세출예산서 2013 년도추경 2 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총 계 758,797, ,486,854 36,310, % 정책사업 635,886, ,567,113

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자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

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, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT

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( 1 ) ( 2 )

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세출예산서 2013 년도추경 2 회일반회계전체 총 계 758,797,560 722,486,854 36,310,706 5.03% 정책사업 635,886,476 607,567,113 28,319,363 4.66% 재무활동 21,905,801 15,550,989 6,354,812 40.86% 행정운영경비 101,005,283 99,368,752 1,636,531 1.65% 일반공공행정 23,271,130 22,275,883 995,247 4.47% 입법및선거관리 1,259,606 1,270,454 10,848 0.85% 지방의회운영지원 1,259,606 1,270,454 10,848 0.85% 의정활동지원 1,259,606 1,270,454 10,848 0.85% 지방행정ㆍ재정지원 439,684 458,485 18,801 4.10% 재정운영 ( 세무과 ) 355,395 374,196 18,801 5.02% 지방세부과관리 355,395 374,196 18,801 5.02% 재정운영 ( 징수과 ) 84,289 84,289 0 0.00% 지방세징수관리 62,789 62,789 0 0.00% 세외수입관리 21,500 21,500 0 0.00% 일반행정 21,571,840 20,546,944 1,024,896 4.99% 시정정책의전략적홍보 1,153,306 1,122,606 30,700 2.73% 주요시책및역점사업언론홍보 984,966 954,266 30,700 3.22% 다양한홍보매체를이용한홍보마케팅화 168,340 168,340 0 0.00% 시정을지원하는감사수행 112,510 85,160 27,350 32.12% 시정을지원하는감사수행 105,005 77,655 27,350 35.22% 심사평가 7,505 7,505 0 0.00% 정보화환경조성 2,390,418 2,136,220 254,198 11.90% 정보활용능력강화 65,952 65,952 0 0.00% 스마트시정정보화구현 1,191,194 1,098,886 92,308 8.40% 정보통신시스템운영강화 1,133,272 971,382 161,890 16.67% 책임행정을통한시정발전 9,098,985 8,473,964 625,021 7.38% 군산시역점시책추진과활기찬직장분위기조성 922,650 796,100 126,550 15.90% 군산발전역량결집화합시정구현 3,453,195 3,266,320 186,875 5.72% 인력운용의효율적인인사행정 850,217 660,617 189,600 28.70% 희망과상생의노사문화창출 2,209,351 2,209,855 504 0.02% 보존기록물정리및이관 255,612 238,112 17,500 7.35% 근무환경개선을위한청사조성 1,407,960 1,302,960 105,000 8.06% - 1 -

지방행정역량강화 1,617,504 1,722,807 105,303 6.11% 시정종합기획 266,175 282,075 15,900 5.64% 건전한예산운영 819,247 821,400 2,153 0.26% 대외협력 88,700 88,950 250 0.28% 지역혁신역량강화 261,900 381,900 120,000 31.42% 법률서비스지원 181,482 148,482 33,000 22.22% 원활한회계행정추진 964,318 869,442 94,876 10.91% 회계관리 130,837 129,137 1,700 1.32% 계약관리 270,395 255,395 15,000 5.87% 재산관리 563,086 484,910 78,176 16.12% 주민행정편의도모 314,648 318,769 4,121 1.29% 민원관리 87,751 93,400 5,649 6.05% 여권관리 22,800 22,800 0 0.00% 주민등록관리 106,685 107,000 315 0.29% 생활민원관리 15,445 15,445 0 0.00% 가족관계등록관리 40,984 40,984 0 0.00% 산단민원관리 40,983 39,140 1,843 4.71% 국제교류협력증진 993,666 993,761 95 0.01% 국제협력역량강화 558,355 560,250 1,895 0.34% 아주교류활성화 297,871 296,071 1,800 0.61% 구미교류활성화 137,440 137,440 0 0.00% 통계관리 169,542 173,166 3,624 2.09% 경제통계관리 169,542 173,166 3,624 2.09% 공공시설관리 200,000 200,000 0 0.00% 공공시설관리 200,000 200,000 0 0.00% 옥구읍주민생활편의도모 209,650 208,690 960 0.46% 옥구읍주민생활편의도모 209,650 208,690 960 0.46% 옥산면주민생활편의도모 147,500 147,500 0 0.00% 옥산면주민생활편의도모 147,500 147,500 0 0.00% 회현면주민생활편의도모 182,810 182,090 720 0.40% 회현면주민생활편의도모 182,810 182,090 720 0.40% 임피면주민생활편의도모 176,380 176,380 0 0.00% - 2 -

임피면주민생활편의도모 176,380 176,380 0 0.00% 서수면주민생활편의도모 171,100 171,100 0 0.00% 서수면주민생활편의도모 171,100 171,100 0 0.00% 대야면주민행정편의도모 260,085 257,085 3,000 1.17% 대야면주민행정편의도모 260,085 257,085 3,000 1.17% 개정면주민생활편의도모 159,430 159,430 0 0.00% 개정면주민생활편의도모 159,430 159,430 0 0.00% 성산면주민생활편의도모 172,520 174,620 2,100 1.20% 성산면주민생활편의도모 172,520 174,620 2,100 1.20% 나포면주민생활편의도모 147,000 147,000 0 0.00% 나포면주민생활편의도모 147,000 147,000 0 0.00% 옥도면주민생활편의도모 249,355 249,355 0 0.00% 옥도면주민생활편의도모 249,355 249,355 0 0.00% 옥서면주민생활편의도모 163,020 156,180 6,840 4.38% 옥서면주민생활편의도모 163,020 156,180 6,840 4.38% 해신동주민생활편의도모 65,750 73,440 7,690 10.47% 해신동주민생활편의도모 65,750 73,440 7,690 10.47% 주민생활편의도모 109,480 114,480 5,000 4.37% 월명동주민생활편의도모 109,480 114,480 5,000 4.37% 삼학동주민생활편의도모 111,920 107,920 4,000 3.71% 삼학동주민생활편의도모 111,920 107,920 4,000 3.71% 신풍동주민생활편의도모 112,600 110,800 1,800 1.62% 신풍동주민생활편의도모 112,600 110,800 1,800 1.62% 중앙동주민생활편의도모 76,520 76,720 200 0.26% 중앙동주민생활편의도모 76,520 76,720 200 0.26% 흥남동주민생활편의도모 112,620 112,620 0 0.00% 흥남동주민생활편의도모 112,620 112,620 0 0.00% 조촌동주민생활편의도모 150,255 153,840 3,585 2.33% 조촌동주민생활편의도모 150,255 153,840 3,585 2.33% 경암동주민생활편의도모 99,570 98,480 1,090 1.11% 경암동주민생활편의도모 99,570 98,480 1,090 1.11% 구암동주민행정편의도모 128,600 128,600 0 0.00% - 3 -

구암동주민생활편의도모 128,600 128,600 0 0.00% 개정동주민생활편의도모 114,110 116,110 2,000 1.72% 개정동주민생활편의도모 114,110 116,110 2,000 1.72% 수송동주민행정편의도모 285,580 273,580 12,000 4.39% 수송동주민생활편의도모 285,580 273,580 12,000 4.39% 나운1동주민생활편의도모 131,000 131,000 0 0.00% 나운1동주민생활편의도모 131,000 131,000 0 0.00% 나운2동주민생활편의도모 190,660 185,160 5,500 2.97% 나운2동주민생활편의도모 190,660 185,160 5,500 2.97% 나운3동주민행정편의도모 263,800 260,800 3,000 1.15% 나운3동주민생활편의도모 263,800 260,800 3,000 1.15% 소룡동주민행정편의도모 170,840 170,840 0 0.00% 소룡동주민행정편의도모 170,840 170,840 0 0.00% 미성동주민행정편의도모 186,900 186,900 0 0.00% 미성동주민행정편의도모 186,900 186,900 0 0.00% 재무활동 ( 총무과 ) 2,211 0 2,211 100.00% 보전지출 2,211 0 2,211 100.00% 재무활동 ( 회계과 ) 205,677 120,329 85,348 70.93% 보전지출 ( 회계과 ) 205,677 120,329 85,348 70.93% 공공질서및안전 44,620,838 38,336,819 6,284,019 16.39% 재난방재ㆍ민방위 44,620,838 38,336,819 6,284,019 16.39% 민방위운영 763,249 789,518 26,269 3.33% 민방위교육훈련 763,249 789,518 26,269 3.33% 재해및재난예방 42,237,161 36,546,741 5,690,420 15.57% 사회전반의안전문화정착 85,780 86,360 580 0.67% 재난예방및신속한상황전파 13,953,281 14,953,281 1,000,000 6.69% 방재시설물안전관리 28,198,100 21,507,100 6,691,000 31.11% 재무활동 ( 재난관리과 ) 1,620,428 1,000,560 619,868 61.95% 내부거래지출 ( 재난관리과 ) 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 보전지출 620,428 560 619,868 110690.71% 교육 12,994,469 12,484,367 510,102 4.09% 유아및초중등교육 12,994,469 12,484,367 510,102 4.09% - 4 -

교육기반확충 12,994,469 12,484,367 510,102 4.09% 교육복지제고 8,839,175 8,839,375 200 0.00% 교육재정지원 2,192,285 1,948,535 243,750 12.51% 평생학습구축 1,189,558 966,406 223,152 23.09% 공무원교육 773,451 730,051 43,400 5.94% 문화및관광 47,220,667 46,841,107 379,560 0.81% 문화예술 27,745,417 27,257,231 488,186 1.79% 문화예술진흥 23,927,909 23,797,028 130,881 0.55% 전통문화의계승발전 752,625 743,425 9,200 1.24% 체험문화시설육성 1,536,650 1,536,650 0 0.00% 지역문화예술활동활성화지원 9,050,086 9,003,403 46,683 0.52% 문화예술의거리조성 100,000 0 100,000 100.00% 군산예술의전당건립 11,496,607 11,500,000 3,393 0.03% 근대산업유산문화공간벨트화사업 285,350 285,850 500 0.17% 군산근대역사박물관관리 445,891 317,000 128,891 40.66% 채만식문학관운영 61,500 61,500 0 0.00% 삶의질정책추진 199,200 349,200 150,000 42.96% 문화예술진흥 2,073,180 2,021,780 51,400 2.54% 문화회관운영 62,260 62,260 0 0.00% 예술의전당운영 2,010,920 1,959,520 51,400 2.62% 공공도서관확충및운영 1,744,328 1,438,423 305,905 21.27% 시립도서관운영 560,890 559,345 1,545 0.28% 늘푸른도서관운영 222,038 217,398 4,640 2.13% 설림도서관운영 60,837 61,077 240 0.39% 임피채만식도서관운영 52,260 52,260 0 0.00% 작은도서관운영 305,303 300,343 4,960 1.65% 권역별도서관조성 234,000 239,000 5,000 2.09% 작은도서관건립 309,000 9,000 300,000 3333.33% 관광 5,859,880 6,880,839 1,020,959 14.84% 관광산업진흥 5,859,880 6,880,839 1,020,959 14.84% 관광진흥 1,874,172 2,939,940 1,065,768 36.25% 관광개발 1,061,300 1,143,300 82,000 7.17% - 5 -

해양관광 1,999,203 1,979,203 20,000 1.01% 관광시설 925,205 818,396 106,809 13.05% 체육 10,910,416 10,057,583 852,833 8.48% 체육진흥 8,736,444 8,196,707 539,737 6.58% 체육활성화추진 4,234,144 4,074,407 159,737 3.92% 체육인프라구축 4,502,300 4,122,300 380,000 9.22% 시민을위한체육인프라구축 1,774,352 1,757,852 16,500 0.94% 체육시설관리 1,292,208 1,305,708 13,500 1.03% 국민체육센터운영 482,144 452,144 30,000 6.64% 재무활동 ( 체육진흥과 ) 150 0 150 100.00% 재무활동 ( 체육진흥과 ) 150 0 150 100.00% 재무활동 ( 문화예술과 ) 399,470 103,024 296,446 287.74% 재무활동 ( 문화예술과 ) 100,000 100,000 0 0.00% 보전지출 299,470 3,024 296,446 9803.11% 문화및관광일반 2,704,954 2,645,454 59,500 2.25% 근대문화중심도시조성 2,703,589 2,644,089 59,500 2.25% 근대역사경관사업 2,703,589 2,644,089 59,500 2.25% 재무활동 ( 관광진흥과 ) 1,365 1,365 0 0.00% 보전지출 1,365 1,365 0 0.00% 환경보호 89,577,028 79,575,758 10,001,270 12.57% 상하수도ㆍ수질 57,834,155 50,566,722 7,267,433 14.37% 수질관리 1,284,600 1,284,600 0 0.00% 맑은물이흐르는하천만들기 1,284,600 1,284,600 0 0.00% 하수도관리 46,913,812 39,723,122 7,190,690 18.10% 하수관리 46,913,812 39,723,122 7,190,690 18.10% 재무활동 ( 하수과 ) 9,635,743 9,559,000 76,743 0.80% 재무활동 ( 하수과 ) 9,635,743 9,559,000 76,743 0.80% 폐기물 28,594,949 26,533,291 2,061,658 7.77% 청소관리 28,206,718 26,150,291 2,056,427 7.86% 쓰레기없는쾌적한생활환경조성 15,264,059 14,575,359 688,700 4.73% 자원순환인프라구축 9,102,503 7,686,664 1,415,839 18.42% 폐기물매립장조성및운영관리 3,840,156 3,888,268 48,112 1.24% 재무활동 ( 자원순환과 ) 388,231 383,000 5,231 1.37% - 6 -

내부거래지출 ( 자원순환과 ) 388,231 383,000 5,231 1.37% 대기 1,558,233 1,267,814 290,419 22.91% 대기오염관리 813,233 787,814 25,419 3.23% 쾌적하고살기좋은대기환경조성 720,233 694,814 25,419 3.66% 환경개선부담금부과징수 93,000 93,000 0 0.00% 자전거거점도시구축 745,000 480,000 265,000 55.21% 자전거거점도시구축 745,000 480,000 265,000 55.21% 자연 1,332,495 973,195 359,300 36.92% 국내유일의자연생태학습시설환경구축 1,332,495 973,195 359,300 36.92% 철새축제행사운영 330,600 221,300 109,300 49.39% 생태체험관기능보강및관리 1,001,895 751,895 250,000 33.25% 환경보호일반 257,196 234,736 22,460 9.57% 인간과자연이공존하는지속가능한사회구현 257,196 234,736 22,460 9.57% 야생동식물보호및자연생태유지 93,736 63,736 30,000 47.07% 환경피해원인규명을통한문제해결 148,460 156,000 7,540 4.83% 푸른군산21 추진협의회 15,000 15,000 0 0.00% 사회복지 214,021,650 207,065,372 6,956,278 3.36% 기초생활보장 56,198,566 54,132,451 2,066,115 3.82% 저소득층생활안정지원 4,367,704 4,133,749 233,955 5.66% 지역사회서비스투자사업 4,367,704 4,133,749 233,955 5.66% 저소득층생활안정지원 2,458,255 2,104,201 354,054 16.83% 지역사회복지지원 1,258,864 1,234,214 24,650 2.00% 저소득층지원 1,198,987 869,987 329,000 37.82% 민관협력체계구축사업 404 0 404 100.00% 저소득층복지지원 43,681,053 43,446,792 234,261 0.54% 국민기초생활보장 38,866,412 38,592,659 273,753 0.71% 자활복지증진 4,814,641 4,854,133 39,492 0.81% 다문화복지증진 1,377,471 1,177,646 199,825 16.97% 다문화정책지원 1,377,471 1,177,646 199,825 16.97% 재무활동 ( 복지지원과 ) 4,314,083 3,270,063 1,044,020 31.93% 내부거래지출 ( 복지지원과 ) 3,260,805 3,260,805 0 0.00% 보전지출 ( 복지지원과 ) 1,053,278 9,258 1,044,020 11276.95% 취약계층지원 14,525,836 14,421,760 104,076 0.72% - 7 -

노숙인보호및지원 1,009,991 1,019,267 9,276 0.91% 노숙인시설및행여자지원 1,009,991 1,019,267 9,276 0.91% 장애인복지증진 13,515,845 13,402,493 113,352 0.85% 장애인복지증진 13,515,845 13,402,493 113,352 0.85% 보육ㆍ가족및여성 80,667,598 79,621,384 1,046,214 1.31% 여성복지증진 5,848,439 5,675,641 172,798 3.04% 양성평등및건전가정육성 3,322,875 3,205,046 117,829 3.68% 여성교육및여성취업지원센타운영 1,003,907 953,887 50,020 5.24% 여성폭력피해자보호및여성장애인복지증진 1,521,657 1,516,708 4,949 0.33% 보육 가족지원 73,638,191 73,945,743 307,552 0.42% 보육시설운영지원 63,291,101 63,516,913 225,812 0.36% 아동복지시설지원및요보호아동보호육성 9,224,190 9,364,790 140,600 1.50% 드림스타트사업지원 1,122,900 1,064,040 58,860 5.53% 재무활동 ( 여성아동복지과 ) 1,180,968 0 1,180,968 100.00% 보전지출 ( 여성아동복지과 ) 1,180,968 0 1,180,968 100.00% 노인ㆍ청소년 53,552,404 50,578,925 2,973,479 5.88% 노인복지증진 51,674,404 48,802,925 2,871,479 5.88% 경로복지증진 39,839,451 37,591,462 2,247,989 5.98% 노인복지시설지원 11,834,953 11,211,463 623,490 5.56% 청소년보호및육성 1,878,000 1,776,000 102,000 5.74% 청소년보호및육성 1,878,000 1,776,000 102,000 5.74% 노동 6,086,195 5,803,010 283,185 4.88% 고용촉진및안정 6,086,195 5,803,010 283,185 4.88% 취업노사관리 2,537,473 2,012,522 524,951 26.08% 산업인력양성관리 2,272,679 2,701,679 429,000 15.88% 일자리창출추진 1,276,043 1,088,809 187,234 17.20% 보훈 2,337,665 2,007,665 330,000 16.44% 국가보훈관리및지원 2,337,665 2,007,665 330,000 16.44% 보훈선양사업지원 2,337,665 2,007,665 330,000 16.44% 사회복지일반 653,386 500,177 153,209 30.63% 자원봉사관리 418,582 416,707 1,875 0.45% 자원봉사종합센터지원 367,287 365,412 1,875 0.51% 여성자원봉사회지원 51,295 51,295 0 0.00% - 8 -

교육복지지원 83,470 83,470 0 0.00% 학비지원 83,470 83,470 0 0.00% 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 151,334 0 151,334 100.00% 보전지출 ( 주민생활지원과 ) 151,334 0 151,334 100.00% 보건 11,518,761 10,939,382 579,379 5.30% 보건의료 11,030,170 10,457,992 572,178 5.47% 건강증진 10,392,215 9,875,913 516,302 5.23% 공공보건의료시설현대화 2,898,250 2,659,376 238,874 8.98% 공공보건복지선진화 347,943 117,900 230,043 195.12% 시민건강증진프로그램운영 1,097,812 1,101,863 4,051 0.37% 수혜자중심방문보건서비스 2,070,858 2,070,858 0 0.00% 보건진료전개및지원 162,793 162,793 0 0.00% 모성및영유아의건강관리체계확립 2,878,158 2,826,722 51,436 1.82% 저소득층주민질병조기발견 79,984 79,984 0 0.00% 암환자조기발견및효율화 856,417 856,417 0 0.00% 방역구호 593,709 582,079 11,630 2.00% 전염병예방관리 593,709 582,079 11,630 2.00% 재무활동 ( 보건소 ) 44,246 0 44,246 100.00% 보전지출 44,246 0 44,246 100.00% 식품의약안전 488,591 481,390 7,201 1.50% 식품 위생관리 481,290 481,390 100 0.02% 공중위생관리 20,050 20,050 0 0.00% 접객문화향상및군산특화음식개발 39,200 39,300 100 0.25% 시민건강을위한부정불량식품유통방지 422,040 422,040 0 0.00% 재무활동 ( 환경위생과 ) 7,301 0 7,301 100.00% 보전지출 7,301 0 7,301 100.00% 농림해양수산 84,174,073 84,526,629 352,556 0.42% 농업ㆍ농촌 56,033,105 56,780,853 747,748 1.32% 농업경쟁력강화및친환경농업육성 11,258,621 13,578,389 2,319,768 17.08% 농정관리 1,619,320 1,556,070 63,250 4.06% 농산관리 8,031,259 10,088,346 2,057,087 20.39% 원예농산물관리 1,608,042 1,933,973 325,931 16.85% 축산경쟁력강화및가축방역사업 6,933,790 6,061,533 872,257 14.39% - 9 -

축산행정 6,933,790 6,061,533 872,257 14.39% 농수산물유통관리 22,073,703 21,443,253 630,450 2.94% 농산물유통관리 5,725,250 5,384,650 340,600 6.33% 양정관리 8,890,649 8,650,649 240,000 2.77% 수산물유통관리 7,272,854 7,222,854 50,000 0.69% 농수특산물시장개척 184,950 185,100 150 0.08% 생산력증가를위한농업기반시설구축 9,108,133 9,608,333 500,200 5.21% 농촌개발및농업기반시설확충 7,197,783 7,696,983 499,200 6.49% 농업기반시설물유지보수관리 1,910,350 1,911,350 1,000 0.05% 농촌인력육성 4,181,544 4,203,693 22,149 0.53% 농촌지도사업활성화지원 525,521 569,960 44,439 7.80% 소비자농업및농업인조직육성 426,533 428,043 1,510 0.35% 농업인경영교육지원 679,540 663,490 16,050 2.42% 자원식품지원 2,549,950 2,542,200 7,750 0.30% 농업기술개발 1,884,905 1,885,652 747 0.04% 작물환경분야기술보급사업 1,198,038 1,195,410 2,628 0.22% 원예기술보급및특화작목육성 522,847 523,072 225 0.04% 새기술실증시험및축산기술보급사업 164,020 167,170 3,150 1.88% 재무활동 ( 농정과 ) 592,409 0 592,409 100.00% 보전지출 592,409 0 592,409 100.00% 임업ㆍ산촌 6,605,171 6,868,205 263,034 3.83% 산림자원화 6,603,908 6,866,942 263,034 3.83% 산림관리 2,952,629 3,326,143 373,514 11.23% 녹지관리 515,521 512,521 3,000 0.59% 녹색도시조성 1,303,771 1,241,291 62,480 5.03% 조림관리 236,079 236,079 0 0.00% 공원관리 1,555,580 1,510,580 45,000 2.98% 사방관리 40,328 40,328 0 0.00% 재무활동 ( 산림녹지과 ) 1,263 1,263 0 0.00% 보전지출 ( 산림녹지과 ) 1,263 1,263 0 0.00% 해양수산ㆍ어촌 21,535,797 20,877,571 658,226 3.15% 해양수산분야경쟁력강화 20,760,528 20,877,571 117,043 0.56% - 10 -

해양수산행정관리 1,290,787 1,311,390 20,603 1.57% 어선관리및해양환경보전 1,958,633 1,958,633 0 0.00% 기르는어업활성화 5,287,650 5,348,990 61,340 1.15% 불법어업지도관리 401,850 436,950 35,100 8.03% 도서기반시설확충 11,821,608 11,821,608 0 0.00% 재무활동 ( 해양수산과 ) 775,269 0 775,269 100.00% 보전지출 ( 해양수산과 ) 775,269 0 775,269 100.00% 산업ㆍ중소기업 21,151,257 19,958,052 1,193,205 5.98% 산업진흥ㆍ고도화 18,865,463 17,605,988 1,259,475 7.15% 산업구조고도화 14,920,800 13,906,550 1,014,250 7.29% 지역경제관리 93,480 68,480 25,000 36.51% 전략산업관리 12,818,300 11,914,400 903,900 7.59% 상정관리 1,957,580 1,872,230 85,350 4.56% 공설시장관리 51,440 51,440 0 0.00% 지역특화. 진흥산업육성및산업경쟁력강화 871,938 872,438 500 0.06% 투자유치전략사업 272,488 272,988 500 0.18% 중소기업지원사업 599,450 599,450 0 0.00% 항만물류활성화지원 2,740,743 2,827,000 86,257 3.05% 항만정책수립및지원 128,050 139,550 11,500 8.24% 물류지원추진사업 1,410,500 1,410,500 0 0.00% 항만관리추진사업 1,202,193 1,276,950 74,757 5.85% 재무활동 ( 항만물류과 ) 331,982 0 331,982 100.00% 보전지출 331,982 0 331,982 100.00% 산업ㆍ중소기업일반 2,285,794 2,352,064 66,270 2.82% 에너지수급안정 1,723,394 2,036,394 313,000 15.37% 에너지관리 1,723,394 2,036,394 313,000 15.37% 재무활동 ( 지역경제과 ) 21,605 14,320 7,285 50.87% 보전지출 ( 지역경제과 ) 21,605 14,320 7,285 50.87% 재무활동 ( 투자지원과 ) 540,795 301,350 239,445 79.46% 내부거래지출 ( 투자지원과 ) 300,000 300,000 0 0.00% 보전지출 ( 투자지원과 ) 240,795 1,350 239,445 17736.67% 수송및교통 59,906,916 55,658,934 4,247,982 7.63% 도로 29,519,129 29,419,708 99,421 0.34% - 11 -

도시계획도로개설 8,552,891 8,970,000 417,109 4.65% 도시계획도로개설 8,552,891 8,970,000 417,109 4.65% 지역균형발전을위한도로망확충 20,966,238 20,449,708 516,530 2.53% 쾌적한가로환경조성및도로유지관리 1,774,250 1,464,250 310,000 21.17% 군도확포장사업 512,000 512,000 0 0.00% 농어촌도로확포장사업 2,236,000 2,236,000 0 0.00% 도로시설물유지관리 2,020,000 2,020,000 0 0.00% 도로정비사업 6,151,350 6,386,350 235,000 3.68% 소규모정비사업 3,363,000 3,321,000 42,000 1.26% 광고물관리 66,238 66,708 470 0.70% 안전한야간도로조명유지 4,843,400 4,443,400 400,000 9.00% 대중교통ㆍ물류등기타 30,387,787 26,239,226 4,148,561 15.81% 빠르고편리한 Clean 교통환경조성 29,536,596 25,601,115 3,935,481 15.37% 교통안전시설확충및교통체계개선 5,281,900 4,506,900 775,000 17.20% 대중교통운행정상화추진 22,981,823 19,645,435 3,336,388 16.98% 대중교통서비스개선 1,114,829 1,118,780 3,951 0.35% 교통안전교육 50,444 258,400 207,956 80.48% 올바른교통문화정착및민원행정서비스제공 107,600 71,600 36,000 50.28% 안전하고편리한도시조성 455,852 455,852 0 0.00% 방범시스템구축운영 455,852 455,852 0 0.00% 차량등록사업소운영 160,203 182,259 22,056 12.10% 차량등록민원행정서비스운영 160,203 182,259 22,056 12.10% 재무활동 ( 교통행정과 ) 235,136 0 235,136 100.00% 내부거래지출 ( 교통행정과 ) 231,800 0 231,800 100.00% 보전지출 ( 교통행정과 ) 3,336 0 3,336 100.00% 국토및지역개발 40,442,757 38,084,992 2,357,765 6.19% 수자원 10,219,400 11,041,400 822,000 7.44% 상수도식수관리 10,219,400 11,041,400 822,000 7.44% 식수및생활용수개발사업 4,328,000 5,157,000 829,000 16.08% 마을상수도및소규모급수시설유지관리 491,400 484,400 7,000 1.45% 산단용수공급사업 5,400,000 5,400,000 0 0.00% 지역및도시 30,217,657 27,037,892 3,179,765 11.76% 새만금지원 45,460 45,960 500 1.09% - 12 -

새만금지원 45,460 45,960 500 1.09% 도시개발 320,700 322,300 1,600 0.50% 도시계획 320,700 322,300 1,600 0.50% 지속가능한도시기반조성 730,000 730,000 0 0.00% 원도심활성화사업 730,000 730,000 0 0.00% 도시디자인 374,000 0 374,000 100.00% 도시디자인 374,000 0 374,000 100.00% 공영개발 17,633,475 14,383,475 3,250,000 22.60% 공영개발 33,475 33,475 0 0.00% 공여구역주변지역개발사업 17,600,000 14,350,000 3,250,000 22.65% 주택건설및운영 8,999,470 10,012,470 1,013,000 10.12% 주택개량 8,999,470 10,012,470 1,013,000 10.12% 건축행정건실화 104,600 104,600 0 0.00% 건축행정건실화추진 104,600 104,600 0 0.00% 토지정보관리 1,393,259 663,040 730,219 110.13% 토지관리 19,100 19,100 0 0.00% 지적관리 866,347 11,500 854,847 7433.45% 지적정보관리 10,976 11,500 524 4.56% 지리정보관리 412,586 536,690 124,104 23.12% 지가조사관리 84,250 84,250 0 0.00% 재무활동 ( 도시계획과 ) 515,000 740,000 225,000 30.41% 내부거래지출 ( 도시계획과 ) 0 200,000 200,000 100.00% 보전지출 ( 도시계획과 ) 515,000 540,000 25,000 4.63% 재무활동 ( 건설과 ) 19,047 1,047 18,000 1719.20% 보전지출 19,047 1,047 18,000 1719.20% 재무활동 ( 건축과 ) 82,646 35,000 47,646 136.13% 내부거래지출 82,646 35,000 47,646 136.13% 산업단지 5,700 5,700 0 0.00% 일반산업단지조성및운영 5,700 5,700 0 0.00% 산업단지관리및공장관리 5,700 5,700 0 0.00% 예비비 8,053,139 7,350,139 703,000 9.56% 예비비 8,053,139 7,350,139 703,000 9.56% - 13 -

예비비 ( 군산시 ) 8,053,139 7,350,139 703,000 9.56% 예비비 ( 군산시 ) 8,053,139 7,350,139 703,000 9.56% 기타 101,844,875 99,389,420 2,455,455 2.47% 기타 101,844,875 99,389,420 2,455,455 2.47% 행정운영경비 ( 공보담당관 ) 90,492 90,642 150 0.17% 인력운영비 ( 공보담당관 ) 53,342 53,342 0 0.00% 기본경비 ( 공보담당관 ) 37,150 37,300 150 0.40% 행정운영경비 ( 감사담당관 ) 73,777 73,927 150 0.20% 인력운영비 ( 감사담당관 ) 70,927 70,927 0 0.00% 기본경비 ( 감사담당관 ) 2,850 3,000 150 5.00% 행정운영경비 ( 정보통신담당관 ) 94,092 90,488 3,604 3.98% 인력운영비 ( 정보통신담당관 ) 90,102 86,288 3,814 4.42% 기본경비 ( 정보통신담당관 ) 3,990 4,200 210 5.00% 행정운영경비 ( 새만금지원담당관 ) 73,537 73,687 150 0.20% 인력운영비 ( 새만금지원담당관 ) 73,537 73,687 150 0.20% 행정운영경비 ( 총무과 ) 19,290,452 19,086,707 203,745 1.07% 인력운영비 ( 총무과 ) 18,905,733 18,696,446 209,287 1.12% 기본경비 ( 총무과 ) 384,719 390,261 5,542 1.42% 행정운영경비 ( 기획예산과 ) 198,445 202,218 3,773 1.87% 인력운영비 ( 기획예산과 ) 111,542 111,542 0 0.00% 기본경비 ( 기획예산과 ) 86,903 90,676 3,773 4.16% 행정운영경비 ( 회계과 ) 47,571,809 36,674,700 10,897,109 29.71% 인력운영비 ( 회계과 ) 47,464,648 36,596,940 10,867,708 29.70% 기본경비 ( 회계과 ) 107,161 77,760 29,401 37.81% 행정운영경비 ( 세무과 ) 525,362 524,748 614 0.12% 인력운영비 ( 세무과 ) 167,194 167,194 0 0.00% 기본경비 ( 세무과 ) 358,168 357,554 614 0.17% 행정운영경비 ( 징수과 ) 386,656 387,600 944 0.24% 인력운영비 ( 징수과 ) 131,045 131,045 0 0.00% 기본경비 ( 징수과 ) 255,611 256,555 944 0.37% 행정운영경비 ( 민원봉사과 ) 200,903 199,038 1,865 0.94% 인력운영비 ( 민원봉사과 ) 120,838 120,838 0 0.00% - 14 -

기본경비 ( 민원봉사과 ) 80,065 78,200 1,865 2.38% 행정운영경비 ( 인재양성과 ) 64,139 64,289 150 0.23% 인력운영비 ( 인재양성과 ) 61,289 61,289 0 0.00% 기본경비 ( 인재양성과 ) 2,850 3,000 150 5.00% 행정운영경비 ( 국제협력과 ) 123,949 124,099 150 0.12% 인력운영비 ( 국제협력과 ) 123,949 124,099 150 0.12% 행정운영경비 ( 지역경제과 ) 218,127 218,337 210 0.10% 인력운영비 ( 지역경제과 ) 149,337 149,337 0 0.00% 기본경비 ( 지역경제과 ) 68,790 69,000 210 0.30% 행정운영경비 ( 투자지원과 ) 146,852 147,062 210 0.14% 인력운영비 ( 투자지원과 ) 97,062 97,062 0 0.00% 기본경비 ( 투자지원과 ) 49,790 50,000 210 0.42% 행정운영경비 ( 항만물류과 ) 93,782 93,932 150 0.16% 인력운영비 ( 항만물류과 ) 60,132 60,132 0 0.00% 기본경비 ( 항만물류과 ) 33,650 33,800 150 0.44% 행정운영경비 ( 농정과 ) 182,096 182,306 210 0.12% 인력운영비 ( 농정과 ) 115,606 115,606 0 0.00% 기본경비 ( 농정과 ) 66,490 66,700 210 0.31% 행정운영경비 ( 해양수산과 ) 221,542 221,752 210 0.09% 인력운영비 ( 해양수산과 ) 143,652 143,652 0 0.00% 기본경비 ( 해양수산과 ) 77,890 78,100 210 0.27% 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 155,050 155,260 210 0.14% 인력운영비 ( 산림녹지과 ) 90,355 90,355 0 0.00% 기본경비 ( 산림녹지과 ) 64,695 64,905 210 0.32% 행정운영경비 ( 농수산물유통과 ) 136,443 134,686 1,757 1.30% 인력운영비 ( 농수산물유통과 ) 78,093 76,186 1,907 2.50% 기본경비 ( 농수산물유통과 ) 58,350 58,500 150 0.26% 행정운영경비 ( 주민생활지원과 ) 170,548 170,923 375 0.22% 인력운영비 ( 주민생활지원과 ) 146,323 146,323 0 0.00% 기본경비 ( 주민생활지원과 ) 24,225 24,600 375 1.52% 행정운영경비 ( 복지지원과 ) 155,823 156,033 210 0.13% 인력운영비 ( 복지지원과 ) 130,513 130,513 0 0.00% - 15 -

기본경비 ( 복지지원과 ) 25,310 25,520 210 0.82% 행정운영경비 ( 여성아동복지과 ) 180,910 181,120 210 0.12% 인력운영비 ( 여성아동복지과 ) 125,920 125,920 0 0.00% 기본경비 ( 여성아동복지과 ) 54,990 55,200 210 0.38% 행정운영경비 ( 문화예술과 ) 251,599 263,251 11,652 4.43% 인력운영경비 ( 문화예술과 ) 145,009 156,451 11,442 7.31% 기본경비 ( 문화예술과 ) 106,590 106,800 210 0.20% 행정운영경비 ( 관광진흥과 ) 191,870 192,080 210 0.11% 인력운영비 ( 관광진흥과 ) 103,990 103,990 0 0.00% 기본경비 ( 관광진흥과 ) 87,880 88,090 210 0.24% 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 2,121,315 2,372,089 250,774 10.57% 인력운영비 ( 체육진흥과 ) 1,225,882 1,615,946 390,064 24.14% 기본경비 ( 체육진흥과 ) 895,433 756,143 139,290 18.42% 행정운영경비 ( 환경위생과 ) 236,388 234,691 1,697 0.72% 인력운영비 ( 환경위생과 ) 147,398 145,491 1,907 1.31% 기본경비 ( 환경위생과 ) 88,990 89,200 210 0.24% 행정운영경비 ( 자원순환과 ) 2,507,719 2,437,929 69,790 2.86% 인력운영비 ( 자원순환과 ) 2,242,159 2,242,159 0 0.00% 기본경비 ( 자원순환과 ) 265,560 195,770 69,790 35.65% 행정운영경비 ( 도시계획과 ) 215,166 215,541 375 0.17% 인력운영비 ( 도시계획과 ) 121,871 121,871 0 0.00% 기본경비 ( 도시계획과 ) 93,295 93,670 375 0.40% 행정운영경비 ( 건설과 ) 1,475,349 1,467,665 7,684 0.52% 인력운영비 ( 건설과 ) 1,336,878 1,328,960 7,918 0.60% 기본경비 ( 건설과 ) 138,471 138,705 234 0.17% 행정운영경비 ( 공영사업과 ) 141,984 142,194 210 0.15% 인력운영비 ( 공영사업과 ) 91,804 91,804 0 0.00% 기본경비 ( 공영사업과 ) 50,180 50,390 210 0.42% 행정운영경비 ( 건축과 ) 215,317 215,617 300 0.14% 인력운영비 ( 건축과 ) 136,252 136,252 0 0.00% 기본경비 ( 건축과 ) 79,065 79,365 300 0.38% 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 154,728 154,938 210 0.14% - 16 -

인력운영비 ( 교통행정과 ) 103,048 103,048 0 0.00% 기본경비 ( 교통행정과 ) 51,680 51,890 210 0.40% 행정운영경비 ( 재난관리과 ) 155,486 155,696 210 0.13% 인력운영비 ( 재난관리과 ) 100,876 100,876 0 0.00% 기본경비 ( 재난관리과 ) 54,610 54,820 210 0.38% 행정운영경비 ( 토지정보과 ) 187,711 189,848 2,137 1.13% 인력운영비 ( 토지정보과 ) 103,811 105,718 1,907 1.80% 기본경비 ( 토지정보과 ) 83,900 84,130 230 0.27% 행정운영경비 ( 차량등록사업소 ) 72,090 67,951 4,139 6.09% 인력운영비 ( 차량등록사업소 ) 68,765 64,951 3,814 5.87% 기본경비 ( 차량등록사업소 ) 3,325 3,000 325 10.83% 행정운영경비 ( 보건소 ) 3,918,125 5,703,084 1,784,959 31.30% 인력운영비 ( 보건소 ) 3,269,919 5,133,614 1,863,695 36.30% 기본경비 ( 보건소 ) 648,206 569,470 78,736 13.83% 행정운영경비 ( 농업기술센터 ) 1,784,297 2,648,346 864,049 32.63% 인력운영비 ( 농업기술센터 ) 1,488,244 2,350,706 862,462 36.69% 기본경비 ( 농업기술센터 ) 296,053 297,640 1,587 0.53% 행정운영경비 ( 하수과 ) 1,187,240 1,638,986 451,746 27.56% 인력운영비 ( 하수과 ) 1,182,450 1,633,586 451,136 27.62% 기본경비 ( 하수과 ) 4,790 5,400 610 11.30% 행정운영경비 ( 예술의전당관리과 ) 1,139,188 1,442,499 303,311 21.03% 인력운영비 ( 예술의전당관리과 ) 859,829 1,160,879 301,050 25.93% 기본경비 ( 예술의전당관리과 ) 279,359 281,620 2,261 0.80% 행정운영경비 ( 시립도서관관리과 ) 1,430,278 1,847,840 417,562 22.60% 인력운영비 ( 시립도서관관리과 ) 990,509 1,407,461 416,952 29.62% 기본경비 ( 시립도서관관리과 ) 439,769 440,379 610 0.14% 행정운영경비 ( 철새생태관리과 ) 768,537 1,063,853 295,316 27.76% 인력운영비 ( 철새생태관리과 ) 534,807 829,583 294,776 35.53% 기본경비 ( 철새생태관리과 ) 233,730 234,270 540 0.23% 행정운영경비 ( 의사과 ) 1,505,609 1,983,860 478,251 24.11% 인력운영비 ( 의사과 ) 1,090,844 1,588,050 497,206 31.31% 기본경비 ( 의사과 ) 414,765 395,810 18,955 4.79% - 17 -

행정운영경비 ( 옥구읍 ) 489,677 710,966 221,289 31.13% 인력운영비 ( 옥구읍 ) 391,078 617,061 225,983 36.62% 기본경비 ( 옥구읍 ) 98,599 93,905 4,694 5.00% 행정운영경비 ( 옥산면 ) 404,759 596,349 191,590 32.13% 인력운영비 ( 옥산면 ) 331,077 524,285 193,208 36.85% 기본경비 ( 옥산면 ) 73,682 72,064 1,618 2.25% 행정운영경비 ( 회현면 ) 436,365 645,021 208,656 32.35% 인력운영비 ( 회현면 ) 355,219 565,773 210,554 37.22% 기본경비 ( 회현면 ) 81,146 79,248 1,898 2.40% 행정운영경비 ( 임피면 ) 417,127 627,067 209,940 33.48% 인력운영비 ( 임피면 ) 324,722 539,460 214,738 39.81% 기본경비 ( 임피면 ) 92,405 87,607 4,798 5.48% 행정운영경비 ( 서수면 ) 387,407 582,095 194,688 33.45% 인력운영비 ( 서수면 ) 310,288 506,474 196,186 38.74% 기본경비 ( 서수면 ) 77,119 75,621 1,498 1.98% 행정운영경비 ( 대야면 ) 481,817 698,393 216,576 31.01% 인력운영비 ( 대야면 ) 380,363 598,981 218,618 36.50% 기본경비 ( 대야면 ) 101,454 99,412 2,042 2.05% 행정운영경비 ( 개정면 ) 412,532 627,117 214,585 34.22% 인력운영비 ( 개정면 ) 332,638 551,121 218,483 39.64% 기본경비 ( 개정면 ) 79,894 75,996 3,898 5.13% 행정운영경비 ( 성산면 ) 441,279 585,742 144,463 24.66% 인력운영비 ( 성산면 ) 357,134 504,552 147,418 29.22% 기본경비 ( 성산면 ) 84,145 81,190 2,955 3.64% 행정운영경비 ( 나포면 ) 423,752 601,510 177,758 29.55% 인력운영비 ( 나포면 ) 329,237 515,989 186,752 36.19% 기본경비 ( 나포면 ) 94,515 85,521 8,994 10.52% 행정운영경비 ( 옥도면 ) 594,369 853,241 258,872 30.34% 인력운영비 ( 옥도면 ) 451,929 715,791 263,862 36.86% 기본경비 ( 옥도면 ) 142,440 137,450 4,990 3.63% 행정운영경비 ( 옥서면 ) 447,919 630,164 182,245 28.92% 인력운영비 ( 옥서면 ) 364,353 547,044 182,691 33.40% - 18 -

기본경비 ( 옥서면 ) 83,566 83,120 446 0.54% 행정운영경비 ( 해신동 ) 264,123 383,718 119,595 31.17% 인력운영비 ( 해신동 ) 207,003 328,502 121,499 36.99% 기본경비 ( 해신동 ) 57,120 55,216 1,904 3.45% 행정운영경비 ( 월명동 ) 315,543 423,722 108,179 25.53% 인력운영비 ( 월명동 ) 240,506 353,985 113,479 32.06% 기본경비 ( 월명동 ) 75,037 69,737 5,300 7.60% 행정운영경비 ( 삼학동 ) 333,364 493,032 159,668 32.38% 인력운영비 ( 삼학동 ) 234,743 402,308 167,565 41.65% 기본경비 ( 삼학동 ) 98,621 90,724 7,897 8.70% 행정운영경비 ( 신풍동 ) 300,402 417,907 117,505 28.12% 인력운영비 ( 신풍동 ) 235,087 352,459 117,372 33.30% 기본경비 ( 신풍동 ) 65,315 65,448 133 0.20% 행정운영경비 ( 중앙동 ) 267,300 381,065 113,765 29.85% 인력운영비 ( 중앙동 ) 206,936 321,015 114,079 35.54% 기본경비 ( 중앙동 ) 60,364 60,050 314 0.52% 행정운영경비 ( 흥남동 ) 390,144 544,297 154,153 28.32% 인력운영비 ( 흥남동 ) 220,701 376,556 155,855 41.39% 기본경비 ( 흥남동 ) 169,443 167,741 1,702 1.01% 행정운영경비 ( 조촌동 ) 416,365 582,524 166,159 28.52% 인력운영비 ( 조촌동 ) 337,844 507,387 169,543 33.41% 기본경비 ( 조촌동 ) 78,521 75,137 3,384 4.50% 행정운영경비 ( 경암동 ) 335,614 489,659 154,045 31.46% 인력운영비 ( 경암동 ) 267,204 426,143 158,939 37.30% 기본경비 ( 경암동 ) 68,410 63,516 4,894 7.71% 행정운영경비 ( 구암동 ) 315,901 442,644 126,743 28.63% 인력운영비 ( 구암동 ) 242,397 374,344 131,947 35.25% 기본경비 ( 구암동 ) 73,504 68,300 5,204 7.62% 행정운영경비 ( 개정동 ) 303,071 459,237 156,166 34.01% 인력운영비 ( 개정동 ) 242,875 398,897 156,022 39.11% 기본경비 ( 개정동 ) 60,196 60,340 144 0.24% 행정운영경비 ( 수송동 ) 555,030 783,765 228,735 29.18% - 19 -

인력운영비 ( 수송동 ) 415,916 658,766 242,850 36.86% 기본경비 ( 수송동 ) 139,114 124,999 14,115 11.29% 행정운영경비 ( 나운1동 ) 369,980 557,181 187,201 33.60% 인력운영비 ( 나운1동 ) 283,088 474,687 191,599 40.36% 기본경비 ( 나운1동 ) 86,892 82,494 4,398 5.33% 행정운영경비 ( 나운2동 ) 517,722 691,592 173,870 25.14% 인력운영비 ( 나운2동 ) 375,608 566,370 190,762 33.68% 기본경비 ( 나운2동 ) 142,114 125,222 16,892 13.49% 행정운영경비 ( 나운3동 ) 541,451 719,975 178,524 24.80% 인력운영비 ( 나운3동 ) 413,807 593,444 179,637 30.27% 기본경비 ( 나운3동 ) 127,644 126,531 1,113 0.88% 행정운영경비 ( 소룡동 ) 392,529 559,104 166,575 29.79% 인력운영비 ( 소룡동 ) 304,847 477,833 172,986 36.20% 기본경비 ( 소룡동 ) 87,682 81,271 6,411 7.89% 행정운영경비 ( 미성동 ) 434,959 590,153 155,194 26.30% 인력운영비 ( 미성동 ) 341,504 502,074 160,570 31.98% 기본경비 ( 미성동 ) 93,455 88,079 5,376 6.10% 재무활동 ( 인재양성과 ) 55,159 0 55,159 100.00% 보전지출 ( 인재양성과 ) 55,159 0 55,159 100.00% 재무활동 ( 농수산물유통과 ) 112,569 20,000 92,569 462.85% 보전지출 ( 농수산물유통과 ) 112,569 20,000 92,569 462.85% 재무활동 ( 농업기술센터 ) 671,196 0 671,196 100.00% 보전지출 ( 농업기술센터 ) 671,196 0 671,196 100.00% 재무활동 ( 철새생태관리과 ) 668 668 0 0.00% 보전지출 668 668 0 0.00% - 20 -