구분 15년 16년 17년 18년 세계 선진국 신흥국 국내경제전망

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

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목 차


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

공무원복지내지82p-2009하

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안내말씀 q


1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

차 례

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Ⅰ. 2003年財政 運營方向

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01정책백서목차(1~18)

2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

목 차

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]


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복지백서내지001~016화보L265턁



2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구


깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

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신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

1. 경영대학

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

- 2 -


목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

( 1 ) ( 2 )

중기지방재정계획_수정.hwp

1


부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시


2019~2023 년 중기지방재정계획

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212


2011 회계연도 재무보고서 성주군

경북지역일자리공시제내실화방안


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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

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장애인건강관리사업

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경상북도와시 군간인사교류활성화방안

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사



농업기반정비사업 계획설계기준 개편

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

Transcription:

2017 년도일반및기타특별회계세입 세출사업예산서 시정목표 재정전망 1. 대외경제여건 세계경제

구분 15년 16년 17년 18년 세계 3.1 3.1 3.4 3.6 - 선진국 2.3 1.8 1.8 2.2 - 신흥국 4.3 4.1 4.6 4.7 국내경제전망

2. 2016~2020 년국가재정운용전략 1) 재정운용방향 분야별재원배분방향 2016 년국가재정전략회의개최결과 ( 16. 5. 기획재정부 )

향후재정개혁추진

재정운영여건 1. 세입여건 < 부동산거래량 2) > 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 전년동기대비증감율 (%) 토지 ( 필지 ) 2,329,199 2,044,9625 2,241,979 2,643,622 3,085,529 16.7% 아파트 ( 동 호 ) 906,083 716,714 876,465 1,071.295 1,225,864 14.4% 건물 ( 동 호 ) 1,434,147 1,196,691 1,390,443 1,692,400 2,015,827 19.1%

< 지방이전재원전망 4) ( :, %) 지방이전재원 < 시흥시지방채현황 > 구분 12년 13년 14년 15년 16년 연평균증감률 잔 액 207,650 193,400 129,200 75,000 0 100.0% 발행액 ( 차환 ) 0 (50,000) 0 0 0 0.0% 상환액 116,750 64,250 64,200 54,200 75,000 10.5% 연평균증감률 = ( 16 년 / 12 년 ) 1/4-1 100(%)

2. 세출여건 년기초연금도입및장애인연금확대 년기초생보맞춤형급여 개편 무상보육등복지제도변경으로인해지방비부담증가 다문화가족에대한종합서비스지원체계구축 독거노인돌봄서비스 강화등저출산 고령화사회대비 노인 여성등취약계층일자리지원확대 재난및안전관리 재난복구능력강화등주민안전투자확대 주민밀착형복합문화커뮤니센터조성등문화융성투자확대 도로 교량 하천등지역 사업지속정비 자연환경조성 수질개선등을위한생태하천조성 상 하수도인프라 및생활폐기물처리시설확충등

재정운영방향 1. 세입부문 중앙정부로부터지방이양된업무등에대한재정이양추진 지방소득세의독립세전환에따른안정적지방세원확충 지방소비세현실적상향및소비세분배비율개선을통한수도권내지방재정확충 개지방이양복지사업에대한경기도일몰등에대한자치사무재원부담대안촉구 국가사무의지방이양억제및국세와지방세비율에따른국고지원비율개선 중앙정부정책에대한지방재정을위협하는사회복지사업의국고환원추진 사회복지수요및분권교부세폐지 에따른보통교부세안정적확보추진 부동산경기악화등에따른조정교부금축소예상에대한재원배분제도개선추진 체납및세수증대를통한지방세및교부세확보방안마련 이월체납의최소화및고액체납의탈루 은닉세원의추징강화 공기업경영합리화및각종사용료 수수료등의요율현실화추진 토지 건물과표의합리적조정을통한지방세입확대및교부세감액대응 지적재조사사업및공유재산실태조사를통한철저한공유재산관리 국비및도비보조금재원확충을통한주요사업추진 지역발전특별회계신규사업반영을통한계속사업재원확대 일반국고사업의선별적신청및확보를통한주요사업재원확충 중앙및도의보조금감소에따른대응전략및확보계획마련추진 신규및계속사업의집행율제고를통한계속사업비지원확대추진 사회기반시설및간접자본에대한융자및민간투자유치로도시발전견인 사회기반시설투자지연에따른비용부담절감을위해회계융자를통한선택과집중투자 대규모사회기반시설에대한 최소수입보장 제도폐지에따른민자유치검토

2. 세출부문 민선 기시정운영기본계획을반영한이행과제및실천마무리사업중점투자 예산의계획적효율적운영을위한중기지방재정계획수립내실화추진 중기계획 투융자 용역심사 공유재산 도시계획 계약심사등사전절치이행강화 국고사업의선별적매칭및경상비절감을통한지방재원확충으로생산적재정운용 지방재정법개정에따른지방보조금의합리적지원및관리와회계운영강화 소규모기금은폐지하고안정적지원기반마련및지출관리도예산수준으로강화 회계연도지출마감단축 월한 에따른 클로징 정착 재정운용의투명성 합리성확보 재정상황의성실한공개로시민의알권리충족및민주성제고 주민참여예산제본격도입을통한예산편성권의직접민주주의실현 성인지예산제도도입을통한예산을분석평가하여수혜자성별간형평성개선 정부 취지에맞는지방재정정보의시민공개및접근성강화방안마련 주민참여예산제도의활성화및주민의견서의회제출을통해시민참여확대 재정공시 회계결산 중기지방재정계획 예산서공개등을통한건전재정운용 주민 지방의회 관계전문가등각계의견을수렵하고감사원 언론 등 외부기관의지적사항을반영하여재정계획수립 재정운용및사업추진에대한분석및성과평가 예산개요 재정분석 재정공시 교부세수요분석 회계결산등을통한재정상황분석 보조금성과평가에따른 년주기일몰제시행등성과에따른보조금지원검토 성과주의예산제도도입에따른사업성과를평가하고이를차기재정계획에반영 자율과책임을담보한청백 시스템및자기진단제도등을통한투명성과책임성확보 잠재적재정위험요인에대한선제적관리를위한채무관리계획수립및보고

예산편성방향 1. 시민행복중심의사회통합및시민과의약속이행우선지원 복지허브화와주민중심의자치제도정착및시민공동체활성화지원 주민참여와분권을통한현장중심의골목자치활성화및도시재생지원 자치역량극대화를위한마중물지원강화및공공형일자리창출지원 일자리 보육 복지 문화등시민행복에부합하는시민참여기회 공간확대 2. 지역경제활력을위한지역별색깔있는경제활성화적극지원 70 만대도시기반시설투자와매년일자리 2 만개창출기반지원 주민주도의소득과일자리창출을위한공동체복원및마을기업육성 구도심활력제고를위한골목경제, 마을공방, 청년일자리등육성 생활속으로파고드는골목경제등지역별색깔있는경제활력지원 3. 재정원칙준수와계획적인투자및공개수단다양화추진 다양한감사, 결산등집행잔액과다등집행부진사업자율적내부통제 중단없는재원절감과인센티브확대및협업을통한성과예산정착 청년심의관및위원회등사전심의와기준경비준수등객관성확보 계획적인투자와시민공표및공시방법다양화로재정의투명성확보

분야별주요사업현황 일자리지원및창출분야 노인일자리지원 3,512,236 자활근로사업 2,381,746 공공근로사업 750,024 지역공동체일자리사업인건비 672,000 대학생아르바이트사업 570,000 일자리센터직업상담사인건비 540,000 취업디딤돌사업 450,000 사회적기업취약계층인건비지원 447,000 사회적경제지원센터운영 352,367 장애인일자리지원 ( 일반형 ) 307,344 장애인공동작업장운영 300,000 새일여성인턴제보조금 237,000 새일본부기간제인건비 221,422 시니어클럽운영 220,000 워킹맘 워킹대디지원센터운영 208,000 노인일자리수행기관전담인력인건비 193,479 시흥시이웃행복나눔일터운영 192,013 장애인일자리지원 ( 복지일자리 ) 185,976 여성새일센터운영지원 160,814 새일여성인턴제 159,000 지역공동체일자리사업인건비 144,000 직업교육훈련 108,200

시흥형일자리모델사업기본계획수립용역 100,000 경력단절여성디딤돌취업지원 100,000 중소기업육성및경제활성화분야 중소기업육성자금이차보전금 2,674,781 삼미시장시설현대화사업 1,219,640 시흥산업진흥원출연금 850,000 경기신용보증재단기금출연금 ( 특례보증 ) 700,000 경기신용보증재단기금출연 600,000 경기서부융복합지원센터건립 500,000 시흥시근로자종합복지관위탁운영비 315,000 복지시설 LED 보급 283,000 기술닥터지원사업 213,780 소규모기업환경개선사업 203,007 경기도중소기업육성기금출연금 200,000 옥구천로좌회전대기차로확장공사 200,000 뿌리산업육성지원사업 192,000 시청사부속건물태양광발전설치공사 154,000 해외시장개척단파견사업 150,000 사회적기업발굴 육성지원사업 121,107 소상공인특례보증이차보전 120,000 저소득층 LED 보급 120,000 G-STAR 기업육성프로젝트지원 120,000 중소기업근로환경개선사업 ( 공모 ) 120,000

시흥시기업체생산품상설전시장위탁운영비 117,920 전통시장및상권육성구역지원 ( 공모 ) 110,000 시흥스마트허브공동통근버스운영지원 108,000 비즈-네비클러스터사업 100,000 G-패밀리기업지원사업 100,000 산학융합지구촉진사업지원 100,000 시흥뿌리기술지원센터출연금 100,000 평생교육지원분야 학교급식지원 12,500,000 교육기관에대한보조금 6,300,000 학교공모사업지원 1,849,000 친환경우수농산물학교급식지원 1,299,440 지역우수농산물 ( 햇토미 ) 지원 650,000 서울대관학협력사업대행사업비 620,000 G마크우수축산물학교급식지원 586,000 지역재생을위한공간및프로그램운영 480,000 자원활동가실비및강사비등 450,000 평생학습센터강좌운영 ( 강사료등 ) 407,072 ABC타운운영 관리 365,324 평생학습활성화사업 362,000 학교우유급식지원사업 338,626 학교급식지원센터운영지원 275,000 여성회관강좌운영 ( 강사료등 ) 257,806

적성검사및진로지도사업청소년진로체험 200,000 결식아동급식지원 ( 교육비특별회계전입금 ) 188,410 시흥창의체험학교운영 180,000 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 170,400 하상동마을학교 170,000 생활환경개선및생명도시분야 폐기물처리및대행도급비 22,964,149 음식물류폐기물자원화시설민간위탁금 3,274,368 운행차배출가스저감사업 2,522,942 영세사업장미세먼지저감개선사업 2,000,000 수도권매립지제3매립장 (1단계) 시설조성분담금 1,450,996 시흥그린센터소각시설공공운영비 1,308,000 수도권매립지반입수수료 1,029,840 음식물류폐기물자원화시설시설개선 500,000 노면진공청소차량구입 480,000 천연가스자동차보급사업 428,000 환경기술및환경개선사업 ( 시흥녹색환경지원센터 ) 340,000 종량제봉투제작및무단투기예방홍보 300,000 청소차량유지관리 300,000 재활용폐기물처리비 292,000 불법투기예방및단속용역 250,681 시흥시지속가능발전사업 243,550 음식물류폐기물자원화시설공공요금 225,196

환경미화타운공공운영비 171,748 청소차량폐토사처리비 160,000 시흥스마트허브민간환경감시 137,572 가정용저녹스보일러설치지원사업 112,000 환경개선자금융자지원 100,000 시민안전분야 재난관리기금전출금 2,363,170 재해재난목적예비비 2,000,000 방범CCTV 모니터링요원운영비 677,280 방범CCTV 공공요금 ( 회선료, 전기요금 ) 538,088 교통사고다발구간개선사업 518,000 어린이, 노인보호구역유지보수관리 400,000 공공요금및시설관리유지비 398,000 방범CCTV 설치사업 352,000 조명설비부적합및가로등시스템개선사업 300,000 재해방지사업 250,000 펌프장및배수갑문운영 210,000 안전시설설치및소규모시설보수 200,000 방범CCTV 유지관리 178,000 재난예경보시스템확충사업 175,000 어린이보호구역개선사업 142,000 도시정보통합센터사무집기구입 123,261 향토방위군육성및사기앙양 100,000

시민건강분야 보건소약품비및병의원접종비지원 4,896,036 난임부부시술비지원 1,049,560 어린이급식관리지원센터운영 633,340 희귀난치성질환자의료비지원 607,906 둘째아이상분만지원금지원 530,000 정신건강증진센터운영 506,047 산모신생아건강관리사지원 366,200 방문건강관리사업 330,000 암환자의료비지원 327,972 국가암검진비 305,232 방문건강관리사업 ( 자체 ) 210,000 통합결핵관리사업비 195,418 통합건강증진약품 소모품구입및검진비 153,000 방역약품외소모품구입비 151,000 치매치료관리비 ( 약제비등 ) 지원 122,400 생명존중자살예방사업 120,000 정신질환자사회복귀시설운영 112,842 청사유지관리비 110,000 감염병관리장비구입 109,000 시민교통편의제공분야 운수업체유류보조금 21,442,752 시내 마을버스재정지원 6,220,384

목감지구제4, 5공영주차장조성사업 3,730,605 시흥시청역복합환승센터조성부지매입 3,061,186 조명설비전기사용료 2,500,000 도로유지보수 ( 시설비 ) 1,800,000 소사-원시선대야역추가출입구설치비분담금 1,245,000 교통안전시설물정비및확충 1,200,000 신천제1공영주차장입체화 1,200,000 오지 ( 비수익 ) 노선운행에따른보조금 1,000,000 특별교통수단 ( 장애인복지택시 ) 센터운영 961,000 조명설비유지관리사업 800,000 지능형교통시스템유지관리 756,776 광역철도사업지방비분담금 683,000 택시쉼터조성공사 500,000 도시계획도로미지급용지보상 500,000 교량및육교보수 보강공사 500,000 주민숙원사업 500,000 도로포장관리시스템도입 400,000 교통안전시설물공공요금 245,940 은행근린공원공영주차장건립 200,000 특별교통수단 ( 장애인복지택시 ) 구입 ( 도비 ) 200,000 자전거도로관리원 170,502 ITS 공공요금 157,200 자전거이용활성화민간위탁운영 150,000 택시카드결제수수료지원 142,349 자전거이용활성화공공운영비 140,000

저상버스운영비지원 110,000 도로유지보수재료비 100,000 가로등지중선로교체사업 100,000 자전거이용시설개선사업 100,000 청소년및사회적약자지원분야 기초생활보장생계급여 ( 일반 ) 20,578,442 주거급여 ( 현금급여 ) 5,737,739 결식아동급식지원 2,965,803 사회복지관운영 ( 시소유 ) 1,873,318 사회복지관운영 ( 법인소유 ) 1,783,140 의료보호기금특별회계전출금 1,702,637 청소년수련관운영 1,277,006 국가유공자수당 1,144,740 긴급복지지원 961,875 발달재활서비스바우처 895,465 기초생활보장생계급여 ( 노인시설 ) 749,710 어울림청소년문화의집건립 700,000 외국인복지센터운영 582,855 저소득한부모가족지원 487,880 지역자활센터운영 484,823 국제교류민간위탁금 364,000 긴급복지지원사업 320,625 위기가정무한돌봄사업 238,500

단기여자청소년쉼터운영지원 234,195 기초수급자정부양곡할인지원 227,751 자기주도적청소년동아리활동지원 ( 자체 ) 220,030 사회복무요원중식비 220,000 기초생활수급노인가구월동난방비 217,500 국가유공자생활보조수당지급 204,000 청소년상담복지센터운영 202,559 자율방범대지원비 191,800 희망키움통장I 190,512 통합사례관리사인건비 181,944 수선유지급여 ( 현물급여 ) 180,000 보훈단체운영비 167,780 다문화가족지원센터운영지원 163,134 꾸미청소년문화의집운영 161,969 매화청소년문화센터운영 160,000 청소년방과후아카데미운영지원 150,238 경기도기능경기대회경기장환경개선지원 150,000 기초생활보장생계급여 ( 아동시설 ) 136,931 시흥형주거비지원 135,000 학교밖청소년프로그램운영 124,500 가사간병방문서비스지원사업 124,089 기초생활보장해산장제급여 120,020 학교밖청소년지원센터운영 117,000 청소년상담복지센터정왕센터운영 100,000

여성친화도시조성분야 영유아보육료지원 39,800,000 가정양육수당지원 15,100,000 민간어린이집보육교사처우개선비지원 4,408,440 국공립법인교직원인건비지원 3,552,316 교사근무환경개선비 3,050,400 영아전담등교직원인건비지원 2,427,993 지역아동센터운영지원 2,367,468 누리과정차액보육료지원 2,348,350 보육아동영양플러스사업 1,176,000 보조교사인건비 1,119,552 아동양육비지원 ( 저소득한부모가족 ) 1,038,240 보육교사처우개선비추가지원 967,200 아동양육시설운영 860,358 아이돌봄지원 723,387 영세아전용어린이집운영지원 662,640 어린이집교사담임수당지원 632,340 49인이하어린이집취사부인건비지원 600,000 영아반교사등특수근무수당지원 556,800 공공형어린이집운영비 491,988 아동보호전문기관운영 481,370 정부지원어린이집교직원처우개선비지원 477,840 지역아동센터돌봄도우미지원 433,920 아동복지교사파견지원 381,156 시간연장형어린이집운영지원 349,200

지자체설치국공립어린이집인건비지원 330,805 육아종합지원센터위탁운영 330,000 입양아동가족지원 ( 입양아동양육수당지원 ) 293,400 무한돌봄드림네트워크팀운영 288,810 영아표준보육과정프로그램지원 285,000 대체교사인건비지원 275,406 가정 민간조리원인건비지원 259,200 아이러브맘카페운영 256,000 지역아동센터종사자특수근무수당 ( 자체 ) 237,600 교사겸직원장근무환경개선비 220,200 여성인력개발센터운영지원 203,600 가정 민간어린이집개보수지원 200,000 건강가정지원센터운영 179,694 교재교구비지원 172,361 지역아동센터종사자특수근무수당 ( 도비 ) 170,400 공공형어린이집인건비지원 162,000 보육시설난방비지원 134,520 어린이집교사장기근속수당지원 120,000 아동통합서비스전문요원지원 118,000 가정위탁양육지원 115,200 대체인력인건비지원 109,742 개방공유형여성창업플랫폼구축지원 100,000 또래오케스트라운영지원 100,000

노인및장애인복지지원분야 기초연금지급 50,524,637 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 5,343,128 노인장기요양시설급여 4,508,771 장애인연금 3,837,579 노인장기요양재가급여 2,181,457 지역사회서비스투자사업 2,074,029 장애인거주시설운영 1,916,234 노인복지관운영 1,197,886 장애인복지관운영 1,052,754 노인돌봄종합서비스 767,632 ABC타운청사내승강기설치 700,000 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 683,760 경로당운영지원 590,680 장애수당 ( 기초 ) 513,137 경로당운영지원 461,280 장애인주간보호시설운영 423,843 효도수당 400,000 장애수당 ( 차상위등 ) 392,138 양로시설운영지원 369,403 시흥시장애인보호작업장운영 367,845 노인요양시설기능보강 364,310 노인돌봄기본서비스 ( 공모 ) 362,440 저소득재가노인식사배달 ( 공모 ) 333,000 장애인복지시설운영 7종 314,750

중증장애인활동지원사업 ( 자체 ) 260,000 재가노인복지시설지원 255,485 장애인생활이동지원센터운영 237,440 장애수당 ( 도비 ) 235,615 경로식당무료급식 ( 공모 ) 226,800 중증장애인자립생활센터체험홈설치 운영지원 200,000 장애인가족지원센터운영 200,000 경로당사회봉사활동비 195,210 수화통역센터운영 187,620 맞춤형경로당공동체프로그램지원 ( 공모 ) 180,000 장애인단체운영비지원 176,600 장애인이동편의제공 154,928 장애인단기보호시설운영 147,100 개인운영장애인거주시설지원 144,000 찾아가는복지서비스차량지원 143,400 장애인자립생활지원센터운영 142,500 노인양로요양시설종사자특수근무수당등 138,184 장애인재가복지센터운영 134,576 기초생활보장생계급여 ( 장애인시설 ) 132,000 장애인의료비지원 130,331 장애통합지역아동센터지원 127,800 365 어르신돌봄센터지원 124,000 장애인가구월동난방비 122,900 장애인재활프로그램운영 110,000 노인요양시설지원 106,894

장애인보장구수리센터운영 100,559 경로당유지보수관리비 100,000 경로당노후집기교체 ( 공모 ) 100,000 독거노인사회관계활성화지원 100,000 문화체육분야 체육시설보수및공공운영비 2,319,847 시립합창단및전통예술단운영 1,500,000 꿈나무및지도자육성 1,135,500 엘리트체육육성및출전지원 1,045,000 직장운동경기부운영 1,020,000 천연잔디유지관리비용및장비구입 950,000 제12회시흥갯골축제개최및운영 600,000 통합문화이용권사업 523,830 생활문화시설활성화 500,000 일반생활체육지도자배치 462,264 체육활성화경상사업지원 ( 공모 ) 450,000 공공도서관청사유지관리비 410,000 유청소년전용축구장조성비 363,000 운동장생활체육시설지원 ( 소래중학교운동장 ) 350,000 체육시설관리보조인력용역 325,000 주차장및야외공원시설조성실시설계 300,000 체육회육성지원금 290,399 시설경비및안내용역 280,840

종목별단체장 / 시장기대회 270,000 행복바라지, 어울문화마당 ( 공모 ) 260,000 장애인체육활성화경상사업지원 234,000 문화예술법인 단체활동지원 ( 공모 ) 230,000 정보서비스보조인력 227,257 시민편의서비스운영민간위탁금 223,101 체육활성화행사지원 ( 공모 ) 202,000 RFID시스템변환집기구입 192,000 디지털시흥문화대전편찬사업 (1년차) 175,000 찾아가는장애인생활체육서비스 160,860 시흥예술사업지원 157,000 물왕예술제개최 150,000 스포츠강좌이용권 ( 체육바우처 ) 사업 140,560 장애인체육회육성지원 134,000 국민체육센터물품및기구교체 128,880 강희맹선생묘역보수정비사업 128,000 정보화시스템관리 127,000 시흥문화원운영비지원 109,744 2017 시화나래마린페스티벌 100,000 2017 이동미술관아트캔버스운영 100,000 신현동문화마을조성사업 100,000 시흥예술행사지원 100,000 문화예술창작활동지원 ( 공모 ) 100,000 문화기반시설관리공공요금 100,000 제3회시흥갯골전국마라톤 100,000

체육시설사용료지원 100,000 친환경농업분야 농업생산성향상농자재지원 ( 공모 ) 620,030 유기질비료지원 408,384 제6회대한민국도시농업박람회개최 400,000 쌀소득등보전직불제 317,580 해면수산자원조성 300,000 월곶항부잔교 ( 바지선 ) 수리 274,100 친환경시흥쌀확대생산사업 ( 공모 ) 210,000 산림욕장시설물관리원 191,814 도시농업활성화시범지원 ( 공모 ) 187,000 연근생산단지육성지원 ( 공모 ) 162,355 참나무시들음병 159,559 포리논들수리시설정비사업 150,000 ICP( 토양분석기 ) 구입 150,000 농업기반시설정비사업 147,000 청사유지관리비 120,000 동물보호 관리 ( 유기동물처리 ) 120,000 생명농업활성화사업인부임 106,564 산림병해충예찰및방제 105,395 조남산림욕장조성 100,000 시흥농산물규격포장재지원 ( 공모 ) 100,000 도시농업공동체육성재료구입 100,000

도시농업공동체육성시설설치 100,000 대도시기반시설투자및유지관리분야 시설관리공단경상적대행사업비 23,566,082 ( 가칭 ) 함백산메모리얼파크건립 3,742,000 도시재생지원센터법인출연금 2,217,000 장기미집행대지보상특별회계전출금 2,000,000 능곡동복합커뮤니티센터건립감리비 1,014,000 공원등유지관리 1,000,000 가로녹화지유지관리 900,000 시민이함께할수있는공유자산확보 900,000 시흥에코센터운영비 604,000 통신회선망운영 ( 공공요금, 구내통신유지관리 ) 592,412 공공용지내불법행위예방및정비용역 560,000 주민자치센터운영지원 540,200 하수도공기업특별회계경상전출금 500,000 정책숲가꾸기 487,792 녹지대유지관리 400,000 산불진화헬기임차 400,000 제2 갯골생태공원기본계획수립및시설결정용역 400,000 공동주택보조금지원 ( 공모 ) 400,000 골목길가로청소민간위탁 400,000 공원녹지관리공공운영비 384,980 장곡천하천정비 360,000

산불전문예방진화대 351,700 갯골생태공원유지관리원 350,522 연꽃테마파크체험및편의시설조성 290,000 노후통신시스템교체 252,950 신천 대야도로유지보수 220,000 해양시설관리인부임 204,523 월곶해안로경관데크조성 200,000 산업단지완충녹지조성 200,000 공원시설정비 200,000 물놀이시설유지관리 200,000 정왕신길로가로환경개선등정비사업 200,000 공원시설보수및리모델링 200,000 지적재조사조정금 180,000 오이도문화복지센터운영비 177,474 중앙공원내타원형돌계단객석에지붕 ( 그늘 ) 설치 175,000 공원편익시설물보수 170,000 공원유지관리 170,000 목감원도심주민쉼터및자연학습장조성 168,000 신천거리를디자인하다 160,000 스마트허브소하천관리운영비 150,000 노점등가로정비 149,886 기간제근로자 ( 하천관리원 ) 보수 145,398 하천유지관리사업 130,000 KRAS[ 지적도, 연속지적도 ] 유지관리비 130,000 골목자치활성화개선 130,000

도시계획정보체계 (UPIS) 유지관리용역 120,000 시흥에코센터시설유지관리비 115,959 수경시설유지관리원인부임 111,530 소래산가는길조성등 110,000 생활환경숲조성 100,000 가로수조성 100,000 보행자도로재정비사업 100,000 방송통신수수료및홍보영상송출료 100,000

예산총칙 제 1 조 2017 년도세입 세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. 회계별 일시차입한도액 총 계 1,606,115,161 48,183,454 일반회계 604,448,711 18,133,461 합계 65,597,156 1,967,915 의료보호기금특별회계 2,189,502 65,685 기타특별회계 기 초 생 활 보 장 특 별 회 계 2,668,056 80,042 교 통 사 업 특 별 회 계 10,006,219 300,187 장기미집행대지보상임시특별회계 1,005,000 30,150 도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 5,549,105 166,473 폐기물 처리시설 특 별 회 계 39,932,330 1,197,970 농 어 업 발 전 특 별 회 계 852,839 25,585 월동지구도시개발사업특별회계 3,295,824 98,875 발전소주변지역지원사업특별회계 98,281 2,948 합계 936,069,294 28,082,078 공기업 공영개발사업특별회계 745,700,004 22,371,000 상수도사업특별회계 100,545,215 3,016,356 하수도사업특별회계 89,824,075 2,694,722 제2조세입 세출예산의명세는별첨 " 세입 세출예산 " 과같다. 단, 각공기업특별회계예산서및예산안부속서류는별책으로한다. 제3조 2017년도계속비사업은별첨 " 계속비사업조서 " 와같다. 제4조일반회계예비비는 12,778,026천원 ( 일반예비비 6,000,000천원, 재해재난목적예비비 2,000,000천원내부유보금 4,778,026천원 ) 제5조지방채발행한도액은 23,600,000천원으로한다.

세입ㆍ세출총괄표 ( 일반및특별회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감액 합 계 지방세 세외수입 1,606,115,161 100.0% 1,448,354,154 100.0% 157,761,007 283,643,000 17.7% 261,371,000 18.1% 22,272,000 385,175,282 24.0% 448,721,024 30.9% 63,545,742 경상적세외수입 108,481,119 6.8% 96,291,894 6.6% 12,189,225 임시적세외수입 276,694,163 17.2% 352,429,130 24.3% 75,734,967 세 지방교부세 조정교부금및재정보전금 보조금 52,977,653 3.3% 57,771,505 4.0% 4,793,852 45,825,600 2.8% 45,825,600 3.2% 0 181,071,830 11.3% 182,543,540 12.6% 1,471,710 입 국고보조금등 144,114,081 9.0% 150,755,638 10.4% 6,641,557 시도비보조금등 36,957,749 2.3% 31,787,902 2.2% 5,169,847 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 657,421,796 40.9% 452,121,485 31.2% 205,300,311 보전수입등 650,567,132 40.5% 445,895,152 30.8% 204,671,980 내부거래 6,854,664 0.4% 6,226,333 0.4% 628,331 행정운영경비 100,215,385 6.2% 111,523,554 7.7% 11,308,169 인력운영비 88,866,084 5.5% 88,825,539 6.1% 40,545 기본경비 11,349,301 0.7% 22,698,015 1.6% 11,348,714 세 출 사업예산 660,974,740 41.2% 720,044,462 49.8% 59,069,722 보조사업 290,168,086 18.1% 271,731,452 18.8% 18,436,634 자체사업 370,806,654 23.1% 448,313,010 31.0% 77,506,356 재무활동 10,430,519 0.6% 23,266,266 1.5% 12,835,747 내부거래지출 10,410,519 0.6% 23,244,766 1.5% 12,834,247 보전지출 20,000 0.0% 21,500 0.0% 1,500 예비비 834,494,517 52.0% 593,519,872 41.0% 240,974,645

세입ㆍ세출총괄표 ( 일반회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감 액 합 계 지방세 세외수입 604,448,711 100.0% 613,903,149 100.0% 9,454,438 283,643,000 46.9% 261,371,000 42.6% 22,272,000 46,459,132 7.6% 42,312,963 6.9% 4,146,169 경상적세외수입 34,086,176 5.6% 29,531,894 4.8% 4,554,282 임시적세외수입 12,372,956 2.0% 12,781,069 2.1% 408,113 세 지방교부세 조정교부금 보조금 52,977,653 8.8% 57,771,505 9.4% 4,793,852 45,825,600 7.6% 45,825,600 7.5% 0 172,171,015 28.5% 168,769,320 27.4% 3,401,695 입 국고보조금등 137,341,641 22.7% 137,739,760 22.4% 398,119 시도비보조금등 34,829,374 5.8% 31,029,560 5.0% 3,799,814 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 3,372,311 0.6% 37,852,761 6.2% 34,480,450 보전수입등 0 0.0% 35,000,000 5.7% 35,000,000 내부거래 3,372,311 0.6% 2,852,761 0.5% 519,550 행정운영경비 85,371,391 14.1% 83,701,746 13.7% 1,669,645 인력운영비 81,127,864 13.4% 79,700,160 13.0% 1,427,704 기본경비 4,243,527 0.7% 4,001,586 0.7% 241,941 세 출 사업예산 499,361,086 82.7% 500,074,219 81.4% 713,133 보조사업 250,534,978 41.5% 243,979,694 39.7% 6,555,284 자체사업 248,826,108 41.2% 256,094,525 41.7% 7,268,417 재무활동 6,938,208 1.1% 20,492,005 3.3% 13,553,797 내부거래지출 6,938,208 1.1% 20,492,005 3.3% 13,553,797 보전지출 0 0.0% 0.0% 0 예비비 12,778,026 2.1% 9,635,179 1.6% 3,142,847

세입ㆍ세출총괄표 ( 기타특별회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감 액 합 계 지방세 세외수입 65,597,156 100.0% 60,228,000 100.0% 5,369,156 0 0.0% 0 0.0% 0 12,274,918 18.7% 10,006,864 16.6% 2,268,054 경상적세외수입 4,211,253 6.4% 2,409,903 4.0% 1,801,350 임시적세외수입 8,063,665 12.3% 7,596,961 12.6% 466,704 세 지방교부세 조정교부금 보조금 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 466,065 0.7% 323,012 0.6% 143,053 입 국고보조금등 387,440 0.6% 266,478 0.5% 120,962 시도비보조금등 78,625 0.1% 56,534 0.1% 22,091 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 52,856,173 80.6% 49,898,124 82.8% 2,958,049 보전수입등 50,153,536 76.5% 47,289,405 78.5% 2,864,131 내부거래 2,702,637 4.1% 2,608,719 4.3% 93,918 행정운영경비 777,301 1.2% 834,111 1.4% 56,810 인력운영비 767,701 1.2% 834,111 1.4% 66,410 기본경비 9,600 0.0% 0.0% 9,600 세 출 사업예산 8,084,663 12.3% 8,235,092 13.7% 150,429 보조사업 520,358 0.8% 276,098 0.5% 244,260 자체사업 7,564,305 11.5% 7,958,994 13.2% 394,689 재무활동 3,372,311 5.2% 2,654,261 4.4% 718,050 내부거래지출 3,372,311 5.2% 2,652,761 4.4% 719,550 보전지출 0 0.0% 1,500 0.0% 1,500 예비비 53,362,881 81.3% 48,504,536 80.5% 4,858,345

세입ㆍ세출총괄표 ( 공영개발사업특별회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감 액 합 계 지방세 세외수입 745,700,004 100.0% 591,750,153 100.0% 153,949,851 0 0.0% 0 0.0% 0 257,610,367 34.5% 332,926,100 56.2% 75,315,733 경상적세외수입 6,000,000 0.8% 2,000,000 0.3% 4,000,000 임시적세외수입 251,610,367 33.7% 330,926,100 55.9% 79,315,733 세 지방교부세 조정교부금 보조금 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 입 국고보조금등 0.0% 0.0% 0 시도비보조금등 0.0% 0.0% 0 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 488,089,637 65.5% 258,824,053 43.8% 229,265,584 보전수입등 488,089,637 65.5% 258,824,053 43.8% 229,265,584 내부거래 0.0% 0.0% 0 행정운영경비 2,638,029 0.4% 2,938,053 0.5% 300,024 인력운영비 1,805,995 0.3% 1,803,022 0.3% 2,973 기본경비 832,034 0.1% 1,135,031 0.2% 302,997 세 출 사업예산 52,476,542 7.0% 137,539,350 23.2% 85,062,808 보조사업 0.0% 0.0% 0 자체사업 52,476,542 7.0% 137,539,350 23.2% 85,062,808 재무활동 0 0.0% 0 0.0% 0 내부거래지출 0 0.0% 0 0.0% 0 보전지출 0 0.0% 0 0.0% 0 예비비 690,585,433 92.6% 451,272,750 76.3% 239,312,683

세입ㆍ세출총괄표 ( 상수도사업특별회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감 액 합 계 지방세 세외수입 100,545,215 100.0% 104,129,202 100.0% 3,583,987 0 0.0% 0 0.0% 0 39,021,790 38.8% 38,879,947 37.3% 141,843 경상적세외수입 38,957,290 38.7% 38,833,947 37.3% 123,343 임시적세외수입 64,500 0.1% 46,000 0.0% 18,500 세 지방교부세 조정교부금 보조금 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 309,750 0.3% 202,708 0.2% 107,042 입 국고보조금등 0 0.0% 15,400 0.0% 15,400 시도비보조금등 309,750 0.3% 187,308 0.2% 122,442 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 61,213,675 60.9% 65,046,547 62.5% 3,832,872 보전수입등 60,933,959 60.6% 64,781,694 62.2% 3,847,735 내부거래 279,716 0.3% 264,853 0.3% 14,863 행정운영경비 2,917,519 2.9% 11,579,768 11.1% 8,662,249 인력운영비 2,135,003 2.1% 2,071,431 2.0% 63,572 기본경비 782,516 0.8% 9,508,337 9.1% 8,725,821 세 출 사업예산 44,501,567 44.3% 26,379,278 25.3% 18,122,289 보조사업 309,750 0.3% 655,160 0.6% 345,410 자체사업 44,191,817 44.0% 25,724,118 24.7% 18,467,699 재무활동 0 0.0% 0 0.0% 0 내부거래지출 0.0% 0.0% 0 보전지출 0.0% 0.0% 0 예비비 53,126,129 52.8% 66,170,156 63.6% 13,044,027

세입ㆍ세출총괄표 ( 하수도사업특별회계 ) 구 분 기정 ( 당초 ) 금액구성비금액구성비 증감 액 합 계 지방세 세외수입 89,824,075 100.0% 78,343,650 100.0% 11,480,425 0 0.0% 0 0.0% 0 29,809,075 33.2% 24,595,150 31.4% 5,213,925 경상적세외수입 25,226,400 28.1% 23,516,150 30.0% 1,710,250 임시적세외수입 4,582,675 5.1% 1,079,000 1.4% 3,503,675 세 지방교부세 조정교부금 보조금 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 8,125,000 9.0% 13,248,500 16.9% 5,123,500 입 국고보조금등 6,385,000 7.1% 12,734,000 16.2% 6,349,000 시도비보조금등 1,740,000 1.9% 514,500 0.7% 1,225,500 지방채 보전수입등및내부거래 0 0.0% 0 0.0% 0 51,890,000 57.8% 40,500,000 51.7% 11,390,000 보전수입등 51,390,000 57.2% 40,000,000 51.1% 11,390,000 내부거래 500,000 0.6% 500,000 0.6% 0 행정운영경비 8,511,145 9.5% 12,469,876 16.0% 3,958,731 인력운영비 3,029,521 3.4% 4,416,815 5.7% 1,387,294 기본경비 5,481,624 6.1% 8,053,061 10.3% 2,571,437 세 출 사업예산 56,550,882 63.0% 47,816,523 61.0% 8,734,359 보조사업 38,803,000 43.2% 26,820,500 34.2% 11,982,500 자체사업 17,747,882 19.8% 20,996,023 26.8% 3,248,141 재무활동 120,000 0.1% 120,000 0.1% 0 내부거래지출 100,000 0.1% 100,000 0.1% 0 보전지출 20,000 0.0% 20,000 0.0% 0 예비비 24,642,048 27.4% 17,937,251 22.9% 6,704,797

총액인건비세출총괄표 구 분 계일반회계특별회계 인건비 ( 총액인건비 ) 89,191,713 81,365,164 7,826,549 01 보수 56,774,167 52,358,653 4,415,514 02 기타직보수 6,214,407 4,930,477 1,283,930 03 무기계약근로자보수 8,416,622 7,851,631 564,991 04 직급보조비 1,942,350 1,799,640 142,710 05 성과상여금 3,867,063 3,500,000 367,063 06 연금부담금 9,744,985 8,879,907 865,078 07 국민건강보험금 2,232,119 2,044,856 187,263

부서 : 시민소통담당관정책 : 시정홍보활동강화단위 : 공보운영 전년도 시민소통담당관 2,426,522 3,777,068 1,350,546 시정홍보활동강화 1,698,642 1,873,788 175,146 공보운영 780,542 810,688 30,146 간행물관리 22,848 22,848 0 201 일반운영비 22,848 22,848 0 01 사무관리비 22,848 22,848 0 간행물구독 7,000원 * 16종 * 17부 * 12월 22,848 신문구독관리 54,504 54,504 0 201 일반운영비 54,504 54,504 0 01 사무관리비 54,504 54,504 0 신문구독 54,504,000원 * 1식 54,504 신문매체를통한시정홍보 430,000 315,000 115,000 201 일반운영비 400,000 300,000 100,000 01 사무관리비 400,000 300,000 100,000 행정홍보수수료 400,000,000원 * 1식 400,000 203 업무추진비 30,000 15,000 15,000 03 시책추진업무추진비 30,000 15,000 15,000 시민소통업무추진 30,000,000원 * 1식 30,000 방송매체를통한시정홍보 125,000 285,000 160,000 201 일반운영비 125,000 275,000 150,000 01 사무관리비 125,000 275,000 150,000 미디어콘텐츠송출 125,000 방송통신수수료및홍보영상송출료 100,000,000원 * 1식 100,000 포털사이트송출료 25,000,000원 * 1식 25,000 브리핑룸운영 148,190 133,336 14,854 101 인건비 142,190 127,336 14,854 04 기간제근로자등보수 142,190 127,336 14,854 브리핑룸시정홍보보조인력등 142,190,000원 * 1식 142,190 201 일반운영비 6,000 6,000 0 01 사무관리비 6,000 6,000 0 브리핑룸운영경비 500,000원 * 12월 6,000 시정홍보 209,500 224,500 15,000 시정홍보마케팅 76,500 121,500 45,000 201 일반운영비 60,000 105,000 45,000 01 사무관리비 50,000 90,000 40,000

부서 : 시민소통담당관정책 : 시정홍보활동강화단위 : 시정홍보 전년도 다양한광고매체활용시정홍보 50,000,000원 * 1식 50,000 02 공공운영비 10,000 15,000 5,000 시홍보용시설물전기사용료 10,000,000원 * 1식 10,000 303 포상금 16,500 16,500 0 01 포상금 16,500 16,500 0 소통평가시상금 16,500,000원 * 1식 16,500 기획홍보 80,000 50,000 30,000 201 일반운영비 50,000 50,000 0 01 사무관리비 50,000 50,000 0 테마기획홍보 50,000,000원 * 1식 50,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 공보게시대신설및유지관리 30,000,000원 * 1식 30,000 홍보지원 53,000 53,000 0 201 일반운영비 53,000 53,000 0 01 사무관리비 53,000 53,000 0 시정홍보물제작 53,000,000원 * 1식 53,000 온라인홍보 686,600 838,600 152,000 뉴미디어홍보마케팅 331,300 195,300 136,000 201 일반운영비 195,300 195,300 0 01 사무관리비 130,000 130,000 0 온라인매체및소셜콘텐츠운영 130,000,000원 * 1식 130,000 02 공공운영비 65,300 65,300 0 홈페이지등유지관리 65,300,000원 * 1식 65,300 207 연구개발비 60,000 0 60,000 02 전산개발비 60,000 0 60,000 홈페이지개편 60,000,000원 * 1식 60,000 405 자산취득비 76,000 0 76,000 01 자산및물품취득비 76,000 0 76,000 홈페이지통합에따른운영시스템교체 76,000,000원 * 1식 76,000 영상콘텐츠를통한시정홍보 160,000 300,000 140,000 201 일반운영비 110,000 210,000 100,000 01 사무관리비 110,000 210,000 100,000 영상콘텐츠제작및시흥방송운영 110,000,000원 * 1식 110,000

부서 : 시민소통담당관정책 : 시정홍보활동강화단위 : 온라인홍보 전년도 405 자산취득비 50,000 50,000 0 01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0 방송장비구입 50,000,000원 * 1식 50,000 함께하는시정홍보 50,300 50,300 0 201 일반운영비 50,300 50,300 0 01 사무관리비 50,300 50,300 0 시정홍보매체콘텐츠운영비 50,300,000원 * 1식 50,300 시정소식지발간 145,000 293,000 148,000 201 일반운영비 145,000 293,000 148,000 01 사무관리비 115,000 233,000 118,000 시정소식지제작 115,000,000원 * 1식 115,000 02 공공운영비 30,000 60,000 30,000 시정소식지우편발송 30,000,000원 * 1식 30,000 주민참여예산사업 22,000 0 22,000 주민참여예산사업 22,000 0 22,000 201 일반운영비 7,000 0 7,000 03 행사운영비 7,000 0 7,000 제1회내고장시흥, 스마트다큐영화제 7,000,000원 * 1식 301 일반보상금 15,000 0 15,000 11 기타보상금 15,000 0 15,000 7,000 제1회내고장시흥, 스마트다큐영화제 15,000,000원 * 1식 15,000 시흥도시브랜드육성 601,000 1,777,000 1,176,000 도시브랜드강화 351,000 1,581,000 1,230,000 도시브랜드기반구축 28,000 1,264,000 1,236,000 201 일반운영비 11,000 324,000 313,000 03 행사운영비 11,000 9,000 2,000 코끼리교실및바라지해설사운영등 11,000,000원 * 1식 11,000 301 일반보상금 17,000 30,000 13,000 11 기타보상금 17,000 30,000 13,000 코끼리교실및바라지해설사운영등 17,000,000원 * 1식 17,000 도시브랜드홍보 279,000 279,000 0 201 일반운영비 279,000 279,000 0 01 사무관리비 279,000 279,000 0

부서 : 시민소통담당관정책 : 시흥도시브랜드육성단위 : 도시브랜드강화 전년도 도시브랜드행정홍보, 기획등 279,000,000원 * 1식 279,000 도시브랜드문화기획 44,000 38,000 6,000 201 일반운영비 29,000 29,000 0 01 사무관리비 29,000 29,000 0 테마형도시브랜드마케팅활성화등 29,000,000원 * 1식 29,000 307 민간이전 15,000 9,000 6,000 04 민간행사사업보조 15,000 9,000 6,000 시흥100년시흥출신애향인초청대회 ( 공모 ) 15,000,000원 * 1식 15,000 지역공동체브랜드육성 250,000 196,000 54,000 시민교류사업추진 250,000 145,000 105,000 201 일반운영비 140,000 70,000 70,000 01 사무관리비 140,000 70,000 70,000 컨테이너박물관기억창고운영 140,000,000원 * 1식 140,000 307 민간이전 60,000 60,000 0 04 민간행사사업보조 60,000 60,000 0 시흥골든벨사업운영등 ( 공모 ) 60,000,000원 * 1식 60,000 405 자산취득비 50,000 0 50,000 01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000 기억창고확장컨테이너구입 50,000,000원 * 1식 50,000 소통시정구현 90,000 90,000 0 시민의소리활성화 90,000 90,000 0 소통콘텐츠강화 90,000 90,000 0 201 일반운영비 30,000 30,000 0 01 사무관리비 20,000 20,000 0 시흥아카데미운영 20,000,000원 * 1식 20,000 03 행사운영비 10,000 10,000 0 시흥아카데미운영 10,000,000원 * 1식 10,000 301 일반보상금 60,000 60,000 0 11 기타보상금 60,000 60,000 0 시흥아카데미운영 60,000,000원 * 1식 60,000 행정운영경비 36,880 36,280 600 기본경비 ( 시민소통담당관 ) 36,880 36,280 600 기본경비 36,880 36,280 600

부서 : 시민소통담당관정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 시민소통담당관 ) 전년도 201 일반운영비 19,840 19,240 600 01 사무관리비 16,000 15,400 600 부서운영기본경비 16,000,000원 * 1식 16,000 02 공공운영비 3,840 3,840 0 공공요금및제세 320,000원 * 12월 3,840 202 여비 14,040 14,040 0 01 국내여비 14,040 14,040 0 시책추진여비 14,040,000원 * 1식 14,040 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진 250,000원 * 12월 3,000

부서 : 감사담당관정책 : 생산적종합감사단위 : 열린감사 전년도 감사담당관 202,253 376,864 174,611 생산적종합감사 52,377 71,253 18,876 열린감사 26,377 37,353 10,976 감사행정 25,877 34,853 8,976 201 일반운영비 10,000 15,000 5,000 01 사무관리비 10,000 15,000 5,000 감사업무운영경비 10,000,000원 * 1식 10,000 203 업무추진비 4,500 8,000 3,500 03 시책추진업무추진비 4,500 8,000 3,500 감사등업무추진 4,500,000원 * 1식 4,500 301 일반보상금 1,000 3,000 2,000 11 기타보상금 1,000 3,000 2,000 시민감사관등역량강화교육강사료 1,000,000원 * 1식 308 자치단체등이전 10,377 8,853 1,524 10 공기관등에대한경상적대행사업비 10,377 8,853 1,524 1,000 청백-e 통합상시모니터링시스템운영비 10,377,000원 * 1식 10,377 공직자재산등록 500 2,500 2,000 201 일반운영비 500 2,500 2,000 01 사무관리비 500 2,500 2,000 공직자재산등록업무운영경비 500,000원 * 1식 500 공정한조사 26,000 33,900 7,900 청렴역량강화 18,000 33,900 15,900 201 일반운영비 8,000 16,000 8,000 01 사무관리비 8,000 16,000 8,000 청렴교육운영경비 8,000,000원 * 1식 8,000 301 일반보상금 10,000 8,000 2,000 11 기타보상금 10,000 8,000 2,000 공무원등부조리신고포상금및공익신고보상금 10,000,000원 * 1식 10,000 간부공무원청렴교육 8,000 0 8,000 201 일반운영비 8,000 0 8,000 01 사무관리비 8,000 0 8,000 간부공무원청렴교육 8,000,000원 * 1식 8,000 시민권익보호 100,596 195,550 94,954 민원행정 83,466 171,250 87,784

부서 : 감사담당관정책 : 시민권익보호단위 : 민원행정 전년도 시민불편해소 83,466 171,250 87,784 101 인건비 53,466 42,250 11,216 04 기간제근로자등보수 53,466 42,250 11,216 민원기동처리반기간제근로자보수 53,466,000원 * 1식 53,466 206 재료비 20,000 30,000 10,000 01 재료비 20,000 30,000 10,000 기동처리긴급보수재료구입비 20,000,000원 * 1식 20,000 401 시설비및부대비 10,000 20,000 10,000 01 시설비 10,000 20,000 10,000 생활불편민원처리사업비 10,000,000원 * 1식 10,000 시민호민관제도 17,130 24,300 7,170 시민호민관제도운영 17,130 24,300 7,170 201 일반운영비 10,000 10,300 300 01 사무관리비 10,000 10,300 300 시민호민관실운영기본경비 10,000,000원 * 1식 10,000 301 일반보상금 6,000 12,000 6,000 11 기타보상금 6,000 12,000 6,000 시민무료법률상담자문수당 100,000원 * 3회 * 20주 6,000 310 국외이전 1,130 2,000 870 02 국제부담금 1,130 2,000 870 국제옴브즈만기구연회비 1,130,000원 * 1식 1,130 행정운영경비 49,280 110,061 60,781 기본경비 ( 감사담당관 ) 49,280 42,320 6,960 기본경비 49,280 42,320 6,960 101 인건비 1,000 1,200 200 03 무기계약근로자보수 1,000 1,200 200 무기계약근로자여비 1,000,000원 * 1식 1,000 201 일반운영비 17,200 14,600 2,600 01 사무관리비 17,200 14,600 2,600 부서운영기본경비 17,200,000원 * 1식 17,200 202 여비 26,880 23,520 3,360 01 국내여비 26,880 23,520 3,360 시책추진여비 26,880,000원 * 1식 26,880

부서 : 감사담당관정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 감사담당관 ) 전년도 203 업무추진비 4,200 3,000 1,200 04 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 부서운영업무추진 350,000원 * 12월 4,200

부서 : 기획평가담당관정책 : 시정지원강화단위 : 기획조정 전년도 기획평가담당관 35,133,750 49,841,760 14,708,010 시정지원강화 23,416,223 26,220,181 2,803,958 기획조정 113,000 157,700 44,700 시정역점사업관리 113,000 157,700 44,700 201 일반운영비 64,500 117,700 53,200 01 사무관리비 35,000 90,000 55,000 시정계획작성및역점사업관리 35,000,000원 * 1식 35,000 02 공공운영비 26,000 17,700 8,300 각종협의회부담금 26,000,000원 * 1식 26,000 03 행사운영비 3,500 10,000 6,500 공약이행평가단역량강화 ( 교육 ) 3,500,000원 * 1식 203 업무추진비 47,000 40,000 7,000 03 시책추진업무추진비 47,000 40,000 7,000 3,500 기획평가업무추진 47,000 기획정책과제추진 7,000,000원 * 1식 7,000 대외협력업무추진 40,000,000원 * 1식 40,000 301 일반보상금 1,500 0 1,500 11 기타보상금 1,500 0 1,500 공약이행평가단역량강화 ( 교육 ) 1,500,000원 * 1식 정책평가 1,012,163 990,850 21,313 정책과제운영 155,000 242,000 87,000 201 일반운영비 5,000 37,000 32,000 01 사무관리비 5,000 17,000 12,000 정책과제및정책기획단운영 5,000,000원 * 1식 301 일반보상금 150,000 205,000 55,000 11 기타보상금 150,000 200,000 50,000 1,500 5,000 정책연구ㆍ자문비등 150,000,000원 * 1식 150,000 청년정책네트워크운영 322,613 250,000 72,613 101 인건비 56,613 0 56,613 04 기간제근로자등보수 56,613 0 56,613 청년정책네트워크사업인건비 18,871,000원 * 3명 56,613 201 일반운영비 96,000 220,000 124,000 01 사무관리비 81,000 220,000 139,000 청년정책위원회협의체운영등 81,000,000원 * 1식 81,000

부서 : 기획평가담당관정책 : 시정지원강화단위 : 정책평가 전년도 03 행사운영비 15,000 0 15,000 오픈테이블, 포럼등행사운영 15,000,000원 * 1식 15,000 301 일반보상금 170,000 30,000 140,000 11 기타보상금 170,000 30,000 140,000 청년정책연구비등 170,000,000원 * 1식 170,000 주민참여예산사업 95,000 20,000 75,000 201 일반운영비 85,000 20,000 65,000 01 사무관리비 60,000 0 60,000 청년활력공간조성 60,000,000원 * 1식 60,000 03 행사운영비 25,000 20,000 5,000 작은결혼식, 이그나이트대회등 25,000,000원 * 1식 25,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 청년활력공간조성 10,000,000원 * 1식 10,000 성과및제안운영 193,000 232,300 39,300 201 일반운영비 63,000 42,300 20,700 01 사무관리비 50,000 25,000 25,000 성과및정부3.0 활성화운영비 50,000,000원 * 1식 50,000 02 공공운영비 13,000 13,300 300 성과관리시스템유지보수 13,000,000원 * 1식 13,000 207 연구개발비 15,000 20,000 5,000 01 연구용역비 15,000 20,000 5,000 동행정평가시민만족도조사용역 15,000,000원 * 1식 15,000 301 일반보상금 15,000 10,000 5,000 11 기타보상금 15,000 10,000 5,000 시민제안보상금 15,000,000원 * 1식 15,000 303 포상금 100,000 160,000 60,000 01 포상금 100,000 160,000 60,000 시정성과및제안시상금 100,000,000원 * 1식 100,000 지속가능발전사업 246,550 246,550 0 307 민간이전 243,550 243,550 0 02 민간경상사업보조 95,510 95,510 0 시흥시지속가능발전협의회사업지원 95,510,000원 * 1식 95,510

부서 : 기획평가담당관정책 : 시정지원강화단위 : 정책평가 전년도 03 민간단체법정운영비보조 128,240 128,240 0 시흥시지속가능발전협의회운영비지원 128,240,000원 * 1식 128,240 04 민간행사사업보조 19,800 19,800 0 시흥시지속가능발전협의회행사지원 19,800,000원 * 1식 19,800 310 국외이전 3,000 3,000 0 02 국제부담금 3,000 3,000 0 국제환경지자체협의회연회비 3,000,000원 * 1식 법무규제개혁 197,000 361,000 164,000 법무행정수행 21,000 60,000 39,000 201 일반운영비 21,000 60,000 39,000 01 사무관리비 21,000 60,000 39,000 법무의회업무및규제개혁활성화운영비 21,000,000원 * 1식 3,000 21,000 소송사무수행 176,000 301,000 125,000 201 일반운영비 20,000 140,000 120,000 01 사무관리비 20,000 140,000 120,000 각종소송비용등 20,000,000원 * 1식 20,000 301 일반보상금 53,000 53,000 0 11 기타보상금 53,000 53,000 0 변호사수당 53,000 고문변호사수당 600,000원 * 5개소 * 12월 36,000 우리동네변호사수당 17,000,000원 * 1식 17,000 303 포상금 3,000 8,000 5,000 01 포상금 3,000 8,000 5,000 소송수행자포상금 3,000,000원 * 1식 3,000 305 배상금등 100,000 100,000 0 01 배상금등 100,000 100,000 0 소송패소배상금 100,000,000원 * 1식 100,000 예산관리 22,061,210 24,670,631 2,609,421 예산확보및편성운영 41,458 95,200 53,742 201 일반운영비 15,000 70,000 55,000 01 사무관리비 15,000 70,000 55,000 예산서및부속서류유인등 15,000,000원 * 1식 15,000 308 자치단체등이전 26,458 25,200 1,258 10 공기관등에대한경상적대행사업비 26,458 25,200 1,258

부서 : 기획평가담당관정책 : 시정지원강화단위 : 예산관리 전년도 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 26,458,000원 * 1식 26,458 기관공통운영 355,000 300,000 55,000 201 일반운영비 10,000 100,000 90,000 01 사무관리비 10,000 100,000 90,000 기관공통일반운영비 10,000,000원 * 1식 10,000 202 여비 205,000 65,000 140,000 01 국내여비 10,000 5,000 5,000 기관공통여비 10,000,000원 * 1식 10,000 03 국외업무여비 130,000 40,000 90,000 국제협약등국외업무여비 130,000,000원 * 1식 130,000 04 국제화여비 65,000 20,000 45,000 제안및업무추진역량강화지원 65,000,000원 * 1식 65,000 203 업무추진비 20,000 15,000 5,000 03 시책추진업무추진비 20,000 15,000 5,000 기관공통업무추진 20,000,000원 * 1식 20,000 207 연구개발비 120,000 120,000 0 01 연구용역비 120,000 120,000 0 기관공통연구용역비 120,000,000원 * 1식 120,000 시설관리공단대행사업 21,634,752 24,204,431 2,569,679 308 자치단체등이전 21,634,752 24,204,431 2,569,679 10 공기관등에대한경상적대행사업비 21,634,752 24,204,431 2,569,679 시설관리공단경상적대행사업비 21,634,752,000원 * 1식 21,634,752 재원확보 T/F 팀운영 30,000 0 30,000 201 일반운영비 30,000 0 30,000 01 사무관리비 30,000 0 30,000 재원확보 T/F팀운영지원 30,000,000원 * 1식 30,000 투자유치 32,850 40,000 7,150 투자유치활성화 32,850 20,000 12,850 201 일반운영비 30,000 20,000 10,000 01 사무관리비 30,000 20,000 10,000 투자유치 IR 자료제작비등 30,000,000원 * 1식 30,000 405 자산취득비 2,850 0 2,850 01 자산및물품취득비 2,850 0 2,850

부서 : 기획평가담당관정책 : 시정지원강화단위 : 투자유치 전년도 투자유치업무수행장비구입비 2,850,000원 * 1식 2,850 예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847 예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847 예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847 801 예비비 10,778,026 7,635,179 3,142,847 01 일반예비비 6,000,000 5,085,988 914,012 일반예비비 6,000,000,000원 * 1식 6,000,000 03 내부유보금 4,778,026 2,549,191 2,228,835 내부유보금 4,778,026,000원 * 1식 4,778,026 행정운영경비 67,100 49,600 17,500 기본경비 ( 기획평가담당관 ) 67,100 49,600 17,500 기본경비 67,100 49,600 17,500 201 일반운영비 35,300 29,800 5,500 01 사무관리비 27,300 26,300 1,000 부서운영기본경비 27,300,000원 * 1식 27,300 02 공공운영비 8,000 3,500 4,500 관용차량유지관리및제세공과금 8,000,000원 * 1식 202 여비 27,600 15,600 12,000 01 국내여비 27,600 15,600 12,000 8,000 시책추진여비 27,600,000원 * 1식 27,600 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진 350,000원 * 12월 4,200 재무활동 872,401 15,936,800 15,064,399 내부거래지출 872,401 15,936,800 15,064,399 내부거래지출 872,401 15,936,800 15,064,399 701 기타회계등전출금 500,000 1,500,000 1,000,000 02 공기업특별회계경상전출금 500,000 500,000 0 하수도공기업특별회계경상전출금 500,000,000원 * 1식 500,000 705 예수금원리금상환 372,401 14,436,800 14,064,399 02 예수금이자상환 372,401 436,800 64,399 상수도사업회전기금예수금이자상환 372,401,000원 * 1식 372,401

부서 : 문화도시기획단정책 : 문화도시조성단위 : 문화도시기반구축 전년도 문화도시기획단 12,500 2,100,000 2,087,500 문화도시조성 3,000 0 3,000 문화도시기반구축 3,000 0 3,000 문화도시육성 3,000 0 3,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 문화도시업무추진 3,000,000원 * 1식 3,000 행정운영경비 9,500 0 9,500 기본경비 ( 문화도시기획단 ) 9,500 0 9,500 기본경비 9,500 0 9,500 101 인건비 250 0 250 03 무기계약근로자보수 250 0 250 무기계약근로자여비 250,000원 * 1식 250 201 일반운영비 3,500 0 3,500 01 사무관리비 3,500 0 3,500 부서운영기본경비 3,500,000원 * 1식 3,500 202 여비 5,000 0 5,000 01 국내여비 5,000 0 5,000 시책추진여비 5,000,000원 * 1식 5,000 203 업무추진비 750 0 750 04 부서운영업무추진비 750 0 750 부서운영업무추진 750,000원 * 1식 750

부서 : 경제정책과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제안정 전년도 경제정책과 7,588,164 6,522,747 1,065,417 국 979,911 지 834,784 기 75,000 도 457,706 시 5,240,763 지역경제활성화 2,167,680 896,040 1,271,640 지 731,784 시 1,435,896 지역경제안정 2,167,680 896,040 1,271,640 지 731,784 시 1,435,896 소상공인지원 738,000 730,000 8,000 203 업무추진비 18,000 10,000 8,000 03 시책추진업무추진비 18,000 10,000 8,000 경제정책추진업무 18,000 경제정책현안업무추진 10,000,000원 * 1식 10,000 경제정책업무추진 8,000,000원 * 1식 8,000 306 출연금 600,000 600,000 0 01 출연금 600,000 600,000 0 경기신용보증재단기금출연 600,000,000원 * 1식 600,000 307 민간이전 120,000 120,000 0 08 이차보전금 120,000 120,000 0 소상공인특례보증이차보전 120,000,000원 * 1식 120,000 전통시장활성화 149,000 105,000 44,000 201 일반운영비 35,000 20,000 15,000 01 사무관리비 15,000 20,000 5,000 골목상권활성화지원 15,000,000원 * 1식 15,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 상권특화커뮤니티활성화 20,000,000원 * 1식 20,000 301 일반보상금 4,000 5,000 1,000 11 기타보상금 4,000 5,000 1,000 맞춤형상인교육 4,000,000원 * 1식 4,000 307 민간이전 110,000 70,000 40,000 02 민간경상사업보조 110,000 70,000 40,000 전통시장및상권육성구역지원 ( 공모 ) 110,000,000원 * 1식 110,000 전통시장현대화사업 1,219,640 0 1,219,640

부서 : 경제정책과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제안정 전년도 지 731,784 시 487,856 401 시설비및부대비 1,219,640 0 1,219,640 지 731,784 시 487,856 01 시설비 1,219,640 0 1,219,640 삼미시장시설현대화사업 1,219,640,000원 * 1식 1,219,640 지 731,784 시 487,856 상거래질서확립물가지도단속 41,040 43,040 2,000 201 일반운영비 18,000 20,000 2,000 01 사무관리비 18,000 20,000 2,000 착한가격업소활성화지원 18,000,000원 * 1식 18,000 301 일반보상금 23,040 23,040 0 11 기타보상금 23,040 23,040 0 물가모니터요원물가조사수당 120,000원 * 16명 * 12월 23,040 상권활성화컨설팅 20,000 0 20,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 01 사무관리비 20,000 0 20,000 상권활성화컨설팅 20,000,000원 * 1식 20,000 에너지안전및공급개선 415,715 223,000 192,715 국 288,472 도 24,930 시 102,313 에너지안전관리 415,715 223,000 192,715 국 288,472 도 24,930 시 102,313 에너지관리 1,000 49,000 48,000 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 석유제품품질검사및관리 1,000,000원 * 1식 취약계층에너지복지사업 403,000 174,000 229,000 1,000 국 282,100 도 24,180 시 96,720 401 시설비및부대비 403,000 174,000 229,000 국 282,100 도 24,180 시 96,720

부서 : 경제정책과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 에너지안전관리 전년도 01 시설비 403,000 174,000 229,000 LED 보급 403,000 복지시설 LED 보급 283,000,000원 * 1식 283,000 국 198,100 도 16,980 시 67,920 저소득층 LED 보급 120,000,000원 * 1식 120,000 국 84,000 도 7,200 시 28,800 서민층가스시설개선 1,715 0 1,715 국 1,372 시 343 403 자치단체등자본이전 1,715 0 1,715 국 1,372 시 343 02 공기관등에대한자본적대행사업비 1,715 0 1,715 서민층가스시설개선사업 1,715,000원 * 1식 1,715 국 1,372 시 343 승강기안전훈련 10,000 0 10,000 국 5,000 도 750 시 4,250 201 일반운영비 10,000 0 10,000 국 5,000 도 750 시 4,250 01 사무관리비 10,000 0 10,000 승강기사고대응합동훈련 10,000,000원 * 1식 10,000 국 5,000 도 750 시 4,250 저탄소녹색성장추진 286,000 321,000 35,000 국 128,000 도 3,000 시 155,000 저탄소녹색성장 286,000 321,000 35,000 국 128,000 도 3,000 시 155,000 신재생에너지보급지원 20,000 15,000 5,000 402 민간자본이전 20,000 15,000 5,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 20,000 15,000 5,000

부서 : 경제정책과정책 : 저탄소녹색성장추진단위 : 저탄소녹색성장 전년도 에너지자립마을및공동주택미니태양광보급 ( 공모 ) 20,000,000원 * 1식 20,000 시청사부속건물태양광시설설치 160,000 0 160,000 국 80,000 시 80,000 401 시설비및부대비 160,000 0 160,000 국 80,000 시 80,000 01 시설비 154,000 0 154,000 시청사부속건물태양광발전설치공사 154,000,000원 * 1식 154,000 국 77,000 시 77,000 02 감리비 6,000 0 6,000 시청사부속건물태양광발전설치공사감리비 6,000,000원 * 1식 6,000 국 3,000 시 3,000 종합일자리센터태양광시설설치 96,000 0 96,000 국 48,000 시 48,000 401 시설비및부대비 96,000 0 96,000 국 48,000 시 48,000 01 시설비 92,400 0 92,400 종합일자리센터태양광발전설치공사 92,400,000원 * 1식 92,400 국 46,200 시 46,200 02 감리비 3,600 0 3,600 종합일자리센터태양광발전설치공사감리비 3,600,000원 * 1식 3,600 국 1,800 시 1,800 사회복지시설에너지자립지원 10,000 0 10,000 도 3,000 시 7,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 도 3,000 시 7,000 01 시설비 10,000 0 10,000 시립경로당태양광발전설치공사 10,000,000원 * 1식 10,000 도 3,000 시 7,000 고용촉진및안정 3,568,931 3,825,953 257,022 국 30,000

부서 : 경제정책과정책 : 고용촉진및안정단위 : 사회적일자리창출 전년도 지 103,000 도 243,257 시 3,192,674 사회적일자리창출 2,889,538 3,142,178 252,640 국 30,000 지 103,000 도 81,257 시 2,675,281 기능경기대회운영 18,000 12,000 6,000 308 자치단체등이전 18,000 12,000 6,000 08 교육기관에대한보조 18,000 12,000 6,000 경기도기능경기대회참가지원 18,000,000원 * 1식 18,000 기능경기대회경기장환경개선 150,000 0 150,000 도 45,000 시 105,000 308 자치단체등이전 150,000 0 150,000 도 45,000 시 105,000 08 교육기관에대한보조 150,000 0 150,000 경기도기능경기대회경기장환경개선지원 150,000,000원 * 1식 150,000 도 45,000 시 105,000 대학창조일자리센터운영 62,500 0 62,500 307 민간이전 62,500 0 62,500 02 민간경상사업보조 62,500 0 62,500 대학창조일자리센터운영지원 62,500,000원 * 1식 62,500 공공근로사업 750,024 562,000 188,024 101 인건비 688,024 500,000 188,024 04 기간제근로자등보수 688,024 500,000 188,024 공공근로사업인부임 688,024,000원 * 1식 688,024 201 일반운영비 12,000 12,000 0 01 사무관리비 12,000 12,000 0 공공근로사업일반운영비 12,000,000원 * 1식 12,000 206 재료비 50,000 50,000 0 01 재료비 50,000 50,000 0 공공근로사업재료비 50,000,000원 * 1식 50,000 일자리제공사업 1,020,000 805,000 215,000 101 인건비 930,000 800,000 130,000

부서 : 경제정책과정책 : 고용촉진및안정단위 : 사회적일자리창출 전년도 04 기간제근로자등보수 930,000 800,000 130,000 일자리제공사업 930,000 취업디딤돌사업 450,000,000원 * 1식 450,000 대학생아르바이트사업 480,000,000원 * 1식 480,000 201 일반운영비 90,000 5,000 85,000 03 행사운영비 90,000 5,000 85,000 대학생아르바이트프로젝트운영 90,000,000원 * 1식 90,000 지역공동체일자리사업 206,000 250,630 44,630 지 103,000 시 103,000 101 인건비 144,000 175,440 31,440 지 72,000 시 72,000 04 기간제근로자등보수 144,000 175,440 31,440 지역공동체일자리사업인건비 144,000,000원 * 1식 144,000 지 72,000 시 72,000 201 일반운영비 8,000 10,000 2,000 지 4,000 시 4,000 01 사무관리비 8,000 10,000 2,000 지역공동체일자리사업운영비 8,000,000원 * 1식 8,000 지 4,000 시 4,000 206 재료비 54,000 65,190 11,190 지 27,000 시 27,000 01 재료비 54,000 65,190 11,190 지역공동체일자리사업재료비 54,000,000원 * 1식 54,000 지 27,000 시 27,000 지역공동체일자리사업 ( 자체 ) 466,000 554,000 88,000 101 인건비 466,000 434,000 32,000 04 기간제근로자등보수 466,000 434,000 32,000 지역공동체일자리사업인건비 466,000,000원 * 1식 466,000 넥스트희망일자리사업 72,514 70,524 1,990 도 36,257 시 36,257 307 민간이전 72,514 28,000 44,514

부서 : 경제정책과정책 : 고용촉진및안정단위 : 사회적일자리창출 도 36,257 시 36,257 전년도 02 민간경상사업보조 72,514 28,000 44,514 넥스트희망일자리사업중소기업지원금 72,514,000원 * 1식 72,514 도 36,257 시 36,257 일자리네트워크운영 7,000 10,000 3,000 201 일반운영비 5,000 6,000 1,000 03 행사운영비 5,000 6,000 1,000 일자리협력행사비 5,000,000원 * 1식 5,000 301 일반보상금 2,000 4,000 2,000 09 행사실비보상금 2,000 4,000 2,000 일자리협력행사실비보상 2,000,000원 * 1식 2,000 취업박람회개최 40,000 30,000 10,000 201 일반운영비 40,000 30,000 10,000 03 행사운영비 40,000 30,000 10,000 취업박람회개최 40,000,000원 * 1식 40,000 취업교육운영 40,000 70,000 30,000 201 일반운영비 11,000 70,000 59,000 01 사무관리비 11,000 70,000 59,000 일자리센터취업프로그램운영 11,000,000원 * 1식 11,000 301 일반보상금 29,000 0 29,000 11 기타보상금 29,000 0 29,000 일자리센터취업프로그램운영 29,000,000원 * 1식 29,000 주민참여예산사업 20,000 30,000 10,000 201 일반운영비 6,000 30,000 24,000 01 사무관리비 6,000 30,000 24,000 중장년실무일자리를위한실무테크닉과은퇴준비교육 6,000,000원 * 1식 6,000 301 일반보상금 14,000 0 14,000 11 기타보상금 14,000 0 14,000 중장년실무일자리를위한실무테크닉과은퇴준비교육 14,000,000원 * 1식 14,000 사회공헌활동지원 37,500 0 37,500 국 30,000

부서 : 경제정책과정책 : 고용촉진및안정단위 : 사회적일자리창출 전년도 시 7,500 307 민간이전 37,500 0 37,500 국 30,000 시 7,500 02 민간경상사업보조 37,500 0 37,500 사회공헌활동지원사업 37,500,000원 * 1식 37,500 국 30,000 시 7,500 종합일자리센터운영 679,393 683,775 4,382 도 162,000 시 517,393 종합일자리센터운영지원 540,000 540,000 0 도 162,000 시 378,000 101 인건비 540,000 540,000 0 도 162,000 시 378,000 04 기간제근로자등보수 540,000 540,000 0 일자리센터직업상담사인건비 540,000,000원 * 1식 540,000 도 162,000 시 378,000 일자리센터청사운영 139,393 143,775 4,382 101 인건비 20,313 19,695 618 04 기간제근로자등보수 20,313 19,695 618 청사위생관리 20,313,000원 * 1식 20,313 201 일반운영비 109,080 114,080 5,000 01 사무관리비 49,080 49,080 0 일자리센터운영비 49,080,000원 * 1식 49,080 02 공공운영비 60,000 65,000 5,000 공공요금및시설유지비 60,000,000 원 * 1 식 60,000 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 청사수선비 10,000,000원 * 1식 10,000 여성일자리창출 1,091,478 1,192,324 100,846 국 533,439 기 75,000 도 186,519 시 296,520 여성취업지원 1,091,478 1,192,324 100,846 국 533,439 기 75,000 도 186,519

부서 : 경제정책과정책 : 여성일자리창출단위 : 여성취업지원 전년도 시 296,520 새일여성인턴제 237,000 210,000 27,000 국 189,600 도 23,700 시 23,700 307 민간이전 237,000 210,000 27,000 국 189,600 도 23,700 시 23,700 02 민간경상사업보조 237,000 210,000 27,000 새일여성인턴제보조금 237,000,000 원 * 1 식 237,000 국 189,600 도 23,700 시 23,700 새일센터운영지원 471,278 471,624 346 국 235,639 도 117,819 시 117,820 101 인건비 368,722 350,872 17,850 국 184,361 도 92,180 시 92,181 02 기타직보수 147,300 136,840 10,460 새일지원팀장인건비 147,300,000원 * 1식 147,300 국 73,650 도 36,825 시 36,825 04 기간제근로자등보수 221,422 214,032 7,390 새일본부기간제인건비 221,422,000원 * 1식 221,422 국 110,711 도 55,355 시 55,356 201 일반운영비 74,456 94,152 19,696 국 37,228 도 18,614 시 18,614 01 사무관리비 62,220 75,272 13,052 여성새일본부운영비 62,220,000원 * 1식 62,220 국 31,110 도 15,555 시 15,555 02 공공운영비 6,800 8,000 1,200 차량유지관리비 6,800,000원 * 1식 6,800 국 3,400 도 1,700 시 1,700

부서 : 경제정책과정책 : 여성일자리창출단위 : 여성취업지원 전년도 03 행사운영비 5,436 10,880 5,444 여성새일사업비 5,436,000원 * 1식 5,436 국 2,718 도 1,359 시 1,359 202 여비 3,600 3,600 0 국 1,800 도 900 시 900 01 국내여비 3,600 3,600 0 팀장여비 3,600,000원 * 1식 3,600 국 1,800 도 900 시 900 307 민간이전 10,000 10,000 0 국 5,000 도 2,500 시 2,500 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 새일반찬점지원 10,000,000원 * 1식 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500 402 민간자본이전 10,000 10,000 0 국 5,000 도 2,500 시 2,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,000 10,000 0 여성친화기업근무환경개선 10,000,000원 * 1식 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500 405 자산취득비 4,500 0 4,500 국 2,250 도 1,125 시 1,125 01 자산및물품취득비 4,500 0 4,500 여성새일본부비품구입 4,500,000원 * 1식 4,500 국 2,250 도 1,125 시 1,125 경력단절여성직업교육훈련 108,200 119,700 11,500 국 108,200 201 일반운영비 49,200 52,084 2,884 국 49,200 01 사무관리비 49,200 0 49,200

부서 : 경제정책과정책 : 여성일자리창출단위 : 여성취업지원 전년도 경력단절여성직업교육훈련운영비 49,200,000원 * 1식 49,200 국 49,200 301 일반보상금 59,000 67,616 8,616 국 59,000 11 기타보상금 59,000 67,616 8,616 경력단절여성직업교육훈련강사비 59,000,000원 * 1식 59,000 국 59,000 사후관리지원사업 50,000 145,000 95,000 307 민간이전 50,000 50,000 0 02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0 새일반찬점지원 ( 공모 ) 50,000,000원 * 1식 50,000 경력단절여성취업지원 75,000 75,000 0 기 75,000 101 인건비 52,376 45,700 6,676 기 52,376 04 기간제근로자등보수 52,376 45,700 6,676 직업상담사기간제인건비 52,376,000원 * 1식 52,376 기 52,376 201 일반운영비 17,604 29,300 11,696 기 17,604 01 사무관리비 17,604 0 17,604 집단상담운영및사후관리 17,604,000원 * 1식 17,604 기 17,604 301 일반보상금 5,020 0 5,020 기 5,020 11 기타보상금 5,020 0 5,020 집단상담운영및사후관리 5,020,000원 * 1식 5,020 기 5,020 경력단절여성디딤돌취업지원 50,000 50,000 0 도 15,000 시 35,000 101 인건비 22,310 22,000 310 도 6,693 시 15,617 04 기간제근로자등보수 22,310 22,000 310 경력단절여성디딤돌취업지원인건비 22,310,000원 * 1식 22,310 도 6,693 시 15,617

부서 : 경제정책과정책 : 여성일자리창출단위 : 여성취업지원 전년도 201 일반운영비 27,690 28,000 310 도 8,307 시 19,383 01 사무관리비 27,690 0 27,690 경력단절여성디딤돌취업지원운영비 27,690,000원 * 1식 27,690 도 8,307 시 19,383 중장년여성취업지원 50,000 50,000 0 도 15,000 시 35,000 101 인건비 39,680 39,000 680 도 11,904 시 27,776 04 기간제근로자등보수 39,680 39,000 680 중장년여성취업지원인건비 39,680,000원 * 1식 39,680 도 11,904 시 27,776 201 일반운영비 10,320 11,000 680 도 3,096 시 7,224 01 사무관리비 10,320 0 10,320 중장년여성취업지원운영비 10,320,000원 * 1식 10,320 도 3,096 시 7,224 고학력고숙련경력단절여성취업지원 50,000 50,000 0 도 15,000 시 35,000 201 일반운영비 24,680 19,680 5,000 도 7,404 시 17,276 01 사무관리비 24,680 0 24,680 고학력고숙련취업지원운영비 24,680,000원 * 1식 24,680 도 7,404 시 17,276 301 일반보상금 25,320 30,320 5,000 도 7,596 시 17,724 11 기타보상금 25,320 30,320 5,000 고학력고숙련취업지원강사비 25,320,000원 * 1식 25,320 도 7,596 시 17,724 행정운영경비 58,360 64,430 6,070

부서 : 경제정책과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 경제정책과 ) 전년도 기본경비 ( 경제정책과 ) 58,360 64,430 6,070 기본경비 58,360 64,430 6,070 101 인건비 1,000 4,800 3,800 03 무기계약근로자보수 1,000 4,800 3,800 무기계약근로자여비 1,000,000원 * 1식 1,000 201 일반운영비 22,500 25,100 2,600 01 사무관리비 22,500 25,100 2,600 부서운영기본경비 22,500,000원 * 1식 22,500 202 여비 27,360 27,360 0 01 국내여비 27,360 27,360 0 시책추진여비 27,360,000원 * 1식 27,360 203 업무추진비 7,500 7,170 330 01 기관운영업무추진비 3,300 2,970 330 기관운영업무추진 3,300,000원 * 1식 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진 350,000원 * 12월 4,200

부서 : 기업지원과정책 : 기업금융지원단위 : 기업자금지원 전년도 기업지원과 7,915,964 10,986,421 3,070,457 지 36,000 도 142,658 시 7,737,306 기업금융지원 3,574,781 3,574,781 0 기업자금지원 3,574,781 3,574,781 0 기업육성자금지원 2,674,781 2,674,781 0 307 민간이전 2,674,781 2,674,781 0 08 이차보전금 2,674,781 2,674,781 0 중소기업육성자금이차보전금 2,674,781,000원 * 1식 2,674,781 기금출연 900,000 900,000 0 306 출연금 900,000 900,000 0 01 출연금 900,000 900,000 0 출연금 900,000 경기신용보증재단기금출연금 ( 특례보증 ) 700,000,000원 * 1식 경기도중소기업육성기금출연금 200,000,000원 * 1식 700,000 200,000 중소벤처기업금융지원 941,640 1,742,921 801,281 기업기술지원 941,640 1,742,921 801,281 산업디자인지원 258,500 258,500 0 308 자치단체등이전 258,500 258,500 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 258,500 258,500 0 산업디자인지원 258,500 비즈-네비클러스터사업 10,000,000원 * 10개사 100,000 G-디자인개발지원 58,500,000원 * 1식 58,500 G-패밀리기업지원사업 100,000,000원 * 1식 100,000 산학연관협력사업 57,360 48,641 8,719 307 민간이전 57,360 48,641 8,719 02 민간경상사업보조 57,360 48,641 8,719 창업보육센터지원 57,360,000원 * 1식 57,360 산학융합지구조성사업 ( 국가직접지원 ) 100,000 100,000 0 307 민간이전 100,000 100,000 0 02 민간경상사업보조 100,000 100,000 0 산학융합지구촉진사업지원 100,000,000원 * 1식 100,000 기술개발지원사업 405,780 305,780 100,000

부서 : 기업지원과정책 : 중소벤처기업금융지원단위 : 기업기술지원 전년도 308 자치단체등이전 405,780 305,780 100,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 405,780 305,780 100,000 기술개발지원 405,780 기술닥터지원사업 213,780,000원 * 1식 213,780 뿌리산업육성지원사업 192,000,000원 * 1식 192,000 G-STAR 기업육성프로젝트 120,000 120,000 0 308 자치단체등이전 120,000 120,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 120,000 120,000 0 G-STAR 기업육성프로젝트지원 120,000,000원 * 1식 120,000 중소벤처기업기술지원 100,000 2,435,097 2,335,097 산업기반조성 100,000 2,435,097 2,335,097 시흥뿌리기술지원센터운영 100,000 300,000 200,000 306 출연금 100,000 300,000 200,000 01 출연금 100,000 300,000 200,000 시흥뿌리기술지원센터출연금 100,000,000원 * 1식 100,000 산업진흥 600,000 0 600,000 벤처기반구축 600,000 0 600,000 경기서부융복합지원센터건립 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 경기서부융복합지원센터건립 500,000,000원 * 1식 500,000 시흥형일자리모델개발 100,000 0 100,000 207 연구개발비 100,000 0 100,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 시흥형일자리모델사업기본계획수립용역 100,000,000원 * 1식 100,000 수출기반확대 559,920 533,920 26,000 지 36,000 시 523,920 국제통상관리 559,920 533,920 26,000 지 36,000 시 523,920 국내박람회참가지원 72,000 96,000 24,000 지 36,000 시 36,000 307 민간이전 72,000 96,000 24,000 지 36,000

부서 : 기업지원과정책 : 수출기반확대단위 : 국제통상관리 시 36,000 전년도 02 민간경상사업보조 72,000 96,000 24,000 국내박람회개별참가지원사업 ( 공모 ) 72,000,000원 * 1식 72,000 지 36,000 시 36,000 중소기업제품판로지원 117,920 117,920 0 307 민간이전 117,920 117,920 0 05 민간위탁금 117,920 117,920 0 시흥시기업체생산품상설전시장위탁운영비 117,920,000원 * 1식 117,920 산업재산권획득지원 ( 국가직접지원 ) 60,000 60,000 0 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 지식재산창출지원사업 60,000,000원 * 1식 60,000 수출활동지원 150,000 100,000 50,000 308 자치단체등이전 150,000 100,000 50,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 150,000 100,000 50,000 해외시장개척단파견사업 150,000,000원 * 1식 150,000 해외규격인증획득지원 50,000 50,000 0 308 자치단체등이전 50,000 50,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 50,000 50,000 0 해외규격인증획득지원 50,000,000원 * 1식 50,000 지역특화청년무역전문가양성사업단지원 30,000 30,000 0 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0 지역특화청년무역전문가양성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 수출품질인증해외판로지원사업 80,000 80,000 0 308 자치단체등이전 80,000 80,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 80,000 80,000 0 수출품질인증해외판로지원사업 80,000,000원 * 1식 80,000 기업환경조성 2,104,623 2,663,702 559,079 도 142,658 시 1,961,965 기업기살기추진 125,000 130,000 5,000 기업사랑운동 125,000 130,000 5,000 201 일반운영비 10,000 10,000 0

부서 : 기업지원과정책 : 기업환경조성단위 : 기업기살기추진 전년도 01 사무관리비 10,000 10,000 0 기업사랑운동사업추진 10,000,000원 * 1식 10,000 203 업무추진비 7,000 12,000 5,000 03 시책추진업무추진비 7,000 12,000 5,000 기업지원업무추진 7,000,000원 * 1식 7,000 308 자치단체등이전 108,000 108,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 108,000 108,000 0 시흥스마트허브공동통근버스운영지원 108,000,000원 * 1식 108,000 근로자복지증진 455,400 468,000 12,600 근로자복지증진 420,400 398,000 22,400 307 민간이전 420,400 378,000 42,400 02 민간경상사업보조 60,400 18,000 42,400 근로자복지증진 60,400 근로자산업시찰지원및연찬회 ( 공모 ) 18,000,000원 * 1식 18,000 근로자맞춤형프로그램 ( 강사료 ) 지원 ( 공모 ) 32,400,000원 * 1식 32,400 시민노동인권교육 ( 공모 ) 10,000,000원 * 1식 10,000 04 민간행사사업보조 45,000 45,000 0 근로자행사지원 ( 공모 ) 45,000,000원 * 1식 45,000 05 민간위탁금 315,000 315,000 0 시흥시근로자종합복지관위탁운영비 315,000,000원 * 1식 315,000 주민참여예산사업 35,000 40,000 5,000 207 연구개발비 35,000 40,000 5,000 01 연구용역비 35,000 40,000 5,000 힘내라알바노동인권지킴이 35,000,000원 * 1식 35,000 기업민원처리 561,007 345,702 215,305 도 142,658 시 418,349 시화산업단지민원부서운영 38,000 52,000 14,000 201 일반운영비 38,000 52,000 14,000 01 사무관리비 20,000 32,000 12,000 기업SOS팀민원부서운영비 20,000,000원 * 1식 20,000 02 공공운영비 18,000 20,000 2,000 공공요금납부 ( 기업SOS팀 ) 18,000,000원 * 1식 18,000

부서 : 기업지원과정책 : 기업환경조성단위 : 기업민원처리 전년도 기업환경개선 120,000 270,000 150,000 402 민간자본이전 120,000 120,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 120,000 120,000 0 중소기업근로환경개선사업 ( 공모 ) 120,000,000원 * 1식 120,000 소규모기업환경개선사업 203,007 23,702 179,305 도 102,658 시 100,349 402 민간자본이전 203,007 23,702 179,305 도 102,658 시 100,349 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 203,007 23,702 179,305 소규모기업환경개선사업 203,007,000원 * 1식 203,007 도 102,658 시 100,349 옥구천로좌회전대기차로확장공사 200,000 0 200,000 도 40,000 시 160,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 40,000 시 160,000 01 시설비 200,000 0 200,000 옥구천로좌회전대기차로확장공사 200,000,000원 * 1식 200,000 도 40,000 시 160,000 시흥산업진흥원운영지원 850,000 1,700,000 850,000 시흥산업진흥원운영지원 850,000 1,700,000 850,000 306 출연금 850,000 1,700,000 850,000 01 출연금 850,000 1,700,000 850,000 시흥산업진흥원출연금 850,000,000 원 * 1 식 850,000 노사문화구축 113,216 20,000 93,216 노사민정협의회지원 113,216 20,000 93,216 307 민간이전 113,216 20,000 93,216 02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 시흥시노사민정협의회사업지원 20,000,000원 * 1식 20,000 03 민간단체법정운영비보조 93,216 0 93,216 시흥시노사민정협의회운영지원 93,216,000원 * 1식 93,216 행정운영경비 35,000 36,000 1,000

부서 : 기업지원과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 기업지원과 ) 전년도 기본경비 ( 기업지원과 ) 35,000 36,000 1,000 기본경비 35,000 36,000 1,000 201 일반운영비 14,000 15,000 1,000 01 사무관리비 14,000 15,000 1,000 부서운영기본경비 14,000,000원 * 1식 14,000 202 여비 18,000 18,000 0 01 국내여비 18,000 18,000 0 시책추진여비 18,000,000원 * 1식 18,000 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진 250,000원 * 12월 3,000

부서 : 세정과정책 : 시민과함께하는 First 단위 : 차질없는세수목표달성 세정구현 전년도 세정과 841,237 1,201,151 359,914 시민과함께하는 First 세정구현 799,837 1,095,871 296,034 차질없는세수목표달성 731,442 953,982 222,540 지방세부과 573,270 782,950 209,680 201 일반운영비 491,500 673,090 181,590 01 사무관리비 70,000 167,590 97,590 지방세부과제비용 70,000,000원 * 1식 70,000 02 공공운영비 421,500 505,500 84,000 고지서우편발송요금 421,500,000원 * 1식 421,500 203 업무추진비 4,000 7,000 3,000 03 시책추진업무추진비 4,000 7,000 3,000 세정업무추진 4,000,000원 * 1식 4,000 308 자치단체등이전 77,770 102,860 25,090 10 공기관등에대한경상적대행사업비 77,770 102,860 25,090 지방세정보시스템유지보수비 77,770,000원 * 1식 77,770 과세자료정비 118,603 134,699 16,096 101 인건비 118,603 134,699 16,096 04 기간제근로자등보수 118,603 134,699 16,096 지방세세원확보현지조사요원인건비 118,603,000원 * 1식 118,603 지방세연구원출연금 39,569 36,333 3,236 306 출연금 39,569 36,333 3,236 01 출연금 39,569 36,333 3,236 지방세연구원출연금 39,569,000원 * 1식 39,569 단독주택가격공시 35,100 32,441 2,659 단독주택가격조사 35,100 32,441 2,659 201 일반운영비 35,100 32,441 2,659 01 사무관리비 35,100 32,441 2,659 개별주택가격산정검증수수료 35,100,000원 * 1식 35,100 납세편의시책추진 33,295 109,448 76,153 편리한지방세납부제도운영 33,295 109,448 76,153 201 일반운영비 33,295 72,448 39,153 01 사무관리비 20,000 44,700 24,700 지방세납부수수료 20,000,000원 * 1식 20,000 02 공공운영비 13,295 27,748 14,453 지방세 (ARS) 및가상계좌시스템유지보수비 13,295,000원 * 1식 13,295