79% 풍기읍사업 754,819 754,019 800 0.11% 풍기읍관리 330,619 329,819 800 0.24% 소규모주민편익사업 424,200 424,200 0 0.00% 이산면사업경비 499,428 499,428 0 0.00% 이산면관리 159,058 159,058 0 0.00% 소규모주민편익사업 340,370 340,370 0 0.00% 평은면사업 395,352 400,557 5,205 1.30% 평은면관리 122,652 127,857 5,205 4.07% 소규모주민편익사업 272,700 272,700 0 0.00%

문수면사업경비 433,886 437,886 4,000 0.91% 문수면관리 150,076 154,076 4,000 2.60% 소규모주민편익사업 283,810 283,810 0 0.00% 장수면사업경비 478,416 476,416 2,000 0.42% 장수면관리 162,286 160,286 2,000 1.25% 소규모주민편익사업 316,130 316,130 0 0.00% 안정면사업 522,580 522,580 0 0.00% 안정면관리 158,980 158,980 0 0.00% 소규모주민편익사업 363,600 363,600 0 0.00% 봉현면사업 459,891 459,891 0 0.00% 봉현면관리 171,031 171,031 0 0.00% 소규모주민편익사업 288,860 288,860 0 0.00% 순흥면사업경비 436,100 436,100 0 0.00% 순흥면관리 151,280 151,280 0 0.00% 소규모주민숙원편익사업 284,820 284,820 0 0.00% 단산면사업경비 440,751 440,751 0 0.00% 단산면관리 140,781 140,781 0 0.00% 소규모주민편익사업 299,970 299,970 0 0.00% 부석면사업 607,583 606,083 1,500 0.25% 부석면관리 228,833 227,333 1,500 0.66% 소규모주민편익사업 378,750 378,750 0 0.00% ( 상망동 ) 사업 413,439 413,439 0 0.00% ( 상망동 ) 관리 181,139 181,139 0 0.00% 소규모주민편익사업 232,300 232,300 0 0.00% 하망동사업경비 362,512 362,512 0 0.00% 하망동관리 160,512 160,512 0 0.00% 소규모주민편익사업 202,000 202,000 0 0.00% 영주1동사업 260,387 260,387 0 0.00% 영주1동관리 129,087 129,087 0 0.00% 소규모주민편익사업 131,300 131,300 0 0.00% ( 영주2동 ) 사업 190,543 189,043 1,500 0.79% ( 영주2동 ) 관리 109,743 108,243 1,500 1.39%

소규모주민편익사업 80,800 80,800 0 0.00% 휴천1동사업 335,447 335,447 0 0.00% 휴천1동관리 113,247 113,247 0 0.00% 소규모주민편익사업 222,200 222,200 0 0.00% ( 휴천2동 ) 사업 294,971 294,971 0 0.00% ( 휴천2동 ) 관리 143,471 143,471 0 0.00% 소규모주민편익사업 151,500 151,500 0 0.00% 휴천3동사업경비 396,149 396,149 0 0.00% 휴천3동관리 143,649 143,649 0 0.00% 소규모주민편익사업 252,500 252,500 0 0.00% 가흥1동사업경비 427,766 425,766 2,000 0.47% 가흥1동관리 185,366 183,366 2,000 1.09% 소규모주민편익사업 242,400 242,400 0 0.00% 가흥2동사업 391,188 388,728 2,460 0.63% 가흥2동관리 148,788 146,328 2,460 1.68% 소규모주민편익사업 242,400 242,400 0 0.00% 재무활동 ( 종합민원과 ) 699 0 699 순증 보전지출 699 0 699 순증 재무활동 ( 관광산업과 ) 25,614 25,200 414 1.64% 내부거래지출 25,200 25,200 0 0.00% 보전지출 414 0 414 순증 공공질서및안전 14,611,189 13,465,515 1,145,674 8.51% 재난방재ㆍ민방위 14,418,486 13,272,812 1,145,674 8.63% 안전기획 34,500 19,500 15,000 76.92% 안전기획 34,500 19,500 15,000 76.92% 안전관리 465,106 295,106 170,000 57.61% 안전관리기능강화 465,106 295,106 170,000 57.61% 민방위관리 440,275 409,601 30,674 7.49% 민방위교육 50,788 53,814 3,026 5.62% 민방위장비관리 76,880 73,180 3,700 5.06% 병무관리 312,607 282,607 30,000 10.62% 재해관리 7,454,000 6,654,000 800,000 12.02%

하천정비 7,454,000 6,654,000 800,000 12.02% 재해위험지정비 5,630,000 5,000,000 630,000 12.60% 수해상습지관리 5,630,000 5,000,000 630,000 12.60% 재무활동 ( 하천과 ) 394,605 894,605 500,000 55.89% 내부거래지출 394,605 894,605 500,000 55.89% 소방 192,703 192,703 0 0.00% 소방안전관리 192,703 192,703 0 0.00% 의용소방대운영 192,703 192,703 0 0.00% 교육 4,301,504 3,517,093 784,411 22.30% 유아및초중등교육 3,960,500 3,239,199 721,301 22.27% 글로벌인재양성특구추진 2,810,421 2,089,120 721,301 34.53% 외국어국제화교육강화사업 1,386,431 980,130 406,301 41.45% 교육환경개선사업 1,423,990 1,108,990 315,000 28.40% 농식품산업육성 1,150,079 1,150,079 0 0.00% 학교급식 1,150,079 1,150,079 0 0.00% 평생ㆍ직업교육 341,004 277,894 63,110 22.71% 평생학습도시조성 341,004 277,894 63,110 22.71% 평생학습지원 84,254 84,254 0 0.00% 평생학습육성 256,750 193,640 63,110 32.59% 문화및관광 63,005,883 58,830,887 4,174,996 7.10% 문화예술 17,033,425 15,536,196 1,497,229 9.64% 문화예술진흥 10,838,736 9,409,543 1,429,193 15.19% 문화시설관리 5,394,229 3,965,657 1,428,572 36.02% 문화예술지원 5,444,507 5,443,886 621 0.01% 공공도서관확충및운영 5,474,932 5,381,455 93,477 1.74% 도서관운영 5,474,932 5,381,455 93,477 1.74% 소수박물관의내실있는운영 121,250 121,250 0 0.00% 전시문화개선사업운영 50,250 50,250 0 0.00% 영주역사자료발굴사업운영 71,000 71,000 0 0.00% 문화예술진흥 598,507 623,948 25,441 4.08% 문화시설관리 598,507 623,948 25,441 4.08% 관광 7,230,072 5,809,112 1,420,960 24.46%

관광기반확충및관리 152,572 152,572 0 0.00% 관광자원개발 152,572 152,572 0 0.00% 관광산업육성 1,304,920 1,272,960 31,960 2.51% 관광홍보및상품개발 1,304,920 1,272,960 31,960 2.51% 관광자원개발 3,700,680 2,788,680 912,000 32.70% 테마관광자원관리 510,000 70,000 440,000 628.57% 생태녹색관광자원개발 880,680 408,680 472,000 115.49% 관광지개발 1,600,000 1,600,000 0 0.00% 관광인프라조성 710,000 710,000 0 0.00% 문화관광축제육성 2,071,900 1,594,900 477,000 29.91% 지역축제육성및홍보 2,071,900 1,594,900 477,000 29.91% 체육 12,905,673 12,295,164 610,509 4.97% 체육인프라구축 12,905,673 12,295,164 610,509 4.97% 체육시설확충 5,990,800 5,810,800 180,000 3.10% 체육환경조성 6,914,873 6,484,364 430,509 6.64% 문화재 25,205,839 24,667,213 538,626 2.18% 문화재보전및전승 22,669,306 22,546,716 122,590 0.54% 유형문화재관리 22,591,906 22,469,316 122,590 0.55% 무형문화재관리 77,400 77,400 0 0.00% 문화유적권관리 1,170,890 755,390 415,500 55.00% 소수서원관리 460,823 460,823 0 0.00% 위탁시설관리 710,067 294,567 415,500 141.05% 소수박물관관리 1,365,107 1,365,107 0 0.00% 소수박물관운영 1,365,107 1,365,107 0 0.00% 재무활동 ( 소수서원관리사무소 ) 536 0 536 순증 보전지출 536 0 536 순증 문화및관광일반 630,874 523,202 107,672 20.58% 인삼박물관관리 261,663 251,683 9,980 3.97% 인삼박물관운영 198,733 198,733 0 0.00% 인삼박물관프로그램운영 62,930 52,950 9,980 18.85% 콩세계과학관관리 369,211 271,519 97,692 35.98% 콩세계과학관운영 369,211 271,519 97,692 35.98%

환경보호 25,094,641 22,479,702 2,614,939 11.63% 상하수도ㆍ수질 17,191,176 14,834,676 2,356,500 15.89% 오 폐수관리 753,060 723,060 30,000 4.15% 수질관리 753,060 723,060 30,000 4.15% 상수도관리 2,435,836 2,430,336 5,500 0.23% 간이상수도관리 1,535,836 1,530,336 5,500 0.36% 농촌농업생활용수관리 900,000 900,000 0 0.00% 하수도관리 1,842,000 1,842,000 0 0.00% 하수처리시설 1,842,000 1,842,000 0 0.00% 재무활동 ( 녹색환경과 ) 688,500 688,500 0 0.00% 내부거래지출 688,500 688,500 0 0.00% 재무활동 ( 수도사업소 ) 2,774,000 1,672,000 1,102,000 65.91% 내부거래지출 2,774,000 1,672,000 1,102,000 65.91% 재무활동 ( 환경사업소 ) 8,697,780 7,478,780 1,219,000 16.30% 내부거래지출 8,697,780 7,478,780 1,219,000 16.30% 폐기물 5,828,779 5,770,030 58,749 1.02% 폐기물감량 5,356,562 5,297,813 58,749 1.11% 폐기물기반시설관리 571,731 541,731 30,000 5.54% 쓰레기처리 4,758,889 4,730,140 28,749 0.61% 환경미화원관리 25,942 25,942 0 0.00% 폐기물관리 472,217 472,217 0 0.00% 쓰레기매립장운영 390,517 390,517 0 0.00% 분뇨처리장운영 81,700 81,700 0 0.00% 대기 945,001 945,001 0 0.00% 대기오염관리 945,001 945,001 0 0.00% 대기환경조성 887,543 887,543 0 0.00% 환경개선부담금 57,458 57,458 0 0.00% 자연 57,966 57,966 0 0.00% 자연환경관리 57,966 57,966 0 0.00% 자연환경보전 57,966 57,966 0 0.00% 환경보호일반 1,071,719 872,029 199,690 22.90% 자연환경보전 1,071,719 872,029 199,690 22.90%

친환경관리 675,029 671,029 4,000 0.60% 야생동식물보호 396,690 201,000 195,690 97.36% 사회복지 134,084,905 126,198,529 7,886,376 6.25% 기초생활보장 19,693,750 17,537,820 2,155,930 12.29% 국민기초생활보장 15,523,516 13,861,674 1,661,842 11.99% 저소득층기초생활보장 15,523,516 13,861,674 1,661,842 11.99% 저소득층생활안정지원 1,539,043 1,539,043 0 0.00% 자활사업 1,539,043 1,539,043 0 0.00% 재무활동 ( 사회복지과 ) 2,631,191 2,137,103 494,088 23.12% 내부거래지출 2,137,103 2,137,103 0 0.00% 보전지출 494,088 0 494,088 순증 취약계층지원 18,824,817 17,673,169 1,151,648 6.52% 취약계층지원 1,977,946 1,926,772 51,174 2.66% 취약계층지원 1,977,946 1,926,772 51,174 2.66% 장애인복지증진 16,606,055 15,505,581 1,100,474 7.10% 장애인복지증진 16,606,055 15,505,581 1,100,474 7.10% 정신장애인복지증진 240,816 240,816 0 0.00% 정신장애인복지증진 240,816 240,816 0 0.00% 보육ㆍ가족및여성 23,604,496 23,628,512 24,016 0.10% 여성복지증진 1,217,558 1,184,001 33,557 2.83% 여성복지증진 1,217,558 1,184,001 33,557 2.83% 아동보육가족지원 22,137,509 22,195,082 57,573 0.26% 아동보육가족지원 22,137,509 22,195,082 57,573 0.26% 주민복지증진 249,429 249,429 0 0.00% 평생학습사업 233,429 233,429 0 0.00% 여성봉사활동지원사업 16,000 16,000 0 0.00% 노인ㆍ청소년 59,776,087 56,045,029 3,731,058 6.66% 노인복지증진 55,781,480 55,083,027 698,453 1.27% 화장장운영 144,138 144,138 0 0.00% 노인복지증진 46,706,062 46,699,296 6,766 0.01% 경로당운영사업 2,236,204 2,177,677 58,527 2.69% 사회복지시설지원 6,695,076 6,061,916 633,160 10.44%

청소년육성및보호 998,698 962,002 36,696 3.81% 청소년육성 998,698 962,002 36,696 3.81% 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 2,995,909 0 2,995,909 순증 보전지출 2,995,909 0 2,995,909 순증 노동 2,620,377 2,046,412 573,965 28.05% 공공근로및직업안정 2,620,377 2,046,412 573,965 28.05% 공공근로및직업안정 2,620,377 2,046,412 573,965 28.05% 보훈 1,709,328 1,636,100 73,228 4.48% 국가보훈관리 1,709,328 1,636,100 73,228 4.48% 보훈관련지원 1,709,328 1,636,100 73,228 4.48% 주택 7,856,050 7,631,487 224,563 2.94% 주거환경개선 2,659,943 2,656,343 3,600 0.14% 주거환경개선사업 2,659,943 2,656,343 3,600 0.14% 주거환경개선 5,196,107 4,975,144 220,963 4.44% 주거환경개선 5,196,107 4,975,144 220,963 4.44% 보건 8,002,080 7,673,023 329,057 4.29% 보건의료 8,002,080 7,673,023 329,057 4.29% 보건사업활성화 4,600,862 4,383,414 217,448 4.96% 보건행정관리 1,279,363 1,227,045 52,318 4.26% 의약무행정 268,143 267,143 1,000 0.37% 저출산대책사업 2,836,086 2,676,956 159,130 5.94% 정신보건 217,270 212,270 5,000 2.36% 시민건강증진 3,335,772 3,289,609 46,163 1.40% 건강증진사업 1,176,158 1,160,318 15,840 1.37% 방문보건사업 491,075 461,075 30,000 6.51% 예방관리사업 1,621,786 1,621,463 323 0.02% 진료민원업무 46,753 46,753 0 0.00% 재무활동 ( 보건소 ) 65,446 0 65,446 순증 보전지출 65,446 0 65,446 순증 농림해양수산 77,028,656 69,210,891 7,817,765 11.30% 농업ㆍ농촌 69,365,281 62,266,151 7,099,130 11.40% 농지관리 45,750 45,750 0 0.00%

효율적인농지관리 45,750 45,750 0 0.00% 21C선진형복지농어촌기반구축 2,363,000 2,363,000 0 0.00% 미래형농어촌마을재개발 2,363,000 2,363,000 0 0.00% 농촌개발 16,659,360 14,758,360 1,901,000 12.88% 농업기반조성 7,972,500 6,662,500 1,310,000 19.66% 농촌환경정비 8,686,860 8,095,860 591,000 7.30% 농촌복지기반확충 5,800,534 6,805,856 1,005,322 14.77% 청사관리 161,784 161,784 0 0.00% 농가지원 4,499,880 5,920,972 1,421,092 24.00% 인력육성 956,670 723,100 233,570 32.30% 경쟁력있는농업전문인력육성 182,200 0 182,200 순증 친환경농업실현사업 13,886,398 13,321,517 564,881 4.24% 친환경농업실현 13,886,398 13,321,517 564,881 4.24% 원예작물기술개발 2,130,900 2,358,691 227,791 9.66% 과수농업경쟁력강화 2,052,400 2,280,191 227,791 9.99% 기타과실류경쟁력강화 78,500 78,500 0 0.00% 농산물유통 4,497,583 4,584,517 86,934 1.90% 유통기반구축 4,497,583 4,584,517 86,934 1.90% 과수유통 584,368 602,368 18,000 2.99% 과수유통경쟁력강화 584,368 602,368 18,000 2.99% 농촌활성화기반확충 1,660,241 0 1,660,241 순증 6차산업육성 1,660,241 0 1,660,241 순증 홍보마케팅 1,425,080 1,317,660 107,420 8.15% 농특산물홍보 1,425,080 1,317,660 107,420 8.15% 브랜드개발 635,320 505,320 130,000 25.73% 농특산물브랜드개발 635,320 505,320 130,000 25.73% 양정유통 187,500 187,500 0 0.00% 양곡관리 187,500 187,500 0 0.00% 선진축산기반조성 8,506,191 7,379,808 1,126,383 15.26% 한우산업육성 2,234,190 2,238,590 4,400 0.20% 가축전염병근절 3,242,826 2,453,594 789,232 32.17% 생산기반구축및홍보 2,093,775 1,777,224 316,551 17.81%

친환경축산육성 861,950 861,950 0 0.00% 동물보호 73,450 48,450 25,000 51.60% 특화작물생산기반조성 3,252,946 2,529,575 723,371 28.60% 풍기인삼경쟁력강화 2,117,315 1,372,315 745,000 54.29% 특화작물생산 1,135,631 1,157,260 21,629 1.87% 농업경쟁력향상지도사업 4,447,438 3,575,181 872,257 24.40% 효율적인농업지도기반조성 3,146,828 2,455,128 691,700 28.17% 경쟁력있는농업전문인력육성 436,700 146,270 290,430 198.56% 고품질식량작물생산기술보급 0 364,873 364,873 순감 농촌생활문화개선사업 863,910 608,910 255,000 41.88% 농업기술보급 359,873 0 359,873 순증 고품질식량작물생산기술보급 359,873 0 359,873 순증 농업기술개발 648,298 605,398 42,900 7.09% 지역농업기술개발 588,364 545,464 42,900 7.86% 농업체험학교및전시행사 59,934 59,934 0 0.00% 소득작물생산기술보급 70,960 70,960 0 0.00% 안정적재배기술보급 70,960 70,960 0 0.00% 새소득원개발사업 608,501 328,390 280,111 85.30% 과수새기술조기정착 122,400 122,400 0 0.00% 과수품질고급화육성 486,101 205,990 280,111 135.98% 축산지도사업 226,300 226,300 0 0.00% 축산기술보급 226,300 226,300 0 0.00% 재무활동 ( 농업기술센터 ) 1,368,740 700,000 668,740 95.53% 내부거래지출 700,000 700,000 0 0.00% 보전지출 668,740 0 668,740 순증 임업ㆍ산촌 7,639,455 6,920,820 718,635 10.38% 산림자원육성 2,679,661 2,392,161 287,500 12.02% 임업육성 2,678,440 2,390,940 287,500 12.02% 휴양림관리 421 421 0 0.00% 산림소득증대 800 800 0 0.00% 산림자원보호 2,897,419 2,886,919 10,500 0.36% 산림보호 2,253,409 2,242,909 10,500 0.47%

임도및등산로관리 644,010 644,010 0 0.00% 녹지네트워크구축 2,038,780 1,641,740 397,040 24.18% 녹지조경 2,038,780 1,641,740 397,040 24.18% 재무활동 ( 산림녹지과 ) 23,595 0 23,595 순증 보전지출 23,595 0 23,595 순증 해양수산ㆍ어촌 23,920 23,920 0 0.00% 내수면생산기반조성 23,920 23,920 0 0.00% 내수면환경조성 23,920 23,920 0 0.00% 산업ㆍ중소기업 8,383,385 6,322,467 2,060,918 32.60% 산업진흥ㆍ고도화 5,342,317 5,185,777 156,540 3.02% 지역경제활성화 3,136,720 3,023,030 113,690 3.76% 재래시장환경개선 1,325,980 1,325,980 0 0.00% 재래시장및지역경기활성화 98,050 18,360 79,690 434.04% 상거래질서확립 104,410 104,410 0 0.00% 기업육성및지원 1,526,080 1,492,080 34,000 2.28% 근로자복지증진 82,200 82,200 0 0.00% 기업및투자유치 2,205,597 2,162,747 42,850 1.98% 기업및투자유치 1,002,565 979,715 22,850 2.33% 산, 학, 관기술협력사업지원 1,170,000 1,150,000 20,000 1.74% 공공사업추진 13,000 13,000 0 0.00% 관광, 레저사업추진 20,032 20,032 0 0.00% 에너지및자원개발 3,039,446 1,136,690 1,902,756 167.39% 에너지수급안정 3,039,446 1,136,690 1,902,756 167.39% 에너지안전및공급개선 3,039,446 1,136,690 1,902,756 167.39% 산업ㆍ중소기업일반 1,622 0 1,622 순증 재무활동 ( 경제활성화실 ) 1,622 0 1,622 순증 보전지출 1,622 0 1,622 순증 수송및교통 25,999,493 21,429,740 4,569,753 21.32% 도로 12,023,815 7,921,815 4,102,000 51.78% 도로유지관리 12,023,815 7,921,815 4,102,000 51.78% 시도및농어촌도로사업 11,532,321 7,441,321 4,091,000 54.98% 도로점용관리 62,141 51,141 11,000 21.51%

건널목관리 429,353 429,353 0 0.00% 대중교통ㆍ물류등기타 13,975,678 13,507,925 467,753 3.46% 어린이보호구역 CCTV 500,000 500,000 0 0.00% 어린이보호구역 CCTV 500,000 500,000 0 0.00% 교통관리 13,475,678 13,007,925 467,753 3.60% 교통행정 1,036,079 1,021,079 15,000 1.47% 운송사업관리 9,462,070 9,101,197 360,873 3.97% 교통시설환경정비 2,944,699 2,852,819 91,880 3.22% 차량등록관리 32,830 32,830 0 0.00% 국토및지역개발 28,561,807 23,626,402 4,935,405 20.89% 수자원 8,813,011 8,813,011 0 0.00% 하천관리 8,813,011 8,813,011 0 0.00% 하천관리 8,813,011 8,813,011 0 0.00% 지역및도시 18,472,769 14,407,364 4,065,405 28.22% 도시개발 12,304,221 10,089,096 2,215,125 21.96% 도시계획수립 682,864 497,634 185,230 37.22% 도시기반조성 7,209,874 5,955,874 1,254,000 21.05% 디자인관리 414,748 114,748 300,000 261.44% 도시재생 3,996,735 3,520,840 475,895 13.52% 광고물관리 69,579 69,579 0 0.00% 옥외광고물정비 69,579 69,579 0 0.00% 온천관리 87,972 87,972 0 0.00% 풍기온천장관리 87,972 87,972 0 0.00% 지역균형개발 4,445,851 2,637,851 1,808,000 68.54% 지역개발 4,445,851 2,637,851 1,808,000 68.54% 녹지네트워크구축 69,400 69,400 0 0.00% 공원조성및관리 69,400 69,400 0 0.00% 건축행정 286,312 286,312 0 0.00% 엄정한건축행정 286,312 286,312 0 0.00% 정보화 DB구축 121,000 121,000 0 0.00% 선진정보화도시구현 121,000 121,000 0 0.00% 지적행정 789,834 747,554 42,280 5.66%

지적관리 544,730 502,450 42,280 8.41% 지가관리 245,104 245,104 0 0.00% 재무활동 ( 도시과 ) 298,600 298,600 0 0.00% 내부거래지출 298,600 298,600 0 0.00% 산업단지 1,276,027 406,027 870,000 214.27% 일반산업단지조성 800,000 0 800,000 순증 산업단지조성사업 800,000 0 800,000 순증 지방산업단지유지및운영 126,027 56,027 70,000 124.94% 산업단지관리 126,027 56,027 70,000 124.94% 재무활동 ( 투자전략실 ) 350,000 350,000 0 0.00% 내부거래지출 350,000 350,000 0 0.00% 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000,000 45.45% 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000,000 45.45% 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000,000 45.45% 예비비 3,200,000 2,200,000 1,000,000 45.45% 기타 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42% 기타 75,266,485 74,951,115 315,370 0.42% 행정운영경비 ( 기획감사실 ) 193,776 193,776 0 0.00% 기본경비 193,776 193,776 0 0.00% 행정운영경비 ( 경제활성화실 ) 100,506 100,506 0 0.00% 기본경비 100,506 100,506 0 0.00% 행정운영경비 ( 투자전략실 ) 84,180 84,180 0 0.00% 기본경비 84,180 84,180 0 0.00% 행정운영경비 ( 홍보전산실 ) 119,524 119,524 0 0.00% 기본경비 119,524 119,524 0 0.00% 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 63,278,142 62,987,813 290,329 0.46% 인력운영비 62,886,723 62,596,394 290,329 0.46% 기본경비 391,419 391,419 0 0.00% 행정운영경비 ( 안전정책과 ) 116,678 116,678 0 0.00% 인력운영비 37,690 37,690 0 0.00% 기본경비 78,988 78,988 0 0.00% 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 185,133 185,133 0 0.00%

인력운영비 33,765 33,765 0 0.00% 기본경비 151,368 151,368 0 0.00% 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 222,070 222,070 0 0.00% 인력운영비 124,956 124,956 0 0.00% 기본경비 97,114 97,114 0 0.00% 행정운영경비 ( 세무과 ) 162,254 162,254 0 0.00% 기본경비 162,254 162,254 0 0.00% 행정운영경비 ( 회계과 ) 103,098 103,098 0 0.00% 기본경비 103,098 103,098 0 0.00% 행정운영경비 ( 종합민원과 ) 94,246 93,046 1,200 1.29% 기본경비 94,246 93,046 1,200 1.29% 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 95,364 95,364 0 0.00% 기본경비 95,364 95,364 0 0.00% 행정운영경비 ( 관광산업과 ) 156,597 156,597 0 0.00% 인력운영비 57,641 57,641 0 0.00% 기본경비 98,956 98,956 0 0.00% 행정운영경비 ( 새마을인재양성과 ) 145,696 145,696 0 0.00% 인력운영비 29,070 29,070 0 0.00% 기본경비 116,626 116,626 0 0.00% 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 315,764 314,564 1,200 0.38% 기본경비 315,764 314,564 1,200 0.38% 행정운영경비 ( 도시과 ) 147,023 147,023 0 0.00% 인력운영비 28,133 28,133 0 0.00% 기본경비 118,890 118,890 0 0.00% 행정운영경비 ( 건설과 ) 764,160 764,160 0 0.00% 인력운영비 647,604 647,604 0 0.00% 기본경비 116,556 116,556 0 0.00% 행정운영경비 ( 녹색환경과 ) 2,079,628 2,079,628 0 0.00% 인력운영비 1,932,902 1,932,902 0 0.00% 기본경비 146,726 146,726 0 0.00% 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 138,468 138,300 168 0.12% 인력운영비 29,278 29,110 168 0.58%

기본경비 109,190 109,190 0 0.00% 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 103,590 103,590 0 0.00% 기본경비 103,590 103,590 0 0.00% 행정운영경비 ( 하천과 ) 88,324 88,324 0 0.00% 기본경비 88,324 88,324 0 0.00% 행정운영경비 ( 건축과 ) 99,618 99,618 0 0.00% 기본경비 99,618 99,618 0 0.00% 행정운영경비 ( 토지정보과 ) 78,880 77,080 1,800 2.34% 기본경비 78,880 77,080 1,800 2.34% 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 263,438 267,805 4,367 1.63% 인력운영비 117,604 122,971 5,367 4.36% 기본경비 145,834 144,834 1,000 0.69% 행정운영경비 ( 보건사업과 ) 862,419 850,278 12,141 1.43% 인력운영비 509,265 497,124 12,141 2.44% 기본경비 353,154 353,154 0 0.00% 행정운영경비 ( 건강관리과 ) 115,856 115,856 0 0.00% 기본경비 115,856 115,856 0 0.00% 행정운영경비 ( 농정과수과 ) 1,015,086 1,021,398 6,312 0.62% 인력운영비 754,452 761,064 6,612 0.87% 기본경비 260,634 260,334 300 0.12% 행정운영경비 ( 유통지원과 ) 71,104 71,104 0 0.00% 기본경비 71,104 71,104 0 0.00% 행정운영경비 ( 축산특작과 ) 105,679 105,679 0 0.00% 인력운영비 10,415 10,415 0 0.00% 기본경비 95,264 95,264 0 0.00% 행정운영경비 ( 농촌지도과 ) 108,222 108,222 0 0.00% 기본경비 108,222 108,222 0 0.00% 행정운영경비 ( 연구개발과 ) 182,144 127,582 54,562 42.77% 기본경비 182,144 127,582 54,562 42.77% 행정운영경비 ( 환경사업소 ) 98,546 98,546 0 0.00% 인력운영비 71,024 71,024 0 0.00% 기본경비 27,522 27,522 0 0.00%

행정운영경비 ( 소수서원관리사무소 ) 294,337 287,767 6,570 2.28% 인력운영비 213,995 213,995 0 0.00% 기본경비 80,342 73,772 6,570 8.91% 행정운영경비 ( 문화예술회관 ) 133,591 166,771 33,180 19.90% 인력운영비 95,969 129,149 33,180 25.69% 기본경비 37,622 37,622 0 0.00% 행정운영경비 ( 풍기읍 ) 640,368 637,762 2,606 0.41% 인력운영비 475,520 475,148 372 0.08% 기본경비 164,848 162,614 2,234 1.37% 행정운영경비 ( 이산면 ) 158,017 159,617 1,600 1.00% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 105,608 105,608 0 0.00% 행정운영경비 ( 평은면 ) 161,303 149,503 11,800 7.89% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 108,894 95,494 13,400 14.03% 행정운영경비 ( 문수면 ) 154,107 154,557 450 0.29% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 101,698 100,548 1,150 1.14% 행정운영경비 ( 장수면 ) 156,913 156,833 80 0.05% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 104,504 102,824 1,680 1.63% 행정운영경비 ( 안정면 ) 152,923 154,523 1,600 1.04% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 100,514 100,514 0 0.00% 행정운영경비 ( 봉현면 ) 155,337 156,937 1,600 1.02% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 102,928 102,928 0 0.00% 행정운영경비 ( 순흥면 ) 157,331 158,931 1,600 1.01% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96% 기본경비 104,922 104,922 0 0.00% 행정운영경비 ( 단산면 ) 151,703 153,303 1,600 1.04% 인력운영비 52,409 54,009 1,600 2.96%

기본경비 99,294 99,294 0 0.00% 행정운영경비 ( 부석면 ) 176,234 169,661 6,573 3.87% 인력운영비 56,440 57,867 1,427 2.47% 기본경비 119,794 111,794 8,000 7.16% 행정운영경비 ( 상망동 ) 137,273 139,568 2,295 1.64% 인력운영비 36,283 38,578 2,295 5.95% 기본경비 100,990 100,990 0 0.00% 행정운영경비 ( 하망동 ) 128,523 130,818 2,295 1.75% 인력운영비 36,283 38,578 2,295 5.95% 기본경비 92,240 92,240 0 0.00% 행정운영경비 ( 영주1동 ) 109,366 111,834 2,468 2.21% 인력운영경비 32,252 34,720 2,468 7.11% 기본경비 77,114 77,114 0 0.00% 행정운영경비 ( 영주2동 ) 103,038 105,681 2,643 2.50% 인력운영비 28,220 30,863 2,643 8.56% 기본경비 74,818 74,818 0 0.00% 행정운영경비 ( 휴천1동 ) 101,538 104,181 2,643 2.54% 인력운영비 28,220 30,863 2,643 8.56% 기본경비 73,318 73,318 0 0.00% 행정운영경비 ( 휴천2동 ) 119,433 121,728 2,295 1.89% 인력운영비 36,283 38,578 2,295 5.95% 기본경비 83,150 83,150 0 0.00% 행정운영경비 ( 휴천3동 ) 127,893 130,188 2,295 1.76% 인력운영비 36,283 38,578 2,295 5.95% 기본경비 91,610 91,610 0 0.00% 행정운영경비 ( 가흥1동 ) 128,281 130,402 2,121 1.63% 인력운영비 40,315 42,436 2,121 5.00% 기본경비 87,966 87,966 0 0.00% 행정운영경비 ( 가흥2동 ) 123,763 126,058 2,295 1.82% 인력운영비 36,283 38,578 2,295 5.95% 기본경비 87,480 87,480 0 0.00% 행정운영경비 ( 전략기획단 ) 0 0 0 0.00%

기본경비 0 0 0 0.00% 행정운영경비 ( 체육시설관리사무소 ) 0 0 0 0.00% 인력운영비 0 0 0 0.00% 기본경비 0 0 0 0.00%