4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

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안내말씀 q

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2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준

목 차

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

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도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2019~2023 년 중기지방재정계획

2011 회계연도 재무보고서 성주군

목 차

- 2 -

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

중구청표지11.18

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목 차

회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제


( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회


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2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

공무원복지내지82p-2009하

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

( 단위 : 가수, %) 응답수,,-,,-,,-,,-,, 만원이상 무응답 평균 ( 만원 ) 자녀상태 < 유 자 녀 > 미 취 학 초 등 학 생 중 학 생 고 등 학 생 대 학 생 대 학 원 생 군 복 무 직 장 인 무 직 < 무 자 녀 >,,.,.,.,.,.,.,.,.

차 례



년 6 월 3 일공보 호이자료는 2015년 6월 3일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 2015년 6월 2일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 20


111212

< > 수출기업업황평가지수추이

지방재정투 융자사업심사매뉴얼 안전행정부 ( 재정정책과 )

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

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목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

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- 2 -

12나라살림-예산표지 수정본

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

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2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

국가 주요사업의 분야별 중장기재정소요분석


년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침 ( 안 ) 기 획 재 정 부

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

CONTENTS


목 차 Ⅰ. 그동안의성과및 2014년진단방향 1 Ⅱ. 대내외경제및재정여건 2 Ⅲ. 재정추이및세입분석 5 Ⅳ. 세출분석 성질별추이분석 재정지표분석 주요고정경비분석 지방채무 ( 지방채 +BTL) 분석 51 Ⅴ. 재정운영전망 53


(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31


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괘상원리에 기초한 도심재개발 경관 이원관계의 해석

*부평구_길라잡이_내지칼라


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1. 경영대학

발간사. 1978,. G-8 G-20.,..,,,



육계자조금29호편집

국제보건복지정책동향 å 2. 스웨덴공공부조의역사 ä 보건복지

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

목 Ⅰ. 구리시재정공시 차 Ⅱ. 공통공시 1 공통공시총괄 2 예산규모 2-1 세입예산 세출예산 중기지방재정계획 지역통합재정통계 6 3 재정여건 3-1 재정자립도 재정자주도 통합재정수지 [ 당초예산 ]

년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정

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1

Transcription:

Contents.. 2 0 1 9 ~ 2 0 2 3 중기지방재정계획 1 중기지방재정계획개요및현황 Ⅰ. 중기지방재정계획제도개요 7 Ⅱ. 자치단체현황 12 2 재정여건과운용방향 Ⅰ. 국가재정여건과방향 19 Ⅱ. 지방재정여건과방향 24 Ⅲ. 지방재정운용방향 27 Ⅳ. 중기세입전망 30 3 중기지방재정계획 Ⅰ. 중기재정운용목표 45 Ⅱ. 중기재원배분전망 46 Ⅲ. 분야 부문별재원배분계획 74 4 분야별주요투자사업계획 Ⅰ. 주요투자사업총괄 93 Ⅱ. 주요투자사업계획서 95 Ⅲ. 주요투자사업세부조서 112

제 1 장 1 중기지방재정계획개요및현황 Ⅰ. 중기지방재정계획제도개요... 7 1. 제도의의의 / 7 2. 계획수립개요 / 10 Ⅱ. 자치단체현황... 12 1. 일반현황 / 12 2. 재정운용현황 / 14-5 - 2019-2023 중기지방재정계획

제 1 장중기지방재정계획개요및현황 중기지방재정계획제도개요 1 제도의의의 - 7-2019-2023 중기지방재정계획

< 지방재정법 > 근거규정 1 지방자치단체의장은지방재정을계획성있 게운용하기위하여매년다음회계연도부터 5회계연도이상의기간에대한중기지방재정계획을수립하여예산안과함께지방의회에제출하고, 회계연도개시 30일전까지행정안전부장관에게제출하여야한다. < 개정 > 2 지방자치단체의장은제1항에따른중기지방재정계획 ( 이하 " 중기지방재정계획 " 이라한다 ) 을수립할때에는행정안전부장관이정하는계획수립절차등에따라그중기지방재정계획이관계법령에따른국가계획및지역계획과연계되도록하여야한다. 3 중기지방재정계획에는다음각호의사항이포함되어야한다. 1. 재정운용의기본방향과목표 2. 중장기재정여건과재정규모전망 3. 관련국가계획및지역계획중해당사항 4. 분야별재원배분계획 5. 예산과기금별운용방향 6. 의무지출 ( 법령등에따라지출과지출규모가결정되는지출및이자지출을말하며그구체적인범위는대통령령으로정한다. 이하같다 ) 의증가율및산출내역과재량지출 ( 의무지출외의지출을말한다. 이하같다 ) 의증가율에대한분야별전망과근거및관리계획 7. 제59조에따른지역통합재정통계의전망과근거 8. 통합재정수지 [ 일반회계, 특별회계및기금을통합한재정통계로서순 ( 純 ) 수입에서순지출을뺀금액을말한다 ] 전망과관리방안 9. 투자심사와지방채발행대상사업 10. 그밖에대통령령으로정하는사항 4 행정안전부장관은매년중기지방재정계획의수립에필요한다음각호의사항이포함된지침을지방자치단체에통보할수있다. 1. 국가의재정운용방향 2019-2023 중기지방재정계획 - 8 -

2. 관련국가계획및지역계획 3. 중기지방재정계획의수립에필요한그밖의정보 4. 중기지방재정계획수립의기준 5 행정안전부장관은관계중앙관서의장에게제4항에따른지침의작성에필요한정보를제공하도록요청할수있다. 이경우요청을받은관계중앙관서의장은이에협조하여야한다. 6 행정안전부장관은제1항에따른각지방자치단체의중기지방재정계획을기초로매년종합적인중기지방재정계획을수립하고, 국무회의에보고하여야한다. 이경우행정안전부장관은지방자치단체의의견을최대한반영하도록노력하여야한다. 7 행정안전부장관은제6항에따라종합적인중기지방재정계획을수립할때에는 국가재정법 에따른국가재정운용계획과의연계성을높일수있도록관계중앙관서의장과협의하여야한다. 8 중기지방재정계획을변경하는경우에는제1항 제2항 제6항및제7항을준용한다. 9 중기지방재정계획의수립에관한지방자치단체의장의자문에응하도록하기위하여각지방자치단체에지방재정계획심의위원회를둔다. 10 제9항에따른지방재정계획심의위원회의구성및운영등에필요한사항은해당지방자치단체의조례로정한다. 11 지방자치단체의장은중기지방재정계획에반영되지아니한사업에대해서는제37조에따른투자심사나지방채발행의대상으로해서는아니된다. 다만, 중기지방재정계획을수립할때에반영하지못한불가피한사유가있는경우는예외로한다. 제36조 ( 예산의편성 ) 1 지방자치단체는법령및조례로정하는범위에서합리적인기준에따라그경비를산정하여예산에계상하여야한다. 2 지방자치단체는모든자료에의하여엄정하게그재원을포착하고경제현실에맞도록그수입을산정하여예산에계상하여야한다. 3 지방자치단체는세입 세출의항목이구체적으로명시되도록예산을계상하여야한다. 4 지방자치단체의장이예산을편성할때에는제33 조에따른중기지방재정계획과제37 조에따른투자심사결과를기초로하여야한다. - 9-2019-2023 중기지방재정계획

2 계획수립개요 행정안전부 중기지방재정계획수립기준작성, 자치단체통보 지방자치단체 지방자치단체별사업계획 ( 안 ) 수립 지방자치단체 지방자치단체 자치단체중기지방재정계획중신규국고보조사업에대한관계부처의견조회 관계부처의견을반영, 중기지방재정계획확정 지방의회및행정안전부에제출 행정안전부 전국중기지방재정계획종합, 관계부처협의 행정안전부 국무회의보고, 중앙부처 자치단체송부 2019-2023 중기지방재정계획 - 10 -

참고사항 : 중기지방재정계획데이터는이호조세입, 세출입력자료를기초로작성하였으며, 기초자료는천원단위기준으로입력되어백만원 ( 또는억원 ) 단위작성시합계가안맞을수있습니다. - 11-2019-2023 중기지방재정계획

자치단체현황 제 1 장중기지방재정계획개요및현황 1 일반현황 인구 : 349,226 명 / 140,417 세대 (2018. 9 월말기준, 市인구의 23.38 %) 면적 : 177.32 km2 ( 市면적의 32.8%) 행정구역 : 11 개동 (53 개법정동 ), 592 통 / 3,296 반 2 개특구지정 공무원수 : 정원 768 명 행정조직 기구 : 3 국 24 실 과, 1 의회, 1 직속기관, 1 사업소, 11 동 정원 : 768 명 ( 본청 491, 의회 16, 직속기관 48, 사업소 46, 동 167) 지역특성 천혜의온천과관광자원이풍부한관광휴양도시 세종시와의상생도시 국제과학비지니스벨트거점지구인대덕특구과학도시 2019-2023 중기지방재정계획 - 12 -

2018 년도재정규모 ( 2018 년제 1 회추경기준 ) 예산규모 : 4,689 억원 구 분 ( 단위 : 억원 ) 2018년예산액 전년도최종예산액 증감 금액 구성비 (%) 금액 구성비 (%) (%) 합계 4,689 100.00 4,792 100.00 2.1 일반회계 4,510 96.18 4,613 96.26 2.2 특별회계 179 3.82 179 3.74 - 일반회계 : 4,510 억원 세입세출 ( 성질별 ) ( 단위 : 억원 ) 지방세 세외수입 지방교부세 조정교부금 보조금보전수입등 인건비물건비경상이전자본지출기타 973 289 47 236 2,620 345 626 294 2,981 469 140 특별회계 : 179 억원 세입세출 ( 회계별 ) ( 단위 : 억원 ) 세외수입 보조금 보전수입등 의료급여기금 발전소주변지역지원사업 덕명지구도시개발사업 지하수관리 주차장 44 6 129 5.9 0.3 74.5 9.4 88.8-13 - 2019-2023 중기지방재정계획

2 재정운용현황 과목별 세입결산결과 ( 일반회계 ) 연도별 합계 결산액 / 증감액 491,280 /4,764 2017 2016 2015 구성비증감률결산액구성비증감률결산액구성비 (%) (%) / 증감액 (%) (%) / 증감액 (%) 100 1.0 486,516 /16,090 100 3.4 470,426 /48,824 ( 단위 : 백만원 ) 증감률 (%) 100 11.6 자주재원 134,889 27.4 6.7 126,447 26.0 8.4 116,649 24.8 2.1 지방세 100,347 20.4 4.2 96,262 19.8 4.9 91,755 19.5 4.6 보통세 99,327 20.2 5.1 94,520 19.4 3.3 91,529 19.5 8.6 목적세 - - - - - - - - - 지난년도 1,020 0.2 41.4 1,742 0.4 670.8 226 0.0 93.4 수입세외수입 34,542 7.0 14.4 30,185 6.2 21.3 24,894 5.3 6.1 경상수입 23,951 4.8 6.4 22,519 4.6 3.7 21,723 4.6 1.3 임시수입 10,591 2.2 38.2 7,666 1.6 141.9 3,169 0.7 37.3 의존재원 280,309 57.1 8.1 259,286 53.3 3.1 267,603 56.9 5.7 지방교부세 9,766 2 33.5 7,318 1.6 8.5 7,994 1.7 25.2 국고보조금 140,088 28.5 7.1 130,803 26.9 3.0 127,012 27.0 8.9 시비보조금 94,551 19.3 5.8 89,342 18.3 13.4 103,157 21.9 4.4 조정교부금 35,904 7.3 12.8 31,823 6.5 8.1 29,440 6.3 32.0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 보전수입등및 내부거래 76,082 15.5 24.5 100,783 20.7 17.0 86,174 18.3 59.4 보전수입등 62,102 12.7 28.4 86,686 17.8 2.7 84,444 18.0 62.2 내부거래 13,980 2.8 0.8 14,097 2.9 714.9 1,730 0.3 13.5 2014 년세입예산과목개편으로잉여금, 전년도이월금, 전입금, 예탁 예수금등이세외수입에서제외되고내부거래및보전수입과목으로변경됨 2019-2023 중기지방재정계획 - 14 -

세출결산결과 ( 일반회계 ) 2017 2016 2015 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 결산액 구성비 (%) 증감률 (%) 결산액 구성비 (%) 증감률 (%) 결산액 구성비 (%) 증감률 (%) 합계 419,978 100 1.0 424,414 100 10.6 383,740 100 13.8 경상예산 82,610 19.7 6.3 77,711 18.3 8.2 71,798 18.7 5.1 인건비 ( 1 0 0 ) 물건비 ( 2 0 0 ) 56,396 13.5 7.0 52,687 12.4 8.7 48,472 12.6 4.5 26,214 6.2 4.8 25,024 5.9 7.3 23,326 6.1 6.2 사업예산 322,867 76.9 0.2 323,661 76.3 8.7 297,759 77.6 14.1 경상이전 ( 3 0 0 ) 자본지출 ( 4 0 0 ) 270,181 64.3 6.2 254,471 60.0 9.7 231,992 60.5 7.1 52,686 12.6 23.9 69,190 16.3 5.2 65,767 17.1 48.3 채무상환 0 0-0 0 100 2,990 0.8 475.0 지방채상환 ( 6 0 0 ) 채무부담행위상환 0 0-0 0 100 2,990 0.8 475.0 0 0-0 0 100 0 0.0 0.0 예비비등 14,501 3.4 37.1 23,042 5.4 105.9 11,193 2.9 51.8 내부거래 6,012 1.4 32.4 8,900 2.1 34.6 6,614 1.7 349.9 예 비 비 및 기 타 8,489 2.0 40.0 14,142 3.3 208.8 4,579 1.2 22.4 경상예산 : 연평균구성비 : 19.7%, 연평균증가율 : 6.3% 사업예산 : 연평균구성비 : 76.9%, 연평균증가율 : 0.2% 잉여금 ( 이월금, 보조금집행잔액, 순세계잉여금 ) 은총세입에서총세출을공제한 71,302백만원입니다. - 15-2019-2023 중기지방재정계획

제 2 장 2 재정여건과운용방향 Ⅰ. 국가재정여건과방향... 19 1. 대내외경제전망 / 19 2. 국가재정운용전략 / 20 Ⅱ. 지방재정여건과방향... 24 1. 지방자치단체세입여건 / 24 2. 지방자치단체세출여건 / 26 Ⅲ. 지방재정운용방향... 1. 지방재정운용기본방향 / 27 2. 지방재정운용및예산편성방향 / 28 Ⅳ. 중기세입전망... 30 1. 총괄 / 30 2. 지방세추계 / 32 3. 세외수입추계 / 34 4. 의존재원추계 / 38 5. 보전수입및내부거래추계 / 40 27-17 - 2019-2023 중기지방재정계획

국가재정여건과방향 제 2 장재정여건과운용방향 1 대내외경제전망 세계경제 : 회복세지속, 리스크상존 국내경제전망 : 소비 수출증가세지속, 성장세소폭둔화 - 19-2019-2023 중기지방재정계획

2 2018~2022 년국가재정운용전략 재정운용방향 2019-2023 중기지방재정계획 - 20 -

중기재정전망및재정운용목표 - 21-2019-2023 중기지방재정계획

분야별재원배분방향 2019-2023 중기지방재정계획 - 22 -

- 23-2019-2023 중기지방재정계획

지방재정여건과방향 제 2 장재정여건과운용방향 1 지방자치단체세입여건 < 대전부동산거래량 1) > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년전년동기대비증감율 (%) 토지 ( 필지 ) 46,666 54,630 53,378 52,131 55,681 6.81% 아파트 ( 동 호 ) 29,737 36,067 31,739 32,204 35,624 10.62% 건물 ( 동 호 ) 41,691 48,539 45,185 45,818 49,537 8.12% 1) 국토교통부홈페이지통계정보 2019-2023 중기지방재정계획 - 24 -

< 지방이전재원전망 2) ( :, %) 2) 2016~2020 년국가재정운용계획 - 25-2019-2023 중기지방재정계획

2 지방자치단체세출여건 2019-2023 중기지방재정계획 - 26 -

지방재정운용방향 제 2 장재정여건과운용방향 1 지방재정운용기본방향 지방재정운용목표 주민이행복한건전재정실현 재정운용기본방향 사회적가치제고를위한재정투자확대역동적 자생적지역경제활성화생태계조성기반마련자율성확대와책임의조화로효율성제고및건전운영 사회적가치재정투자자생적지역경제건전재정운영 일자리창출지원 안심생활환경조성 저출산 고령화대응및양극화해소지원 주민참여및사회적경제활성화지원 자생적지역경제생태계조성지원 중소기업육성및창업지원 농어업신성장동력확보 자율편성 책임조화로효율성제고 세출구조조정및선심성 낭비성지출억제 지방세입확충 - 27-2019-2023 중기지방재정계획

2 2019 년도지방재정운용및예산편성방향 사회적가치제고등재정투자확대 1 2 3 4 자생적지역경제 1 2019-2023 중기지방재정계획 - 28 -

2 3 건전재정운영 1 2 3-29 - 2019-2023 중기지방재정계획

중기세입전망 제 2 장재정여건과운용방향 1 총괄 ( 일반회계 + 특별회계 + 기금 ) ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 2,991,049 100 2.3 자체재원 138,865 142,468 146,223 150,135 154,130 731,821 24.5 2.6 지 방 세 104,737 108,102 111,690 115,335 119,117 558,980 18.7 3.3 세외수입 34,128 34,366 34,533 34,801 35,013 172,841 5.8 0.6 경상적 26,637 26,681 26,756 26,864 26,916 133,855 4.5 0.3 임시적 7,490 7,685 7,777 7,937 8,097 38,986 1.3 2.0 이 전 재 원 349,265 379,587 391,704 390,116 402,130 1,912,803 64 3.6 지방교부세 5,730 5,834 5,975 4,495 4,501 26,536 0.9 5.9 조정교부금 28,281 26,281 26,291 26,301 26,301 133,457 4.5 1.8 국고보조금 173,108 188,833 202,625 206,517 216,562 987,645 33.1 5.8 균특보조금 11,613 16,584 9,839 8,576 7,053 53,664 1.8 11.7 기금보조금 8,681 9,031 8,483 8,639 8,798 43,632 1.5 0.3 시비보조금 121,852 133,024 138,491 135,587 138,915 667,868 22.4 3.3 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입등 내부거래 77,814 76,804 62,372 64,897 64,538 346,425 11.5 4.6 2019-2023 중기지방재정계획 - 30 -

세입총괄 단위 : 백만원 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 자체재원이전재원지방채보전수입등 공동주택준공현황 도시개발주요사업현황 사업지구사업기간면적예상인구비고 - 31-2019-2023 중기지방재정계획

2 지방세추계 지방세 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 104,737 108,102 111,690 115,335 119,117 558,980 100 3.3 등록면허세 12,137 12,255 12,385 12,456 12,545 61,778 11.1 0.8 주민세 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500 97,500 17.4 2.6 재산세 73,000 75,847 78,805 81,878 85,072 394,602 70.6 3.9 지난년도수입 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 5,100 0.9 2.4 단위 : 백만원 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 등록면허세주민세재산세지난년도수입계 2019-2023 중기지방재정계획 - 32 -

지방세추계기준 구분세입추계근거 등록면허세 관내도시개발사업및대규모건축물등의건설이축소되고있어등기등록분 등록면허세와면허분등록면허세소폭으로증가할것으로예상되어연평균상승률 0.8% 적용하여징수전망 주민세 ( 재산분 ) 관내도시개발사업의진행으로지속적인인구유입이예상되어연차별 상승이예상됨에따라연평균상승률 2.6% 적용하여징수전망 주민세 ( 종업원분 ) 급여인상및업체종업원수증가가예상됨에따라연평균상승률 2.6% 적용하여징수전망 재산세 택지개발지역에 2018 년아파트 3,813 세대분양완료하였으며차후 분양물량급감하여부동산공시가액상승율과재산세평균증가율을 감안하여 3.9% 상승적용하여징수전망 지난년도수입 매년경기불황에따른불규칙적인세입전망에따라 19 년징수전망액 기준으로 2023 년까지현수준유지전망 - 33-2019-2023 중기지방재정계획

3 세외수입추계 세외수입총괄 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 34,128 34,366 34,533 34,801 35,013 172,841 100 0.6 경상적세외수입 26,637 26,681 26,756 26,864 26,916 133,855 77.4 0.3 임시적세외수입 7,490 7,685 7,777 7,937 8,097 38,986 22.6 2.0 단위 : 백만원 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 경상적세외수입임시적세외수입계 2019-2023 중기지방재정계획 - 34 -

세외수입추계 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 34,128 34,366 34,533 34,801 35,013 172,841 100 0.6 경상적세외수입 26,637 26,681 26,756 26,864 26,916 133,855 77.4 0.3 재산임대수입 636 652 671 691 709 3,359 1.9 2.8 사용료수입 2,289 2,291 2,291 2,296 2,296 11,462 6.6 0.1 수수료수입 9,081 9,103 9,116 9,129 9,143 45,572 26.4 0.2 사업수입 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 7,150 4.1 0 징수교부금수입 11,439 11,558 11,616 11,670 11,688 57,970 33.5 0.5 이자수입 1,763 1,648 1,633 1,648 1,650 8,343 4.8 1.6 임시적세외수입 7,490 7,685 7,777 7,937 8,097 38,986 22.6 2.0 재산매각수입 0 0 0 0 0 0 0 0 부담금 250 250 250 250 250 1,250 0.8 0 과징금및 과태료 3,570 3,731 3,797 3,920 4,052 19,071 11 3.2 기타수입 1,790 1,814 1,830 1,856 1,874 9,164 5.3 1.2 지난년도수입 1,880 1,890 1,900 1,910 1,920 9,500 5.5 0.5-35 - 2019-2023 중기지방재정계획

경상적세외수입추계기준 세목별추계기준 재산임대 수 입 대부료산정근거가되는개별공시지가는매년소폭상승하는추세이며, 국 공유재산임대료사용허가건수의지속적인증가로약간증가예상 사용료 수 입 온천수사용의추가요청업소증가및도로사용료와국유재산사용에 대한지속증가로매년연평균증가율상승예상 경 상 적 수수료 수 입 지속적인도시개발및인구증가등으로인하여폐기물과관련한종량제봉투판매수입, 음식물쓰레기처리수수료, 대형폐기물스티커판매수입이증가하고, 각종민원서류발급에의한증지수입증가로수수료수입이소폭증가할것으로예상 세 외수입 사 수 업 입 유입인구의증가로인한약업소인허가민원, 건강진단및제증명발급, 진료민원등의료사업수입은매년비슷한수준이며덕명지구특별회계 사업수입인토지매각수입이줄어드는추세로현수준유지 징 수 교부금 전년도까지상승했던신규아파트입주가완료됨에따라지방세징수교부금이 소폭상승하며도로사용료징수교부금및화물자동차운수사업법위반 징수교부금도과년도평균수준을유지하며소폭증가할것으로예상 이자수입 매년이자율이하락함에따라이자수입은소폭하락예상 2019-2023 중기지방재정계획 - 36 -

임시적세외수입추계기준 세목별추계기준 부담금 개발이익환수금및지하수이용부담금수입이주된세원으로과년도 평균수준을유지예상 임 시 적 과징금 및 과태료 장애인전용주차구역위반에대한스마트폰신고가늘어남에따라 장애인전용주차장과태료수입이증가하고, 노점상단속을지속적으로 실시및강력조치를하여과태료수입등이매년소폭증가예상 세 외 수 입 기타수입 인구증가에따라변상금및위약금수입등이점차적으로증가예상 지난년도수입 세외수입체납징수팀을두고매년집중독려하고있으므로매년소폭 증가예상 - 37-2019-2023 중기지방재정계획

4 의존재원추계 의존재원 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 349,265 379,587 391,704 390,116 402,130 1,912,803 100 3.6 지방교부세 5,730 5,834 5,975 4,495 4,501 26,536 1.3 5.9 조정교부금 28,281 26,281 26,291 26,301 26,301 133,457 6.9 1.8 국고보조금 173,108 188,833 202,625 206,517 216,562 987,645 52 5.8 균특보조금 11,613 16,584 9,839 8,576 7,053 53,664 2.7 11.7 기금보조금 8,681 9,031 8,483 8,639 8,798 43,632 2.1 0.3 시비보조금 121,852 133,024 138,491 135,587 138,915 667,868 35 3.3 단위 : 백만원 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 계지방교부세조정교부금국고보조금지특보조금기금보조금시비보조금 2019-2023 중기지방재정계획 - 38 -

의존재원추계기준 세목별추계기준 특별교부세는특정한재정수요발생시국가로부터교부되므로예측이 지 방 교 부 세 ( 특별, 부동산 ) 어려워사업부서의견을반영함. 부동산교부세는세수추계의어려움이있으어 3 개년도결산규모등을 참고하여소극적으로전망함. 조정교부금 ( 재정보전금 ) 조정교부금은보통세의 23% 를자치구재정여건에따라배분 아동수당급여지급, 기초연금및장애인연금확대, 기초생활보장맞춤형 급여, 무상보육복지제도의확대 국 시비 보조금 다문화가족에대한지원, 독거노인돌봄서비스강화 노인 여성등취약계층일자리지원확대등으로지속적으로증가예상 - 39-2019-2023 중기지방재정계획

5 보전수입및내부거래추계 보전수입및내부거래총괄 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 77,814 76,804 62,372 64,897 64,538 346,425 100 4.6 보전수입등 75,429 62,050 60,173 62,693 62,329 322,675 93.2 4.7 내부거래 2,385 14,753 2,199 2,204 2,210 23,751 6.8 1.9 단위 : 백만원 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 보전수입등내부거래계 2019-2023 중기지방재정계획 - 40 -

보전수입및내부거래추계 ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 계 77,814 76,804 62,372 64,897 64,538 346,425 100 4.6 보전수입등 75,429 62,050 60,173 62,693 62,329 322,675 93.2 4.7 잉여금 20,147 20,515 20,643 20,916 21,209 103,430 29.9 1.3 전년도이월금 5,113 5,115 5,118 5,121 5,122 25,590 7.4 0 융자금원금수입 3 3 3 3 3 15 0 0 예치금회수 50,166 36,417 34,409 36,653 35,995 193,640 55.9 8 내부거래 2,385 14,753 2,199 2,204 2,210 23,751 6.8 1.9 전입금 2,362 14,730 2,175 2,180 2,185 23,632 6.8 1.9 예탁금및 예수금 23 23 24 24 25 119 0 1.5-41 - 2019-2023 중기지방재정계획

보전수입및내부거래추계기준 세목별추계기준 순세계잉여금은예산규모가커짐에따라소폭상승예상 보전수입등 예치금회수금액은보건소신축및구청사증축으로인하여공용및 공공용건축물기금의예치금이감소함에따라전체적으로소폭하락 예상 내부거래 회계간전입금으로매년고정적인수입이아니며, 일반회계에서 기금전입금으로이체하는내부거래를뜻함. 2019-2023 중기지방재정계획 - 42 -

제 3 장 3 중기지방재정계획 Ⅰ. 중기재정운용목표... 45 Ⅱ. 중기재원배분전망... 46 1. 회계별재원배분계획 / 46 2. 재정계획 / 47 가. 총괄 / 47 나. 일반회계 / 48 다. 특별회계 / 49 라. 기금 / 55 마. 기금정비계획 / 68 3. 의무지출과재량지출 / 69 4. 통합재정지수전망과관리방안 / 72 5. 지역통합재정통계 / 73 Ⅲ. 분야별 부문별재원배분계획... 74 1. 분야별 부문별재원배분계획 / 74 2. 분야별 부문별정책방향및투자계획 / 76-43 - 2019-2023 중기지방재정계획

중기재정운용목표 제 3 장중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입 2019 2020 2021 2022 2023 신장율 계 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 2.3 일 반 회 계 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 3.2 특 별 회 계 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 3.5 기 금 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 7.6 ( 단위 : 백만원,%) 세출 2019 2020 2021 2022 2023 신장율 계 ( 사업수요 ) 444,993 455,055 468,192 468,939 484,282 2.1 일반회계 특별회계 기 금 예 산 규 모 1 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 3.2 경 상 지 출 2 79,588 98,193 88,080 89,770 90,474 3.3 사업수요 1-2 421,072 436,324 462,230 462,698 477,846 3.2 예 산 규 모 1 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 3.5 경 상 지 출 2 3,846 7,000 7,162 7,338 7,521 18.3 사업수요 1-2 7,802 5,215 5,289 5,552 5,831 7 예 산 규 모 1 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 7.6 경 상 지 출 2 37,516 38,612 36,865 39,101 38,522 0.7 사업수요 1-2 16,119 13,516 672 689 605 56-45 - 2019-2023 중기지방재정계획

중기재원배분전망 제 3 장중기지방재정계획 1 회계별재원배분계획 ( 일반회계 + 특별회계 + 기금 ) 구 분 중 기 재 정 계 획 2019 2020 2021 2022 2023 ( 단위 : 백만원,%) 합계비중연평균신장률 합계 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 2,991,049 100 2.3 일반회계 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 2,706,277 90.5 3.2 특별회계 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 62,556 2.1 3.5 의료급여기금 565 571 577 583 585 2,881 0.1 0.9 발 전 소 주 변 지 역 32 32 32 32 32 161 0 0 지 원 사 업 도시개발사업덕명지구 3,337 3,341 3,345 3,349 3,353 16,725 0.6 0.1 지하수관리 896 982 1,077 1,181 1,295 5,431 0.2 9.6 주차장 6,817 7,288 7,421 7,745 8,086 37,357 1.2 4.4 기금 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 222,216 7.4 7.6 통합관리기금 1,522 1,522 1,523 1,523 1,524 7,614 0.3 0 관 광 사 업 발 전 기 금 282 316 350 384 418 1,750 0.1 10.3 노인복지기금 687 0 0 0 0 687 0 100 폐기물처리시설설치기금 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 2.9 1.6 식품진흥기금 1,138 1,150 1,162 1,172 1,183 5,805 0.2 1 녹지기금 163 194 233 280 334 1,203 0 19.6 옥 외 광 고 발 전 기 금 2,034 2,174 2,304 2,424 2,534 11,470 0.4 5.6 재난관리기금 6,788 7,060 7,575 8,390 9,205 39,018 1.3 7.9 주차장적립기금저소득주민지원기금공용및공공용건축물건립기금 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 1.2 10.2 838 807 776 744 713 3,878 0.1 4 15,224 12,560 0 0 0 27,784 0.9 100 교통복지기금 222 222 222 222 222 1,110 0 0 2019-2023 중기지방재정계획 - 46 -

2 재정계획 가. 총괄 ( 일반회계 + 특별회계 + 기금 ) ( 단위 : 백만원,%) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1세입 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 2,991,049 100 2.3 지방세수입 104,737 108,102 111,690 115,335 119,117 558,980 19 3.3 세외수입 34,128 34,366 34,533 34,801 35,013 172,841 6 0.6 경상적세외수입 26,637 26,681 26,756 26,864 26,916 133,855 4 0.3 임시적세외수입 7,490 7,685 7,777 7,937 8,097 38,986 1 2 이전재원 349,265 379,587 391,704 390,116 402,130 1,912,803 64 3.6 지방교부세 5,730 5,834 5,975 4,495 4,501 26,536 1 23.2 조정교부금 28,281 26,281 26,291 26,301 26,301 133,457 4 1.8 국고보조금 173,108 188,833 202,625 206,517 216,562 987,645 33 5.8 균특보조금 11,613 16,584 9,839 8,576 7,053 53,664 2 11.7 기금 8,681 9,031 8,483 8,639 8,798 43,632 1 0.3 시 도비보조금등 121,852 133,024 138,491 135,587 138,915 667,868 22 3.3 보전수입및내부거래등 77,814 76,804 62,372 64,897 64,538 346,425 12 4.6 2경상지출 120,951 143,805 132,107 136,209 136,517 669,588 100 3.1 행정운영경비 69,793 75,964 78,027 79,494 80,275 383,554 57 3.6 인력운영비 65,884 71,957 73,921 75,300 76,036 363,100 54 3.6 기본경비 3,909 4,007 4,106 4,194 4,238 20,454 3 2 재무활동 45,138 59,612 45,630 48,029 47,308 245,717 37 1.2 내부거래지출 1,485 14,753 2,199 2,204 2,210 22,851 3 10.4 보전지출 43,653 44,859 43,431 45,825 45,098 222,866 33 0.8 예비비 6,019 8,228 8,450 8,685 8,935 40,318 6 10.4 3 투자가용재원 (1-2) 444,993 455,055 468,192 468,939 484,282 2,321,461 0 2.1 4사업수요 444,993 455,055 468,192 468,939 484,282 2,321,461 0 2.1 5부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 2,991,049 0 2.3-47 - 2019-2023 중기지방재정계획

나. 일반회계 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 1 세입 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 2,706,277 100 3.2 지방세수입 104,737 108,102 111,690 115,335 119,117 558,980 21 3.3 세외수입 29,263 29,436 29,527 29,632 29,688 147,547 5 0.4 경상적세외수입 25,334 25,476 25,545 25,616 25,643 127,614 5 0.3 임시적세외수입 3,929 3,960 3,982 4,016 4,044 19,932 1 0.7 이전재원 348,660 378,979 391,094 389,502 401,515 1,909,750 71 3.6 지방교부세 5,730 5,834 5,975 4,495 4,501 26,536 1 23.2 조정교부금 28,281 26,281 26,291 26,301 26,301 133,457 5 1.8 국고보조금 172,794 188,517 202,307 206,197 216,241 986,057 36 5.8 균특보조금 11,613 16,584 9,839 8,576 7,053 53,664 2 11.7 기금 8,649 8,998 8,451 8,607 8,766 43,471 2 0.3 시 도비보조금등 121,593 132,764 138,230 135,326 138,652 666,566 25 3.3 보전수입및내부거래등 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000 3 0 2 경상지출 79,588 98,193 88,080 89,770 90,474 446,106 100 3.3 행정운영경비 68,156 74,262 76,258 77,655 78,362 374,692 84 3.6 인력운영비 64,317 70,328 72,228 73,540 74,207 354,620 79 3.6 기본경비 3,838 3,933 4,029 4,115 4,156 20,071 4 2 재무활동 7,533 19,912 7,680 7,846 7,711 50,683 11 0.6 내부거래지출 1,462 13,730 1,175 1,180 1,185 18,732 4 5.1 보전지출 6,071 6,182 6,505 6,666 6,526 31,951 7 1.8 예비비 3,900 4,019 4,142 4,269 4,400 20,732 5 3.1 ( 단위 : 백만원, %) 비고 3 투자가용재원 (1 2) 421,072 436,324 462,230 462,698 477,846 2,260,171 0 3.2 4사업수요 421,072 436,324 462,230 462,698 477,846 2,260,171 0 3.2 5부족재원 (4 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 2,706,277 0 3.2 2019-2023 중기지방재정계획 - 48 -

다. 특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 62,556 100 3.5 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 3,783 3,975 4,078 4,238 4,405 20,479 33 3.9 경상적세외수입 482 502 527 552 579 2,640 4 4.7 임시적세외수입 3,301 3,474 3,552 3,686 3,826 17,838 29 3.8 이전재원 605 608 611 614 616 3,052 5 0.5 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 314 316 318 320 321 1,589 3 0.6 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 32 32 32 32 32 161 0 0 시 도비보조금등 258 259 260 261 262 1,302 2 0.4 보전수입및내부거래등 7,261 7,632 7,762 8,038 8,331 39,025 62 3.5 2 경상지출 3,846 7,000 7,162 7,338 7,521 32,867 100 18.3 행정운영경비 1,638 1,703 1,770 1,840 1,912 8,862 27 3.9 인력운영비 1,567 1,629 1,693 1,760 1,830 8,479 26 4 기본경비 71 74 76 79 83 383 1 3.9 재무활동 89 1,088 1,085 1,082 1,075 4,419 13 86.3 내부거래지출 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 12 0 보전지출 89 88 85 82 75 419 1 4.3 예비비 2,119 4,209 4,308 4,416 4,534 19,586 60 20.9 3 투자가용재원 (1 2) 7,802 5,215 5,289 5,552 5,831 29,689 0 7 4 사업수요 7,802 5,215 5,289 5,552 5,831 29,689 0 7 5 부족재원 (4 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 62,556 0 3.5-49 - 2019-2023 중기지방재정계획

다 -1. 의료급여기금특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 565 571 577 583 585 2,881 100 0.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 37 37 37 37 37 185 6 0 경상적세외수입 2 2 2 2 2 10 0 0 임시적세외수입 35 35 35 35 35 175 6 0 이전재원 392 395 398 401 403 1,991 69 0.7 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 314 316 318 320 321 1,589 55 0.6 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 78 79 80 81 82 402 14 1.3 보전수입및내부거래등 136 138 141 144 145 705 24 1.6 2 경상지출 198 199 198 198 192 985 100 0.8 행정운영경비 73 75 77 79 82 386 39 2.8 인력운영비 67 69 71 73 75 355 36 2.9 기본경비 6 6 6 6 7 31 3 2.3 재무활동 89 88 85 82 75 419 43 4.3 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 89 88 85 82 75 419 43 4.3 예비비 36 36 36 36 36 180 18 0 3 투자가용재원 (1 2) 367 372 379 385 393 1,896 0 1.7 4 사업수요 367 372 379 385 393 1,896 0 1.7 5 부족재원 (4 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 565 571 577 583 585 2,881 0 0.9 2019-2023 중기지방재정계획 - 50 -

다 -2. 발전소주변지역지원사업특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 32 32 32 32 32 161 100 0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 32 32 32 32 32 161 100 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 32 32 32 32 32 161 100 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 0 0 0 0 0 0 0 0 2 경상지출 0 0 0 0 0 0 0 0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 32 32 32 32 32 161 0 0 4 사업수요 32 32 32 32 32 161 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 32 32 32 32 32 161 0 0-51 - 2019-2023 중기지방재정계획

다 -3. 덕명지구도시개발사업특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 3,337 3,341 3,345 3,349 3,353 16,725 100 0.1 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 18 18 18 18 18 90 1 0.5 경상적세외수입 18 18 18 18 18 90 1 0.5 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 3,319 3,323 3,327 3,331 3,335 16,635 99 0.1 2 경상지출 1,223 3,227 3,231 3,235 3,239 14,155 100 27.6 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0 예비비 1,223 3,227 3,231 3,235 3,239 14,155 100 27.6 3 투자가용재원 (1-2) 2,114 114 114 114 114 2,570 0 51.8 4 사업수요 2,114 114 114 114 114 2,570 0 51.8 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 3,337 3,341 3,345 3,349 3,353 16,725 0 0.1 2019-2023 중기지방재정계획 - 52 -

다 -4. 지하수관리특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 896 982 1,077 1,181 1,295 5,431 100 9.6 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 130 130 130 130 130 650 12 0 경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 임시적세외수입 130 130 130 130 130 650 12 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 766 852 947 1,051 1,165 4,781 88 11.1 2 경상지출 860 946 1,041 1,145 1,259 5,251 100 10 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0 예비비 860 946 1,041 1,145 1,259 5,251 100 10 3 투자가용재원 (1-2) 36 36 36 36 36 181 0 0 4 사업수요 36 36 36 36 36 181 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 896 982 1,077 1,181 1,295 5,431 0 9.6-53 - 2019-2023 중기지방재정계획

다 -5. 주차장특별회계 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 6,817 7,288 7,421 7,745 8,086 37,357 100 4.4 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 3,597 3,790 3,893 4,053 4,220 19,553 52 4.1 경상적세외수입 462 482 507 532 559 2,540 7 4.9 임시적세외수입 3,136 3,309 3,387 3,521 3,661 17,013 46 3.9 이전재원 180 180 180 180 180 900 2 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 180 180 180 180 180 900 2 0 보전수입및내부거래등 3,040 3,318 3,347 3,512 3,686 16,904 45 4.9 2 경상지출 1,565 2,628 2,693 2,760 2,831 12,477 100 16 행정운영경비 1,565 1,628 1,693 1,760 1,831 8,477 68 4 인력운영비 1,500 1,560 1,622 1,687 1,755 8,124 65 4 기본경비 65 68 70 73 76 352 3 4 재무활동 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 32 0 내부거래지출 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 32 0 보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 5,252 4,661 4,728 4,985 5,255 24,881 0 0 4 사업수요 5,252 4,661 4,728 4,985 5,255 24,881 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 6,817 7,288 7,421 7,745 8,086 37,357 0 4.4 2019-2023 중기지방재정계획 - 54 -

라. 기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 222,216 100 7.6 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 1,082 955 928 931 920 4,815 2 4 경상적세외수입 822 704 684 696 694 3,600 2 4.1 임시적세외수입 260 252 243 235 226 1,215 1 3.4 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 52,553 51,172 36,610 38,859 38,207 217,401 98 7.7 2 경상지출 37,516 38,612 36,865 39,101 38,522 190,615 100 0.7 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 37,516 38,612 36,865 39,101 38,522 190,615 100 0.7 내부거래지출 23 23 24 24 25 119 0 1.5 보전지출 37,493 38,589 36,841 39,077 38,497 190,496 100 0.7 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 16,119 13,516 672 689 605 31,601 0 56 4 사업수요 16,119 13,516 672 689 605 31,601 0 56 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 222,216 0 7.6-55 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -1. 통합관리기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 1,522 1,522 1,523 1,523 1,524 7,614 100 0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 23 23 24 24 25 119 2 1.5 경상적세외수입 23 23 24 24 25 119 2 1.5 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 7,495 98 0 2 경상지출 1,522 1,522 1,523 1,523 1,524 7,614 100 0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 1,522 1,522 1,523 1,523 1,524 7,614 100 0 내부거래지출 23 23 24 24 25 119 2 1.5 보전지출 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 7,495 98 0 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 1,522 1,522 1,523 1,523 1,524 7,614 0 0 2019-2023 중기지방재정계획 - 56 -

라 -2. 관광사업발전기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 282 316 350 384 418 1,750 100 10.3 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 4 4 4 4 4 20 1 0 경상적세외수입 4 4 4 4 4 20 1 0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 278 312 346 380 414 1,730 99 10.5 2 경상지출 282 316 350 384 418 1,750 100 10.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 282 316 350 384 418 1,750 100 10.3 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 282 316 350 384 418 1,750 100 10.3 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 282 316 350 384 418 1,750 0 10.3-57 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -3. 노인복지기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 687 0 0 0 0 687 100 100 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 11 0 0 0 0 11 2 100 경상적세외수입 11 0 0 0 0 11 2 100 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 676 0 0 0 0 676 98 100 2 경상지출 687 0 0 0 0 687 100 100 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 687 0 0 0 0 687 100 100 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 687 0 0 0 0 687 100 100 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 687 0 0 0 0 687 0 100 2019-2023 중기지방재정계획 - 58 -

라 -4. 폐기물처리시설설치기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 100 1.6 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 276 280 285 289 294 1,424 2 1.6 경상적세외수입 276 280 285 289 294 1,424 2 1.6 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 16,363 16,624 16,891 17,161 17,436 84,474 98 1.6 2 경상지출 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 100 1.6 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 100 1.6 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 100 1.6 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 16,639 16,905 17,175 17,450 17,729 85,898 0 1.6-59 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -5. 식품진흥기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 1,138 1,150 1,162 1,172 1,183 5,805 100 1 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 170 172 173 175 176 865 15 0.9 경상적세외수입 20 20 20 20 20 100 2 0 임시적세외수입 150 152 153 155 156 765 13 1 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 968 979 988 997 1,007 4,940 85 1 2 경상지출 1,003 1,014 1,024 1,033 1,043 5,118 100 1 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 1,003 1,014 1,024 1,033 1,043 5,118 100 1 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 1,003 1,014 1,024 1,033 1,043 5,118 100 1 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 135 136 137 139 140 687 0 1 4 사업수요 135 136 137 139 140 687 0 1 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 1,138 1,150 1,162 1,172 1,183 5,805 0 1 2019-2023 중기지방재정계획 - 60 -

라 -6. 녹지기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 163 194 233 280 334 1,203 100 19.6 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 1 1 2 2 2 8 1 18.9 경상적세외수입 1 1 2 2 2 8 1 18.9 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 162 193 231 278 332 1,195 99 19.6 2 경상지출 163 194 233 280 334 1,203 100 19.6 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 163 194 233 280 334 1,203 100 19.6 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 163 194 233 280 334 1,203 100 19.6 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 163 194 233 280 334 1,203 0 19.6-61 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -7. 옥외광고발전기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 2,034 2,174 2,304 2,424 2,534 11,470 100 5.6 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 240 230 220 210 200 1,100 10 4.5 경상적세외수입 140 140 140 140 140 700 6 0 임시적세외수입 100 90 80 70 60 400 3 12 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 1,794 1,944 2,084 2,214 2,334 10,370 90 6.8 2 경상지출 1,899 2,039 2,169 2,289 2,399 10,795 100 6 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 1,899 2,039 2,169 2,289 2,399 10,795 100 6 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 1,899 2,039 2,169 2,289 2,399 10,795 100 6 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 135 135 135 135 135 675 0 0 4 사업수요 135 135 135 135 135 675 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 2,034 2,174 2,304 2,424 2,534 11,470 0 5.6 2019-2023 중기지방재정계획 - 62 -

라 -8. 재난관리기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 6,788 7,060 7,575 8,390 9,205 39,018 100 7.9 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 90 100 110 120 130 550 1 9.6 경상적세외수입 90 100 110 120 130 550 1 9.6 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 6,698 6,960 7,465 8,270 9,075 38,468 99 7.9 2 경상지출 6,000 6,500 7,300 8,100 9,000 36,900 100 10.7 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 6,000 6,500 7,300 8,100 9,000 36,900 100 10.7 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 6,000 6,500 7,300 8,100 9,000 36,900 100 10.7 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 788 560 275 290 205 2,118 0 28.6 4 사업수요 788 560 275 290 205 2,118 0 28.6 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 6,788 7,060 7,575 8,390 9,205 39,018 0 7.9-63 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -9. 주차장적립기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 100 10.2 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 123 120 85 82 65 475 1 14.7 경상적세외수입 123 120 85 82 65 475 1 14.7 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 7,975 9,098 6,133 7,118 5,200 35,524 99 10.1 2 경상지출 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 100 10.2 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 100 10.2 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 100 10.2 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 사업수요 0 0 0 0 0 0 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 35,999 0 10.2 2019-2023 중기지방재정계획 - 64 -

라 -10. 저소득주민지원기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 838 807 776 744 713 3,878 100 4 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 23 23 23 23 23 115 3 0 경상적세외수입 13 13 13 13 13 65 2 0 임시적세외수입 10 10 10 10 10 50 1 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 815 784 753 721 690 3,763 97 4.1 2 경상지출 773 742 711 679 648 3,553 100 4.3 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 773 742 711 679 648 3,553 100 4.3 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 773 742 711 679 648 3,553 100 4.3 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 65 65 65 65 65 325 0 0 4 사업수요 65 65 65 65 65 325 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 838 807 776 744 713 3,878 0 4-65 - 2019-2023 중기지방재정계획

라 -11. 공용및공공용건축물건립기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 15,224 12,560 0 0 0 27,784 100 100 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 118 0 0 0 0 118 0 100 경상적세외수입 118 0 0 0 0 118 0 100 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 15,106 12,560 0 0 0 27,784 100 100 2 경상지출 288 0 0 0 0 288 100 100 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 288 0 0 0 0 288 100 100 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 288 0 0 0 0 288 100 100 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 14,936 12,560 0 0 0 27,496 100 100 4 사업수요 14,936 12,560 0 0 0 27,496 100 100 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 15,224 12,560 0 0 0 27,784 0 100 2019-2023 중기지방재정계획 - 66 -

라 -12. 교통복지기금 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계비중연평균신장률 비고 1 세입 222 222 222 222 222 1,110 100 0 지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 2 2 2 2 2 10 1 0 경상적세외수입 2 2 2 2 2 10 1 0 임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0 이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금 0 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0 보전수입및내부거래등 220 220 220 220 220 1,100 99 0 2 경상지출 162 162 162 162 162 810 100 0 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0 재무활동 162 162 162 162 162 810 100 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 162 162 162 162 162 810 100 0 예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 3 투자가용재원 (1-2) 60 60 60 60 60 300 0 0 4 사업수요 60 60 60 60 60 300 0 0 5 부족재원 (4-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 재정규모 (1+5) 222 222 222 222 222 1,110 0 0-67 - 2019-2023 중기지방재정계획

마. 기금정비계획 ( 단위 : 백만원,%) 기금명 관광사업발전기금 저소득주민지원기금 중기지방재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 정비유형 ( 통합, 폐지, 기간연장, 유지 ) 기금존속기한 * 282 316 350 384 418 유지 2019.12.31. 837 806 775 744 713 유지 2022.12.31. 비고 노인복지기금 687 0 0 0 0 유지 2019.12.31. 녹지기금 162 193 232 279 333 유지 2019.12.31. 주차장적립기금 8,098 9,218 6,218 7,200 5,265 유지 2021.12.31. 공용및공공용건축물건립기금 15,224 12,559 0 0 0 유지 2020. 6.30. 교통복지기금 222 222 222 222 222 유지 2021.12.31. 정비유형기금명통합폐지기간연장유지 * 사유 관광사업발전기금 관광사업발전지원사업지속추진 저소득주민지원기금 저소득지원사업지속추진 노인복지기금 노인복지사업지속추진 녹지기금 녹지공간조성사업지속추진 주차장적립기금 공영주차장조성사업지속추진 공용및공공용 건축물건립기금 공용 공공용건축물건립사업추진 교통복지기금 교통복지사업지속추진 2019-2023 중기지방재정계획 - 68 -

3 의무지출과재량지출 의무지출 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 연평균 증가율 < 의무지출 > 423,463 455,733 468,236 473,773 495,669 4 ( 법정지출 ) 104,450 112,004 125,740 118,490 121,048 3.8 ( 보조사업 ) 318,906 343,619 342,382 355,166 374,468 4.1 ( 이자지출 ) 107 110 113 116 153 9.3 * 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출 - 69-2019-2023 중기지방재정계획

재량지출 ( 단위 : 백만원, %) 분야 부문 연도별투자계획 합계 2019 2020 2021 2022 2023 연평균증가율 계 142,481 143,126 132,064 131,375 125,129 3.2 계 17,517 44,662 31,102 23,383 15,062 3.7 입법및선거관리 353 361 369 377 385 2.2 일반공공행정 지방행정ㆍ재정지원 0 0 0 0 0 0 재정ㆍ금융 1,692 1,504 1,504 1,504 1,504 2.9 일반행정 15,473 42,798 29,230 21,503 13,173 3.9 공공질서및안전 계 422 382 414 393 547 6.7 재난방재ㆍ민방위 422 382 414 393 547 6.7 계 1,664 1,669 1,690 1,701 1,712 0.7 교육 유아및초중등교육 239 224 239 240 245 0.6 평생ㆍ직업교육 1,425 1,445 1,451 1,461 1,467 0.7 계 5,879 4,806 5,073 5,117 5,142 3.3 문화및관광 문화예술 3,924 3,013 3,058 3,073 3,118 5.6 관광 110 110 115 120 100 2.4 체육 1,844 1,683 1,900 1,924 1,924 1.1 계 30,340 21,315 24,860 29,668 31,079 0.6 상하수도ㆍ수질 59 57 61 61 62 1.3 환경보호 폐기물 30,155 21,141 24,675 29,479 30,913 0.6 대기 6 4 7 7 7 4 환경보호일반 119 114 118 120 96 5.1 2019-2023 중기지방재정계획 - 70 -

계 23,161 22,718 23,709 24,401 25,403 2.3 기초생활보장 251 268 297 323 351 8.8 취약계층지원 2,874 2,090 2,136 2,140 2,133 7.2 사회복지 보육ㆍ가족및여성 16,674 16,990 17,763 18,335 19,183 3.6 노인ㆍ청소년 2,731 2,720 2,825 2,885 2,986 2.3 보훈 241 241 258 266 275 3.4 사회복지일반 390 410 430 452 474 5 계 16,153 3,353 3,401 3,459 3,563 31.5 보건 보건의료 14,951 2,137 2,172 2,218 2,307 37.3 식품의약안전 1,202 1,216 1,229 1,242 1,255 1.1 계 2,310 2,314 2,445 2,458 2,470 1.7 농림해양수산 농업ㆍ농촌 2,195 2,216 2,345 2,356 2,367 1.9 임업ㆍ산촌 115 97 99 101 103 2.8 산업ㆍ중소기업 계 139 153 171 194 224 12.7 산업진흥ㆍ고도화 139 153 171 194 224 12.7 계 22,698 19,956 17,286 18,655 17,123 6.8 수송및교통 도로 9,220 4,929 5,170 5,278 5,387 12.6 대중교통ㆍ물류등기타 13,478 15,027 12,116 13,377 11,736 3.4 계 16,960 16,436 16,422 16,338 17,150 0.3 국토및지역개발 수자원 3,692 3,180 3,357 3,215 3,372 2.2 지역및도시 13,269 13,256 13,065 13,123 13,778 0.9 과학기술 기타 계 392 396 401 406 410 1.2 과학기술일반 392 396 401 406 410 1.2 계 4,845 4,966 5,089 5,203 5,244 2 기타 4,845 4,966 5,089 5,203 5,244 2-71 - 2019-2023 중기지방재정계획

4 통합재정수지전망과관리방안 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 년 ( 최종예산 ) 2017 년 ( 최종예산 ) 2018 년 ( 당초예산 ) 중기전망 2019 2020 2021 2022 2023 1 통합재정규모 423,871 466,025 462,374 520,803 539,244 554,667 557,116 573,488 2 총수입 435,823 475,009 449,014 513,277 547,570 563,570 566,167 582,469 3 총지출 423,853 465,980 462,326 520,786 539,227 554,650 557,099 573,471 4 융자지출 (a) 20 50 50 20 20 20 20 20 5 융자회수 (b) 1 5 2 3 3 3 3 3 6 순융자 (c=a-b) 19 45 48 17 17 17 17 17 통합재정수지 11,951 8,984 13,360 7,526 8,326 8,903 9,051 8,981 2019-2023 중기지방재정계획 - 72 -

5 지역통합재정통계 19~ 23 5,982 ( 2.3%) 3.2% 3.5% ( 단위 : 백만원 ) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 총계 502,721 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 일반회계 433,233 500,661 534,517 550,311 552,469 568,320 특별회계 14,761 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 기타특별회계 14,761 11,648 12,215 12,451 12,890 13,352 공기업특별회계 ( 직영기업 ) 0 0 0 0 0 0 교육청특별회계 0 0 0 0 0 0 기 금 54,726 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 일반지자체기금 54,726 53,635 52,128 37,537 39,790 39,127 교육청기금 0 0 0 0 0 0 공사 공단 0 0 0 0 0 0 출자 출연기관 0 0 0 0 0 0-73 - 2019-2023 중기지방재정계획

분야 부문별재원배분계획 제 3 장중기지방재정계획 1 분야 부문별재원배분계획 ( 단위 : 백만원,%) 분야 부문 소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 비중 연평균증가율 계 2,991,049 565,944 598,859 600,299 605,148 620,798 100 2.3 일반공공행정 161,402 22,862 49,798 36,660 30,950 21,132 5.4 1.9 입법및선거관리 7,113 1,004 1,023 1,042 2,962 1,082 0.2 1.9 지방행정ㆍ재정지원 5,200 962 992 1,041 1,082 1,123 0.2 4 재정ㆍ금융 7,825 1,715 1,527 1,527 1,528 1,528 0.3 2.8 일 반 행 정 141,264 19,182 46,256 33,049 25,379 17,398 4.7 2.4 공공질서및안전 47,718 8,492 8,740 9,294 10,103 11,089 1.6 6.9 재난방재ㆍ민방위 47,718 8,492 8,740 9,294 10,103 11,089 1.6 6.9 교육 62,496 12,175 12,143 12,433 12,723 13,021 2.1 1.7 유아및초중등교육 53,364 10,373 10,322 10,606 10,886 11,178 1.8 1.9 평생ㆍ직업교육 9,132 1,802 1,822 1,827 1,838 1,843 0.3 0.6 문화및관광 60,010 15,377 12,620 10,488 10,672 10,853 2 8.3 문 화 예 술 36,768 8,589 7,785 6,700 6,777 6,916 1.2 5.3 관 광 4,755 1,402 1,836 475 514 528 0.2 21.7 체 육 18,487 5,385 2,998 3,313 3,381 3,410 0.6 10.8 환경보호 148,647 32,485 23,510 27,141 32,019 33,493 5 0.8 상하수도ㆍ수질 3,004 571 572 603 620 638 0.1 2.8 폐 기 물 143,342 31,470 22,491 26,070 30,916 32,394 4.8 0.7 대 기 35 7 5 7 8 8 0 4.1 환경보호일반 2,267 437 442 460 474 453 0.1 0.9 2019-2023 중기지방재정계획 - 74 -

분야 부문 소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 ( 단위 : 백만원,%) 비중 연평균증가율 사회복지 1,494,745 277,838 279,157 295,380 310,490 331,880 50 4.5 기초생활보장 147,086 26,837 27,951 29,135 30,846 32,318 4.9 4.8 취약계층지원 219,872 43,889 43,756 42,929 44,059 45,239 7.4 0.8 보육ㆍ가족및 여 성 788,773 145,570 144,589 155,834 164,823 177,957 26.4 5.2 노인ㆍ청소년 331,169 60,081 61,354 65,914 69,138 74,682 11.1 5.6 보훈 5,689 1,071 1,097 1,138 1,173 1,209 0.2 3.1 사회복지일반 2,156 390 410 430 452 474 0.1 5 보건 122,660 33,502 21,182 21,728 22,303 23,944 4.1 8.1 보건의료 111,305 31,335 18,964 19,459 19,980 21,566 3.7 8.9 식품의약안전 11,355 2,167 2,218 2,270 2,323 2,378 0.4 2.4 농림해양수산 56,362 10,920 11,049 11,313 11,451 11,630 1.9 1.6 농업ㆍ농촌 46,127 8,992 9,079 9,274 9,338 9,444 1.5 1.2 임업ㆍ산촌 10,235 1,928 1,970 2,039 2,112 2,186 0.3 3.2 산업ㆍ중소기업 20,058 3,473 4,597 3,565 3,632 4,792 0.7 8.4 산업진흥ㆍ 고도화에너지및 자원개발 19,897 3,440 4,565 3,533 3,599 4,759 0.7 8.5 161 32 32 32 32 32 0 0 수송및교통 174,681 38,660 36,648 32,320 33,837 33,217 5.8 3.7 도로 46,652 13,750 9,699 7,770 7,488 7,945 1.6 12.8 대중교통ㆍ물류등기타 128,029 24,910 26,948 24,550 26,349 25,272 4.3 0.4 국토및지역개발 236,271 36,124 59,090 57,464 42,863 40,730 7.9 3 수 자 원 53,075 8,031 20,416 9,286 9,172 6,171 1.8 6.4 지역및도시 183,196 28,094 38,674 48,179 33,691 34,559 6.1 5.3 과학기술 2,005 392 396 401 406 410 0.1 1.2 과학기술일반 2,005 392 396 401 406 410 0.1 1.2 예비비 20,439 3,850 3,965 4,084 4,207 4,333 0.7 3 예 비 비 20,439 3,850 3,965 4,084 4,207 4,333 0.7 3 기 타 383,554 69,793 75,964 78,027 79,494 80,275 12.8 3.6 기 타 383,554 69,793 75,964 78,027 79,494 80,275 12.8 3.6-75 - 2019-2023 중기지방재정계획

2 분야 부문별정책방향및투자계획 일반공공행정분야 일반공공행정 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 분야 부문 소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 비중 일반공공행정 161,402 22,862 49,798 36,660 30,950 21,132 5.4 입법및선거관리 7,113 1,004 1,023 1,042 2,962 1,082 0.2 지방행정ㆍ재정지원 5,200 962 992 1,041 1,082 1,123 0.2 재 정 ㆍ 금 융 7,825 1,715 1,527 1,527 1,528 1,528 0.3 일 반 행 정 141,264 19,182 46,256 33,049 25,379 17,398 4.7 2019-2023 중기지방재정계획 - 76 -

공공질서및안전분야 공공질서및안전 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도별투자계획 분야 부문 소계 2019 2020 2021 2022 2023 비중 공공질서및안전 47,718 8,492 8,740 9,294 10,103 11,089 1.6 재난방재ㆍ민방위 47,718 8,492 8,740 9,294 10,103 11,089 1.6-77 - 2019-2023 중기지방재정계획

교육문화관광분야 교육문화관광체육 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 분야 부문 소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 비중 교육 62,496 12,175 12,143 12,433 12,723 13,021 2.1 유아및초중등교육 53,364 10,373 10,322 10,606 10,886 11,178 1.8 평생ㆍ직업교육 9,132 1,802 1,822 1,827 1,838 1,843 0.3 문화및관광 60,010 15,377 12,620 10,488 10,672 10,853 2 문 화 예 술 36,768 8,589 7,785 6,700 6,777 6,916 1.2 관 광 4,755 1,402 1,836 475 514 528 0.2 체 육 18,487 5,385 2,998 3,313 3,381 3,410 0.6 2019-2023 중기지방재정계획 - 78 -

환경보호분야 환경보호 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도별투자계획 분야 부문 소계 2019 2020 2021 2022 2023 비중 환경보호 148,647 32,485 23,510 27,141 32,019 33,493 5 상하수도ㆍ수질 3,004 571 572 603 620 638 0.1 폐기물 143,342 31,470 22,491 26,070 30,916 32,394 4.8 대기 35 7 5 7 8 8 0 환경보호일반 2,267 437 442 460 474 453 0.1-79 - 2019-2023 중기지방재정계획

사회복지분야 사회복지 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도별투자계획 분야 부문 소계 2019 2020 2021 2022 2023 비중 사회복지 1,494,745 277,838 279,157 295,380 310,490 331,880 50 기초생활보장 147,086 26,837 27,951 29,135 30,846 32,318 4.9 취약계층지원 219,872 43,889 43,756 42,929 44,059 45,239 7.4 보육ㆍ가족및여성 788,773 145,570 144,589 155,834 164,823 177,957 26.4 노인ㆍ청소년 331,169 60,081 61,354 65,914 69,138 74,682 11. 1 보훈 5,689 1,071 1,097 1,138 1,173 1,209 0.2 사회복지일반 2,156 390 410 430 452 474 0.1 2019-2023 중기지방재정계획 - 80 -

보건분야 보건위생 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도별투자계획 분야 부문 소계 2019 2020 2021 2022 2023 비중 보건 122,660 33,502 21,182 21,728 22,303 23,944 4.1 보건의료 111,305 31,335 18,964 19,459 19,980 21,566 3.7 식품의약안전 11,355 2,167 2,218 2,270 2,323 2,378 0.4-81 - 2019-2023 중기지방재정계획

농림 수산 산업분야 농림수산산업 주요투자사업 연도별투자계획 분야 부문소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 ( 단위 : 백만원 ) 농림해양수산 56,362 10,920 11,049 11,313 11,451 11,630 1.9 농 업 ㆍ 농 촌 46,127 8,992 9,079 9,274 9,338 9,444 1.5 임 업 ㆍ 산 촌 10,235 1,928 1,970 2,039 2,112 2,186 0.3 산업ㆍ중소기업 20,058 3,473 4,597 3,565 3,632 4,792 0.7 산업진흥ㆍ고도화 19,897 3,440 4,565 3,533 3,599 4,759 0.7 에너지및자원개발 161 32 32 32 32 32 0 비중 2019-2023 중기지방재정계획 - 82 -

수송및교통분야 수송교통 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도별투자계획 분야 부문 소계 2019 2020 2021 2022 2023 비중 수송및교통 174,681 38,660 36,648 32,320 33,837 33,217 5.8 도로 46,652 13,750 9,699 7,770 7,488 7,945 1.6 대중교통ㆍ물류등 기 타 128,029 24,910 26,948 24,550 26,349 25,272 4.3-83 - 2019-2023 중기지방재정계획

국토및지역개발분야 국토지역개발과학기술 주요투자사업 연도별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 분야 부문 소계 연도별투자계획 2019 2020 2021 2022 2023 비중 국토및지역개발 236,271 36,124 59,090 57,464 42,863 40,730 7.9 수 자 원 53,075 8,031 20,416 9,286 9,172 6,171 1.8 지역및도시 183,196 28,094 38,674 48,179 33,691 34,559 6.1 과학기술 2,005 392 396 401 406 410 0.1 과학기술일반 2,005 392 396 401 406 410 0.1 2019-2023 중기지방재정계획 - 84 -

분야별성과지표 구분단위 계획기간 2019 2020 2021 2022 2023 비고 인 구 인구천명 353 356 359 362 365 가구천가구 144 146 148 150 152 면 적 km2 177.32 177.32 177.32 177.32 177.32 1. 일반행정 공무원수명 775 785 795 805 805 공무원 1인당인구수명 455 454 452 450 453 청사신 증축동 1 1 2 1 0 동청사유지관리동 11 11 11 12 13 공무원교육훈련 ( 연인원 ) 명 655 660 665 670 675 2. 교 육 고등학교개교 17 17 17 17 17 중학교개교 21 21 21 22 22 초등학교개교 38 39 39 41 41 유치원개소 79 79 79 79 79 3. 문화 청소년 문화재관리 - 지방지정문화재 개소 76 76 76 76 76 지방문화원운영 - 유성구문화원 개소 1 1 1 1 1 공공도서관개소 6 7 7 7 7 - 좌석수 석 2,413 2,813 2,813 2,813 2,813 도서관분관운영개소 1 1 1 1 1 평생학습 ( 문화 ) 센터개소 2 2 2 2 2-85 - 2019-2023 중기지방재정계획

4. 체육 구분단위 계획기간 2019 2020 2021 2022 2023 비고 공공체육시설개소 5 5 6 6 6 체육공원조성개소 1 1 1 1 1 동네체육시설개소 49 51 53 55 57 5. 보건의료 공공진료시설 - 보건소 개소 1 1 1 1 1 - 보건지소 개소 2 2 2 2 2 - 보건진료소 개소 3 3 3 3 3 의사수명 680 702 730 754 779 - 의사1인당인구수 명 529 541 560 574 590 전염성질병예방명 47 48 49 50 51 6. 환경관리 쓰레기수거율 (A/B*100) % 100 100 100 100 100 - 쓰레기수거량 (A) 톤 / 일 120 123 127 130 133 - 쓰레기배출량 (B) 톤 / 일 120 123 127 130 133 청소차량대 36 37 38 39 40 7. 하수도 하수도보급율 (A/B*100) % 98 98 98 98 98 - 처리구역내인구 (A) 천명 390 390 390 390 390 - 전체인구 (B) 천명 398 398 398 398 398 하수관거보급율 (A/B*100) % 95 95 95 95 95 - 시설하수도연장 (A) km 984 984 984 984 984 - 계획하수도연장 (B) km 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 2019-2023 중기지방재정계획 - 86 -

구분단위 계획기간 2019 2020 2021 2022 2023 비고 분뇨수거율 (A/B*100) % 100 100 100 100 100 - 분뇨수거량 (A) kl / 일 120 118 116 114 112 - 분뇨배출량 (B) kl / 일 120 118 116 114 112 공중화장실설치 ( 누계 ) 개소 72 76 78 80 82 8. 공원 녹지 공원 ( 국립공원 ) 개소 1 1 1 1 1 공원시설율 (A/B*100) % 57 57 57 57 57 - 시설공원면적 (A) km2 4.617 4.788 4.959 5.13 5.301 - 공원계획면적 (B) km2 8.1 8.4 8.7 9 9.3 1인당공원면적m2 23 23 22 22 22 9. 사회보장 기초생활수급자명 6,653 6,985 7,334 7,500 7,550 시설보호명 1,388 1,425 1,521 1,643 1,698 복지시설 - 장애인복지시설 개소 26 26 26 26 26 - 정신질환시설 개소 6 6 6 6 6 - 아동복지시설 개소 8 8 9 9 9 - 보육시설 개소 460 465 470 475 480 - 노인여가시설 ( 경로당 ) 개소 197 200 203 205 207 - 노인복지시설 개소 23 24 25 25 25 - 노인복지관운영 개소 1 1 2 2 2 - 장애인복지관운영 개소 1 1 1 1 1 - 사회복지관운영 개소 2 2 2 2 2-87 - 2019-2023 중기지방재정계획

10. 주택 구분단위 계획기간 2019 2020 2021 2022 2023 비고 주택보급율 (A/B*100) % 118.2 118.3 118.4 118.2 118.2 - 주택수 (A) 천호 110 111 112 113 114 - 가구수 (B) : 단독세대제외 천가구 93 94 95 96 97 11. 도시개발 토지구획정리m2 - - - - - 주거환경개선사업m2 - - - - - 도시개발사업m2 46,623 46,623 46,623 46,623 46,623 12. 농수산개발 농업부문종사자가구수호 9,746 9,746 9,746 9,746 9,746 전업농육성호 1 1 1 1 1 농어민자녀학자금지원명 18 18 17 17 16 농경지면적천ha 4 4 4 4 4 호당경지면적 ha 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 수리안전답율 (A/B*100) % 94 94 94 94 94 - 농업용수개발면적 (A)( 누계 ) ha 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 - 답면적 (B) ha 2,109 2,109 2,109 2,109 2,109 농로확 포장km 3 3 3 3 3 농수산물도매시장개소 1 1 1 1 1 조림 사방 - 조림면적 ha 7 7 7 7 7 - 사방사업 ha 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 임도시설 ha 0 0 0 0 0 2019-2023 중기지방재정계획 - 88 -

구분단위 13. 지역경제개발 계획기간 2019 2020 2021 2022 2023 비고 중소기업지원개소 130 135 140 145 150 14. 하 천 하천연장km 55 55 55 55 55 하천개수율 (A/B*100) % 80.8 82.6 84.4 86.2 86.2 - 개수연장 (A) km 90.5 92.5 94.5 96.5 96.5 - 요개수연장 (B) km 112 112 112 112 112 소하천정비km 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15. 도 로 도로연장km 498 499 499 500 500 도로면적km2 4.23 4.24 4.24 4.25 4.25 포장도로연장km 292.82 292.82 292.82 292.82 292.82 도로율 % 24.76 24.76 24.76 24.76 24.76 도로포장율 % 99.9 99.9 99.90 99.9 99.9 16. 교 통 자동차수천대 170 175 180 185 190 주차장수개소 105 110 115 120 125 - 주차용량 천대 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 17. 민방위 민방위대피시설 개소 118 118 118 118 118 m3 418,475 418,475 418,475 418,475 418,475 비상급수시설개소 41 41 41 41 41-89 - 2019-2023 중기지방재정계획

제 4 장 4 분야별주요투자사업계획 Ⅰ. 주요투자사업총괄... 93 Ⅱ. 주요투자사업계획서... 95 1. 일반회계 / 95 2. 특별회계 / 107 3. 기금 / 109 Ⅲ. 주요투자사업세부조서... 112-91 - 2019-2023 중기지방재정계획

주요투자사업총괄 제 4 장분야별주요투자사업계획 2019 ~ 2023 년내투자사업중단위사업당 20 억원이상주요사업 / 축제등행사성사업 1 억이상소요되는사업을대상으로수립 분야별주요투자사업계획 ( 단위 : 백만원 ) 회계분야별건수 총사업비 기투자 연도별투자계획 소계 2019 2020 2021 2022 2023 향후투자 소계 28 456,535 242,217 205,726 38,498 64,172 53,601 30,008 19,447 8,592 총 괄 일반공공행정 7 42,390 0 42,390 300 18,210 16,220 7,660 0 0 문화및관광 5 46,468 33,553 12,915 6,269 3,646 1,000 1,000 1,000 0 사 회 복 지 1 9,858 5,132 4,726 2,370 2,356 0 0 0 0 보 건 1 13,366 530 12,836 12,836 0 0 0 0 0 수송및교통 4 19,525 9,847 9,678 3,150 3,390 1,200 800 1,138 0 국토및지역개발 10 324,928 193,155 123,181 13,573 36,570 35,181 20,548 17,309 8,592 일 반 회 계 특별회계 소계 23 296,916 114,686 176,630 22,362 51,512 53,501 29,908 19,347 5,600 일반공공행정 5 29,530 0 29,530 0 5,650 16,220 7,660 0 0 문화및관광 4 43,792 31,777 12,015 5,369 3,646 1,000 1,000 1,000 0 사 회 복 지 1 9,858 5,132 4,726 2,370 2,356 0 0 0 0 수송및교통 4 19,525 9,847 9,678 3,150 3,390 1,200 800 1,138 0 국토및지역개발 9 194,211 67,930 120,681 11,473 36,470 35,081 20,448 17,209 5,600 소계 1 130,717 125,225 2,500 2,100 100 100 100 100 2,992 국토및지역개발 1 130,717 125,225 2,500 2,100 100 100 100 100 2,992 소계 4 28,902 2,306 26,596 14,036 12,560 0 0 0 0 기금 일반공공행정 2 12,860 0 12,860 300 12,560 0 0 0 0 보건 1 13,366 530 12,836 12,836 0 0 0 0 0 문화및관광 1 2,676 1,776 900 900 0 0 0 0 0-93 - 2019-2023 중기지방재정계획