2014 년상반기수입금분석결과 총괄표 구분 목 연간 표 상반기 달성률 연간 상반기 대비 대비액 전년동기 액 률 연간추정 목표대비 계 146,540 89,419 76,457 52% 86% -12,962 70,801 5,656 8% 146,481 100% 체육시설 20,119 15,948 13,072 65% 82% -2,876 14,583-1,511-10% 19,300 96% 어린이대공원 5,840 4,925 3,208 55% 65% -1,717 2,936 272 9% 5,167 88% 지하도상 55,286 39,965 31,142 56% 78% -8,823 30,676 466 2% 56,347 102% 추모시설 13,206 6,610 6,453 49% 98% -157 6,298 155 2% 13,119 99% 장애인콜택시 2,303 1,139 1,008 44% 88% -131 999 9 1% 2,103 91% 주차장 24,958 11,067 12,153 49% 110% 1,086 6,493 5,660 87% 25,742 103% 차고지 7,759 788 754 10% 96% -34 740 14 2% 7,859 101% 혼잡통행료 15,340 7,546 7,285 47% 97% -261 7,477-192 -3% 15,242 99% 글로벌센터 1,729 1,431 1,382 80% 97% -49 599 783 131% 1,602 93% 주요특이사항 4 대사업장은성과목표기준 - 1 -
체육시설운영처 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 20,119 15,948 13,072 65% 82% -2,876 14,583-1,511-10% 19,300 96% 임대료 14,734 13,111 11,778 80% 90% -1,333 13,003-1,225-9% 14,488 98% 관람사용료 4,231 2,274 881 21% 39% -1,393 1,128-247 -22% 4,014 95% 입장료 105 42 47 45% 112% 5 33 14 42% 87 83% 주차료 1,049 521 366 35% 70% -155 419-53 -13% 711 68% 목표대비요인 임대료 1,333 백만원 홈플러스대부면적에따른수입대 (61백만원 ) CGV 영화관매출액상승에따른임대료 (21백만원 ) 재산액상승및신규계약등 ( 근린1 호, 사우나 31백만원 ) 예식장조기신규입찰, 입찰및분납 ( 1,293 백만원 ) - 목표 2,160 백만원 867백만원 ( 입찰액 451백만원등 ) 입찰액 13억중하반기 895백만원 (2회분납 ) 추납부예정 사무실, 신규임대등수입 ( 153 백만원 ) - 디자인갤러리등임대지연 113 백만원 1,446 백만원 관람사용료 여객선사고여파로목표대비행사 ( 1,393 백만원 ) - A매치 : ( 목표 )4경기 - ( )1경기 - K리그 : ( 목표 )10경기 - ( )7경기 - 기타축구 : ( 목표 )6경기 - ( )5경기 - 문화 / 일반 : ( 목표 )2회 - ( )1회 1,393 백만원 1,393 백만원 - 2 -
입장료 5 백만원 월드컵특수및그라운드개방 (6 회 ) 효과 (5 백만원 ) 5 백만원 주차료 155 백만원 결혼예식및 CGV 관람객 ( 187 백만원 ) - CGV 관람객 : 13 년상반기 799 천명 14 년상반기 660 천명 155 백만원 전년동기대비요인 임대료 사우나및예식장등신규입찰액 ( 1,105 백만원 ) - 전년신규입찰 18억원 금년예식장신규입찰 13억원 전년동기예식장신규입찰액 18억원반영되었으나, 계약해지에따라추후반환함 - 연말총괄에서는제외 사무실등임대수입 ( 120 백만원 ) 1,225 백만원 1,225 백만원 관람사용료 247 백만원 주경기장전년대비행사 ( 247 백만원 ) - A매치 : ( 전년 )2경기 - ( )1경기 - K리그 : ( 전년 )8경기 - ( )7경기 - 기타축구 : ( 전년 )6경기 - ( )5경기 - 문화 / 일반 : ( 전년 )3회 - ( )1회 247 백만원 입장료 14 백만원 홍보관관람객전년대비 (14 백만원 ) - 전년 49,655 명 금년 86,380 명 14 백만원 주차료 53 백만원 전년대비주차대수 ( 53 백만원 ) - 전년 178,980 대 (419 백만원 ) 금년 150,837 대 (366 백만원 ) 53 백만원 - 3 -
연간예상수입요인 임대료 예식장조기신규입찰에따른변상금및입찰액 ( 246 백만원 ) 예식장 3 회분납 (451 백기납부, 895 백 /9 월,11 월 ), GS(1,245/12 월 ), 근린 2 호 (285 백 /8 월 ) 등연간수입 14,408 백만원예상 246 백만원 246 백만원 관람사용료 여객선사고추모분위기에따른행사취및관람인원 주경기장 (2,967 백만원 ), 보조 / 풋살 (360 백만원 ), 리셉션등부대시설 (150 백만원 ), 기타 (537 백만원 ) 등연간수입 4,014 백만원예상 217 백만원 217 백만원 입장료 18 백만원 최근 3 년간홍보관입장객추세 18 백만원 주차료 338 백만원 예식및 CGV 관람객 하반기예식장정상화시일부예상 338 백만원 서울어린이대공원 수입금 구분 목 연간 표 상반기 달성률전년동기연간추정연간상반기예상액대비대비액률수입달성률 계 5,840 4,925 3,208 55% 65% -1,717 2,936 272 9% 5,167 88% 위탁료 3,646 3,098 1,408 39% 45% -1,690 1,229 179 15% 2,977 82% 점용료 243 36 36 15% 100% 0 45-9 -20% 227 93% 시설사용료 34 15 5 15% 33% -10 2 3 150% 22 65% 주차료 1,483 1,483 1,483 100% 100% 0 1,400 83 6% 1,483 100% 기타잡수입 434 293 276 64% 94% -17 260 16 6% 458 106% - 4 -
목표대비요인 위탁료 1,690백만원 팔각당위탁료선고지 (273 백만원 ) 273백만원 놀이동산재개장지연 (4월 7 월, 1,849 백만원 ) - 목표 9개월부과 6개월부과 (3개월미부과 ) 동물타기장미위탁 ( 71백만원 ) 신규위탁부진 ( 43 백만원 ) - 기념품판매점취, 캐리커처 5회유찰, 팝콘접낮은입찰 (30 13 백만원 ) 1,963 백만원 시설사용료 10 백만원 여객선사고여파상반기시설사용저조 ( 10 백만원 ) 10 백만원 기타잡수입 17 백만원 여객선사고및 AI 여파동물학교 앵무마을중지 ( 10 백만원 ) 공공요금부과액 ( 7 백만원 ) 17 백만원 전년동기대비요인 위탁료 179 백만원 팔각당위탁료선고지 (273 백만원 ), 팝콘및상생마켓신규운영 (21 백만원 ) 284 백만원 전년도임시놀이동산 ( 23백만원 ) 및캐릭터월드 ( 24백만원 ), 화훼전문점 ( 4백만원 ) 운영 AI로인해동물타기장계약기간 (5월 7 월 ) 연장 ( 64 백만원 ) - 전년 5월위탁료부과 금년상반기위탁료미부과 115 백만원 점용료 9백만원 통신기지국 (2백만원 ) 2백만원 당해연도점용료정산분미부과 ( 11 백만원 ) 11 백만원 - 5 -
시설사용료 3백만원 외부행사시설사용료 (3백만원 ) 3백만원 주차료 83백만원 주차장재위탁에따른위탁료 (83백만원 ) 83백만원 기타잡수입 16백만원 입찰보금귀속분등잡수입 (16백만원 ) 16백만원 연간예상수입요인 위탁료 669 백만원 놀이동산재개장지연으로당초목표대비부과기간 ( 254 백만원 ) - 4 7월 ( 예정 ), 평 1,849 백만원 1,595 백만원 ( 예상 ) 신규위탁부진 ( 42 백만원 ) - 기념품판매점취, 캐리커처 5회유찰, 팝콘점낮은입찰 (30 13 백만원 ) 키즈오토파크유상전환취 ( 100 백만원 ) 팔각당멀티푸드샵운영사업자계약해지요청 ( 273 백만원 ) 669 백만원 점용료 16백만원 돔아트홀토지평 ( 공시지 ) 에따른점용료 ( 16 백만원 ) 16백만원 시설사용료 12백만원 여객선사고여파상반기시설이용저조 ( 12 백만원 ) 12 백만원 기타잡수입 24 백만원 원내공공요금등잡수입 (24백만원 ) 고철매각등기타잡수입예상 (5백만원 ) 29백만원 여객선사고여파체험프로그램저조 ( 5백만원 ) 5백만원 - 6 -
지하도상 수입금 구분 목 연간 표 상반기 달성률전년동기연간추정연간상반기예상액대비대비액률수입달성률 계 55,286 39,965 31,336 57% 78% 8,823 30,701 466 2% 56,153 102% 임대료 33,404 24,540 22,054 66% 90% 2,486 23,494 1,440 6% 33,404 100% 광고료 3,412 2,360 2,731 80% 116% 371 2,244 487 22% 3,412 100% 부대수입 1,085 860 1,057 97% 123% 197 902 155 17% 1,085 100% 보금이자 - - 147 - - 147 25 122 488% 147 - 관리비 8,874 4,434 4,236 48% 96% 198 4,036 200 5% 8,252 93% 변상금 - - 47 - - 47-47 - 47 - 신규수익 8,511 7,771 1,064 13% 14% 6,707-1,064-10,000 117% 목표대비요인 임대료 2,486 백만원 정평액로인한임대료하향 ( 명동 117 백만원 ) 및 3 개상 ( 명동, 종로 4, 터미널 ) 분납 ( 2,369 백만원 ) 2,486 백만원 광고료 371 백만원 강남역랩핑광고신규수익발생 (75 백만원 ), 광고등갱신 계약에따른사용료상승 (296 백만원 ) 371 백만원 부대수입 197 백만원 통신시설점용료원조사상승분 (177 백만원 ), 음료자판기 최고입찰 (7 백만원 ) 등 197 백만원 관리비 198백만원 공공요금절노력반영분 ( 198 백만원 ) 198 백만원 - 7 -
보금이자및변상금 187 백만원 보금권납부에따른이자 3% 부수입발생 (147 백만원 ) 광고및상점포등불법점유에의한수입발생금액 - 영등포로터리 (106 호 ) 송종결및공단승로변상금징수 (47 백만원 ) 187 백만원 신규수익 6,707백만원 장교4 지구연결통로손실보상금초과수익발생 (1,064 백만원 ) 1,064 백만원 잠실광장개장지연에따른점포및광고입찰지연 ( 7,771 백만원 ) 7,771 백만원 전년동기대비요인 임대료 1,440 백만원 명동, 터미널, 종로 4 임대료분납으로인한수입분 ( 1,440 백만원 ) 1,440 백만원 광고료 487 백만원 강남역랩핑광고신규수익및갱신계약에따른사용료상승분 (487 백만원 ) 487 백만원 부대수입 155 백만원 통신시설점용료원조사상승분 (155 백만원 ) 155 백만원 관리비 200 백만원 공공요금인상에따른관리비분 (200 백만원 ) 200 백만원 - 8 -
보금이자및변상금 169 백만원 보금권납부에따른부수입발생 (122 백만원 ) 영등포로터리 (106 호 ) 송종결및공단승로변상금징수 (47 백만원 ) 169 백만원 신규수익 1,064 백만원 장교 4 지구연결통로손실보상금신규수익발생 (1,064 백만원 ) 1,064 백만원 연간예상수입요인 임대료 - - 분납신청임대료 12 월까지징수완료 연간수입 33,404 백만원예상 - 관리비 622 백만원 공공요금절노력에의한분 ( 622 백만원 ) 622 백만원 보금이자및변상금 187 백만원 보금권납부에따른이자 3% 부수입발생 (147 백만원 ) * 임차인보금현금 / 권납부선택방법에의한부정기적발생금액으로수입목표에영향미미함 광고및상점포등불법점유에의한수입발생금액 * 명도송중 : 터미널 15 건 - 영등포로터리 (106 호 ) 송종결및공단승로변상금징수 (47 백만원 ) 187 백만원 신규수익 1,489 백만원 잠실광장신규조성에따른점포 (1,321 백만원 ) 및광고수익 (168 백만원 ) 1,489 백만원 - 9 -
추모시설운영처 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 13,206 6,610 6,453 49% 98% 157 6,298 466 2% 13,119 99% 화장료수입 8,573 4,238 4,183 49% 99% 55 4,303 120 3% 8,623 101% 봉안사용료 204 102 97 48% 95% 5 102 5 5% 208 102% 정기관리비 945 429 402 43% 94% 27 389 13 3% 960 102% 체납관리비 897 415 306 34% 74% 109 239 67 28% 550 61% 자연장수입 1,223 610 661 54% 108% 51 513 148 29% 1,273 104% 주차, 제명 218 111 109 50% 98% 2 108 1 1% 218 100% 기타수입 1,146 705 695 61% 99% 10 644 51 8% 1,287 112% 목표대비요인 화장료수입 격경쟁력지닌용인화장장정착등에따른화장수요분산 ( 관외비율 ) - 승화원목표 18.5% 17.5%, 추모공원목표 12% 9.6% - 화장건수 ( 일반대인기준 ) : 목표 18,585 건 18,144 건 승화원 : 목표 11,537( 관외 2,125) 11,547( 관외 2,028) 추모공원 : 목표 7,048( 관외 525) 6,597( 관외 447) 55 백만원 55 백만원 봉안사용료 5 백만원 화장건수에따른봉안안치건수 - 목표 1,010 건 960 건 5 백만원 정기관리비 27 백만원 연락처변경, 주변경등으로목표대비수입 ( 27 백만원 ) - 봉안관리비징수율 : 목표 60.8% 59.9% - 분묘관리비징수율 : 목표 55.4% 41.3% 27 백만원 - 10 -
체납관리비 109 백만원 수취인불명, 주불명, 명의자사망등징수불대상 ( 징수율 25.6%. 6월말기준 ) - 봉안 : 1,695 건 (157 백만원 ) - 29.5% - 분묘 : 859 건 (148 백만원 ) - 20.3% 109 백만원 자연장수입 51 백만원 자연장선호에따른일평균자연장 - 목표 5.6 건 8.0 건 51 백만원 주차, 제명 2 백만원 화장건수에연동하여주차, 제명수입 - 1구당평균개인차량이용건수목표대비 승화원 : 목표 1.79 대 1.75 대 추모공원 : 목표 2.01 대 2.00 대 2 백만원 기타수입 10 백만원 화장건수연동하여봉안함판매수입 10 백만원 전년동기대비요인 화장료수입 120 백만원 13년도 2.2일부국유공자및기초수급자화장료무료화및화장수요분산 ( 관외화장 ) - 화장건수 ( 일반대인기준 ) : 전년 17,948 건 금년 18,144 건 승화원 : 13 년 11,427( 관외 2,159) 14 년 11,547( 관외 2,028) 추모공원 : 13 년 6,521( 관외 486) 14 년 6,597( 관외 447) 13.1.1~2.1 국유공자및기초수급자화장료수입 : 15백만원 120 백만원 - 11 -
봉안사용료 5 백만원 화장건수에따른봉안안치건수 - 전년 1,016 건 금년 960 건 5 백만원 정기관리비 13 백만원 전년대비관리비징수고지대상 13 년도분묘, 봉안고지대상 : 6,256 건 / 766 백만원 14 년도분묘, 봉안고지대상 : 11,197 건 / 1,426 백만원 13 백만원 체납관리비 67 백만원 체납관리비특별징수대책시행으로전년대비징수율제고 - 징수율 : 전년 18.6% 금년 25.6% 67 백만원 자연장수입 148 백만원 자연장선호에따른일평균자연장 : 전년 6.0 건 금년 8.0 건 148 백만원 주차, 제명 1 백만원 개인차량이용및방문유족 - 주차 : 승화원 13 년도 29,413 대 14 년도 29,914 대 추모공원 13 년도 17,381 대 14 년도 18,209 대 1 백만원 기타수입 51 백만원 추모공원부대시설임대료전년대비상승 - 전년대비공시지 (292 천원 1,450 천원 ) 인상에따른임대료상승 51 백만원 - 12 -
연간예상수입요인 화장료수입 50 백만원 윤달 (10.24~11.21) 에따른개장화장수입 12 년도윤달기간화장료수입효과 ( 13 년대비 ) : 103 백만원 50 백만원 봉안사용료 4 백만원 동절기화장건수등에따른봉안안치건수예상 4 백만원 정기관리비 15 백만원 누적고지효과및추석기간이 5 일로길고, 윤달기간중 관리비정산후반환건수로징수율예상 15 백만원 체납관리비 347 백만원 수취인불명, 주불명, 명의자사망등징수불대상 3 차체납고지및방문독촉병행 ( 예정 ) 347 백만원 자연장수입 50 백만원 일평균목표대비자연장지속예상 50 백만원 기타수입 141 백만원 윤달기간 (10.24~11.21) 중봉안함판매수입예상및 치금매각등기타수입 141 백만원 - 13 -
장애인콜택시 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 2,303 1,139 1,008 43.8% 88% 131 999 9 1% 2,103 91% 운행수입금 2,303 1,139 1,008 43.8% 88% 131 999 9 1% 2,103 91% 목표대비요인 운행수입금 131 백만원 14 년일평균탑승건수 2,787 건중 340 건 (12%) 은개인택시탑승으로운행수입금이시세입되지않아 ( 운전원귀속 ) 수입금 ( 120 백만원 ) - 340 건 2천원 ( 건당평균수입 ) 365/2 일 = 120백만원 특장차 ( 정규운전원 ) 근무일수로수입금 ( 11백만원 ) - 목표 : 월평균 22일 : 1~5 월 22일, 6월 20일 일평균수입금 : 19천원 410대 80%( 일평균동률 ) = 6,310 천원 131 백만원 전년동기대비요인 운행수입금 9 백만원 탑승건수로수입금 (9 백만원 ) - 일평균탑승건수 : 2,414 건 2,787 건 ( 개인택시 340 건제외시 2,447 건 ) 탑승률 : 전년 89.4% 89.9% 9 백만원 연간예상수입요인 운행수입금 200 백만원 개인택시운행수입금운전원귀속으로수입금 (200 백만원 ) 200 백만원 - 14 -
공영주차장 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 24,958 11,067 12,153 49% 110% 1,086 6,493 5,660 87% 25,742 103% 시간주차료 12,748 5,865 6,048 47% 103% 183 2,972 3,076 103% 13,532 106% 정기주차료 10,090 4,641 4,444 44% 96% 197 2,753 1,691 61% 9,821 97% 위탁수입 320 147 124 39% 84% 23 24 100 417% 320 100% 임대수입 1,800 414 1,537 85% 371% 1,123 744 793 107% 2,069 115% 목표대비요인 시간주차료 대당시간주차료목표대비 ( 목표 2,120 원 5,202 원 ) - 시간주차차량 : 목표 2,765,715 대 1,162,623 건 1급지 : 654천대, 2,748백만원 340천대, 2,723 백만원 2급지 : 222천대, 665백만원 102천대, 629백만원 3급지 : 377천대, 678백만원 224천대, 1,117백만원 4급지 : 1,443 천대, 1,732 박만원 475천건, 1,531 백만원 5급지 : 70천대, 42백만원 21천건, 48백만원 정기주차료 183 백만원 183 백만원 197 백만원 정기주차대수목표대비 ( 197 백만원 ) - 목표 78,329 대 58,899 대 ( 동대문외 29 개주차장 ) 197 백만원 위수탁수입 23 백만원 위탁목표대비직영 ( 남산한옥 ) 으로위탁수입 23 백만원 임대수입 1,123 백만원 잠실역손실보상금 (269 백만원 ) 및주차장임대수입금목표시기대비 선수입 (854 백만원 ) 1,123 백만원 - 15 -
전년대비요인 시간주차료 주차장신규인수운영 (6 개 ) : 남부여성, 도봉산, 동대문, 영남, 용산, 천호 시간주차료 * 대당시간주차료 : 전년 4,327 원 금년 5,202 원 - 시간주차건수 : 전년 686,819 건 금년 1,162,623 건 1급지 : 161천건, 920백만원 340천건, 2,723 백만원 2급지 : 100천건, 606백만원 102천건, 629백만원 3급지 : 199천건, 696백만원 224천건, 1,117 백만원 4급지 : 208천건, 706박만원 475천건, 1,531 백만원 5급지 : 18천건, 44백만원 21천건, 48백만원 정기주차료 3,076 백만원 3,706 백만원 1,691 백만원 주차장신규인수운영 (6 개 ) : 남부여성, 도봉산, 동대문, 영남, 용산, 천호 정기권판매대수 ( 전년 37,965 대 금년 58,899 대 ) 1,691 백만원 위수탁수입 100 백만원 망원동, 미근동, 남대문화물주차장위탁전환 100 백만원 임대수입 793 백만원 동대문주차장임대수입및잠실역주차장손실보상금등 793 백만원 연간예상수입요인 시간주차료 784 백만원 세종로주차장일원화 (4.1) 등이용차량 784 백만원 정기주차료 269 백만원 정기권판매대수 269 백만원 임대수입 269 백만원 잠실역손실보상금 269 백만원 - 16 -
공영차고지 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 7,759 788 754 10% 96% 34 740 14 2% 7,859 101% 시설사용료 6,325 - - - - - - - - 6,425 102% 임대관리비 1,434 788 754 53% 96% 34 740 14 2% 1,434 100% 목표대비요인 임대관리비 34 백만원 입주업체에너지절으로임대관리비 ( 34 백만원 ) 34 백만원 전년대비요인 임대관리비 14 백만원 전기사용량등에따른임대관리비 (14 백만원 ) 14 백만원 연간예상수입요인 시설사용료 100 백만원 공시지상승에따른시설사용료부과금액 - 공시지상승 ( 13 14 년 ) 은평 (450 490 천원 ), 강동 (855 881 천원 ), 송파 (1,000 1,280 천원 ) 양천 (212 227 천원 ), 중랑 (570 609 천원 ), 상암 (1,690 1,720 천원 ) 도봉 (630 633 천원 ), 강서 (238 245 천원 ), 장지 (1,200 1,280 천원 ) 진관 (1,050 1,050 천원 ), 난곡 (4,540 4,702 천원 ) 100 백만원 - 17 -
혼잡통행료 수입금 구분 목 연간 표 상반기 연간대비 달성률전년동기연간추정 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 15,340 7,546 7,285 47% 97% 261 7,477 192 3% 15,242 99% 계 9,204 4,528 4,326 47% 96% 202 4,454 128 3% 9,056 98% 1 호 일반 8,007 3,939 4,053 51% 103% 114 4,152 99 % 7,878 98% 면 1,197 589 273 23% 46% 316 302 29 10% 1,178 98% 계 6,136 3,018 2,884 47% 96% 134 2,959 75 3% 6,036 98% 2 호 일반 5,338 2,626 2,695 50% 103% 69 2,747 52 2% 5,252 98% 면 798 392 189 24% 48% 203 212 23 11% 784 98% 정산 / 과태료 - - 75 - - 75 64 11 17% 150 - 목표대비요인 통행료등 261 백만원 일반차량목표대비 ( 목표 3,282,614 대 3,376,485 대, 93,871 대 ) - 남산1 호 : 목표 2,855,874 대 2,028,035 대 - 남산3 호 : 목표 426,740 대 1,348,450 대 면차량목표대비 ( 목표 981,000 대 462,097 대, 518,903 대 ) - 남산1 호 : 목표 853,470 대 272,915 대 - 남산3 호 : 목표 127.530 대 189,182 대 183 백만원 519 백만원 정산 / 과태료 75 만원 목표미설정과오납, 후납정산및과태료 75 백만원 - 18 -
전년대비요인 통행료등 일반차량 3,452,152 대대비 3,376,485 대 ( 75,667 대 ) - 남산 1 호 : 전년 2,077,356 대 금년 2,028,035 대 ( 49,321 대 ) - 남산 3 호 : 전년 1,374,796 대 금년 1,348,450 대 ( 26,346 대 ) 203 만원 151 백만원 면차량 513,426 대대비 462,097 대 ( 51,329 대 ) - 남산 1 호 : 전년 301,768 대 금년 272,915 대 ( 28,853 대 ) - 남산 3 호 : 전년 211,658 대 금년 189,182 대 ( 22,476 대 ) 51 백만원 정산 / 과태료 11 만원 목표미설정과오납, 후납정산및과태료 11 백만원 연간예상수입요인 통행료등 통행량에따른유료통행료목표대비 ( 215 백만원 ) ( 목표 6,672,500 대 6,565,000 대, 107,500 대 ) 면차량목표대비 ( 33 백만원 ) ( 목표 1,995,000 대 1,962,000 대, 33,000 대 ) 목표미설정과오납, 후납정산및과태료 98 만원 248 백만원 150 백만원 글로벌센터 수입금 목 표 달성률전년동기연간추정 구분 연간 상반기 연간대비 상반기대비 예상액액률수입달성률 계 1,729 1,431 1,382 80% 97% 49 599 783 131% 1,602 93% 사용료 1,173 1,164 1,169 99% 100% 5 563 606 108% 1,233 105% 임대관리비 556 267 213 38% 79% 54 36 177 492% 369 66% - 19 -
목표대비요인 사용료 5 백만원 사용료산정기준인재산액 ( 개별공시지, 건물시표준액 ) 변동에맞춰대부료율조정하여사용료수입 5 백만원 임대관리비 54 백만원 입주예상기관 ( 월드뱅크, FAO 등 ) 입주시기지연으로수입 54 백만원 전년대비요인 사용료 606 백만원 입주율향상 (40.9% 63.6%) 으로인한사용료 606 백만원 임대관리비 177 백만원 입주율향상 (40.9% 63.6%) 으로인한임대관리비 177 백만원 연간예상수입요인 사용료 60 백만원 신규입주기관 (WWF) 사용허승인으로인한사용료수입금 60 백만원 임대관리비 187 백만원 입주예상기관 ( 월드뱅크, FAO 등 ) 입주시기지연으로수입 시설 경비직고용으로인한경비 ( 일반관리비, 이윤, 부세제외 ) 로 임대관리비수입금 187 백만원 - 20 -