Similar documents
<BDC3BEC8BFEB2E706466>

안내말씀 q

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

중기지방재정계획_수정.hwp

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

목 차

차 례

2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준

2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

2011 회계연도 재무보고서 성주군

Ⅰ. 2003年財政 運營方向


4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어


01정책백서목차(1~18)

hwp

목 차

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

³²±¸»ç¶û

XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve


2019~2023 년 중기지방재정계획


깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

공무원복지내지82p-2009하


1

도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내

년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침 ( 안 ) 기 획 재 정 부

Microsoft PowerPoint H16_채권시장 전망_200부.pptx

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

육계자조금29호편집

- 2 -


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408


2018 년도기금운용계획 ( 제 324 회경기도의회정례회제 6 차본회의의결 )


목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

20.춘천시 기초생활 보장기금 설치 및 운용조례.hwp

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

_서울특별시_강서구_자활기금_설치_및_운용_조례_일부개정조례안[1].hwp

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증

<B0A3C1F62E687770>

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

ㅇ ㅇ

제 303 회제주특별자치도의회임시회 행정자치위원회 주요업무보고 기획관리실

년 지방자치단체 재정공시.hwp

Weekly Economy Briefing_ hwp

년국가재정운용계획 - 문화 체육 관광분야보고서 국가재정운용계획문화 체육 관광분과위원회

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

2018~2022 년 중기지방재정계획

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3


현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>


비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,


2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

172892_100.HWP

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

<C0CFBABBBFACBCF6BAB8B0EDBCAD28C0CCC8ABC1A4292E687770>


450 공기업 2 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점 ( 점 ) 가중치득점 1. 리더십 5 B 책임경영 3 B 리더십 책임경영 3. 국민평가 ( 고객만족도, 브랜드 )

목 차 Ⅰ. 그동안의성과및 2013년진단방향 1 Ⅱ. 대내외경제및재정여건 2 Ⅲ. 재정추이및세입분석 4 Ⅳ. 세출분석 성질별추이분석 재정지표분석 주요고정경비분석 지방채무 ( 지방채 +BTL) 분석 49 Ⅴ. 가용재원전망 51


1687주민소득지원일부개정조례안.hwp

경북지역일자리공시제내실화방안

CR hwp


제1차 양성평등정책_내지_6차안

목 차

°¨Á¤Æò°¡

<C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD5FB4E3B9E8B0A1B0DDC0CEBBF3B0FA20C0E7BFF8C8B0BFEBB9E6BEC82E687770>

2016 년도국토교통기술 연구개발사업시행계획 국토교통부 국토교통과학기술진흥원

중구청표지11.18



(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

dBrain_0207F_Kr

Transcription:

2019 ~ 2023 년 고양시중기지방재정계획 본중기지방재정계획은계획수립시점에서전망한 년도예산안을 토대로향후 년간의세입전망과투자수요를예측하여합리적인 재정운용계획을수립하는데그의의가있으며 한정된재원범위내에서투자사업수요에맞게예산을적정배분하여 투자사업의효율성및경영성을제고하기위한계획임 다만 세입및투자여건변화등으로인해투자계획수립과관련하여 정확한장래예측에한계가있으며 매년수정보완하는연동화계획이라는 특수성때문에실제예산반영과는차이가있을수있음 고양시

목차 제 1 장중기지방재정계획개요 Ⅰ. 제도의의의 5 Ⅱ. 계획수립체계 6 제 2 장중기재정운용여건과전망 Ⅰ. 지방재정운용여건및전망 9 1. 대내 외경제전망 9 2. 2018~2022년국가재정운용전략 10 3. 지방자치단체세입 세출여건 14 Ⅱ. 고양시재정운용여건및전망 17 1. 재정현황 17 2. 재정규모및세입 세출전망 18 3. 채무전망 28 제 3 장 2019~2023 년중기재정계획 Ⅰ. 재정운용방향 31 Ⅱ. 중기재정계획 35 1. 회계별재정규모 35 2. 회계별재정계획 36 3. 분야별재정계획 71 4. 의무지출과재량지출 73 5. 지역통합재정통계 75 6. 통합재정수지전망 77 제 4 장분야별투자계획 Ⅰ. 분야별투자계획 82 Ⅱ. 세부사업계획서 93

제 1 장중기지방재정계획개요 Ⅰ. 제도의의의 5 Ⅱ. 계획수립체계 6

. 제도의의의 제도의개념 지방자치단체의발전계획과수요를중장기적으로전망하여반영한 다년도예산계획으로서효율적인재원배분을통한계획적인지방 재정운용을위해수립하는 5 년간의연동화계획 (Rolling Plan) 수립근거 : 지방재정법제 33 조, 중기지방재정계획수립기준 ( 행정안전부 ) 제도의필요성 중 장기적시계에서 개년계획을수립하고 경제 사회적여건변화를 반영한연동화계획으로운영 국가재정운용계획에서제시하는중 장기중점재원투자방향및주요 사업계획을반영하여국가와지방의재정적연계성을확보 계획대상 : 일반회계, 특별회계및기금 ( 총계기준 ) 계획기간 : 2019 ~ 2023 년 (5 개년 ) 주요내용 : 계획적 ᆞ 합리적 ᆞ 발전적재정운용방향제시 재정목표 지역발전및재정운용의목표 전략등기본방향 재정전망 세입 세출추계및투자가용재원판단 투자계획 분야별정책방향및투자계획수립 - 5 -

. 계획수립체계 수립주체 모든지방자치단체는중기지방재정계획을수립하여예산안과함께지방의회에제출하고, 회계연도개시 30일전까지행정안전부에제출 행정안전부는지방자치단체의중기지방재정계획을종합하여관계부처협의후국무회의보고 수립체계과거재정추이분석및향후재정여건전망, 지역계획등검토 재정공급측면가용재원규모산출 ( 세입추계및경상지출판단 ) 재정수요측면투자수요규모판단 ( 정책방향및파급효과감안 ) 중기지방재정계획수립 ( 투자사업선정및재원조정 배분 ) 지방재정계획심의위원회심의 계획확정 市의회및행정안전부제출 - 6 -

제 2 장중기재정운용여건과전망 Ⅰ. 지방재정운용여건및전망 9 1. 대내 외경제전망 / 9 2. 2018~2022년국가재정운용전략 / 10 3. 지방자치단체세입 세출여건 / 14 Ⅱ. 고양시재정운용여건및전망 17 1. 재정현황 / 17 2. 재정규모및세입세출전망 / 18 3. 채무전망 / 28

. 지방재정운용여건및전망 1 대 내외경제전망 1) 세계경제 : 회복세지속, 리스크상존 선진국과신흥국모두전반적인성장세가계속될전망이나 국가별 여건에따른성장불균형확대 글로벌무역갈등 주요국통화정책정상화등은하방리스크요인으로 지속작용 단위 17년 18년 19년 20년 21년 22년 세계 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 - 선진국 2.4 2.4 2.2 1.7 1.7 1.5 - 신흥국 4.7 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0 자료 월 국내경제 : 소비 수출증가세지속, 성장세소폭둔화 세계경제회복및정책효과등으로소비수출증가세가지속되나 건설투자부진등이지속되며성장세소폭둔화 일자리확대 가계소득확충등정책효과로인한소비개선등은 성장에긍정적요인으로작용예상 다만 미 중통상마찰심화가능성 미금리인상에따른신흥국 불안 반도체사이클지속여부등불확실성상존 - 9 -

2 2018~2022 년국가재정운용전략 재정운용방향 국민이체감하는삶의질개선을위해재정을적극적으로운용 일자리 혁신성장 저출산대응 소득분배개선등구조적문제 해결에중점투자하여가시적성과구현 적기에충분한투자가이루어지도록향후 년간재정지출을당초 계획 대비확장적으로운용 지출구조를혁신하고세입기반을확대하는등재정의지속가능성 제고에도중점 양적지출구조조정을강력히추진하고포용적성장을뒷받침하기 위한재정구조혁신등지출구조의질적전환추진 탈루소득과세강화 비과세감면 정비등세입확충노력지속 재정운용과정에서사회적가치제고를위해적극노력하고국민의 참여소통및재정분권을강화 안전 인권 환경보전등사회적가치실현사업에투자를확대하고 재정사업심사 평가에사회적가치반영추진 국민참여예산제도본격화 정보공개수준및대상심화 확대 실질적인재정분권을위해국세 지방세구조개편및중앙 지방 세출기능조정과연계한지방세확충 - 10 -

중기재정전망및재정운용목표 재정수입 년중연평균 증가 재정지출 년중연평균 증가 중기재정수입지출전망 단위 조원 본예산 * 18 년 추경안 19 년 20 년 21 년 22 년연평균증가율 재정수입 447.2 447.7 481.3 504.1 525.4 547.8 5.2 ㅇ국세수입 268.1 268.1 299.3 312.7 325.7 340.3 6.1 재정지출 428.8 470.5 504.6 535.9 567.6 7.3 5.8 ( 증가율 ) (7.1) (9.7) (7.3) (6.2) (5.9) 관리재정수지 대비관리재정수지는 년기간중 이내에서관리 국가채무 대비 초반수준에서관리 중기재정수지및국가채무전망 단위 조원 18 년 19 년 20 년 21 년 22 년 관리재정수지 28.5 33.4 44.5 54.2 63.0 (GDP 대비, %) ( 1.6) ( 1.8) ( 2.3) ( 2.6) ( 2.9) 국가채무 708.2 741.0 790.8 843.0 897.8 (GDP 대비, %) (39.5) (39.4) (40.2) (40.9) (41.6) - 11 -

분야별재원배분방향 사회분야 청년일자리 저출산 소득분배개선등구조적요인에적극대응하고 저소득 취약계층에대한사회안전망투자를확대 일자리 사회서비스일자리등공공부문일자리를지속늘리고 청년일자리대책등양질의민간일자리창출지원확대 복지 기초생보부양의무자기준완화 기초연금 장애인연금인상 노인 장애인돌봄등저소득 취약계층지원강화 저출산극복을위해출산 돌봄부담완화및일 생활균형을대폭지원하여아이 키우기좋은환경조성 교육 산학협력지원을강화하여 차산업혁명대비맞춤형인재 양성을촉진하고 국립대를지역발전의거점으로육성 환경 조기폐차등을통해미세먼지문제의가시적성과를도출하고 생활화학제품등환경위해로부터국민안전확보 문화 체육 관광 문화콘텐츠 관광 스포츠산업성장기반등을구축하고 문화향유기회및생활체육시설관련투자를확대 경제분야 중점투자방향전환등을통해내실화하되 혁신성장 지원등미래먹거리확충에중점 산업 중기 에너지 차산업혁명을선도할신산업성장기반을조성하고 혁신창업생태계구축본격화지원 기초연구 원천기술중심투자를확대하고 자율주행차등 혁신성장핵심선도사업및플랫폼경제집중지원 도로등 는지속적투자로스톡이상당수준축적되어 완공소요위주로투자하고 안전투자등으로내실화 농림 구조적쌀공급과잉을해소하고 청년농어업인력육성및 스마트팜 양식등을통해고부가가치일자리창출 - 12 -

행정분야 국민안전관련투자지속확대 일반 지방행정 시민사회역량강화등참여와협력에기반한정부 혁신을추진하고 지방분권및지역균형발전적극뒷받침 안전 미세먼지 화학제품등환경위해요소에적극대응하고 재해 재난예방을위한선제적투자확대 년분야별재원배분계획 단위 조원 구분 연평균 총지출 보건 복지 고용 교육 문화 체육 관광 산업 중소기업 에너지 농림 수산 식품 환경 국방 외교 통일 공공질서 안전 일반 지방행정 - 13 -

3 지방자치단체세입 세출여건 가. 세입여건 세계경기회복세에따른선진국 신흥국경제의호조에도불구하고, 수출 설비투자가둔화로돌아서고, 소비심리가저하되고있어자치단체의자주재원수입액증가추세는점차완만해질것으로전망 ( 지방세 ) 정부의소득주도성장정책, 지방세비과세 감면의축소, 지방세입확충을위한제도개선효과등에따라지방세증가추세는당분간이어질것으로보이나, - 미 중간무역갈등등교역환경악화, 국제유가상승, 북한관련지정학적리스크상존, 최저인금인상등고용시장여건악화, 가계부채상환부담등이제약요인으로작용할것으로전망 - ( 18년전망 ) 지방세가완만한증가세를보일것으로예상 - 다만, 정부의부동산대책, 주택입주물량증가, 지역경기편차등여건변화가세입에미치는영향은지역에따라다를것으로예상 - 부동산거래량은 2016년에잠시주춤하였으나, 2012년이후증가추세를유지하는모습 < 부동산거래량 2) > 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 전년대비증감률 (%) 토지 ( 필지 ) 2,044,9625 2,241,979 2,643,622 3,085,529 2,995,159 3,314,801 10.7 아파트 ( 동 호 ) 716,714 876,465 1,071.295 1,225,864 1,134,747 1,294,151 14.0 건물 ( 동 호 ) 1,196,691 1,390,443 1,692,400 2,015,827 1,937,529 2,208529 14.0-14 -

세외수입 지방이전재원 < 국세수입전망 > 18년 * 19년 20년 21년 22년연평균본예산추경증가율 국세수입 268.1 268.1 299.3 312.7 325.7 340.3 6.1 ( 증가율 ) (11.6) (4.5) (4.2) (4.5) 국고보조금 < 지방채현황 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 지방채발행액 82,008 52,607 64,196 46,856 43,891 지방채잔액 ( 증감률 ) 261,497 ( 2.3%) 277,071 ( 2.1%) 276,915 ( 0.1%) 263,399 ( 5.4%) 252,314 ( 4.3%) - 15 -

나. 지방자치단체세출여건 사회서비스일자리등공공부문일자리창출에따른경비마련필요 기초연금및장애인연금조기인상 청년노인아동등생애주기별 소득보장강화 소외계층지원강화등에따른복지비부담증가 신산업성장기반조성 혁신창업생태계구축 핵심선도사업및 플랫폼경제지원등혁신성장지원증가 그간축적된 스톡수준등을감안할때대규모개발사업확대 보다는지역밀착형생활 투자중심으로내실화전망 소상공인 중소기업 농축수산부문의경쟁력강화지원등 투자확대전망 인권보호 사회적약자배려 공동체실현등사회적가치실현 확산사업에대한투자확대 재해 재난예방을위한안전분야선제적투자확대 - 16 -

. 고양시재정운용여건및전망 1 재정현황 재정규모 총 23,974 억원 (2018 년제 2 회추경, 산출근거별 ) 일반회계 : 18,291 억원 / 특별회계 : 4,864 억원 / 기금 : 819 억원 < 회계별재정규모 > ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 증감률 합 계 1,596,395 1,901,274 1,920,352 2,165,350 2,397,413 10.7 일반회계 1,216,987 1,357,427 1,488,300 1,654,690 1,829,140 10.7 특별회계 312,403 504,625 388,663 434,164 486,393 11.7 공기업특별회계 188,126 212,269 219,636 261,456 283,770 10.8 기타특별회계 124,277 292,356 169,027 172,708 202,623 13.0 기금 67,005 39,222 43,389 76,496 81,880 5.1 세입 세입구분 연도 < 연도별세입규모및구조 > ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년증감률 합계 1,596,396 1,901,275 1,920,352 2,165,350 2,397,413 10.7 자주재원 소계 720,999 883,118 788,996 835,029 879,423 5.1 지방세수입 441,547 442,210 463,400 517,619 561,500 6.2 세외수입 279,452 440,908 325,596 317,410 317,923 3.3 의 소계 603,484 727,389 759,828 854,426 1,001,821 13.5 존재지방교부세 9,925 14,269 17,451 139,153 259,241 126.1 원조정교부금등 181,433 215,742 247,270 173,995 160,731 3.0 보조금 412,126 497,378 495,107 541,278 581,849 9.0 지방채발행 - - - - - - 보전수입등및 271,913 290,768 371,528 475,895 516,169 17.4 내부거래 보전수입등 192,415 220,565 309,605 391,566 449,786 23.6 내부거래 79,498 70,203 61,923 84,329 66,383 4.4-17 -

2 재정규모및세입 세출전망 가. 재정규모 평균재정규모는 2,831,244 백만원으로연평균 2.1% 증가할전망 계획기간중평균일반회계 백만원 특별회계 백만원 기금 백만원수준으로연평균 증가할전망 년국가재정운용계획에따르면 국가재정수입은연평균 증가율 로전망 시재정규모는지난 년 년 년 연평균 의다소높은증가율을보였으나 이는 년 년일시적부동산경기상승 및국고보조금등이전재원의급격한증가가주요원인으로분석되며 국내경제저성장 금리불안 부동산정책등부정적경제상황이고양시 세입에직접영향을미칠것으로예상되어계획기간중시재정규모는연평균 정도의증가율로전망 < 회계별재정규모 > ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 증감률 합 계 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 2.1 일반회계 1,998,008 2,067,709 2,149,608 2,251,544 2,362,166 4.3 특별회계 569,801 602,931 630,346 559,750 451,600 5.6 공기업특별회계 306,206 351,084 356,709 320,519 282,085 2.0 기타특별회계 263,595 251,846 273,637 239,231 169,515 10.4 기금 114,905 93,018 98,167 100,857 105,811 2.0-18 -

나. 세입전망 재정수입은계획기간 (2019~2023 년 ) 중연평균 2.1% 증가전망 국가의소득주도성장정책 지방세입확충을위한제도개선등으로 지방세증가추세는이어질것으로보이나 금리인상 주택대출규제 등의여파로전반적인세입증가폭이둔화될전망 세입구조는자체재원에비해이전재원의증가율이높을전망 자체재원중지방세수입은연평균 증가율을보이고있는데 비해 이전재원 지방교부세 보조금 조정교부금등 은연평균 로 지속적으로증가할전망 자체재원은연평균 백만원 으로연평균 증가 지방이전재원은연평균 백만원 으로연평균 증가 보전수입및내부거래는 백만원 으로연평균 감소 년국가재정운용계획 에따르면 지방이전재원은연평균 증가할것으로전망 특히자체재원보다의존재원의비중이점차증가할것으로예상 자체재원비중은 년 년평균 의존재원비중은 년 년평균 지난 년간연도별세입구조비중 구분 연도 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년증감률 자체재원 45.2% 46.4% 41.1% 38.6% 38.6% 3.9% 의존재원 37.8% 38.3% 39.6% 39.5% 39.5% 1.1% 보전수입등및내부거래 17.0% 15.3% 19.3% 22.3% 22.3% 7.0% - 19 -

< 연도별세입전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 2.1 자체재원 962,433 982,634 1,010,574 1,012,849 1,035,554 1.8 지방세수입 641,730 657,975 674,752 692,081 709,989 2.6 세외수입 320,703 324,659 335,822 320,768 325,566 0.4 이전재원 1,188,743 1,284,713 1,349,766 1,383,903 1,426,289 4.7 지방교부세 ( 보통ㆍ특별ㆍ부동산 ) 283,199 304,042 326,544 350,839 377,067 7.4 시군조정교부금등 165,500 169,135 173,909 188,826 203,685 5.3 국고보조금 551,045 620,587 651,425 642,822 631,007 3.4 국가균형발전특별회계보조금 25,803 20,236 17,732 11,834 9,327 22.5 기금 18,097 18,458 19,323 20,238 21,205 4.0 시ㆍ도비보조금등 145,100 152,255 160,834 169,344 183,997 6.1 보전수입및내부거래 531,537 496,310 517,781 515,399 457,734 3.7-20 -

⑴ 지방세수입 지난 5 년간세입추계를고려하여연평균 2.6% 증가전망 주민세 자동차세 계획기간중대규모투자사업추진에따라인구증가가지속될것으로예상 지난 개년수준의증가율로추계 재산세 지방소득세 부동산경기안정세 정부부동산규제정책 등의영향으로다소낮은수준의증가율로추계 담배소비세 정부금연정책의지속 전자담배선호추세로지난 개년 수준보다다소낮은증가율로추계 지난연도수입 체납세관련과목으로경기상황및징수노력에따라 다소가변적으로지난 개년증가율로추계 < 연도별지방세세입전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 641,730 657,975 674,752 692,081 709,989 2.6 주민세 20,017 21,658 23,434 25,356 27,435 8.2 재산세 227,040 234,305 241,803 249,541 257,526 3.2 자동차세 162,000 166,212 170,534 174,967 179,517 2.6 담배소비세 51,969 52,956 53,963 54,988 56,033 1.9 지방소득세 158,413 159,839 161,277 162,729 164,193 0.9 지난년도수입 22,291 23,005 23,741 24,500 25,284 3.2-21 -

⑵ 세외수입 경기변동에영향을적게받아연평균 0.4% 증가전망 경상적세외수입은지난 개년수준으로전망하였으며 임시적세외 수입의경우공유재산매각계획및기타수입변동에따라연평균신장율은다소감소할것으로전망 < 연도별세외수입전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 320,703 324,659 335,822 320,768 325,566 0.4 경상적세외수입 261,131 254,735 258,105 262,562 266,421 0.5 재산임대수입 6,392 6,400 6,409 6,507 6,517 0.5 사용료수입 165,269 167,036 168,744 170,453 172,229 1.0 수수료수입 33,945 34,884 35,848 36,835 37,855 2.8 사업수입 33,898 24,524 24,632 24,742 24,852 7.5 징수교부금 18,598 18,684 19,192 20,718 21,648 3.9 이자수입 3,029 3,206 3,280 3,306 3,321 2.3 임시적세외수입 59,572 69,924 77,717 58,207 59,145 0.2 재산매각수입 2,000 15,000 22,000 2,000 2,000 0.0 부담금 19,174 22,243 22,556 22,568 22,980 4.6 과징금및과태료등 9,753 9,748 9,775 9,808 9,837 0.2 기타수입 13,980 7,903 7,964 7,995 8,057 12.9 지난연도수입 14,665 15,030 15,423 15,837 16,270 2.6-22 -

⑶ 정부간이전수입 국가재정운용계획등을반영하여연평균 4.7% 증가전망 지방재정법시행령개정 에따른지방교부세증가및조정교부금의감소분반영 국가재정운용계획 상지방이전 재원연평균증가율 보다는낮게전망 < 연도별정부간이전수입전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 1,188,743 1,284,713 1,349,766 1,383,903 1,426,289 4.7 지방교부세 ( 보통ㆍ특별ㆍ부동산 ) 283,199 304,042 326,544 350,839 377,067 7.4 시군조정교부금 165,500 169,135 173,909 188,826 203,685 5.3 국고보조금등 ( 기금ㆍ균특회계 ) 594,945 659,281 688,480 674,894 661,539 2.7 시도비보조금등 145,100 152,255 160,834 169,344 183,997 6.1 ⑷ 보전수입등및내부거래 보전수입등, 내부거래규모는연평균증가율 3.7% 예상 순계예산에서제외되는점을감안 계획기간중평균 백만원 정도로예상 < 연도별보전수입등및내부거래전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 보전수입등및내부거래 531,537 496,310 517,781 515,399 457,734 3.7-23 -

다. 세출전망 재정세출은계획기간 (2019~2023 년 ) 중연평균 2.1% 증가전망 복지비부담증가 지역경제활성화및신성장경제기반조성위한 지출수요증가등으로지속적으로증가할전망 ⑴ 경상지출 총경상지출규모 : 연평균 639,857 백만원 ( 증가율 0.7%) 행정운영경비 백만원 재무활동비 백만원 예비비 백만원 < 연도별경상지출전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 651,015 594,159 618,833 666,786 668,492 0.7 행정운영경비 266,932 279,501 292,470 312,786 323,351 4.9 인력운영비 249,706 262,366 275,103 294,457 303,203 5.0 기본경비 17,226 17,135 17,367 18,328 20,147 4.0 재무활동 252,823 214,300 217,839 224,361 210,976 4.4 내부거래지출 175,473 132,866 133,864 138,102 119,425 9.2 보전지출 77,350 81,433 83,975 86,259 91,551 4.3 예비비 131,260 100,358 108,523 129,640 134,165 0.5-24 -

일반회계경상지출규모 : 연평균 388,149 백만원 ( 증가율 1.1%) 행정운영경비 연평균 백만원으로 경상지출절감노력과 인력운용계획및인건비상승율등을반영하여 증가로계획 내부거래 연평균 백만원으로 주로타회계나기금으로전출하는예산이며 도시재생뉴딜사업전출금등 년부터단기간 편성되는내부거래지출에따라연평균증가율은 수준으로계획 보전지출 연평균 백만원으로 계획적인예산집행으로주요 항목인국 도비반납액을최소화할계획 < 일반회계경상지출전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 합계 378,982 373,275 385,237 406,849 396,401 1.1 행정운영경비 251,477 263,581 276,065 295,877 305,901 5.0 인력운영비 237,521 249,831 262,204 281,182 289,519 5.1 기본경비 13,956 13,750 13,861 14,695 16,382 4.1 재무활동 115,613 96,762 95,240 96,040 74,568 10.4 내부거래지출 111,197 92,402 90,935 93,391 71,913 10.3 보전지출 4,416 4,360 4,305 2,649 2,655 11.9 예비비 11,892 12,932 13,932 14,932 15,932 7.6-25 -

특별회계경상지출규모 : 연평균 164,498 백만원 ( 증가율 1.3%) 행정운영경비 연평균 백만원 재무활동비 연평균 백만원 예비비 연평균 백만원 < 연도별특별회계경상지출전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 증감률 합 계 172,186 142,484 152,086 174,758 180,978 1.3 행정운영경비 15,455 15,921 16,405 16,908 17,450 3.1 인력운영비 12,185 12,535 12,899 13,276 13,684 2.9 기본경비 3,270 3,385 3,506 3,633 3,765 3.6 재무활동 37,363 39,137 41,090 43,142 45,295 4.9 내부거래지출 36,904 38,750 40,687 42,722 44,858 5.0 보전지출 458 387 403 420 437 1.2 예비비 119,368 87,426 94,591 114,708 118,233 0.2 기금경상지출규모 : 연평균 87,210 백만원 ( 증가율 2.3%) 기금의성격상행정운영경비는편성하지않았으며 재무활동비는각기금 운영계획에따라연평균 백만원 증가율 수준으로전망 < 연도별기금경상지출전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 증감률 합 계 99,847 78,401 81,509 85,179 91,113 2.3 재무활동 99,847 78,401 81,509 85,179 91,113 2.3 내부거래지출 27,372 1,715 2,242 1,990 2,655 44.2 보전지출 72,476 76,686 79,268 83,190 88,459 5.1-26 -

⑵ 투자가용재원 투자가용재원규모 : 연평균 2,191,387 백만원 ( 증가율 2.6%) 총수입에서경상지출을제외한투자가용재원은연평균 의 증가율을보이고있으나 복지분야법정지출및의존재원비중증가율이더욱심화되고있어각종투자사업을위한가용재원의규모는매우제한적임 모든투자사업에대해원점 검토및성과평가등을통해 재정의효율적운용 < 연도별투자가용재원전망 > ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년증감률 총수입 (A) 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 2.1 일반회계 1,998,008 2,067,709 2,149,608 2,251,544 2,362,166 4.3 특별회계 569,801 602,931 630,346 559,750 451,600 5.6 기금 114,905 93,018 98,167 100,857 105,811 2.0 경상지출 (B) 651,015 594,159 618,833 666,786 668,492 0.7 일반회계 378,982 373,275 385,237 406,849 396,401 1.1 특별회계 172,186 142,484 152,086 174,758 180,978 1.3 기금 99,847 78,401 81,509 85,179 91,113 2.3 투자가용재원 (A-B) 2,031,699 2,169,499 2,259,288 2,245,365 2,251,085 2.6 일반회계 1,619,026 1,694,435 1,764,371 1,844,696 1,965,766 5.0 특별회계 397,615 460,447 478,260 384,992 270,622 9.2 기금 15,058 14,617 16,657 15,677 14,697 0.6-27 -

3 채무전망 2012 년도이후신규채무 ( 지방채및채무부담행위 ) 가발생하지않았으며, 일산하수처리장고도처리시설융자금 전액국비지원 을제외한한국 국제전시장및국도 호선등시비부담지방채를모두상환함 계획기간지방채추가발행계획은없으며 조달자금의적정선정 및부적합한지방채발행제한등건전재정유지노력 < 연도별지방채무현황 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 연도 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 신규발생액 - - - - - 지 방 채 - - - - - 채무부담행위 - - - - - 상 환 액 100,150 12,941 140 70 116 지 방 채 99,713 12,354 93 70 116 채무부담행위 437 587 47 - - 잔 액 13,267 326 186 116 - 지 방 채 12,633 279 186 116 - 채무부담행위 634 47 - - - < 지방채무세부내역 > (2018.10. 기준 / 단위 : 억원 ) 구분발행연도상환완료 발행액 채무액 잔액 합계 9.3 1.2 지방채 2004 2019 9.3 1.2 일산하수처리장고도처리시설 2004 2019 9.3 1.2-28 -

제 3 장 2019~2023 년중기재정계획 Ⅰ. 재정운용방향 31 Ⅱ. 중기재정계획 35 1. 회계별재정규모 / 35 2. 회계별재정계획 / 36 3. 분야별재정계획 / 71 4. 의무지출과재량지출 / 73 5. 지역통합재정통계 / 75 6. 통합재정수지전망 / 77-29 -

. 재정운용방향 시민과함께하는시민중심재정운용 시민의삶의질을높이고지역경제활성화를위한생활혁신형 지역 밀착형 사업적극투자 주민참여예산제도활성화 시민의견수렴예산편성등시민과소통하는 예산편성 예산낭비신고센터활성화및예산공개를통한예산편성집행과정의투명성제고 주민숙원사업 생활불편사항해소사업예산우선반영 민선 7 기시정방향구현및국정과제추진지원 대시정목표 대핵심공약등민선 기시정방향구현및현안사항 해결을위한재정투자 환경 안전 인권등사회적가치사업투자확대 일자리창출등국정 과제와연계한사업우선지원 균형발전 지속가능발전 자족도시구현사업단계적투자 재정분권확대및재정건전성강화 만대도시특례시도입등지방재정분권강화를통한재정확충 및재정자율권확대 중기지방재정계획 주요사업투자사업심사등을통한합리적계획적 재정운용 전시성사업검토 유사중복사업통폐합 공유재산통합관리등 예산절감편성및재정지출효율성강화 체납세징세확대등지방재정확충노력 - 31 -

참고 1 민선 7 기 4 대시정목표와 5 대핵심공약 슬로건 평화의시작미래의중심, 고양 시정목표 미래를꿈꾸는평화경제특별시 평화와경제를선도하는접경지역 100 만대도시 평화 / 인권 / 경제 / 국제교류 모두가함께하는사람중심도시 시민이주체가되는공감과소통의도시 자치 / 행정 풍요로운삶의시민행복도시 건강하고풍요로운생활을누리는안락한도시 교육 문화 / 안전 / 보건 복지 조화와균형의지속가능발전도시 자연과공존하고균형있게발전하는조화로운도시 환경 / 도시 / 교통 / 건설 5 대핵심공약 100 만대도시특례시지정으로경기북부평화경제특별시로도약 100 만 4 개대도시특례시실현상생협약식체결및공동대응기구출범 특례시도입을통해대도시에걸맞은자치권한및재정확보 파리기후협약준수환경정책수립 지구온난화문제해결을위한기후변화대응세부시행계획수립 추진 미세먼지저감 4 대과제 16 개중점시책추진및예산지속확대 지역상권활성화를위한지역화폐 고양페이 도입 조례제정을통해 2019 년까지고양페이발행 지역소재자영업자소득증대를통한지역경제활성화 아시안하이웨이 ( 고양시구간경유 ) 구축추진 아시안하이웨이노선이남북평화시대대륙으로이어지는고속국가교통망으로제기능을발휘할수있도록적극적정책건의 고양시구간노선을서울 ~ 문산간고속도로로연결하여서울로출퇴근교통난해소 민 관협치체계확립및주민참여예산제개선 민 관협치활성화를위한기본조례제정 주민참여예산확대및신규사업등주민의견수렴하여결정 - 32 -

참고 2 10 대분야별재정운용방향 일자리 지역경제활성화분야평화경제특별시 미래신성장자족도시실현을위한대규모프로젝트의차질없는추진과지역간균형발전을위한지속가능한일자리창출역량강화예산편성 자치분권 시민소통분야건전재정운용을위한자치분권확충노력및주민참여예산제확대 자치공동체지원센터자율성강화및시민제안공모제확대등시민소통예산확대 사회간접자본 (SOC) 분야 지역균형발전을위한각종기반시설확충및시민중심의안전하고 편리한교통환경조성을위한선진교통인프라구축 생활밀착형 사업추진을위한예산편성 평화 환경분야 경기북부평화경제특별시기반구축을위한남북교류협력사업적극 지원및파리기후협약연계사업추진과저공해자동차사업지원등 시민과자연이공존하는친환경생태대표도시조성을위한다양한 환경정책사업예산편성 균형발전분야도시와농촌 신도심과구도심간조화롭게상생하고균형적으로발전할수있는기반시설확충으로차별없는고양의지속발전및가장살기좋은도시위상유지를위한균형발전예산편성 - 33 -

시민안전분야 미세먼지 화학제품등건강위해요소에적극대처하고재난재해로부터 시민의생명과재산을보호하는종합컨트롤타워기능강화를위한 시민안전예산최우선편성 복지분야 청년실업문제해결을위한맞춤형청년일자리정책예산투자및사회적 취약계층 아동 여성 노인 장애인등 에게균형적인복지서비스제공위한 예산우선편성 교육분야지역주민평생학습문화확산을위한평생학습연구기관건립추진및지속가능한교육인프라구축을위한고양시교육혁신지구지속추진 고양시만의특색있는교육인프라지원강화예산편성 문화 관광분야 어린이박물관 역사박물관건립등시민중심의문화인프라및생태역사 관광벨트구축사업등관광인프라조성중점예산편성 우리시소재 문화유산보존및홍보 10 건전재정분야 공공기관까지포함한시통합부채체계적인재정관리및세입구조 다변화방안모색등재정운영의건전화 효율화를높이는정책사업 예산편성 - 34 -

. 중기재정계획 1 회계별재정규모 구 분 중기재정계획합계비중연평균신장률 2019 2020 2021 2022 2023 합계 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 14,156,221 100 2.1 일반회계 1,998,008 2,067,709 2,149,608 2,251,544 2,362,166 10,829,036 76.5 4.3 특별회계 569,801 602,931 630,346 559,750 451,600 2,814,427 19.9 5.6 기타특별회계 263,595 251,846 273,637 239,231 169,515 1,197,825 8.5 10.4 도시재정비촉진 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 0.9 11.9 공유임야 18,890 20,813 22,736 24,659 26,582 113,682 0.8 8.9 도시재생 20,368 15,549 16,179 7,610 2,352 62,058 0.4 41.7 의료급여기금 6,433 6,526 6,620 6,717 6,815 33,110 0.2 1.5 저소득주민생활안정자금 301 301 301 301 301 1,505 0 0.0 도시교통사업 78,864 75,685 76,754 80,308 80,032 391,642 2.8 0.4 구획정리사업 9,481 0 0 0 0 9,481 0.1 100.0 생활폐기물처리시설 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 0.4 22.3 장기미집행시설대지보상 900 100 100 100 100 1,300 0 42.3 한국국제전시장개발사업 69,696 104,131 121,876 90,121 23,166 408,990 2.9 24.1 발전소주변지역지원사업 475 300 300 300 300 1,675 0 10.9 기반시설 15 15 15 15 15 75 0 0.0 공기업특별회계 306,206 351,084 356,709 320,519 282,085 1,616,603 11.4 2.0 상수도사업 158,985 159,986 160,995 160,988 162,110 803,065 5.7 0.5 하수도사업 147,220 191,098 195,714 159,531 119,975 813,538 5.7 5.0 기금 114,905 93,018 98,167 100,857 105,811 512,757 3.6 2.0 통합관리기금 52,321 44,939 45,197 45,203 46,214 233,873 1.7 3.1 도시ㆍ주거환경정비 13,206 10,281 11,623 10,359 10,359 55,828 0.4 5.9 옥외광고발전 3,384 824 729 733 737 6,407 0 31.7 폐기물처리시설주민지원 510 550 580 600 620 2,860 0 5.0 체육진흥 4,126 0 0 0 0 4,126 0 100.0 장학 1,194 0 0 0 0 1,194 0 100.0 고양시남북교류협력 1,411 836 880 918 606 4,651 0 19.0 노인복지 57 60 60 60 60 297 0 1.3 식품진흥 1,322 1,479 1,622 1,755 1,888 8,066 0.1 9.3 자활 290 100 100 100 100 690 0 23.4 성평등 90 90 90 90 90 450 0 0.0 아동복지 2,105 0 0 0 0 2,105 0 100.0 중소기업육성 800 800 800 800 800 4,000 0 0.0 농업인육성기금 74 74 74 74 74 370 0 0.2 재난관리기금 34,016 32,985 36,411 40,165 44,263 187,841 1.3 6.8-35 -

2 회계별재정계획 가. 총괄 ( 일반, 특별, 기금 ) 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획합계연평균신장률 2019 2020 2021 2022 2023 1 세입 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 14,156,221 2.1 지방세수입 641,730 657,975 674,752 692,081 709,989 3,376,527 2.6 세외수입 320,703 324,659 335,822 320,768 325,566 1,627,518 0.4 경상적세외수입 261,131 254,735 258,105 262,562 266,421 1,302,954 0.5 임시적세외수입 59,572 69,924 77,717 58,207 59,145 324,565 0.2 이전재원 1,188,743 1,284,713 1,349,766 1,383,903 1,426,289 6,633,414 4.7 보통교부세 278,329 298,995 321,314 345,420 371,453 1,615,511 7.5 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 4,870 5,047 5,230 5,419 5,614 26,180 3.6 조정교부금등 165,500 169,135 173,909 188,826 203,685 901,055 5.3 국고보조금 551,045 620,587 651,425 642,822 631,007 3,096,887 3.4 국가균형발전특별회계보조금 25,803 20,236 17,732 11,834 9,327 84,931 22.5 기금 18,097 18,458 19,323 20,238 21,205 97,321 4.0 시ㆍ도비보조금등 145,100 152,255 160,834 169,344 183,997 811,530 6.1 보전수입등및내부거래 531,537 496,310 517,781 515,399 457,734 2,518,761 3.7 2 경상지출 651,015 594,159 618,833 666,786 668,492 3,199,285 0.7 행정운영경비 266,932 279,501 292,470 312,786 323,351 1,475,040 4.9 인력운영비 249,706 262,366 275,103 294,457 303,203 1,384,836 5.0 기본경비 17,226 17,135 17,367 18,328 20,147 90,204 4.0 재무활동 252,823 214,300 217,839 224,361 210,976 1,120,299 4.4 내부거래지출 175,473 132,866 133,864 138,102 119,425 699,730 9.2 보전지출 77,350 81,433 83,975 86,259 91,551 420,569 4.3 예비비 131,260 100,358 108,523 129,640 134,165 603,947 0.5 3 투자가용재원 (1-2) 2,031,699 2,169,499 2,259,288 2,245,365 2,251,085 10,956,935 2.6 4 사업수요 2,031,699 2,169,499 2,259,288 2,245,365 2,251,085 10,956,935 2.6 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 37,194 13,356 800 0 0 51,350 100.0 재정규모 (1+5) 2,682,714 2,763,658 2,878,121 2,912,151 2,919,577 14,156,221 2.1-36 -

나. 일반회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획합계연평균 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 1,998,008 2,067,709 2,149,608 2,251,544 2,362,166 10,829,036 4.3 지방세수입 641,730 657,975 674,752 692,081 709,989 3,376,527 2.6 세외수입 119,914 118,658 120,904 124,261 127,161 610,897 1.5 경상적세외수입 83,860 85,260 87,030 89,916 92,196 438,262 2.4 임시적세외수입 36,053 33,398 33,873 34,345 34,965 172,635 0.8 이전재원 1,110,541 1,170,228 1,230,599 1,309,289 1,396,488 6,217,145 5.9 보통교부세 278,329 298,995 321,314 345,420 371,453 1,615,511 7.5 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 4,870 5,047 5,230 5,419 5,614 26,180 3.6 조정교부금등 165,500 169,135 173,909 188,826 203,685 901,055 5.3 국고보조금 489,468 518,584 545,922 574,811 604,777 2,733,562 5.4 국가균형발전특별회계보조금 14,997 12,900 9,043 9,137 9,227 55,303 11.4 기금 17,622 18,158 19,023 19,938 20,905 95,646 4.4 시ㆍ도비보조금등 139,756 147,408 156,158 165,739 180,826 789,888 6.7 보전수입등및내부거래 125,823 120,849 123,353 125,913 128,529 624,467 0.5 2경상지출 378,982 373,275 385,237 406,849 396,401 1,940,743 1.1 행정운영경비 251,477 263,581 276,065 295,877 305,901 1,392,901 5.0 인력운영비 237,521 249,831 262,204 281,182 289,519 1,320,257 5.1 기본경비 13,956 13,750 13,861 14,695 16,382 72,644 4.1 재무활동 115,613 96,762 95,240 96,040 74,568 478,222 10.4 내부거래지출 111,197 92,402 90,935 93,391 71,913 459,838 10.3 보전지출 4,416 4,360 4,305 2,649 2,655 18,385 11.9 예비비 11,892 12,932 13,932 14,932 15,932 69,620 7.6 3투자가용재원 (1-2) 1,619,026 1,694,435 1,764,371 1,844,696 1,965,766 8,888,293 5.0 4사업수요 1,619,026 1,694,435 1,764,371 1,844,696 1,965,766 8,888,293 5.0 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 7,494 3,956 800 0 0 12,250 100.0 재정규모 (1+5) 1,998,008 2,067,709 2,149,608 2,251,544 2,362,166 10,829,036 4.3-37 -

다. 기타특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 263,595 251,846 273,637 239,231 169,515 1,197,825 10.4 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 39,615 43,124 50,424 30,424 30,724 194,310 6.2 경상적세외수입 21,763 12,281 12,281 12,281 12,281 70,887 13.3 임시적세외수입 17,853 30,843 38,143 18,143 18,443 123,423 0.8 이전재원 42,835 36,543 37,930 30,899 27,001 175,209 10.9 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 26,827 24,679 24,886 24,918 24,052 125,363 2.7 국가균형발전특별회계보조금 10,806 7,336 8,689 2,696 100 29,628 69.0 기금 475 300 300 300 300 1,675 10.9 시ㆍ도비보조금등 4,726 4,228 4,055 2,984 2,549 18,543 14.3 보전수입등및내부거래 181,145 172,179 185,283 177,908 111,790 828,306 11.4 2 경상지출 41,056 27,641 29,893 32,162 34,855 165,607 4.0 행정운영경비 230 230 230 230 248 1,168 1.9 인력운영비 230 230 230 230 248 1,168 1.9 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 15 24 24 25 25 113 13.3 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 15 24 24 25 25 113 13.3 예비비 40,811 27,387 29,639 31,907 34,582 164,327 4.1 3 투자가용재원 (1-2) 222,539 224,205 243,743 207,069 134,660 1,032,218 11.8 4 사업수요 222,539 224,205 243,743 207,069 134,660 1,032,218 11.8 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 29,700 9,400 0 0 0 39,100 100.0 재정규모 (1+5) 263,595 251,846 273,637 239,231 169,515 1,197,825 10.4-38 -

(1) 도시재정비촉진특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획합계연평균신장률 2019 2020 2021 2022 2023 1 세입 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 11.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 11.9 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 11.9 4 사업수요 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 11.9 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 36,253 21,853 21,853 21,853 21,853 123,663 11.9-39 -

(2) 공유임야특별회계 구 분 중 기 재 정 계 획 2019 2020 2021 2022 2023 ( 단위 : 백만원, %) 합계 연평균신장률 1 세입 18,890 20,813 22,736 24,659 26,582 113,682 8.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 2,144 2,144 2,144 2,144 2,144 10,719 0.0 경상적세외수입 2,144 2,144 2,144 2,144 2,144 10,719 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 16,747 18,670 20,593 22,516 24,439 102,964 9.9 2 경상지출 18,890 20,813 22,736 24,659 26,582 113,682 8.9 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 18,890 20,813 22,736 24,659 26,582 113,682 8.9 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 18,890 20,813 22,736 24,659 26,582 113,682 8.9-40 -

(3) 의료급여기금특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 6,433 6,526 6,620 6,717 6,815 33,110 1.5 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 15 15 15 15 15 75 0.0 경상적세외수입 7 7 7 7 7 35 0.0 임시적세외수입 8 8 8 8 8 40 0.0 이전재원 1,086 1,120 1,155 1,191 1,229 5,781 3.2 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 924 954 986 1,018 1,052 4,934 3.3 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 162 165 169 173 177 846 2.3 보전수입등및내부거래 5,332 5,391 5,450 5,510 5,571 27,254 1.1 2 경상지출 230 239 239 240 257 1,205 2.8 행정운영경비 230 230 230 230 248 1,168 1.9 인력운영비 230 230 230 230 248 1,168 1.9 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 9 9 10 10 38 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 9 9 10 10 38 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 6,203 6,287 6,381 6,477 6,557 31,904 1.4 4 사업수요 6,203 6,287 6,381 6,477 6,557 31,904 1.4 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 6,433 6,526 6,620 6,717 6,815 33,110 1.5-41 -

(4) 저소득주민생활안정자금특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 301 301 301 301 301 1,505 0.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 21 21 21 21 21 105 0.0 경상적세외수입 10 10 10 10 10 50 0.0 임시적세외수입 11 11 11 11 11 55 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 280 280 280 280 280 1,400 0.0 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 301 301 301 301 301 1,505 0.0 4 사업수요 301 301 301 301 301 1,505 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 301 301 301 301 301 1,505 0.0-42 -

(5) 도시교통사업특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획합계연평균신장률 2019 2020 2021 2022 2023 1 세입 78,864 75,685 76,754 80,308 80,032 391,642 0.4 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 24,401 24,391 24,691 24,691 24,991 123,165 0.6 경상적세외수입 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 32,913 0.0 임시적세외수입 17,819 17,809 18,109 18,109 18,409 90,253 0.8 이전재원 28,187 26,006 26,215 26,209 25,352 131,969 2.6 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 25,904 23,725 23,900 23,900 23,000 120,429 2.9 국가균형발전특별회계보조금 0 100 100 100 100 400 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 2,283 2,181 2,215 2,209 2,252 11,141 0.3 보전수입등및내부거래 26,276 25,288 25,848 29,408 29,689 136,508 3.1 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 78,864 75,685 76,754 80,308 80,032 391,642 0.4 4 사업수요 78,864 75,685 76,754 80,308 80,032 391,642 0.4 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 29,700 9,400 0 0 0 39,100 100.0 재정규모 (1+5) 78,864 75,685 76,754 80,308 80,032 391,642 0.4-43 -

(6) 구획정리사업특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획합계연평균신장률 2019 2020 2021 2022 2023 1 세입 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0 경상적세외수입 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0 4 사업수요 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 9,481 0 0 0 0 9,481 100.0-44 -

(7) 생활폐기물처리시설특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 22.3 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 22.3 2경상지출 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 22.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 22.3 3투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 21,920 6,574 6,903 7,248 8,000 50,645 22.3-45 -

(8) 장기미집행시설대지보상특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 900 100 100 100 100 1,300 42.3 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 900 100 100 100 100 1,300 42.3 2경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 900 100 100 100 100 1,300 42.3 4사업수요 900 100 100 100 100 1,300 42.3 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 900 100 100 100 100 1,300 42.3-46 -

(9) 한국국제전시장개발사업특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 69,696 104,131 121,876 90,121 23,166 408,990 24.1 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 3,539 16,538 23,538 3,538 3,538 50,691 0.0 경상적세외수입 3,539 3,538 3,538 3,538 3,538 17,691 0.0 임시적세외수입 0 13,000 20,000 0 0 33,000 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 66,157 87,593 98,338 86,583 19,628 358,299 26.2 2경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 69,696 104,131 121,876 90,121 23,166 408,990 24.1 4사업수요 69,696 104,131 121,876 90,121 23,166 408,990 24.1 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 69,696 104,131 121,876 90,121 23,166 408,990 24.1-47 -

(10) 발전소주변지역지원사업특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 475 300 300 300 300 1,675 10.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 475 300 300 300 300 1,675 10.9 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 475 300 300 300 300 1,675 10.9 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 2경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 475 300 300 300 300 1,675 10.9 4사업수요 475 300 300 300 300 1,675 10.9 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 475 300 300 300 300 1,675 10.9-48 -

(11) 기반시설특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 15 15 15 15 15 75 0.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 15 15 15 15 15 75 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 15 15 15 15 15 75 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 2경상지출 15 15 15 15 15 75 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 15 15 15 15 15 75 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 15 15 15 15 15 75 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 15 15 15 15 15 75 0.0-49 -

(12) 도시재생특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 20,368 15,549 16,179 7,610 2,352 62,058 41.7 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 13,087 9,117 10,260 3,199 120 35,784 69.1 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 10,806 7,236 8,589 2,596 0 29,228 100.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 2,281 1,881 1,671 602 120 6,556 52.1 보전수입등및내부거래 7,281 6,431 5,919 4,411 2,232 26,274 25.6 2경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 20,368 15,549 16,179 7,610 2,352 62,058 41.7 4사업수요 20,368 15,549 16,179 7,610 2,352 62,058 41.7 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 20,368 15,549 16,179 7,610 2,352 62,058 41.7-50 -

라. 공기업특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 306,206 351,084 356,709 320,519 282,085 1,616,603 2.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 159,507 161,039 162,591 164,162 165,752 813,051 1.0 경상적세외수입 154,349 155,864 157,398 158,951 160,523 787,084 1.0 임시적세외수입 5,158 5,176 5,193 5,211 5,229 25,967 0.3 이전재원 35,273 77,847 81,142 43,619 2,705 240,587 47.4 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 34,730 77,303 80,597 43,073 2,158 237,862 50.1 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 543 544 545 546 547 2,725 0.2 보전수입등및내부거래 111,426 112,197 112,976 112,738 113,628 562,965 0.5 2경상지출 131,130 114,843 122,193 142,596 146,124 656,885 2.7 행정운영경비 15,225 15,691 16,175 16,678 17,202 80,972 3.1 인력운영비 11,955 12,305 12,669 13,046 13,437 63,411 3.0 기본경비 3,270 3,385 3,506 3,633 3,765 17,560 3.6 재무활동 37,348 39,113 41,066 43,117 45,270 205,914 4.9 내부거래지출 36,904 38,750 40,687 42,722 44,858 203,920 5.0 보전지출 443 363 379 395 413 1,994 1.8 예비비 78,557 60,039 64,952 82,801 83,651 370,000 1.6 3투자가용재원 (1-2) 175,076 236,242 234,516 177,922 135,961 959,717 6.1 4사업수요 175,076 236,242 234,516 177,922 135,961 959,717 6.1 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 306,206 351,084 356,709 320,519 282,085 1,616,603 2.0-51 -

(1) 상수도특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 158,985 159,986 160,995 160,988 162,110 803,065 0.5 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 77,832 78,299 78,769 79,242 79,717 393,860 0.6 경상적세외수입 74,897 75,347 75,799 76,253 76,711 379,007 0.6 임시적세외수입 2,935 2,953 2,971 2,988 3,006 14,854 0.6 이전재원 164 165 165 166 167 827 0.6 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 164 165 165 166 167 827 0.6 보전수입등및내부거래 80,989 81,522 82,061 81,579 82,225 408,377 0.4 2경상지출 77,792 59,083 63,795 81,434 82,064 364,168 1.3 행정운영경비 8,828 8,974 9,122 9,273 9,426 45,622 1.7 인력운영비 7,732 7,872 8,013 8,157 8,304 40,079 1.8 기본경비 1,095 1,102 1,109 1,115 1,122 5,543 0.6 재무활동 40 40 40 40 40 200 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 40 40 40 40 40 200 0.0 예비비 68,924 50,069 54,634 72,121 72,597 318,346 1.3 3투자가용재원 (1-2) 81,193 100,903 97,200 79,554 80,046 438,897 0.4 4사업수요 81,193 100,903 97,200 79,554 80,046 438,897 0.4 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 158,985 159,986 160,995 160,988 162,110 803,065 0.5-52 -

(2) 하수도특별회계 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 147,220 191,098 195,714 159,531 119,975 813,538 5.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 81,674 82,740 83,822 84,920 86,034 419,190 1.3 경상적세외수입 79,451 80,517 81,599 82,697 83,812 408,077 1.3 임시적세외수입 2,223 2,223 2,223 2,223 2,223 11,113 0.0 이전재원 35,110 77,683 80,977 43,453 2,538 239,760 48.2 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 34,730 77,303 80,597 43,073 2,158 237,862 50.1 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 380 380 380 380 380 1,898 0.0 보전수입등및내부거래 30,436 30,675 30,916 31,158 31,403 154,588 0.8 2 경상지출 53,338 55,760 58,398 61,162 64,060 292,717 4.7 행정운영경비 6,397 6,717 7,053 7,406 7,776 35,350 5.0 인력운영비 4,223 4,434 4,655 4,888 5,133 23,333 5.0 기본경비 2,175 2,283 2,398 2,518 2,643 12,017 5.0 재무활동 37,308 39,073 41,026 43,077 45,230 205,714 4.9 내부거래지출 36,904 38,750 40,687 42,722 44,858 203,920 5.0 보전지출 403 323 339 355 373 1,794 1.9 예비비 9,632 9,970 10,319 10,680 11,053 51,654 3.5 3 투자가용재원 (1-2) 93,883 135,338 137,316 98,369 55,915 520,821 12.2 4 사업수요 93,883 135,338 137,316 98,369 55,915 520,821 12.2 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 147,220 191,098 195,714 159,531 119,975 813,538 5.0-53 -

마. 기금총괄 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 114,905 93,018 98,167 100,857 105,811 512,757 2.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 1,668 1,838 1,903 1,922 1,929 9,260 3.7 경상적세외수입 1,160 1,330 1,395 1,414 1,421 6,720 5.2 임시적세외수입 508 508 508 508 508 2,540 0.0 이전재원 94 95 95 95 95 474 0.3 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 20 20 20 20 20 100 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 74 75 75 75 75 374 0.3 보전수입등및내부거래 113,143 91,085 96,168 98,840 103,786 503,023 2.1 2 경상지출 99,847 78,401 81,509 85,179 91,113 436,050 2.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 99,847 78,401 81,509 85,179 91,113 436,050 2.3 내부거래지출 27,372 1,715 2,242 1,990 2,655 35,972 44.2 보전지출 72,476 76,686 79,268 83,190 88,459 400,078 5.1 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 15,058 14,617 16,657 15,677 14,697 76,707 0.6 4 사업수요 15,058 14,617 16,657 15,677 14,697 76,707 0.6 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 114,905 93,018 98,167 100,857 105,811 512,757 2.0-54 -

참고기금현황 (15 개 ) 구분조성근거기금용도적립방법 ( 기금조성 ) 통합관리기금 지방자치단체기금관리기본법 - 14 개기금예탁금운용관리 - 자금의융자 - 다른기금의여유자금 - 전입출입금등 - 통합기금으로인한수익금 도시 주거환경정비기금 옥외광고정비기금 폐기물처리시설주민지원기금 체육진흥기금 장학기금 도시및주거환경정비법 - 법규정에의한보조및융자 - 정비기반시설설치부담금 - 국고융자금에대한상환금 - 재산세의징수액중 10% 이상 - 관련법규정개발부담금의市귀속분중 50% 등 옥외광고물등 - 광고물등의정비 - 일반회계및다른기금의전입금관리법 - 옥외광고업자에대한교육및지원 - 국가 / 도보조금옥외광고정비기금 - 간판시범거리조성사업 - 옥외광고물이용해조성한수익금설치및운용조례 폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에관한법률 - 폐기물처리시설주변지역주민지원 국민체육진흥법 - 학교운동부훈련비지원고양시체육진흥기금 - 선수및체육지도자육성운용관리조례 장학기금설치및운용조례 - 장학금지급목적외사용불가 - 폐기물처리시설설치기관출연금 - 종량제봉투판매비용의 3/100 - 기금운용수익금 - 市출연금, 기금운용수익금, - 그밖의수익금 < 조성목표액 100 억 > - 市및市이외의자출연금 - 기금운용수입금 남북교류협력기금 남북교류협력조례 - 남북교류협력사업지원 - 시출연금, 기금운용수익금 - 그밖의수익금 노인복지기금 노인복지기금조성및운용에관한조례 - 노인의권익과복지증진사업 - 대한노인회운영지원 - 원조성액 30 억 - 매년이자수익금의 10% 이상적립 식품진흥기금 식품위생법 - 영업시설개선및모범음식점육성 - 식품위생관련사업지원 - 음식문화개선지원등 - 식품위생법제 82 83 조과징금 - 건강기능식품에관한법률과징금 - 식품위생단체출연금, 기금운용수익금 자활기금 국민기초생활보장법 - 저소득주민복지지원 - 기초생활보장, - 저소득주민장학금지원 - 국고보조금, 道 市출연금, - 다른기금출연금, 기금운용수익금 - 자활사업수익금, 그밖의수익금 성평등기금여성발전기본법 - 여성권익복지증진사업, - 공익목적여성단체지원등 - 시출연금, 기금운용수익금 - 그밖의수입금 아동복지기금 고양시아동복지기금설치및운용조례 - 아동복지증진프로그램개발 < 조성목표액 20억 > - 소년소녀가정 가정위탁보호아동 시설 - 市및市이외의자출연금퇴소아동자립정착 대학입학금지원 - 기금운용수익금, 그밖의수입금 중소기업육성기금 중소기업기본법지방자치법 - 금융기관저리융자이자차액보전 - 중소기업융자, 유치기업지원, - 市일반회계출연금, - 기금운용수익금 농업인육성기금 농업전문경영인 - 품목별생산조직체사업육성육성기금운용조례 - 선진해외농업연수 - 市출연금, 기금운용수익금 - 그밖의잡수익 재난관리기금 재난및안전관리기본법 - 재난및안전관리재난예방활동 - 재난피해시설응급복구 긴급조치 - 최근 3 년 지방세법 에의한보통세수입결산액평균연액의 1/100 적립 - 55 -

(1) 통합관리기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 52,321 44,939 45,197 45,203 46,214 233,873 3.1 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 627 785 784 790 799 3,785 6.3 경상적세외수입 627 785 784 790 799 3,785 6.3 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 51,694 44,154 44,413 44,413 45,415 230,089 3.2 2경상지출 52,321 44,939 45,197 45,203 46,214 233,873 3.1 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 52,321 44,939 45,197 45,203 46,214 233,873 3.1 내부거래지출 8,498 1,384 1,383 1,391 1,052 13,708 40.7 보전지출 43,823 43,555 43,814 43,812 45,162 220,166 0.8 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 52,321 44,939 45,197 45,203 46,214 233,873 3.1-56 -

(2) 도시 주거환경정비기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 13,206 10,281 11,623 10,359 10,359 55,828 5.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 2 9 70 77 70 228 143.2 경상적세외수입 2 9 70 77 70 228 143.2 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 13,204 10,272 11,553 10,282 10,289 55,600 6.0 2 경상지출 8,250 1,281 623 359 1,359 11,872 36.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 8,250 1,281 623 359 1,359 11,872 36.3 내부거래지출 8,250 0 623 359 1,359 10,591 36.3 보전지출 0 1,281 0 0 0 1,281 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 4,956 9,000 11,000 10,000 9,000 43,956 16.1 4 사업수요 4,956 9,000 11,000 10,000 9,000 43,956 16.1 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 13,206 10,281 11,623 10,359 10,359 55,828 5.9-57 -

(3) 옥외광고물정비기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 3,384 824 729 733 737 6,407 31.7 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 151 149 149 149 149 747 0.3 경상적세외수입 151 149 149 149 149 747 0.3 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 20 20 20 20 20 100 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 20 20 20 20 20 100 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 3,213 655 560 564 568 5,560 35.2 2 경상지출 2,684 524 429 433 437 4,507 36.5 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 2,684 524 429 433 437 4,507 36.5 내부거래지출 2,384 324 229 233 237 3,407 43.8 보전지출 300 200 200 200 200 1,100 9.6 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 700 300 300 300 300 1,900 19.1 4 사업수요 700 300 300 300 300 1,900 19.1 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 3,384 824 729 733 737 6,407 31.7-58 -

(4) 폐기물처리시설주민지원기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1세입 510 550 580 600 620 2,860 5.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 510 550 580 600 620 2,860 5.0 2경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3투자가용재원 (1-2) 510 550 580 600 620 2,860 5.0 4사업수요 510 550 580 600 620 2,860 5.0 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 510 550 580 600 620 2,860 5.0-59 -

(5) 체육진흥기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0 2 경상지출 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0 내부거래지출 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 4,126 0 0 0 0 4,126 100.0-60 -

(6) 장학기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0 2 경상지출 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0 내부거래지출 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 1,194 0 0 0 0 1,194 100.0-61 -

(7) 고양시남북교류협력기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 1,411 836 880 918 606 4,651 19.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 경상적세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 1,386 811 855 893 581 4,526 19.5 2 경상지출 1,011 436 480 518 206 2,651 32.8 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 1,011 436 480 518 206 2,651 32.8 내부거래지출 625 0 0 0 0 625 100.0 보전지출 386 436 480 518 206 2,026 14.5 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 400 400 400 400 400 2,000 0.0 4 사업수요 400 400 400 400 400 2,000 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 1,411 836 880 918 606 4,651 19.0-62 -

(8) 노인복지기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 57 60 60 60 60 297 1.3 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 57 60 60 60 60 297 1.3 2 경상지출 6 6 6 6 6 30 1.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 6 6 6 6 6 30 1.3 내부거래지출 6 6 6 6 6 30 1.3 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 51 54 54 54 54 267 1.3 4 사업수요 51 54 54 54 54 267 1.3 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 57 60 60 60 60 297 1.3-63 -

(9) 식품진흥기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 1,322 1,479 1,622 1,755 1,888 8,066 9.3 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 525 525 525 525 525 2,625 0.0 경상적세외수입 17 17 17 17 17 85 0.0 임시적세외수입 508 508 508 508 508 2,540 0.0 이전재원 74 75 75 75 75 374 0.3 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 74 75 75 75 75 374 0.3 보전수입등및내부거래 723 879 1,022 1,155 1,288 5,067 15.5 2 경상지출 1,086 1,229 1,362 1,495 1,628 6,800 10.7 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 1,086 1,229 1,362 1,495 1,628 6,800 10.7 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 1,086 1,229 1,362 1,495 1,628 6,800 10.7 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 236 250 260 260 260 1,266 2.5 4 사업수요 236 250 260 260 260 1,266 2.5 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 1,322 1,479 1,622 1,755 1,888 8,066 9.3-64 -

(10) 자활기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 290 100 100 100 100 690 23.4 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 290 100 100 100 100 690 23.4 2 경상지출 185 0 0 0 0 185 100.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 185 0 0 0 0 185 100.0 내부거래지출 185 0 0 0 0 185 100.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 105 100 100 100 100 505 1.2 4 사업수요 105 100 100 100 100 505 1.2 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 290 100 100 100 100 690 23.4-65 -

(11) 성평등기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 90 90 90 90 90 450 0.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 90 90 90 90 90 450 0.0 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 90 90 90 90 90 450 0.0 4 사업수요 90 90 90 90 90 450 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 90 90 90 90 90 450 0.0-66 -

(12) 아동복지기금 구 분 ( 단위 : 백만원, %) 중기재정계획연평균합계 2019 2020 2021 2022 2023 신장률 1 세입 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 기금 0 0 0 0 0 0 0.0 시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 보전수입등및내부거래 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0 2 경상지출 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 재무활동 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0 내부거래지출 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0.0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0 재정규모 (1+5) 2,105 0 0 0 0 2,105 100.0-67 -