회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5

Similar documents
공무원복지내지82p-2009하

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어


목 차

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업


실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

중구청표지11.18

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

복지백서내지001~016화보L265턁

³²±¸»ç¶û

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기


제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획


학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

#遺€?됱궗?뚮뱾168?

- 1 -

중기지방재정계획_수정.hwp

제 2 기충주시지역사회복지계획

12나라살림-예산표지 수정본

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

자유학기제-뉴스레터(6호).indd

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

성인지통계

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,


Áß±¸Ã»¼Ò½ÄÁö-1¿ùc00¥¿ëš

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효

2019~2023 년 중기지방재정계획

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>


1111

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

*부평구_길라잡이_내지칼라


(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

ADHD아동조기개입서비스_합본_0924.hwp

4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

A Study on Seongseo Industrial Complex QWL Valley

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

나 ) 지역사유서 도면표시번호 - 위치 민락동 일원 준주거지역 지역 일반상업지역 면적 ( m2 ) (%) 57,742 1,000 사유 2020 년부산도시관리계획 ( 재정비 ) 지역 ( 준주거지역 일반상업지역,57,742 m2 ) ( 부고제 94 호, 201

2019 년도제 2 회경상남도지방공무원임용필기시험합격인원및합격선 합격선 : 조정점수가있는직류는총점으로표시됩니다. 직렬명 임용선발예정출원응시필기합격자기관인원인원경쟁률인원응시율인원 합격선 비고 합계 1,944 18, , % 1,765 - 간호8

여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

01정책백서목차(1~18)

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

직무분야별 담당예정업무.hwp

지방재정투 융자사업심사매뉴얼 안전행정부 ( 재정정책과 )

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

Çʸ§-¾÷¹«Æí¶÷.hwp.hwp

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

2

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

농업기반정비사업 계획설계기준 개편

< FC0FCB8C15FC3D6C1BEBABB2E687770>

사업수혜자 계 불특정다수 불특정다수 불특정다수 여 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수 남 성 불특정다수 불특정다수 불특정다수 예산구분 계 여 성 7(50%) 7(50%) 8(50%) 남 성 7(50%) 7(50%) 8(50%) 2011년까 지는 결산 액

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

발간등록번호 제정 2010 년 6 월 개정 2012 년 9 월 국립환경과학원 National Institute of Environmental Research

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

직무분야별 담당예정업무(공고문 별첨).hwp_um76wXUEDjTxsPeq4vzx

±³À°È°µ¿Áö

다운 2015겨울

450 공기업 2 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점 ( 점 ) 가중치득점 1. 리더십 5 B 책임경영 3 B 리더십 책임경영 3. 국민평가 ( 고객만족도, 브랜드 )

1

목 차


GGWF Report는사회복지분야의주요현안에관하여정책의방향설정과실현에도움을주고자, 연구 조사를통한정책제안이나아이디어를제시하고자작성된자료입니다. 본보고서는경기복지재단의공식적인입장과다를수있습니다. 본보고서의내용과관련한의견이나문의사항이있으시면아래로연락주시기바랍니다. Tel


제4장

- 1 -

선거공보-저해상도




2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


4. 공동구수용설비의최적설치 공동구환기, 방재설비설계지침 및관리요령 유원컨설턴트 ( 주 ) 대표신태균 상진기술엔지니어링 ( 주 ) 대표서상진


렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

Transcription:

분 야 : 일반공공행정 합 계 계 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 시군구비 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 일반공공행정 166,658 0 166,658 31,518 34,545 36,206 32,827 31,562 0 입법및선거관리 2,416 0 2,416 462 484 490 490 490 0 의회운영지원 2,416 0 2,416 462 484 490 490 490 0 의원의전문역량강화 2,416 0 2,416 462 484 490 490 490 0 의원전문성제고 기간 : 2010~2014 년대상 : 의원의의정활동지원규모 : 의정활동비및 계 2,416 0 2,416 462 484 490 490 490 0 시군구비 2,416 0 2,416 462 484 490 490 490 0 일반행정 164,242 0 164,242 31,056 34,061 35,716 32,337 31,072 0 시정지원 94,549 0 94,549 17,224 18,805 19,020 19,500 20,000 0 재정운영 1,700 0 1,700 500 300 300 300 300 0 소규모주민편익지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시주민편익시설규모 : 5 천만원이하사업 계 1,700 0 1,700 500 300 300 300 300 0 시군구비 1,700 0 1,700 500 300 300 300 300 0 의회법무행정운영 1,031 0 1,031 201 230 200 200 200 0 법무 송무추진 기간 : 2010~2014 년대상 : 시관련소송규모 : 행정민사소송내용 : 착수금, 소송사례금 계 1,031 0 1,031 201 230 200 200 200 0 시군구비 1,031 0 1,031 201 230 200 200 200 0 경영지원 89,300 0 89,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단규모 : 189명 계 89,300 0 89,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89,300 0 89,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,518 0 2,518 518 500 500 500 500 0 시정홍보 기간 : 2010~2014년 내용 : 과천사랑제작및배부, 시정뉴스제작등 계 2,518 0 2,518 518 500 500 500 500 0 시군구비 2,518 0 2,518 518 500 500 500 500 0 행정역량강화 18,993 0 18,993 4,687 3,220 3,320 3,330 4,436 0 국내 외교류활성화 1,130 0 1,130 240 200 230 230 230 0 국내 외교류추진 기간 : 2010~2014 년대상 : 국제교류도시 4 개시, 국내교류도시 4 개시내용 : 공무원파견및교 계 1,130 0 1,130 240 200 230 230 230 0 시군구비 1,130 0 1,130 240 200 230 230 230 0 직원후생복지 13,655 0 13,655 2,715 2,640 2,700 2,700 2,900 0 직원복지증진 기간 : 2010~2014 년대상 : 전직원 ( 공무원, 청경, 의원, 무기계약직 ) 내용 : 선택적복리후생비, 계 13,655 0 13,655 2,715 2,640 2,700 2,700 2,900 0 시군구비 13,655 0 13,655 2,715 2,640 2,700 2,700 2,900 0 성과중심의인사제도운영 2,797 0 2,797 1,027 380 390 400 600 0 직원능력개발 기간 : 2010~2014 년대상 : 공무원내용 : 직원직무능력향상을위한교육훈련비지급 계 2,797 0 2,797 1,027 380 390 400 600 0 시군구비 2,797 0 2,797 1,027 380 390 400 600 0 선거관리 1,411 0 1,411 706 0 0 0 706 0 원활한선거업무추진 기간 : 2010~2014 년대상 : 동시지방선거내용 : 원활한선거업무추진 계 1,411 0 1,411 706 0 0 0 706 0 시군구비 1,411 0 1,411 706 0 0 0 706 0 재산 공공건물관리 34,859 0 34,859 6,474 8,266 10,276 6,457 3,386 0

분 야 : 일반공공행정 청사관리 11,825 0 11,825 4,919 1,520 1,456 1,965 1,965 0 청사시설물관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 청사시설물규모 : 연면적 16,601 m2내용 : 공공요금및연료비 계 4,586 0 4,586 846 920 920 950 950 0 시군구비 4,586 0 4,586 846 920 920 950 950 0 청사시설물개선 기간 : 2010~2014 년대상 : 청사시설물규모 : 연면적 16,601 m2내용 : 전동기제어반교체 계 5,604 0 5,604 3,694 220 250 720 720 0 시군구비 5,604 0 5,604 3,694 220 250 720 720 0 청사시설물유지보수 기간 : 2010~2014 년대상 : 청사시설물규모 : 연면적 16,601 m2내용 : 노후시설물개선 계 1,635 0 1,635 379 380 286 295 295 0 시군구비 1,635 0 1,635 379 380 286 295 295 0 공공시설물관리 21,195 0 21,195 1,046 6,396 8,500 4,162 1,091 0 시민회관시설물개선 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시민회관규모 : 흡수식냉동기 320RT 내용 : 흡수식냉동기교체공 계 3,950 0 3,950 390 230 2,500 415 415 0 시군구비 3,950 0 3,950 390 230 2,500 415 415 0 동주민센터관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 문원동, 중앙동규모 : 문원동, 중앙동 2,500 m2 Y 계 17,245 0 17,245 656 6,166 6,000 3,747 676 0 시군구비 17,245 0 17,245 656 6,166 6,000 3,747 676 0 차량운영 1,839 0 1,839 509 350 320 330 330 0 관용차량유지관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 관용차량규모 : 업무용차량 46 대내용 : 관용차량관리 계 1,839 0 1,839 509 350 320 330 330 0 시군구비 1,839 0 1,839 509 350 320 330 330 0 지역및행정정보화추진 15,841 0 15,841 2,671 3,770 3,100 3,050 3,250 0 행정정보화추진 4,996 0 4,996 1,276 720 850 1,000 1,150 0 전산장비관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 전실과소동규모 : 개인용 PC 150 대등 계 3,796 0 3,796 1,046 600 650 700 800 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 전산장비관리 정보화프로그램구축 기간 : 2010~2014 년대상 : 전실과소동 시군구비 3,796 0 3,796 1,046 600 650 700 800 0 기간 : 2010~2014 년대상 : 신규정보화사업등내용 : 홈페이지업그레이드등신규정보화사업추 계 1,200 0 1,200 230 120 200 300 350 0 시군구비 1,200 0 1,200 230 120 200 300 350 0 정보통신운영 2,090 0 2,090 790 250 300 350 400 0 정보통신시스템운영관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 정보통신망규모 : 본청및사업소정보통신망 계 2,090 0 2,090 790 250 300 350 400 0 시군구비 2,090 0 2,090 790 250 300 350 400 0 범죄예방지원 7,690 0 7,690 390 2,800 1,500 1,500 1,500 0 방범용 CCTV 설치및운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 방범용 CCTV 및관제센터내용 : 방범용 CCTV 추가설 계 7,690 0 7,690 390 2,800 1,500 1,500 1,500 0 시군구비 7,690 0 7,690 390 2,800 1,500 1,500 1,500 0 지리정보시스템운영 1,065 0 1,065 215 0 450 200 200 0 지리정보시스템개발및구축 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시 GIS 시스템내용 : 과천시 GIS 시스템 DB 구축 갱신등 계 1,065 0 1,065 215 0 450 200 200 0 시군구비 1,065 0 1,065 215 0 450 200 200 0

분 야 : 공공질서및안전 합 계 계 2,345 0 2,345 323 469 500 526 526 0 시군구비 2,345 0 2,345 323 469 500 526 526 0 공공질서및안전 2,345 0 2,345 323 469 500 526 526 0 재난방재ㆍ민방위 2,345 0 2,345 323 469 500 526 526 0 안전한생활보장 2,345 0 2,345 323 469 500 526 526 0 하천관리 1,058 0 1,058 219 199 200 220 220 0 하천시설장비유지관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 양재천외 12 개하천규모 : 양재천외 12 개하천 (L=28.104m) 계 1,058 0 1,058 219 199 200 220 220 0 시군구비 1,058 0 1,058 219 199 200 220 220 0 생활안전 1,287 0 1,287 104 270 300 306 306 0 안전도시사업 기간 : 2010~2011- 어린이안전, 2012~2014- 노인, 여성등이안전한도시대상 : 어린이, 노인, 여성 계 1,287 0 1,287 104 270 300 306 306 0 시군구비 1,287 0 1,287 104 270 300 306 306 0

분 야 : 교육 합 계 계 41,182 0 41,182 6,922 7,730 8,130 8,550 9,850 0 시군구비 41,182 0 41,182 6,922 7,730 8,130 8,550 9,850 0 교육 41,182 0 41,182 6,922 7,730 8,130 8,550 9,850 0 유아및초중등교육 38,172 0 38,172 6,472 7,100 7,500 7,900 9,200 0 유아및초 중. 고등교육재정지원 38,172 0 38,172 6,472 7,100 7,500 7,900 9,200 0 교육지원 38,172 0 38,172 6,472 7,100 7,500 7,900 9,200 0 교육기반마련 교육프로그램향상 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내학교및학생내용 : 학교환경개선사업등 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내학교및학생내용 : 교육프로그램향상지원 계 28,088 0 28,088 5,088 5,100 5,500 5,700 6,700 0 시군구비 28,088 0 28,088 5,088 5,100 5,500 5,700 6,700 0 계 10,084 0 10,084 1,384 2,000 2,000 2,200 2,500 0 시군구비 10,084 0 10,084 1,384 2,000 2,000 2,200 2,500 0 평생ㆍ직업교육 3,009 0 3,009 449 630 630 650 650 0 평생학습도시 3,009 0 3,009 449 630 630 650 650 0 평생학습도시조성 3,009 0 3,009 449 630 630 650 650 0 평생학습센터운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시민내용 : 평생학습프로그램및축제운영 계 3,009 0 3,009 449 630 630 650 650 0 시군구비 3,009 0 3,009 449 630 630 650 650 0

분 야 : 문화및관광 합 계 계 56,579 0 56,579 10,897 12,626 14,249 8,997 9,811 0 국고보조금 75 0 75 75 0 0 0 0 0 광특보조금 2,800 0 2,800 200 900 1,700 0 0 0 시도비 3,438 0 3,438 345 1,062 1,657 167 207 0 시군구비 50,266 0 50,266 10,277 10,664 10,892 8,830 9,604 0 문화및관광 56,579 0 56,579 10,897 12,626 14,249 8,997 9,811 0 문화예술 27,296 0 27,296 5,505 5,579 5,175 5,317 5,721 0 문화예술진흥 15,432 0 15,432 3,391 3,198 2,777 2,847 3,221 0 문화예술육성 12,869 0 12,869 3,041 2,327 2,350 2,420 2,730 0 문화예술행사개최 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반시민규모 : 8~9 개사업내용 : 토요예술무대등문 계 1,898 0 1,898 675 373 250 250 350 0 시군구비 1,898 0 1,898 675 373 250 250 350 0 시립예술단활동지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반시민내용 : 시립예술단활동지원사업 계 8,002 0 8,002 1,742 1,410 1,520 1,570 1,760 0 시군구비 8,002 0 8,002 1,742 1,410 1,520 1,570 1,760 0 예술단체지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 예총및각급예술단체지원규모 : 각급협회 ( 미술, 무용, 연극, 문인, 국악, 음악, 연예, 사진 ) 의 16 개사업 계 1,469 0 1,469 324 244 280 300 320 0 시 도 비 135 0 135 27 27 27 27 27 0 시군구비 1,334 0 1,334 297 217 253 273 293 0 과천한마당축제 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 매년 9 월중축제개최내용 : 거리극, 마당극, 야외극중심축제규모 : 개, 폐막행사등국 계 1,500 0 1,500 300 300 300 300 300 0 국고보조금 75 0 75 75 0 0 0 0 0

분 야 : 문화및관광 과천한마당축제 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 매년 9 월중축제개최내용 : 거리극, 마당극, 야외극중심축제 시도비 38 0 38 38 0 0 0 0 0 시군구비 1,388 0 1,388 188 300 300 300 300 0 향토문화전승및육성 2,563 0 2,563 349 871 427 427 491 0 지방문화원육성지원 기간 : 2010~2014 년규모 : 지방문화원위탁운영비내용 : 문화원사운영비, 계 2,136 0 2,136 284 780 336 336 400 0 시군구비 2,136 0 2,136 284 780 336 336 400 0 향토문화체험기회제공 기간 : 2010~2014 년내용 : 원소절, 도당성황제등향토사업전승보존규모 : 향토사업추진 계 428 0 428 66 91 91 91 91 0 시군구비 428 0 428 66 91 91 91 91 0 지식 정보 문화공간창출 11,864 0 11,864 2,114 2,382 2,398 2,470 2,500 0 도서관운영 7,070 0 7,070 1,523 1,372 1,380 1,395 1,400 0 도서관관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반규모 : 도서관지상 4 층지하 2 층 계 3,263 0 3,263 483 690 690 700 700 0 시군구비 3,263 0 3,263 483 690 690 700 700 0 도서관이용환경개선 기간 : 2010~2014년 규모 : 청소, 버스, 화분임차내용 : 도서관이용환경개선 계 3,807 0 3,807 1,040 682 690 695 700 0 시군구비 3,807 0 3,807 1,040 682 690 695 700 0 도서관자료확보 1,014 0 1,014 174 180 180 230 250 0 공공도서관자료구입및지원 기간 : 2010~2014 년규모 : 도서 15,000 여권외내용 : 일반도서구입 계 1,014 0 1,014 174 180 180 230 250 0 시군구비 1,014 0 1,014 174 180 180 230 250 0 전자도서관구축및운영 2,570 0 2,570 203 582 590 595 600 0 전산시스템운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반내용 : 도서관전산시스템 계 2,570 0 2,570 203 582 590 595 600 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 문화및관광 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 전산시스템운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반 시군구비 2,570 0 2,570 203 582 590 595 600 0 과학센터운영 1,210 0 1,210 214 248 248 250 250 0 과학탐구동산운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 일반규모 : 연 10,000 여명내용 : 과학프로그램운영 계 1,210 0 1,210 214 248 248 250 250 0 시군구비 1,210 0 1,210 214 248 248 250 250 0 관광 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 관광활성화추진 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 관광도시활성화 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 과천국제 SF 영상축제 기간 : 2010~2014 년내용 : 과천국제 SF 영상축제규모 : 10 여개국, 40 여편영화 계 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 시군구비 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 체육 13,452 0 13,452 2,886 2,536 2,520 2,550 2,960 0 체육활성화 13,452 0 13,452 2,886 2,536 2,520 2,550 2,960 0 엘리트체육육성지원 8,241 0 8,241 1,876 1,536 1,520 1,550 1,760 0 직장운동부육성 기간 : 2010~2014 년대상 : 직장운동부선수 ( 육상부 ) 규모 : 육상선수 (10 명 ) 내용 : 육상부인건비및출전비등 계 3,372 0 3,372 732 620 620 650 750 0 시 도 비 280 0 280 0 60 60 60 100 0 시군구비 3,092 0 3,092 732 560 560 590 650 0 엘리트체육지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 엘리트체육대상자규모 : 숙소 3 개소,6 개교운동부및꿈나무선수, 각종 계 4,869 0 4,869 1,143 916 900 900 1,010 0 시군구비 4,869 0 4,869 1,143 916 900 900 1,010 0 생활체육건전육성및활동진흥 5,211 0 5,211 1,011 1,000 1,000 1,000 1,200 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 문화및관광 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 생활체육지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 시민및동호인규모 : 생활체육회주관체육대회, 각종생활체육프로 계 5,211 0 5,211 1,011 1,000 1,000 1,000 1,200 0 시군구비 5,211 0 5,211 1,011 1,000 1,000 1,000 1,200 0 문화재 14,632 0 14,632 2,507 4,211 6,254 830 830 0 전통문화보존및전승 14,632 0 14,632 2,507 4,211 6,254 830 830 0 추사김정희재조명 12,299 0 12,299 2,256 3,700 5,743 300 300 0 추사박물관건립 ( 광특 ) 기간 : 2009.3~2012.3 위치 : 과천시주암동 180 번지일원규모 : 부지 3,774 m2, 건축연면적 2,747 m2 ( 지상 2, 지하 2) Y 계 10,884 0 10,884 1,841 3,600 5,443 0 0 0 광특보조금 2,800 0 2,800 200 900 1,700 0 0 0 시 도 비 2,595 0 2,595 200 900 1,495 0 0 0 시군구비 5,489 0 5,489 1,441 1,800 2,248 0 0 0 추사자료연구및보존 기간 : 2010~2014 년내용 : 추사작품전시회등추사사업개최규모 : 추사자료보존및추 계 1,415 0 1,415 415 100 300 300 300 0 시군구비 1,415 0 1,415 415 100 300 300 300 0 무형문화재보존및전승 1,140 0 1,140 140 250 250 250 250 0 무형문화재보존전승 기간 : 2010~2014 년내용 : 무형문화재보존전승활동지원규모 : 중요무형문화재줄 계 1,140 0 1,140 140 250 250 250 250 0 시군구비 1,140 0 1,140 140 250 250 250 250 0 문화유산정비 1,192 0 1,192 110 261 261 280 280 0 문화재보수정비 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년내용 : 문화재및향토유적보존및유지관리규모 : 유형문화재및향토유적보수 계 1,192 0 1,192 110 261 261 280 280 0 시도비 391 0 391 81 75 75 80 80 0 시군구비 801 0 801 29 186 186 200 200 0

분 야 : 환경보호 합 계 계 49,027 700 48,327 9,842 9,645 9,249 9,639 9,952 0 국고보조금 2,597 350 2,247 1,001 312 312 312 312 0 시도비 724 0 724 101 156 156 156 156 0 시군구비 45,706 350 45,356 8,740 9,178 8,782 9,171 9,485 0 환경보호 49,027 700 48,327 9,842 9,645 9,249 9,639 9,952 0 상하수도ㆍ수질 1,617 0 1,617 305 322 330 330 330 0 맑은하천관리 1,617 0 1,617 305 322 330 330 330 0 수질개선 1,617 0 1,617 305 322 330 330 330 0 오수및분뇨관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시전역규모 : 오수및분뇨청소대행 1 식 계 1,617 0 1,617 305 322 330 330 330 0 시군구비 1,617 0 1,617 305 322 330 330 330 0 폐기물 44,515 700 43,815 9,134 8,700 8,296 8,686 8,999 0 청소관리 44,515 700 43,815 9,134 8,700 8,296 8,686 8,999 0 폐기물관리 14,195 0 14,195 2,618 2,814 2,829 2,960 2,975 0 폐기물재활용관리 기간 : 2010~2014 년위치 : 과천시갈현동 205-1 자원정화센터규모 : 재활용품 16 품목, 계 2,482 0 2,482 398 498 513 528 543 0 시군구비 2,482 0 2,482 398 498 513 528 543 0 도시환경미화 기간 : 2010~2014 년규모 : 과천시전역 ( 일반, 음식물쓰레기수집운반 ) 내용 : 청소대행료등지급 계 11,714 0 11,714 2,220 2,316 2,316 2,431 2,431 0 시군구비 11,714 0 11,714 2,220 2,316 2,316 2,431 2,431 0 폐기물시설관리 30,320 700 29,620 6,516 5,886 5,468 5,726 6,024 0

분 야 : 환경보호 기간 : 2010~2014년대상 : 폐기물시설 ( 자원정폐기물시설운영화센터 1개소 ) 위탁운영규모 : 용량 (80톤/ 일 ) 계 27,970 0 27,970 4,866 5,886 5,468 5,726 6,024 0 시군구비 27,970 0 27,970 4,866 5,886 5,468 5,726 6,024 0 환경기초시설탄소중립화 ( 국비 ) 기간 : 2009.01-2010.06 위치 : 과천시갈현동 205-1 과천시자원정화센터내규모 : 250kw 내용 : 태양광발전설비설치및구조물보강공사 계 2,350 700 1,650 1,650 0 0 0 0 0 국고보조금 1,150 350 800 800 0 0 0 0 0 시군구비 1,200 350 850 850 0 0 0 0 0 대기 2,895 0 2,895 403 623 623 623 623 0 대기오염관리 2,895 0 2,895 403 623 623 623 623 0 대기질개선 2,895 0 2,895 403 623 623 623 623 0 운행차저공해화사업 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내등록된특정경유자동차규모 : 배출가스저감장치부착등 210 대내용 : 운행중인노후경유차에대하여배출가스저감장치부착또는저공해엔진교체등 계 2,895 0 2,895 403 623 623 623 623 0 국고보조금 1,447 0 1,447 201 312 312 312 312 0 시 도 비 724 0 724 101 156 156 156 156 0 시군구비 724 0 724 101 156 156 156 156 0

분 야 : 사회복지 합 계 계 195,723 8,953 186,770 38,329 38,461 39,098 34,977 35,905 0 국고보조금 26,295 10 26,285 4,698 5,444 5,269 5,437 5,437 0 시도비 15,068 0 15,068 2,639 3,047 3,065 3,153 3,163 0 시군구비 154,360 8,943 145,417 30,993 29,969 30,763 26,387 27,306 0 사회복지 195,723 8,953 186,770 38,329 38,461 39,098 34,977 35,905 0 기초생활보장 11,757 0 11,757 2,315 2,306 2,320 2,408 2,408 0 저소득층생활안정지원 11,757 0 11,757 2,315 2,306 2,320 2,408 2,408 0 국민기초생활보장 11,757 0 11,757 2,315 2,306 2,320 2,408 2,408 0 기초생활보장생계급여 ( 일반 )( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 국민기초생활보장수급자가구규모 : 약 500 세대내용 : 수급자가구의최저생계비지원 계 9,349 0 9,349 1,869 1,840 1,840 1,900 1,900 0 국고보조금 6,554 0 6,554 1,308 1,288 1,288 1,335 1,335 0 시 도 비 849 0 849 168 166 166 175 175 0 시군구비 1,945 0 1,945 392 386 386 390 390 0 기초생활보장주거급여 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 국민기초생활보장수급자규모 : 약 500 세대내용 : 수급자가구의주거안정에필요한비용지원 계 2,408 0 2,408 446 466 480 508 508 0 국고보조금 1,686 0 1,686 312 326 336 356 356 0 시 도 비 215 0 215 40 42 42 46 46 0 시군구비 507 0 507 94 98 102 107 107 0 취약계층지원 48,678 8,953 39,725 11,828 8,161 6,268 6,578 6,891 0 복지사회조성 12,863 0 12,863 3,427 2,359 2,359 2,359 2,359 0

분 야 : 사회복지 지역사회복지서비스체계구축 자원봉사센터운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 자원봉사센터규모 : 자원봉사센터운영및인건비등 1,919 0 1,919 380 385 385 385 385 0 계 1,919 0 1,919 380 385 385 385 385 0 시군구비 1,919 0 1,919 380 385 385 385 385 0 취약계층보호 1,730 0 1,730 320 353 353 353 353 0 자활근로사업 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 근로능력이있는저소득층주민규모 : 43 명내용 : 자활근로참여로인해근로능력이있는저소득층의일자리지원 계 1,730 0 1,730 320 353 353 353 353 0 국고보조금 1,211 0 1,211 224 247 247 247 247 0 시 도 비 156 0 156 29 32 32 32 32 0 시군구비 363 0 363 67 74 74 74 74 0 종합복지서비스제공 9,214 0 9,214 2,727 1,622 1,622 1,622 1,622 0 종합사회복지관운영 기간 : 2010~2014 년규모 : 종합사회복지관운영및특화프로그램운영내용 : 종합사회복지관운 계 7,977 0 7,977 1,586 1,598 1,598 1,598 1,598 0 시군구비 7,977 0 7,977 1,586 1,598 1,598 1,598 1,598 0 사회복지관기능보강 기간 : 2010~2014 년규모 : 사회복지관전기개설공사및장애인보행도로유지보수등 계 1,237 0 1,237 1,141 24 24 24 24 0 시군구비 1,237 0 1,237 1,141 24 24 24 24 0 장애인복지증진 35,815 8,953 26,862 8,400 5,802 3,909 4,219 4,532 0 장애인보호관리 9,533 0 9,533 1,872 1,802 1,909 1,919 2,032 0 장애인편의증진 장애연금 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득장애인규모 : 취약계층지원내용 : 장애인편의증진 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득장애인규모 : 250 명 계 5,983 0 5,983 1,170 1,100 1,207 1,207 1,300 0 시군구비 5,983 0 5,983 1,170 1,100 1,207 1,207 1,300 0 계 1,390 0 1,390 270 270 270 280 300 0

분 야 : 사회복지 장애연금 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득장애인규모 : 250 명내용 : 장애인소득보장 국고보조금 945 0 945 189 189 189 189 189 0 시도비 203 0 203 41 41 41 41 41 0 시군구비 243 0 243 41 41 41 51 71 0 장애아동재활치료비 장애인복지관및종합회관건립 기간 : 2010~2014 년대상 : 중증장애아동규모 : 120 명내용 : 재활치료비지원 계 2,160 0 2,160 432 432 432 432 432 0 시군구비 2,160 0 2,160 432 432 432 432 432 0 16,481 8,953 7,527 6,527 1,000 0 0 0 0 장애인복지관및종합회관건립 기간 : 2004~2011 년대상 : 장애인내용 : 장애인복지관및보훈종합회관건립 Y 계 16,481 8,953 7,527 6,527 1,000 0 0 0 0 국고보조금 10 10 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 16,471 8,943 7,527 6,527 1,000 0 0 0 0 장애인복지관및종합회관운영 장애인복지관및종합회관운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 장애인내용 : 장애인평생교육프로그램등 9,801 0 9,801 1 3,000 2,000 2,300 2,500 0 계 9,801 0 9,801 1 3,000 2,000 2,300 2,500 0 시군구비 9,801 0 9,801 1 3,000 2,000 2,300 2,500 0 보육ㆍ가족및여성 52,651 0 52,651 9,533 11,845 13,699 8,621 8,952 0 여성 아동복지증진 52,651 0 52,651 9,533 11,845 13,699 8,621 8,952 0 아동복지증진 6,493 0 6,493 1,199 1,433 1,243 1,283 1,333 0 지역아동센터운영비 ( 국비 ) 기간 : 2010 년 -2014 년대상 : 저소득증아동규모 : 200 명내용 : 저소득아동의종합복지서비스제공 계 1,648 0 1,648 353 324 324 324 324 0 국고보조금 495 0 495 111 96 96 96 96 0 시도비 247 0 247 55 48 48 48 48 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 사회복지 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 지역아동센터운영비 ( 국비 ) 결식아동지원 ( 도비 ) 아동복지사업 기간 : 2010 년 -2014 년대상 : 저소득증아동 시군구비 905 0 905 187 180 180 180 180 0 기간 : 2010 년 - 2014 년대상 : 저소득아동규모 : 저소득아동 600 여명내용 : 저소득아동들의건강한발달을위한급식제공 기간 : 2010~2014 년대상 : 행정관리어린이놀이터규모 : 7 개소 계 1,548 0 1,548 310 310 310 310 310 0 시도비 511 0 511 102 102 102 102 102 0 시군구비 1,037 0 1,037 207 207 207 207 207 0 계 3,296 0 3,296 536 800 610 650 700 0 시군구비 3,296 0 3,296 536 800 610 650 700 0 보육복지증진 45,055 0 45,055 8,031 10,211 12,256 7,138 7,419 0 계 10,941 0 10,941 2,219 2,102 2,102 2,219 2,300 0 보육종사자인건비지원 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 보육시설종사자규모 : 105 명내용 : 보육시설종사자인건비지원 국고보조금 3,019 0 3,019 614 589 589 614 614 0 시도비 1,376 0 1,376 276 273 273 276 276 0 시군구비 6,546 0 6,546 1,328 1,240 1,240 1,328 1,410 0 저소득층차등보육료지원 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득 ( 소득하위 7 0% 이하 ) 가구영유아규모 : 500 여명내용 : 보육시설이용시차등보육료지원 계 4,827 0 4,827 997 916 920 997 997 0 국고보조금 1,929 0 1,929 399 366 366 399 399 0 시 도 비 868 0 868 179 165 165 179 179 0 시군구비 2,030 0 2,030 419 385 389 419 419 0 기본보육료지원 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 0~2 세아동을보육하는민간, 가정어린이집규모 : 22 개소내용 : 아동연령별단가액지원 계 4,159 0 4,159 796 841 841 841 841 0 국고보조금 1,664 0 1,664 318 336 336 336 336 0 시 도 비 749 0 749 143 151 151 151 151 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 사회복지 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 기본보육료지원 ( 국비 ) 보육시설확충 보육시설지원 저출산지원 민간보육시설보육교사처우개선비지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 0~2 세아동을보육 기간 : 2009~2012 년대상 : 과천시영유아및영유아부모규모 : 130 명정원 (50 명,80 명 ) 내용 : 어린이집신축 (1 개소 ) 및이전신축 (1 개소 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 보육시설연합회, 보육시설, 종사자규모 : 보육시설 46 개소, 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내둘째, 셋째아동규모 : 출산장려금 330 명, 기간 : 2010~2014 년대상 : 민간보육시설보육교사규모 : 150 명내용 : 민간보육시설보육교사의열악한처우개선으로보육교사사기진작및보육 시군구비 1,747 0 1,747 334 353 353 353 353 0 Y 계 12,369 0 12,369 2,274 4,027 6,068 0 0 0 국고보조금 228 0 228 0 228 0 0 0 0 시도비 114 0 114 0 114 0 0 0 0 시군구비 12,026 0 12,026 2,274 3,685 6,068 0 0 0 계 3,235 0 3,235 635 600 600 600 800 0 시군구비 3,235 0 3,235 635 600 600 600 800 0 계 3,099 0 3,099 620 620 620 620 620 0 시군구비 3,099 0 3,099 620 620 620 620 620 0 계 1,581 0 1,581 285 324 324 324 324 0 시도비 304 0 304 45 65 65 65 65 0 시군구비 1,277 0 1,277 240 259 259 259 259 0 취업여성보육지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 취업여성의자녀규모 : 100 명내용 : 보육료감면 계 1,032 0 1,032 206 206 206 206 206 0 시도비 206 0 206 41 41 41 41 41 0 시군구비 826 0 826 165 165 165 165 165 0 우수민간보육시설지원 일시보육시설운영 기간 : 2011~2014년 내용 : 우수민간보육시설지원 기간 : 2011~2014년대상 : 영유아및영유아부모 계 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 0 시군구비 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 0 계 1,812 0 1,812 0 75 75 831 831 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 사회복지 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 일시보육시설운영 기간 : 2011~2014년대상 : 영유아및영유아 시군구비 1,812 0 1,812 0 75 75 831 831 0 여성복지향상 1,103 0 1,103 303 200 200 200 200 0 여성복지지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시여성및여성단체규모 : 여성비전센터운영 계 1,103 0 1,103 303 200 200 200 200 0 시군구비 1,103 0 1,103 303 200 200 200 200 0 노인ㆍ청소년 67,032 0 67,032 11,868 13,078 13,675 14,120 14,290 0 청소년지원 5,356 0 5,356 806 1,060 1,120 1,170 1,200 0 청소년육성 1,690 0 1,690 320 310 340 360 360 0 청소년교육지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내청소년내용 : 청소년육성프로그램운영 계 1,690 0 1,690 320 310 340 360 360 0 시군구비 1,690 0 1,690 320 310 340 360 360 0 청소년보호 3,666 0 3,666 486 750 780 810 840 0 청소년상담센터운영 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내청소년및부모내용 : 청소년상담및학습지원 계 3,666 0 3,666 486 750 780 810 840 0 시도비 31 0 31 6 6 6 6 6 0 시군구비 3,635 0 3,635 480 744 774 804 834 0 노인복지증진 40,958 0 40,958 7,332 7,810 8,295 8,690 8,830 0 노인소득안정지원 20,805 0 20,805 3,581 4,075 4,243 4,453 4,453 0 노인일자리지원 노인일자리지원 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내거주만 60 세이상건강노인규모 : 월 250 명 기간 : 2010~2014 년대상 : 만 60 세이상노인규모 : 노인일자리 8 개사 계 1,863 0 1,863 355 290 350 434 434 0 시군구비 1,863 0 1,863 355 290 350 434 434 0 계 2,466 0 2,466 478 497 497 497 497 0

분 야 : 사회복지 노인일자리지원 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 만 60 세이상노인규모 : 노인일자리 8 개사업내용 : 일자리발굴, 상담등 국고보조금 1,233 0 1,233 239 249 249 249 249 0 시도비 617 0 617 120 124 124 124 124 0 시군구비 617 0 617 120 124 124 124 124 0 기초노령연금 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 만 65 세이상노인중하위소득 70% 해당자규모 : 월 2,400~2,500 명내용 : 저소득노인을부양하기위한수당지급 계 13,507 0 13,507 2,167 2,700 2,808 2,916 2,916 0 국고보조금 5,519 0 5,519 983 1,080 1,123 1,166 1,166 0 시 도 비 1,557 0 1,557 197 324 337 350 350 0 시군구비 6,430 0 6,430 987 1,296 1,348 1,400 1,400 0 노인생활안정지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 위생비, 간병비 ( 만 65 세이상기초생활수급노인 ), 장수수당 ( 만 80 세이상장수 계 2,970 0 2,970 582 588 588 606 606 0 시군구비 2,970 0 2,970 582 588 588 606 606 0 노인보호및위문 20,152 0 20,152 3,751 3,735 4,052 4,237 4,377 0 경로당지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 경로당 31 개소내용 : 취미여가교실, 우렁각시사업등 계 2,396 0 2,396 482 479 479 479 479 0 시군구비 2,396 0 2,396 482 479 479 479 479 0 노인복지관지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시노인복지관규모 : 관내노인복지관 1 개소내용 : 인건비, 사업비등지원 계 9,069 0 9,069 1,550 1,690 1,810 1,940 2,080 0 시 도 비 631 0 631 105 118 127 136 146 0 시군구비 8,438 0 8,438 1,445 1,572 1,683 1,804 1,934 0 재가노인복지시설지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 주간보호시설 4 개소규모 : 관내주간보호시설 4 개소내용 : 인건비, 사업비등지원 계 1,601 0 1,601 384 304 304 304 304 0 시 도 비 351 0 351 84 67 67 67 67 0 시군구비 1,249 0 1,249 301 237 237 237 237 0

분 야 : 사회복지 노인양로시설운영비지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 구세군양로원규모 : 구세군과천양로원 1 개소내용 : 종사자인건비, 관리운영비지원 계 1,601 0 1,601 351 270 300 340 340 0 시 도 비 1,256 0 1,256 277 212 237 265 265 0 시군구비 345 0 345 73 59 63 75 75 0 노인요양시설운영비지원 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 구세군과천요양원, 구세군과천실비요양원규모 : 관내요양원 2 개소내용 : 노인장기요양보험법시행전입소한등급외자급여를지원하여시설운영 계 2,139 0 2,139 408 396 435 450 450 0 시 도 비 1,701 0 1,701 326 317 348 355 355 0 시군구비 438 0 438 82 79 87 95 95 0 노인장기요양재가급여 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 장기요양등급재가서비스이용기초생활수급자규모 : 30 명내용 : 장기요양재가급여를국민건강보험공단에예탁 계 1,415 0 1,415 300 216 300 300 300 0 시 도 비 425 0 425 90 65 90 90 90 0 시군구비 991 0 991 210 151 210 210 210 0 노인장기요양시설급여 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 장기요양등급자중시설급여자로시설에입소한자규모 : 40 명내용 : 장기요양부담금을국민건강보험공단에예탁 계 1,932 0 1,932 277 380 425 425 425 0 시 도 비 1,553 0 1,553 222 311 340 340 340 0 시군구비 380 0 380 55 69 85 85 85 0 청소년수련시설지원 20,718 0 20,718 3,730 4,209 4,260 4,260 4,260 0 청소년수련관운영 20,718 0 20,718 3,730 4,209 4,260 4,260 4,260 0 수련관동운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 청소년및일반시민수용규모 : 912 명내용 : 교육문화강좌, 특성 계 4,705 0 4,705 750 986 990 990 990 0 시군구비 4,705 0 4,705 750 986 990 990 990 0 체육관동및청사관리운영 기간 : 2010~2014 년이용대상 : 청소년및시민운영 : 생활체육프로그램운영및시설물유지관리시설규모 : 2 개동 ( 수련관동 계 11,570 0 11,570 2,209 2,311 2,350 2,350 2,350 0 시군구비 11,570 0 11,570 2,209 2,311 2,350 2,350 2,350 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 사회복지 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 영어체험장운영 기간 : 2010~2014 년이용대상 : 유치부, 초 중등부운영프로그램 : 학습프로 계 4,443 0 4,443 771 912 920 920 920 0 시군구비 4,443 0 4,443 771 912 920 920 920 0 노동 12,430 0 12,430 2,468 2,491 2,491 2,491 2,491 0 근로자복지증진 12,430 0 12,430 2,468 2,491 2,491 2,491 2,491 0 고용촉진및안정 9,472 0 9,472 1,872 1,900 1,900 1,900 1,900 0 지자체공공근로사업 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득층실업자규모 : 월 48 명 ( 연 192 명 ) 내용 : 저소득층실업자에게단기일자리제공으로생활안정도모 계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 시 도 비 195 0 195 39 39 39 39 39 0 시군구비 4,805 0 4,805 961 961 961 961 961 0 지역공동체일자리사업 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 저소득층및취약계층규모 : 과천숲길조성사업등 23 개사업내용 : 지역사회에맞는일자리조성으로지역주민의일자리창출및생활안정도모 계 4,472 0 4,472 872 900 900 900 900 0 국고보조금 1,800 0 1,800 0 450 450 450 450 0 시 도 비 953 0 953 53 225 225 225 225 0 시군구비 1,719 0 1,719 819 225 225 225 225 0 기간제근로사업지원 2,958 0 2,958 596 591 591 591 591 0 기간제근로자운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 구직자규모 : 과천시실과소동에필요한기간제근로자 160 계 2,958 0 2,958 596 591 591 591 591 0 시군구비 2,958 0 2,958 596 591 591 591 591 0 보훈 3,175 0 3,175 318 580 645 759 873 0 국가보훈관리및지원 3,175 0 3,175 318 580 645 759 873 0 국가유공에대한보훈 3,175 0 3,175 318 580 645 759 873 0

분 야 : 사회복지 보훈유공자지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 국가보훈대상자및독립유공자규모 : 관내거주보훈대상 계 3,175 0 3,175 318 580 645 759 873 0 시군구비 3,175 0 3,175 318 580 645 759 873 0

분 야 : 보건 합 계 계 5,949 0 5,949 707 1,310 1,311 1,311 1,311 0 국고보조금 872 0 872 94 194 194 194 194 0 시도비 183 0 183 37 37 37 37 37 0 시군구비 4,894 0 4,894 576 1,079 1,080 1,080 1,080 0 보건 5,949 0 5,949 707 1,310 1,311 1,311 1,311 0 보건의료 4,749 0 4,749 707 1,010 1,011 1,011 1,011 0 건강증진기반구축지원 4,749 0 4,749 707 1,010 1,011 1,011 1,011 0 질높은의료서비스제공 1,198 0 1,198 90 277 277 277 277 0 보건소청사관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 보건소이용주민규모 : 보건소연이용인원 50,000 명 계 1,198 0 1,198 90 277 277 277 277 0 시군구비 1,198 0 1,198 90 277 277 277 277 0 건강생활실천지원 2,255 0 2,255 251 501 501 501 501 0 정신보건센터운영 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시민규모 : 정신보건센터 1 개소운영내용 : 과천시민의정신질환예방, 정신질환자조기발견상담치료재활및사회복귀 계 1,195 0 1,195 215 245 245 245 245 0 국고보조금 381 0 381 76 76 76 76 76 0 시 도 비 156 0 156 31 31 31 31 31 0 시군구비 658 0 658 108 138 138 138 138 0 치매관리사업 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 치매확진자규모 : 치매확진자전원내용 : 60 세이상치매노인약제비지원 계 1,060 0 1,060 36 256 256 256 256 0 국고보조금 130 0 130 18 28 28 28 28 0 시 도 비 27 0 27 5 5 5 5 5 0

회계연도 : 2011 년 분 야 : 보건 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 치매관리사업 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 치매확진자 시군구비 902 0 902 13 222 222 222 222 0 전염병예방 1,296 0 1,296 365 233 233 233 233 0 전염병관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시민규모 : 과천관내시민및지역 계 1,296 0 1,296 365 233 233 233 233 0 시군구비 1,296 0 1,296 365 233 233 233 233 0 식품의약안전 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 식품. 위생관리 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 음식문화도시구축 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 어린이급식관리지원센터운영 ( 국비 ) 기간 : 2011~2014 년대상 : 영유아보육시설, 유치원, 아동및장애인복지시설규모 : 어린이급식관리지원센터 1 개소내용 : 집단급식소에대한 계 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 0 국고보조금 360 0 360 0 90 90 90 90 0 시군구비 840 0 840 0 210 210 210 210 0

분 야 : 농림해양수산 합 계 계 25,820 3,905 21,916 5,503 9,514 2,234 2,306 2,358 0 국고보조금 407 0 407 83 78 81 82 83 0 시도비 611 0 611 123 121 122 122 122 0 시군구비 24,803 3,905 20,899 5,298 9,315 2,031 2,102 2,153 0 ( 민자등 ) 695,138 0 695,138 0 18,954 267,476 408,708 0 0 농림해양수산 25,820 3,905 21,916 5,503 9,514 2,234 2,306 2,358 0 농업ㆍ농촌 20,981 3,905 17,077 4,467 8,589 1,290 1,340 1,390 0 농축산장려 20,981 3,905 17,077 4,467 8,589 1,290 1,340 1,390 0 농업지원 1,207 0 1,207 247 240 240 240 240 0 농업활성화 기간 : 2010~2014 년대상 : 관내농업인규모 : 300ha/250 대내용 : 친환경발효퇴비공 계 1,207 0 1,207 247 240 240 240 240 0 시군구비 1,207 0 1,207 247 240 240 240 240 0 농산물유통 19,775 3,905 15,870 4,221 8,349 1,050 1,100 1,150 0 화훼산업육성지원 기간 : 2009~2013 년대상 : 화훼산업종사자규모 : 251,100 m2내용 : 화훼클러스터조성 Y 계 14,268 3,905 10,363 3,072 7,291 0 0 0 0 시군구비 14,268 3,905 10,363 3,072 7,291 0 0 0 0 ( 민자등 ) 695,138 0 695,138 0 18,954 267,476 408,708 0 0 농업경쟁력강화 기간 : 2010~2014년대상 : 관내농업인규모 : 포장재지원사업외 6 개사업 계 5,507 0 5,507 1,149 1,058 1,050 1,100 1,150 0 시군구비 5,507 0 5,507 1,149 1,058 1,050 1,100 1,150 0 임업ㆍ산촌 4,839 0 4,839 1,036 925 944 966 968 0

분 야 : 농림해양수산 산림및조림관리 4,839 0 4,839 1,036 925 944 966 968 0 산림관리 4,839 0 4,839 1,036 925 944 966 968 0 계 1,019 0 1,019 206 195 204 206 208 0 산불방지대책 ( 국비 ) 기간 : 2010~2014년규모 : 관악산외 2 개소내용 : 산불진화장비구입및운영 국고보조금 407 0 407 83 78 81 82 83 0 시도비 180 0 180 37 35 36 36 36 0 시군구비 433 0 433 87 82 87 88 89 0 산불방지대책 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년규모 : 관악산외 2 개소내용 : 산불진화임차헬기운영및진화장비구입 계 2,089 0 2,089 409 420 420 420 420 0 시 도 비 431 0 431 86 86 86 86 86 0 시군구비 1,659 0 1,659 323 334 334 334 334 0 산림보호유지운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 산림내산림욕장, 등산로등규모 : 관악산외 2 개산 계 1,731 0 1,731 421 310 320 340 340 0 시군구비 1,731 0 1,731 421 310 320 340 340 0

분 야 : 산업ㆍ중소기업 합 계 계 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 시군구비 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 산업ㆍ중소기업 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 산업ㆍ중소기업일반 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 지역경제관리 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 지역경제지원 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 지역경제활성화 기간 : 2010~2014 년대상 : 중소기업및소상공인규모 : 관내중소상공인 Y 계 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0 시군구비 3,326 0 3,326 966 550 560 600 650 0

분 야 : 수송및교통 합 계 계 68,512 722 67,790 12,693 13,192 11,710 13,765 16,430 0 시군구비 68,512 722 67,790 12,693 13,192 11,710 13,765 16,430 0 수송및교통 68,512 722 67,790 12,693 13,192 11,710 13,765 16,430 0 도로 42,646 722 41,924 6,559 8,435 6,910 8,730 11,290 0 도로시설관리 42,646 722 41,924 6,559 8,435 6,910 8,730 11,290 0 노점상관리 1,570 0 1,570 330 310 310 310 310 0 노점상정비 기간 : 2010~2014년내용 : 노점상및노상적치물단속대상 : 경마장주변 (31개) 계 1,570 0 1,570 330 310 310 310 310 0 시군구비 1,570 0 1,570 330 310 310 310 310 0 도로관리및정비 15,725 0 15,725 3,150 2,125 2,500 3,370 4,580 0 재해예방도로정비 도로시설물정비 기간 : 2010~2014년 내용 : 도로관리재원및염화칼슘등구입 기간 : 2010~2014년 내용 : 도로시설물유지보수 계 1,779 0 1,779 439 320 330 340 350 0 시군구비 1,779 0 1,779 439 320 330 340 350 0 계 8,698 0 8,698 2,058 1,000 1,140 2,000 2,500 0 시군구비 8,698 0 8,698 2,058 1,000 1,140 2,000 2,500 0 미불용지관리 기간 : 2010~2014 년내용 : 도시계획도로내미보상토지보상및환매추진 계 1,101 0 1,101 106 305 230 230 230 0 시군구비 1,101 0 1,101 106 305 230 230 230 0 주요도로재포장 기간 : 2010~2014년 대상 : 중앙로 (434a) 과천대로 (156a) 등 계 4,147 0 4,147 547 500 800 800 1,500 0 시군구비 4,147 0 4,147 547 500 800 800 1,500 0 도로개설 12,806 722 12,084 484 4,300 1,900 2,300 3,100 0

분 야 : 수송및교통 취락지구도로개설 도로확장및설치 기반시설 ( 도로 ) 정비 도로안전시설유지및보강 전기시설관리 야간경관개선 기간 : 2010~2014년 내용 : 가일지구도로개설등 Y 기간 : 2009~2014 년대상 : 죽바위연결도로공사등규모 : L(146m), B(8m) 기간 : 2010~2014년 내용 : 토지매입, 도로개설, 가로등설치 기간 : 2010~2014년 내용 : 공공요금, 보수공구구입, 가로 보안등구입 기간 : 2010~2014년 내용 : 관내가로등및보안등정비 Y 계 2,379 0 2,379 179 500 500 600 600 0 시군구비 2,379 0 2,379 179 500 500 600 600 0 계 3,927 722 3,205 305 300 400 700 1,500 0 시군구비 3,927 722 3,205 305 300 400 700 1,500 0 계 6,500 0 6,500 0 3,500 1,000 1,000 1,000 0 시군구비 6,500 0 6,500 0 3,500 1,000 1,000 1,000 0 12,545 0 12,545 2,595 1,700 2,200 2,750 3,300 0 계 6,401 0 6,401 1,251 1,200 1,200 1,250 1,500 0 시군구비 6,401 0 6,401 1,251 1,200 1,200 1,250 1,500 0 계 6,144 0 6,144 1,344 500 1,000 1,500 1,800 0 시군구비 6,144 0 6,144 1,344 500 1,000 1,500 1,800 0 대중교통ㆍ물류등기타 25,866 0 25,866 6,133 4,757 4,800 5,035 5,140 0 대중교통육성지원 25,866 0 25,866 6,133 4,757 4,800 5,035 5,140 0 안전한교통환경조성 19,881 0 19,881 5,221 3,555 3,580 3,735 3,790 0 대중교통운행지원 기간 : 2010~2014 년대상 : 대중교통규모 : 버스, 택시, 화물차등 계 9,668 0 9,668 1,868 1,900 1,900 2,000 2,000 0 시군구비 9,668 0 9,668 1,868 1,900 1,900 2,000 2,000 0 대중교통편의시설확충 기간 : 2010~2014 년대상 : 대중교통편의시설규모 : 버스승강장, 지하철내용 : 대중교통편의시설확충 계 2,775 0 2,775 2,455 65 80 85 90 0 시군구비 2,775 0 2,775 2,455 65 80 85 90 0

분 야 : 수송및교통 교통안전시설물보강 기간 : 2010~2014 년대상 : 교통안전시설물규모 : 관내교통안전시설물 계 7,438 0 7,438 898 1,590 1,600 1,650 1,700 0 시군구비 7,438 0 7,438 898 1,590 1,600 1,650 1,700 0 자전거이용활성화추진 1,217 0 1,217 145 202 220 300 350 0 자전거이용활성화 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시민규모 : 19 개소 200 대설치내용 : 무료공용자전거 계 1,217 0 1,217 145 202 220 300 350 0 시군구비 1,217 0 1,217 145 202 220 300 350 0 교통정보시스템확충 4,767 0 4,767 767 1,000 1,000 1,000 1,000 0 지능형교통운영 기간 : 2010~2014 년규모 : 관내교통정보시스템내용 : 교통정보시스템운 계 4,767 0 4,767 767 1,000 1,000 1,000 1,000 0 시군구비 4,767 0 4,767 767 1,000 1,000 1,000 1,000 0

분 야 : 국토및지역개발 합 계 계 463,768 12,640 451,128 14,388 105,568 299,350 13,759 18,064 0 국고보조금 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 광특보조금 2,531 531 2,000 500 1,500 0 0 0 0 시도비 11,892 666 11,226 1,036 9,960 70 70 90 0 시군구비 54,746 11,444 43,302 11,852 10,308 9,980 5,489 5,674 0 지방채 393,600 0 393,600 0 83,800 289,300 8,200 12,300 0 국토및지역개발 463,768 12,640 451,128 14,388 105,568 299,350 13,759 18,064 0 수자원 11,892 0 11,892 392 10,300 400 400 400 0 친수공간확보 11,892 0 11,892 392 10,300 400 400 400 0 하천정비 1,992 0 1,992 392 400 400 400 400 0 하천개보수 기간 : 2010~2014 년대상 : 양재천외 12 개하천규모 : 양재천외 12 개하천 (L=28.104m) 계 1,992 0 1,992 392 400 400 400 400 0 시군구비 1,992 0 1,992 392 400 400 400 400 0 양재천개수사업 ( 도비 ) 9,900 0 9,900 0 9,900 0 0 0 0 양재천개수사업 ( 도비 ) 기간 : 2011.01 ~ 2011.12 대상 : 양재천규모 : L=700m 내용 : 제방축조및호안정 계 9,900 0 9,900 0 9,900 0 0 0 0 시도비 9,900 0 9,900 0 9,900 0 0 0 0 지역및도시 451,876 12,640 439,236 13,996 95,268 298,950 13,359 17,664 0 녹지조경조성 13,598 0 13,598 3,128 2,060 2,350 2,930 3,130 0 녹지조경관리 13,598 0 13,598 3,128 2,060 2,350 2,930 3,130 0

분 야 : 국토및지역개발 가로수및수목관리 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시일원규모 : 녹지대내용 : 수목관리 계 1,387 0 1,387 477 160 200 200 350 0 시군구비 1,387 0 1,387 477 160 200 200 350 0 푸른경기 1 억그루나무심기 ( 도비 ) 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시일원규모 : 녹지대조성내용 : 조경수식재 계 1,222 0 1,222 222 200 250 250 300 0 시 도 비 326 0 326 36 60 70 70 90 0 시군구비 896 0 896 186 140 180 180 210 0 녹화경관유지운영 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시일원규모 : 녹지대내용 : 조경수관리 계 9,087 0 9,087 1,887 1,700 1,700 1,900 1,900 0 시군구비 9,087 0 9,087 1,887 1,700 1,700 1,900 1,900 0 탄소흡수원증대사업 기간 : 2010~2014 년대상 : 과천시일원규모 : 녹지조성내용 : 녹지대조성 계 1,902 0 1,902 542 0 200 580 580 0 시군구비 1,902 0 1,902 542 0 200 580 580 0 도시개발 410,709 2,523 408,186 1,097 88,426 295,700 9,429 13,534 0 첨단도시조성 410,709 2,523 408,186 1,097 88,426 295,700 9,429 13,534 0 과천지식정보타운조성 복합문화관광단지조성 기간 : 2006~2014년방식 : 공영개발 (LH공사와공동시행 ) 면적 : 1,274,400m2내용 : 첨단산업연구단지조성, 주택건설 ( 약 4천호 ) 등기간 : 2009 2014년방식 : 특수목적법인 (SPC) 에의한 PF사업면적 : 185,000m2 Y 계 397,400 783 396,617 1,017 84,800 290,300 8,200 12,300 0 시군구비 3,800 783 3,017 1,017 1,000 1,000 0 0 0 지 방 채 393,600 0 393,600 0 83,800 289,300 8,200 12,300 0 계 6,109 1,740 4,369 80 26 1,800 1,229 1,234 0 시군구비 6,109 1,740 4,369 80 26 1,800 1,229 1,234 0 국립과학관관련송전탑지중화 기간 : 2010 2012년내용 : 기설신양재선지중관로활용지중화규모 : 양과CH-시경계 3,03 9m ( 국립과학관 319m 계 7,200 0 7,200 0 3,600 3,600 0 0 0 시군구비 7,200 0 7,200 0 3,600 3,600 0 0 0

분 야 : 국토및지역개발 주거환경조성 4,683 0 4,683 1,303 480 900 1,000 1,000 0 공동주택관리 4,683 0 4,683 1,303 480 900 1,000 1,000 0 공동주택정비 기간 : 2010~2014 년대상 : 공동주택 10 개단지, 단독주택 3 개지구규모 : 주거환경정비기금 Y 계 4,683 0 4,683 1,303 480 900 1,000 1,000 0 시군구비 4,683 0 4,683 1,303 480 900 1,000 1,000 0 주민복지시설조성 22,886 10,117 12,769 8,468 4,302 0 0 0 0 복지시설건립 22,886 10,117 12,769 8,468 4,302 0 0 0 0 계 15,065 8,767 6,298 5,286 1,012 0 0 0 0 종합문화회관건립 ( 국비 ) 기간 : 2004~2011 년규모 : 지하 1 층 / 지상 3 층 ( 연면적 : 5,614 m2 ) 내용 : 종합문화회관건립 Y 국고보조금 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 광특보조금 131 131 0 0 0 0 0 0 0 시 도 비 66 66 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 13,869 8,570 5,298 4,286 1,012 0 0 0 0 문원동공공도서관건립 ( 광특 ) 기간 : 2009~2011 년내용 : 문원동공공도서관건립규모 : 부지 (1,255 m2 ) 연면적 (3,263 m2 ) Y 계 7,821 1,350 6,471 3,182 3,290 0 0 0 0 광특보조금 2,400 400 2,000 500 1,500 0 0 0 0 시 도 비 1,600 600 1,000 1,000 0 0 0 0 0 시군구비 3,821 350 3,471 1,682 1,790 0 0 0 0