세 입 예 산 사 업 명 세 서 2010년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 111 보통세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 총 계 201,070,276 193,943,752 7,126,524 100 지방세수입 50,884,771 51,275,000 390,229 110 지방세 50,884,771 51,275,000 390,229 111 보통세 42,584,771 43,302,000 717,229 111-04 주민세 1,400,213 19,142,000 17,741,787 [ 일반회계 ] 1,400,213 19,142,000 17,741,787 < 세무과 > 1,400,213 19,142,000 17,741,787 주민세 1,400,213,000원 1,400,213 111-05 재산세 14,000,000 14,800,000 800,000 [ 일반회계 ] 14,000,000 14,800,000 800,000 < 세무과 > 14,000,000 14,800,000 800,000 재산세 14,000,000,000원 14,000,000 111-06 자동차세 4,923,558 4,720,000 203,558 [ 일반회계 ] 4,923,558 4,720,000 203,558 < 세무과 > 4,923,558 4,720,000 203,558 자동차세 4,923,558,000원 4,923,558 111-09 담배소비세 2,781,000 2,400,000 381,000 [ 일반회계 ] 2,781,000 2,400,000 381,000 < 세무과 > 2,781,000 2,400,000 381,000 담배소비세 2,781,000,000원 2,781,000 111-10 주행세 1,800,000 2,240,000 440,000 [ 일반회계 ] 1,800,000 2,240,000 440,000 < 세무과 > 1,800,000 2,240,000 440,000 주행세 1,800,000,000원 1,800,000 111-12 지방소득세 17,680,000 0 17,680,000 [ 일반회계 ] 17,680,000 0 17,680,000 < 세무과 > 17,680,000 0 17,680,000 지방소득세 17,680,000,000원 17,680,000 112 목적세 7,500,000 7,273,000 227,000 112-01 도시계획세 7,500,000 7,273,000 227,000 [ 일반회계 ] 7,500,000 7,273,000 227,000 < 세무과 > 7,500,000 7,273,000 227,000 도시계획세 7,500,000,000원 7,500,000 113 지난년도수입 800,000 700,000 100,000-1 -
장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 113 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 113-01 지난년도수입 800,000 700,000 100,000 [ 일반회계 ] 800,000 700,000 100,000 < 세무과 > 800,000 700,000 100,000 지난년도수입 800,000,000원 800,000 200 세외수입 46,219,076 47,420,868 1,201,792 210 경상적세외수입 22,046,773 24,174,052 2,127,279 211 재산임대수입 510,947 500,525 10,422 211-01 국유재산임대료 16,000 14,000 2,000 [ 일반회계 ] 16,000 14,000 2,000 < 세무과 > 16,000 14,000 2,000 갈현동467외 45필지 16,000,000원 16,000 211-02 공유재산임대료 494,947 486,525 8,422 [ 일반회계 ] 494,947 486,525 8,422 < 세무과 > 494,947 486,525 8,422 과천동 319외 60필지 62,000,000원 62,000 공용주택 보증금(11세대) 80,000,000원 80,000 재활용품판매센터 임대료 2,100,000원 * 4회 8,400 정보과학도서관 시설임대료 18,360 Ο식당 등 기타시설 임대료 18,000,000원 18,000 Ο무인복사기 설치 임대료 360,000원 360 과천동 회관(새마을금고) 임대료 13,575,000원 * 1년 13,575 주암동 다목적회관(목욕탕) 임대료 10,000,000원 * 1년 10,000 문원동 복지회관 임대수입 1,879 Ο문원우편취급소 1,279,000원 * 1년 1,279 Ο동청사 및 복지회관 임대(회의실) 50,000원 * 12월 600 시설관리공단 재위탁시설 임대료 300,733 Ο지상2층 레스토랑 임대료 117,337,000원 * 1개소 117,337 Ο체육용품점 임대료 11,616,000원 * 1개소 11,616 Ο지하2층매점 임대료 60,180,000원 * 1개소 60,180 Ο스케이트용품점 임대료 13,500,000원 * 1개소 13,500 Ο빙상장 날정비소 임대료 8,100,000원 * 1개소 8,100 Ο관리비등(전기, 상하수도료등) 5,000,000원 * 12월 60,000 Ο사회단체사무실 임대료(평생학습팀,녹색가게) 30,000,000원 * 1회 30,000-2 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 212 사용료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 212 사용료수입 6,882,331 6,067,231 815,100 212-01 도로사용료 250,800 250,800 0 [ 일반회계 ] 250,800 250,800 0 < 세무과 > 250,800 250,800 0 도로사용료 250,800 Ο정기분 170,800,000원 * 1년 170,800 Ο수시분 80,000,000원 * 1년 80,000 212-02 하천사용료 70,000 54,000 16,000 [ 일반회계 ] 70,000 54,000 16,000 < 세무과 > 70,000 54,000 16,000 공유수면 소하천 사용료 70,000,000원 70,000 212-07 입장료수입 307,900 301,400 6,500 [ 일반회계 ] 307,900 301,400 6,500 < 세무과 > 307,900 301,400 6,500 시립예술단 입장료수입 10,000,000원 10,000 시설관리공단 대소극장 입장료수입 297,900,000원 297,900 212-08 기타사용료 6,253,631 5,461,031 792,600 [ 일반회계 ] 6,253,631 5,461,031 792,600 < 세무과 > 6,253,631 5,461,031 792,600 도시공원점용료 26,748,000원 26,748 관문체육공원 테니스장 사용료 22,900,000원 22,900 문원체육공원 테니스장 사용료 4,000,000원 4,000 시설관리공단 사용료수입 5,723,564 Ο대소극장 대관료 293,616,000원 * 1년 293,616 Ο문화제실 사용료 305,208,000원 * 1년 305,208 Ο체육시설 사용료 4,336,504,000원 * 1년 4,336,504 Ο체육공원 사용료 644,416,000원 * 1년 644,416 Ο주차장 사용료 143,820,000원 * 1년 143,820 갈현동 주민자치센터 사용료 400,000원 * 12월 4,800 부림동 주민자치센터 사용료 100,000원 100 청소년수련관동대관료 7,800,000원 7,800 청소년수련관 체육관동 사용료 수입 463,719,000원 463,719 213 수수료수입 2,295,092 2,366,863 71,771 213-01 증지수입 322,100 410,000 87,900-3 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 [ 일반회계 ] 322,100 410,000 87,900 < 세무과 > 322,100 410,000 87,900 증지수입 322,100,000원 322,100 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 410,130 390,600 19,530 [ 일반회계 ] 410,130 390,600 19,530 < 세무과 > 410,130 390,600 19,530 쓰레기처리봉투판매수입 410,130,000원 410,130 213-03 재활용품수거판매수입 249,600 249,600 0 [ 일반회계 ] 249,600 249,600 0 < 세무과 > 249,600 249,600 0 재활용품수거판매 20,800,000원 * 12월 249,600 213-04 기타수수료 1,313,262 1,316,663 3,401 [ 일반회계 ] 1,313,262 1,316,663 3,401 < 세무과 > 1,313,262 1,316,663 3,401 G4C 전자민원수수료 20,000,000원 20,000 여권발급수수료 50,000,000원 50,000 대체조림비 수수료 1,500,000원 1,500 옥외 광고물 수수료 800,000원 * 12월 9,600 오수분뇨 처리수수료 12,000,000원 * 12월 144,000 폐기물 처리수수료 458,472 Ο폐기물 반입수수료 21,811원 * 480톤 * 12월 125,631 Ο의왕시 폐기물 반입수수료 46,228원 * 600톤 * 12월 332,841 보건소 진료비수입(수입대체경비) 207,238 ΟB형간염 접종 수수료 5,300원 * 1,000명 5,300 Ο간염검사외 3종 검사수수료 9,900원 * 700명 6,930 Ο종합검진수입 149,230원 * 90명 13,430 Ο성인병검진수입 32,000원 * 450명 14,400 Ο진료비수입 4,500원 * 26,000명 117,000 Ο인플루엔자 접종수수료 9,000원 * 2,500명 22,500 Ο건강진단수첩 1,500원 * 3,500명 5,250 Ο일반건강진단 7,380원 * 600명 4,428 Ο학생건강검진 12,000원 * 1,500명 18,000 소각열판매수수료 16,764원 * 2,100gcal * 12월 422,452 214 사업수입 898,155 837,345 60,810-4 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 214 사업수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 214-09 기타사업수입 898,155 837,345 60,810 [ 일반회계 ] 898,155 837,345 60,810 < 세무과 > 898,155 837,345 60,810 청소년수련관 기타사업수입 605,715 Ο수련관동 강좌수강료 173,440,000원 * 1년 173,440 Ο영어체험 수강료 370,000,000원 * 1년 370,000 Ο매점, 식당 위탁수입 15,225,700원 * 1년 15,225 Ο수련활동행사(10개) 43,450,000원 * 1년 43,450 Ο학교계발활동 및 현장체험수강료 3,600,000원 * 1년 3,600 정보과학도서관 기타사업수입 107,400 Ο영어강좌 수강료(초등생) 60,000원 * 110명 * 4분기 26,400 Ο영어강좌 수강료(일반인) 90,000원 * 35명 * 4분기 12,600 Ο과학탐구동산 30,000원 * 270명 * 4분기 32,400 Ο문화강좌 30,000원 * 200명 * 4회 24,000 Ο영어체험교실 30,000원 * 60명 * 4분기 7,200 Ο주암작은도서관 강좌수수료 30,000원 * 40명 * 4회 4,800 시설관리공단 기타사업수입 165,040 Ο평생학습(시민정보화교육) 수강료 250,000원 * 20명 * 4분기 20,000 Ο문화가족 가입료 10,000원 * 1,300명 13,000 Ο발레아카데미 등 수강료 28,260,000원 28,260 Ο직영사업수입(수영용품점 운영수입) 13,000,000원 13,000 Ο직영사업수입(자판기 운영수입) 22,800,000원 22,800 Ο브랜드샵 운영수입 67,980,000원 67,980 공공시설물 상업광고수입 20,000,000원 * 1식 20,000 215 징수교부금수입 10,460,248 10,792,088 331,840 215-01 징수교부금수입 10,460,248 10,792,088 331,840 [ 일반회계 ] 10,460,248 10,792,088 331,840 < 세무과 > 10,460,248 10,792,088 331,840 도세징수교부금 수입 9,891,510 Ο취득세 9,500,000,000원 * 3% 285,000 Ο등록세 13,250,000,000원 * 3% 397,500 Ο면허세 50,000,000원 * 3% 1,500 Ο레저세 305,765,000,000원 * 3% 9,172,950-5 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 215 징수교부금수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 Ο지역개발세 2,000,000원 * 3% 60 Ο공동시설세 700,000,000원 * 3% 21,000 Ο지난년도수입 450,000,000원 * 3% 13,500 농지보전부담금 징수교부금 수입 5,000,000,000원 * 8% 400,000 환경개선부담금 징수교부금 수입 597,098,940원 * 9% 53,738 하천사용료 징수교부금 수입 30,000,000원 * 50% 15,000 GB훼손부담금 징수교부금 수입 2,000,000,000원 * 5% 100,000 216 이자수입 1,000,000 3,610,000 2,610,000 216-01 공공예금이자수입 1,000,000 3,610,000 2,610,000 [ 일반회계 ] 1,000,000 3,610,000 2,610,000 < 세무과 > 1,000,000 3,610,000 2,610,000 공공예금이자수입 1,000,000,000원 1,000,000 220 임시적세외수입 24,172,303 23,246,816 925,487 222 잉여금 22,000,000 22,600,000 600,000 222-01 순세계잉여금 22,000,000 22,600,000 600,000 [ 일반회계 ] 22,000,000 22,600,000 600,000 < 세무과 > 22,000,000 22,600,000 600,000 순세계잉여금 22,000,000,000원 22,000,000 223 이월금 20,000 20,000 0 223-01 국고보조금사용잔액 10,000 10,000 0 [ 일반회계 ] 10,000 10,000 0 < 세무과 > 10,000 10,000 0 국고보조금 사용잔액 10,000,000원 10,000 223-02 시 도비보조금사용잔액 10,000 10,000 0 [ 일반회계 ] 10,000 10,000 0 < 세무과 > 10,000 10,000 0 시도비보조금 사용잔액 10,000,000원 10,000 224 전입금 1,500,000 0 1,500,000 224-03 기타회계전입금 1,500,000 0 1,500,000 [ 일반회계 ] 1,500,000 0 1,500,000 < 세무과 > 1,500,000 0 1,500,000 도시주차장사업특별회계 전입금 1,500,000,000원 1,500,000 227 부담금 210,000 197,116 12,884 227-01 자치단체간부담금 210,000 186,666 23,334-6 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 227 부담금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 [ 일반회계 ] 210,000 186,666 23,334 < 세무과 > 210,000 186,666 23,334 산불진화헬기 공동임차료 수입 210,000,000원 210,000 228 잡수입 242,303 329,700 87,397 228-02 변상금및위약금 120 120 0 [ 일반회계 ] 120 120 0 < 세무과 > 120 120 0 분실도서변상금 10,000원 * 1권 * 12월 120 228-03 과태료 137,500 174,600 37,100 [ 일반회계 ] 137,500 174,600 37,100 < 세무과 > 137,500 174,600 37,100 가족관계등록법 위반 과태료 1,000,000원 * 1년 1,000 주민등록법 위반 과태료 12,000,000원 * 1년 12,000 옥외광고물법 위반 과태료 100,000원*1식 100 공중식품위생법위반 150,000원 * 20건 3,000 대기환경보전법위반 500,000원 * 2건 1,000 정밀검사미이행 및 기간경과 200,000원 * 100건 20,000 특정경유차 검사 미이행 및 기간경과 200,000원 * 50건 10,000 쓰레기불법투기과태료 50,000원 * 20건 1,000 오수분뇨 및 축산폐수처리위반 500,000원 * 10건 5,000 1회용품사용규제위반 50,000원 * 20건 1,000 자동차등록위반 2,600,000원 * 12월 31,200 자동차검사지연 1,700,000원 * 12월 20,400 자동차책임보험가입지연 2,400,000원 * 12월 28,800 여객자동차운수사업법위반과태료 1,000,000원 * 1년 1,000 자동차관리법 위반 과태료 2,000,000원 * 1년 2,000 228-04 과징금및이행강제금 20,100 69,700 49,600 [ 일반회계 ] 20,100 69,700 49,600 < 세무과 > 20,100 69,700 49,600 음반비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 500,000원 * 2회 1,000 공인중개사업무 및 부동산거래에 관한 법률위반 300,000원 300 국토의 계획 및 이용에 관한 법률위반 이행강제금 10,000,000원 10,000 무보험운행자 범칙금 400,000원 * 12건 4,800-7 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 잡수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 여객자동차운수사업법위반과징금 250,000원 * 12월 3,000 자동차관리법 위반 과징금 1,000,000원 * 1년 1,000 228-09 기타잡수입 84,583 85,280 697 [ 일반회계 ] 84,583 85,280 697 < 세무과 > 84,583 85,280 697 과천사랑카드수익금 2,887,000원 2,887 법인카드수익금 10,000,000원 10,000 소각철판매수입 13,000kg * 15원 * 12월 2,340 자원정화센터 온실가스 감축량 판매대금 5,000원 * 5,200톤 26,000 수치지형도판매수익금 10,000원 * 12월 120 자료 폐기처분 수익금 300,000원 300 시설관리공단 이자수입 22,000,000원 22,000 시설관리공단 교육환급금등 19,185,000원 19,185 시설관리공단 불용품매각 1,000원 1 보조금결제전용카드 사용 적립금 350,000,000 * 0.5% 1,750 229 지난년도수입 200,000 100,000 100,000 229-01 지난년도수입 200,000 100,000 100,000 [ 일반회계 ] 200,000 100,000 100,000 < 세무과 > 200,000 100,000 100,000 지난년도수입 200,000,000원 200,000 300 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6,213 310 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6,213 311 지방교부세 1,954,473 1,948,260 6,213 311-02 특별교부세 6,213 0 6,213 [ 일반회계 ] 6,213 0 6,213 < 세무과 > 6,213 0 6,213 세외수입 정보시스템 고도화 사업비 6,213,000원 6,213 311-03 분권교부세 748,260 0 748,260 [ 일반회계 ] 748,260 0 748,260 < 세무과 > 748,260 0 748,260 분권교부세 748,260 Ο사회복지관 운영 188,533,000원 188,533 Ο자치단체공공근사업 85,203,000원 85,203 Ο사회복지관 기능 보강 16,852,000원 16,852-8 -
장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세 항: 311 지방교부세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 Ο문화학교운영 2,562,000원 2,562 Ο지방문화원 사업활동 지원 121,161,000원 121,161 Ο전통향교 문화전승보전 889,000원 889 Ο수화통역센터운영 21,655,000원 21,655 Ο경로당운영난방비 8,105,000원 8,105 Ο저소득재가노인식사배달 5,946,000원 5,946 Ο노인일거리마련사업 2,650,000원 2,650 Ο재가노인복지시설운영 64,899,000원 64,899 Ο경로식당무료급식 5,153,000원 5,153 Ο노인복지회관운영 54,180,000원 54,180 Ο결식아동급식지원 45,005,000원 45,005 Ο소년소녀가장지원 1,182,000원 1,182 Ο가정위탁양육지원 2,965,000원 2,965 Ο사회복지전담공무원인건비 80,500,000원 80,500 Ο농업인자녀학자금지원 3,027,000원 3,027 Ο나눔장터 생활문화정착 5,000,000원 5,000 Ο사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 4,740,000원 4,740 Ο사회복지시설 공익근무요원 인건비 1,446,000원 1,446 Ο공공도서관 운영 26,607,000원 26,607 311-04 부동산교부세 1,200,000 0 1,200,000 [ 일반회계 ] 1,200,000 0 1,200,000 < 세무과 > 1,200,000 0 1,200,000 부동산교부세 1,200,000,000 1,200,000 400 조정교부금및재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502,080 420 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502,080 421 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502,080 421-01 재정보전금 85,132,080 76,630,000 8,502,080 [ 일반회계 ] 85,132,080 76,630,000 8,502,080 < 세무과 > 85,132,080 76,630,000 8,502,080 재정보전금 85,132,080 Ο일반재정보전금 36,606,790,000원 36,606,790 Ο특별재정보전금 48,525,290,000원 48,525,290 500 보조금 16,879,876 16,669,624 210,252 510 국고보조금등 10,882,643 9,830,422 1,052,221-9 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 511 국고보조금등 10,882,643 9,830,422 1,052,221 511-01 국고보조금 9,743,439 8,463,042 1,280,397 [ 일반회계 ] 9,743,439 8,463,042 1,280,397 < 세무과 > 9,743,439 8,463,042 1,280,397 기초생활보장생계급여(일반) 1,308,060,000원 1,308,060 기초생활보장주거급여(일반) 312,263,000원 312,263 기초생활보장교육급여 61,831,000원 61,831 기초생활보장해산장제급여 7,825,000원 7,825 자원봉사자 보험료지원 3,856,000원 3,856 자원봉사자코디네이터지원 15,236,000원 15,236 지역사회서비스 투자사업 35,333,000원 35,333 긴급복지지원 154,000,000원 154,000 자활근로사업 292,950,000원 292,950 자활소득공제 17,640,000원 17,640 차상위계층양곡할인지원 28,670,000원 28,670 사회통합서비스 전문요원 지원 34,950,000원 34,950 희망키움통장 18,210,000원 18,210 지역실업자 직업훈련 8,150,000원 8,150 희망근로 프로젝트사업 732,745,000원 732,745 행정인턴 인건비 19,100,000원 19,100 차세대위원회운영지원 1,500,000원 1,500 청소년동아리활동지원 4,500,000원 4,500 가족관계등록사무지원 22,108,000원 22,108 여권민원 운영 18,457,000원 18,457 지역문화예술교육센터사업 40,000,000원 40,000 전통사찰 보존정비사업 60,000,000원 60,000 문화관광해설사 운영 8,600,000원 8,600 전일제 생활체육지도사 배치 46,170,000원 46,170 어르신전담지도자 배치 9,234,000원 9,234 체육 바우처 966,000원 966 장애인의료비 15,168,000원 15,168 장애인재활보조기구배부 2,400,000원 2,400 장애인자녀교육비 760,000원 760-10 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 장애아동부양수당 13,363,000원 13,363 장애수당 182,700,000원 182,700 장애연금 189,000,000원 189,000 장애인등록진단비 75,000원 75 장애인주민자치센터도우미지원 23,512,000원 23,512 장애인복지일자리지원 5,299,000원 5,299 중증활동장애인활동보조인 지원 60,525,000원 60,525 장애아동 재활치료 바우처 사업 47,481,000원 47,481 언어발달지원 바우처 4,200,000원 4,200 입양아동양육수당 25,401,000원 25,401 입양아동(장애아)양육보조금 16,874,000원 16,874 입양,가정위탁아동 심리,정서 심리치료 840,000원 840 지역아동센터운영비지원 96,030,000원 96,030 아동복지교사(사회적일자리)지원 34,608,000원 34,608 아동발달지원계좌지원 1,638,000원 1,638 보육시설종사자인건비 631,189,000원 631,189 민간시설교재교구비지원 5,224,000원 5,224 저소득층 차등보육료지원 398,839,000원 398,839 기본 보육료 지원(국비) 318,298,000원 318,298 만5세아 무료보육료지원 61,823,000원 61,823 장애아무상보육료지원 57,335,000원 57,335 두자녀이상보육료지원 35,177,000원 35,177 맞벌이가구보육료지원 4,242,000원 4,242 보육시설환경개선 17,500,000원 17,500 보육시설종사자 보수교육 2,000,000원 2,000 시설미이용 아동 양육지원 49,230,000원 49,230 저소득한부모가정지원 30,179,000원 30,179 다문화가족 방문보건 교육사업 6,160,000원 6,160 가정, 성폭력피해자의료비지원 700,000원 700 아이돌보미 지원사업 106,792,000원 106,792 노인일자리지원 229,895,000원 229,895 수행기관전담인력인건비 8,084,000원 8,084 기초노령연금지원 983,254,000원 983,254-11 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 기초생활보장급여(노인시설) 80,899,000원 80,899 노인돌봄 종합서비스 30,706,000원 30,706 노인돌봄 기본서비스 38,447,000원 38,447 고효율 조명기기(LED)교체사업 80,000,000원 80,000 쌀소득보전직불제 관리비 1,546,000원 1,546 쌀소득등 보전직불제 5,674,000원 5,674 농업마이스터대학 4,494,000원 4,494 농지이용 관리 지원비 2,090,000원 2,090 농업인영유아양육비지원 3,000,000원 3,000 양곡관리 경상보조금 1,000,000원 1,000 유기질비료지원 54,810,000원 54,810 시설원예 에너지이용 효율화 사업 30,000,000원 30,000 농업경영컨설팅 사업지원 5,000,000원 5,000 가축전염병 예방접종 지원 952,000원 952 학교우유급식지원 12,647,000원 12,647 소고기 이력제 구축사업 576,000원 576 신재생 에너지 보급사업 369,000,000원 369,000 숲길조사원 8,444,000원 8,444 관악산 등산로 정비 9,168,000원 9,168 산림병충해방제 102,373,000원 102,373 산불방지대책 82,536,000원 82,536 산림자원 정보화 10,800,000원 10,800 사방사업 619,000원 619 녹지관리원 16,887,000원 16,887 산림서비스 경관조림 1,398,000원 1,398 숲가꾸기 62,369,000원 62,369 환경기초시설 탄소중립화 800,000,000원 800,000 기후변화대응 20,000,000원 20,000 그린리더 활동지원 3,000,000원 3,000 국고보조 대기측정소 교체 70,000,000원 70,000 수도권대기질개선대책추진(운행차) 201,314,000원 201,314 어린이식품 안전보호구역 전담관리원 활동비 600,000원 600 식품안전사고예방 검체수거사업 500,000원 500-12 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 시군구정보화 공통기반시스템구축 49,383,000원 49,383 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 6,526,000원 6,526 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 3,691,000원 3,691 사회서비스 인력경비(산림공익) 2,986,000원 2,986 국민참여 민방위의날 훈련경비 419,000원 419 민방위기술지원대 등 전문교육지원 297,000원 297 민방위리더양성 121,000원 121 인력동원훈련 350,000원 350 한방건강증진사업 2,148,000원 2,148 한방건강증진기반구축 720,000원 720 노인의치보철사업 33,030,000원 33,030 고혈압, 당뇨, 고지혈증교육홍보 3,000,000원 3,000 지역단위 DMAT운영 890,000원 890 취약계층생애주기별건강진단홍보비 218,000원 218 취약계층생애주기별건강진단사업비 1,370,000원 1,370 지역특화건강행태개선사업 29,400,000원 29,400 만성질환관리권역별교육과정 운영비 1,412,000원 1,412 정신보건센터운영 76,250,000원 76,250 국가암조기검진사업 11,000,000원 11,000 암환자 의료비지원 23,000,000원 23,000 희귀난치성유전질환자지원 23,645,000원 23,645 금연클리닉운영 35,110,000원 35,110 지역사회건강조사 23,860,000원 23,860 치매조기 검진사업 3,300,000원 3,300 치매치료관리비(약제비 등)지원 18,090,000원 18,090 난임부부지원(체외수정 시술비) 11,030,000원 11,030 난임부부지원(인공수정 시술비) 16,410,000원 16,410 미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 14,209,000원 14,209 선천성대사 이상 검사사업 6,707,000원 6,707 산모, 신생아 도우미지원 22,736,000원 22,736 임산부 아동건강관리 3,629,000원 3,629 보건소예방접종약품비 24,006,000원 24,006 영유아 건강검진 955,000원 955-13 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 신생아 청각 선별검사 462,000원 462 예방접종 등록센터 운영비(인건비) 10,144,000원 10,144 민간병의원 접종비 지원 25,120,000원 25,120 임산부 영유아 보충영양사업 40,940,000원 40,940 전염병관리 실무과정 교육 120,000 120 주요전염병표본감시의료기관운영비 120,000원 120 에이즈진단시약구매 2,266,000원 2,266 에이즈환자진료비 1,047,000원 1,047 성병진단시약구매 402,000원 402 방문건강관리인력인건비 50,276,000원 50,276 방문건강관리인력 교육훈련비 2,401,000원 2,401 방문보건자원봉사자 관리 600,000원 600 재가암환자관리 1,600,000원 1,600 공공도서관 야간개관 운영 35,200,000원 35,200 청소년 지도사 배치 지원 9,720,000원 9,720 청소년 방과후 아카데미 지원 70,425,000원 70,425 청소년 운영위원회 지원 1,000,000원 1,000 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 2,700,000원 2,700 511-02 광역 지역발전특별회계보조금 1,139,204 1,367,380 228,176 [ 일반회계 ] 1,139,204 1,367,380 228,176 < 세무과 > 1,139,204 1,367,380 228,176 청소년공부방 7,000,000원 7,000 살고싶은 도시만들기 사업 350,000,000원 350,000 추사박물관 건립공사 200,000,000원 200,000 국내박람회(중소기업)참가업체지원 2,000,000원 2,000 개발제한구역 직접지원비(생활비용) 보조 60,204,000원 60,204 개발제한구역 관리비 20,000,000원 20,000 문원동 공공도서관 건립 지원 500,000,000원 500,000 520 시,도비보조금등 5,997,233 6,839,202 841,969 521 시 도비보조금등 5,997,233 6,839,202 841,969 521-01 시 도비보조금등 5,997,233 6,839,202 841,969 [ 일반회계 ] 5,997,233 6,839,202 841,969 < 세무과 > 5,997,233 6,839,202 841,969 고용조사 34,781,000원 34,781-14 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 기초생활보장생계급여(일반) 168,179,000원 168,179 기초생활보장주거급여(일반) 40,148,000원 40,148 기초생활보장교육급여 7,950,000원 7,950 기초생활보장해산장제급여 1,006,000원 1,006 자원봉사자정보시스템운영지원 3,200,000원 3,200 자원봉사자보험료지원 1,157,000원 1,157 자원봉사자코디네이터지원 4,571,000원 4,571 지역사회서비스 투자사업 7,571,000원 7,571 무한돌봄센터 운영 18,000,000원 18,000 긴급복지지원사업 11,550,000원 11,550 자활근로사업 37,665,000원 37,665 자활소득공제 2,268,000원 2,268 도단위자활근로사업(교육지원) 645,000원 645 차상위계층양곡할인지원 2,150,000원 2,150 저소득계층해산비용지원 900,000원 900 위기가정 무한돌봄사업 38,000,000원 38,000 사회복지통합서비스 전문요원 지원 10,485,000원 10,485 희망키움통장 2,341,000원 2,341 지역실업자직업훈련 4,075,000원 4,075 지자체공공근로사업 54,000,000원 54,000 경기청년뉴딜사업 11,136,000원 11,136 희망근로 프로젝트 사업 58,854,000원 58,854 취업정보센터 상담사 배치 5,940,000원 5,940 제5회 전국동시지방선거 경비 7,179,000원 7,179 성인문자해독 교육사업 2,100,000원 2,100 평생교육 전문인력 인건비 지원 6,000,000원 6,000 일자리연계 등 특성화사업 지원 10,000,000원 10,000 청소년종합예술제 5,250,000원 5,250 장애우와 함께하는 문화체험행사 3,000,000원 3,000 청소년동아리활동지원 2,250,000원 2,250 청소년상담센터운영위탁 6,250,000원 6,250 청소년공부방운영지원 4,500,000원 4,500 저소득층 청소년영어교실운영 800,000원 800-15 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 지역문화예술교육센터사업 12,000,000원 12,000 아마추어연극제개최지원 1,800,000원 1,800 경기도민속예술축제참가지원 3,000,000원 3,000 문화재보수정비 93,375,000원 93,375 전통사찰보전정비 30,000,000원 30,000 목조문화재 방재시스템 구축 53,970,000원 53,970 도지정무형문화재전승지원 2,880,000원 2,880 우수전통민속보존사업 3,600,000원 3,600 추사박물관 건립공사 200,000,000원 200,000 문화관광해설사 운영 2,580,000원 2,580 직장운동경기부육성 60,000,000원 60,000 전일제 생활체육지도자 배치 13,851,000원 13,851 어르신 전담 지도자 배치 2,771,000원 2,771 체육 바우처 290,000원 290 심부름센터 차량운영비 6,600,000원 6,600 장애아동부양수당 2,864,000원 2,864 장애수당(국비) 39,150,000원 39,150 장애연금(국비) 40,500,000원 40,500 장애인등록진단비 37,000원 37 장애인주민자치센터도우미 11,756,000원 11,756 장애인복지일자리사업 2,650,000원 2,650 중증장애인활동보조인지원 12,970,000원 12,970 저소득장애인무료신문보급 1,440,000원 1,440 장애인주간보호시설운영 21,270,000원 21,270 장애수당(도비) 12,960,000원 12,960 저소득장애인가구월동난방비 6,000,000원 6,000 장애인정보화교육지원 540,000원 540 저소득장애인의료비지원 1,500,000원 1,500 저소득장애인주거환경개선사업 1,140,000원 1,140 시각장애인심부름센터운영 46,776,000원 46,776 수화통역센터운영 29,238,000원 29,238 장애인지역사회재활시설종사자수당 4,320,000원 4,320 장애인복지시설운영지원(7종) 2,580,000원 2,580-16 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 장애인편의시설기술지원센터운영 15,627,000원 15,627 장애아동 재활치료 바우처사업 10,175,000원 10,175 언어발달지원 바우처 900,000원 900 입양아동양육수당지원 5,443,000원 5,443 입양아동양육보조금(장애아) 3,616,000원 3,616 입양 가정위탁아동 심리 정서 심리치료 180,000원 180 지역아동센터운영비지원 48,015,000원 48,015 아동복지교사(사회적일자리)지원 7,416,000원 7,416 저소득층 아동을 위한 학습도우미 4,320,000원 4,320 아동발달지원계좌 351,000원 351 결식아동지원 102,196,000원 102,196 가정위탁양육지원 672,000원 672 소년소녀가정지원 168,000원 168 소년소녀가정 및 가정위탁보호아동지원 1,098,000원 1,098 보육시설종사자인건비지원 284,035,000원 284,035 민간시설교재교구비지원 2,351,000원 2,351 저소득층차등보육료지원 179,478,000원 179,478 기본 보육료지원 143,234,000원 143,234 만5세아무상보육료지원 27,820,000원 27,820 장애아무상보육료지원 25,801,000원 25,801 두자녀이상보육료지원 15,829,000원 15,829 맞벌이가구 보육료 지원 1,909,000원 1,909 보육시설환경개선 8,750,000원 8,750 보육교사보수교육 1,500,000원 1,500 정부지원보육시설종사자처우개선비지원 39,384,000원 39,384 장애아, 영아반교사특수근무수당 10,620,000원 10,620 민간보육시설보육교사처우개선비지원 40,800,000원 40,800 취업여성보육지원 41,279,000원 41,279 0세아보육제도운영 22,500,000원 22,500 시간연장형보육시설운영지원 11,520,000원 11,520 시설미이용 아동 양육지원 22,154,000원 22,154 가정보육교사제도 운영 6,408,000원 6,408 성매매 성폭력, 가정폭력 예방교육 1,000,000원 1,000-17 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 저소득한부모가정지원(국비) 3,772,000원 3,772 저소득한부모가정지원(도비) 6,630,000원 6,630 다문화가족 방문 보건사업 1,320,000원 1,320 결혼이민자 한국어교육 5,000,000원 5,000 결혼이민자 맞춤형 취업교육 1,500,000원 1,500 아이돌보미 지원사업 22,884,000원 22,884 가정, 성폭력 피해자 의료비지원 150,000원 150 등하굣길 안심서비스 2,000,000원 2,000 실버인력뱅크 20,190,000원 20,190 노인일자리사업지원 114,947,000원 114,947 수행기관전담인력인건비 4,042,000원 4,042 기초노령연금지원 196,651,000원 196,651 노인일자리교육형추가 1,155,000원 1,155 노인일거리마련사업 1,600,000원 1,600 은빛사랑나눔단운영지원 900,000원 900 기초생활수급노인월동난방비 20,250,000원 20,250 노인양로, 요양시설 종사자 특수근무수당 36,000,000원 36,000 기초생활보장급여(노인시설) 10,402,000원 10,402 경로당사회봉사활동비 8,292,000원 8,292 노인복지회관 지원 105,000,000원 105,000 재가노인복지시설지원 27,578,000원 27,578 노인돌봄 기본서비스 8,205,000원 8,205 노인돌봄 종합서비스 6,542,000원 6,542 경로식당무료급식 12,600,000원 12,600 경로식당취사원인건비 10,080,000원 10,080 경로당운영난방비 8,649,000원 8,649 저소득재가노인식사배달 7,875,000원 7,875 노인이용시설종사자특수근무수당 12,420,000원 12,420 노인양로시설 운영비 277,448,000원 277,448 노인요양시설 운영비 326,179,000원 326,179 노인장기요양 재가급여 89,932,000원 89,932 노인장기요양 시설급여 310,848,000원 310,848 저소득노인가구 국민건강보혐료지원 3,024,000원 3,024-18 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 국유재산실태조사, 관리보조 32,000,000원 32,000 도유재산위임관리보조 10,133,000원 10,133 푸른경기1억그루나무심기 36,000,000원 36,000 농업마이스터대학 1,079,000원 1,079 농업인영유아자녀양육비 900,000원 900 농업인자녀학자금지원 11,400,000원 11,400 농업기술 및 정보제공지공급 877,000원 877 농촌지도자회원 농업정보지 공급 885,000원 885 벼우량보급종 종자공급지원 126,000원 126 유기질비료지원 10,868,000원 10,868 농촌지도자 능력개발 900,000원 900 해외맞춤형 농산물 육성보급(수출포장재) 25,300,000원 25,300 시설원예 에너지이용 효율화 사업 15,000,000원 15,000 농업경영 컨설팅 사업지원 600,000원 600 보행관리기 구입 1,500,000원 1,500 가축전염 예방약품 구입 204,000원 204 감염성폐기물 처리지원사업 1,800,000원 1,800 학교우유급식지원 1,626,000원 1,626 유기동물처리 4,650,000원 4,650 소이력추적시스템구축 173,000원 173 우수축산물 학교급식지원 51,000,000원 51,000 국내박람회(중소기업)참가업체지원 6,000,000원 6,000 신재생 에너지 보급사업 111,000,000원 111,000 숲길조사원 1,689,000원 1,689 관악산 등산로정비 6,418,000원 6,418 산림병충해방제 29,277,000원 29,277 산불방지대책(국비) 37,141,000원 37,141 산림자원 정보화 7,560,000원 7,560 사방사업 185,000원 185 산불방지대책(도비) 85,700,000원 85,700 녹지관리원 3,377,000원 3,377 보호수관리 4,000,000원 4,000 산림서비스 경관조림 186,000원 186-19 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 숲가꾸기 12,673,000원 12,673 모범화장실 지정운영 1,200,000원 1,200 농촌폐비닐 수거장려금 600,000원 600 탄소포인트 인센티브 지원 9,600,000원 9,600 국고보조 대기측정소 교체 35,000,000원 35,000 대기측정망유지관리비 24,400,000원 24,400 수도권대기질개선대책추진(운행차) 100,657,000원 100,657 야생동물 구조치료비 1,000,000원 1,000 지역아동센터 IPTV 공부방 설치 2,415,000원 2,415 통합브랜드 콜택시 사업 16,069,000원 16,069 경기도여성버스운전자 양성추진 250,000원 250 노인보호구역 정비 15,000,000원 15,000 문원동공공도서관건립 1,000,000,000원 1,000,000 풍수해보험사업 1,000,000원 1,000 안전문화운동 추진 3,005,000원 3,005 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(국비) 1,108,000원 1,108 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(도비) 4,522,000원 4,522 국민참여 민방위의날 훈련경비 303,000원 303 민방위기술지원대 등 전문교육지원 211,000원 211 민방위리더양성 86,000원 86 지역단위 DMAT 운영 380,000원 380 지역특화건강행태개선사업 14,700,000원 14,700 정신보건센터운영 31,250,000원 31,250 국가암조기검진 사업 5,500,000원 5,500 암환자 의료비 지원 11,500,000원 11,500 희귀난치성유전질환자지원 11,822,000원 11,822 치매치료 관리비(약제비등) 지원 5,427,000원 5,427 난임부부지원(체외수정 시술비) 5,515,000원 5,515 난임부부지원(인공수정 시술비) 8,205,000원 8,205 미숙아 및 선천성 대사이상아 의료비 7,105,000원 7,105 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 3,354,000원 3,354 임산부 아동건강관리 1,814,000원 1,814 보건소예방접종약품비 12,003,000원 12,003-20 -
장: 500 보조금 관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 신생아 청각 선별 검사 231,000원 231 예방접종등록센터 운영비(인건비) 5,072,000원 5,072 민간병의원 접종비 지원 12,560,000원 12,560 임산부 영유아 보충영양사업 20,470,000원 20,470 전염병 관리실무과정 교육 60,000원 60 주요전염병표본감시의료기관운영 120,000원 120 민간자율방역단방역지원 3,300,000원 3,300 전염병예방 및 방역사업 약품등구입 4,800,000원 4,800 한센병피부병검진사업 270,000원 270 인플루엔자무료접종 10,500,000원 10,500 방문건강관리인력인건비 25,138,000원 25,138 방문건강관리교육훈련비 1,201,000원 1,201 재가암환자관리 800,000원 800 공공도서관 야간개관 연장운영 10,560,000원 10,560 지하수수질 측정망 정비 6,000,000원 6,000-21 -
2010년도 본예산 일반회계 의회사무과 ~ 의회사무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 의원의 전문역량 강화 의회사무과 1,605,481 1,439,668 165,813 의회운영 지원 739,148 595,861 143,287 의원의 전문역량 강화 397,175 400,068 2,893 의원 전문성 제고 397,175 400,068 2,893 201 일반운영비 12,825 19,400 6,575 01 사무관리비 7,825 9,400 1,575 위탁교육비 1,575 Ο지방의회 관련연수(국회사무처 등) 교육 25,000원 * 7명 * 3회 * 3일 1,575 피복비 6,250 Ο경기도 중부권 합동체육대회 참가자 운동복 외 1종 250,000원 * 25명 6,250 03 행사운영비 5,000 10,000 5,000 레저세 등 재정보전 및 과천청사 이전대책특 위 운영 5,000,000원 * 1식 5,000 205 의회비 384,350 380,668 3,682 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정 자료수집 연구비 900,000원 * 7명 * 12월 75,600 보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월 16,800 02 월정수당 152,544 152,544 0 월정수당 1,816,000원 * 7명 * 12월 152,544 03 국내여비 13,377 26,754 13,377 출장여비 45,500원 * 7명 * 2회 * 12월 7,644 지방의회관련 의원연수(워크숍) 및 세미나 참 가 45,500원 * 7명 * 6회 * 3일 5,733 04 국외여비 18,200 4,200 14,000 의장단 2,500,000원 * 2명 5,000 의원 1,800,000원 * 5명 9,000 국가공식행사, 국제회의, 자매결연추진 14,000,000원 * 30% 05 의정운영공통경비 39,600 39,600 0 4,200 기관공통경비 4,800,000원 * 7명 33,600 예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명 6,000 06 기관운영업무추진비 47,280 47,280 0 의장 2,480,000원 * 12월 29,760 부의장 1,190,000원 * 12월 14,280 예산결산특별위원회위원장 810,000원 * 4회 3,240 07 의장단협의체부담금 7,600 7,600 0 전국 시 군, 자치구 의회의장단 협의회 연회 비 4,000 4,000,000원 * 1회 - 1 -
부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 의원의 전문역량 강화 경기도 시 군 의회의장단 협의회 연회비 100,000원 * 12월 1,200 중부권 의장단 협의회 연회비 2,400,000원 * 1회 2,400 08 의원국민연금부담금 6,865 5,292 1,573 의원국민연금 부담금 152,544,000원 * 9% * 50/100 6,865 09 의원국민건강부담금 6,484 4,998 1,486 의원건강보험 부담금 152,544,000원 * 8.5% * 50/100 6,484 원활하고 신뢰받는 의회운영 341,973 195,793 146,180 의정활동 홍보 및 운영 181,532 66,682 114,850 201 일반운영비 180,832 65,982 114,850 01 사무관리비 180,832 65,982 114,850 일반수용비 175,032 Ο회의록 인쇄 및 각종 인쇄물 제작 1,000,000원 * 20회 20,000 Ο홍보물 구독 5,972 일간지 15,000원 * 20종 * 12월 3,600 주간지 140,000원 * 7종 980 지방자치 6,000원 * 1부 * 12월 72 자치행정 5,000원 * 10부 * 12월 600 의정정보(주간) 30,000원 * 2부 * 12월 720 Ο주요 의회 홍보비 20,000,000원 * 1식 20,000 Ο의회연감 90,000,000원 * 1회 90,000 Ο시민과의 만남의 날 운영 500,000원 * 2회 1,000 Ο의회 소식지 제작 200원 * 24,000부 * 5회 24,000 Ο의정 소식지 발간 2,000,000원 * 5회 10,000 Ο회기녹화용 테이프 구입 710 비디오테이프 2,500원 * 200개 500 카세트테이프 700원 * 300개 210 Ο윈도우 OS 라이센스 구입 3,350,000원 * 1식 3,350 운영수당 1,600 Ο의정 실무교육 강사수당 400,000원 * 2시간 * 2회 1,600 피복비 4,200 Ο수행원 300,000원 * 3명 * 2회 1,800 Ο청사 안내요원 300,000원 * 2명 * 2회 1,200 Ο속기사 300,000원 * 2명 * 2회 1,200 305 배상금등 700 700 0 01 배상금등 700 700 0-2 -
부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 행정사무감사 및 조사증인 출석보상 35,000원 * 20명 700 의사운영의 전문성 확보 101,145 81,015 20,130 201 일반운영비 17,450 13,720 3,730 01 사무관리비 17,450 13,720 3,730 일반수용비 12,200 Ο소송 수수료 5,000,000원 5,000 Ο고문변호사 수당 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 위탁교육비 5,250 Ο의회관련 연수 및 세미나 참가 5,250 5급이상 25,000원 * 2명 * 3회 * 5일 750 6급이하 25,000원 * 12명 * 3회 * 5일 4,500 202 여비 28,500 30,500 2,000 01 국내여비 6,000 6,000 0 의회 자매결연 추진 150,000원 * 20회 3,000 직원연수 및 세미나 참가 3,000,000원 3,000 03 국외업무여비 22,500 24,500 2,000 직원 해외여비 3,100,000원 * 5명 15,500 국제교류 업무추진 3,500,000원 * 2명 7,000 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 의회운영 업무추진 4,500,000원 4,500 의정활동 지원 4,500,000원 4,500 301 일반보상금 16,195 16,195 0 08 외빈초청여비 16,195 16,195 0 우호도시 의회초청 9,795 Ο숙박비(2인/1실) 3,675 주빈 250,000원 * 4실 * 3박 * 1회 3,000 수행원 75,000원 * 3실 * 3박 * 1회 675 Ο급량비 5,220 주빈 50,000원 * 8명 * 9식 * 1회 3,600 수행원 30,000원 * 6명 * 9식 * 1회 1,620 Ο시찰여비 30,000원 * 10명 * 3회 900 자매결연 단체초청 6,400 Ο숙박비(2인/1실) 100,000원 * 10실 * 2박 * 2회 4,000 Ο급량비 10,000원 * 20명 * 6식 * 2회 2,400 405 자산취득비 30,000 11,600 18,400 01 자산및물품취득비 20,000 1,600 18,400 마이크(회의실)(대체) 1,000,000원 * 20대 20,000-3 -
부서: 의회사무과 정책: 의회운영 지원 단위: 원활하고 신뢰받는 의회운영 02 도서구입비 10,000 10,000 0 의회운영관련 참고서적 및 자료구입 10,000,000원 10,000 의회 청사 관리 59,296 48,096 11,200 201 일반운영비 59,296 48,096 11,200 02 공공운영비 59,296 48,096 11,200 공공요금 및 제세 5,980 Ο자동차세 1,020 의전용 500,000원 * 1대 500 업무용(봉고) 300,000원 * 1대 300 업무용(소형승용차) 100,000원 * 1대 100 환경개선부담금(업무용) 60,000원 * 2회 120 Ο차량보험료 1,600 의전용 400,000원 * 1대 400 업무용 600,000원 * 2대 1,200 Ο일반 전화요금(7회선) 70,000원 * 12월 840 Ο노트북 무선 인터넷 사용료 360,000원 * 7대 2,520 시설장비 유지비 33,516 Ο청사 유지관리 2,000원 * 5,238m2 10,476 Ο방송장비 유지관리 1,500,000원 1,500 Ο장애인 리프트 유지관리 150,000원 * 1대 * 12월 1,800 Ο화장실 비데 필터 교환 30,000원 * 18대 540 Ο화장실 비데 및 방향제 유지관리 10,000원 * 18대 * 12월 2,160 Ο청사 조경관리 300,000원 * 12월 3,600 Ο홈페이지 변경(대수 변경) 6,000,000원 6,000 Ο홈페이지 유지보수 62,000,000원 * 12% 7,440 차량 선박비 19,800 Ο유류비 400,000원 * 3대 * 12월 14,400 Ο정비 및 부품교환 600,000원 * 3대 * 3회 5,400 행정운영경비(의회사무과) 866,333 843,807 22,526 인력운영비 792,693 777,459 15,234 인력운영 792,693 777,459 15,234 101 인건비 750,713 737,159 13,554 01 보수 661,616 647,702 13,914 봉급 368,384 Ο5급(30호봉) 2,961,300원 * 2명 * 12월 71,072 Ο6급(20호봉) 2,290,800원 * 2명 * 12월 54,980 Ο7급(18호봉) 1,990,300원 * 3명 * 12월 71,651-4 -
부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 Ο8급(8호봉) 1,330,900원 * 1명 * 12월 15,971 Ο기능7급(28호봉) 2,295,300원 * 4명 * 12월 110,175 Ο기능8급(20호봉) 1,855,600원 * 2명 * 12월 44,535 상여금 36,839 Ο정근수당 368,384,000원 * 1/12 * 1.2 36,839 초과근무수당 52,064 Ο5급 9,796원 * 2명 * 40시간 * 12월 9,405 Ο6급 8,312원 * 2명 * 40시간 * 12월 7,980 Ο7급(기능직포함) 7,457원 * 7명 * 40시간 * 12월 25,056 Ο8급(기능직포함) 6,682원 * 3명 * 40시간 * 12월 9,623 정액수당 46,036 Ο가족수당 10,215 배우자 40,000원 * 14명 * 12월 * 0.78 5,242 부양가족 20,000원 * 14명 * 12월 * 1.48 4,973 Ο자녀학비보조수당 4,347 중학교 51,400원 * 14명 * 4회 * 0.2 576 고등학교 420,790원 * 14명 * 4회 * 0.16 3,771 Ο정근수당가산금 16,440 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 4,680 20년이상25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 6,600 15년이상20년미만 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 720 5년이상10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 600 Ο대우공무원수당 5,674 6급 2,290,800원 * 1명 * 12월 * 4.8% 1,320 7급 1,990,300원 * 1명 * 12월 * 4.8% 1,147 기능8급 1,855,600원 * 3명 * 12월 * 4.8% 3,207 Ο의사수당 9,360 5급 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 6급 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 7급이하 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월 21,840 교통보조비 21,720 Ο5급 140,000원 * 2명 * 12월 3,360 Ο6급~7급 130,000원 * 9명 * 12월 14,040-5 -
부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 Ο8급이하 120,000원 * 3명 * 12월 4,320 명절휴가비 368,384,000원 * 1/12 * 120% 36,839 가계지원비 368,384,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 연가보상비 368,384,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 61,521 16,373 02 기타직보수 89,097 89,457 360 청원경찰 89,097 Ο봉급(26호봉) 1,924,000원 * 2명 * 12월 46,176 Ο상여금 4,618 정근수당 46,176,000원 * 1/12 * 1.2 4,618 Ο가족수당 1,460 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 * 0.78 749 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월 * 1.48 711 Ο자녀학비보조수당 622 중학교 51,400원 * 2명 * 4회 * 0.2 83 고등학교 420,790원 * 2명 * 4회 * 0.16 539 Ο초과근무수당 6,342원 * 2명 * 67시간 * 12월 10,198 Ο정근수당가산금 1,920 15년이상20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 Ο정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 Ο교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월 2,880 Ο가계지원비 46,176,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 7,712 Ο명절휴가비 46,176,000원 * 1/12 * 120% 4,618 Ο연가보상비 46,176,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 2,053 Ο직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월 2,520 Ο대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 203 업무추진비 6,520 6,520 0 02 정원가산업무추진비 1,120 1,120 0 정원가산업무추진비 80,000원 * 14명 1,120 04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0 의회사무과 250,000원 * 12월 3,000 전문위원실 100,000원 * 2실 * 12월 2,400 204 직무수행경비 35,460 33,780 1,680 01 직책급업무수행경비 3,000 3,000 0 5급 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 6급 50,000원 * 1명 * 12월 600 02 직급보조비 25,260 23,580 1,680 5급 250,000원 * 2명 * 12월 6,000-6 -
부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비 6급 155,000원 * 2명 * 12월 3,720 7급 140,000원 * 7명 * 12월 11,760 8~9급 105,000원 * 3명 * 12월 3,780 03 특정업무수행활동비 7,200 7,200 0 대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 기본경비 73,640 66,348 7,292 기본경비 73,640 66,348 7,292 201 일반운영비 42,040 47,948 5,908 01 사무관리비 38,920 44,828 5,908 일반수용비 21,040 Ο기관공통 수용비 2,640,000원 2,640 Ο행정장비 소모품 구입 10,000,000원 10,000 Ο부서운영 수용비 8,400,000원 8,400 급량비 11,760 Ο부서운영 업무추진 11,760,000원 11,760 임차료 6,120 Ο복사기 임차 350,000원 * 1대 * 12월 4,200 Ο정수기 임차 160,000원 * 12월 1,920 02 공공운영비 3,120 3,120 0 공공요금 및 제세 3,120 Ο이동전화요금 50,000원 * 4대 * 12월 2,400 Ο케이블방송 수신료 60,000원 * 12월 720 202 여비 16,800 16,800 0 01 국내여비 16,800 16,800 0 부서운영 여비 16,800,000원 16,800 405 자산취득비 14,800 1,600 13,200 01 자산및물품취득비 14,800 1,600 13,200 소파(의장부속실)(대체) 400,000원 * 4개 1,600 프린터(3층 속기실)(대체) 1,000,000원 * 1대 1,000 안내 카운터(신규) 5,000,000원 * 1식 5,000 스팀 세차기(신규) 5,000,000원 * 1대 5,000 프린터 받침대(의장부속실)(신규) 200,000원 * 1식 칸막이(의장부속실)(신규) 250,000원 * 8식 2,000 200-7 -
2010년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 기획조정 및 평가 기획감사실 22,764,636 25,887,949 3,123,313 도 34,781 시 22,729,855 시정지원 17,453,552 15,651,558 1,801,994 도 34,781 시 17,418,771 기획조정 및 평가 169,200 158,800 10,400 시정기획 및 조정 134,200 121,700 12,500 201 일반운영비 106,200 91,200 15,000 01 사무관리비 100,000 85,000 15,000 일반수용비 85,000 Ο시정설계 외 4종제작 30,000 기획 및 편집비 2,500,000원 * 4회 10,000 인쇄비 2,000원 * 500부 * 5종 * 4회 20,000 Ο시정백서 제작 75,000원 * 200부 15,000 ΟCI봉투 제작 2,500,000원 2,500 ΟCI홍보물 제작 25,000원 * 5종 * 300개 37,500 운영수당 15,000 Ο과천발전자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 50명 * 3회 15,000 02 공공운영비 6,200 6,200 0 공공요금 및 제세 6,200 Ο전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원 4,000 Ο경기도시장군수협의회 연회비 100,000원 * 12월 1,200 Ο전국청정도시협의회 연회비 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 28,000 30,500 2,500 03 시책추진업무추진비 28,000 30,500 2,500 시책추진업무추진비 28,000 Ο시정역점시책추진 12,000,000원 12,000 Ο경제/투자시책추진 8,000,000원 8,000 Ο지역현안업무추진 4,000,000원 4,000 Ο주요시책추진 4,000,000원 4,000 행정혁신 선도 35,000 36,400 1,400 201 일반운영비 12,000 13,400 1,400 01 사무관리비 8,400 9,800 1,400 일반수용비 4,600 Ο특허대행 수수료 3,000,000원 * 1건 3,000 Ο특허 출원비 1,300,000원 * 1건 1,300 Ο특허예정가격 산정 의뢰비 300,000원 * 1건 운영수당 3,800-1 - 300
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 기획조정 및 평가 Ο규제개혁심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 Ο제안심사위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 4회 Ο직무발명보상심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 02 공공운영비 3,600 3,600 0 500 2,800 시설장비유지비 3,600 Ο혁신제안 프로그램 유지보수 300,000원 * 12월 203 업무추진비 8,000 9,000 1,000 03 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1,000 500 3,600 창의행정 업무추진 8,000,000원 8,000 301 일반보상금 5,000 5,000 0 12 기타보상금 5,000 5,000 0 시민 제안공모 시상 5,000 Ο금상 등 5,000,000원 5,000 303 포상금 10,000 9,000 1,000 01 포상금 10,000 9,000 1,000 공무원 제안공모 시상 5,000 Ο금상 등 5,000,000원 5,000 직무발명등록 보상금 1,000 Ο특허권 500,000원 * 1명 * 1회 500 Ο실용신안권 300,000원 * 1명 * 1회 300 Ο디자인권 200,000원 * 1명 * 1회 200 역발상 우수시책 시상 500,000원 * 8팀 4,000 재정운영 687,659 763,919 76,260 탄력적인 예산지원 106,000 176,000 70,000 201 일반운영비 36,000 46,000 10,000 01 사무관리비 36,000 46,000 10,000 일반수용비 30,000 Ο기관공통 운영비(POOL) 30,000,000원 30,000 급량비 6,000 Ο기관공통 급량비(POOL) 6,000,000원 6,000 202 여비 20,000 40,000 20,000 01 국내여비 20,000 40,000 20,000 기관공통 여비(POOL) 20,000,000원 20,000 307 민간이전 50,000 70,000 20,000 03 사회단체보조금 50,000 70,000 20,000 사회단체보조금(수시분) 50,000,000원 50,000-2 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 재정운영 예산편성 81,659 87,919 6,260 201 일반운영비 43,345 42,950 395 01 사무관리비 43,345 42,950 395 일반수용비 35,945 Ο예산서 및 세입세출사업명세서 제작 10,400,000원 10,400 Ο예산(안) 및 부속서류 제작 15,500,000원 15,500 Ο예산편성 관련 유인물 제작 400,000원 * 2회 Ο기금운용 계획서 제작 30,000원 * 50부 * 2회 800 3,000 Ο기금운용 성과분석 보고서 5,000원 * 50부 250 Ο중기지방재정계획(안) 제작 35,000원 * 50부 1,750 Ο중기지방재정계획서 제작 35,000원 * 60부 2,100 Ο재정공시(안) 심의안건 제작 15,000원 * 30부 Ο예산편성 운영기준 책자 제작 8,500원 * 150부 Ο주민참여 예산제 홍보 현수막 제작 60,000원 * 7개 450 1,275 운영수당 7,400 Ο지방재정계획심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 2회 Ο투자심사위원회 심사수당 200,000원 * 8명 * 2회 Ο통합관리기금운용심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 2회 Ο지방재정공시심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 1회 Ο사회단체보조금지원심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 1회 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 420 1,600 3,200 1,000 예산운영 및 관리 3,000,000원 3,000 303 포상금 20,000 0 20,000 01 포상금 20,000 0 20,000 업무성과 우수자 포상금 10,000,000원 10,000 예산 성과금 10,000,000원 10,000 403 자치단체등자본이전 15,314 41,969 26,655 02 공기관등에대한대행사업비 15,314 41,969 26,655 지방재정관리시스템 유지보수 15,314,000원 15,314 소규모주민편익지원 500,000 500,000 0 401 시설비및부대비 500,000 500,000 0 800 800-3 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 재정운영 01 시설비 500,000 500,000 0 소규모 주민편익사업(5천만원이하) 500,000,000원 500,000 의회법무 행정운영 159,360 179,660 20,300 법무 송무추진 142,060 162,360 20,300 201 일반운영비 131,660 151,960 20,300 01 사무관리비 131,660 151,960 20,300 일반수용비 130,060 Ο행정처분 및 법률 교육책자 발간 3,000,000원 * 1회 3,000 Ο유형별 소송사례집 발간 2,500,000원 * 1회 2,500 Ο법무 및 송무관련 법령집 구입 200,000원 * 2회 400 Ο자치법규 정보서비스 추록운영 5,000,000원 5,000 Ο관보 구독료 250,000원 * 1개소 * 4회 1,000 Ο법령집 추록비 100,000원 * 5부 * 12회 6,000 Ο법령연혁집 80,000원 * 2회 160 Ο고문 변호사 및 공인 노무사 수당 4,000,000원 * 4명 16,000 Ο소송비용 96,000 소송위임 변호사 수당 40,000,000원 40,000 소송 승소금 54,000,000원 54,000 기타 소송비용(인지대, 송달료, 검증비, 감정료, 증인여비 등) 2,000,000원 2,000 운영수당 1,600 Ο법무 송무교육 강사수당 400,000원 * 1명 * 4회 1,600 305 배상금등 10,400 10,400 0 01 배상금등 10,400 10,400 0 소송 패소시 배상금 10,000,000원 10,000 증인 및 참고인 실비변상 40,000원 * 2명 * 5회 400 의회활동지원 17,300 17,300 0 201 일반운영비 5,800 5,800 0 01 사무관리비 5,800 5,800 0 일반수용비 3,600 Ο행정사무감사 및 업무보고 자료제본 1,800,000원 * 2회 3,600 운영수당 2,200 Ο의정비심의위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 2회 2,000-4 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 의회법무 행정운영 Ο의원상해보상심의회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 2명 * 1회 200 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 의회관련 등 업무추진 3,000,000원 3,000 207 연구개발비 6,000 6,000 0 01 연구용역비 6,000 6,000 0 의정비 결정관련 주민의견조사 연구용역 6,000,000원 304 연금부담금등 2,500 2,500 0 03 의원상해부담금 2,500 2,500 0 6,000 의원상해 부담금 2,500,000원 2,500 정확한 통계관리 115,856 27,459 88,397 도 34,781 시 81,075 통계조사 및 관리 17,776 18,480 704 201 일반운영비 12,776 13,480 704 01 사무관리비 12,776 13,480 704 일반수용비 12,776 Ο통계연보 등 책자제작 11,000 통계연보 15,000원 * 200부 * 3종 9,000 과천시 주요통계 10,000원 * 200부 2,000 Ο통계현황 리플릿 등 각종 유인물 제작 1,000원 * 600부 * 2회 1,200 Ο홍보 현수막 제작 48,000원 * 12개 576 207 연구개발비 5,000 5,000 0 02 전산개발비 5,000 5,000 0 통계D/B시스템 업그레이드 5,000,000원 * 1식 고용조사(도비) 73,763 0 73,763 5,000 도 34,781 시 38,982 201 일반운영비 72,803 0 72,803 도 34,301 시 38,502 01 사무관리비 72,803 0 72,803 일반수용비 72,803 Ο고용조사 72,803,000원 72,803 도 34,301 시 38,502 202 여비 960 0 960 도 480 시 480-5 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 정확한 통계관리 01 국내여비 960 0 960 고용조사 240,000원 * 4회 960 도 480 시 480 통계조사 24,317 0 24,317 101 인건비 6,448 0 6,448 04 기간제근로자등보수 6,448 0 6,448 경제통계 통합조사 6,448 Ο조사관리자 46,790원 * 2명 * 47일 4,399 Ο입력 및 내검 42,670원 * 2명 * 24일 2,049 201 일반운영비 17,869 0 17,869 01 사무관리비 17,869 0 17,869 일반수용비 17,869 Ο경제통계 통합조사 17,869,000원 17,869 경영지원 15,627,725 13,888,026 1,739,699 경영수익 2,300 2,300 0 203 업무추진비 2,300 2,300 0 03 시책추진업무추진비 2,300 2,300 0 경영활성화 추진 2,300,000원 2,300 시설관리공단 지원 15,625,425 13,885,726 1,739,699 201 일반운영비 2,800 1,400 1,400 01 사무관리비 2,800 1,400 1,400 운영수당 2,800 Ο이사장 경영목표 이행실적 평가위원 수당 100,000원 * 7명 * 4일 307 민간이전 15,622,625 13,884,326 1,738,299 05 민간위탁금 15,622,625 13,884,326 1,738,299 2,800 시설관리공단 위탁금 15,622,625,000원 15,622,625 시책 홍보 526,462 475,094 51,368 시정홍보 526,462 475,094 51,368 201 일반운영비 509,122 428,554 80,568 01 사무관리비 491,120 412,110 79,010 일반수용비 483,920 Ο시정홍보 책자 및 영상물 제작 80,000 홍보책자 30,000,000원 30,000 영상물 50,000,000원 50,000 Ο정기간행물 구독 36,600 자유공론 등 7,000원 * 90부 * 12월 7,560 전국지방시대 8,000원 * 15부 * 12월 1,440-6 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 시책 홍보 자치발전 5,000원 * 30부 * 12월 1,800 연감 160,000원 * 60부 9,600 화보 9,000원 * 150부 * 12월 16,200 Ο신문스크랩마스터 구독료 20,000원 * 25개<ID> * 12월 6,000 Ο주요시정홍보 120,000 신문 및 방송홍보 100,000,000원 100,000 뉴스비전 홍보 20,000,000원 20,000 Ο과천사랑 편집 및 제작 72,000 Ο과천사랑 배달료 70원 * 30,000부 * 12월 25,200 Ο과천사랑 원고료 5,000원 * 10매 * 15명 * 12월 Ο과천사랑 만화, 삽화 등 원고료 600,000원 * 12월 Ο시정뉴스 3D 타이틀 채널 ID 디자인 제작 18,000,000원 Ο홍보물 및 교양도서 구독 10,000원 * 3종 * 5부 * 6월 Ο국가기간통신 구독료 55,000원 * 30개<ID> * 12월 9,000 7,200 18,000 900 19,800 Ο주민 홍보용 신문 30,000 지방지 10,000원 * 250부 * 12월 30,000 Ο신문구독료 30,900 지방지 10,000원 * 23종 * 5부 * 12월 13,800 중앙지 15,000원 * 19종 * 5부 * 12월 17,100 Ο유선방송 테입구입 8,460 6mmDVCAM(촬영용) 24,000원 * 10개 * 12월 2,880 B-CAM(촬영용) 25,000원 * 5개 * 12월 1,500 DVCAM(편집용) 28,000원 * 5개 * 12월 1,680 B-CAM(편집용) 50,000원 * 4개 * 12월 2,400 Ο사진 현상료 및 필름구입 13,800 사진인화 현상료 6,000,000원 * 12월 500원 * 1,500장 * 12월 9,000 필름 4,000원 * 50통 * 2종 * 12월 4,800 Ο시정홍보 자료보관용 앨범 및 기억장치 구 입 2,900 앨범 25,000원 * 5권 * 12월 1,500 기억장치(500GB) 700,000원 * 2개 1,400 Ο필름보관용 파일북(file book) 구입 10,000원 * 3권 * 12월 Ο사진 및 동영상물 보관용 DVD 및 CD 구입 2,800 DVD 1,000원 * 1,500장 1,500 CD 800원 * 1,000장 800 360-7 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 시책 홍보 케이스 200원 * 2,500장 500 운영수당 6,000 Ο과천사랑 편집위원 수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 12월 6,000 피복비 1,200 Ο비디오 및 사진촬영 기사 150,000원 * 4명 * 2회 02 공공운영비 12,352 10,794 1,558 1,200 공공요금 및 제세 6,252 Ο케이블방송 시청료 6,500원 * 48대 * 12월 3,744 ΟTRS 사용료 27,000원 * 5대 * 12월 1,620 Ο스카이라이프 수신료 17,000원 * 2대 * 12월 Ο무선 인터넷 사용료 40,000원 * 1대 * 12월 시설장비유지비 6,100 Ο카메라 수리(M2, VHS, B-CAM) 1,000,000원 * 2회 408 480 2,000 ΟVCR 편집기 및 CG수리 500,000원 * 3회 1,500 Ο카메라 수리점검 500,000원 * 2대 * 2회 2,000 Ο비디오 프로젝트 수리 300,000원 * 2대 600 03 행사운영비 5,650 5,650 0 아나운서 메이크업 30,000원 * 45회 1,350 아나운서 헤어분장비 20,000원 * 45회 900 아나운서 의상 200,000원 * 12회 2,400 특수장비 임차(크레인 등) 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 5,000 6,000 1,000 03 시책추진업무추진비 5,000 6,000 1,000 시정홍보 업무추진 5,000,000원 5,000 206 재료비 12,340 9,240 3,100 01 재료비 12,340 9,240 3,100 6mm DVCAM 카메라 배터리 구입 250,000원 * 4개 1,000 B-CAM 카메라 배터리 구입 750,000원 * 4개 3,000 라이트 배터리 구입 2,000,000원 * 1개 2,000 카메라 배터리 구입 180,000원 * 3개 540 스트브용 배터리 구입 10,000원 * 15개 * 12월 1,800 방송운영 기자재 구입 4,000,000원 4,000 투명한 감사운영 36,840 29,450 7,390 감사활동전개 36,840 29,450 7,390 201 일반운영비 26,300 20,300 6,000-8 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 투명한 감사운영 01 사무관리비 18,300 8,300 10,000 일반수용비 5,000 Ο각종 감사자료 유인 및 제본 2,000,000원 2,000 Ο감사관련 사무 전산용품 등 구입 2,000,000원 2,000 Ο공직자 재산등록 금융거래 정보제공 통보비 용 2,000원 * 100명 * 5개소 1,000 운영수당 300 Ο공직자윤리위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 1회 임차료 13,000 Ο경기도 종합감사 수감에 따른 집기 임차 13,000,000원 300 13,000 03 행사운영비 8,000 12,000 4,000 감사업무 연찬회 및 세미나 8,000,000원 8,000 203 업무추진비 2,500 2,500 0 03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0 감사업무 추진 2,500,000원 2,500 301 일반보상금 3,000 3,000 0 12 기타보상금 3,000 3,000 0 부조리 신고 보상금 3,000,000원 3,000 303 포상금 3,400 3,650 250 01 포상금 3,400 3,650 250 감사유공 공무원 포상 50,000원 * 1명 * 5회 250 민원사무 처리점검 유공 공무원 포상 50,000원 * 1명 * 3회 부조리 신고 포상 3,000,000원 3,000 405 자산취득비 1,640 0 1,640 01 자산및물품취득비 1,640 0 1,640 모사전송기(감사장)(대체) 400,000원 * 1대 400 냉장고(감사장)(신규) 300,000원 * 1대 300 캐비닛 상부장(감사장)(대체) 110,000원 * 7개 옷장(감사장)(대체) 170,000원 * 1개 170 사회단체관리 15,650 15,650 0 사회단체활동지원 15,650 15,650 0 307 민간이전 15,650 15,650 0 03 사회단체보조금 15,650 15,650 0 자유총연맹 15,650 Ο청소년 민주시민 교육 2,300,000원 2,300 Ο전국자유수호 웅변대회 과천시 예선전 3,020,000원 150 770 3,020-9 -
부서: 기획감사실 정책: 시정지원 단위: 사회단체관리 Ο6 25 사진전시회 및 그 시절 음식재연회 1,920,000원 Ο전국 고교생 토론대회 과천시 예선 1,960,000원 Ο어머니 포순이 봉사단 활동 및 교육 2,700,000원 1,920 1,960 2,700 Ο청소년 DMZ 생태계체험 2,300,000원 2,300 Ο자유수호 한마음 전진대회 1,450,000원 1,450 균형성과관리 114,800 113,500 1,300 성과지표관리 운영 107,800 105,000 2,800 201 일반운영비 82,800 80,000 2,800 01 사무관리비 82,800 80,000 2,800 일반수용비 1,200 Ο성과관리 세미나 참가비 400,000원 * 3회 1,200 위탁교육비 79,000 Ο2010년 성과지표관리 워크숍 30,000,000원 30,000 Ο2011년 성과지표 고도화 워크숍 34,000,000원 Ο정책분석평가사 전문교육 500,000원 * 30명 * 1회 34,000 15,000 운영수당 2,600 Ο성과관리자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 2회 Ο전직원 성과관리 특별교육 강사수당 400,000원 * 3회 207 연구개발비 25,000 25,000 0 01 연구용역비 25,000 25,000 0 1,400 1,200 고객만족도 조사용역 25,000,000원 25,000 성과관리 평가 7,000 8,500 1,500 303 포상금 7,000 8,000 1,000 01 포상금 7,000 8,000 1,000 우수성과 관리부서 포상 7,000 Ο최우수상 2,000,000원 * 1팀 2,000 Ο우수상 1,500,000원 * 2팀 3,000 Ο장려상 1,000,000원 * 2팀 2,000 행정운영경비(기획감사실) 129,540 128,340 1,200 인력운영비 23,340 23,340 0 인력운영 23,340 23,340 0 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획감사실장(4급) 3,300,000원 3,300-10 -
부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 인력운영비 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 204 직무수행경비 15,840 15,840 0 03 특정업무수행활동비 15,840 15,840 0 예산담당 공무원 150,000원 * 6명 * 12월 10,800 감사담당 공무원 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 법무담당 공무원 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 기본경비 106,200 105,000 1,200 기본경비 106,200 105,000 1,200 201 일반운영비 69,800 67,800 2,000 01 사무관리비 69,800 67,800 2,000 일반수용비 38,000 Ο부서운영 수용비 18,000,000원 18,000 Ο행정장비 소모품 구입 20,000,000원 20,000 급량비 25,200 Ο부서운영 업무추진 25,200,000원 25,200 임차료 6,600 Ο컬러복사기 임차 550,000원 * 12월 6,600 202 여비 36,000 36,000 0 01 국내여비 36,000 36,000 0 부서운영 여비 36,000,000원 36,000 405 자산취득비 400 1,200 800 01 자산및물품취득비 400 1,200 800 모사전송기(대체) 400,000원 400 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 801 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 01 예비비 5,181,544 10,108,051 4,926,507 예비비 5,181,544,000원 5,181,544-11 -
2010년도 본예산 일반회계 주민생활지원실 ~ 주민생활지원실 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민생활지원실 정책: 저소득층 생활안정지원 단위: 국민기초생활보장 주민생활지원실 9,408,421 8,425,308 983,113 국 3,031,719 분 290,588 도 491,791 시 5,594,323 저소득층 생활안정지원 2,508,476 2,907,219 398,743 국 1,689,979 도 217,283 시 601,214 국민기초생활보장 2,508,476 2,907,219 398,743 국 1,689,979 도 217,283 시 601,214 기초생활보장 생계급여(일반)(국비) 1,868,657 2,118,218 249,561 국 1,308,060 도 168,179 시 392,418 301 일반보상금 1,868,657 2,118,218 249,561 국 1,308,060 도 168,179 시 392,418 01 사회보장적수혜금 1,868,657 2,118,218 249,561 기초생활보장 생계급여(일반) 1,868,657,000원 1,868,657 국 1,308,060 도 168,179 시 392,418 기초생활보장 주거급여(국비) 446,090 589,788 143,698 국 312,263 도 40,148 시 93,679 301 일반보상금 446,090 589,788 143,698 국 312,263 도 40,148 시 93,679 01 사회보장적수혜금 446,090 589,788 143,698 기초생활보장 주거급여 446,090,000원 446,090 국 312,263 도 40,148 시 93,679 기초생활보장 교육급여(국비) 88,330 91,056 2,726 국 61,831 도 7,950 시 18,549 301 일반보상금 88,330 91,056 2,726 국 61,831 도 7,950 시 18,549-1 -
부서: 주민생활지원실 정책: 저소득층 생활안정지원 단위: 국민기초생활보장 01 사회보장적수혜금 88,330 91,056 2,726 기초생활보장 교육급여 88,330,000원 88,330 국 61,831 도 7,950 시 18,549 기초생활보장 해산장제급여(국비) 11,179 11,157 22 국 7,825 도 1,006 시 2,348 301 일반보상금 11,179 11,157 22 국 7,825 도 1,006 시 2,348 01 사회보장적수혜금 11,179 11,157 22 기초생활보장 해산장제급여 11,179,000원 11,179 국 7,825 도 1,006 시 2,348 국민기초생활 보장지원 94,220 97,000 2,780 201 일반운영비 1,840 2,120 280 01 사무관리비 1,840 2,120 280 일반수용비 1,000 Ο수급자 감면지원제도 안내문 제작 외 1종 250원 * 2,000부 * 2회 1,000 운영수당 840 Ο생활보장위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 3회 301 일반보상금 92,380 94,880 2,500 01 사회보장적수혜금 92,380 94,880 2,500 기초생활보장수급자 쓰레기봉투 지원 330원 * 1,000명 * 3매 * 12월 기초생활보장수급자 이사비용 지원 200,000원 * 40세대 기초생활보장수급자 월동난방비 지원 50,000원 * 290세대 * 5월 840 11,880 8,000 72,500 복지사회조성 4,531,521 2,979,791 1,551,730 국 600,845 분 205,385 도 140,503 시 3,584,788 지역사회복지서비스 체계 구축 740,809 584,202 156,607 국 54,425 도 34,499 시 651,885 복지서비스 지원체계 기반강화 170,300 95,700 74,600-2 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 201 일반운영비 59,480 42,480 17,000 01 사무관리비 22,680 5,680 17,000 일반수용비 21,000 Ο복지지도 제작 400원 * 30,000부 12,000 Ο복지 매뉴얼 제작 18,000원 * 500부 9,000 운영수당 1,680 Ο복지위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 03 행사운영비 36,800 36,800 0 사회복지업무 활성화를 위한 워크숍 15,000,000원 1,680 15,000 사회복지인 체육대회 15,000,000원 15,000 민 관 파트너십을 위한 동아리 지원 6,800,000원 203 업무추진비 19,200 20,200 1,000 03 시책추진업무추진비 19,200 20,200 1,000 6,800 주민생활 시책추진 8,000,000원 8,000 주민생활지원 업무추진 5,000,000원 5,000 지역사회복지업무추진 6,200,000원 6,200 207 연구개발비 60,000 0 60,000 01 연구용역비 50,000 0 50,000 2011 2014 과천시 지역사회복지계획 수립 50,000,000원 50,000 02 전산개발비 10,000 0 10,000 과천시 복지정보 시스템 구축 10,000,000원 10,000 301 일반보상금 1,620 3,020 1,400 10 행사실비보상금 1,620 3,020 1,400 주민생활지원서비스 교육참석 20,000원 * 5명 * 5회 사회복지사 토론회(종합사회 노인복지관 등) 7,000원 * 40명 * 4회 307 민간이전 30,000 30,000 0 04 민간행사보조 30,000 30,000 0 과천시 복지 박람회(지역사회복지협의체) 30,000,000원 * 1회 500 1,120 30,000 지역사회복지협의체 운영 25,400 21,900 3,500 201 일반운영비 23,720 21,900 1,820 01 사무관리비 13,720 11,900 1,820 운영수당 13,720 Ο지역사회복지협의체회의 참석수당 13,720 지역사회복지 대표협의체 운영위원 70,000원 * 19명 * 4회 5,320-3 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 지역사회복지 실무협의체 운영위원 70,000원 * 20명 * 6회 03 행사운영비 10,000 10,000 0 지역사회복지협의체 활성화를 위한 워크숍 10,000,000원 8,400 10,000 301 일반보상금 1,680 0 1,680 10 행사실비보상금 1,680 0 1,680 지역사회복지 실무분과 토론회(6개분과) 7,000원 * 60명 * 4회 자원봉사센터 운영 380,450 356,670 23,780 201 일반운영비 1,960 1,960 0 01 사무관리비 1,960 1,960 0 1,680 운영수당 1,960 Ο자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 307 민간이전 354,492 354,710 218 02 민간경상보조 354,492 354,710 218 1,960 자원봉사센터 운영 354,492,000원 354,492 402 민간자본이전 23,998 0 23,998 01 민간자본보조 23,998 0 23,998 자원봉사센터 교육장 앰프(대체) 4,000,000원 * 1대 4,000 자원봉사센터 리모델링 19,998,000원 19,998 자원봉사 정보시스템 운영지원(도비) 16,000 16,000 0 도 3,200 시 12,800 307 민간이전 16,000 16,000 0 도 3,200 시 12,800 02 민간경상보조 16,000 16,000 0 자원봉사 정보시스템 운영(자원봉사센터) 16,000,000원 16,000 도 3,200 시 12,800 자원봉사자 보험료 지원(국비) 7,712 12,927 5,215 국 3,856 도 1,157 시 2,699 307 민간이전 7,712 12,927 5,215 국 3,856 도 1,157 시 2,699 02 민간경상보조 7,712 12,927 5,215-4 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 자원봉사자 보험료 지원(자원봉사센터) 7,712,000원 7,712 국 3,856 도 1,157 시 2,699 자원봉사 코디네이터 지원(국비) 30,472 30,472 0 국 15,236 도 4,571 시 10,665 307 민간이전 30,472 30,472 0 국 15,236 도 4,571 시 10,665 02 민간경상보조 30,472 30,472 0 자원봉사 코디네이터 지원(자원봉사센터) 30,472,000원 30,472 국 15,236 도 4,571 시 10,665 지역사회서비스 투자사업(국비) 50,475 41,846 8,629 국 35,333 도 7,571 시 7,571 307 민간이전 50,475 41,846 8,629 국 35,333 도 7,571 시 7,571 05 민간위탁금 50,475 41,846 8,629 지역사회서비스 투자사업 50,475,000원 50,475 국 35,333 도 7,571 시 7,571 무한돌봄센터 운영(도비) 60,000 0 60,000 도 18,000 시 42,000 201 일반운영비 18,000 0 18,000 도 5,400 시 12,600 01 사무관리비 18,000 0 18,000 일반수용비 5,400 Ο홍보물 및 현수막 제작 3,400,000원 * 1식 3,400 도 1,020 시 2,380 Ο무한돌봄센터 교육비 1,000,000원 * 2회 2,000 도 600 시 1,400 운영수당 12,600-5 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 지역사회복지서비스 체계 구축 Ο솔루션회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 12회 12,600 도 3,780 시 8,820 307 민간이전 40,000 0 40,000 도 12,000 시 28,000 05 민간위탁금 40,000 0 40,000 무한돌봄센터 운영위탁 40,000,000원 40,000 도 12,000 시 28,000 405 자산취득비 2,000 0 2,000 도 600 시 1,400 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 컴퓨터 1,400,000원 * 1대 1,400 도 420 시 980 가습기 150,000원 * 3대 450 도 135 시 315 원두커피 머신 150,000원 * 1개 150 도 45 시 105 취약계층보호 925,912 743,171 182,741 국 546,420 도 106,004 시 273,488 긴급복지 지원사업(국비) 192,500 125,000 67,500 국 154,000 도 11,550 시 26,950 301 일반보상금 192,500 125,000 67,500 국 154,000 도 11,550 시 26,950 01 사회보장적수혜금 192,500 125,000 67,500 긴급복지 지원사업 192,500,000원 192,500 국 154,000 도 11,550 시 26,950 저소득 틈새계층 지원 8,040 8,040 0 301 일반보상금 8,040 8,040 0 01 사회보장적수혜금 8,040 8,040 0 저소득 틈새계층 지원 670,000원 * 12월 8,040 자활근로사업(국비) 418,500 263,923 154,577-6 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 국 292,950 도 37,665 시 87,885 307 민간이전 85,000 85,000 0 국 59,500 도 7,650 시 17,850 05 민간위탁금 85,000 85,000 0 자활근로사업 85,000,000원 85,000 국 59,500 도 7,650 시 17,850 401 시설비및부대비 333,500 178,923 154,577 국 233,450 도 30,015 시 70,035 01 시설비 333,500 178,923 154,577 자활사업비 333,500,000원 333,500 국 233,450 도 30,015 시 70,035 자활소득공제(국비) 25,200 25,488 288 국 17,640 도 2,268 시 5,292 301 일반보상금 25,200 25,488 288 국 17,640 도 2,268 시 5,292 01 사회보장적수혜금 25,200 25,488 288 자활소득공제 25,200,000원 25,200 국 17,640 도 2,268 시 5,292 도단위 자활근로사업(교육지원)(도비) 2,150 1,710 440 도 645 시 1,505 201 일반운영비 2,150 1,710 440 도 645 시 1,505 01 사무관리비 2,150 1,710 440 일반수용비 2,150 Ο자활근로사업 교육비 2,150,000원 2,150 도 645 시 1,505 행려자 관리 11,410 10,100 1,310-7 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 201 일반운영비 1,100 1,100 0 01 사무관리비 1,100 1,100 0 일반수용비 1,100 Ο행려사망자 신문 공고비 550,000원 * 2개사 * 1회 301 일반보상금 10,310 9,000 1,310 01 사회보장적수혜금 10,310 9,000 1,310 1,100 행려자 관리 10,310 Ο무연고 사망자 장제처리 1,500,000원 * 3구 4,500 Ο행려환자 응급진료비 200,000원 * 25명 5,000 Ο행려자 급식비 7,000원 * 30명 210 Ο부랑인 귀향여비 20,000원 * 30명 600 이재민 재해구호 6,660 21,600 14,940 302 이주및재해보상금 6,660 21,600 14,940 02 민간인재해보상금 6,660 21,600 14,940 이재민 응급구호비 3,660 Ο응급생계구호 6,000원 * 30명 * 7일 1,260 Ο장기생계구호 6,000원 * 10명 * 40일 2,400 이재민 개별구호물품 지원 100,000원 * 30가구 차상위계층 양곡할인 지원(국비) 35,837 6,750 29,087 3,000 국 28,670 도 2,150 시 5,017 301 일반보상금 35,837 6,750 29,087 국 28,670 도 2,150 시 5,017 01 사회보장적수혜금 35,837 6,750 29,087 차상위계층 양곡할인 지원 35,837,000원 35,837 국 28,670 도 2,150 시 5,017 저소득계층 해산비용 지원(도비) 3,000 3,000 0 도 900 시 2,100 301 일반보상금 3,000 3,000 0 도 900 시 2,100 01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 저소득계층 해산비용 3,000,000원 3,000 도 900 시 2,100-8 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 위기가정 무한돌봄사업(도비) 126,700 162,000 35,300 도 38,000 시 88,700 301 일반보상금 126,700 162,000 35,300 도 38,000 시 88,700 01 사회보장적수혜금 126,700 162,000 35,300 위기가정 무한돌봄 지원 126,700,000원 126,700 도 38,000 시 88,700 사회복지통합서비스 전문요원 지원(국비) 69,901 0 69,901 국 34,950 도 10,485 시 24,466 101 인건비 69,901 0 69,901 국 34,950 도 10,485 시 24,466 04 기간제근로자등보수 69,901 0 69,901 민생안정추진 T/F전문요원 인건비 61,904,000원 61,904 국 30,952 도 9,286 시 21,666 법정부담금 6,297 Ο국민연금 2,862,000원 2,862 국 1,433 도 430 시 999 Ο건강보험 1,685,400원 1,686 국 839 도 252 시 595 Ο고용보험 1,113,000원 1,113 국 559 도 168 시 386 Ο산재보험 636,000원 636 국 314 도 94 시 228 퇴직금 1,699,600원 1,700 국 853 도 255 시 592 희망키움통장(국비) 26,014 0 26,014 국 18,210 도 2,341-9 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 취약계층보호 시 5,463 301 일반보상금 26,014 0 26,014 국 18,210 도 2,341 시 5,463 01 사회보장적수혜금 26,014 0 26,014 희망키움통장 지원 26,014,000원 26,014 국 18,210 도 2,341 시 5,463 종합복지서비스 제공 2,853,800 1,641,418 1,212,382 분 205,385 시 2,648,415 종합사회복지관 운영 1,585,800 1,511,418 74,382 분 188,533 시 1,397,267 307 민간이전 1,585,800 1,511,418 74,382 분 188,533 시 1,397,267 05 민간위탁금 1,585,800 1,511,418 74,382 종합사회복지관 1,585,800 Ο사회복지관 운영비 943,000,000원 943,000 분 188,533 시 754,467 Ο건물관리 운영비 11,000,000원 * 12월 132,000 Ο특화 프로그램 운영비 510,800,000원 510,800 사회복지관 기능보강 1,268,000 130,000 1,138,000 분 16,852 시 1,251,148 307 민간이전 68,000 130,000 62,000 분 16,852 시 51,148 05 민간위탁금 68,000 130,000 62,000 종합사회복지관 기능보강 68,000 Ο디지털 키폰 시스템 교체 설치 12,000,000원 12,000 Ο컴퓨터 중앙서버 설치 6,000,000원 6,000 Ο종합사회복지관 확충 비품 구입 50,000,000원 50,000 분 16,852 시 33,148 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 종합사회복지관 확충(리모델링) 100,000,000원 100,000-10 -
부서: 주민생활지원실 정책: 복지사회조성 단위: 종합복지서비스 제공 405 자산취득비 1,100,000 0 1,100,000 01 자산및물품취득비 1,100,000 0 1,100,000 종합사회복지관 확충 건물매입 1,100,000,000원 1,100,000 사회단체관리 11,000 11,000 0 사회단체활동지원 11,000 11,000 0 307 민간이전 11,000 11,000 0 03 사회단체보조금 11,000 11,000 0 과천호스피스회 11,000 Ο과천호스피스 자원봉사자 양성 11,000,000원 11,000 재무활동(주민생활지원실) 2,887 902,692 899,805 내부거래지출 2,887 902,692 899,805 기금전출금 2,887 902,692 899,805 702 기금전출금 2,887 902,692 899,805 01 기금전출금 2,887 902,692 899,805 과천사랑카드 수익금 전출(공공부조기금) 2,887,000원 근로자 복지증진 2,315,277 1,585,346 729,931 2,887 국 740,895 분 85,203 도 134,005 시 1,355,174 고용촉진 및 안정 1,702,060 948,593 753,467 국 740,895 분 85,203 도 134,005 시 741,957 고용촉진 및 취업알선 6,440 214,797 208,357 201 일반운영비 6,440 12,897 6,457 01 사무관리비 1,820 5,700 3,880 일반수용비 1,400 Ο실업대책추진 홍보물 제작 700,000원 * 2회 1,400 운영수당 420 Ο희망근로사업추진위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회 02 공공운영비 120 7,197 7,077 공공요금 및 제세 120 Ο취업정보센터 전용 전화요금 10,000원 * 12월 03 행사운영비 4,500 0 4,500 420 120-11 -
부서: 주민생활지원실 정책: 근로자 복지증진 단위: 고용촉진 및 안정 소자본 창업교육 4,500,000원 4,500 지역실업자 직업훈련(국비) 16,300 12,312 3,988 국 8,150 도 4,075 시 4,075 301 일반보상금 16,300 12,312 3,988 국 8,150 도 4,075 시 4,075 01 사회보장적수혜금 16,300 12,312 3,988 지역실업자 직업훈련 16,300,000원 16,300 국 8,150 도 4,075 시 4,075 실업률 경감 사업 프로젝트 12,400 10,000 2,400 301 일반보상금 12,400 10,000 2,400 01 사회보장적수혜금 12,400 10,000 2,400 직업훈련 12,400,000원 12,400 지자체 공공근로사업(도비) 690,000 690,000 0 분 85,203 도 54,000 시 550,797 401 시설비및부대비 690,000 690,000 0 분 85,203 도 54,000 시 550,797 01 시설비 690,000 690,000 0 공공근로사업 690,000,000원 690,000 분 85,203 도 54,000 시 550,797 경기청년 뉴딜사업(도비) 37,120 21,484 15,636 도 11,136 시 25,984 307 민간이전 37,120 21,484 15,636 도 11,136 시 25,984 05 민간위탁금 37,120 21,484 15,636 경기청년 뉴딜사업 37,120,000원 37,120 도 11,136 시 25,984 희망근로사업(국비) 920,000 0 920,000 국 732,745 도 58,854 시 128,401-12 -
부서: 주민생활지원실 정책: 근로자 복지증진 단위: 고용촉진 및 안정 201 일반운영비 7,000 0 7,000 국 5,576 도 447 시 977 01 사무관리비 7,000 0 7,000 일반수용비 7,000 Ο희망근로사업 서식 및 홍보물 제작 등 7,000,000원 7,000 국 5,576 도 447 시 977 206 재료비 50,000 0 50,000 국 39,823 도 3,199 시 6,978 01 재료비 50,000 0 50,000 희망근로사업 재료비 50,000,000원 50,000 국 39,823 도 3,199 시 6,978 401 시설비및부대비 863,000 0 863,000 국 687,346 도 55,208 시 120,446 01 시설비 858,000 0 858,000 희망근로사업 858,000,000원 858,000 국 683,364 도 54,888 시 119,748 03 시설부대비 5,000 0 5,000 희망근로사업 5,000,000원 5,000 국 3,982 도 320 시 698 취업정보센터 상담사 운영(도비) 19,800 0 19,800 도 5,940 시 13,860 101 인건비 19,800 0 19,800 도 5,940 시 13,860 04 기간제근로자등보수 19,800 0 19,800 취업정보센터 상담사 인건비 17,835,840원 17,836 도 5,351 시 12,485 법정부담금 1,964 Ο국민연금 891,000원 891 도 267-13 -
부서: 주민생활지원실 정책: 근로자 복지증진 단위: 고용촉진 및 안정 시 624 Ο건강보험 528,660원 529 도 159 시 370 Ο고용보험 346,000원 346 도 103 시 243 Ο산재보험 198,000원 198 도 60 시 138 기간제근로사업 지원 613,217 636,753 23,536 기간제근로자 운영 613,217 636,753 23,536 101 인건비 613,017 636,453 23,436 04 기간제근로자등보수 613,017 636,453 23,436 각종 통계조사 업무보조 42,670원 * 1명 * 90일 3,841 지역사회복지협의체 상근간사 22,519,000원 22,519 구내식당 조리 35,570원 * 3명 * 180일 19,208 개별 공시지가 조사 40,951원 * 2명 * 80일 6,553 추사유적 복원지 관리 35,570원 * 1명 * 210일 7,470 과천향교 관리 35,570원 * 1명 * 180일 6,403 지방세 비과세감면 부동산 일제정비 35,570원 * 1명 * 180일 6,403 개별 주택조사 40,951원 * 1명 * 120일 4,915 산불 및 산지정화 감시원 운영 40,951원 * 24명 * 170일 167,081 밤나무단지 관리원 운영 13,106 Ο밤나무단지 제초 40,951원 * 5명 * 8일 * 4회 Ο밤나무단지 방제 40,951원 * 5명 * 8일 * 4회 과천 Carbon Down 프로젝트 운영 35,570원 * 1명 * 180일 환경개선 부담금 조사 40,951원 * 6명 * 11일 * 2회 불법광고물 정비사업 40,951원 * 1명 * 180일 6,553 6,553 6,403 5,406 7,372 안전파수꾼 운영 40,951원 * 2명 * 299일 24,489 치과진료 및 구강검진 48,230원 * 1명 * 240일 * 1회 11,576 전염병 관리 48,230원 * 1명 * 210일 * 1회 10,129 방역소독 48,230원 * 1명 * 240일 * 1회 11,576 모기유충조사 및 구제사업 48,230원 * 1명 * 240일 * 1회 11,576 도서관 자료실 업무보조 57,333-14 -
부서: 주민생활지원실 정책: 근로자 복지증진 단위: 기간제근로사업 지원 Ο평일근무 40,951원 * 2명 * 220일 18,019 Ο주말근무 40,951원 * 8명 * 108일 35,382 Ο시험기간 40,951원 * 3명 * 32일 3,932 실험실 및 천문대 업무보조 35,570원 * 2명 * 150일 토리아리 과학축제 안전관리 35,570원 * 20명 * 1일 문화교육센터 도우미 35,570원 * 1명 * 299일 * 6개동 가로변 제초작업(갈현동) 35,570원 * 5명 * 10일 * 3회 가로변 제초작업(별양동) 35,570원 * 5명 * 3일 * 4회 가로변 제초작업(과천동) 35,570원 * 10명 * 12일 * 2회 가로변 제초작업(문원동) 35,570원 * 6명 * 20일 * 1회 10,671 712 63,813 5,336 2,135 8,537 4,269 일시사역인부 퇴직금 49,832,200원 49,833 법정부담금 64,352 Ο국민연금 498,832,000원 * 4.5% 22,448 Ο건강보험 498,832,000원 * 2.65% 13,220 Ο고용보험 498,832,000원 * 1.75% 8,730 Ο산재보험 498,832,000원 * 4.0% 19,954 201 일반운영비 200 300 100 01 사무관리비 200 300 100 운영수당 200 Ο기간제근로자 성희롱 예방교육 강사수당 200,000원 * 1회 행정운영경비(주민생활지원실) 50,260 50,260 0 인력운영비 6,300 6,300 0 인력운영비 6,300 6,300 0 203 업무추진비 6,300 6,300 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 주민생활지원실장(4급) 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 43,960 43,960 0 기본경비 43,960 43,960 0 201 일반운영비 27,160 27,160 0 01 사무관리비 27,160 27,160 0 일반수용비 15,400 Ο부서운영 수용비 8,400,000원 8,400 200-15 -
부서: 주민생활지원실 정책: 행정운영경비(주민생활지원실) 단위: 기본경비 Ο행정장비 소모품 구입 7,000,000원 7,000 급량비 11,760 Ο부서운영 업무추진 11,760,000원 11,760 202 여비 16,800 16,800 0 01 국내여비 16,800 16,800 0 부서운영 여비 16,800,000원 16,800-16 -
2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 원활한 행정지원 총무과 37,942,288 33,101,321 4,840,967 국 50,985 분 80,500 도 12,724 시 37,798,079 행정역량 강화 5,647,177 3,837,601 1,809,576 국 19,100 도 7,179 시 5,620,898 원활한 행정지원 228,232 261,528 33,296 국가 및 기관행사 지원 72,790 73,750 960 201 일반운영비 39,840 24,000 15,840 01 사무관리비 34,840 19,000 15,840 일반수용비 22,400 Ο시청 게양용 깃발 구입 150,000원 * 4종 * 4회 2,400 Ο가로기 구입 10,000원 * 2종 * 1,000개 20,000 운영수당 6,000 Ο직무교육 강사수당 500,000원 * 12월 6,000 피복비 6,440 Ο안내요원 300,000원 * 2명 600 Ο수행요원 300,000원 * 6명 * 2회 3,600 Ο청원경찰 280,000원 * 2명 * 2벌 * 2회 2,240 03 행사운영비 5,000 5,000 0 각종 행사운영비(시민의날, 시무식 등) 5,000,000원 203 업무추진비 18,200 23,000 4,800 03 시책추진업무추진비 18,200 23,000 4,800 5,000 대외기관단체협조 8,000,000원 8,000 주요업무추진 7,200,000원 7,200 현안업무추진 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 750 750 0 10 행사실비보상금 750 750 0 국가적 경축행사 지원 25,000원 * 15명 * 2회 307 민간이전 14,000 26,000 12,000 05 민간위탁금 14,000 26,000 12,000 가로기 게양 위탁 수수료 2,000,000원 * 7회 14,000 행정정보관리 80,142 166,878 86,736 201 일반운영비 33,142 30,642 2,500 01 사무관리비 5,760 6,260 500 일반수용비 4,500-1 - 750
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 원활한 행정지원 Ο문서파쇄 수수료 4,000,000원 * 1회 4,000 Ο우편모아 보급비 500,000원 * 1회 500 운영수당 1,260 Ο행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 6회 02 공공운영비 27,382 24,382 3,000 1,260 시설장비유지비 27,382 Ο자료관서버(H/W) 146,196,000원 * 8/100 11,696 Ο자료관 서버 관리 프로그램 59,046,700원 * 12/100 7,086 Ο자료관 S/W 46,664,700원 * 12/100 5,600 Ο우편모아 프로그램 유지보수 3,000,000원 3,000 207 연구개발비 2,000 0 2,000 02 전산개발비 2,000 0 2,000 우편모아 시스템 구축 2,000,000원 2,000 307 민간이전 45,000 136,236 91,236 05 민간위탁금 45,000 136,236 91,236 기록물 DB구축사업 용역 45,000,000원 45,000 청사방호 및 복무관리 75,300 20,900 54,400 201 일반운영비 13,200 10,700 2,500 01 사무관리비 9,800 6,300 3,500 일반수용비 4,500 Ο공무원증 케이스(목걸이줄 등) 구입 3,500원 * 1,000개 3,500 Ο당직실 침구류 구입 1,000,000원 1,000 급량비 5,300 Ο청사방호 업무추진 1,800,000원 1,800 Ο비상소집훈련 참가자 급식 3,500,000원 3,500 02 공공운영비 3,400 4,400 1,000 시설장비유지비 3,400 Ο청내 CCTV 유지보수 200,000원 * 12월 2,400 Ο당직실 유지보수 1,000,000원 * 1개소 1,000 307 민간이전 10,800 9,600 1,200 05 민간위탁금 10,800 9,600 1,200 청사 보안시스템 위탁용역(의회포함) 900,000원 * 12월 10,800 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 당직실 환경 개선공사 10,000,000원 * 1식 10,000 청내 CCTV 부분 교체 40,000,000원 40,000 405 자산취득비 1,300 600 700-2 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 원활한 행정지원 01 자산및물품취득비 1,300 600 700 냉 난방기(당직실용)(대체) 1,300,000원 * 1대 국내 외 교류활성화 224,980 190,800 34,180 국내 외 교류 추진 224,980 190,800 34,180 201 일반운영비 18,000 2,000 16,000 01 사무관리비 13,000 2,000 11,000 1,300 일반수용비 13,000 Ο국내 외 교류홍보물 등 구입 7,000,000원 7,000 Ο자매도시 주민생활, 역사, 문화 등 분야별 연구사례집 발간 25,000원 * 200부 5,000 Ο자매도시 교환공무원 생활물품 구입(이불 등) 1,000,000원 1,000 03 행사운영비 5,000 0 5,000 교류추진을 위한 운영비(교류협약식 등) 5,000,000원 202 여비 80,000 35,000 45,000 03 국외업무여비 80,000 35,000 45,000 5,000 국제도시 자매결연 추진 방문답사 및 비교 견 학 4,000,000원 * 20명 80,000 203 업무추진비 12,400 13,700 1,300 03 시책추진업무추진비 12,400 13,700 1,300 국제교류 협력추진 10,400,000원 10,400 교류업무추진 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 104,580 105,100 520 07 민간인국외여비 32,000 35,000 3,000 국제교류 사업추진 4,000,000원 * 8명 32,000 08 외빈초청여비 50,480 49,200 1,280 교류초청 방문단 50,480 Ο숙박비 28,000 주빈 140,000원 * 5명 * 4회 * 5일 14,000 수행원 140,000원 * 5명 * 4회 * 5일 14,000 Ο식비 12,480 주빈 80,000원 * 4명 * 2식 * 4회 * 3일 7,680 수행원 50,000원 * 4명 * 2식 * 4회 * 3일 Ο지방시찰 여비 50,000원 * 10명 * 5개소 * 4회 4,800 10,000 12 기타보상금 22,100 20,900 1,200 남영시 교환 공무원 보상 12,900-3 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 국내 외 교류활성화 Ο체재비 (600,000원 * 6월) + (1,000,000원 * 6월) 9,600 Ο어학연수 1,300,000원 * 1회 1,300 Ο국내시찰학습 2,000,000원 * 1회 2,000 국제교류업무 외빈수행자 통역보상 350,000원 * 2명 * 8회 5,600 해외협력관 보상 300,000원 * 3명 * 4회 3,600 306 출연금 5,000 5,000 0 01 출연금 5,000 5,000 0 국제화 교류재단 출연금 5,000,000원 * 1회 5,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 자매도시 교환공무원 생활집기 5,000,000원 5,000 직원 후생복지 2,877,956 2,078,856 799,100 직원복지 증진 2,777,436 1,979,476 797,960 201 일반운영비 78,436 108,436 30,000 03 행사운영비 78,436 108,436 30,000 공무원 및 가족 예능작품 전시회 5,000,000원 5,000 동호회 대관료 12,000,000원 12,000 동호회 지원 10,000원 * 517명 * 12월 * 90% 55,836 동호회 강사수당 300,000원 * 12월 3,600 동호회 발표회 2,000,000원 2,000 202 여비 99,000 438,130 339,130 01 국내여비 99,000 125,130 26,130 노조업무 및 임단협 참가 50,000원 * 2명 * 24회 창의력 배양을 위한 감성여행 140,000원 * 690명 2,400 96,600 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 노조업무추진 2,000,000원 2,000 303 포상금 1,938,000 1,167,910 770,090 01 포상금 1,938,000 1,167,910 770,090 선택적 복리후생비 1,270,500 Ο복지포인트 1,600,000원 * 690명 * 100% 1,104,000 Ο단체보험 240,000원 * 625명 150,000 Ο표창수상자 및 우수 자원봉사자 복지포인트 지급 100,000원 * 150명 15,000 Ο지표관리단 우수활동 공무원 포상 50,000원 * 30명 1,500-4 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 직원 후생복지 직원자녀 보육 지원금 300,000원 * 170명 * 12월 * 80% 489,600 최우수 자원봉사 공무원 1,000,000원 * 1명 1,000 종합건강 검진비 250,000원 * 690명 * 1회 172,500 공무원 및 가족 예능작품 공모전 시상 4,400 Ο최우수 300,000원 * 1명 * 4개분야 1,200 Ο우수 200,000원 * 2명 * 4개분야 1,600 Ο장려 100,000원 * 4명 * 4개분야 1,600 306 출연금 660,000 264,000 396,000 01 출연금 660,000 264,000 396,000 공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 330,000,000원 * 2회 660,000 구내식당, 헬스장 운영 14,320 19,580 5,260 201 일반운영비 12,000 9,000 3,000 01 사무관리비 8,000 6,000 2,000 일반수용비 8,000 Ο구내식당 소모품 구입 500,000원 * 12월 6,000 Ο구내식당 정화조 및 하수구 청소 200,000원 * 10회 02 공공운영비 4,000 3,000 1,000 2,000 시설장비유지비 4,000 Ο주방기구 보수 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 2,320 10,580 8,260 01 자산및물품취득비 2,320 10,580 8,260 자외선 살균 소독기(대체) 720,000원 * 1대 720 국 운반차 내피(대체) 300,000원 * 1대 300 소파, 탁자(대체) 1,000,000원 * 1식 1,000 탈수기(대체) 150,000원 * 2개 300 체육대회 지원 86,200 79,800 6,400 201 일반운영비 86,200 53,800 32,400 01 사무관리비 56,200 40,800 15,400 피복비 31,200 Ο도지사기 및 중부권 체육대회 참가자 피복 80,000원 * 30명 * 9종목 Ο시장기(협회장기)대회 참가자 피복 80,000원 * 30명 * 4종목 21,600 9,600 급량비 25,000 Ο공무원 체육대회 및 시장기(협회장기)대회 참가 15,000,000원 15,000 Ο자매도시간 체육대회 10,000,000원 10,000 03 행사운영비 30,000 13,000 17,000-5 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 직원 후생복지 공무원 체육대회 및 시장기(협회장기)대회참 가 5,000,000원 5,000 자매도시 등 체육대회(테니스, 볼링 등) 25,000,000원 25,000 성과중심의 인사제도 운영 1,394,999 939,450 455,549 국 19,100 시 1,375,899 인사제도 운영 106,999 103,290 3,709 101 인건비 68,999 68,990 9 04 기간제근로자등보수 68,999 68,990 9 업무 대체인력 35,570원 * 20명 * 90일 64,026 법정부담금 4,973 Ο국민연금 2,343,000원 2,343 Ο건강보험 1,242,000원 1,242 Ο노인장기요양보험 1,242,000원 * 4.78% 60 Ο고용보험 911,000원 911 Ο산재보험 417,000원 417 201 일반운영비 38,000 34,300 3,700 01 사무관리비 33,800 30,100 3,700 일반수용비 24,800 Ο표창장 제작 20,000원 * 50개 1,000 Ο임용장 케이스 제작 6,000원 * 300개 1,800 Ο공무원 업무수첩 제작 15,000,000원 15,000 Ο공무원 교양지 구독료(자치행정 등 3종) 5,000원 * 25부 * 3종 * 12월 4,500 Ο퇴임식 행사운영비 500,000원 * 5회 2,500 운영수당 9,000 Ο시험관련 제수당 100,000원 * 5명 * 10회 5,000 Ο인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 8회 02 공공운영비 4,200 4,200 0 4,000 시설장비유지비 4,200 Ο인사 전산 출력물 관리시스템 유지보수 350,000원 * 12월 직원능력개발 1,054,300 676,660 377,640 201 일반운영비 491,200 443,700 47,500 01 사무관리비 491,200 443,700 47,500 4,200 일반수용비 2,000 Ο아카데미아실 수용비 200,000원 * 10종 2,000 위탁교육비 436,400 Ο교육훈련비 286,900 기본교육 300,000원 * 30명 9,000-6 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 성과중심의 인사제도 운영 전문교육 200,000원 * 400명 80,000 장기교육 4,000,000원 * 7명 28,000 전직원 워크숍 300,000원 * 500명 150,000 현장 체험학습 60,000원 * 45명 * 2회 5,400 신규자 교육 250,000원 * 30명 * 1회 7,500 외국어 연수(영어, 일어, 중국어) 1,400,000원 * 5명 Ο목요아카데미 운영 400,000원 * 4회 * 10월 Ο시비 국내대학(원) 위탁교육 3,000,000원 * 14명 * 2회 Ο민원 접점인력 워크숍 250,000원 * 75명 * 2회 Ο직원능력 개발비(사설어학원) 50,000원 * 20명 * 12월 7,000 16,000 84,000 37,500 12,000 운영수당 52,800 Ο어학그룹강좌 강사수당 1,100,000원 * 4명 * 12월 52,800 202 여비 500,000 171,000 329,000 01 국내여비 120,000 116,000 4,000 직무교육여비 120,000 Ο4급 이하 300,000원 * 400명 120,000 04 국제화여비 380,000 55,000 325,000 교육훈련중 국외연수 4,000,000원 * 10명 40,000 외국어 우수 학습자 국외연수 3,000,000원 * 5명 15,000 장기 국외훈련 지원 50,000,000원 * 1명 50,000 상급기관(중앙, 도)계획 공무원 연수 4,000,000원 * 15명 글로벌 정책 공무원 연수 4,000,000원 * 25명 60,000 100,000 공무원 배낭 연수 3,000,000원 * 25명 75,000 업무개선을 통한 설계용역비 절감연수 4,000,000원 * 10명 40,000 303 포상금 50,600 60,200 9,600 01 포상금 50,600 60,200 9,600 교류 파견근무 지원(중국) 7,000,000원 * 1명 교류 파견근무 지원(일본) 40,000,000원 * 1명 7,000 40,000 독서경영 우수자 시상 3,600 Ο부서 400,000원 * 2개부서 * 2회 1,600 Ο개인 500,000원 * 2명 * 2회 2,000 306 출연금 12,500 0 12,500-7 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 성과중심의 인사제도 운영 01 출연금 12,500 0 12,500 사이버교육 사용료 12,500,000원 12,500 공무원 격려 195,500 159,500 36,000 303 포상금 195,500 159,500 36,000 01 포상금 195,500 159,500 36,000 모범공무원 선진지 견학 650,000원 * 30명 19,500 30년 이상 장기근속 공무원 선진지 견학(배우 자 포함) 8,000,000원 * 14명 * 1회 112,000 효행 공무원 포상 500,000원 * 10명 5,000 열심히 일하는 공무원 수상자 포상 1,500,000원 * 8명 12,000 으뜸 공무원 포상 2,000,000원 * 1명 2,000 시장표창 수상자 포상 50,000원 * 100명 5,000 명예퇴직자 해외연수(배우자 포함) 5,000,000원 * 8명 40,000 공공기관인턴제 운영(국비) 38,200 0 38,200 국 19,100 시 19,100 101 인건비 38,200 0 38,200 국 19,100 시 19,100 04 기간제근로자등보수 38,200 0 38,200 행정인턴 인건비 34,756,000원 34,756 국 17,378 시 17,378 법정부담금 3,444 Ο국민연금 34,756,000원 * 4.5% 1,565 국 782 시 783 Ο건강보험 34,756,000원 * 2.65% 922 국 461 시 461 Ο고용보험 34,756,000원 * 1.75% 609 국 305 시 304 Ο산재보험 34,756,000원 * 1% 348 국 174 시 174 시민중심의 시정운영 180,455 229,726 49,271 모범시민포상 및 시민자치역량제고 147,128 152,528 5,400 201 일반운영비 4,900 6,600 1,700 01 사무관리비 4,900 6,600 1,700 일반수용비 3,600-8 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 시민중심의 시정운영 Ο유공시민 및 단체 감사패 제작 70,000원 * 30개 2,100 Ο과천시민대상 상패 제작 500,000원 * 3개 1,500 운영수당 1,300 Ο시민대상심사위원회 심사수당 100,000원 * 13명 * 1회 203 업무추진비 29,600 33,300 3,700 03 시책추진업무추진비 29,600 33,300 3,700 1,300 시책업무추진 12,000,000원 12,000 지역안정 대책추진 10,400,000원 10,400 여론업무추진 7,200,000원 7,200 301 일반보상금 112,628 112,628 0 12 기타보상금 112,628 112,628 0 행정서비스헌장 보상 10,000원 * 20건 200 부업대학생 보상 112,428 Ο기본급 34,700원 * 45명 * 30일 * 2회 93,690 Ο주휴수당 34,700원 * 45명 * 5일 * 2회 15,615 Ο월차수당 34,700원 * 45명 * 1일 * 2회 3,123 민관협력 사회활동 지원 33,327 77,198 43,871 203 업무추진비 12,000 13,000 1,000 03 시책추진업무추진비 12,000 13,000 1,000 민간협력 업무추진 4,000,000원 4,000 대외협력 업무추진 8,000,000원 8,000 307 민간이전 21,327 27,059 5,732 02 민간경상보조 21,327 27,059 5,732 과천시민통일음악회(민주평화통일자문회의) 4,300,000원 4,300 학부모와 함께하는 통일탐방(민주평화통일자 문회의) 2,050,000원 2,050 북한상품바자회 및 사진전시회(민주평화통일 자문회의) 4,180,000원 4,180 청소년 통일염원 현장견학(민주평화통일자문 회의) 1,047,000원 1,047 자문위원회 워크숍(민주평화통일자문회의) 9,750,000원 선거관리 740,555 93,941 646,614 9,750 도 7,179 시 733,376 원활한 선거업무추진(도비) 34,871 0 34,871 도 7,179 시 27,692 101 인건비 5,360 0 5,360 도 746-9 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 선거관리 시 4,614 04 기간제근로자등보수 5,360 0 5,360 선거사무보조(시) 40,000원 * 1명 * 8일 320 선거사무보조(동) 40,000원 * 3명 * 6개동 * 7일 도 106 시 214 5,040 도 640 시 4,400 201 일반운영비 20,511 0 20,511 도 4,126 시 16,385 01 사무관리비 18,619 0 18,619 일반수용비 10,569 Ο선거인명부 작성 50원 * 4부 * 53,424/10 1,069 도 357 시 712 Ο부재자 신고서 인쇄 100원 * 1,000명 100 Ο사무용품 구입 (2,000,000원*1개시)+(1,000,000원*6개동) Ο현판 현수막 제작 (200,000원*1개)+(100,000원*2개*6개동) 도 33 시 67 8,000 도 1,511 시 6,489 1,400 도 466 시 934 급량비 8,050 Ο선거사무 종사자 급식 8,050 시본청(특근자) 7,000원 * 5명 * 50일 1,750 동(특근자) 7,000원 * 3명 * 6개동 * 50일 도 300 시 1,450 6,300 도 895 시 5,405 02 공공운영비 1,892 0 1,892 공공요금 및 제세 1,892 Ο부재자 신고서 발송비 1,892원 * 1,000명 1,892 도 564 시 1,328 202 여비 6,400 0 6,400 도 1,240 시 5,160 01 국내여비 6,400 0 6,400 선거사무추진(시) 20,000원 * 4명 * 20일 1,600-10 -
부서: 총무과 정책: 행정역량 강화 단위: 선거관리 선거사무추진(동) 20,000원 * 4명 * 6개동 * 10일 도 300 시 1,300 4,800 도 940 시 3,860 203 업무추진비 2,600 0 2,600 도 1,067 시 1,533 03 시책추진업무추진비 2,600 0 2,600 선거업무추진(시) 200,000원 * 4회 800 도 267 시 533 선거업무추진(동) 100,000원 * 6개동 * 3회 1,800 도 800 시 1,000 원활한 선거업무추진 705,684 93,941 611,743 308 자치단체등이전 705,684 93,941 611,743 08 기타부담금 705,684 93,941 611,743 제5회 전국동시지방선거 부담금 705,684,000원 705,684 주민자치 기반강화 388,776 212,660 176,116 문화교육센터활성화 122,200 54,500 67,700 주민자치 지원 122,200 36,500 85,700 201 일반운영비 38,060 29,500 8,560 01 사무관리비 21,060 18,500 2,560 일반수용비 18,000 Ο표창장 및 위촉장 제작 20,000원 * 40명 800 Ο전입가정 축하카드 제작 1,500원 * 400명 * 12월 Ο문화교육센터 우수 사례집 제작 2,000원 * 5,000부 * 1회 7,200 10,000 운영수당 3,060 Ο주민자치 공모사업 심사수당 150,000 * 6명 * 1회 Ο문화교육센터운영자문위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 Ο문화교육센터 평가 심사수당 150,000원 * 6명 * 1회 03 행사운영비 17,000 11,000 6,000 전국주민자치센터 박람회 참가 2,000,000원 * 1회 900 1,260 900 2,000 주민자치위원 워크숍 15,000,000원 * 1회 15,000 301 일반보상금 7,440 6,000 1,440-11 -
부서: 총무과 정책: 주민자치 기반강화 단위: 문화교육센터활성화 10 행사실비보상금 7,440 6,000 1,440 주민자치위원 선진지 견학 등 40,000원 * 150명 주민자치위원회 지도자 교육 등 40,000원 * 3명 * 6개동 * 2회 303 포상금 1,700 1,000 700 01 포상금 1,700 1,000 700 6,000 1,440 우수 문화교육센터 평가시상 1,700 Ο최우수 1,000,000원 * 1개소 1,000 Ο우수 700,000원 * 1개소 700 307 민간이전 75,000 0 75,000 02 민간경상보조 75,000 0 75,000 주민자치 공모사업 지원 75,000,000원 75,000 주민자치활동지원 176,402 151,410 24,992 통반장 지원 50,610 50,610 0 201 일반운영비 11,550 11,550 0 01 사무관리비 1,550 1,550 0 일반수용비 1,550 Ο통장 업무수첩 제작 10,000원 * 155명 1,550 03 행사운영비 10,000 10,000 0 통 반장 워크숍 10,000,000원 10,000 301 일반보상금 39,060 39,060 0 02 장학금및학자금 39,060 39,060 0 통장자녀 장학금 420,000원 * 155명 * 4회 * 15/100 39,060 자율방범대 운영지원 125,792 100,800 24,992 201 일반운영비 5,000 0 5,000 02 공공운영비 5,000 0 5,000 시설장비유지비 5,000 Ο자율방범대 초소 유지보수 5,000,000원 5,000 301 일반보상금 120,792 100,800 19,992 04 자율방범대원운영비 120,400 100,800 19,600 자율방범대 활동지원 600,000원 * 14개대 * 12월 100,800 자율방범대 피복비 19,600 Ο방한복 150,000원 * 7명 * 14개대 14,700 Ο조끼 50,000원 * 7명 * 14개대 4,900 10 행사실비보상금 392 0 392 자율방범대 교육(급량비) 7,000원 * 2명 * 14개대 * 2회 392-12 -
부서: 총무과 정책: 주민자치 기반강화 단위: 사회단체관리 사회단체관리 90,174 6,750 83,424 사회단체활동지원 90,174 6,750 83,424 301 일반보상금 5,429 0 5,429 10 행사실비보상금 2,000 0 2,000 제16회 새마을문고(문화한마당) 행사참여 20,000원 * 100명 * 1회 2,000 12 기타보상금 3,429 0 3,429 도정 유공자(새마을지도자 자녀) 장학금 지원 3,429,000원 3,429 307 민간이전 75,745 6,750 68,995 02 민간경상보조 23,145 0 23,145 과천시새마을회 23,145 Ο새마을 해외협력사업 15,000,000원 15,000 Ο국민독서경진대회 1,000,000원 1,000 Ο새마을교육 부담금 7,145,000원 7,145 03 사회단체보조금 52,600 6,750 45,850 과천시새마을회 18,050 Ο독거노인 생신상 차려드리기 2,200,000원 2,200 Ο사랑의 김장 나누기 3,300,000원 3,300 Ο살기좋은 과천 가꾸기 1,000,000원 1,000 Ο의식개혁 교육 2,800,000원 2,800 Ο현장활동 차량운영비 2,200,000원 2,200 Ο알뜰도서 교환시장 4,000,000원 4,000 Ο독서문화지도사 강좌 운영 2,550,000원 2,550 지방행정동우회 6,300 Ο푸른 과천 가꾸기 운동 4,100,000원 4,100 Ο거리 교통질서 지키기 운동 1,000,000원 1,000 Ο생활민원 활동 1,200,000원 1,200 이북도민회 6,650 Ο통일기반 조성을 위한 의식교육 2,450,000원 2,450 Ο통일기반 조성을 위한 전적지순례 4,200,000원 4,200 바르게살기운동협의회 14,850 Ο시민활동 활성화 3,100,000원 3,100 Ο깨끗한 환경 가꾸기 2,300,000원 2,300 Ο생활질서 지키기 운동 2,450,000원 2,450 Ο도시-농촌 간 네트워크 활성화 2,500,000원 2,500 Ο청소년 농촌체험 봉사활동 2,000,000원 2,000 Ο정을 나누는 김치 담가주기 2,500,000원 2,500 해병대 과천전우회 6,750-13 -
부서: 총무과 정책: 주민자치 기반강화 단위: 사회단체관리 Ο관악산 정화운동 및 캠페인 1,300,000원 1,300 Ο양재천 수질보호 및 청결운동 850,000원 850 Ο해병대 청소년봉사단 운영 2,500,000원 2,500 Ο인명구조 교육 및 훈련 2,100,000원 2,100 402 민간자본이전 9,000 0 9,000 01 민간자본보조 9,000 0 9,000 도서지원(새마을문고) 1,500,000원 * 6개소 9,000 행정운영경비(총무과) 31,906,335 29,051,060 2,855,275 국 31,885 분 80,500 도 5,545 시 31,788,405 인력운영비 31,579,965 28,790,630 2,789,335 국 31,885 분 80,500 도 5,545 시 31,462,035 인력운영(공통) 31,363,308 28,560,174 2,803,134 분 80,500 시 31,282,808 101 인건비 26,113,847 23,608,793 2,505,054 분 80,500 시 26,033,347 01 보수 18,827,206 17,052,904 1,774,302 봉급 10,479,887 Ο연봉(3급) 68,620,000원 * 1명 68,620 Ο연봉(4급) 59,530,000원 * 1명 59,530 Ο4급(25호봉) 3,161,000원 * 3명 * 12월 113,796 Ο5급(24호봉) 2,812,000원 * 32명 * 12월 1,079,808 Ο6급(20호봉) 2,290,800원 * 105명 * 12월 2,886,408 Ο7급(10호봉) 1,605,000원 * 126명 * 12월 2,426,760 분 80,500 시 2,346,260 Ο8급(6호봉) 1,213,700원 * 83명 * 12월 1,208,846 Ο9급(3호봉) 919,600원 * 56명 * 12월 617,972 Ο기능6급(23호봉) Ο기능7급(17호봉) 1,949,700원 * 27명 * 12월 Ο기능8급(13호봉) 1,583,300원 * 51명 * 12월 Ο기능9급(10호봉) 1,289,900원 * 19명 * 12월 Ο기능10급(7호봉) 2,395,900원 * 3명 * 12월 1,030,900원 * 3명 * 12월 86,253 631,703 968,980 294,098 37,113-14 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 상여금 1,047,989 Ο정근수당 10,479,887,000원 * 1/12 * 1.2 1,047,989 초과근무수당 1,273,454 Ο시본청, 보건소, 정보과학도서관, 청소년수 련관, 동사무소 1,273,454 5급 9,796원 * 20명 * 40시간 * 12월 94,042 6급(기능직포함) 8,312원 * 85명 * 40시간 * 12월 7급(기능직포함) 7,457원 * 107명 * 40시간 * 12월 8급(기능직포함) 6,682원 * 90명 * 40시간 * 12월 9급(기능직포함) 5,993원 * 55명 * 40시간 * 12월 기능10급 5,422원 * 4명 * 40시간 * 12월 339,130 382,992 288,663 158,216 10,411 정액수당 1,273,992 Ο가족수당 297,140 배우자 40,000원 * 424명 * 12월 * 0.78 158,746 부양가족 20,000원 * 424명 * 12월 * 1.36 138,394 Ο자녀학비보조수당 136,588 중학교 51,400원 * 440명 * 4회 * 0.2 18,093 고등학교 420,790원 * 440명 * 4회 * 0.16 118,495 Ο육아휴직수당 500,000원 * 10명 * 12월 60,000 Ο정근수당가산금 429,000 25년이상 130,000원 * 74명 * 12월 115,440 20년이상 25년미만 110,000원 * 81명 * 12월 15년이상 20년미만 80,000원 * 117명 * 12월 10년이상 15년미만 60,000원 * 76명 * 12월 5년이상 10년미만 50,000원 * 66명 * 12월 106,920 112,320 54,720 39,600 Ο위험근무수당 26,520 갑종 50,000원 * 17명 * 12월 10,200 을종 40,000원 * 34명 * 12월 16,320 Ο대우공무원수당 169,860 4급 3,212,200원 * 1명 * 4.8% * 12월 1,851 5급 2,842,800원 * 10명 * 4.8% * 12월 16,375 6급 2,328,000원 * 58명 * 4.8% * 12월 77,774 7급 1,661,600원 * 51명 * 4.8% * 12월 48,812 8급 1,273,500원 * 5명 * 4.8% * 12월 3,668-15 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 기능6급 2,395,900원 * 1명 * 4.8% * 12월 1,381 기능7급 1,949,700원 * 6명 * 4.8% * 12월 6,739 기능8급 1,583,300원 * 9명 * 4.8% * 12월 8,208 기능9급 1,289,900원 * 6명 * 4.8% * 12월 4,458 기능10급 1,030,900원 * 1명 * 4.8% * 12월 594 Ο관리업무수당 6,828 4급 3,161,000원 * 2명 * 9% * 12월 6,828 Ο특수업무수당 148,056 기술업무수당 25,920-5급 50,000원 * 5명 * 12월 3,000-6 7급 30,000원 * 44명 * 12월 15,840-8급이하 20,000원 * 26명 * 12월 6,240 -가산금(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월 600 -가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월 240 의료업무수당 27,672 -의사 818,000원 * 2명 * 12월 19,632 -약사 70,000원 * 1명 * 12월 840 -간호사 및 의료기사 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 안전관리담당수당 30,000원 * 2명 * 12월 720 자동차운전 및 정비업무수당 7,920 -운전수당 40,000원 * 16명 * 12월 7,680 -정비업무수당 20,000원 * 1명 * 12월 240 민원업무수당 30,000원 * 64명 * 12월 23,040 전산업무수당(3년이상 근무자) 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 사서수당 20,000원 * 10명 * 12월 2,400 동근무수당 70,000원 * 58명 * 12월 48,720 장려수당(통신) 2,184-6급 40,000원 * 1명 * 12월 480-7급(기능직포함) 38,000원 * 1명 * 12월 456-8급(기능직포함) 36,000원 * 1명 * 12월 432-9급 34,000원 * 2명 * 12월 816 사회복지업무수당 30,000원 * 8명 * 12월 2,880 모범공무원 수당 50,000원 * 7명 * 12월 4,200-16 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 공무원 명예퇴직수당 20,000,000원 * 5명 100,000 업무대행수당 50,000원 * 10명 * 3월 1,500 정액급식비 130,000원 * 449명 * 12월 700,440 교통보조비 681,840 Ο4 5급 140,000원 * 29명 * 12월 48,720 Ο6 7급(기능직포함) 130,000원 * 236명 * 12월 368,160 Ο8 10급(기능직포함) 120,000원 * 184명 * 12월 264,960 명절휴가비 10,479,887,000원 * 1/12 * 120% 1,047,989 가계지원비 10,479,887,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 1,750,142 연가보상비 10,479,887,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 02 기타직보수 465,773 2,020,010 1,870,309 149,701 청원경찰 1,123,913 Ο봉급(17호봉) 1,656,200원 * 29명 * 12월 576,358 Ο상여금 41,737 정근수당 556,484,000원 * 1/12 * 0.9 41,737 Ο가족수당 21,159 배우자 40,000원 * 29명 * 12월 * 0.78 10,858 부양가족 20,000원 * 29명 * 12월 * 1.48 10,301 Ο자녀학비보조수당 9,003 중학생 51,400원 * 29명 * 4회 * 0.2 1,193 고등학생 420,790원 * 29명 * 4회 * 0.16 7,810 Ο초과근무수당 6,342원 * 29명 * 40시간 * 12월 88,281 Ο조장수당 30,000원 * 4명 * 12월 1,440 Ο정근수당가산금 22,920 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 20년이상 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 6,600 15년이상 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월 6,720 10년이상 15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 5,040 5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 Ο정액급식비 130,000원 * 29명 * 12월 45,240 Ο교통보조비 120,000원 * 29명 * 12월 41,760 Ο직급보조비 105,000원 * 29명 * 12월 36,540 Ο대민활동비 50,000원 * 29명 * 12월 17,400 Ο명절휴가비 576,358,000원 * 1/12 * 120% 57,636-17 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 Ο가계지원비 576,358,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% 96,252 Ο연가보상비 576,358,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 17,611 Ο성과상여금 1,744,000원 * 29명 50,576 전임계약직 879,297 Ο연봉(가급) 52,000,000원 * 1명 52,000 Ο연봉(나급) 44,000,000원 * 1명 44,000 Ο연봉(다급) 34,000,000원 * 6명 204,000 Ο연봉(라급) 33,000,000원 * 6명 198,000 Ο연봉(마급) 24,000,000원 * 7명 168,000 Ο초과근무수당 61,754 가급 10,032원 * 1명 * 40시간 * 12월 4,816 나급 8,518원 * 1명 * 40시간 * 12월 4,089 다급 6,780원 * 6명 * 40시간 * 12월 19,527 라급 6,194원 * 6명 * 40시간 * 12월 17,839 마급 4,608원 * 7명 * 40시간 * 12월 15,483 Ο정액급식비 130,000원 * 21명 * 12월 32,760 Ο직급보조비 37,860 가급 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 나급 250,000원 * 1명 * 12월 3,000 다급 155,000원 * 6명 * 12월 11,160 라급 140,000원 * 6명 * 12월 10,080 마급 105,000원 * 7명 * 12월 8,820 Ο가족수당 15,323 배우자 40,000원 * 21명 * 12월 * 0.78 7,863 부양가족 20,000원 * 21명 * 12월 * 1.48 7,460 Ο자녀학비 보조수당 3,106 중학교 51,400원 * 10명 * 4회 * 0.2 412 고등학교 420,790원 * 10명 * 4회 * 0.16 2,694 Ο의료업무수당 28,944 진료의사(가급) 1,289,000원 * 1명 * 12월 15,468 한의사(나급) 973,000원 * 1명 * 12월 11,676 간호사 및 의료기사 50,000원 * 3명 * 12월 1,800 Ο대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월 13,200 Ο연가보상비 666,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 20,350 공중보건의 진료활동수당 700,000원 * 2명 * 12월 16,800 03 무기계약근로자보수 5,266,631 4,685,580 581,051-18 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 총무과(영양사) 29,155 Ο기본급 1,049,570원 * 1명 * 12월 12,595 Ο상여금 12,595,000원 * 1/12 * 400% 4,199 Ο교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월 1,680 Ο시간외수당 5,630원 * 1명 * 30시간 * 150% * 12월 3,041 Ο정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월 1,080 Ο연차유급휴가수당 45,040원 * 1명 * 15일 676 Ο명절휴가비 12,595,000원 * 1명 * 1/12 * 150% Ο가계지원비 12,595,000원 * 1명 * 1/12 * 200% Ο근속가산금 34,550원 * 1명 * 3년 * 65% * 12월 1,575 2,100 Ο위생수당 90,000원 * 1명 * 12월 1,080 Ο피복비 80,000원 * 1명 80 Ο가족수당 240 부양가족 20,000원 * 1명 * 12월 240 회계과(청소인부임6), 정보과학도서관(열람실 업무보조1) 187,040 Ο기본급 881,310원 * 7명 * 12월 74,031 Ο상여금 74,031,000원 * 1/12 * 400% 24,677 Ο교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월 11,760 Ο시간외수당 4,940원 * 7명 * 30시간 * 150% * 12월 809 18,674 Ο정액급식비 90,000원 * 7명 * 12월 7,560 Ο연차유급휴가수당 39,520원 * 7명 * 17일 4,703 Ο명절휴가비 74,031,000원 * 1/12 * 150% 9,254 Ο가계지원비 74,031,000원 * 1/12 * 200% 12,339 Ο근속가산금 29,010원 * 7명 * 7년 * 65% * 12월 11,088 Ο위생수당 90,000원 * 7명 * 12월 7,560 Ο피복비 50,000원 * 7명 350 Ο가족수당 3,360 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 2,400 부양가족 20,000원 * 4명 * 12월 960 Ο자녀학비보조수당 1,684 고등학생 420,790원 * 1명 * 4회 1,684 산업경제과(조원공1), 건설과(전공1) 79,535 Ο기본급 1,374,520원 * 2명 * 12월 32,989 Ο상여금 32,989,000원 * 1/12 * 400% 10,997 Ο교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월 3,360 Ο시간외수당 6,970원 * 2명 * 30시간 * 150% * 12월 7,528-19 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 Ο정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월 2,160 Ο연차유급휴가수당 55,760원 * 2명 * 19일 2,119 Ο명절휴가비 32,989,000원 * 1/12 * 150% 4,124 Ο가계지원비 32,989,000원 * 1/12 * 200% 5,499 Ο근속가산금 45,250원 * 2명 * 10년 * 65% * 12월 7,059 Ο위생수당 90,000원 * 2명 * 12월 2,160 Ο피복비 50,000원 * 2명 100 Ο가족수당 1,440 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 960 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월 480 의회사무과(1), 건설과(7), 정보과학도서관(3 ) 384,493 Ο기본급 1,180,570원 * 11명 * 12월 155,836 Ο상여금 155,836,000원 * 1/12 * 400% 51,946 Ο교통보조비 140,000원 * 11명 * 12월 18,480 Ο시간외수당 6,170원 * 11명 * 30시간 * 150% * 12월 36,650 Ο정액급식비 90,000원 * 11명 * 12월 11,880 Ο연차유급휴가수당 49,360원 * 11명 * 19일 10,317 Ο명절휴가비 155,836,000원 * 1/12 * 150% 19,480 Ο가계지원비 155,836,000원 * 1/12 * 200% 25,973 Ο근속가산금 38,860원 * 11명 * 9년 * 65% * 12월 30,008 Ο위생수당 90,000원 * 11명 * 12월 11,880 Ο피복비 50,000원 * 11명 550 Ο가족수당 7,920 배우자 40,000원 * 11명 * 12월 5,280 부양가족 20,000원 * 11명 * 12월 2,640 Ο자녀학비보조수당 3,573 중학생 51,400원 * 1명 * 4회 206 고등학생 420,790원 * 2명 * 4회 3,367 환경미화원(산업경제과9, 환경위생과69, 도시 과2) 3,512,959 Ο기본급 1,200,360원 * 80명 * 12월 1,152,346 Ο상여금 778,960 기말수당 정근수당 1,699,546,000원 * 1/12 * 200% 1,699,546,000원 * 1/12 * 100% 체력단련비 1,699,546,000원 * 1/12 * 250% 283,258 141,629 354,073 Ο정액수당 230,400 가족수당 76,800-20 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 -배우자 40,000원 * 80명 * 12월 38,400 -부양가족 20,000원 * 2명 * 80명 * 12월 38,400 특수업무수당 90,000원 * 80명 * 12월 86,400 작업장려수당 70,000원 * 80명 * 12월 67,200 Ο복리후생비 563,555 정액급식비 160,000원 * 80명 * 12월 153,600 가계보조비 110,000원 * 80명 * 12월 105,600 교통보조비 140,000원 * 80명 * 12월 134,400 명절휴가비 1,699,546,000원 * 1/12 * 120% 169,955 Ο초과근무수당 422,207 시간외 근무수당 13,840원 * 80명 * 10시간 * 12월 132,864 휴일근무수당 55,360원 * 80명 * 3일 * 12월 159,437 연차유급휴가수당 73,810원 * 80명 * 22일 129,906 Ο자녀학비보조수당 45,331 중학생 51,400원 * 80명 * 0.3 * 4회 4,935 고등학생 420,790원* 80명 * 0.3 * 4회 40,396 Ο후생복지지원금 320,160 유해보호수당 85,000원 * 80명 * 12월 81,600 대민협력비 80,000원 * 80명 * 12월 76,800 간식비 60,000원 * 80명 * 12월 57,600 위생수당 105,000원 * 80명 * 12월 100,800 자격면허수당 40,000원 * 7명 * 12월 3,360 민원취약지역 현장확인에 따른 실비보상 (반 장) 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 무기계약 전환자 19,605,000원 * 11명 215,655 국민연금부담금 4,184,652,000원 * 4.5% 188,310 건강보험부담금 4,184,562,000원 * 2.54% 106,288 건강보험 노인장기요양보험 부담금 106,288,000원 * 4.78% 5,081 고용보험부담금 4,184,562,000원 * 1.75% 73,230 산재보험부담금 4,184,562,000원 * 30.80/1,000 128,885 퇴직금(중간정산포함) 50,000,000원 * 7명 350,000 203 업무추진비 21,020 21,020 0 02 정원가산업무추진비 21,020 21,020 0 시본청 (80,000원 * 100명) + (60,000원 * 217명) 21,020 204 직무수행경비 1,043,940 1,076,340 32,400 01 직책급업무수행경비 53,400 58,200 4,800-21 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 시장 650,000원 * 12월 7,800 부시장 400,000원 * 12월 4,800 4급(기획감사실장, 주민생활지원실장) 350,000원 * 2명 * 12월 8,400 5급(본청) 100,000원 * 15명 * 12월 18,000 5급(동장, 정보과학도서관장, 청소년수련관장 ) 150,000원 * 8명 * 12월 14,400 02 직급보조비 748,740 748,740 0 시장 500,000원 * 12월 6,000 부시장 450,000원 * 12월 5,400 4급 400,000원 * 3명 * 12월 14,400 5급 250,000원 * 26명 * 12월 78,000 6급 155,000원 * 99명 * 12월 184,140 7급 140,000원 * 137명 * 12월 230,160 8 9급 105,000원 * 174명 * 12월 219,240 기능10급 95,000원 * 10명 * 12월 11,400 03 특정업무수행활동비 241,800 269,400 27,600 대민활동비 50,000원 * 403명 * 12월 241,800 303 포상금 1,111,000 1,111,000 0 02 성과상여금 1,111,000 1,111,000 0 성과상여금 1,111,000,000원 1,111,000 304 연금부담금등 2,989,501 2,663,853 325,648 01 연금부담금 2,364,800 2,043,504 321,296 연금부담금 13,467,164,000원 * 8.5% 1,144,709 연금부담보전금 13,467,164,000원 * 8.751% 1,178,512 퇴직수당부담금 309,281,000원 * 2.2966% 7,103 재해보상부담금 13,467,164,000원 * 0.256% 34,476 02 국민건강보험금 624,701 620,349 4,352 국민건강보험부담금 23,472,491,000원 * 2.54% 국민건강 노인장기요양보험 부담금 596,202,000원 * 4.78% 596,202 28,499 307 민간이전 84,000 79,168 4,832 07 연금지급금 84,000 79,168 4,832 공무원 재해부조금 15,000,000원 * 1명 15,000 공무원 부조급여보상금(사망조위금) 2,300,000원 * 30명 69,000 인력운영(총무과) 10,680 10,680 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-22 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 204 직무수행경비 6,480 6,480 0 03 특정업무수행활동비 6,480 6,480 0 여론동향 전담 공무원 활동비 100,000원 * 2명 * 12월 공무원단체 담당 공무원 활동비 60,000원 * 4명 * 12월 회계, 계약담당공무원 활동비(도 파견) 50,000원 * 2명 * 12월 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치 지원(국비) 161,647 164,201 2,554 2,400 2,880 1,200 국 9,720 시 151,927 101 인건비 161,647 164,201 2,554 국 9,720 시 151,927 02 기타직보수 161,647 164,201 2,554 전임계약직 161,647 Ο연봉(라급) 32,000,000원 * 2명 64,000 Ο연봉(마급) 24,000,000원 * 2명 48,000 국 9,720 시 38,280 Ο초과근무수당 25,926 라급 6,194원 * 2명 * 100시간 * 12월 14,866 마급 4,608원 * 2명 * 100시간 * 12월 11,060 Ο정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월 6,240 Ο직급보조비 5,880 라급 140,000원 * 2명 * 12월 3,360 마급 105,000원 * 2명 * 12월 2,520 Ο가족수당 3,870 배우자 40,000원 * 4명 * 12월 * 0.72 1,383 부양가족 20,000원 * 7명 * 12월 * 1.48 2,487 Ο자녀학비 보조수당 353 중학교 51,400원 * 2명 * 4회 * 0.2 83 고등학교 420,790원 * 1명 * 4회 * 0.16 270 Ο대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 Ο연가보상비 112,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 16일 지역특화 건강행태 개선사업 인건비(국비) 22,180 22,150 30 4,978 국 11,090 도 5,545 시 5,545 101 인건비 22,180 22,150 30 국 11,090 도 5,545 시 5,545-23 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 03 무기계약근로자보수 22,180 22,150 30 지역특화 건강행태 개선사업 인건비 20,114,000원 * 1명 20,114 국 11,090 도 5,545 시 3,479 법정부담금 2,066 Ο국민연금 848,000원 848 Ο건강보험 479,000원 479 Ο고용보험 245,000원 245 Ο산재보험 494,000원 494 금연클리닉 인건비(국비) 22,150 22,150 0 국 11,075 시 11,075 101 인건비 22,150 22,150 0 국 11,075 시 11,075 03 무기계약근로자보수 22,150 22,150 0 금연클리닉 인건비 20,114,000원 * 1명 20,114 국 11,075 시 9,039 법정부담금 2,036 Ο국민연금 860,000원 860 Ο건강보험 486,000원 486 Ο고용보험 249,000원 249 Ο산재보험 441,000원 441 기본경비 326,370 260,430 65,940 기본경비(공통) 230,550 174,250 56,300 201 일반운영비 219,750 171,950 47,800 01 사무관리비 141,750 135,950 5,800 일반수용비 13,000 Ο기관공통 수용비 13,000,000원 13,000 운영수당 125,150 Ο일숙직비 125,150 일직비 50,000원 * 6명 * 113일 33,900 숙직비 50,000원 * 5명 * 365일 91,250 임차료 3,600 Ο정수기 임차 60,000원 * 5대 * 12월 3,600 02 공공운영비 78,000 36,000 42,000 공공요금 및 제세 78,000 Ο기관운영 공공요금(우편요금 등) 6,500,000원 * 12월 78,000 405 자산취득비 10,800 2,300 8,500-24 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 10,800 2,300 8,500 문서 세단기(2층)(대체) 800,000원 * 1대 800 대강당 발언대(대체) 1,000,000원 * 4개 4,000 대강당 의자(대체) 40,000원 * 150개 6,000 기본경비(총무과) 95,820 86,180 9,640 201 일반운영비 59,320 52,880 6,440 01 사무관리비 59,320 52,880 6,440 일반수용비 29,800 Ο부서운영 수용비 16,800,000원 16,800 Ο행정장비 소모품 구입 13,000,000원 13,000 급량비 23,520 Ο부서운영업무추진 23,520,000원 23,520 임차료 6,000 Ο복사기 임차 500,000원 * 12월 6,000 202 여비 33,600 32,400 1,200 01 국내여비 33,600 32,400 1,200 부서운영여비 33,600,000원 33,600 405 자산취득비 2,900 900 2,000 01 자산및물품취득비 2,900 900 2,000 LCD 텔레비전(부시장실)(대체) 1,500,000원 * 1대 레이저 프린터(일반)(신규) 1,000,000원 * 1대 1,500 1,000 스캐너(신규) 400,000원 * 1대 400-25 -
2010년도 본예산 일반회계 교육지원과 ~ 교육지원과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육지원과 정책: 유아 및 초 중등교육 재정지원 단위: 교육지원 교육지원과 8,413,925 4,499,126 3,914,799 국 6,000 광 7,000 도 40,150 시 8,360,775 유아 및 초 중등교육 재정지원 6,608,619 3,009,922 3,598,697 교육지원 6,608,619 3,009,922 3,598,697 교육기반마련 5,075,319 2,150,922 2,924,397 201 일반운영비 5,790 77,790 72,000 01 사무관리비 5,790 75,790 70,000 일반수용비 2,700 Ο유공학부모 표창패 제작 150,000원 * 10명 1,500 Ο모범학생 표창장 제작 20,000원 * 10명 200 Ο명예 정년퇴임 교장 공로패 제작 250,000원 * 4명 1,000 운영수당 3,090 Ο교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회 Ο학교급식지원심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회 Ο교사제안 심사수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 203 업무추진비 12,000 13,000 1,000 03 시책추진업무추진비 12,000 13,000 1,000 1,120 1,470 교육지원 시책추진 8,000,000원 8,000 교육지원 업무추진 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 3,000 1,600 1,400 12 기타보상금 3,000 1,600 1,400 교사참여 제안공모 시상 3,000 Ο최우수상 등 3,000,000원 3,000 308 자치단체등이전 5,054,529 2,058,532 2,995,997 06 교육기관에대한보조금 5,054,529 2,058,532 2,995,997 학교환경개선사업 971,019 Ο과천초등학교 102,600 울타리 조성공사 21,000,000원 * 1식 21,000 화장실 증축공사(2, 3층) 58,800,000원 * 1식 500 58,800 전기배선공사 10,800,000원 * 1식 10,800 유치원 보도블럭 공사 12,000,000원 * 1식 12,000 Ο관문초등학교 28,763 노후 수도배관 교체공사 13,613,000원 * 1식 13,613-1 -
부서: 교육지원과 정책: 유아 및 초 중등교육 재정지원 단위: 교육지원 정수기 교체 설치 15,150,000원 * 1식 15,150 Ο문원초등학교 30,000 본관동 뒷편 바닥포장 30,000,000원 * 1식 30,000 Ο청계초등학교 238,868 교실 환경개선 238,868,000원 * 1식 238,868 Ο과천중학교 385,452 체육관 리모델링 공사 280,452,000원 * 1식 280,452 학교도서관 리모델링 공사 105,000,000원 * 1식 105,000 Ο문원중학교 185,336 운동장 노면 개선정비 134,137,000원 * 1식 134,137 교내 방송장비 교체 24,499,000원 * 1식 24,499 복도 대형 정수기 구입 17,592,000원 * 1식 17,592 교실 출입문 교체 9,108,000원 * 1식 9,108 다목적 체육관 건립(1개교) 2,550,000,000원 * 1식 2,550,000 초등학생 급식비 지원 1,000,000,000원 * 1식 1,000,000 학교경영 우수학교 운영 지원(중앙고) 200,000,000원 * 1개교 200,000 병설유치원 종일반 지원 1,250,000원 * 4개교 5,000 특수교육 보조원 지원 4,200,000원 * 5개교 21,000 셋째아 이후 유치원비(100% 지원) 63,510 Ο병설유치원(4개소) 69,800원 * 270명 * 7% * 12월 15,831 Ο사립유치원(3개소) 172,000원 * 330명 * 7% * 12월 47,679 수업 준비물 없는 학교 운영 61,000,000원 * 4개교 244,000 교육프로그램 향상 1,533,300 859,000 674,300 308 자치단체등이전 1,533,300 829,000 704,300 06 교육기관에대한보조금 1,533,300 829,000 704,300 중학교 영재학급 운영지원 30,000,000원 * 2개교 60,000 초등학교 영재학급 운영지원(문원초) 30,000,000원 * 1개교 30,000 원어민교사 지원사업 384,000 Ο도 교육협력사업(과천초, 문원초, 청계초, 과천중) 16,000,000원 * 4개교 64,000 Ο시 자체지원사업(과천초,문원초,청계초,관 문초,과천중,문원중) 40,000,000원 * 8명 320,000-2 -
부서: 교육지원과 정책: 유아 및 초 중등교육 재정지원 단위: 교육지원 1인 2특기 활동지원(초 중) 20,000,000원 * 6개교 사립유치원 현장학습 및 행사지원 5,000원 * 330명 * 2회 사립유치원 교재교구비 지원 3,000,000원 * 3개소 중학교 교과별 학습워크북 개발 제작지원 24,000,000원 120,000 3,300 9,000 24,000 문화 예술교육 특성화 프로그램 운영(과천중 )지원 8,000,000원 8,000 관내교사 연수지원 88,000,000원 88,000 관내교사 동아리 및 교과연구 활동비 지원 60,000,000원 학교볼런티어 활성화 지원(청계초) 15,000,000원 초등영어체험센터 운영(문원초) 150,000,000원 * 1개교 60,000 15,000 150,000 초등방과후 보육 교육지원 210,000 Ο과천초 130,000,000원 130,000 Ο청계초 80,000,000원 80,000 각급학교 사무처리 보조요원 지원 16,000,000원 * 10개교 160,000 학급문고 운영 지원(초,병설유치원) 212,000 Ο서가배치 250,000원 * 164학급 41,000 Ο도서 10,000원 * 164학급 * 100권 164,000 ΟDVD 25,000원 * 10장 * 4개교 * 7년 7,000 평생학습 도시 714,765 498,940 215,825 도 18,100 시 696,665 평생학습 도시조성 542,450 332,900 209,550 도 18,100 시 524,350 평생학습 센터운영 479,900 332,900 147,000 201 일반운영비 353,100 287,900 65,200 01 사무관리비 243,140 214,920 28,220 일반수용비 131,000 Ο평생학습센터운영 수용비 10,000,000원 10,000 Ο평생학습센터 사무실 이전비 1,000,000원 * 1식 1,000 Ο평생학습 홍보물 제작 5,000,000원 * 4종 20,000 Ο과천시 평생학습 안내책자 등 제작 10,000원 * 1,500부 Ο초등학교 온라인교육 컨텐츠 사용 25,000,000원 15,000 25,000 Ο사이버아카데미 사용수수료 30,000,000원 30,000-3 -
부서: 교육지원과 정책: 평생학습 도시 단위: 평생학습 도시조성 Ο사이버영어마을 사용수수료 30,000,000원 30,000 운영수당 57,140 Ο평생교육협의회 회의참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 Ο평생교육실무협의회 회의참석수당 70,000원 * 12명 * 4회 Ο평생학습 프로그램 운영 강사수당 200,000원 * 250팀 Ο축제추진위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 1,680 3,360 50,000 2,100 임차료 55,000 Ο시설관리공단 대관 20,000,000원 20,000 Ο평생학습센터 사무실 및 동아리방 임대 35,000,000원 35,000 02 공공운영비 17,960 2,980 14,980 공공요금 및 제세 2,360 Ο전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원 2,000 Ο인터넷 전용회선요금 30,000원 * 12월 360 시설장비유지비 15,600 Ο평생학습통합시스템 유지보수 130,000,000원 * 12% 15,600 03 행사운영비 92,000 70,000 22,000 과천아카데미 운영 40,000,000원 40,000 배움속으로 떠나는 가족 아카데미 운영 12,000,000원 평생학습관계자 워크숍 및 세미나 10,000,000원 * 1회 경기도 및 전국 평생학습축제 운영 30,000,000원 12,000 10,000 30,000 301 일반보상금 6,300 3,000 3,300 10 행사실비보상금 6,300 3,000 3,300 평생학습축제 참가자 보상 30,000원 * 70명 * 3회 307 민간이전 120,000 41,000 79,000 02 민간경상보조 50,000 41,000 9,000 우수 평생학습 동아리 지원사업 50,000,000원 6,300 50,000 04 민간행사보조 70,000 0 70,000 과천시 평생학습 축제운영(축제추진위원회) 70,000,000원 70,000 405 자산취득비 500 1,000 500 02 도서구입비 500 1,000 500 평생학습 관련 책자 구입 10,000원 * 50부 500-4 -
부서: 교육지원과 정책: 평생학습 도시 단위: 평생학습 도시조성 성인문자해독 교육사업(도비) 9,550 0 9,550 도 2,100 시 7,450 307 민간이전 9,550 0 9,550 도 2,100 시 7,450 05 민간위탁금 9,550 0 9,550 문자해독 교육사업(노인복지관, 구세군사관학 교) 9,550,000원 9,550 도 2,100 시 7,450 평생교육 전문인력 인건비 지원(도비) 20,000 0 20,000 도 6,000 시 14,000 101 인건비 20,000 0 20,000 도 6,000 시 14,000 04 기간제근로자등보수 20,000 0 20,000 평생교육 전문인력 인건비 18,197,000원 18,197 도 5,460 시 12,737 법정부담금 1,803 Ο국민연금 18,197,000원 * 4.5% 819 도 246 시 573 Ο건강보험 18,197,000원 * 2.65% 483 도 144 시 339 Ο고용보험 18,197,000원 * 1.75% 319 도 96 시 223 Ο산재보험 18,197,000원 * 1% 182 도 54 시 128 일자리연계 등 특성화사업 지원(도비) 33,000 0 33,000 도 10,000 시 23,000 307 민간이전 33,000 0 33,000 도 10,000 시 23,000 02 민간경상보조 33,000 0 33,000 불혹과 지천명에 시작하기 운영 33,000,000원 33,000 도 10,000 시 23,000 과천예원 운영 172,315 166,040 6,275-5 -
부서: 교육지원과 정책: 평생학습 도시 단위: 과천예원 운영 과천예원 위탁운영 172,315 166,040 6,275 307 민간이전 172,315 166,040 6,275 05 민간위탁금 172,315 166,040 6,275 과천예원 운영위탁 172,315,000원 * 1식 172,315 청소년 지원 1,050,561 953,424 97,137 국 6,000 광 7,000 도 22,050 시 1,015,511 청소년 육성 512,940 423,640 89,300 국 6,000 도 10,500 시 496,440 청소년 복지지원 26,940 24,640 2,300 201 일반운영비 24,540 24,040 500 01 사무관리비 22,040 22,040 0 일반수용비 7,940 Ο청소년 연수책자 제작 2,000,000원 * 3회 6,000 Ο청소년 어학연수 가이드북 제작 10,000원 * 120권 1,200 Ο청소년증 제작 공급대금 500,000원 500 Ο청소년 유공자 표창장 제작 20,000원 * 12명 운영수당 2,100 Ο지방청소년실무위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 240 2,100 임차료 12,000 Ο청소년행사 대관 12,000,000원 12,000 02 공공운영비 2,500 2,000 500 공공요금 및 제세 2,500 Ο성년의날 축하엽서 발송 2,500,000원 2,500 301 일반보상금 2,400 600 1,800 10 행사실비보상금 2,400 600 1,800 각종 청소년 시책참여 및 수련활동 100,000원 * 12명 * 2회 청소년 건전육성 40,000 40,000 0 201 일반운영비 40,000 40,000 0 03 행사운영비 40,000 40,000 0 2,400 청소년 국토대장정 40,000,000원 40,000 청소년 종합예술제(도비) 20,000 20,000 0 도 5,250 시 14,750-6 -
부서: 교육지원과 정책: 청소년 지원 단위: 청소년 육성 201 일반운영비 20,000 20,000 0 도 5,250 시 14,750 03 행사운영비 20,000 20,000 0 청소년 종합예술제 20,000,000원 20,000 도 5,250 시 14,750 장애우와 함께하는 문화체험 행사(도비) 30,000 24,000 6,000 도 3,000 시 27,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 도 3,000 시 27,000 05 민간위탁금 30,000 0 30,000 장애 비장애 청소년이 함께하는 문화체험(종 합사회복지관) 30,000 30,000,000원 도 3,000 시 27,000 청소년 어울마당 61,000 60,000 1,000 201 일반운영비 61,000 60,000 1,000 03 행사운영비 61,000 60,000 1,000 청소년 어울마당 61,000 Ο신입생을 위한 환영회 15,000,000원 15,000 Ο맞춤형 어울마당 18,000,000원 18,000 Ο수험생을 위한 축제한마당 15,000,000원 15,000 Ο골든벨을 울려라 8,000,000원 8,000 Ο자매도시 청소년 문화교류 5,000,000원 5,000 차세대위원회 운영지원(국비) 3,000 3,000 0 국 1,500 시 1,500 307 민간이전 3,000 0 3,000 국 1,500 시 1,500 02 민간경상보조 3,000 0 3,000 차세대위원회 운영지원 3,000,000원 3,000 국 1,500 시 1,500 청소년 동아리 활동지원(국비) 12,000 12,000 0 국 4,500 도 2,250 시 5,250 307 민간이전 12,000 12,000 0 국 4,500 도 2,250 시 5,250-7 -
부서: 교육지원과 정책: 청소년 지원 단위: 청소년 육성 02 민간경상보조 12,000 12,000 0 청소년 동아리활동 지원 1,000,000원 * 12팀 12,000 국 4,500 도 2,250 시 5,250 청소년 교육지원 320,000 240,000 80,000 308 자치단체등이전 320,000 240,000 80,000 06 교육기관에대한보조금 320,000 240,000 80,000 청소년 어학연수 지원 220,000 Ο캐나다 130,000,000원 130,000 Ο중국 40,000,000원 40,000 Ο일본 50,000,000원 50,000 학생 및 교사 해외연수 지원 100,000,000원 100,000 청소년 보호 533,021 525,184 7,837 광 7,000 도 11,550 시 514,471 청소년 선도보호 9,586 8,900 686 201 일반운영비 4,200 4,200 0 01 사무관리비 4,200 4,200 0 운영수당 4,200 Ο청소년지도위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 301 일반보상금 5,386 4,700 686 12 기타보상금 5,386 4,700 686 청소년 유해환경 단속활동 20,000원 * 15명 * 14회 4,200 4,200 청소년 유해환경 신고포상 500,000원 500 도정유공자 장학금 685,800원 686 청소년공부방 지원(광특) 14,000 14,000 0 광 7,000 시 7,000 307 민간이전 14,000 14,000 0 광 7,000 시 7,000 02 민간경상보조 14,000 14,000 0 청소년 공부방 운영(원문2단지) 14,000,000원 14,000 광 7,000 시 7,000 청소년상담센터 운영(도비) 486,435 459,004 27,431 도 6,250 시 480,185-8 -
부서: 교육지원과 정책: 청소년 지원 단위: 청소년 보호 307 민간이전 486,435 459,004 27,431 도 6,250 시 480,185 05 민간위탁금 486,435 459,004 27,431 청소년상담센터 운영 위탁 486,435,000원 486,435 도 6,250 시 480,185 청소년 공부방 운영 지원(도비) 15,000 35,280 20,280 도 4,500 시 10,500 307 민간이전 15,000 35,280 20,280 도 4,500 시 10,500 02 민간경상보조 15,000 35,280 20,280 청소년 공부방 운영(중앙1단지) 15,000,000원 15,000 도 4,500 시 10,500 저소득층 청소년 영어교육 지원(도비) 8,000 8,000 0 도 800 시 7,200 307 민간이전 8,000 8,000 0 도 800 시 7,200 05 민간위탁금 8,000 8,000 0 저소득 청소년 영어교실 운영 8,000,000원 8,000 도 800 시 7,200 사회단체관리 4,600 4,600 0 사회단체활동지원 4,600 4,600 0 307 민간이전 4,600 4,600 0 03 사회단체보조금 4,600 4,600 0 법무부범죄예방협의회 4,600 Ο법질서 바로세우기 한마음대회 4,600,000원 행정운영경비(교육지원과) 39,980 36,840 3,140 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 4,600 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 36,980 33,840 3,140-9 -
부서: 교육지원과 정책: 행정운영경비(교육지원과) 단위: 기본경비 기본경비 36,980 33,840 3,140 201 일반운영비 22,280 20,340 1,940 01 사무관리비 22,280 20,340 1,940 일반수용비 12,200 Ο부서운영 수용비 7,200,000원 7,200 Ο행정장비 소모품 구입 5,000,000원 5,000 급량비 10,080 Ο부서운영 업무추진 10,080,000원 10,080 202 여비 14,400 13,200 1,200 01 국내여비 14,400 13,200 1,200 부서운영 여비 14,400,000원 14,400 405 자산취득비 300 300 0 02 도서구입비 300 300 0 교육관련 도서구입 30,000원 * 5종 * 2회 300-10 -
2010년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원봉사과 정책: 고객만족행정서비스 단위: 민원행정관리 민원봉사과 417,395 713,647 296,252 국 40,565 시 376,830 고객만족행정서비스 211,945 306,284 94,339 국 40,565 시 171,380 민원행정관리 178,108 291,204 113,096 국 22,108 시 156,000 민원실 관리 156,000 285,676 129,676 201 일반운영비 89,420 97,128 7,708 01 사무관리비 57,340 59,268 1,928 일반수용비 45,680 Ο민원실 도서 및 신문 구독료 2,160 민원인용 교양지(월간, 주간) 구독 15,000원 * 5종 * 12월 신문 구독 15,000원 * 7종 * 12월 1,260 Ο수족관 청소비 65,000원 * 2개소 * 12월 1,560 Ο민원실 환경미화(꽃) 위탁관리 7,000,000원 900 7,000 Ο각종 민원서식 5,290 주민등록, 인감 40원 * 2,000매 * 9종 * 7개기관 5,040 어디서나 민원 50원 * 5,000매 250 Ο민원안내 봉투제작 60원 * 30,000매 1,800 Ο주민등록 등 초본 용지 30,000원 * 12박스 * 7개기관 Ο주민등록증 발급 소모품(스탬프 외 5종) 200,000원 * 6개동 Ο인감증명 발급용지 46,000원 * 10박스 * 7개기관 2,520 1,200 3,220 Ο주민등록증 발급비 15,450,000원 15,450 Ο각종 민원관련 홍보물 제작 4,500,000원 4,500 Ο민원 대여용 우산 구입 10,000원 * 50개 500 Ο민원실 음향기기용 CD 구입 20,000원 * 2종 * 12월 운영수당 500 Ο민원조정위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 1명 * 5회 피복비 10,080 Ο민원실 근무복(하복) 280,000원 * 10명 2,800 Ο민원실 근무복(동복) 280,000원 * 26명 7,280 임차료 1,080 Ο민원인용 정수기 임차 90,000원 * 12월 1,080 480 500-1 -
부서: 민원봉사과 정책: 고객만족행정서비스 단위: 민원행정관리 02 공공운영비 22,080 20,580 1,500 공공요금 및 제세 8,040 Ο공공요금(민원인용 전화요금) 15,000원 * 2회선 * 12월 Ο민원업무 담당자 재정보험료 240,000원 * 32명 360 7,680 시설장비유지비 14,040 Ο민원실 냉 난방기 유지보수 300,000원 * 2대 Ο무인민원 발급기 유지보수 140,000원 * 8대 * 12월 600 13,440 03 행사운영비 10,000 17,280 7,280 친절교육(역지사지 민원서비스) 10,000,000원 10,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 민원봉사 업무추진 4,000,000원 4,000 307 민간이전 30,480 27,960 2,520 02 민간경상보조 12,000 12,000 0 불우이웃돕기 사업 운영비(위민봉사회) 12,000,000원 12,000 05 민간위탁금 18,480 15,960 2,520 무인민원발급기 무인경비 용역 220,000원 * 7개소 * 12월 18,480 405 자산취득비 32,100 47,500 15,400 01 자산및물품취득비 31,300 46,700 15,400 가습기(신규) 2,500,000원 * 2대 5,000 레이저 프린터(신규) 900,000원 * 1대 900 의자(민원인용)(대체) 200,000원 * 22개 4,400 무인민원 발급기(신규) 21,000,000원 * 1대 21,000 02 도서구입비 800 800 0 미니 도서실 도서구입 10,000원 * 40권 * 2회 가족관계등록사무지원(국비) 22,108 5,528 16,580 800 국 22,108 101 인건비 11,285 0 11,285 국 11,285 04 기간제근로자등보수 11,285 0 11,285 가족관계업무등록보조 인건비 10,200 Ο기본급 34,000원 * 1명 * 240일 8,160 국 8,160 Ο주휴수당 34,000원 * 1명 * 48회 1,632 국 1,632-2 -
부서: 민원봉사과 정책: 고객만족행정서비스 단위: 민원행정관리 Ο월차수당 34,000원 * 1명 * 12회 408 국 408 법정부담금 1,085 Ο국민연금 10,200,000원 * 4.5% 459 국 459 Ο건강보험 10,200,000원 * 2.385% 244 국 244 Ο고용보험 10,200,000원 * 1.3% 133 국 133 Ο산재보험 10,200,000원 * 2.432% 249 국 249 201 일반운영비 10,823 5,528 5,295 국 10,823 01 사무관리비 10,823 5,528 5,295 일반수용비 10,823 Ο가족관계서식 제작 100원 * 5,423매 * 10종 Ο가족관계 발급용지(복사용지) 20,000원 * 150박스 5,423 국 5,423 3,000 국 3,000 Ο가족관계 프린터 토너 2,400,000원 2,400 국 2,400 생활민원관리 15,380 7,980 7,400 생활불편민원 처리 15,380 7,980 7,400 201 일반운영비 800 1,100 300 01 사무관리비 800 1,100 300 일반수용비 800 Ο시정모니터 표창장 및 위촉장 제작 20,000원 * 40명 301 일반보상금 11,880 4,680 7,200 10 행사실비보상금 600 600 0 시정모니터 토론회 참석자 실비보상 20,000원 * 30명 * 1회 12 기타보상금 11,280 4,080 7,200 시정모니터 제보 보상 30,000원 * 30명 * 12월 시정모니터 우수 제보자 포상 20,000원 * 2명 * 12월 800 600 10,800 303 포상금 2,700 2,200 500 01 포상금 2,700 2,200 500 시민불편사항 파수꾼 포상 2,700 Ο우수 제보자 1,700 1위 400,000원 * 1명 * 2회 800 480-3 -
부서: 민원봉사과 정책: 고객만족행정서비스 단위: 생활민원관리 2위 300,000원 * 1명 * 2회 600 3위 150,000원 * 1명 * 2회 300 Ο성실부서처리(팀) 1,000 1위 300,000원 * 1팀 * 2회 600 2위 200,000원 * 1팀 * 2회 400 여권민원관리 18,457 7,100 11,357 국 18,457 여권민원 운영(국비) 18,457 7,100 11,357 국 18,457 201 일반운영비 18,457 5,400 13,057 국 18,457 01 사무관리비 18,457 5,400 13,057 일반수용비 18,457 Ο여권 비닐커버 제작 650원 * 15,000명 9,750 국 9,750 Ο행정장비 소모품 구입 8,707,000원 8,707 국 8,707 토지관리 128,290 335,003 206,713 정확한 지적측량 31,260 84,655 53,395 지적측량 관리 31,260 27,424 3,836 201 일반운영비 7,860 22,924 15,064 01 사무관리비 7,860 22,924 15,064 일반수용비 7,860 Ο지적측량 수수료 393,000원 * 20필지 7,860 401 시설비및부대비 4,500 4,500 0 01 시설비 4,500 4,500 0 지적측량 기준점 설치 및 망실점 보수 90,000원 * 50점 405 자산취득비 18,900 0 18,900 01 자산및물품취득비 18,900 0 18,900 4,500 항온 항습기(대체) 18,000,000원 * 1대 18,000 레이저 프린터(대체) 900,000원 * 1대 900 도로명주소 정착 78,200 208,198 129,998 새주소사업 유지관리 31,300 30,400 900 201 일반운영비 31,300 30,400 900 01 사무관리비 31,300 30,400 900 일반수용비 28,300 Ο홍보물 제작 7,000,000원 * 1회 7,000 Ο안내지도 제작 700원 * 30,000부 21,000-4 -
부서: 민원봉사과 정책: 토지관리 단위: 도로명주소 정착 Ο소모품 구입(실리콘 등 기타비용) 300,000원 300 운영수당 3,000 Ο새주소위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 3회 3,000 도로명시설정비 46,900 177,798 130,898 401 시설비및부대비 46,900 177,798 130,898 01 시설비 46,900 177,798 130,898 도로명판 시설정비 300,000원 * 10개 3,000 건물번호판 시설정비 13,000원 * 300개 3,900 지역안내판 설치 4,000,000원 * 10개 40,000 개별공시지가의 공정성 확보 12,830 15,150 2,320 개별공시지가 조사 및 공시 12,830 15,150 2,320 201 일반운영비 12,830 15,150 2,320 01 사무관리비 12,830 15,150 2,320 일반수용비 9,630 Ο개별공시지가 검증수수료 9,000 산정지가검증 40,000원 * 200필지 * 50/100 * 1/2 2,000 분할, 합병 등 변동 필지 검증 40,000원 * 500필지 * 50/100 * 30/100 3,000 이의신청 및 의견 제출지가 검증 40,000원 * 200필지 * 50/100 4,000 Ο개별공시지가 홍보 현수막 제작 45,000원 * 7개소 * 2회 630 운영수당 3,200 Ο부동산평가위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 4회 3,200 부동산 거래질서 확립 4,000 24,000 20,000 부동산 위반사항 조사 4,000 24,000 20,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 1,400 Ο부동산중개업자 워크숍 회의자료 유인 2,500원 * 200부 * 2회 1,000 Ο부동산중개업자 워크숍 현수막 제작 200,000원 * 2회 400 운영수당 600 Ο부동산중개업자 워크숍 강사수당 300,000원 * 2명 * 1회 600 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0-5 -
부서: 민원봉사과 정책: 토지관리 단위: 부동산 거래질서 확립 국토계획법 위반자 신고포상금 500,000원 * 2건 부동산중개업 위반자 신고포상금 500,000원 * 2건 1,000 1,000 개발부담금 부과 2,000 3,000 1,000 개발부담금 부과 2,000 3,000 1,000 201 일반운영비 2,000 3,000 1,000 01 사무관리비 2,000 3,000 1,000 일반수용비 2,000 Ο개발부담금 부과 공사비용 산정수수료 2,000,000원 행정운영경비(민원봉사과) 77,160 72,360 4,800 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 2,000 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 72,960 68,160 4,800 기본경비 72,960 68,160 4,800 201 일반운영비 50,160 45,360 4,800 01 사무관리비 50,160 45,360 4,800 일반수용비 34,200 Ο부서운영 수용비 11,400,000원 11,400 Ο행정장비 소모품 구입 18,000,000원 18,000 Ο민원실용 복사용지 구입 24,000원 * 200박스 4,800 급량비 15,960 Ο부서운영 업무추진 15,960,000원 15,960 202 여비 22,800 22,800 0 01 국내여비 22,800 22,800 0 부서운영 여비 22,800,000원 22,800-6 -
2010년도 본예산 일반회계 문화체육과 ~ 문화체육과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 문화체육과 10,511,158 9,901,950 609,208 국 164,970 광 377,500 분 124,612 도 480,117 시 9,363,959 문화예술 진흥 4,594,193 4,118,723 475,470 국 40,000 광 150,000 분 124,612 도 16,800 시 4,262,781 문화예술육성 3,579,293 3,367,686 211,607 국 40,000 도 13,800 시 3,525,493 문화예술활동 지원 193,900 196,100 2,200 201 일반운영비 189,400 191,600 2,200 01 사무관리비 189,400 191,600 2,200 일반수용비 19,000 Ο지역예술 진흥사업 홍보물 제작 5,000,000원 5,000 Ο문화예술 공연평가 수첩 제작 3,000,000원 3,000 Ο문화예술 운영 수용비(위촉장 제작, 무전기 대여 등) 2,000,000원 2,000 Ο작은 예술터 조성 1,500,000원 * 6개소 9,000 운영수당 26,400 Ο문화예술위원회 참석수당 (70,000원+ 30,000원) * 8명 * 5회 Ο미술위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 8명 * 3회 4,000 2,400 Ο문화예술공연 평가위원 참석수당 20,000 전문위원 40,000원 * 5명 * 50개사업 10,000 일반위원 20,000원 * 10명 * 50개사업 10,000 급량비 4,000 Ο각종 행사추진 지원팀 급식 4,000,000원 4,000 임차료 140,000 Ο문화예술공연 대관 140,000,000원 140,000 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 문화 및 관광 업무추진 4,500,000원 4,500 문화예술 행사개최 714,500 701,700 12,800 201 일반운영비 190,000 150,000 40,000 03 행사운영비 190,000 150,000 40,000-1 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 제25회 시민의날 기념 축하공연 110,000,000원 110,000 문화예술 상설화 사업 80,000,000원 80,000 203 업무추진비 10,400 11,700 1,300 03 시책추진업무추진비 10,400 11,700 1,300 문예진흥 시책추진 10,400,000원 10,400 307 민간이전 514,100 540,000 25,900 04 민간행사보조 514,100 540,000 25,900 과천토요 예술무대 120,000,000원 120,000 음악과 영화의 만남 80,000,000원 80,000 산상음악회 30,000,000원 30,000 송년 라이브 콘서트 28,000,000원 28,000 문화예술 상설화 사업 80,000,000원 80,000 제25회 시민의날 문화예술행사(예총) 36,100,000원 제25회 시민의날 문화예술행사(과천문화원) 34,000,000원 36,100 34,000 신규창작공연 공모사업 70,000,000원 70,000 우수공연 육성(공연평가우수사업지원) 6,000,000원 * 6개사업 36,000 시립예술단활동지원 1,755,113 1,711,086 44,027 201 일반운영비 5,400 5,400 0 01 사무관리비 5,400 5,400 0 운영수당 5,400 Ο시립예술단 전형수당 200,000원 * 3명 * 3개단체 * 2회 Ο시립예술단운영위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2회 301 일반보상금 1,703,813 1,704,246 433 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,703,813 1,703,646 167 3,600 1,800 시립예술단 인건비 1,107,573 Ο기본급 154,338 지휘자(정호봉) 1,800,000원 * 1명 * 12월 21,600 반주자(32호봉) 903,000원 * 1명 * 12월 10,836 반주자(30호봉) 884,000원 * 1명 * 12월 10,608 사무국장 5급(18호봉) 2,581,400원 * 1명 * 12월 기획팀장 6급(14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 12월 홍보팀장 6급(11호봉) 1,851,900원 * 1명 * 12월 악보악기담당 7급(10호봉) 1,605,200원 * 1명 * 12월 30,977 24,266 22,223 19,263-2 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 사무단원 8급(6호봉) 1,213,700원 * 1명 * 12월 14,565 Ο예능 및 직책수당 33,960 지휘자 (260,000원 + 160,000원) * 1명 * 12월 5,040 반주자 (240,000원 + 140,000원) * 2명 * 12월 9,120 사무국장 5급(17호봉) (260,000원 + 160,000원) * 1명 * 12월 5,040 기획팀장 6급(13호봉) (240,000원 + 140,000원) * 1명 * 12월 4,560 홍보팀장 6급(10호봉) (240,000원 + 140,000원) * 1명 * 12월 4,560 악보악기담당 7급(9호봉) (150,000원 + 100,000원) * 1명 * 12월 3,000 사무단원 8급(5호봉) (120,000원 + 100,000원) * 1명 * 12월 2,640 Ο상여금 43,782 지휘자(정호봉) 1,800,000원 * 1명 * 600% 10,800 반주자(32호봉) 903,000원 * 1명 * 600% 5,418 반주자(30호봉) 884,000원 * 1명 * 600% 5,304 사무국장 5급(18호봉) 2,581,400원 * 1명 * 240% 6,196 기획팀장 6급(14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 240% 4,854 홍보팀장 6급(11호봉) 1,851,900원 * 1명 * 240% 4,445 악보악기담당 7급(10호봉) 1,605,000원 * 1명 * 240% 3,852 사무단원 8급(6호봉) 1,213,700원 * 1명 * 240% 2,913 Ο효도휴가수당 12,863 지휘자(정호봉) 1,800,000원 * 1명 1,800 반주자(32호봉) 903,000원 * 1명 903 반주자(30호봉) 884,000원 * 1명 884 사무국장 5급(18호봉) 2,581,400원 * 1명 2,582 기획팀장 6급(14호봉) 2,022,100원 * 1명 2,023 홍보팀장 6급(11호봉) 1,851,900원 * 1명 1,852 악보악기담당 7급(10호봉) 1,605,000원 * 1명 1,605 사무단원 8급(6호봉) 1,213,700원 * 1명 1,214 Ο시간외근무수당 24,338 사무국장(5급) 9,796원 * 1명 * 50시간 * 12월 5,878-3 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 기획 홍보팀장(6급) 8,312원 * 2명 * 50시간 * 12월 9,975 악보악기담당(7급) 7,457원 * 1명 * 50시간 * 12월 4,475 사무단원(8급) 6,682원 * 1명 * 50시간 * 12월 4,010 Ο연가보상비 111,290,800원 * 1/12 * 1/30 * 10일 3,092 Ο비상임 월액수당 738,000 지휘자(여성합창단) 2,800,000원 * 1명 * 12월 33,600 지휘자(아카데미오케스트라) 3,000,000원 * 1명 * 12월 36,000 연주단원(여성합창단) 500,000원 * 37명 * 12월 222,000 수석단원(여성합창단) 600,000원 * 3명 * 12월 21,600 총무수당(여성,오케스트라) 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 악장(아카데미오케스트라) 800,000원 * 1명 * 12월 9,600 수석단원(아카데미오케스트라) 600,000원 * 14명 * 12월 100,800 연주단원(졸업생,오케스트라) 500,000원 * 26명 * 12월 156,000 연주단원(대학생,오케스트라) 200,000원 * 40명 * 12월 96,000 트레이너 1,000,000원 * 5명 * 12월 60,000 Ο성과급(아카데미오케스트라) 300,000원 * 80명 * 2회 48,000 Ο성과급(여성합창단) 300,000원 * 40명 * 2회 24,000 Ο성과급(우수단원) 100,000원 * 6명 * 2회 1,200 Ο외부초청 협연료 수입보상 3,000,000원 * 2개단체 * 2회 * 70/100 8,400 Ο교통비 7,800 사무국장(5급) 140,000원 * 1명 * 12월 1,680 기획홍보팀장(6급) 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 악보악기담당(7급) 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 사무단원(8급) 120,000원 * 1명 * 12월 1,440 Ο급식비 7,800 사무국직원 130,000원 * 5명 * 12월 7,800 시립예술단 운영비 126,900 Ο예술단운영 수용비 300,000원 * 3개단체 * 12월 10,800-4 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 Ο도서 및 음반구입 150,000원 * 3개단체 * 6회 2,700 Ο공연홍보비(팸플릿, 안내전단, 포스터, 현 수막 등) 2,500,000원 * 3개단체 * 6회 45,000 Ο악보구입 및 편곡료 2,500,000원 * 3개단체 * 4회 30,000 Ο티켓 수수료 400,000원 * 2개단체 * 8회 6,400 Ο음반제작 10,000원 * 1,000개 10,000 Ο전문강사 초청료 2,000,000원 * 3개단체 * 3회 18,000 Ο악기 소모품비 500,000원 * 8회 4,000 피복비 49,000 Ο단복 198,000원 * 200명 39,600 Ο단화 50,000원 * 140명 7,000 Ο단복수선 30,000원 * 200명 * 40/100 2,400 임차료 60,600 Ο예술단원 공연참가 차량임차 500,000원 * 2대 * 3개단체 * 6회 18,000 Ο악기 임차 800,000원 * 12월 9,600 Ο사무실 임차 30,000,000원 30,000 Ο복사기 임차 250,000원 * 12월 3,000 공공요금 및 제세 5,400 Ο예술단 사무실 운영 450,000원 * 12월 5,400 시설장비유지비 9,600 Ο악기 유지보수비 500,000원 * 12회 6,000 Ο홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월 3,600 시립예술단 보상금 344,740 Ο멘토프로그램 지도보상 50,000원 * 160회 8,000 Ο시립예술단 연찬회 160,000원 * 200명 32,000 Ο업무추진비 300,000원 * 12월 3,600 Ο출장여비 200,000원 * 10명 * 3회 6,000 Ο우수공연 관람지원 1,200,000원 * 3개단체 3,600 Ο시립예술단 정기 기획연주회 2,000,000원 * 3개단체 * 8회 48,000 Ο지방공연 및 축제, 외부초청 공연참가 4,000,000원 * 3개단체 * 2회 24,000 Ο시립예술단 찾아가는음악회 연주수당 30,000원 * 210명 * 4회 * 70/100 17,640 Ο연습비 2,500원 * 210명 * 2회 * 48주 50,400 Ο급량비 5,000원 * 5명 * 10일 * 12월 3,000 Ο객원 및 협연 연주자 연주수당 3,500,000원 * 3개단체 * 5회 52,500 Ο시립예술단 특별기획 공연수당 20,000,000원 20,000 Ο해외초청공연 60,000-5 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 시립예술단 1,200,000원 * 50명 60,000 Ο해외음악축제참관(사무국) 3,000,000원 * 2명 Ο청소년 음악제(멘토프로그램) 10,000,000원 * 1회 6,000 10,000 405 자산취득비 45,900 1,440 44,460 01 자산및물품취득비 45,900 1,440 44,460 콘트라베이스(신규) 10,000,000원 * 2대 20,000 컴퓨터(대체) 1,400,000원 * 3대 4,200 컴퓨터(신규) 1,400,000원 * 3대 4,200 악기함(교육프로그램용)(신규) 3,000,000원 * 1개 악보장(교육프로그램용)(신규) 1,000,000원 * 1개 바이올린(교육프로그램용)(신규) 300,000원 * 15대 3,000 1,000 4,500 첼로(교육프로그램)(신규) 600,000원 * 5대 3,000 클라리넷(교육프로그램)(신규) 600,000원 * 5대 3,000 플룻(교육프로그램)(신규) 600,000원 * 5대 3,000 학교문화예술교육사업 120,000 120,000 0 307 민간이전 120,000 120,000 0 02 민간경상보조 120,000 120,000 0 학교문화예술교육사업(과천문화원) 120,000,000원 120,000 문화예술교류사업 74,000 43,000 31,000 301 일반보상금 34,000 13,000 21,000 10 행사실비보상금 34,000 13,000 21,000 국내자매도시 문화교류(초청단체보상) 1,000,000원 * 4회 해외자매도시 문화교류(초청단체보상) 10,000,000원 * 3개국 4,000 30,000 307 민간이전 40,000 30,000 10,000 04 민간행사보조 40,000 30,000 10,000 자매도시 교류사업방문 민간예술단체 지원 10,000,000원 * 4개단체 40,000 지역문화예술교육센터사업(국비) 80,000 80,000 0 국 40,000 도 12,000 시 28,000 307 민간이전 80,000 80,000 0 국 40,000 도 12,000 시 28,000-6 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 02 민간경상보조 80,000 80,000 0 지역문화예술 교육센터 사업(과천문화원) 80,000,000원 80,000 국 40,000 도 12,000 시 28,000 과천 한마당축제 개최 300,000 300,000 0 307 민간이전 300,000 300,000 0 05 민간위탁금 300,000 300,000 0 과천한마당축제 지원 위탁금(재단법인과천한 마당축제) 300,000 300,000,000원 아마추어 연극제 개최지원(도비) 6,000 10,000 4,000 도 1,800 시 4,200 307 민간이전 6,000 10,000 4,000 도 1,800 시 4,200 04 민간행사보조 6,000 10,000 4,000 경기도 아마추어 연극제 참가지원(연극협회) 6,000,000원 6,000 도 1,800 시 4,200 예술단체지원 305,780 32,000 273,780 307 민간이전 240,780 32,000 208,780 02 민간경상보조 79,080 32,000 47,080 예총문화강좌 46,080 Ο강좌운영 70,000원 * 13개반 * 48주 43,680 Ο악기수리비 200,000원 * 12월 2,400 예총경쟁력 강화사업(예총) 33,000 Ο사무국 운영비 33,000,000원 33,000 04 민간행사보조 161,700 0 161,700 예총각급협회 및 민예총지원(예총각급협회, 민예총) 156,700 Ο2010공감 10,000,000원 10,000 Ο무풍지대 9,000,000원 9,000 Ο춤 2010 10,000,000원 10,000 Ο2010 사랑의 콘서트 10,000,000원 10,000 Ο2010 율목 음악축제 10,000,000원 10,000 Ο사진협회 회원전 6,000,000원 6,000 Ο과천미협 회원전 8,100,000원 8,100 Ο과천문학발간(38호, 39호) 10,000,000원 10,000 Ο정오의 예술무대 6,000,000원 6,000 Ο예술광장 32,100,000원 32,100-7 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술육성 Ο과천미술대전 7,200,000원 7,200 Ο학생미술 공모전 7,800,000원 7,800 Ο시민문학의밤 4,500,000원 4,500 Ο경로위안잔치 국악한마당 10,000,000원 10,000 Ο청소년을 위한 음악회 6,000,000원 6,000 Ο"숲 그리고 나무" 사진 공모전 10,000,000원 10,000 매직사랑방 운영(예총) 250,000원 * 20회 5,000 402 민간자본이전 65,000 0 65,000 01 민간자본보조 65,000 0 65,000 아마추어 단체지원용 차량(예총) 60,000,000원 * 1대 60,000 복사기(예총) 5,000,000원 * 1대 5,000 사립미술관 박물관 육성 30,000 0 30,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 04 민간행사보조 30,000 0 30,000 박물관 및 미술관 육성지원 30,000,000원 30,000 향토문화전승 및 육성 415,200 475,037 59,837 분 124,612 도 3,000 시 287,588 지방문화원육성지원 283,643 275,480 8,163 분 123,723 시 159,920 307 민간이전 283,643 248,180 35,463 분 123,723 시 159,920 02 민간경상보조 283,643 248,180 35,463 지방문화원 육성지원(과천문화원) 163,643 Ο사무국장 등 7명 인건비 163,643,000원 163,643 분 121,161 시 42,482 과천문화원, 과천시지, 추사홈페이지 운영(과 천문화원) 20,000,000원 20,000 문화사업 운영(과천문화원) 30,000,000원 30,000 문화학교 운영지원(과천문화원) 70,000,000원 70,000 분 2,562 시 67,438 향토문화체험기회제공 69,000 72,000 3,000 307 민간이전 69,000 72,000 3,000 04 민간행사보조 69,000 72,000 3,000 민속5일 장터와 문화유적 답사(과천문화원) 9,000,000원 9,000-8 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 향토문화전승 및 육성 아버지와 함께가는 답사 및 문화 유적지 견학 (과천문화원) 10,000,000원 10,000 원소절 행사(과천문화원) 4,000,000원 4,000 도당 성황제(과천문화원) 4,000,000원 4,000 과천시 경계 답사(과천문화원) 5,000,000원 5,000 역사문화 아카데미(과천문화원) 12,000,000원 12,000 부부끼리 문화체험(과천문화원) 5,000,000원 5,000 과천향토작가 작품전람회(과천문화원) 15,000,000원 15,000 인성교육(과천향교) 5,000,000원 5,000 향토사료 연구 및 보존 50,000 115,000 65,000 307 민간이전 50,000 115,000 65,000 02 민간경상보조 50,000 95,000 45,000 향토자료수집 및 보존(과천문화원) 35,000,000원 35,000 과천문화 발간(과천문화원) 10,000,000원 10,000 과천 예문화 발간(과천문화원) 5,000,000원 5,000 전통문화전승 2,557 2,557 0 분 889 시 1,668 307 민간이전 2,557 2,557 0 분 889 시 1,668 04 민간행사보조 2,557 2,557 0 전국향교 기로연 재연(과천향교) 2,557,000원 2,557 분 889 시 1,668 경기도 민속예술축제 개최(도비) 10,000 10,000 0 도 3,000 시 7,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 도 3,000 시 7,000 04 민간행사보조 10,000 10,000 0 경기도청소년민속예술축제 참가지원(과천문화 원) 10,000 10,000,000원 도 3,000 시 7,000 문화공간조성 544,200 206,800 337,400 광 150,000 시 394,200 상설전시장 설치 및 운영 6,800 6,800 0 201 일반운영비 6,800 6,800 0-9 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화공간조성 01 사무관리비 5,000 6,800 1,800 일반수용비 5,000 Ο상설전시장(거리미술관) 운영비 5,000,000원 02 공공운영비 1,800 0 1,800 5,000 공공요금 및 제세 1,800 Ο상설전시장(거리미술관) 전기요금 150,000원 * 1개소 *12월 양재천주변 수변 문화 벨트화 200,000 200,000 0 201 일반운영비 200,000 0 200,000 03 행사운영비 200,000 0 200,000 1,800 과천조각심포지움 개최 200,000,000원 * 1회 200,000 살고 싶은 도시만들기(광특) 337,400 0 337,400 광 150,000 시 187,400 401 시설비및부대비 337,400 0 337,400 광 150,000 시 187,400 01 시설비 337,400 0 337,400 테마가 있는 양재천 산책로 만들기(조형물설 치-소가 된 게으름뱅이) 337,400 Ο공모설계비 7,400 공모 심사수당 300,000원 * 8명 * 1회 2,400 공모 시상금 5,000 -우수상 3,000,000원 * 1팀 3,000 -가 작 1,000,000원 * 2팀 2,000 Ο시설비 330,000,000원 330,000 광 150,000 시 180,000 문화예술 사회단체관리 55,500 69,200 13,700 사회단체활동지원 55,500 69,200 13,700 307 민간이전 55,500 69,200 13,700 03 사회단체보조금 55,500 69,200 13,700 한국민족예술인총연합 5,000 Ο청소년 전통예술단 짠지패 발표회 5,000,000원 5,000 한뫼국악예술단 25,000 Ο창단 12주년 기념공연 25,000,000원 25,000 어울림남성합창단 5,000 Ο제14회 정기연주회 5,000,000원 5,000 과천무용단 5,000 Ο제10회 과천무용단 정기공연 5,000,000원 5,000-10 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 사회단체관리 연극놀이터 해마루 7,500 Ο제9회 해마루 연극놀이학교 큰잔치 7,500,000원 7,500 우리춤연구회 8,000 Ο과천시 어린이 춤판 8,000,000원 8,000 전통문화 보존 및 전승 2,059,557 1,599,781 459,776 국 60,000 광 227,500 도 383,825 시 1,388,232 문화유산정비 498,627 568,938 70,311 국 60,000 도 177,345 시 261,282 문화재 및 향토유적보수 73,483 67,100 6,383 201 일반운영비 3,660 3,900 240 01 사무관리비 2,700 2,940 240 운영수당 2,700 Ο지명위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 1회 Ο과천시향토 및 유적보호위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 1회 Ο문화재위원 현상변경 수당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 5회 02 공공운영비 960 960 0 500 700 1,500 공공요금 및 제세 960 Ο가자우물 전기요금 80,000원 * 12월 960 307 민간이전 23,200 23,200 0 05 민간위탁금 23,200 23,200 0 문화재주변 잡초제거 4,000,000원 * 4회 16,000 목조 문화재 무인경비시스템(온온사 외 3개소 ) 용역 150,000원 * 4개소 * 12월 7,200 401 시설비및부대비 46,623 40,000 6,623 01 시설비 46,623 40,000 6,623 문화재 및 향토유적 긴급보수 30,000,000원 30,000 최사립 효자각 이전 복원 실시설계비 119,670,000원 * 9.26% * 1.5 16,623 문화재보수정비(도비) 125,244 257,838 132,594 도 93,375 시 31,869 401 시설비및부대비 125,244 257,838 132,594 도 93,375 시 31,869 01 시설비 124,501 257,000 132,499-11 -
부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 문화유산정비 과천향교 정비공사 117,501 Ο실시설계비 103,170,000원 * 9.26% * 1.5 14,331 도 10,747 시 3,584 Ο시설비 103,170,000원 103,170 온온사 외 8개소 상시보존관리사업 7,000,000원 도 77,378 시 25,792 7,000 도 5,250 시 1,750 03 시설부대비 743 838 95 과천향교 정비공사 103,170,000원 * 0.72% 743 전통사찰보전정비(국비) 120,000 120,000 0 국 60,000 도 30,000 시 30,000 402 민간자본이전 120,000 120,000 0 국 60,000 도 30,000 시 30,000 01 민간자본보조 120,000 120,000 0 보광사 설법전 단청보수 120,000,000원 120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000 목조문화재 방재시스템 구축(도비) 179,900 24,000 155,900 도 53,970 시 125,930 207 연구개발비 179,900 0 179,900 도 53,970 시 125,930 01 연구용역비 179,900 0 179,900 도 문화재(과천향교 외 1개소) 실측조사 179,900,000원 179,900 도 53,970 시 125,930 무형문화재 보존 및 전승 296,600 246,600 50,000 광 27,500 도 6,480 시 262,620 무형문화재전승지원(도비) 22,800 22,800 0 도 2,880 시 19,920 301 일반보상금 22,800 22,800 0 도 2,880 시 19,920-12 -
부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 무형문화재 보존 및 전승 12 기타보상금 22,800 22,800 0 도 무형문화재 전승 지원금 22,800,000원 22,800 도 2,880 시 19,920 무형문화재보존전승 146,800 131,800 15,000 201 일반운영비 1,400 1,400 0 01 사무관리비 1,400 1,400 0 운영수당 1,400 Ο과천시무형문화재보존및지원위원회 참석수 당 (70,000원 + 30,000원) * 7명 * 2회 1,400 301 일반보상금 14,400 14,400 0 12 기타보상금 14,400 14,400 0 국가무형문화재 전승지원금 1,200,000원 * 1명 * 12월 14,400 307 민간이전 131,000 116,000 15,000 02 민간경상보조 19,000 4,000 15,000 줄타기 활성화를 위한 전수교육(줄타기보존회 ) 19,000 19,000,000원 04 민간행사보조 112,000 112,000 0 경기소리 정기공연(경기소리보존회) 30,000,000원 찾아가는 국악의 향연(경기소리보존회) 10,000,000원 * 2회 30,000 20,000 제4회 전국경기소리 경창대회(경기소리보존회 ) 30,000,000원 30,000 제6회 경기소리 기획공연(경기소리보존회) 20,000,000원 20,000 중요무형문화재 제58호 줄타기공연(줄타기보 존회) 12,000,000원 12,000 살고싶은 도시만들기(광특) 55,000 0 55,000 광 27,500 시 27,500 207 연구개발비 20,000 0 20,000 광 10,000 시 10,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 줄타기 전통문화계승 및 발전방안 연구용역 20,000,000원 20,000 광 10,000 시 10,000 307 민간이전 15,000 0 15,000 광 7,500 시 7,500 02 민간경상보조 5,000 0 5,000-13 -
부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 무형문화재 보존 및 전승 줄타기 홍보물 제작(줄타기보존회) 5,000,000원 5,000 광 2,500 시 2,500 04 민간행사보조 10,000 0 10,000 잊혀진놀이 전통체험(줄타기보존회) 10,000,000원 10,000 광 5,000 시 5,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 광 10,000 시 10,000 01 시설비 20,000 0 20,000 줄타기 연습장 조성 20,000,000원 20,000 광 10,000 시 10,000 우수전통 민속보존사업(도비) 72,000 92,000 20,000 도 3,600 시 68,400 307 민간이전 72,000 92,000 20,000 도 3,600 시 68,400 02 민간경상보조 72,000 92,000 20,000 과천무동답교놀이(과천문화원) 36,000,000원 36,000 도 1,800 시 34,200 과천나무꾼놀이(과천문화원) 36,000,000원 36,000 도 1,800 시 34,200 추사 김정희 재조명 1,240,600 760,443 480,157 광 200,000 도 200,000 시 840,600 추사김정희 유적복원 6,400 10,400 4,000 201 일반운영비 4,600 8,600 4,000 01 사무관리비 1,000 5,000 4,000 일반수용비 1,000 Ο추사유적(과지초당 등) 운영비 1,000,000원 02 공공운영비 3,600 3,600 0 1,000 공공요금 및 제세 3,600 Ο추사유적지(과지초당 등) 수도 및 전기요금 300,000원 * 12월 307 민간이전 1,800 1,800 0 05 민간위탁금 1,800 1,800 0 3,600-14 -
부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 추사 김정희 재조명 추사유적지(과지초당) 무인보안경비 시스템 용역 150,000원 * 12월 1,800 추사박물관 건립(광특) 800,000 278,843 521,157 광 200,000 도 200,000 시 400,000 401 시설비및부대비 800,000 278,843 521,157 광 200,000 도 200,000 시 400,000 01 시설비 795,000 278,843 516,157 추사박물관 건립공사(장기계속공사, 1차분) 656,000,000원 656,000 광 200,000 도 200,000 시 256,000 추사박물관 전시물 제작설치용역(장기계속공 사) 139,000 139,000,000원 03 시설부대비 5,000 0 5,000 친환경 건축물 인증 수수료 5,000,000원 5,000 추사자료 연구 및 보존 434,200 471,200 37,000 201 일반운영비 7,200 7,200 0 01 사무관리비 7,200 7,200 0 운영수당 7,200 Ο추사유물선정심의위원회 심의평가수당 300,000원 * 6명 * 4회 307 민간이전 227,000 264,000 37,000 02 민간경상보조 87,000 82,000 5,000 7,200 추사재조명(추사관련 연구 및 정리)(과천문화 원) 75,000,000원 75,000 추사 홍보물 제작(과천문화원) 12,000,000원 12,000 04 민간행사보조 140,000 182,000 42,000 한국추사서예 공모대전(과천문화원) 50,000,000원 추사 강독회 및 세미나(과천문화원) 20,000,000원 50,000 20,000 추사작품 전시회(과천문화원) 70,000,000원 70,000 405 자산취득비 200,000 200,000 0 01 자산및물품취득비 200,000 200,000 0 추사 김정희 작품 200,000,000원 200,000 사회단체관리 23,730 23,800 70 사회단체활동지원 23,730 23,800 70 307 민간이전 23,730 23,800 70-15 -
부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 사회단체관리 03 사회단체보조금 23,730 23,800 70 한국경기소리보존회 18,800 Ο경기도무형문화재 제31호 전수교육 18,800,000원 18,800 과천향교 4,930 Ο청소년 충효교육 4,930,000원 4,930 관광활성화추진 302,000 365,600 63,600 국 8,600 도 2,580 시 290,820 관광도시활성화 302,000 365,600 63,600 국 8,600 도 2,580 시 290,820 마사회협력사업추진 70,000 60,000 10,000 201 일반운영비 70,000 60,000 10,000 03 행사운영비 70,000 60,000 10,000 수요경마극장 운영 50,000 Ο수요경마극장 영화판권료 1,250,000원 * 16회 20,000 Ο수요경마극장 홍보물 제작 15,000,000원 15,000 Ο수요경마극장 운영비 15,000,000원 15,000 경마문화축제 공동개최 행사 20,000,000원 20,000 관광홍보 93,800 192,000 98,200 201 일반운영비 68,800 57,000 11,800 01 사무관리비 29,200 51,000 21,800 일반수용비 29,200 Ο관광안내 책자제작 6,000원 * 2,000부 12,000 Ο관광안내 지도제작 1,000원 * 10,000부 10,000 Ο관광박람회 참가신청비 1,200,000원 * 6부스 02 공공운영비 20,000 6,000 14,000 7,200 시설장비유지비 20,000 Ο관광관련 시설물 유지보수 20,000,000원 20,000 03 행사운영비 19,600 0 19,600 관광박람회 홍보관 운영 19,600,000원 19,600 401 시설비및부대비 25,000 95,000 70,000 04 행사관련시설비 25,000 25,000 0 관광박람회 과천홍보관 설치 25,000,000원 * 1식 25,000 관광객유치사업 121,000 113,600 7,400 201 일반운영비 118,600 111,200 7,400-16 -
부서: 문화체육과 정책: 관광활성화추진 단위: 관광도시활성화 03 행사운영비 118,600 101,200 17,400 홈스테이 운영 23,600 Ο홈스테이 가정 워크숍 120,000원 * 60가정 * 1회 7,200 Ο홈스테이 방문 기념품 35,000원 * 100개 3,500 Ο서울랜드, 서울대공원 통합 연간회원권 구 입 12,900 어 른 150,000원 * 70매 10,500 어린이 120,000원 * 20매 2,400 테마거리 추진 65,000,000원 65,000 관광T/F팀 문화관광행사 추진 30,000,000원 30,000 202 여비 2,400 2,400 0 01 국내여비 2,400 2,400 0 관광선진지 및 지역축제 참관 50,000원 * 2명 * 2회 * 12월 문화관광 해설사 운영(국비) 17,200 0 17,200 2,400 국 8,600 도 2,580 시 6,020 307 민간이전 17,200 0 17,200 국 8,600 도 2,580 시 6,020 02 민간경상보조 17,200 0 17,200 문화관광해설사 양성 17,200,000원 17,200 국 8,600 도 2,580 시 6,020 체육 활성화 3,512,288 3,775,726 263,438 국 56,370 도 76,912 시 3,379,006 엘리트체육 육성지원 1,936,113 1,817,791 118,322 도 60,000 시 1,876,113 직장운동부지원 25,254 31,804 6,550 201 일반운영비 504 504 0 01 사무관리비 504 504 0 임차료 504 Ο직장운동부 정수기 임차 42,000원 * 1대 * 12월 307 민간이전 13,000 13,000 0 02 민간경상보조 13,000 13,000 0 504-17 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 엘리트체육 육성지원 육상선수 숙소 관리(과천시생활체육협의회) 13,000,000원 13,000 401 시설비및부대비 10,000 15,000 5,000 01 시설비 10,000 15,000 5,000 직장운동경기부 숙소시설 보수 10,000,000원 * 1개소 10,000 405 자산취득비 1,750 3,300 1,550 01 자산및물품취득비 1,750 3,300 1,550 직장운동경기부 숙소집기 1,750 Ο공기청정기(신규) 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο세탁기(대체) 600,000원 * 1대 600 Ο전자레인지(대체) 150,000원 * 1대 150 직장운동부육성(도비) 740,259 766,887 26,628 도 60,000 시 680,259 301 일반보상금 740,259 766,887 26,628 도 60,000 시 680,259 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 740,259 766,887 26,628 육상선수인건비 440,099 Ο기본급 213,715 감독 2,896,100원 * 1명 * 12월 34,754 코치 2,073,400원 * 1명 * 12월 24,881 선수 1,605,000원 * 8명 * 12월 154,080 도 60,000 시 94,080 Ο상여금 17,811 감독 2,896,100원 * 1명 * 100% 2,897 코치 2,073,400원 * 1명 * 100% 2,074 선수 1,605,000원 * 8명 * 100% 12,840 Ο가계지원비 35,620 감독 2,896,100원 * 1명 * 200% 5,793 코치 2,073,400원 * 1명 * 200% 4,147 선수 1,605,000원 * 8명 * 200% 25,680 Ο명절휴가비 21,373 감독 2,896,100원 * 1명 * 2월 * 60% 3,476 코치 2,073,400원 * 1명 * 2월 * 60% 2,489 선수 1,605,000원 * 8명 * 2월 * 60% 15,408 Ο훈련수당 28,680 감독 300,000원 * 1명 * 12월 3,600 코치 250,000원 * 1명 * 12월 3,000 선수 230,000원 * 8명 * 12월 22,080 Ο가족수당 50,000원 * 4명 * 12월 2,400-18 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 엘리트체육 육성지원 Ο훈련비 25,000원 * 10명 * 250일 62,500 Ο장기근속수당 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 Ο약품구입비 100,000원 * 10명 * 12월 12,000 Ο육상선수퇴직금 10,000,000원 * 4명 40,000 Ο국가대표수당 300,000원 * 1명 * 12월 3,600 육상선수단 운영비 25,660 Ο육상선수 숙소 소모품 구입 350,000원 * 12월 4,200 Ο공공요금 및 제세 11,300 육상선수 연회비 200,000원 * 10명 2,000 육상선수 숙소 제세 100,000원 * 5종 * 12월 6,000 재해보험 가입비 330,000원 * 10명 3,300 Ο숙소 연료비 10,160 등유 1,400원 * 7,000l 9,800 LPG 10,000원 * 36회 360 피복비 24,000 Ο운동복류 200,000원 * 10명 * 7회 14,000 Ο운동화류 200,000원 * 10명 * 5회 10,000 전지훈련비 50,000원 * 10명 * 45일 * 2회 45,000 대회출전비 37,500 Ο국내대회 50,000원 * 10명 * 5일 * 9회 22,500 Ο국제대회 1,500,000원 * 10명 15,000 각종대회 입상실적 포상 600,000원 * 10명 * 10회 60,000 특별 포상금 500,000원 * 1팀 * 10회 5,000 선수영입 계약금 50,000,000원 * 2명 100,000 선수영입 활동비 1,500,000원 * 2명 3,000 엘리트체육지원 1,170,600 1,019,100 151,500 201 일반운영비 52,800 1,800 51,000 01 사무관리비 51,000 0 51,000 일반수용비 1,000 Ο숙소임차 수수료 1,000,000원 1,000 임차료 50,000 Ο중앙고 육상부 숙소임차(인상분) 50,000,000원 50,000 02 공공운영비 1,800 1,800 0 시설장비유지비 1,800 Ο과천고 축구부 숙소 방화관리 150,000원 * 12개월 1,800 203 업무추진비 12,000 13,500 1,500 03 시책추진업무추진비 12,000 13,500 1,500-19 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 엘리트체육 육성지원 체육진흥 시책추진 12,000,000원 12,000 301 일반보상금 28,800 28,800 0 12 기타보상금 28,800 28,800 0 우수체육지도자 지원사업 600,000원 * 4명 * 12월 28,800 305 배상금등 3,000 3,000 0 01 배상금등 3,000 3,000 0 각종 대회출전 선수관리에 따른 배상금 3,000,000원 307 민간이전 939,000 962,000 23,000 04 민간행사보조 939,000 962,000 23,000 3,000 체육진흥사업(과천시체육회) 939,000 Ο제56회 경기도체육대회 출전 130,000 Ο제13회 전국고교 10km대회 및 중등부 5km대 회 110,000,000원 110,000 Ο체육회장기 체육대회(18종목) Ο제18회 초등학교대항 축구대회 130,000,000원 64,000,000원 4,000,000원 Ο전국유소년클럽 축구선수권대회 참가 5,000,000원 64,000 4,000 5,000 Ο제9회 육군참모총장기 전국초등학교 왕중왕 축구대회 20,000,000원 20,000 Ο제91회 전국체육대회 등 출전선수훈련 및 출전비지원 30,000,000원 30,000 Ο학교 및 합동운동부 육성지원 사업 등 570,000,000원 570,000 Ο동별 어머니 배구대회 6,000,000원 6,000 401 시설비및부대비 25,000 10,000 15,000 01 시설비 25,000 10,000 15,000 학교운동부 숙소시설 보수 25,000,000원 25,000 402 민간자본이전 110,000 0 110,000 01 민간자본보조 110,000 0 110,000 차량구입 지원(과천시체육회) 110,000 Ο문원중 축구부 승합차 30,000,000원 30,000 Ο과천고 검도부 버스(35인승) 80,000,000원 80,000 생활체육건전육성 및 활동진흥 1,452,720 1,297,729 154,991 국 56,370 도 16,912 시 1,379,438 생활체육지원 1,187,262 823,888 363,374 201 일반운영비 72,262 23,888 48,374-20 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 생활체육건전육성 및 활동진흥 01 사무관리비 65,000 20,000 45,000 임차료 65,000 Ο체육행사 대관 15,000,000원 15,000 Ο체육회 사무실 외 2개소 50,000,000원 50,000 02 공공운영비 7,262 3,888 3,374 공공요금 및 제세 7,262 Ο청사운동장 세면장 상수도요금 570원 * 400톤 * 12월 2,736 Ο상수도사업소 실외체육시설 전기요금 62원 * 20kw * 10h * 365일 4,526 307 민간이전 1,115,000 800,000 315,000 02 민간경상보조 305,000 0 305,000 체육회 및 생활체육회 운영지원(과천시체육회 ) 260,000,000원 260,000 체육회사무실 및 가맹단체 사무실 등 이전비 용(과천시체육회) 45,000,000원 45,000 04 민간행사보조 810,000 800,000 10,000 생활체육진흥사업(과천시생활체육회) 810,000 Ο협회장기 체육대회(17종목) 55,000,000원 55,000 Ο생활체육협의회장기 체육대회(2종목) 9,000,000원 9,000 Ο제25회 시민의날 체육대회 190,000,000원 190,000 Ο시민 자전거타기 대회 13,000,000원 13,000 Ο시민건강달리기 및 과천마라톤대회 80,000,000원 80,000 Ο제5회 과천토리배 3on3 길거리농구대회 40,000,000원 40,000 Ο과천시 열린 동호인 배드민턴대회 100,000,000원 100,000 Ο제4회 과천 마사랑 승마대회 40,000,000원 40,000 Ο제2회 과천시 open 탁구대회 25,000,000원 25,000 Ο경기도 장애인 생활체육대회 참가 17,000,000원 17,000 Ο제21회 도지사기 생활체육대회 출전 80,000,000원 80,000 Ο전국 및 도 시단위 생활체육대회 출전선수 훈련 및 출전비 40,000,000원 40,000 Ο중부권 게이트볼 대회개최 및 출전(과천, 안양, 의왕, 군포 등) 9,000,000원 9,000 Ο생활체육 자매도시 교류 40,000,000원 40,000 Ο경기도 어르신 생활체육대회 참가지원 12,000,000원 12,000 Ο도지사기 종목별 생활체육대회 출전(20종목 ) 60,000,000원 60,000 생활체육프로그램 118,398 34,900 83,498-21 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 생활체육건전육성 및 활동진흥 307 민간이전 118,398 34,900 83,498 04 민간행사보조 118,398 34,900 83,498 생활체육 교실운영(과천시생활체육회) 118,398 Ο생활체육교실 상설운영 25,461,000원 25,461 Ο장애인 등 소외계층 체육활동지원 50,000,000원 50,000 Ο어린이 체능교실 6,468,000원 6,468 Ο노인 체육대학 6,469,000원 6,469 Ο여성 생활체육 강좌 15,000,000원 15,000 Ο가족 생활체육 15,000,000원 15,000 생활체육지도자배치사업(국비) 120,940 338,936 217,996 국 46,170 도 13,851 시 60,919 307 민간이전 120,940 338,936 217,996 국 46,170 도 13,851 시 60,919 02 민간경상보조 120,940 338,936 217,996 전일제 생활체육지도자 배치(과천시생활체육 회) 120,940 120,940,000원 국 46,170 도 13,851 시 60,919 어르신 체육활동 전담배치(국비) 24,188 0 24,188 국 9,234 도 2,771 시 12,183 307 민간이전 24,188 0 24,188 국 9,234 도 2,771 시 12,183 02 민간경상보조 24,188 0 24,188 노인전담 생활체육 지도자 배치(과천시생활체 육회) 24,188 국 9,234 도 2,771 시 12,183 체육바우처 시범사업(국비) 1,932 544 1,388 국 966 도 290 시 676 301 일반보상금 1,932 544 1,388 국 966 도 290 시 676-22 -
부서: 문화체육과 정책: 체육 활성화 단위: 생활체육건전육성 및 활동진흥 01 사회보장적수혜금 1,932 544 1,388 체육바우처 지원 1,932,000원 1,932 국 966 도 290 시 676 체육시설관리 123,455 660,206 536,751 체육시설정비 123,455 660,206 536,751 201 일반운영비 11,135 11,135 0 01 사무관리비 1,135 1,135 0 임차료 1,135 Ο남태령 게이트볼장 대부료 244,000원 * 93m2 * 5% 02 공공운영비 10,000 10,000 0 1,135 시설장비유지비 10,000 Ο동네체육시설 유지관리 400,000원 * 25개소 10,000 401 시설비및부대비 100,000 649,071 549,071 01 시설비 100,000 645,255 545,255 동네체육시설 보완 및 정비 4,000,000원 * 25개소 100,000 402 민간자본이전 12,320 0 12,320 01 민간자본보조 12,320 0 12,320 공동주택 지원사업 12,320 Ο테니스장 지면보수(8단지) 17,600,000원 * 70/100 12,320 행정운영경비(문화체육과) 43,120 42,120 1,000 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영비 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 40,120 39,120 1,000 기본경비 40,120 39,120 1,000 201 일반운영비 23,520 23,520 0 01 사무관리비 23,520 23,520 0 일반수용비 12,600 Ο부서운영 수용비 7,800,000원 7,800 Ο행정장비 소모품 구입 4,800,000원 4,800 급량비 10,920 Ο부서운영 업무추진 10,920,000원 10,920-23 -
부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 기본경비 202 여비 15,600 15,600 0 01 국내여비 15,600 15,600 0 부서운영 여비 15,600,000원 15,600 405 자산취득비 1,000 0 1,000 01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000 레이저 프린터(대체) 1,000,000원 * 1대 1,000-24 -
2010년도 본예산 일반회계 사회복지과 ~ 사회복지과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 사회복지과 31,238,183 20,996,985 10,241,198 국 3,815,847 분 211,740 도 2,994,905 시 24,215,691 장애인 복지 증진 9,684,698 4,407,192 5,277,506 국 544,483 분 21,655 도 270,993 시 8,847,567 장애인 보호관리 3,041,452 2,275,857 765,595 국 544,483 분 21,655 도 270,993 시 2,204,321 장애인 편의증진 1,174,357 1,033,168 141,189 201 일반운영비 13,210 12,860 350 01 사무관리비 10,210 9,860 350 일반수용비 10,210 Ο장애인 신문구독(배부용) 2,500원 * 100명 * 12월 Ο장애인 생활정보 새보람지 구독(배부용) 500원 * 500명 * 12월 3,000 3,000 Ο시각장애인을 위한 "월간소리과천" 녹음테 이프 제작 4,000원 * 70개 * 12월 3,360 Ο장애인자동차 표지 제작 1,000원 * 850매 850 02 공공운영비 3,000 3,000 0 시설장비 유지비 3,000 Ο휠체어 리프트 유지관리 250,000원 * 1대 * 12월 307 민간이전 1,161,147 938,308 222,839 02 민간경상보조 67,600 35,600 32,000 수화통역센터 차량운행(농아인협회) 3,600,000원 지체장애인 도우미 차량운영(지체장애인협회) 32,000,000원 * 2대 3,000 3,600 64,000 05 민간위탁금 1,093,547 902,708 190,839 종합사회복지관 위탁 1,014,670 Ο장애인 복지지원센터 운영 461,900,000원 461,900 Ο장애아동 방과 후 교실 운영 84,200,000원 84,200 Ο장애아동 체육교실 운영 105,000,000원 105,000 Ο경증장애인 간병 가사도우미 운영 69,400,000원 69,400 Ο장애청소년 방과 후 교실(중 고등학생) 운 영 141,170,000원 141,170-1 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 Ο성인 지적장애인 재활사업 100,000,000원 100,000 Ο장애인 고용확대 53,000,000원 53,000 장애인 보장구 수리센터 운영 78,877,000원 78,877 장애인 심부름센터 리프트 차량 구입(도비) 32,360 0 32,360 도 6,600 시 25,760 402 민간자본이전 32,360 0 32,360 도 6,600 시 25,760 01 민간자본보조 32,360 0 32,360 장애인 심부름센터 리프트 차량 구입 32,360,000원 32,360 도 6,600 시 25,760 장애인 의료비(국비) 18,960 14,500 4,460 국 15,168 시 3,792 301 일반보상금 18,960 14,500 4,460 국 15,168 시 3,792 01 사회보장적수혜금 18,960 14,500 4,460 장애인 의료비 18,960,000원 18,960 국 15,168 시 3,792 장애인 재활보조기구 교부(국비) 3,000 3,750 750 국 2,400 시 600 301 일반보상금 3,000 3,750 750 국 2,400 시 600 01 사회보장적수혜금 3,000 3,750 750 장애인 재활보조기구 교부 3,000,000원 3,000 국 2,400 시 600 장애인 자녀 교육비(국비) 950 1,875 925 국 760 시 190 301 일반보상금 950 1,875 925 국 760 시 190 01 사회보장적수혜금 950 1,875 925 장애인 자녀 교육비 950,000원 950 국 760 시 190 장애 아동 부양수당(국비) 19,091 14,286 4,805-2 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 국 13,363 도 2,864 시 2,864 301 일반보상금 19,091 14,286 4,805 국 13,363 도 2,864 시 2,864 01 사회보장적수혜금 19,091 14,286 4,805 장애아동 부양수당 19,091,000원 19,091 국 13,363 도 2,864 시 2,864 장애 수당(국비) 261,000 428,572 167,572 국 182,700 도 39,150 시 39,150 301 일반보상금 261,000 428,572 167,572 국 182,700 도 39,150 시 39,150 01 사회보장적수혜금 261,000 428,572 167,572 장애수당 261,000,000원 261,000 국 182,700 도 39,150 시 39,150 장애연금(국비) 270,000 0 270,000 국 189,000 도 40,500 시 40,500 301 일반보상금 270,000 0 270,000 국 189,000 도 40,500 시 40,500 01 사회보장적수혜금 270,000 0 270,000 장애연금 270,000,000원 270,000 국 189,000 도 40,500 시 40,500 장애인 등록 진단비(국비) 149 150 1 국 75 도 37 시 37 301 일반보상금 149 150 1 국 75 도 37 시 37 01 사회보장적수혜금 149 150 1-3 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 장애인 등록 진단비 149,000원 149 국 75 도 37 시 37 장애인 주민센터 도우미(국비) 47,024 30,780 16,244 국 23,512 도 11,756 시 11,756 301 일반보상금 47,024 30,780 16,244 국 23,512 도 11,756 시 11,756 12 기타보상금 47,024 30,780 16,244 장애인 주민센터 도우미 47,024,000원 47,024 국 23,512 도 11,756 시 11,756 장애인 복지 일자리 지원(국비) 10,599 15,050 4,451 국 5,299 도 2,650 시 2,650 301 일반보상금 10,599 15,050 4,451 국 5,299 도 2,650 시 2,650 12 기타보상금 10,599 15,050 4,451 장애인 복지 일자리 지원 10,599,000원 10,599 국 5,299 도 2,650 시 2,650 중증장애인 활동보조 지원(국비) 86,465 108,634 22,169 국 60,525 도 12,970 시 12,970 307 민간이전 86,465 108,634 22,169 국 60,525 도 12,970 시 12,970 05 민간위탁금 86,465 0 86,465 중증장애인 활동보조 지원(사회서비스관리센 터) 86,465,000원 86,465 국 60,525 도 12,970 시 12,970 저소득 장애인 무료신문보급(도비) 4,800 4,800 0 도 1,440 시 3,360-4 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 301 일반보상금 4,800 4,800 0 도 1,440 시 3,360 01 사회보장적수혜금 4,800 4,800 0 저소득 장애인 무료 신문보급 4,800,000원 4,800 도 1,440 시 3,360 장애인 주간보호시설 운영(도비) 115,000 96,978 18,022 도 21,270 시 93,730 307 민간이전 115,000 96,978 18,022 도 21,270 시 93,730 02 민간경상보조 115,000 96,978 18,022 장애인 주간보호센터 운영(사랑의동산) 115,000,000원 115,000 도 21,270 시 93,730 중증장애인 콜 승합차 운영 31,000 31,000 0 307 민간이전 31,000 31,000 0 05 민간위탁금 31,000 31,000 0 중증장애인 콜승합차 운영(지체장애인협회) 31,000,000원 31,000 도비 장애수당(도비) 43,200 43,200 0 도 12,960 시 30,240 301 일반보상금 43,200 43,200 0 도 12,960 시 30,240 01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0 장애수당 43,200,000원 43,200 도 12,960 시 30,240 저소득 장애인 가구 월동난방비(도비) 20,000 20,000 0 도 6,000 시 14,000 301 일반보상금 20,000 20,000 0 도 6,000 시 14,000 01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0 저소득 장애인 가구 월동난방비 지원 20,000,000원 20,000 도 6,000 시 14,000 장애인 정보화 교육지원(도비) 1,800 1,800 0-5 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 도 540 시 1,260 301 일반보상금 1,800 1,800 0 도 540 시 1,260 01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0 장애인 정보화교육 지원 1,800,000원 1,800 도 540 시 1,260 저소득 장애인 의료비(도비) 5,000 5,500 500 도 1,500 시 3,500 307 민간이전 5,000 5,500 500 도 1,500 시 3,500 01 의료및구료비 5,000 5,500 500 저소득 장애인 의료비 지원 5,000,000원 5,000 도 1,500 시 3,500 저소득장애인 주거환경개선사업(도비) 3,800 3,800 0 도 1,140 시 2,660 301 일반보상금 3,800 3,800 0 도 1,140 시 2,660 01 사회보장적수혜금 3,800 3,800 0 저소득 중증장애인 주거환경개선 3,800,000원 3,800 도 1,140 시 2,660 시각장애인 심부름 센터운영(도비) 159,500 159,500 0 도 46,776 시 112,724 307 민간이전 159,500 159,500 0 도 46,776 시 112,724 02 민간경상보조 159,500 159,500 0 장애인심부름센터 운영(시각장애인연합회) 159,500,000원 159,500 도 46,776 시 112,724 수화통역센터 운영(도비) 148,610 148,610 0 분 21,655 도 29,238 시 97,717 307 민간이전 148,610 148,610 0-6 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 분 21,655 도 29,238 시 97,717 02 민간경상보조 148,610 148,610 0 수화통역센터 운영(수화통역센터) 148,610,000원 148,610 분 21,655 도 29,238 시 97,717 장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비) 15,600 14,400 1,200 도 4,320 시 11,280 307 민간이전 15,600 14,400 1,200 도 4,320 시 11,280 02 민간경상보조 15,600 14,400 1,200 장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(사랑 의동산,수화통역센터,장애인심부름센터) 15,600,000원 15,600 도 4,320 시 11,280 장애인 복지시설 운영지원(7종)(도비) 8,600 8,600 0 도 2,580 시 6,020 307 민간이전 8,600 8,600 0 도 2,580 시 6,020 02 민간경상보조 8,600 8,600 0 장애인 복지시설 운영지원(7종)(사랑의동산) 8,600,000원 8,600 도 2,580 시 6,020 장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비) 54,756 53,304 1,452 도 15,627 시 39,129 307 민간이전 54,756 53,304 1,452 도 15,627 시 39,129 05 민간위탁금 54,756 53,304 1,452 장애인편의시설 기술지원센터 운영 54,756,000원 54,756 도 15,627 시 39,129 장애아동재활치료 바우처사업(국비) 67,831 33,600 34,231 국 47,481 도 10,175 시 10,175-7 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 보호관리 307 민간이전 67,831 33,600 34,231 국 47,481 도 10,175 시 10,175 05 민간위탁금 67,831 0 67,831 장애아동 재활치료 바우처 사업(사회서비스관 리센터) 67,831,000원 67,831 국 47,481 도 10,175 시 10,175 장애아동 재활치료비 432,000 0 432,000 301 일반보상금 432,000 0 432,000 01 사회보장적수혜금 432,000 0 432,000 장애아 재활치료비 지원(고등학생 이하) 300,000원 * 120명 * 12월 432,000 언어발달 지원 바우처(국비) 6,000 0 6,000 국 4,200 도 900 시 900 307 민간이전 6,000 0 6,000 국 4,200 도 900 시 900 05 민간위탁금 6,000 0 6,000 언어발달지원 바우처 6,000,000원 6,000 국 4,200 도 900 시 900 장애인복지시설확충 100,000 20,000 80,000 장애인 편의시설 확충 100,000 20,000 80,000 402 민간자본이전 100,000 0 100,000 01 민간자본보조 100,000 0 100,000 장애인 편의시설 확충 100,000,000원 100,000 장애인 사회단체관리 15,000 0 15,000 장애인사회단체활동지원 15,000 0 15,000 307 민간이전 15,000 0 15,000 04 민간행사보조 15,000 0 15,000 시각장애인 한마음 대축제(시각장애인협회) 15,000,000원 15,000 장애인복지관 및 종합회관 건립 6,527,246 2,111,335 4,415,911 장애인복지관 및 종합회관 건립 6,527,246 2,111,335 4,415,911 401 시설비및부대비 6,527,246 2,111,335 4,415,911-8 -
부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지관 및 종합회관 건립 01 시설비 6,378,438 2,100,000 4,278,438 장애인복지관 및 종합회관 건립(계속비) 6,378,438,000원 6,378,438 02 감리비 139,850 0 139,850 장애인복지관 및 종합회관 건립(계속비) 139,850,000원 139,850 03 시설부대비 8,958 11,335 2,377 장애인복지관 및 종합회관 건립(계속비) 8,958,000원 장애인복지관 및 종합회관 운영 1,000 0 1,000 장애인복지관 및 종합회관 운영 1,000 0 1,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 8,958 운영수당 1,000 Ο장애인복지관 및 종합회관 위탁체 선정 위 원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 1회 재무활동(사회복지과) 122,874 198,742 75,868 내부거래 지출 122,874 198,742 75,868 의료급여기금 전출금 122,874 198,742 75,868 701 기타회계전출금 122,874 198,742 75,868 01 기타회계전출금 122,874 198,742 75,868 1,000 의료급여기금특별회계 전출금 122,874,000원 122,874 여성 아동 복지 증진 10,561,959 7,653,525 2,908,434 국 1,900,079 분 49,152 도 1,103,103 시 7,509,625 아동복지 증진 1,169,893 976,067 193,826 국 175,391 분 49,152 도 173,475 시 771,875 입양아동 양육수당(국비) 62,100 62,100 0 국 25,401 도 5,443 시 31,256 301 일반보상금 62,100 62,100 0 국 25,401 도 5,443 시 31,256 01 사회보장적수혜금 62,100 62,100 0 입양아동 양육수당 62,100,000원 62,100 국 25,401-9 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 아동복지 증진 도 5,443 시 31,256 입양아동 양육보조금(국비) 24,106 27,396 3,290 국 16,874 도 3,616 시 3,616 301 일반보상금 24,106 27,396 3,290 국 16,874 도 3,616 시 3,616 01 사회보장적수혜금 24,106 27,396 3,290 입양아동 양육보조금(장애아) 24,106 Ο양 육 비 551,000원 * 3명 * 12월 19,836 국 13,886 도 2,975 시 2,975 Ο의 료 비 4,270,000원 4,270 국 2,988 도 641 시 641 입양가정 지원 18,000 18,000 0 301 일반보상금 8,000 8,000 0 01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0 사랑의 위탁모 양육비 200,000원 * 4명 * 5월 4,000 다자녀 입양가정 축하금 1,000,000원 * 4명 4,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조 10,000 10,000 0 국내입양 활성화(입양홍보회) 10,000,000원 10,000 입양 가정위탁아동 심리 정서 심리치료(국비) 1,200 0 1,200 국 840 도 180 시 180 307 민간이전 1,200 0 1,200 국 840 도 180 시 180 05 민간위탁금 1,200 0 1,200 입양 가정위탁아동 심리 정서 심리치료 1,200,000원 1,200 국 840 도 180 시 180 지역아동센터 운영비(국비) 323,648 275,600 48,048 국 96,030 도 48,015-10 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 아동복지 증진 시 179,603 307 민간이전 323,648 275,600 48,048 국 96,030 도 48,015 시 179,603 05 민간위탁금 323,648 275,600 48,048 지역아동센터 운영비 323,648 Ο민 간 153,648,000원 153,648 국 76,824 도 38,412 시 38,412 Ο시 립 170,000,000원 * 1개소 170,000 국 19,206 도 9,603 시 141,191 아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비) 49,440 61,800 12,360 국 34,608 도 7,416 시 7,416 307 민간이전 49,440 61,800 12,360 국 34,608 도 7,416 시 7,416 05 민간위탁금 49,440 61,800 12,360 아동복지교사 지원 824,000원 * 5명 * 12월 49,440 국 34,608 도 7,416 시 7,416 저소득층 아동을 위한 학습 도우미 지원(도비) 28,800 28,800 0 도 4,320 시 24,480 307 민간이전 28,800 28,800 0 도 4,320 시 24,480 05 민간위탁금 28,800 28,800 0 저소득층을 위한 학습도우미 300,000원 * 8명 * 12월 28,800 도 4,320 시 24,480 아동발달 지원계좌(국비) 2,340 2,880 540 국 1,638 도 351 시 351 301 일반보상금 2,340 2,880 540 국 1,638 도 351 시 351-11 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 아동복지 증진 01 사회보장적수혜금 2,340 2,880 540 아동발달 지원계좌 지원 2,340,000원 2,340 국 1,638 도 351 시 351 결식아동 지원(도비) 309,663 335,877 26,214 분 45,005 도 102,196 시 162,462 301 일반보상금 309,663 335,877 26,214 분 45,005 도 102,196 시 162,462 01 사회보장적수혜금 309,663 335,877 26,214 결식아동급식 309,663,000원 309,663 분 45,005 도 102,196 시 162,462 아동복지 사업 340,000 100,000 240,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 04 민간행사보조 40,000 0 40,000 어린이날 기념행사 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 300,000 50,000 250,000 01 시설비 300,000 50,000 250,000 어린이놀이시설 보수 및 리모델링 300,000,000원 300,000 가정위탁 양육지원(도비) 6,720 13,440 6,720 분 2,965 도 672 시 3,083 301 일반보상금 6,720 13,440 6,720 분 2,965 도 672 시 3,083 01 사회보장적수혜금 6,720 13,440 6,720 가정위탁양육 지원 70,000원 * 8명 * 12월 6,720 분 2,965 도 672 시 3,083 소년소녀 가정지원(도비) 1,680 1,680 0 분 1,182 도 168 시 330 301 일반보상금 1,680 1,680 0 분 1,182 도 168-12 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 아동복지 증진 시 330 01 사회보장적수혜금 1,680 1,680 0 소년소녀 가정지원 70,000원 * 2명 * 12월 1,680 분 1,182 도 168 시 330 소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원(도비) 2,196 7,244 5,048 도 1,098 시 1,098 301 일반보상금 2,196 7,244 5,048 도 1,098 시 1,098 01 사회보장적수혜금 2,196 7,244 5,048 소년소녀가정 및 가정위탁보호 아동지원 2,196,000원 2,196 도 1,098 시 1,098 보육복지 증진 8,821,043 6,003,540 2,817,503 국 1,580,857 도 885,372 시 6,354,814 보육종사자 인건비 지원(국비) 2,218,559 2,195,705 22,854 국 631,189 도 284,035 시 1,303,335 307 민간이전 2,218,559 2,195,705 22,854 국 631,189 도 284,035 시 1,303,335 05 민간위탁금 2,218,559 2,195,705 22,854 보육시설 종사자 인건비 2,218,559,000원 2,218,559 국 631,189 도 284,035 시 1,303,335 민간시설 교재교구비 지원(국비) 13,060 47,926 34,866 국 5,224 도 2,351 시 5,485 307 민간이전 13,060 47,926 34,866 국 5,224 도 2,351 시 5,485 05 민간위탁금 13,060 47,926 34,866 민간보육시설 교재교구비 13,060,000원 13,060 국 5,224 도 2,351 시 5,485-13 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 저소득층 차등 보육료지원(국비) 997,098 1,528,550 531,452 국 398,839 도 179,478 시 418,781 307 민간이전 997,098 1,528,550 531,452 국 398,839 도 179,478 시 418,781 05 민간위탁금 997,098 1,528,550 531,452 저소득층 차등보육료 997,098,000원 997,098 국 398,839 도 179,478 시 418,781 기본보육료 지원(국비) 795,744 0 795,744 국 318,298 도 143,234 시 334,212 307 민간이전 795,744 0 795,744 국 318,298 도 143,234 시 334,212 05 민간위탁금 795,744 0 795,744 기본보육료 795,744,000원 795,744 국 318,298 도 143,234 시 334,212 만5세아 무상보육료 지원(국비) 154,557 125,000 29,557 국 61,823 도 27,820 시 64,914 307 민간이전 154,557 125,000 29,557 국 61,823 도 27,820 시 64,914 05 민간위탁금 154,557 125,000 29,557 만5세아 무상보육료 154,557,000원 154,557 국 61,823 도 27,820 시 64,914 장애아 무상 보육료 지원(국비) 143,338 174,800 31,462 국 57,335 도 25,801 시 60,202 307 민간이전 143,338 174,800 31,462 국 57,335 도 25,801 시 60,202-14 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 05 민간위탁금 143,338 174,800 31,462 장애아 무상보육료 143,338,000원 143,338 국 57,335 도 25,801 시 60,202 두자녀이상 보육료 지원(국비) 87,941 76,826 11,115 국 35,177 도 15,829 시 36,935 307 민간이전 87,941 76,826 11,115 국 35,177 도 15,829 시 36,935 05 민간위탁금 87,941 76,826 11,115 두자녀이상 보육료 87,941,000원 87,941 국 35,177 도 15,829 시 36,935 맞벌이 가구 보육료 지원(국비) 10,605 0 10,605 국 4,242 도 1,909 시 4,454 307 민간이전 10,605 0 10,605 국 4,242 도 1,909 시 4,454 05 민간위탁금 10,605 0 10,605 맞벌이 가구 보육료 지원 10,605,000원 10,605 국 4,242 도 1,909 시 4,454 보육시설 확충 2,273,600 0 2,273,600 401 시설비및부대비 2,273,600 0 2,273,600 01 시설비 2,250,200 0 2,250,200 문원1단지 지하공영주차장 및 시립어린이집 건립(계속비) 2,000,000,000원 2,000,000 부림어린이집 이전 신축(가족여성프라자 건립 ) 기본설계비 6,000,000,000원 * 4.17% 250,200 02 감리비 16,200 0 16,200 문원1단지 지하공영주차장 및 시립어린이집 건립(계속비) 16,200,000원 16,200 03 시설부대비 7,200 0 7,200 문원1단지 지하공영주차장 및 시립어린이집 건립(계속비) 7,200,000원 7,200 보육시설 환경개선(국비) 35,000 32,000 3,000 국 17,500-15 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 도 8,750 시 8,750 307 민간이전 35,000 32,000 3,000 국 17,500 도 8,750 시 8,750 05 민간위탁금 35,000 32,000 3,000 보육시설 장비비 지원 2,000,000원 2,000 국 1,000 도 500 시 500 보육시설 개보수 지원 30,000,000원 30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500 장애아 보육환경 개선 3,000,000원 3,000 국 1,500 도 750 시 750 보육교사 보수교육(국비) 5,000 5,000 0 국 2,000 도 1,500 시 1,500 307 민간이전 5,000 5,000 0 국 2,000 도 1,500 시 1,500 05 민간위탁금 5,000 5,000 0 보육교사 보수교육 5,000,000원 5,000 국 2,000 도 1,500 시 1,500 정부지원보육시설 종사자 처우개선비 지원(도비) 131,280 106,800 24,480 도 39,384 시 91,896 307 민간이전 131,280 106,800 24,480 도 39,384 시 91,896 05 민간위탁금 131,280 106,800 24,480 정부지원 보육시설 종사자 처우개선비 131,280,000원 131,280 도 39,384 시 91,896 보육시설 지원 637,250 591,289 45,961 201 일반운영비 14,700 11,339 3,361 01 사무관리비 10,700 5,500 5,200 일반수용비 5,000-16 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 Ο보육사업 홍보물 제작 등 5,000,000원 5,000 운영수당 4,200 Ο보육정책위원회 등 참석수당 70,000원 * 12명 * 5회 4,200 임차료 1,500 Ο관문체육공원 대관 1,500,000원 1,500 02 공공운영비 4,000 5,839 1,839 공공요금 및 제세 4,000 Ο아동복지시설, 보육시설 전기, 가스 안전점 검 수수료 4,000,000원 4,000 307 민간이전 622,050 579,950 42,100 04 민간행사보조 35,000 35,000 0 보육가족 한마음 체육대회(보육시설연합회) 15,000,000원 보육시설 종사자 연찬회(보육시설연합회) 10,000,000원 15,000 10,000 보육시설 교재교구 및 동화구연대회(보육시설 연합회) 10,000,000원 10,000 05 민간위탁금 587,050 544,950 42,100 보육시설 특별활동비 지원 75,600 Ο시립 법인 어린이집 3,000,000원 * 8개소 24,000 Ο민간 40인 이상 2,400,000원 * 7개소 16,800 Ο민간 21인 이상 39인 이하 1,200,000원 * 4개소 4,800 Ο민간 20인 이하 1,200,000원 * 25개소 30,000 보육시설 냉 난방비 지원 102,550 Ο100인 이상 500,000원 * 1개소 * 7월 3,500 Ο45 ~ 99인 400,000원 * 11개소 * 7월 30,800 Ο21 ~ 44인 이하 350,000원 * 5개소 * 7월 12,250 Ο20인 이하 200,000원 * 40개소 * 7월 56,000 보육아동 상해보험료 지원 10,000원 * 2,200명 * 1회 보육시설 종사자 우수시설 벤치마킹 8,000,000원 시립 시간연장 보육 도우미 지원 300,000원 * 6개소 * 12월 보육교사 교재연구비 100,000원 * 250명 * 12월 22,000 8,000 21,600 300,000 시립어린이집 시설보완 5,000,000원 * 4개소 20,000 보육시설 평가인증 지원 25,000,000원 25,000 보육시설 종사자 전문교육 4,000,000원 4,000 보육시설 평가인증 수수료 지원 2,000,000원 2,000 보육시설(견학) 차량운영비 300,000원 * 7개소 * 3회 6,300-17 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 405 자산취득비 500 0 500 01 자산및물품취득비 500 0 500 코팅기(신규) 500,000원 * 1대 500 저출산 지원 619,720 412,360 207,360 301 일반보상금 205,000 205,000 0 01 사회보장적수혜금 205,000 205,000 0 출산장려금 지원 205,000 Ο둘째아 500,000원 * 250명 125,000 Ο셋째아 이후 1,000,000원 * 80명 80,000 307 민간이전 414,720 207,360 207,360 05 민간위탁금 414,720 207,360 207,360 셋째아 이후 아동보육료 지원 216,000원 * 160명 * 12월 414,720 장애아 영아반 교사 특수근무수당(도비) 35,400 30,000 5,400 도 10,620 시 24,780 307 민간이전 35,400 30,000 5,400 도 10,620 시 24,780 05 민간위탁금 35,400 30,000 5,400 장애아 영아반교사 특수근무수당 35,400,000원 35,400 도 10,620 시 24,780 민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원(도비) 204,000 216,000 12,000 도 40,800 시 163,200 307 민간이전 204,000 216,000 12,000 도 40,800 시 163,200 05 민간위탁금 204,000 216,000 12,000 민간보육교사 처우개선비 204,000,000원 204,000 도 40,800 시 163,200 취업여성 보육지원(도비) 206,395 295,800 89,405 도 41,279 시 165,116 307 민간이전 206,395 295,800 89,405 도 41,279 시 165,116 05 민간위탁금 206,395 295,800 89,405 취업여성 보육지원 206,395,000원 206,395 도 41,279 시 165,116-18 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 보육복지 증진 0세아 보육제도 운영(도비) 75,000 57,600 17,400 도 22,500 시 52,500 307 민간이전 75,000 57,600 17,400 도 22,500 시 52,500 05 민간위탁금 75,000 57,600 17,400 0세아 전용시설 운영비 75,000,000원 75,000 도 22,500 시 52,500 시간연장형 보육시설 운영지원(도비) 38,400 40,800 2,400 도 11,520 시 26,880 307 민간이전 38,400 40,800 2,400 도 11,520 시 26,880 05 민간위탁금 38,400 40,800 2,400 시간연장형 보육시설 운영지원 38,400,000원 38,400 도 11,520 시 26,880 시설 미이용 아동 양육수당 지원(국비) 123,076 0 123,076 국 49,230 도 22,154 시 51,692 301 일반보상금 123,076 0 123,076 국 49,230 도 22,154 시 51,692 01 사회보장적수혜금 123,076 0 123,076 시설 미이용 아동 양육지원 123,076,000원 123,076 국 49,230 도 22,154 시 51,692 가정보육 교사제도 운영(도비) 16,020 15,084 936 도 6,408 시 9,612 301 일반보상금 16,020 15,084 936 도 6,408 시 9,612 01 사회보장적수혜금 16,020 15,084 936 가정보육 교사지원 16,020,000원 16,020 도 6,408 시 9,612 여성 복지 향상 542,423 644,218 101,795 국 143,831 도 42,256-19 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 여성 복지 향상 시 356,336 성매매 및 성폭력 가정폭력 예방교육(도비) 10,000 0 10,000 도 1,000 시 9,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 도 1,000 시 9,000 05 민간위탁금 10,000 0 10,000 성매매, 가정폭력, 성폭력 예방교육 10,000,000원 10,000 도 1,000 시 9,000 저소득 한부모가정 지원(국비) 37,723 27,098 10,625 국 30,179 도 3,772 시 3,772 301 일반보상금 37,723 27,098 10,625 국 30,179 도 3,772 시 3,772 01 사회보장적수혜금 37,723 27,098 10,625 저소득 한부모가정 아동양육비 및 고교생 학 비지원 37,723,000원 37,723 국 30,179 도 3,772 시 3,772 저소득 한부모 가정 지원(도비) 22,100 17,440 4,660 도 6,630 시 15,470 301 일반보상금 22,100 17,440 4,660 도 6,630 시 15,470 01 사회보장적수혜금 22,100 17,440 4,660 저소득 한부모가정 학습재료비 등 지원 22,100,000원 22,100 도 6,630 시 15,470 여성복지 지원 288,580 588,320 299,740 201 일반운영비 19,980 270,960 250,980 01 사무관리비 19,980 270,960 250,980 일반수용비 3,000 Ο여성아동 수용비 3,000,000원 3,000 운영수당 980 Ο여성발전위원회 등 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 임차료 16,000 980-20 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 여성 복지 향상 Ο엄마랑아이랑 임차 10,000,000원 10,000 Ο시민회관 대관(어린이날 행사, 여성주간행 사 등) 6,000,000원 6,000 301 일반보상금 5,600 2,000 3,600 01 사회보장적수혜금 3,600 0 3,600 저소득 한부모가정 취업기술 교육비 지원 200,000원 * 3명 * 6월 10 행사실비보상금 2,000 2,000 0 여성교육 및 세미나 참가여비 20,000원 * 10명 * 5회 여성지도자 양성교육비 지원 100,000원 * 10명 307 민간이전 263,000 270,360 7,360 04 민간행사보조 33,000 33,000 0 3,600 1,000 1,000 여성주간 기념행사 및 여성단체 체험마당(여 성단체협의회) 15,000,000원 15,000 여성등산대회(여성단체협의회) 5,000,000원 5,000 여성기예경진대회(여성단체협의회) 13,000,000원 13,000 05 민간위탁금 230,000 237,360 7,360 엄마랑 아이랑 운영 60,000,000원 60,000 행복한 가정만들기 사업 10,000,000원 10,000 여성비전센터 운영 90,000,000원 90,000 저소득층아동 영어학습 돌보미(여성단체협의 회) 20,000,000원 20,000 여성비전센터 활성화 사업 등 50,000,000원 50,000 다문화가족 방문교육사업(국비) 8,800 5,360 3,440 국 6,160 도 1,320 시 1,320 307 민간이전 8,800 5,360 3,440 국 6,160 도 1,320 시 1,320 05 민간위탁금 8,800 5,360 3,440 다문화가족 방문교육사업 8,800,000원 8,800 국 6,160 도 1,320 시 1,320 결혼이민자 한국어교육(도비) 16,660 5,000 11,660 도 5,000 시 11,660 307 민간이전 16,660 5,000 11,660 도 5,000 시 11,660-21 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 여성 복지 향상 05 민간위탁금 16,660 5,000 11,660 결혼이민자 한국어교육 16,660,000원 16,660 도 5,000 시 11,660 결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비) 5,000 0 5,000 도 1,500 시 3,500 307 민간이전 5,000 0 5,000 도 1,500 시 3,500 05 민간위탁금 5,000 0 5,000 결혼이민자 맞춤형 취업교육 5,000,000원 5,000 도 1,500 시 3,500 가정 성폭력 피해자 의료비 지원(국비) 1,000 1,000 0 국 700 도 150 시 150 301 일반보상금 1,000 1,000 0 국 700 도 150 시 150 01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 가정 성폭력 피해자 의료비 지원 1,000,000원 1,000 국 700 도 150 시 150 아이돌보미 지원사업(국비) 152,560 0 152,560 국 106,792 도 22,884 시 22,884 307 민간이전 152,560 0 152,560 국 106,792 도 22,884 시 22,884 05 민간위탁금 152,560 0 152,560 아이돌보미 지원사업 152,560,000원 152,560 국 106,792 도 22,884 시 22,884 어린이가 안전한 도시조성 28,600 29,700 1,100 도 2,000 시 26,600 어린이지킴이 활동 24,600 27,300 2,700 201 일반운영비 6,600 9,300 2,700-22 -
부서: 사회복지과 정책: 여성 아동 복지 증진 단위: 어린이가 안전한 도시조성 01 사무관리비 6,600 9,300 2,700 일반수용비 6,600 Ο어린이지킴이집 홍보물 제작 300원 * 10,000장 Ο어린이지킴이집 입간판 제작 150,000원 * 10개소 * 2종 Ο보육시설 통학버스 승하차 안전 보호기 120,000원 * 5대 301 일반보상금 18,000 18,000 0 10 행사실비보상금 18,000 18,000 0 안전지킴이 활동 근무자 간식 3,000원 * 40명 * 150일 3,000 3,000 600 18,000 등하굣길 안심서비스(도비) 4,000 2,400 1,600 도 2,000 시 2,000 308 자치단체등이전 4,000 2,400 1,600 도 2,000 시 2,000 06 교육기관에대한보조금 4,000 2,400 1,600 등하굣길 안심서비스 4,000,000원 4,000 도 2,000 시 2,000 노인복지증진 9,513,912 7,467,506 2,046,406 국 1,371,285 분 140,933 도 1,620,809 시 6,380,885 노인소득안정지원 3,459,516 3,526,681 67,165 국 1,221,233 분 2,650 도 339,485 시 1,896,148 노인일자리지원 354,500 327,500 27,000 201 일반운영비 17,000 17,000 0 01 사무관리비 17,000 17,000 0 일반수용비 17,000 Ο어르신 해피워크 사업 상해보험 및 소모품 구입 17,000,000원 17,000 301 일반보상금 337,500 310,500 27,000 12 기타보상금 337,500 310,500 27,000 어르신 해피워크 사업 참가자 보상 12,500원 * 250명 * 12일 * 9월 337,500 실버인력뱅크 지원(도비) 67,300 67,300 0 도 20,190 시 47,110-23 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인소득안정지원 307 민간이전 67,300 67,300 0 도 20,190 시 47,110 05 민간위탁금 67,300 67,300 0 실버인력뱅크 지원(노인복지관) 67,300,000원 67,300 도 20,190 시 47,110 노인일자리 지원(국비) 459,790 244,550 215,240 국 229,895 도 114,947 시 114,948 307 민간이전 459,790 244,550 215,240 국 229,895 도 114,947 시 114,948 05 민간위탁금 459,790 244,550 215,240 노인일자리 지원(노인복지관) 459,790,000원 459,790 국 229,895 도 114,947 시 114,948 수행기관 전담인력 인건비(국비) 16,168 16,200 32 국 8,084 도 4,042 시 4,042 307 민간이전 16,168 16,200 32 국 8,084 도 4,042 시 4,042 05 민간위탁금 16,168 16,200 32 수행기관 전담인력 인건비(노인복지관) 16,168,000원 16,168 국 8,084 도 4,042 시 4,042 기초노령연금(국비) 1,966,508 2,259,731 293,223 국 983,254 도 196,651 시 786,603 301 일반보상금 1,966,508 2,259,731 293,223 국 983,254 도 196,651 시 786,603 01 사회보장적수혜금 1,966,508 2,259,731 293,223 기초노령연금 1,966,508,000원 1,966,508 국 983,254 도 196,651-24 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인소득안정지원 시 786,603 노인일자리 교육형사업 추가(도비) 3,850 11,000 7,150 도 1,155 시 2,695 307 민간이전 3,850 11,000 7,150 도 1,155 시 2,695 05 민간위탁금 3,850 11,000 7,150 노인일자리 교육형사업 추가(노인복지관) 3,850,000원 3,850 도 1,155 시 2,695 노인일거리 마련사업(도비) 6,400 6,400 0 분 2,650 도 1,600 시 2,150 307 민간이전 6,400 6,400 0 분 2,650 도 1,600 시 2,150 05 민간위탁금 6,400 6,400 0 노인일거리 마련사업(노인복지관) 6,400,000원 6,400 분 2,650 도 1,600 시 2,150 은빛사랑 나눔단 운영지원(도비) 3,000 18,000 15,000 도 900 시 2,100 307 민간이전 3,000 18,000 15,000 도 900 시 2,100 05 민간위탁금 3,000 18,000 15,000 그린수호대 운영(노인복지관) 3,000,000원 3,000 도 900 시 2,100 노인생활안정 지원 582,000 0 582,000 301 일반보상금 582,000 0 582,000 01 사회보장적수혜금 582,000 0 582,000 장수수당 30,000원 * 1,400명 * 12월 504,000 독거노인 간병비 60,000원 * 50명 * 10일 30,000 독거노인 위생비 4,000원 * 250명 * 4회 * 12월 48,000 노인보호 및 위문 5,350,396 3,936,825 1,413,571 국 150,052 분 138,283-25 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 도 1,281,324 시 3,780,737 노인복지지원 67,000 51,200 15,800 201 일반운영비 15,000 5,700 9,300 01 사무관리비 10,000 700 9,300 임차료 10,000 Ο노인의집 임차(인상분) 10,000,000원 10,000 03 행사운영비 5,000 5,000 0 노인복지행사 수용비 2,000,000원 2,000 시설관리공단 대관(노인의날 행사 등) 3,000,000원 307 민간이전 52,000 45,500 6,500 04 민간행사보조 30,000 24,500 5,500 3,000 경로의달 행사(노인회) 25,000,000원 25,000 무연고 노인 칠순잔치(대한어머니회) 1,000,000원 * 5명 05 민간위탁금 22,000 21,000 1,000 노인의날 행사운영(노인복지관) 12,000,000원 실버가족 주말농장 운영(노인복지관) 15,000원 * 10평 * 60세대 노인일자리 주말농장 운영(노인복지관) 20,000원 * 50평 5,000 12,000 기초생활수급 노인가구 월동난방비(도비) 67,500 62,500 5,000 9,000 1,000 도 20,250 시 47,250 301 일반보상금 67,500 62,500 5,000 도 20,250 시 47,250 01 사회보장적수혜금 67,500 62,500 5,000 기초생활수급 노인가구 월동난방비 50,000원 * 270명 * 5월 67,500 도 20,250 시 47,250 노인주거복지시설지원 76,700 63,500 13,200 301 일반보상금 8,700 8,700 0 01 사회보장적수혜금 8,700 8,700 0 노인복지시설 입소노인 구호 20,000원 * 145명 * 3회 307 민간이전 68,000 54,800 13,200 02 민간경상보조 68,000 54,800 13,200 8,700 노인복지시설종사자가계지원(구세군양로원 요양원,구세군실비요양원) 16,500,000원 * 4회 66,000-26 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 시설노인 사회교육(구세군양로원, 구세군실비 요양원) 500,000원 * 2개소 * 2회 2,000 노인양로, 요양시설 종사자 특수근무수당 등(도비) 120,000 141,000 21,000 도 36,000 시 84,000 301 일반보상금 38,000 65,000 27,000 도 11,400 시 26,600 01 사회보장적수혜금 38,000 65,000 27,000 노인주거의료복지시설 지원 38,000,000원 38,000 도 11,400 시 26,600 307 민간이전 82,000 76,000 6,000 도 24,600 시 57,400 02 민간경상보조 82,000 76,000 6,000 노인 양로 요양시설 종사자 특수근무수당(구 세군양로원 요양원,구세군실비요양원) 82,000,000원 82,000 도 24,600 시 57,400 기초생활보장급여(노인시설)(국비) 115,570 130,000 14,430 국 80,899 도 10,402 시 24,269 301 일반보상금 115,570 130,000 14,430 국 80,899 도 10,402 시 24,269 01 사회보장적수혜금 115,570 130,000 14,430 기초생활보장급여(노인시설) 1,444,620원 * 80명 115,570 국 80,899 도 10,402 시 24,269 경로당 지원 481,511 444,126 37,385 307 민간이전 401,511 366,626 34,885 02 민간경상보조 401,511 366,626 34,885 대한노인회 401,511 Ο경로당 상해보험 가입 180,000원 * 32개소 5,760 Ο경로당 취미여가교실 운영 70,000원 * 32개소 * 4회 * 12월 Ο자연보호 및 하천정화 봉사활동 5,000원 * 200명 * 6회 107,520 6,000 Ο경로당 우렁각시 사업 180,480 쌀 120,000원 * 32개소 * 12월 46,080-27 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 부식비 150,000원 * 32개소 * 12월 57,600 도우미 지원 200,000원 * 32개소 * 12월 76,800 Ο노인 거리질서 자원봉사대 5,000원 * 15명 * 10일 * 12월 Ο노인 거리질서 자원봉사 단체복 구입 80,000원 * 15명 Ο장애인리프트 안전 점검(문원2단지 경로당) 145,840원 * 12월 Ο노인 사회참여활동 지원 200,000원 * 32개소 * 12월 9,000 1,200 1,751 76,800 Ο경로당 건강교실 운영 13,000,000원 13,000 402 민간자본이전 80,000 77,500 2,500 01 민간자본보조 80,000 77,500 2,500 경로당 환경개선사업(대한노인회) 2,500,000원 * 32개소 80,000 경로당 사회봉사 활동비(도비) 38,400 37,200 1,200 도 8,292 시 30,108 301 일반보상금 38,400 37,200 1,200 도 8,292 시 30,108 01 사회보장적수혜금 38,400 37,200 1,200 경로당 사회봉사 활동비 100,000원 * 32개소 * 12월 38,400 도 8,292 시 30,108 노인복지관 지원(도비) 1,550,000 1,004,058 545,942 분 54,180 도 105,000 시 1,390,820 307 민간이전 1,550,000 1,004,058 545,942 분 54,180 도 105,000 시 1,390,820 05 민간위탁금 1,550,000 1,004,058 545,942 노인복지관 운영 1,550,000,000원 1,550,000 분 54,180 도 105,000 시 1,390,820 재가노인복지시설지원(도비) 384,100 384,100 0 분 64,899 도 27,578 시 291,623 301 일반보상금 384,100 384,100 0 분 64,899 도 27,578 시 291,623-28 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 01 사회보장적수혜금 384,100 384,100 0 재가노인복지시설 운영비 96,025,000원 * 4개소 384,100 분 64,899 도 27,578 시 291,623 노인돌봄 기본서비스(국비) 59,657 42,405 17,252 국 38,447 도 8,205 시 13,005 307 민간이전 59,657 42,405 17,252 국 38,447 도 8,205 시 13,005 05 민간위탁금 59,657 42,405 17,252 노인돌봄 기본서비스(노인복지관) 59,657,000원 59,657 국 38,447 도 8,205 시 13,005 노인돌봄 종합서비스(국비) 43,790 22,661 21,129 국 30,706 도 6,542 시 6,542 307 민간이전 43,790 22,661 21,129 국 30,706 도 6,542 시 6,542 05 민간위탁금 43,790 22,661 21,129 노인돌봄 종합서비스(노인복지관) 43,790,000원 43,790 국 30,706 도 6,542 시 6,542 경로식당 무료급식(도비) 50,400 54,448 4,048 분 5,153 도 12,600 시 32,647 307 민간이전 50,400 54,448 4,048 분 5,153 도 12,600 시 32,647 05 민간위탁금 50,400 54,448 4,048 경로식당 무료급식 50,400,000원 50,400 분 5,153 도 12,600 시 32,647 경로식당 취사원 인건비(도비) 33,600 16,800 16,800-29 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 도 10,080 시 23,520 307 민간이전 33,600 16,800 16,800 도 10,080 시 23,520 05 민간위탁금 33,600 16,800 16,800 경로식당 취사원 인건비 지원 8,400,000원 * 4명 33,600 도 10,080 시 23,520 경로당 운영 난방비(도비) 136,320 93,496 42,824 분 8,105 도 8,649 시 119,566 307 민간이전 136,320 93,496 42,824 분 8,105 도 8,649 시 119,566 02 민간경상보조 136,320 93,496 42,824 경로당 운영비 및 난방비(대한노인회) 136,320 Ο운영비 230,000원 * 32개소 * 12월 88,320 분 5,264 도 5,349 시 77,707 Ο난방비 300,000원 * 32개소 * 5월 48,000 분 2,841 도 3,300 시 41,859 저소득 재가노인 식사배달(도비) 31,500 31,500 0 분 5,946 도 7,875 시 17,679 307 민간이전 31,500 31,500 0 분 5,946 도 7,875 시 17,679 05 민간위탁금 31,500 31,500 0 저소득 재가노인 식사배달 31,500,000원 31,500 분 5,946 도 7,875 시 17,679 노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비) 41,400 33,000 8,400 도 12,420 시 28,980 307 민간이전 41,400 33,000 8,400 도 12,420 시 28,980-30 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 05 민간위탁금 41,400 33,000 8,400 노인복지관 종사자 특수근무수당 41,400,000원 41,400 도 12,420 시 28,980 노인양로시설 운영비 지원(도비) 346,810 355,260 8,450 도 277,448 시 69,362 307 민간이전 346,810 355,260 8,450 도 277,448 시 69,362 02 민간경상보조 346,810 355,260 8,450 노인양로시설 운영비(구세군과천양로원) 346,810,000원 346,810 도 277,448 시 69,362 노인요양시설 운영비 지원(도비) 407,724 434,866 27,142 도 326,179 시 81,545 307 민간이전 407,724 434,866 27,142 도 326,179 시 81,545 02 민간경상보조 407,724 434,866 27,142 노인요양시설 운영비(구세군요양원, 구세군실 비요양원) 407,724,000원 407,724 도 326,179 시 81,545 노인장기요양 재가급여(도비) 299,774 253,789 45,985 도 89,932 시 209,842 301 일반보상금 299,774 253,789 45,985 도 89,932 시 209,842 01 사회보장적수혜금 299,774 253,789 45,985 노인장기요양 재가급여 299,774,000원 299,774 도 89,932 시 209,842 노인장기요양 시설급여(도비) 388,560 270,836 117,724 도 310,848 시 77,712 301 일반보상금 388,560 270,836 117,724 도 310,848 시 77,712 01 사회보장적수혜금 388,560 270,836 117,724 노인장기요양 시설급여 388,560,000원 388,560 도 310,848-31 -
부서: 사회복지과 정책: 노인복지증진 단위: 노인보호 및 위문 시 77,712 저소득 노인가구 건강보험료 지원(도비) 10,080 10,080 0 도 3,024 시 7,056 301 일반보상금 10,080 10,080 0 도 3,024 시 7,056 01 사회보장적수혜금 10,080 10,080 0 저소득 노인가구 건강보험료 지원 72,000원 * 140명 10,080 도 3,024 시 7,056 노인복지관 지원 600,000 0 600,000 402 민간자본이전 600,000 0 600,000 01 민간자본보조 600,000 0 600,000 노인복지관 집기 및 비품지원 600,000,000원 600,000 노인복지시설확충 704,000 4,000 700,000 노인복지시설 설치 및 개보수 704,000 4,000 700,000 401 시설비및부대비 704,000 4,000 700,000 01 시설비 704,000 4,000 700,000 노인의집 노후시설 보수 2,000,000원 * 2개소 노인복지관 인테리어 및 리모델링 공사 700,000,000원 4,000 700,000 국가 보훈 관리 및 지원 308,780 226,700 82,080 국가유공에 대한 보훈 308,780 226,700 82,080 보훈 유공자 지원 82,000 58,200 23,800 301 일반보상금 82,000 58,200 23,800 01 사회보장적수혜금 82,000 58,200 23,800 독립유공자 유족보상금 100,000원 * 15명 * 2회 3,000 국가유공자 약제비 지원 200,000원 * 350명 70,000 국가유공자 장제비 지원 300,000원 * 30명 9,000 보훈사회단체 지원 194,680 136,800 57,880 307 민간이전 194,680 136,800 57,880 03 사회단체보조금 145,480 90,600 54,880 상이군경회 20,000 Ο사무실 운영 6,000,000원 6,000 Ο호국보훈사업 14,000,000원 14,000 전몰군경미망인회 15,980 Ο사무실 운영 6,000,000원 6,000-32 -
부서: 사회복지과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원 단위: 국가유공에 대한 보훈 Ο호국보훈사업 7,980,000원 7,980 ΟUN 참전비 참배 2,000,000원 2,000 전몰군경유족회 15,100 Ο사무실 운영 6,000,000원 6,000 Ο호국보훈사업 9,100,000원 9,100 무공수훈자회 15,800 Ο사무실 운영 6,000,000원 6,000 Ο호국보훈사업 9,800,000원 9,800 재향군인회 57,200 Ο사무실 운영 3,000,000원 3,000 Ο향군그린활동 2,000,000원 2,000 Ο안보활동 2,600,000원 2,600 Ο향군여성회 활동 2,000,000원 2,000 Ο호국보훈사업 47,600,000원 47,600 6 25참전유공자회 7,600 Ο사무실 운영 3,600,000원 3,600 Ο전적지 순례 2,500,000원 2,500 Ο환경미화 조기청소 1,500,000원 1,500 베트남참전유공전우회 4,400 Ο사무실 운영 4,400,000원 4,400 고엽제전우회 9,400 Ο사무실 운영 및 환자 수송 9,400,000원 9,400 04 민간행사보조 49,200 46,200 3,000 6 25행사 지원(재향군인회) 13,200,000원 13,200 재향군인의날 행사(재향군인회) 3,000,000원 3,000 체육대회 지원 33,000 Ο재향군인회 4,000,000원 4,000 Ο무공수훈자회 4,000,000원 4,000 Ο상이군경회 4,000,000원 4,000 Ο고엽제전우회 3,000,000원 3,000 Ο전몰군경유족회 4,000,000원 4,000 Ο전몰군경미망인회 4,000,000원 4,000 Ο6 25참전 유공자회 4,000,000원 4,000 Ο베트남참전유공전우회 3,000,000원 3,000 Ο특수임무수행자회 3,000,000원 3,000 현충탑 관리 및 행사지원 17,200 14,200 3,000 201 일반운영비 5,600 2,600 3,000 03 행사운영비 5,600 2,600 3,000 현충일행사 5,600 Ο현충일행사 물품구입 250,000원 * 8종 2,000 Ο신년 현충탑 참배 600,000원 * 1회 600-33 -
부서: 사회복지과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원 단위: 국가유공에 대한 보훈 Ο대형태극기 그리기 재료구입 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 1,600 1,600 0 10 행사실비보상금 1,600 1,600 0 현충일행사 1,600 Ο현충일행사 및 백일장 참가자 급식 5,000원 * 200명 Ο의전지원(합창단, 해병전우회) 등 300,000원 * 2종 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 1,000 현충탑 시설정비 10,000,000원 10,000 보훈사회단체 관리 14,900 17,500 2,600 203 업무추진비 14,900 17,500 2,600 03 시책추진업무추진비 14,900 17,500 2,600 사회복지업무추진 4,500,000원 4,500 사회복지시책추진 10,400,000원 10,400 행정운영경비(사회복지과) 45,960 43,320 2,640 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영비 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 42,960 40,320 2,640 기본경비 42,960 40,320 2,640 201 일반운영비 26,160 24,720 1,440 01 사무관리비 26,160 24,720 1,440 일반수용비 14,400 Ο부서운영 수용비 8,400,000원 8,400 Ο행정장비 소모품 구입 6,000,000원 6,000 급량비 11,760 Ο부서운영 업무추진 11,760,000원 11,760 202 여비 16,800 15,600 1,200 01 국내여비 16,800 15,600 1,200 부서운영 여비 16,800,000원 16,800 재무활동(사회복지과) 1,000,000 0 1,000,000 내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000 보훈복지기금 전출 1,000,000 0 1,000,000 702 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000 600-34 -
부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 내부거래지출 01 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000 보훈복지기금 전출금 1,000,000,000원 1,000,000-35 -
2010년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 재정운영 단위: 회계지출관리 회계과 7,641,474 6,266,768 1,374,706 국 80,000 도 42,133 시 7,519,341 재정운영 516,110 863,640 347,530 회계지출관리 27,210 45,940 18,730 결산검사 운영 15,300 13,500 1,800 201 일반운영비 14,400 12,600 1,800 01 사무관리비 14,400 12,600 1,800 일반수용비 8,400 Ο결산서 및 부속서류 제작 50,000원 * 2종 * 80부 8,000 Ο결산검사 의견서 제작 10,000원 * 40부 400 운영수당 6,000 Ο결산검사위원 수당 100,000원 * 3명 * 20일 301 일반보상금 900 900 0 12 기타보상금 900 900 0 결산검사위원 실비보상 20,000원 * 3명 * 15일 회계관리 운영 11,910 32,440 20,530 201 일반운영비 7,910 8,440 530 01 사무관리비 6,200 4,000 2,200 6,000 일반수용비 6,200 Ο회계관련 지침 및 교육책자 제작 20,000원 * 4종 * 50부 Ο지침 및 홍보책자 전자책 제작 110원 * 20,000면 02 공공운영비 1,710 4,440 2,730 900 4,000 2,200 시설장비유지비 1,710 Οe-book 자료 홍보관 S/W 19,000,000원 * 12% * 9/12 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 1,710 회계업무 추진 4,000,000원 4,000 복식부기제도 운영 19,000 25,000 6,000 복식부기 운영 19,000 25,000 6,000 201 일반운영비 19,000 25,000 6,000 01 사무관리비 19,000 25,000 6,000 일반수용비 19,000-1 -
부서: 회계과 정책: 재정운영 단위: 복식부기제도 운영 Ο복식부기 결산서 및 부속서류 등 제작 30,000원 * 1종 * 100부 3,000 Ο복식부기 재무보고서 외부전문가 검토수수 료 16,000,000원 16,000 계약 물품관리 469,900 792,700 322,800 계약관리 운영 114,300 36,800 77,500 201 일반운영비 38,100 27,800 10,300 01 사무관리비 38,100 27,800 10,300 일반수용비 17,500 Ο계약업무 관련서식 및 책자 제작 1,000,000원 * 4종 4,000 Ο물가자료 등 책자 구입 1,000,000원 1,000 Ο컴퓨터 수리(소외계층 지원) 200,000원 * 10대 * 1회 2,000 Ο적격심사 프로그램 업그레이드 수수료 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο전자입찰 이용 수수료 20,000원 * 20건 * 12월 4,800 Ο불용품 감정평가 수수료 500,000원 * 2회 1,000 Ο불용품 폐기처리 수수료 500,000원 * 1회 500 Ο탁송료 250,000원 * 8대 2,000 Ο전자태그 240원 * 5,000개 1,200 운영수당 20,600 Ο계약심의위원회 심사수당 200,000원 * 11명 * 3회 6,600 Ο제안서평가위원회 심사수당 200,000원 * 7명 * 10회 14,000 301 일반보상금 8,000 8,000 0 12 기타보상금 8,000 8,000 0 시민예비준공검사위원(평가위원) 등 실비보상 20,000원 * 2명 * 5건 * 4회 * 10월 8,000 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 시설공사 품질만족 평가제 우수공무원 포상 1,000,000원 * 1명 1,000 405 자산취득비 67,200 0 67,200 01 자산및물품취득비 67,200 0 67,200 전자태그 발행기(신규) 3,300,000원 * 12대 39,600 전자태그 리더기(신규) 2,300,000원 * 12대 27,600 정수물품 운영 355,600 563,900 208,300 405 자산취득비 355,600 563,900 208,300 01 자산및물품취득비 355,600 563,900 208,300 소형승합차 96,000-2 -
부서: 회계과 정책: 재정운영 단위: 계약 물품관리 Ο회계과(소형)(대체) 32,000,000원 * 3대 96,000 일반승용차 35,000 Ο회계과(대체) 35,000,000원 * 1대 35,000 화물트럭 36,500 Ο중형화물(2.5톤)(대체) 36,500,000원 * 1대 36,500 노트북컴퓨터 5,100 Ο기획감사실(대체) 1,700,000원 * 2대 3,400 Ο환경위생과(대체) 1,700,000원 * 1대 1,700 소형컴퓨터(서버) 42,000 Ο회계과(신규) 20,000,000원 * 1대 20,000 Ο교통과(신규) 5,000,000원 * 1대 5,000 Ο도시과(신규) 17,000,000원 * 1대 17,000 중형컴퓨터(서버) 135,000 Ο정보통신과(시웹메일서버)(대체) 35,000,000원 * 1대 Ο정보통신과(통합보안로그)(신규) 100,000,000원 * 1대 35,000 100,000 무정전 전원장치 6,000 Ο교통과(신규) 6,000,000원 6,000 재산 공공건물 관리 6,886,764 5,159,108 1,727,656 국 80,000 도 42,133 시 6,764,631 재산관리 42,133 2,648,779 2,606,646 도 42,133 국유재산실태조사 및 관리에 따른 보조(도비) 32,000 40,500 8,500 도 32,000 201 일반운영비 19,099 26,900 7,801 도 19,099 01 사무관리비 19,099 26,900 7,801 일반수용비 15,599 Ο측량 수수료(경계 현황 분할) 300,000원 * 12필지 * 2회 7,200 도 7,200 Ο감정평가 수수료 400,000원 * 13필지 5,200 Ο국공유재산관리 안내 표지판 제작 50,000원 * 20개 Ο재산관리 행정장비 소모품 구입 2,199,000원 도 5,200 1,000 도 1,000 2,199 도 2,199 피복비 1,200-3 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 재산관리 Ο국공유재산 실태조사원 작업복 300,000원 * 3명 * 1회 Ο국공유재산 실태조사원 작업화 100,000원 * 3명 * 1회 900 도 900 300 도 300 급량비 2,300 Ο국공유재산 실태조사 2,300,000원 2,300 도 2,300 202 여비 4,800 4,800 0 도 4,800 01 국내여비 4,800 4,800 0 국공유재산 실태조사 40,000원 * 2명 * 5일 * 12월 4,800 도 4,800 401 시설비및부대비 8,101 0 8,101 도 8,101 01 시설비 8,101 0 8,101 국공유재산관리용 펜스 등 설치 16,600원 * 488m 8,101 도 8,101 도유재산 위임관리에 따른 보조(도비) 10,133 10,879 746 도 10,133 101 인건비 6,754 6,698 56 도 6,754 04 기간제근로자등보수 6,754 6,698 56 국공유재산관리 실태조사 및 전산자료 입력 인건비 40,951원 * 2명 * 75일 6,143 도 6,143 법정부담금 611 Ο건강보험 164,000원 164 도 164 Ο국민연금 277,000원 277 도 277 Ο고용보험 108,000원 108 도 108 Ο산재보험 62,000원 62 도 62 201 일반운영비 379 1,181 802 도 379 01 사무관리비 379 1,181 802 행정장비 소모품 379,000원 379 도 379 202 여비 3,000 3,000 0 도 3,000-4 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 재산관리 01 국내여비 3,000 3,000 0 국공유재산 담당공무원 선진 시군 비교견학 500,000원 * 6명 * 1회 3,000 도 3,000 청사관리 4,944,649 1,528,795 3,415,854 국 80,000 시 4,864,649 청사 시설물 관리 850,749 754,005 96,744 201 일반운영비 652,774 577,780 74,994 01 사무관리비 10,483 9,534 949 일반수용비 8,053 Ο표준품셈 등 책자 구입 55,000원 * 10종 550 Ο청사방역(시청, 의회, 보건소) 5,653 실내소독 60원 * 15,113m2 * 5회 4,534 외곽 연막소독 12원 * 18,641m2 * 5회 1,119 Ο도시가스 및 냉동기 안전점검 300,000원 * 2회 Ο시청 지하수 수질검사 및 정화조 청소 250,000원 * 5회 600 1,250 피복비 2,430 Ο청사 영선관리 미화원 근무복 150,000원 * 9명 Ο청사 영선관리 미화원 안전화 120,000원 * 9명 02 공공운영비 642,291 568,246 74,045 1,350 1,080 공공요금 및 제세 631,566 Ο안전관리 회비 100,000원 * 3회 300 Ο환경개선부담금(시청, 의회) 2,000,000원 * 2회 4,000 Ο지역난방요금(시청, 의회, 보건소) 82,676 기본요금 338원 * 1,212Gcal * 12월 4,916 사용요금 81,000원 * 240Gcal * 4월 77,760 Ο냉방 취사가스 사용료(식당, 의회 냉방기) 700원 * 3,000m3 * 12월 25,200 Ο전기요금 330,750 기본요금 100,800 -시청 6,000원 * 900kw * 12월 64,800 -의회 6,000원 * 500kw * 12월 36,000 전력량 요금 100원 * 700kwh * 9시간 * 365일 229,950 Ο상하수도 요금 44,640 상하수도 1,500원 * 2,400톤 * 12월 43,200 지하수 300원 * 400톤 * 12월 1,440 Ο지방공제회비(공공건물) 144,000-5 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 청사관리 재해복구 공제회비(건물, 시설물) 94,000,000원 94,000 배상책임 공제회비 50,000,000원 50,000 연료비 10,725 Ο정문 화장실 동파방지 보일러 993원 * 9l* 10h * 120일 10,725 206 재료비 93,825 79,075 14,750 01 재료비 93,825 79,075 14,750 청관제 및 하수라인 세정제(시청, 의회) 3,000원 * 300l* 2회 1,800 냉각수 처리제 및 살균제 50,000원 * 33통 1,650 청사관리 소모품(영선관리, 기관실) 40,000원 * 30종 * 3회 3,600 청소용품(왁스 외 39종) 38,400 Ο시청 80,000원 * 40종 * 8회 25,600 Ο의회 80,000원 * 40종 * 4회 12,800 전기소모자재(시청, 의회) 28,950 Ο형광등 안정기 14,000원 * 2,000개 * 3/10 8,400 Ο각종 램프 2,800원 * 4,000개 * 1.5회 16,800 Ο소모자재 25,000원 * 50종 * 3회 3,750 청사환경 미화용 화분 12,000,000원 12,000 천연향기 시스템(시청, 의회 화장실) 7,425,000원 307 민간이전 97,150 89,150 8,000 05 민간위탁금 97,150 89,150 8,000 7,425 관상조류 위탁관리 350,000원 * 9월 3,150 시청사 조경수 및 잔디관리 55,000,000원 55,000 의회 건축물 청소 위탁관리 39,000,000원 39,000 405 자산취득비 7,000 8,000 1,000 01 자산및물품취득비 7,000 8,000 1,000 청사관리 집기 700,000원 * 10종 7,000 청사 시설물 개선 3,546,191 480,232 3,065,959 401 시설비및부대비 3,546,191 430,232 3,115,959 01 시설비 3,501,389 427,190 3,074,199 CCTV 관제센터 건립공사 2,000,000원 * 1,200m2 2,400,000 시청 본관 옥상 보강공사 105,052 Ο실시설계비 100,000,000원 * 8.42% * 0.6 5,052 Ο시설비 100,000,000원 100,000 냉 난방 배관 교체공사 906,312 Ο실시설계비 880,000,000원 * 2.99% 26,312 Ο시설비 880,000,000원 880,000-6 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 청사관리 전기시설물 비상발전기 교체공사 42,568 Ο실시설계비 40,000,000원 * 6.42% 2,568 Ο시설비 40,000,000원 40,000 시청, 의회 지하 저수조 보강공사 47,457 Ο실시설계비 45,000,000원 * 5.46% 2,457 Ο시설비 45,000,000원 45,000 02 감리비 28,800 0 28,800 CCTV 관제센터 건립공사 2,400,000,000원 * 1.2% 28,800 03 시설부대비 16,002 3,042 12,960 CCTV 관제센터 건립공사 2,400,000,000원 * 0.36% 시청 본관 옥상 보강공사 100,000,000원 * 0.9% 냉 난방 배관 교체공사 880,000,000원 * 0.63% 전기시설물 비상발전기 교체공사 40,000,000원 * 1.08% 시청, 의회 지하 저수조 보강공사 45,000,000원 * 1.08% 청사시설물 개선(국비) 168,832 0 168,832 8,640 900 5,544 432 486 국 80,000 시 88,832 401 시설비및부대비 168,832 0 168,832 국 80,000 시 88,832 01 시설비 167,680 0 167,680 시청(민원실, 대강당) LED 조명기기 교체공사 167,680 Ο실시설계비 160,000,000원 * 4.8% 7,680 Ο시설비 160,000,000원 160,000 국 80,000 시 80,000 03 시설부대비 1,152 0 1,152 시청(민원실, 대강당) LED 조명기기 교체공사 160,000,000원 * 0.72% 청사 시설물 유지보수 378,877 294,558 84,319 201 일반운영비 358,877 294,558 64,319 02 공공운영비 358,877 294,558 64,319 1,152 시설장비 유지비 358,877 Ο청사 유지관리(시청) 10,000원 * 15,801m2 158,010 Ο소방시설물 보수(시청, 의회) 15,000,000원 15,000 Ο전기시설물 보수 30,000,000원 30,000 Ο청내 조경시설물 보수 15,000,000원 15,000-7 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 청사관리 Ο주차장 보수 5,000,000원 5,000 Ο기계시설물 유지관리 70,000 시청 30,000,000원 30,000 의회 25,000,000원 25,000 보건소 15,000,000원 15,000 Ο소방시설물 점검 및 방화관리자 업무대행 12,000,000원 12,000 Ο자가용 전기시설 안전관리대행 20,040 시청 1,150,000원 * 12월 13,800 의회 520,000원 * 12월 6,240 Ο정수기 유지관리 25,200원 * 11대 * 12월 3,327 Ο설계프로그램 유지관리 2,500,000원 * 2종 * 10% Ο장애인 편의시설 보수 30,000,000원 30,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 설계도면 관리시스템 구축 20,000,000원 * 1식 500 20,000 공공시설물 관리 1,277,885 681,506 596,379 공용주택 관리 140,872 175,680 34,808 201 일반운영비 10,872 10,680 192 02 공공운영비 10,872 10,680 192 공공요금 및 제세 10,872 Ο공용주택 제세공과금(공가) 200,000원 * 12월 2,400 Ο2급관사 관리비 450,000원 * 12월 5,400 Ο공용아파트 관리비(특별수선충당금) 8,000원 * 32세대 * 12월 401 시설비및부대비 50,000 80,000 30,000 01 시설비 50,000 80,000 30,000 3,072 공용주택 유지보수 50,000,000원 50,000 802 반환금기타 80,000 85,000 5,000 03 과오납금등 80,000 85,000 5,000 공무원 공용주택 보증금 반환 80,000,000원 80,000 공공회관 운영 51,200 51,200 0 201 일반운영비 1,200 1,200 0 02 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금 및 제세 1,200 Ο과천2통 마을회관 태양광 발전설비 안전관 리대행 100,000원 * 12월 1,200 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0-8 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 공공시설물 관리 01 시설비 50,000 50,000 0 회관시설물 유지관리 12,500,000원 * 4개소 50,000 시민회관 시설물 개선 402,880 454,626 51,746 401 시설비및부대비 402,880 454,626 51,746 01 시설비 400,000 451,914 51,914 시민회관 기계자동제어 시스템 교체 170,000,000원 170,000 시민회관 흡수식 냉동기 교체 230,000,000원 230,000 03 시설부대비 2,880 2,712 168 시민회관 기계자동제어 시스템 교체 외 1건 400,000,000원 * 0.72% 동 주민센터 관리 682,933 0 682,933 201 일반운영비 6,000 0 6,000 01 사무관리비 6,000 0 6,000 2,880 운영수당 6,000 Ο건축설계경기 심의수당 300,000원 * 10명 * 2회 401 시설비및부대비 676,933 0 676,933 01 시설비 676,933 0 676,933 6,000 문원동 주민센터 건립공사 350,480 Ο현상설계비 20,000,000원 20,000 Ο실시설계비 7,200,000,000원 * 4.59% 330,480 중앙동 주민센터 건립공사 246,080 Ο현상설계비 20,000,000원 20,000 Ο실시설계비 4,800,000,000원 * 4.71% 226,080 별양동 미화원 대기실 개선공사 80,373 Ο실시설계비 73,000,000원 * 10.1% 7,373 Ο시설비 73,000,000원 73,000 차량운영 622,097 300,028 322,069 관용차량 유지관리 622,097 300,028 322,069 201 일반운영비 311,497 296,428 15,069 01 사무관리비 6,940 6,460 480 일반수용비 1,800 Ο차량업무 서식 제작 100원 * 3종 * 6,000부 1,800 피복비 2,640 Ο운전원 근무복 120,000원 * 12명 1,440 Ο운전원 작업화 100,000원 * 12명 1,200 급량비 2,500 Ο운전기사 각종 행사지원 급식 2,500,000원 2,500 02 공공운영비 304,557 289,968 14,589-9 -
부서: 회계과 정책: 재산 공공건물 관리 단위: 차량운영 공공요금 및 제세 57,113 Ο자동차세(관용차량 46대) 13,936,000원 13,936 Ο자동차 보험료(종합, 책임) 22,857,000원 22,857 Ο이륜차 보험료(종합, 책임) 200,000원 * 15대 3,000 Ο환경개선부담금 130,000원 * 32대 * 2회 8,320 Ο고속도로 통행료 카드 100,000원 * 45대 * 2회 9,000 시설장비 유지비 9,800 Ο이륜차 유지 500,000원 * 14대 7,000 Ο방송차 발전기 유지 50,000원 * 3회 * 12월 1,800 Ο세차기 유지 1,000,000원 * 1대 1,000 차량 선박비 237,644 Ο대형승용차 5,960,000원 * 1대 5,960 Ο중형승용차 6,867,000원 * 2대 13,734 Ο소형승용차 3,675,000원 * 8대 29,400 Ο경승용차 3,307,000원 * 2대 6,614 Ο짚형승용차 3,454,000원 * 5대 17,270 Ο대형 및 중형승합차 13,020,000원 * 3대 39,060 Ο소형승합차 3,496,000원 * 5대 17,480 Ο중형화물차 5,590,000원 * 8대 44,720 Ο소형화물차 3,496,000원 * 5대 17,480 Ο대형 고소작업차 6,696,000원 * 1대 6,696 Ο중형집게차 1,921,000원 * 1대 1,921 Ο제설특수차 8,089,000원 * 3대 24,267 Ο방제차(병충해, 방재) 4,791,000원 * 2대 9,582 Ο지게차 3,460,000원 * 1대 3,460 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 관용차량 정비 및 행사지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 3,600 405 자산취득비 307,000 0 307,000 01 자산및물품취득비 307,000 0 307,000 차량관리 물품 2,000,000원 2,000 특장차 305,000 Ο크레인붙이트럭(대체) 120,000,000원 * 1대 120,000 Ο노면청소차(환경위생과)(대체) 185,000,000원 * 1대 185,000 행정운영경비(회계과) 238,600 244,020 5,420 인력운영비 148,680 148,680 0-10 -
부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 인력운영비 인력운영비(공통) 135,300 135,300 0 203 업무추진비 135,300 135,300 0 01 기관운영업무추진비 135,300 135,300 0 시장 79,200,000원 79,200 부시장 56,100,000원 56,100 인력운영비 13,380 13,380 0 203 업무추진비 4,380 4,380 0 04 부서운영업무추진비 4,380 4,380 0 부서운영업무추진비 365,000원 * 12월 4,380 204 직무수행경비 9,000 9,000 0 03 특정업무수행활동비 9,000 9,000 0 특정업무수행 활동비 9,000 Ο회계 계약업무담당공무원 50,000원 * 7명 * 12월 4,200 Ο관재담당공무원 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 Ο복식부기담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 기본경비 89,920 95,340 5,420 기본경비 89,920 95,340 5,420 201 일반운영비 53,920 50,440 3,480 01 사무관리비 53,920 50,440 3,480 3,600 일반수용비 22,000 Ο부서운영 수용비 15,000,000원 15,000 Ο행정장비 소모품 구입 7,000,000원 7,000 급량비 27,720 Ο부서운영 업무추진 27,720,000원 27,720 임차료 4,200 Ο복사기 임차 350,000원 * 12월 4,200 202 여비 36,000 36,000 0 01 국내여비 36,000 36,000 0 부서운영 여비 36,000,000원 36,000-11 -
2010년도 본예산 일반회계 세무과 ~ 세무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세무과 정책: 지방재원 관리 단위: 지방세수 증대 세무과 542,375 497,784 44,591 특 12,613 시 529,762 지방재원 관리 444,675 400,322 44,353 특 12,613 시 432,062 지방세수 증대 383,785 329,738 54,047 특 6,400 시 377,385 지방세 부과 174,210 165,602 8,608 특 6,400 시 167,810 201 일반운영비 127,210 154,302 27,092 01 사무관리비 23,560 24,750 1,190 일반수용비 20,760 Ο자납, 수시분 고지서 제작 66,000원 * 4종 * 15박스 Ο지방세고지서 전산출력 위탁비 72원 * 210,000매 Ο현수막(지방세 납기내 홍보물) 제작 40,000원 * 6회 * 7개소 3,960 15,120 1,680 운영수당 2,800 Ο지방세심의 등 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 5회 02 공공운영비 103,650 129,552 25,902 2,800 공공요금 및 제세 101,250 Ο지방세 고지서 송달요금 101,250 등기우편 요금 1,750원 * 25,000매 43,750 일반우편 요금 250원 * 230,000매 57,500 시설장비유지비 2,400 Ο지방세 가상계좌 수납시스템 유지보수 200,000원 * 12월 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 2,400 지방세 세수확충 추진 4,500,000원 4,500 308 자치단체등이전 800 800 0 05 자치단체간부담금 800 800 0 지방세 종합홍보 부담금 800,000원 800 403 자치단체등자본이전 39,900 6,000 33,900 특 6,400 시 33,500 02 공기관등에대한대행사업비 39,900 6,000 33,900 표준지방세 운영지원비 23,500,000원 23,500-1 -
부서: 세무과 정책: 지방재원 관리 단위: 지방세수 증대 통합지방세 운영지원비 3,600,000원 3,600 지방세정보시스템 재개발 12,800,000원 12,800 특 6,400 시 6,400 405 자산취득비 1,800 0 1,800 01 자산및물품취득비 1,800 0 1,800 캐비닛(신규) 150,000원 * 2개 300 순번대기시스템(신규) 1,500,000원 * 1대 1,500 레저세 협력단 운영 163,000 144,000 19,000 201 일반운영비 5,000 5,000 0 03 행사운영비 5,000 5,000 0 과천시장배 경주 트로피 등 제작 1,000,000원 * 5개 203 업무추진비 8,000 9,000 1,000 03 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1,000 5,000 세수증대 시책추진 8,000,000원 8,000 307 민간이전 150,000 130,000 20,000 04 민간행사보조 150,000 130,000 20,000 과천시장배 경주(한국마사회) 150,000,000원 150,000 지방세 납부편의제도 운영 46,575 20,136 26,439 201 일반운영비 4,575 4,136 439 02 공공운영비 4,575 4,036 539 공공요금 및 제세 4,575 Ο금융결제원 수수료 3,375 자동이체 50원 * 5,500건 275 인터넷납부 50원 * 30,000건 1,500 가상계좌 이용시스템 수수료 80원 * 20,000건 1,600 Ο자동이체 EDI 수수료 100,000원 * 12월 1,200 207 연구개발비 22,000 0 22,000 02 전산개발비 22,000 0 22,000 지방세 자동안내 시스템(ARS) 개발비 22,000,000원 22,000 301 일반보상금 20,000 16,000 4,000 12 기타보상금 20,000 16,000 4,000 성실납세자 지원 20,000 Ο자동이체납부자 캐시백(cash back) 1,500원 * 2,000건 Ο지방세 정기분 납기내 납부자 상품권 10,000원 * 1,700명 3,000 17,000 지방세 과세표준 결정 12,070 23,744 11,674-2 -
부서: 세무과 정책: 지방재원 관리 단위: 지방세 과세표준 결정 개별주택가격 조사 및 공시 12,070 23,744 11,674 201 일반운영비 12,070 23,744 11,674 01 사무관리비 9,070 18,644 9,574 일반수용비 9,070 Ο개별주택가격 조사 검증수수료 7,370 개별주택가격 산정 검증수수료 5,500원 * 1,000필지 개별주택가격 의견제출 검증수수료 6,600원 * 100필지 개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 50필지 Ο공동주택가격 산정 수수료 85,000원 * 20세대 02 공공운영비 3,000 5,100 2,100 5,500 660 1,210 1,700 시설장비유지비 3,000 Ο개별주택가격 현황도면 프로그램 유지 250,000원 * 12월 체납액 징수 20,954 32,360 11,406 체납자 납부독려 20,954 32,360 11,406 201 일반운영비 5,954 4,860 1,094 01 사무관리비 3,860 4,860 1,000 3,000 일반수용비 3,860 Ο체납세 납부 홍보용 현수막 제작 40,000원 * 7개소 * 2회 Ο부동산 압류 및 해제 대법원 촉탁수수료 1,000원 * 1,000건 Ο체납자 금융정보 이용료 2,000원 * 50명 * 2계좌 * 4회 Ο공매자산 감정 및 공매 대행 수수료 300,000원 * 5건 02 공공운영비 2,094 0 2,094 560 1,000 800 1,500 시설장비유지비 2,094 Ο체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 349,000원 * 6월 202 여비 5,000 5,000 0 01 국내여비 5,000 5,000 0 2,094 체납액 징수활동 여비 5,000,000원 5,000 303 포상금 10,000 10,000 0 01 포상금 10,000 10,000 0 세원발굴 및 체납액징수 포상금 10,000,000원 10,000 세입관리 27,866 14,480 13,386 특 6,213-3 -
부서: 세무과 정책: 지방재원 관리 단위: 세입관리 시 21,653 세외수입총괄 관리 27,866 14,480 13,386 특 6,213 시 21,653 201 일반운영비 4,440 3,480 960 01 사무관리비 4,440 3,480 960 일반수용비 4,440 Ο세외수입 납입고지서 제작 66,000원 * 1종 * 30박스 Ο세입예산 설명서 제작 9,500원 * 50부 * 4회 Ο세외수입 체납액 정리 홍보 현수막 제작 40,000원* 7개소 * 2회 403 자치단체등자본이전 23,426 11,000 12,426 1,980 1,900 560 특 6,213 시 17,213 02 공기관등에대한대행사업비 23,426 11,000 12,426 세외수입 정보시스템 유지관리 11,000,000원 11,000 세외수입 정보시스템 고도화 사업비 12,426,000원 12,426 특 6,213 시 6,213 행정운영경비(세무과) 97,700 97,462 238 인력운영비 27,000 27,000 0 인력운영 27,000 27,000 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 204 직무수행경비 22,800 22,800 0 03 특정업무수행활동비 22,800 22,800 0 세무담당 공무원 100,000원 * 19명 * 12월 22,800 기본경비 70,700 70,462 238 기본경비 70,700 70,462 238 201 일반운영비 46,700 47,662 962 01 사무관리비 44,800 45,010 210 일반수용비 28,000 Ο부서운영 수용비 12,000,000원 12,000 Ο행정장비 소모품 구입 16,000,000원 16,000 급량비 16,800 Ο부서운영 업무추진 16,800,000원 16,800 02 공공운영비 1,900 2,652 752 시설장비유지비 1,900-4 -
부서: 세무과 정책: 행정운영경비(세무과) 단위: 기본경비 Ο제본기 유지보수(보링교체) 1,900,000원 1,900 202 여비 24,000 22,800 1,200 01 국내여비 24,000 22,800 1,200 부서운영 여비 24,000,000원 24,000-5 -
2010년도 본예산 일반회계 산업경제과 ~ 산업경제과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 산업경제과 정책: 녹지조경조성 단위: 녹지조경관리 산업경제과 11,464,187 8,761,077 2,703,110 국 785,383 광 2,000 분 3,027 도 470,094 시 10,203,683 녹지조경조성 3,241,773 2,882,872 358,901 도 36,000 시 3,205,773 녹지조경관리 3,241,773 2,882,872 358,901 도 36,000 시 3,205,773 가로수 및 수목관리 489,520 547,069 57,549 201 일반운영비 40,420 39,820 600 01 사무관리비 15,760 15,760 0 일반수용비 860 Ο기념식수 현수막 제작 40,000원 * 7개소 * 2회 Ο관악산 안내소 정수기 물 구입 5,000원 * 5통 * 12월 운영수당 2,100 Ο도시녹화조경 자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 560 300 2,100 임차료 12,800 Ο도복, 고사목 등 위험수목 제거 특수차량( 크레인 등) 임차 400,000원 * 2회 800 Ο행사용 화분 임차 300,000원 * 40개 12,000 02 공공운영비 24,660 24,060 600 공공요금 및 제세 21,360 Ο가로쉼터 외 5개소 전기요금 230,000원 * 6개소 * 12월 Ο가로쉼터 외 3개소 상하수도요금 90,000원 * 3개소 * 12월 Ο인터넷 사용료(중앙공원, 관악산등산로) 40,000원 * 2개소 * 12월 Ο등산로 화장실 온수시설 가스요금 50,000원 * 12월 16,560 3,240 시설장비유지비 3,300 Ο중앙공원 정수기 필터 교환 50,000원 * 10회 * 1개소 Ο가로쉼터 등 시설물관리 보수 1,000,000원 * 2개소 Ο녹지관리 장비수리(기계톱 외 4종) 80,000원 * 10대 * 1회 206 재료비 231,300 244,775 13,475 01 재료비 231,300 244,775 13,475 960 600 500 2,000 800-1 -
부서: 산업경제과 정책: 녹지조경조성 단위: 녹지조경관리 아름다운거리 조성사업 걸이용화분 구입 3,000원 * 14,000본 * 4회 가로쉼터외 1개소 소모품 구입 200,000원 * 10종 식목일 및 조경수 보식용 묘목 20,000원 * 4종 * 100본 가로화단 시비용 비료 구입 7,000원 * 2종 * 250포 168,000 2,000 8,000 3,500 가로화분 구입 200,000원 * 20개 4,000 가로수 및 가로화단 월동피복 100,000원 * 40개소 조경수목 병해충 방제약재 구입 10,000원 * 10종 * 10병 환경친화적 병해충 방제약재 구입 15,000원 * 1,300l 의자보수 자재 및 페인트 구입 50,000원 * 50개소 가로변 국화화분 및 초화 구입 3,000원 * 3,000개 * 2회 녹지관리 소모품(전정가위 외 9종) 구입 40,000원 * 10종 * 2회 4,000 1,000 19,500 2,500 18,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 10 행사실비보상금 1,000 1,000 0 모범환경미화원 산업시찰 500,000원 * 2명 1,000 402 민간자본이전 216,800 261,024 44,224 01 민간자본보조 216,800 261,024 44,224 공동주택 지원사업 12,800 Ο노거수 외과수술 및 인공수피처리(10단지) 4,000,000원 * 70/100 Ο수목 전지공사(9단지) 14,285,000원 * 70/100 800 2,800 10,000 옥상녹화 지원사업 204,000 Ο상가 및 일반주택(15개소) 120,000원 * 1,700m2 204,000 푸른경기 1억그루 나무심기(도비) 251,800 208,925 42,875 도 36,000 시 215,800 401 시설비및부대비 251,800 208,925 42,875 도 36,000 시 215,800 01 시설비 250,000 207,665 42,335 과천대로 교통섬 녹화(탄소흡수원증대사업) 150,000,000원 150,000 도 20,000 시 130,000-2 -
부서: 산업경제과 정책: 녹지조경조성 단위: 녹지조경관리 양재천 수목식재공사(탄소흡수원증대사업) 100,000,000원 100,000 도 16,000 시 84,000 03 시설부대비 1,800 1,260 540 가로변 녹지확충 외 1건 250,000,000원 * 0.72% 녹화경관유지운영 1,958,353 1,684,106 274,247 401 시설비및부대비 1,948,153 1,679,206 268,947 01 시설비 1,941,414 1,672,153 269,261 가로수 생육환경 개선공사 75,000원 * 1,000주 1,800 75,000 벽면녹화 210,220 Ο실시설계비 200,000,000원 * 5.11% 10,220 Ο시설비 200,000,000원 200,000 옥상녹화지원사업 59,473 Ο안전진단비 2,500,000원 * 15개소 37,500 Ο실시설계비 430,000,000원 * 5.11% 21,973 가로수 보식공사 400,000원 * 100주 40,000 나무은행 250,000원 * 190주 47,500 수목관리 및 잡초제거 615,000 Ο관문로, 관악산길 등 207,000,000원 207,000 Ο과천대로 180,000,000원 180,000 Ο중앙로, 중심상업지역 99,000,000원 99,000 Ο남태령, 별양, 주암, 선바위길 주변 129,000,000원 129,000 가로수 병해충 방제 201,000 Ο중앙로 등 4개노선 68,000,000원 68,000 Ο별양로 등 6개노선 68,000,000원 68,000 Ο과천대로 등 5개노선 65,000,000원 65,000 어린이놀이터, 주거환경개선지구 소공원 등 조경수 관리 50,000,000원 50,000 목재파쇄기 비가림 설치공사 10,000,000원 10,000 관문사거리 교통섬 초화식재 550원 * 550m2 * 81본 * 4회 선암, 갈현삼거리 교통섬 초화식재 550원 * 501m2 * 81본 * 4회 가로쉼터 초화식재 550원 * 491m2 * 81본 * 4회 가로화분 초화식재 550원 * 431m2 * 100본 * 4회 98,010 89,279 87,497 94,820 가로수 전정공사 15,000원 * 2,241주 33,615 소나무 보호관리공사 160,000원 * 250주 40,000 생활주변 자투리땅 녹화사업 10,000,000원 * 5개소 50,000-3 -
부서: 산업경제과 정책: 녹지조경조성 단위: 녹지조경관리 주거환경개선 사업지구 소공원 등 시설물 정 비공사 10,000,000원 * 5개소 50,000 문원2단지 소공원 정비공사 70,000,000원 70,000 가로쉼터 시설물 보수공사 20,000,000원 * 1개소 20,000 03 시설부대비 6,739 7,053 314 가로수 보식공사 외 17건 1,871,721,000원 * 0.36% 405 자산취득비 10,200 4,900 5,300 01 자산및물품취득비 10,200 4,900 5,300 6,739 동력순 고르기(대체) 700,000원 * 2대 1,400 목공기계(신규) 2,000,000원 * 1대 2,000 컴퓨터(관악산안내소 외 1개소)(대체) 1,400,000원 * 2대 2,800 은행 박피기(신규) 4,000,000원 * 1대 4,000 탄소흡수원증대사업 542,100 442,772 99,328 401 시설비및부대비 542,100 442,772 99,328 01 시설비 538,950 440,000 98,950 공공기관 옥상녹화사업(갈현동주민센터, 학교 1, 시청3층) 538,950 Ο건축물 구조 안전진단비 8,000,000원 * 3개소 24,000 Ο실시설계비 500,000,000원 * 2.99% 14,950 Ο시설비 500,000,000원 500,000 03 시설부대비 3,150 2,772 378 옥상녹화사업 500,000,000원 * 0.63% 3,150 농축산장려 5,035,564 2,744,534 2,291,030 국 121,789 분 3,027 도 128,888 시 4,781,860 농업지원 530,878 610,253 79,375 국 107,614 분 3,027 도 67,935 시 352,302 소득보전직불 관리비(국비) 1,546 300 1,246 국 1,546 201 일반운영비 1,546 0 1,546 국 1,546 01 사무관리비 1,546 0 1,546 일반수용비 188 Ο소득보전직불 사업관리비 운영비 188,000원 188-4 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농업지원 국 188 운영수당 1,358 Ο소득보전직불 사업관리심사위원회 심사수당 1,358,000원 1,358 국 1,358 소득보전직불(국비) 5,674 43,194 37,520 국 5,674 307 민간이전 5,674 43,194 37,520 국 5,674 02 민간경상보조 5,674 43,194 37,520 쌀소득 등 보전직불제 5,674,000원 5,674 국 5,674 농업 마이스터 대학(국비) 8,090 0 8,090 국 4,494 도 1,079 시 2,517 307 민간이전 8,090 0 8,090 국 4,494 도 1,079 시 2,517 02 민간경상보조 8,090 0 8,090 농업 마이스터 대학 8,090,000원 8,090 국 4,494 도 1,079 시 2,517 농지이용관리 지원비(국비) 4,180 4,200 20 국 2,090 시 2,090 201 일반운영비 4,180 4,200 20 국 2,090 시 2,090 01 사무관리비 4,180 4,200 20 일반수용비 4,180 Ο농지이용관리 지원비 4,180,000원 4,180 국 2,090 시 2,090 농업인영유아 양육비 지원(국비) 6,000 2,400 3,600 국 3,000 도 900 시 2,100 301 일반보상금 6,000 2,400 3,600 국 3,000 도 900 시 2,100 12 기타보상금 6,000 2,400 3,600 농업인 영유아 자녀 양육비 6,000,000원 6,000-5 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농업지원 국 3,000 도 900 시 2,100 양곡관리 경상 보조금(국비) 1,000 1,000 0 국 1,000 202 여비 1,000 1,000 0 국 1,000 01 국내여비 1,000 1,000 0 양곡 수급관리 업무추진 1,000,000원 1,000 국 1,000 농업인자녀 학자금 지원(도비) 38,000 30,840 7,160 분 3,027 도 11,400 시 23,573 301 일반보상금 38,000 30,840 7,160 분 3,027 도 11,400 시 23,573 02 장학금및학자금 38,000 30,840 7,160 농업인 자녀 학자금 38,000,000원 38,000 분 3,027 도 11,400 시 23,573 농업소식 및 정보제공(도비) 4,389 1,928 2,461 도 877 시 3,512 201 일반운영비 4,389 1,928 2,461 도 877 시 3,512 01 사무관리비 4,389 1,928 2,461 일반수용비 4,389 Ο농업기술 및 정보제공지 공급 4,389,000원 4,389 도 877 시 3,512 농촌지도자 회원 농업정보지 제공(도비) 2,950 3,000 50 도 885 시 2,065 201 일반운영비 2,950 3,000 50 도 885 시 2,065 01 사무관리비 2,950 3,000 50 일반수용비 2,950 Ο농촌지도자 회원 농업정보지 공급 25,000원 * 118명 2,950 도 885 시 2,065-6 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농업지원 벼보급용종 공급가격 차액지원(도비) 252 221 31 도 126 시 126 307 민간이전 252 221 31 도 126 시 126 02 민간경상보조 252 221 31 벼우량 보급용 종자 공급지원(과천농협) 252,000원 252 도 126 시 126 농업활성화 248,894 248,610 284 201 일반운영비 25,340 27,940 2,600 01 사무관리비 25,040 27,640 2,600 일반수용비 14,000 Ο품목별 전문영농기술 교육교재 제작 및 교 재교구 구입 500,000원 * 8종 4,000 Ο과천시 명품화훼브랜드 이코체 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 운영수당 8,040 Ο농정심의위원회 참석수당 70,000원 * 21명 * 2회 Ο과천시명품화훼브랜드관리위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 Ο맞춤형 특화영농기술교육 강사수당 200,000원 * 15회 2,940 2,100 3,000 임차료 3,000 Ο농업경영인대회 참석 버스임차 500,000원 * 2대 Ο농업인 선진농업 연찬교육 버스임차 500,000원 * 4대 02 공공운영비 300 300 0 1,000 2,000 공공요금 및 제세 300 Ο기술지도 운영관리(농민상담) 공공요금 25,000원 * 12월 202 여비 5,040 2,880 2,160 01 국내여비 5,040 2,880 2,160 농지보전부담금부과, 징수체납정리 및 농지이 용 실태조사 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월 5,040 301 일반보상금 5,990 5,690 300 10 행사실비보상금 5,990 5,690 300 농업경영인대회 참가자 보상 50,000원 * 25명 * 3일 농업인 선진농업 연찬교육 참석자 보상 14,000원 * 160명 300 3,750 2,240-7 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농업지원 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 농업발전기금 적립금 10,000,000원 10,000 307 민간이전 173,124 1,100 172,024 02 민간경상보조 168,000 0 168,000 친환경농업육성 지원사업(과천농협) 1,000,000원 * 120ha * 2회 * 70/100 168,000 08 이차보전금 5,124 1,100 4,024 농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 5,124,000원 402 민간자본이전 29,400 201,000 171,600 01 민간자본보조 29,400 201,000 171,600 5,124 예비못자리 설치 2,400,000원 * 1개소 2,400 농기계 수리비 지원 300,000원 * 150대 * 60/100 27,000 유기질비료(국비) 89,303 72,000 17,303 국 54,810 도 10,868 시 23,625 307 민간이전 89,303 72,000 17,303 국 54,810 도 10,868 시 23,625 02 민간경상보조 89,303 72,000 17,303 유기질 비료지원(과천농협) 89,303,000원 89,303 국 54,810 도 10,868 시 23,625 농촌지도자 현지 연찬교육(도비) 3,000 5,000 2,000 도 900 시 2,100 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 도 900 시 2,100 10 행사실비보상금 3,000 5,000 2,000 농촌지도자 현지 연찬교육 3,000,000원 3,000 도 900 시 2,100 수출농산물 포장재 지원(도비) 50,600 31,580 19,020 도 25,300 시 25,300 402 민간자본이전 50,600 31,580 19,020 도 25,300 시 25,300-8 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농업지원 01 민간자본보조 50,600 31,580 19,020 해외맞춤형 농산물 육성 보급 50,600 Ο수출포장재 보급 24,000,000원 24,000 도 12,000 시 12,000 Ο수출유통진흥사업 26,600,000원 26,600 도 13,300 시 13,300 시설원예 에너지이용 효율화사업(국비) 60,000 132,600 72,600 국 30,000 도 15,000 시 15,000 402 민간자본이전 60,000 132,600 72,600 국 30,000 도 15,000 시 15,000 01 민간자본보조 60,000 132,600 72,600 시설원예 에너지이용 효율화사업 60,000,000원 60,000 국 30,000 도 15,000 시 15,000 농업경영컨설팅 사업 지원(국비) 7,000 0 7,000 국 5,000 도 600 시 1,400 307 민간이전 7,000 0 7,000 국 5,000 도 600 시 1,400 02 민간경상보조 7,000 0 7,000 농업경영컨설팅 사업지원 7,000,000원 7,000 국 5,000 도 600 시 1,400 농산물유통 4,191,710 1,800,900 2,390,810 도 1,500 시 4,190,210 화훼산업육성지원 3,067,360 542,600 2,524,760 201 일반운영비 11,400 6,440 4,960 01 사무관리비 11,400 6,440 4,960 운영수당 11,400 Ο과천화훼종합센터조성자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 18명 * 3회 5,400 Ο과천화훼종합센터조성자문위원회(소위원회) 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 5명 * 3회 1,500-9 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농산물유통 Ο과천화훼종합센터 민간공모사업자 선정관련 심사수당 300,000원 * 15명 * 1회 4,500 202 여비 2,160 2,160 0 01 국내여비 2,160 2,160 0 과천화훼종합센터 T/F팀 활동여비 20,000원 * 3명 * 3회 * 12월 307 민간이전 50,000 0 50,000 02 민간경상보조 50,000 0 50,000 꽃장식 전국경연대회(한국사이버원예대학) 35,000,000원 2,160 35,000 사이버 원예대학 홈페이지 관리(한국사이버원 예대학) 15,000,000원 15,000 401 시설비및부대비 935,000 534,000 401,000 02 감리비 935,000 534,000 401,000 과천화훼종합센터조성 건설사업관리(CM) 용역 (계속비) 935,000,000원 935,000 402 민간자본이전 28,800 0 28,800 01 민간자본보조 28,800 0 28,800 명품화훼생산 그린자재 지원 16,000,000원 * 60% 명품화훼 수출용 기자재(포장재, 파래트)지원 16,000,000원 * 60% 명품화훼브랜드 BI적용(화분, 포장재)지원 16,000,000원 * 60% 502 출자금 2,040,000 0 2,040,000 01 출자금 2,040,000 0 2,040,000 과천화훼종합센터 특수목적법인(SPC) 자본금 2,040,000,000원 9,600 9,600 9,600 2,040,000 농업경쟁력강화 1,119,350 1,258,300 138,950 201 일반운영비 6,500 41,500 35,000 01 사무관리비 6,500 1,500 5,000 일반수용비 5,000 Ο명물화훼브랜드(이코체) 상품출원(홍보비) 대행수수료 5,000,000원 5,000 임차료 1,500 Ο농업관련 박람회 및 전시회 참가 버스임차 500,000원 * 3대 301 일반보상금 3,650 3,200 450 10 행사실비보상금 1,400 1,400 0 농업관련 박람회 및 전시회 참가보상 14,000원 * 100명 12 기타보상금 2,250 1,800 450 1,500 1,400-10 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 농산물유통 농산물 및 음식점 원산지표시 단속 명예감시 원 보상 30,000원 * 3명 * 25회 2,250 307 민간이전 340,000 300,000 40,000 02 민간경상보조 340,000 300,000 40,000 국내외 화훼박람회 및 전시회 참가 40,000,000원 제15회 과천화훼전시회(과천시화훼협회) 200,000,000원 화훼체험 프로그램 운영 5,000원 * 13,000명 * 80/100 명품화훼 이코체 강좌교육 화훼자재 지원 2,000원 * 20종 * 200본 제2회 과천명품화훼 이코체 페스티벌 품평회 40,000,000원 40,000 200,000 52,000 8,000 40,000 402 민간자본이전 769,200 913,600 144,400 01 민간자본보조 769,200 913,600 144,400 꽃생활화사업 추진(과천시화훼협회) 1,000원 * 50,000본 * 60/100 농산물 포장재 지원 사업 1,300원 * 440,000매 * 60/100 고품질 인공용토사업 5,000원 * 130,000포 * 60/100 30,000 343,200 390,000 과수(배)봉지 20원 * 500,000장 * 60/100 6,000 농업경쟁력강화(도비) 5,000 0 5,000 도 1,500 시 3,500 402 민간자본이전 5,000 0 5,000 도 1,500 시 3,500 01 민간자본보조 5,000 0 5,000 보행관리기 구입 2,000,000원 * 5대 * 50/100 5,000 도 1,500 시 3,500 축산진흥 312,976 333,381 20,405 국 14,175 도 59,453 시 239,348 가축전염병 예방접종(국비) 3,280 1,395 1,885 국 952 도 204 시 2,124 206 재료비 3,280 0 3,280 국 952 도 204 시 2,124-11 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 축산진흥 01 재료비 3,280 0 3,280 광견병 등 예방약품 구입 3,280,000원 3,280 국 952 도 204 시 2,124 감염성 폐기물 처리지원(도비) 6,000 0 6,000 도 1,800 시 4,200 307 민간이전 6,000 0 6,000 도 1,800 시 4,200 05 민간위탁금 6,000 0 6,000 기립불능소 폐기처리비용 200마리 * 30,000원 6,000 도 1,800 시 4,200 학교우유급식(국비) 27,867 20,526 7,341 국 12,647 도 1,626 시 13,594 301 일반보상금 27,867 15,800 12,067 국 12,647 도 1,626 시 13,594 01 사회보장적수혜금 27,867 15,800 12,067 저소득층 자녀 우유지원(초, 중, 고) 18,067,000원 18,067 국 12,647 도 1,626 시 3,794 저소득층 우유배달료(중, 고) 9,800,000원 9,800 유기동물보호 관리(도비) 31,000 54,000 23,000 도 4,650 시 26,350 301 일반보상금 31,000 54,000 23,000 도 4,650 시 26,350 12 기타보상금 31,000 54,000 23,000 유기동물 처리 62,000원 * 500두 31,000 도 4,650 시 26,350 소이력 추적시스템 구축(국비) 1,152 926 226 국 576 도 173 시 403 307 민간이전 1,152 926 226 국 576-12 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 축산진흥 도 173 시 403 02 민간경상보조 1,152 926 226 소 이력추적 시스템 구축(축산업협동조합) 1,152,000원 1,152 국 576 도 173 시 403 우수축산물 학교급식 지원(도비) 136,000 144,000 8,000 도 51,000 시 85,000 308 자치단체등이전 136,000 144,000 8,000 도 51,000 시 85,000 06 교육기관에대한보조금 136,000 144,000 8,000 우수축산물 학교급식 지원 136,000,000원 136,000 도 51,000 시 85,000 축산물안전방역관리 27,665 30,945 3,280 201 일반운영비 1,365 1,365 0 01 사무관리비 1,365 1,365 0 급량비 1,365 Ο가축방역대책(구제역, 콜레라)근무자 급식 1,365,000원 206 재료비 17,700 18,700 1,000 01 재료비 17,700 18,700 1,000 양봉기생충 구제약품 구입 20,000원 * 200통 * 1회 구제역 등 긴급방역 약품 구입 50,000원 * 50통 * 2회 돼지콜레라 외 3종 약품 구입 3,000원 * 200병 * 1회 주사기 등 기타재료 구입 2,000원 * 250개 * 1회 환경개선 악취 제거제 및 퇴비발효제 구입 55,000원 * 120박스 1,365 4,000 5,000 600 500 6,600 유기견 포획틀 외 3종 구입 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 8,600 10,880 2,280 12 기타보상금 8,600 10,880 2,280 긴급 방역 시술비 및 의심축 살처분비 10,000원 * 500두 * 1회 5,000 광견병 예방접종 시술비 2,000원 * 1,800두 3,600 축산경쟁력강화 69,650 69,650 0 307 민간이전 69,650 69,650 0-13 -
부서: 산업경제과 정책: 농축산장려 단위: 축산진흥 02 민간경상보조 55,000 55,000 0 축산환경 오염방지용 톱밥구입(폐수정화처리) 2,000원 * 25,000포 * 70/100 고급육 생산을 위한 조사료 지원 400원 * 100,000kg * 50/100 35,000 20,000 05 민간위탁금 14,650 14,650 0 가축양성 전염병 양성축처리 위탁 1,150 Ο가축전염병 양성축처리 도살료 750 소 50,000원 * 10두 500 돼지 5,000원 * 50두 250 Ο가축전염병 양성축처리 운반비 200,000원 * 2대 가축전염병 양성축처리 소각비 1,500원 * 5마리 * 600l 400 4,500 민간위탁대행(구제역, 돼지콜레라)가금류 농 가소독 10,000원 * 30호 * 30회 9,000 동물보호 1,500 1,500 0 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 일반수용비 1,500 Ο동물보호 홍보물 제작 700 현수막 50,000원 * 10개 500 전단지 200원 * 1,000매 200 Ο동물인식표 제작 800원 * 1,000개 800 공익수의사 운영지원 8,862 6,139 2,723 301 일반보상금 8,862 6,139 2,723 09 공익근무요원보상금 8,862 6,139 2,723 공익수의사 운영지원 8,862 Ο방역활동 장려금 400,000원 * 12월 4,800 Ο여비 200,000원 * 12월 2,400 Ο시간외 근무수당 5,538원 * 25시간 * 12월 1,662 지역경제관리 642,711 499,002 143,709 광 2,000 도 6,000 시 634,711 지역경제지원 596,711 454,002 142,709 광 2,000 도 6,000 시 588,711 지역경제활성화 576,711 329,002 247,709 201 일반운영비 11,674 21,304 9,630 01 사무관리비 5,800 14,830 9,030-14 -
부서: 산업경제과 정책: 지역경제관리 단위: 지역경제지원 일반수용비 3,800 Ο중소상공인 육성지원 홍보물 제작 1,000,000원 * 3회 3,000 Ο물가조사지 제작 300원 * 2종 * 1,000부 600 Ο에너지절약 웅변대회 표창장 등 제작 20,000원 * 10명 200 운영수당 2,000 Ο소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 1,400 Ο에너지절약 웅변대회 심사위원 수당 200,000원 * 3명 600 03 행사운영비 5,874 5,874 0 매경과 함께하는 어린이 경제교실 979,000원 * 6회 5,874 203 업무추진비 14,100 15,300 1,200 03 시책추진업무추진비 14,100 15,300 1,200 지역경제 활성화 추진 9,600,000원 9,600 산업경제 업무추진 4,500,000원 4,500 301 일반보상금 17,137 16,358 779 10 행사실비보상금 4,137 3,358 779 물가동향조사 및 소비자 보호에 따른 산업현 장 및 선진지 견학 100,000원 * 15명 1,500 소비자 피해규제 상담요원 교육 등 28,800원 * 1명 * 3일 * 12회 1,037 가전제품 순회정비 서비스 자원봉사자 급식비 600,000원 600 상가 및 여성경제인연합회 관계자 회의 급식 비 1,000,000원 1,000 12 기타보상금 13,000 13,000 0 물가모니터 보상 100,000원 * 10명 * 12월 12,000 물가안정 모범업소 인센티브 제공 50,000원 * 20개소 * 1회 1,000 306 출연금 105,000 0 105,000 01 출연금 105,000 0 105,000 경기도중소기업육성기금 출연금 5,000,000원 5,000 경기신용보증재단기금 출연금 100,000,000원 100,000 307 민간이전 428,800 256,040 172,760 02 민간경상보조 71,300 28,540 42,760 소비자고발센터 상담요원 인건비(전국주부교 실과천시지회) 1,150,000원 * 12월 13,800 시민아이디어 특허 등 등록비 지원 7,500 Ο특허 등록비 1,000,000원 * 5건 5,000 Ο실용신안 등록비 500,000원 * 5건 2,500-15 -
부서: 산업경제과 정책: 지역경제관리 단위: 지역경제지원 국외박람회(중소기업) 참가업체 지원(부스임 차 등) 5,000,000원 * 2개업체 10,000 상가홍보 홈페이지 구축(과천시상가연합회) 40,000,000원 40,000 08 이차보전금 357,500 227,500 130,000 중소기업 및 소상공인 지원(저리융자 이자차 액보전) 11,000,000,000원 * 3.25% 357,500 국내전시회 참가지원(광특) 20,000 20,000 0 광 2,000 도 6,000 시 12,000 307 민간이전 20,000 20,000 0 광 2,000 도 6,000 시 12,000 02 민간경상보조 20,000 20,000 0 국내박람회(중소기업) 참가업체 지원(부스임 차 등) 2,000,000원 * 10개업체 20,000 광 2,000 도 6,000 시 12,000 노정관리 46,000 45,000 1,000 노정운영 46,000 45,000 1,000 306 출연금 30,000 30,000 0 01 출연금 30,000 30,000 0 노총 경기중부지역지부 30,000 Ο장학기금 출연금 30,000,000원 30,000 307 민간이전 16,000 15,000 1,000 04 민간행사보조 16,000 15,000 1,000 노총 경기중부지역지부 10,000 Ο노조원 교육사업 지원(상 하반기) 2,500,000원 * 2회 5,000 Ο노조화합 전진대회 1,000,000원 * 1회 1,000 Ο노동절 기념행사 1,000,000원 * 1회 1,000 Ο근로자 대단결 체육대회 1,000 Ο노사정 등반대회 1,000,000원 * 1회 1,000 Ο노사정 한마음 걷기대회 1,000,000원 * 1회 1,000,000원 * 1회 1,000 과천시 노동조합 협의회 6,000 Ο근로자 워크숍 행사 3,000,000원 * 1회 3,000 Ο노사정 체육대회 3,000,000원 * 1회 3,000 에너지관리 964,906 1,159,500 194,594 국 369,000-16 -
부서: 산업경제과 정책: 에너지관리 단위: 에너지관리지원 도 111,000 시 484,906 에너지관리지원 964,906 1,159,500 194,594 국 369,000 도 111,000 시 484,906 에너지관리 운영 75,900 415,500 339,600 201 일반운영비 900 1,500 600 01 사무관리비 900 1,500 600 운영수당 900 Ο에너지위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 9명 * 1회 402 민간자본이전 75,000 60,000 15,000 01 민간자본보조 75,000 60,000 15,000 고효율 에너지 기자재 태양열 온수기 보급 5,000,000원 * 5가구 * 60/100 그린홈 100만호 지업사업(태양광) 4,000,000원 * 15가구 900 15,000 60,000 신재생 에너지 보급사업(국비) 889,006 744,000 145,006 국 369,000 도 111,000 시 409,006 401 시설비및부대비 889,006 0 889,006 국 369,000 도 111,000 시 409,006 01 시설비 883,627 0 883,627 관문체육공원 태양광발전시스템 설치 883,627 Ο실시설계비 29,940,000원 29,940 국 12,425 도 3,712 시 13,803 Ο시설비 853,687,000원 853,687 국 354,346 도 106,622 시 392,719 03 시설부대비 5,379 0 5,379 관문체육공원 태양광발전시스템 설치 853,687,000원 * 0.63% 5,379 국 2,229 도 666 시 2,484 산림 및 조림관리 1,396,889 1,400,677 3,788 국 294,594 도 188,206 시 914,089-17 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 산림관리 1,279,412 1,371,713 92,301 국 230,827 도 175,347 시 873,238 숲길조사원(국비) 14,073 14,095 22 국 8,444 도 1,689 시 3,940 101 인건비 12,893 12,893 0 국 7,736 도 1,547 시 3,610 04 기간제근로자등보수 12,893 12,893 0 숲길조사원 인건비 11,252,000원 11,252 국 6,751 도 1,350 시 3,151 법정부담금 1,541 Ο국민연금 500,000원 500 국 300 도 60 시 140 Ο건강보험 280,000원 280 국 168 도 34 시 78 Ο산재보험 600,000원 600 국 360 도 72 시 168 Ο고용보험 161,000원 161 국 97 도 19 시 45 숲길조사원 교육비 100,000원 100 국 60 도 12 시 28 201 일반운영비 1,180 1,202 22 국 708 도 142 시 330 01 사무관리비 1,180 1,202 22 일반수용비 1,180 Ο숲길조사 수용비 1,180,000원 1,180 국 708 도 142 시 330-18 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 관악산등산로정비(국비) 30,560 61,125 30,565 국 9,168 도 6,418 시 14,974 401 시설비및부대비 30,560 61,125 30,565 국 9,168 도 6,418 시 14,974 01 시설비 30,560 61,125 30,565 관악산 등산로 정비 30,560,000원 30,560 국 9,168 도 6,418 시 14,974 산림병해충방제(국비) 196,844 123,455 73,389 국 102,373 도 29,277 시 65,194 101 인건비 80,083 93,408 13,325 국 40,042 도 12,813 시 27,228 04 기간제근로자등보수 80,083 93,408 13,325 산림예찰 방제단 인건비 70,360,000원 * 1개단 70,360 국 35,180 도 11,258 시 23,922 법정부담금 9,723 Ο국민연금 3,160,000원 3,160 국 1,580 도 506 시 1,074 Ο건강보험 1,870,000원 1,870 국 935 도 300 시 635 Ο고용보험 333,000원 333 국 167 도 52 시 114 Ο산재보험 4,360,000원 4,360 국 2,180 도 697 시 1,483 201 일반운영비 10,625 0 10,625 국 5,312 도 1,700 시 3,613-19 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 01 사무관리비 6,250 0 6,250 일반수용비 6,250 Ο산림병해충 예찰 방제단 방제 소모품 구입 125,000원 * 50점 6,250 국 3,125 도 1,000 시 2,125 02 공공운영비 4,375 0 4,375 연료비 1,875 Ο병해충장비 운영 연료비(휘발유, 오일) 1,500원 * 5L * 5대 * 50일 1,875 국 937 도 300 시 638 시설장비유지비 2,500 Ο병해충방제장비 및 분무기 수리 500,000원 * 5대 2,500 국 1,250 도 400 시 850 202 여비 2,000 0 2,000 국 1,000 도 320 시 680 01 국내여비 2,000 0 2,000 산림병해충방제사업 지도여비 2,000,000원 2,000 국 1,000 도 320 시 680 401 시설비및부대비 101,936 27,047 74,889 국 54,919 도 14,106 시 32,911 01 시설비 101,936 27,047 74,889 지효성방제 133,200원 * 30ha 3,996 국 2,058 도 581 시 1,357 속효성방제 134,000원 * 10ha 1,340 소나무류 가지마름병 피해목 벌채 163,700원 * 10ha 소나무재선충 신고 고사목 제거 21,575원 * 200본 국 694 도 194 시 452 1,637 국 819 도 246 시 572-20 - 4,315
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 참나무 시들음병 피해목 제거 및 훈증 1,399,738원 * 50ha 참나무 시들음병 지상약제 살포 413,220원 * 50ha 국 3,105 도 363 시 847 69,987 국 37,461 도 9,758 시 22,768 20,661 국 10,782 도 2,964 시 6,915 405 자산취득비 2,200 3,000 800 국 1,100 도 338 시 762 01 자산및물품취득비 2,200 3,000 800 동력천공기(신규) 750,000원 * 1대 750 국 375 도 113 시 262 기계톱(신규) 750,000원 * 1대 750 국 375 도 113 시 262 디지털 카메라(신규) 700,000원 * 1대 700 국 350 도 112 시 238 산불방지대책(국비) 206,340 180,725 25,615 국 82,536 도 37,141 시 86,663 101 인건비 182,640 148,890 33,750 국 73,056 도 32,875 시 76,709 04 기간제근로자등보수 182,640 148,890 33,750 산불전문 예방진화대 인건비 157,000,000원 157,000 국 62,800 도 28,260 시 65,940 법정부담금 24,890 Ο국민연금 7,740,000원 7,740 국 3,096 도 1,393 시 3,251 Ο건강보험 4,590,000원 4,590-21 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 국 1,836 도 826 시 1,928 Ο고용보험 1,900,000원 1,900 국 760 도 343 시 797 Ο산재보험 10,660,000원 10,660 국 4,264 도 1,918 시 4,478 예방진화대 조장수당 750,000원 750 국 300 도 135 시 315 201 일반운영비 10,500 14,970 4,470 국 4,200 도 1,890 시 4,410 01 사무관리비 10,500 14,970 4,470 일반수용비 5,000 Ο산불진화장비 500,000원 * 10세트 5,000 국 2,000 도 900 시 2,100 피복비 4,000 Ο산불방지 종사원 근무복 4,000,000원 4,000 국 1,600 도 720 시 1,680 급량비 1,500 Ο산불진화 급식비 1,500,000원 1,500 국 600 도 270 시 630 202 여비 2,000 2,000 0 국 800 도 360 시 840 01 국내여비 2,000 2,000 0 산불진화 출동비(산불방지대책) 20,000원 * 100명 2,000 국 800 도 360 시 840 405 자산취득비 11,200 0 11,200 국 4,480 도 2,016 시 4,704-22 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 01 자산및물품취득비 11,200 0 11,200 산불감시원 위치 관제시스템(신규) 140,000원 * 30대 기계화 산불진화시스템(신규) 3,500,000원 * 2대 4,200 국 1,680 도 756 시 1,764 7,000 국 2,800 도 1,260 시 2,940 산림자원 정보화(국비) 36,000 0 36,000 국 10,800 도 7,560 시 17,640 405 자산취득비 36,000 0 36,000 국 10,800 도 7,560 시 17,640 01 자산및물품취득비 36,000 0 36,000 산림지리정보 GIS(신규) 18,000,000원 18,000 국 5,400 도 3,780 시 8,820 산림지리정보 GPS(신규) 18,000,000원 18,000 국 5,400 도 3,780 시 8,820 사방사업(국비) 884 0 884 국 619 도 185 시 80 307 민간이전 884 0 884 국 619 도 185 시 80 05 민간위탁금 884 0 884 사방사업 884,000원 884 국 619 도 185 시 80 산불방지대책(도비) 419,000 415,000 4,000 도 85,700 시 333,300 201 일반운영비 419,000 415,000 4,000 도 85,700 시 333,300 01 사무관리비 419,000 415,000 4,000-23 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 일반수용비 19,000 Ο산림보호 경보장비 1,000,000원 * 10대 10,000 도 3,000 시 7,000 Ο태양광 홍보 푸르미 9,000,000원 * 1대 9,000 도 2,700 시 6,300 임차료 400,000 Ο산불진화 민간헬기 임차(140일간) 400,000,000원 400,000 도 80,000 시 320,000 산림보호유지운영 331,566 390,142 58,576 201 일반운영비 87,185 49,785 37,400 01 사무관리비 66,867 29,467 37,400 일반수용비 18,967 Ο산불예방 홍보물 제작 4,360 산불조심 리본 100원 * 10,000개 1,000 산불 및 산지정화 현수막 40,000원 * 7개 * 2회 산불조심 깃발 15,000원 * 100매 * 1회 1,500 산불 경고판 1,000원 * 1,300개 1,300 Ο산림조경 홍보물 및 각종서식 제작 50,000원 * 15종 * 2회 Ο산불감시초소 운영 소모품 구입 150,000원 * 10개소 560 1,500 1,500 Ο산불 및 산림보호 유공시민 및 단체 상패제 작 100,000원 * 10개 1,000 Ο산불진화용품 1,400 건전지 2,000원 * 50개 100 산불감시원 휴대품 8,000원 * 50개 400 동력펌프 호스교체 80,000원 * 5개 400 무전기 충전기 50,000원 * 10개 500 Ο산림병해충 방제용품 구입 1,090 수간주사 드릴 6,000원 * 20개 120 장갑 300원 * 500개 150 톱 6,000원 * 40개 240 장낫 10,000원 * 40개 400 동력분무기 노줄 30,000원 * 6개 180 Ο관악산 등산로 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,610원 * 10매 * 365일 Ο관악산 등산로, 화장실 청소용품 구입 20,000원 * 6종 * 15개소 Ο산불감시원복 등 세탁 4,000원 * 55벌 * 2회 5,877 1,800 440-24 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 피복비 37,100 Ο산불진화 근무화 70,000원 * 530켤레 37,100 급량비 10,800 Ο산불방지대책 근무자 급식 9,800,000원 9,800 Ο식목일 및 밤줍기행사 급식 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 18,318 18,318 0 공공요금 및 제세 360 Ο산화경방 휴대폰 사용요금 30,000원 * 12월 연료비 3,150 Ο산지정화 초소 연료비(등유) 1,500원 * 6시간 * 3개소 * 70일 Ο관악산 안내소 및 화장실 난방비(등유) 1,500원 * 4시간 * 3개소 * 70일 360 1,890 1,260 시설장비유지비 14,808 Ο산불감시장비 무전기 유지관리 850,000원 * 48대 * 5/100 Ο차량장착용 병충해 방제 분무기 수리 500,000원 * 1대 Ο산불감시탑 초소보수 유지 150,000원 * 10개소 Ο산불 산림병해충 방제장비 수리 80,000원 * 10대 Ο공중화장실 및 안내소 유지관리 500,000원 * 3개소 Ο태양열 가로등 유지관리 30,000원 * 5개소 * 12회 Ο등산로 시설물 유지(벤치 외 14종) 300,000원 * 14종 Ο목교 및 목재데크 도색 1,000,000원 * 2개소 Ο산림 및 육림장비 운용(휘발유, 오일) 1,300원 * 3l * 6대 * 20일 03 행사운영비 2,000 2,000 0 2,040 500 1,500 800 1,500 1,800 4,200 2,000 과천시민 밤줍기 행사 2,000,000원 2,000 206 재료비 2,350 2,350 0 01 재료비 2,350 2,350 0 유기질 비료 구입 3,500원 * 500포 1,750 밤나무단지 해충구제 약제 구입 10,000원 * 30병 * 2회 301 일반보상금 4,300 4,300 0 10 행사실비보상금 4,300 4,300 0 산불진화훈련 참가자 급식 7,000원 * 100명 700 야간 산불진화 참가자 급식 7,000원 * 50명 * 4회 468 600 1,400-25 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 식목일, 밤줍기 행사 급식 7,000원 * 50명 * 2회 푸른숲 선도원 하계 수련대회 50,000원 * 30명 * 1회 700 1,500 307 민간이전 91,880 91,880 0 04 민간행사보조 59,760 59,760 0 테마숲 생태학교 운영(과천환경21실천협의회) 714,000원 * 40회 테마숲 문화행사(과천환경21실천협의회) 5,600,000원 * 2회 테마숲 예술인과의 만남(예총) 2,000,000원 * 10회 28,560 11,200 20,000 05 민간위탁금 32,120 32,120 0 자연발효 화장실 유지관리 820,000원 * 16동 13,120 관악산 등산로 화장실 유지관리 19,000,000원 19,000 401 시설비및부대비 145,851 241,827 95,976 01 시설비 145,000 240,500 95,500 청계산 산림욕장 및 관악산 등산로 유지관리 5,000,000원 * 4개소 20,000 재해위험수목 제거공사 100,000원 * 250주 25,000 청계산 소나무 보호공사 100,000원 * 300주 30,000 문화재주변 이격사업 30,000,000원 30,000 관악산 등산안내소 승압공사 10,000,000원 10,000 청계산 등산로 정비공사 30,000,000원 30,000 03 시설부대비 851 1,327 476 재해위험 수목제거공사 외 4건 135,000,000원 * 0.63% 녹지관리원(국비) 28,145 27,887 258 851 국 16,887 도 3,377 시 7,881 101 인건비 25,945 25,687 258 국 15,567 도 3,113 시 7,265 04 기간제근로자등보수 25,945 25,687 258 도시녹지관리원 인건비 11,252,000원 * 2명 22,504 국 13,502 도 2,700 시 6,302 법정부담금 3,041 Ο국민연금 1,001,000원 1,001 국 601 도 120 시 280-26 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 산림관리 Ο건강보험 556,000원 556 국 334 도 67 시 155 Ο고용보험 284,000원 284 국 170 도 34 시 80 Ο산재보험 1,200,000원 1,200 국 720 도 144 시 336 도시녹지관리원 교육비 200,000원 * 2명 400 국 240 도 48 시 112 201 일반운영비 2,200 2,200 0 국 1,320 도 264 시 616 01 사무관리비 2,200 2,200 0 일반수용비 2,200 Ο도시녹지관리사업 수용비 2,200,000원 2,200 국 1,320 도 264 시 616 보호수관리(도비) 16,000 12,000 4,000 도 4,000 시 12,000 401 시설비및부대비 16,000 12,000 4,000 도 4,000 시 12,000 01 시설비 16,000 12,000 4,000 보호수 외과수술 4,000,000원 * 4개소 16,000 도 4,000 시 12,000 조림관리 117,477 28,964 88,513 국 63,767 도 12,859 시 40,851 산림가꾸기 1,193 1,193 0 201 일반운영비 1,193 1,193 0 02 공공운영비 1,193 1,193 0 연료비 1,013 Ο예취기, 동력톱, 고지절단기 유지관리 1,013 휘발유 1,500원 * 5l * 3대 * 40일 900-27 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 조림관리 오일 3,000원 * 5l * 3대 * 50일 * 1/20일 시설장비유지비 180 Ο육림장비 수리 30,000원 * 6대 180 산림서비스 경관조림(국비) 11,668 0 11,668 113 국 1,398 도 186 시 10,084 401 시설비및부대비 11,668 0 11,668 국 1,398 도 186 시 10,084 01 시설비 11,668 0 11,668 조림사업 11,668,000원 11,668 국 1,398 도 186 시 10,084 숲가꾸기(국비) 104,616 27,771 76,845 국 62,369 도 12,673 시 29,574 101 인건비 68,532 0 68,532 국 41,839 도 8,008 시 18,685 04 기간제근로자등보수 68,532 0 68,532 공공산림가꾸기 인건비 57,000,000원 57,000 국 34,200 도 6,840 시 15,960 법정부담금 9,732 Ο국민연금 2,990,000원 2,990 국 1,794 도 359 시 837 Ο건강보험 1,780,000원 1,780 국 1,068 도 214 시 498 Ο고용보험 842,000원 842 국 505 도 101 시 236 Ο산재보험 4,120,000원 4,120 국 2,472 도 494 시 1,154 공공산림가꾸기 교육비 1,800,000원 1,800-28 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 조림관리 국 1,800 201 일반운영비 8,366 0 8,366 국 5,020 도 1,003 시 2,343 01 사무관리비 6,566 0 6,566 일반수용비 4,566 Ο공공산림가꾸기 수용비 2,066,000원 2,066 Ο공공산림가꾸기 홍보물 제작 25,000원 * 5종 * 4회 Ο공공산림가꾸기 작업도구 구입 5,000원 * 5종 * 80개 국 1,240 도 247 시 579 500 국 300 도 60 시 140 2,000 국 1,200 도 240 시 560 피복비 2,000 Ο안전작업복 등 5종 40,000원 * 10종 * 5명 2,000 국 1,200 도 240 시 560 02 공공운영비 1,800 0 1,800 연료비 1,800 Ο공공산림 유류대 1,600원 * 5l* 5대 * 45일 1,800 국 1,080 도 216 시 504 202 여비 2,000 0 2,000 국 1,200 도 240 시 560 01 국내여비 2,000 0 2,000 숲 가꾸기 지도여비 2,000,000원 2,000 국 1,200 도 240 시 560 301 일반보상금 500 0 500 국 300 도 60 시 140 12 기타보상금 500 0 500 숲 가꾸기 상해치료비 500,000원 500-29 -
부서: 산업경제과 정책: 산림 및 조림관리 단위: 조림관리 국 300 도 60 시 140 401 시설비및부대비 25,218 27,771 2,553 국 14,010 도 3,362 시 7,846 01 시설비 25,218 27,771 2,553 정책숲 가꾸기 22,300,000원 22,300 국 12,389 도 2,974 시 6,937 어린나무, 산물수집 작업 2,918,000원 2,918 국 1,621 도 388 시 909 과학문화도시 조성 101,030 0 101,030 과학문화 기반조성 101,030 0 101,030 과학문화도시 육성 33,280 0 33,280 201 일반운영비 32,880 0 32,880 01 사무관리비 18,600 0 18,600 일반수용비 14,000 Ο과학문화도시추진 프로그램 홍보물 제작 3,500,000 * 4종 14,000 운영수당 3,600 Ο과학육성협의회 참석수당 100,000원 * 15명 * 2회 Ο과학도서 독후감 대회 심사수당 200,000원 * 3명 3,000 임차료 1,000 Ο과학관 등 탐방학습 버스 임차 500,000원 * 2회 02 공공운영비 180 0 180 600 1,000 공공요금 및 제세 180 Ο현장 탐방 여행자 보험 3,000원 * 60명 180 03 행사운영비 14,100 0 14,100 이공계 붐조성 및 진로지원 관련 과학자 초청 특별 강연회 1,300,000원 * 3회 3,900 과학관 등 탐방프로그램 운영 20,000원 * 30명 * 2회 여름방학 항공우주 과학발명 창의캠프 운영 300,000원 * 30명 * 2회 * 0.5 405 자산취득비 400 0 400 01 자산및물품취득비 400 0 400 1,200 9,000-30 -
부서: 산업경제과 정책: 과학문화도시 조성 단위: 과학문화 기반조성 카메라(과학문화도시용)(신규) 400,000원 * 1대 400 생활과학교실 및 체험프로그램 운영 26,500 0 26,500 307 민간이전 26,500 0 26,500 02 민간경상보조 23,000 0 23,000 생활과학교실(이화여자대학교와이즈거점센터) 23,000,000원 23,000 04 민간행사보조 3,500 0 3,500 찾아가는 생활과학교실(이화여자대학교와이즈 거점센터) 3,500 3,500,000원 과학아카데미 운영 41,250 0 41,250 301 일반보상금 11,250 0 11,250 10 행사실비보상금 11,250 0 11,250 과학문화 해설 자원봉사 참여자 실비보상 3,000원 * 50명 * 75회 11,250 307 민간이전 30,000 0 30,000 02 민간경상보조 30,000 0 30,000 과학문화 해설사 양성 500,000원 * 30명 * 2회 30,000 행정운영경비(산업경제과) 81,314 74,492 6,822 인력운영비 11,404 11,192 212 인력운영경비 11,404 11,192 212 101 인건비 7,204 6,992 212 03 무기계약근로자보수 7,204 6,992 212 환경미화원 피복비(작업복 외 9종) 483,000원 * 9명 4,347 환경미화원 체력단련 63,750원 * 9명 * 2회 1,148 환경미화원 재해안심보험 13,650원 * 9명 * 12월 환경미화원 예방접종(유행성 출혈열 등) 26,000원 * 9명 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1,475 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 69,910 63,300 6,610 기본경비 69,910 63,300 6,610 201 일반운영비 37,860 38,800 940 01 사무관리비 37,860 38,800 940 일반수용비 21,900 Ο부서운영 수용비 11,400,000원 11,400 Ο행정장비 소모품 구입 10,500,000원 10,500 234-31 -
부서: 산업경제과 정책: 행정운영경비(산업경제과) 단위: 기본경비 급량비 15,960 Ο부서운영 업무추진 15,960,000원 15,960 202 여비 22,800 24,000 1,200 01 국내여비 22,800 24,000 1,200 부서운영 여비 22,800,000원 22,800 405 자산취득비 9,250 500 8,750 01 자산및물품취득비 9,250 500 8,750 선풍기(신규) 100,000원 * 5대 500 의자(대체) 150,000원 * 15대 2,250 레이저 프린터(대체) 1,000,000원 * 3대 3,000 레이저 컬러프린터(대체) 3,500,000원 * 1대 3,500-32 -
2010년도 본예산 일반회계 환경위생과 ~ 환경위생과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경위생과 정책: 맑은 하천관리 단위: 수질개선 환경위생과 11,119,895 9,847,516 1,272,379 국 1,095,414 분 5,000 도 172,457 시 9,847,024 맑은 하천관리 444,676 391,380 53,296 도 1,200 시 443,476 수질개선 444,676 391,380 53,296 도 1,200 시 443,476 수질관리 29,200 23,804 5,396 201 일반운영비 26,000 20,604 5,396 01 사무관리비 26,000 20,604 5,396 일반수용비 26,000 Ο하천수질 측정수수료 26,000,000원 26,000 206 재료비 3,200 3,200 0 01 재료비 3,200 3,200 0 수질오염 측정장비 소모품 구입 200,000원 * 1회 수질방제 물품구입(흡착포 등) 100,000원 * 10박스 * 3종 모범화장실 지원 113,250 61,750 51,500 201 일반운영비 17,250 18,550 1,300 01 사무관리비 17,250 18,550 1,300 200 3,000 일반수용비 17,250 Ο공중화장실 관련 표지판 제작 및 보수 70,000원 * 15개소 1,050 Ο모범화장실 운영 소모품 구입 16,200 민간화장실 100,000원 * 9개소 * 12월 10,800 국도변 주유소 50,000원 * 5개소 * 12월 3,000 아름다운 화장실 200,000원 * 1개소 * 12월 307 민간이전 28,800 43,200 14,400 02 민간경상보조 28,800 43,200 14,400 개방화장실 운영 소모품비 지원 200,000원 * 24개소 * 12월 * 50/100 2,400 28,800 402 민간자본이전 67,200 0 67,200 01 민간자본보조 67,200 0 67,200 개방화장실 개보수 96,000,000원 * 70/100 67,200 모범화장실 지정운영(도비) 2,400 0 2,400 도 1,200 시 1,200-1 -
부서: 환경위생과 정책: 맑은 하천관리 단위: 수질개선 201 일반운영비 2,400 0 2,400 도 1,200 시 1,200 01 사무관리비 2,400 0 2,400 일반수용비 2,400 Ο경기도 아름다운 화장실 선정 운영 소모품 지원 200,000원 * 1개소 * 12월 2,400 도 1,200 시 1,200 오수 및 분뇨관리 299,826 305,826 6,000 201 일반운영비 2,400 2,400 0 02 공공운영비 2,400 2,400 0 시설장비유지비 2,400 Ο공공 오수처리시설(용마골) 유지 200,000원 * 12월 307 민간이전 297,426 297,426 0 05 민간위탁금 297,426 297,426 0 오수(정화조) 및 분뇨청소 대행 297,426,000원 2,400 297,426 청소관리 9,185,365 8,184,868 1,000,497 국 800,000 분 5,000 도 600 시 8,379,765 폐기물관리 2,667,474 3,150,164 482,690 분 5,000 도 600 시 2,661,874 폐기물 재활용관리 407,468 445,228 37,760 분 5,000 시 402,468 201 일반운영비 23,490 32,450 8,960 01 사무관리비 18,240 27,200 8,960 일반수용비 18,240 Ο쓰레기 및 재활용 관련 홍보물 제작 1,250,000원 * 4종 Ο쓰레기 불법투기방지 경고판 제작 100,000원 * 10개 Ο재활용품 수거용 비닐포대 제작 520원 * 4종 * 3,000조 5,000 1,000 6,240 Ο대형폐기물 스티커 제작 400원 * 15,000매 6,000 02 공공운영비 5,250 5,250 0 공공요금 및 제세 200 Ο지게차 보험료 200,000원 * 1대 200-2 -
부서: 환경위생과 정책: 청소관리 단위: 폐기물관리 시설장비유지비 5,000 Ο압축박스 유지관리 500,000원 * 4개 2,000 Ο쓰레기 압축기 유지관리 3,000,000원 * 1회 3,000 차량 선박비 50 Ο지게차 검사비 50,000원 * 1회 50 206 재료비 1,500 1,000 500 01 재료비 1,500 1,000 500 재활용 선별장 및 폐기물 분해용 소모품 구입 1,500,000원 207 연구개발비 15,000 0 15,000 01 연구용역비 15,000 0 15,000 폐기물 성상별 발생량 조사용역 15,000,000원 1,500 15,000 301 일반보상금 249,900 249,900 0 12 기타보상금 249,900 249,900 0 폐기물 불법투기 및 1회용품 신고보상 30,000원 * 10건 재활용품 매입 20,800,000원 * 12월 249,600 307 민간이전 64,640 79,640 15,000 300 분 5,000 시 59,640 02 민간경상보조 24,000 24,000 0 알뜰매장 운영지원(주부교실, 푸른내일을 여 는 여성들) 10,000,000원 10,000 시설관리공단 임차(푸른내일을 여는 여성들) 14,000,000원 * 1개단체 14,000 04 민간행사보조 5,000 5,000 0 나눔장터 생활문화 정착(푸른 내일을 여는 여 성들) 5,000,000원 * 1개단체 5,000 분 5,000 05 민간위탁금 35,640 50,640 15,000 불법폐기물 및 불연성 폐기물 처리 297,000원 * 10톤 * 12월 35,640 401 시설비및부대비 45,000 28,800 16,200 01 시설비 45,000 28,800 16,200 생활폐기물 거점 수거시설 설치 15,000,000원 * 3개소 45,000 402 민간자본이전 7,938 53,438 45,500 01 민간자본보조 7,938 53,438 45,500 재활용 선별장 설치(11단지) 11,340,000원 * 70/100 농촌 폐비닐 수거 장려금(도비) 1,500 2,000 500 7,938-3 -
부서: 환경위생과 정책: 청소관리 단위: 폐기물관리 도 600 시 900 301 일반보상금 1,500 2,000 500 도 600 시 900 12 기타보상금 1,500 2,000 500 농촌폐비닐수거 장려금 100원 * 15,000kg 1,500 도 600 시 900 음식물쓰레기 처리 2,000 40,060 38,060 201 일반운영비 2,000 40,060 38,060 01 사무관리비 2,000 40,060 38,060 일반수용비 2,000 Ο음식물쓰레기 중간수거 용기구입(22l) 10,000원 * 200개 도시환경미화 2,220,378 2,640,838 420,460 201 일반운영비 10,320 12,620 2,300 01 사무관리비 10,320 12,620 2,300 2,000 일반수용비 10,320 Ο가로청소용 및 재활용수거용 소모품 구입( 빗자루 외 10종) 60,000원 * 43명 * 4회 10,320 206 재료비 36,000 30,000 6,000 01 재료비 36,000 30,000 6,000 수거용 마대 구입(재활용품 외 2종) 600원 * 60,000매 36,000 307 민간이전 2,141,305 2,546,347 405,042 05 민간위탁금 2,141,305 2,546,347 405,042 청소대행료 1,354,964 Ο아파트 1,150원 * 36,000명 * 12월 496,800 Ο단독지역 2,330원 * 27,000명 * 12월 754,920 Ο상가지역 5,511,245원 * 12월 66,135 Ο3단지 19,782원 * 125톤 * 12월 29,673 Ο11단지 20,654원 * 30톤 * 12월 7,436 노면청소 도급비용 537,474 Ο주요도로 노면청소 295,024,137원 295,025 Ο골목길 노면청소 127,420,873원 127,421 Ο노면 물청소 115,028,000원 115,028 압축장 운영 및 매립장 운송비 33,716원 * 15톤 * 30일 15,173 그린박스 세척위탁 203,201,177원 203,202 노면청소 후 잔재물 처리비용 36,300원 * 70톤 * 12월 30,492-4 -
부서: 환경위생과 정책: 청소관리 단위: 폐기물관리 308 자치단체등이전 32,753 12,871 19,882 05 자치단체간부담금 32,753 12,871 19,882 수도권매립지 쓰레기 처리비용 24,610원 * 15톤 * 30일 11,075 수도권매립지 김포 제3매립장 기반시설 조성 사업 부담금 21,678,000원 21,678 환경미화원 지원 36,128 22,038 14,090 201 일반운영비 24,568 15,498 9,070 01 사무관리비 8,500 1,750 6,750 일반수용비 8,500 Ο환경미화원 대기실 소모품 구입 100,000원 * 7개소 Ο유공 환경미화원 표창패 제작 100,000원 * 6명 Ο퇴직 환경미화원 기념품 구입 150,000원 * 4명 Ο환경미화원 대기실 과천동 국유지 사용료 1,600,000원 Ο쓰레기 투기지역 양심화분 250,000원 * 20개 02 공공운영비 16,068 13,748 2,320 700 600 600 1,600 5,000 공공요금 및 제세 3,420 Ο환경미화원 대기실 TV 유선방송 가입비 128,500원 * 7개소 Ο환경미화원 대기실 인터넷 사용료 360,000원 * 7개소 900 2,520 연료비 220 Ο미화원 대기실 난방비 1,100원 * 200l 220 시설장비유지비 9,080 Ο정수기 유지관리 30,000원 * 8대 * 12월 2,880 Ο환경미화원 대기실 유지보수 600,000원 * 7개소 Ο환경미화원 급여 S/W 유지관리 1,500,000원 Ο환경미화원 대기실 에어컨 유지관리 500,000원 * 1대 4,200 1,500 차량 선박비 3,348 Ο취약지순찰 유류비(반장) 1,550원 * 180l* 12월 301 일반보상금 3,500 3,500 0 10 행사실비보상금 3,500 3,500 0 500 3,348 모범 환경미화원 산업시찰 500,000원 * 7명 3,500 405 자산취득비 8,060 3,040 5,020 01 자산및물품취득비 8,060 3,040 5,020-5 -
부서: 환경위생과 정책: 청소관리 단위: 폐기물관리 환경미화원 대기실 집기 3,920 Ο책상(신규) 210,000원 * 3개 630 Ο정수기(신규) 1,400,000원 * 2대 2,800 Ο가스렌지(대체) 70,000원 * 7개 490 오토바이 헬멧(환경미화원용)(신규) 60,000원 * 69개 폐기물시설관리 6,516,016 5,034,704 1,481,312 4,140 국 800,000 시 5,716,016 폐기물시설운영 4,866,016 4,334,704 531,312 307 민간이전 4,768,516 4,252,204 516,312 05 민간위탁금 4,768,516 4,252,204 516,312 자원정화센터 운영위탁 4,354,780 Ο운영관리위탁 354,565,000원 * 12월 4,254,780 Ο시설물 유지개선비(장비 등) 100,000,000원 100,000 쓰레기집하장 운영위탁 413,736 Ο래미안 슈르(3단지) 23,908,000원 * 12월 286,896 Ο래미안 에코팰리스(11단지) 10,570,000원 * 12월 126,840 402 민간자본이전 97,500 82,500 15,000 02 민간대행사업비 97,500 82,500 15,000 소각열 재생 판매시설 설치비 412,499,000원 * 12월/36월 * 60% 82,500 자원정화센타 온실가스 감축량 판매대금 배분 (GS파워주식회사) 15,000,000원 15,000 환경기초시설 탄소 중립화(국비) 1,650,000 700,000 950,000 국 800,000 시 850,000 401 시설비및부대비 1,650,000 700,000 950,000 국 800,000 시 850,000 01 시설비 1,650,000 700,000 950,000 자원정화센터 태양광 발전시스템 설치(장기계 속공사) 1,650,000,000원 1,650,000 국 800,000 시 850,000 환경 사회단체관리 1,875 0 1,875 사회단체활동지원 1,875 0 1,875 307 민간이전 1,875 0 1,875 03 사회단체보조금 1,875 0 1,875 푸른 내일을 여는 여성들 1,875 Ο어린이 환경교실 1,875,000원 1,875-6 -
부서: 환경위생과 정책: 대기오염관리 단위: 지구온난화방지 대기오염관리 916,383 742,232 174,151 국 294,314 도 169,657 시 452,412 지구온난화방지 203,660 246,450 42,790 국 23,000 도 9,600 시 171,060 기후변화대응 91,660 106,450 14,790 201 일반운영비 20,860 47,650 26,790 01 사무관리비 13,360 20,650 7,290 일반수용비 10,000 Ο기후변화 홍보물 제작 2,000원 * 1,000개 * 5종 10,000 운영수당 3,360 Ο그린스타트 과천네트워크 회의 참석수당 70,000원 * 12명 * 4회 03 행사운영비 7,500 27,000 19,500 녹색성장 및 기후변화대응 T/F팀 워크숍 150,000원 * 50명 * 1회 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 기후변화 대응 녹색성장 자료수집 등 50,000원 * 2명 * 4일 * 12회 307 민간이전 36,000 52,000 16,000 02 민간경상보조 36,000 12,000 24,000 3,360 7,500 4,800 기후변화 교육센터운영 3,000,000원 * 12월 36,000 402 민간자본이전 30,000 0 30,000 01 민간자본보조 30,000 0 30,000 생활속 온실가스 감축사업(고효율 기기지원) 100,000원 * 300가구 30,000 기후변화대응(국비) 40,000 140,000 100,000 국 20,000 시 20,000 307 민간이전 40,000 0 40,000 국 20,000 시 20,000 04 민간행사보조 40,000 0 40,000 기후학교 운영(학교, 미취학 시설, 성인 등) 40,000,000원 40,000 국 20,000 시 20,000 탄소포인트 인센티브 지원(도비) 32,000 0 32,000 도 9,600-7 -
부서: 환경위생과 정책: 대기오염관리 단위: 지구온난화방지 시 22,400 301 일반보상금 32,000 0 32,000 도 9,600 시 22,400 12 기타보상금 32,000 0 32,000 과천 Carbon Down 프로젝트 인센티브 지원 10,000원 * 3,200가구 32,000 도 9,600 시 22,400 그린리더 활동지원(국비) 40,000 0 40,000 국 3,000 시 37,000 307 민간이전 40,000 0 40,000 국 3,000 시 37,000 04 민간행사보조 40,000 0 40,000 녹색성장 및 기후변화대응 활동지원(그린스타 트 과천네트워크) 40,000 4,000,000원 * 10개사업 국 3,000 시 37,000 대기질개선 712,723 495,782 216,941 국 271,314 도 160,057 시 281,352 수도권 대기질 개선 39,600 15,800 23,800 201 일반운영비 27,800 5,300 22,500 01 사무관리비 20,000 0 20,000 일반수용비 20,000 Ο보육시설 실내공기질 측정 수수료 20,000,000원 20,000 02 공공운영비 7,800 5,300 2,500 공공요금 및 제세 7,800 Ο대기오염 전광판 운영 전기요금 250,000원 * 12월 Ο대기오염측정소(별양동) 운영 전기요금 150,000원 * 12월 3,000 1,800 Ο별양동측정소 재해보험료 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 환경개선 업무추진 4,500,000원 4,500 307 민간이전 6,000 6,000 0 05 민간위탁금 6,000 6,000 0 대기오염 전광판 유지관리 위탁 6,000,000원 6,000 405 자산취득비 1,300 0 1,300-8 -
부서: 환경위생과 정책: 대기오염관리 단위: 대기질개선 01 자산및물품취득비 1,300 0 1,300 에어컨(별양동 측정소)(대체) 1,300,000원 * 1대 자동차 배출가스 저감추진 68,695 16,682 52,013 201 일반운영비 48,295 11,200 37,095 01 사무관리비 4,600 2,250 2,350 1,300 일반수용비 4,600 Ο환경개선부담금 고지서 제작 90원 * 40,000매 Ο운행차 저공해화 사업 안내장 제작 500원 * 2,000매 02 공공운영비 43,695 8,950 34,745 3,600 1,000 공공요금 및 제세 34,745 Ο환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 34,105 정기분 등 1,750원 * 9,080건 * 2회 31,780 독촉분 250원 * 9,300건 * 1회 2,325 Ο환경개선부담금 가상계좌 이용시스템 수수 료 80원 * 8,000건 640 시설장비유지비 8,950 Ο배출가스 단속장비 등 5종 정도 검사비 70,000원 * 5종 Ο대기오염 자동측정기 정도 검사비 650,000원 * 5종 * 2개소 Ο소음기 측정기 등 7종 유지관리비 300,000원 * 7종 206 재료비 400 400 0 01 재료비 400 400 0 배출가스 단속장비 소모품 구입 100,000원 * 4종 405 자산취득비 20,000 0 20,000 01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000 350 6,500 2,100 매연측정기(대체) 20,000,000원 * 1대 20,000 국고보조 대기측정소 교체(국비) 153,000 0 153,000 400 국 70,000 도 35,000 시 48,000 405 자산취득비 153,000 0 153,000 국 70,000 도 35,000 시 48,000 01 자산및물품취득비 153,000 0 153,000 대기오염 자동측정망(대체) 153,000,000원 * 1개소 153,000 국 70,000-9 -
부서: 환경위생과 정책: 대기오염관리 단위: 대기질개선 도 35,000 시 48,000 대기측정망 유지관리비(도비) 48,800 48,800 0 도 24,400 시 24,400 201 일반운영비 15,400 15,400 0 도 7,700 시 7,700 02 공공운영비 15,400 15,400 0 시설장비유지비 15,400 Ο대기오염 자동측정망(측정소, 상황실, 전광 판) 유지관리 15,400,000원 15,400 도 7,700 시 7,700 307 민간이전 33,400 33,400 0 도 16,700 시 16,700 05 민간위탁금 33,400 33,400 0 대기오염 자동측정망 유지관리 위탁 33,400,000원 33,400 도 16,700 시 16,700 운행차 저공해화 사업(국비) 402,628 392,000 10,628 국 201,314 도 100,657 시 100,657 402 민간자본이전 402,628 392,000 10,628 국 201,314 도 100,657 시 100,657 01 민간자본보조 402,628 392,000 10,628 수도권대기질 개선대책 추진(운행차) 402,628,000원 402,628 국 201,314 도 100,657 시 100,657 자연환경보호 347,034 329,924 17,110 도 1,000 시 346,034 환경보전 325,070 310,870 14,200 도 1,000 시 324,070 자연환경보전대책 45,700 24,750 20,950 201 일반운영비 10,600 11,000 400 01 사무관리비 4,800 3,500 1,300 일반수용비 4,800-10 -
부서: 환경위생과 정책: 자연환경보호 단위: 환경보전 Ο토양오염 실태조사 시료 채취비 300,000원 * 6개소 1,800 Ο환경민원 측정수수료 200,000원 * 10회 2,000 Ο야생화자연학습장 소모품 구입 1,000,000원 02 공공운영비 5,800 7,500 1,700 1,000 공공요금 및 제세 2,800 Ο야생화자연학습장 운영 전기요금 100,000원 * 12월 Ο자치단체 국제환경협의회 연회비(ICLEI) 1,600,000원 1,200 1,600 시설장비유지비 3,000 Ο야생화자연학습장 유지보수 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 9,600 10,800 1,200 03 시책추진업무추진비 9,600 10,800 1,200 환경보전대책추진 9,600,000원 9,600 206 재료비 25,500 2,950 22,550 01 재료비 25,500 2,950 22,550 야생화 자연학습장 부엽토 구입 5,000원 * 500포 2,500 야생화 자연학습장 초화류 등 식재 및 파종에 따른 소품 구입 2,000,000원 2,000 야생동물 보호사업 먹이 등 소품 구입 1,000,000원 비둘기 피해예방 퇴치약품 등 소품 구입 20,000,000원 1,000 20,000 야생동물 보호,구조,치료(도비) 2,000 2,000 0 도 1,000 시 1,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 도 1,000 시 1,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 2,000 Ο야생동물보호 구조치료 사업 2,000,000원 2,000 도 1,000 시 1,000 환경단체지원 180,000 180,000 0 307 민간이전 180,000 180,000 0 02 민간경상보조 180,000 180,000 0 과천환경21 실천협의회 운영비 지원(과천환경 21) 180,000,000원 180,000 환경보전 홍보 97,370 104,120 6,750 201 일반운영비 7,370 14,120 6,750-11 -
부서: 환경위생과 정책: 자연환경보호 단위: 환경보전 01 사무관리비 7,370 14,120 6,750 일반수용비 5,000 Ο환경홍보물 제작 5,000원 * 1,000부 5,000 운영수당 2,370 Ο과천시환경위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 Ο친환경 상품 구매촉진교육 강사수당 (100,000원 + 30,000원) * 1회 401 시설비및부대비 90,000 90,000 0 04 행사관련시설비 90,000 90,000 0 2,240 자연생태체험관 설치운영 90,000,000원 90,000 양재천 보호 21,964 19,054 2,910 환경오염행위감시 4,054 5,554 1,500 201 일반운영비 54 54 0 02 공공운영비 54 54 0 공공요금 및 제세 54 Ο환경오염 신고 전화(128)요금 4,500원 * 12월 301 일반보상금 4,000 2,500 1,500 10 행사실비보상금 3,000 2,000 1,000 과천시 환경지킴이 활동 참가자 보상 1,500,000원 양재천 환경지킴이 활동 참가자 보상 1,500,000원 12 기타보상금 1,000 500 500 130 54 1,500 1,500 환경오염행위 및 야생동식물 불법포획 신고 보상 1,000 100,000원 * 10건 양재천 가꾸기 17,910 13,500 4,410 201 일반운영비 14,310 13,000 1,310 01 사무관리비 4,000 3,000 1,000 일반수용비 4,000 Ο양재천 오염신고 안내표시판 정비 3,000,000원 3,000 Ο양재천 등 가꾸기(생태계 교란 외래식물 퇴 치사업 등) 소모품 구입 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 310 0 310 연료비 310 Ο양재천 가꾸기 제초기 연료비 1,550원 * 50l * 4월 03 행사운영비 10,000 10,000 0 어르신 자전거 나들이 행사 10,000,000원 10,000 301 일반보상금 3,600 500 3,100 310-12 -
부서: 환경위생과 정책: 자연환경보호 단위: 양재천 보호 10 행사실비보상금 3,600 500 3,100 양재천 등 가꾸기 행사 활동 참가자 보상 10,000원 * 60명 * 6회 식품.위생관리 103,286 77,903 25,383 3,600 국 1,100 시 102,186 음식문화도시구축 103,286 77,903 25,383 국 1,100 시 102,186 좋은식단 제공지원 37,040 37,710 670 201 일반운영비 18,040 17,960 80 01 사무관리비 18,040 17,960 80 일반수용비 18,040 Ο좋은식단(식중독) 관련 홍보물 제작 2,500원 * 1,000매 * 2종 Ο과천맛집 나들이 책자 제작 4,000원 * 3,000부 5,000 12,000 Ο우수위생업소 및 서비스 모범 종사원 표창 패 제작 130,000원 * 8개소 1,040 301 일반보상금 19,000 19,750 750 10 행사실비보상금 1,000 1,750 750 좋은식단 우수업소 비교시식회 참석자 급식 1,000,000원 12 기타보상금 18,000 18,000 0 모범음식점 인센티브 제공 100,000원 * 40개소 * 4회 맛있는집, 멋있는집 인센티브 제공 100,000원 * 20개소 * 1회 1,000 16,000 식품위생강화 58,246 40,193 18,053 201 일반운영비 18,146 17,343 803 01 사무관리비 18,080 17,280 800 2,000 일반수용비 17,180 Ο식중독 예방 집중관리업소 위생용품 제작 50,000원 * 65개소 3,250 Ο식중독 예방 홍보물 제작 4,500,000원 4,500 Ο식품접객업소 식중독 예방 및 검사 10,000원 * 100세트 Ο모범음식점 표지판 등 구입 80,000원 * 20개소 Ο어린이 식품안전 보호구역 홍보물 제작 5,000,000원 1,000 1,600 5,000 Ο지하수 수질검사 1,830 전부검사(중금속 외 45개항목) 252,000원 * 6개소 1,512-13 -
부서: 환경위생과 정책: 식품.위생관리 단위: 음식문화도시구축 일부검사(미생물검사 외 11개항목) 53,000원 * 6개소 피복비 900 Ο위생점검용 위생복 세트(위생모, 장갑, 마 스크) 150,000원 * 6세트 900 02 공공운영비 66 63 3 공공요금 및 제세 66 Ο퇴폐, 변태, 부정불량식품 신고전화(1399) 요금 5,500원 * 12월 66 301 일반보상금 4,600 7,850 3,250 12 기타보상금 4,600 7,850 3,250 명예 공중위생 감시원 활동비 40,000원 * 3명 * 30일 퇴폐 및 부정 불량식품 신고보상 100,000원 * 10건 307 민간이전 15,000 15,000 0 02 민간경상보조 15,000 15,000 0 국제 음식문화 교류사업(음식업과천시지부) 15,000,000원 318 3,600 1,000 15,000 402 민간자본이전 20,500 0 20,500 01 민간자본보조 20,500 0 20,500 주방 공개용 CCTV 설치(관내음식점) 1,600,000원 * 10개소 * 1/2 집단급식소 손소독기 설치 500,000원 * 25개소 어린이 식품안전 보호구역 전담관리원 활동지원(국비 ) 8,000 12,500 국 600 시 5,400 6,000 0 6,000 301 일반보상금 6,000 0 6,000 국 600 시 5,400 12 기타보상금 6,000 0 6,000 어린이 식품안전 보호구역 전담관리원 활동비 40,000원 * 6명 * 25일 6,000 국 600 시 5,400 식품안전사고예방 검체수거사업(국비) 2,000 0 2,000 국 500 시 1,500 201 일반운영비 2,000 0 2,000 국 500 시 1,500 01 사무관리비 2,000 0 2,000 일반수용비 2,000-14 -
부서: 환경위생과 정책: 식품.위생관리 단위: 음식문화도시구축 Ο식품안전사고예방 검체수거비 100,000원 * 2종 * 10회 2,000 국 500 시 1,500 행정운영경비(환경위생과) 123,151 121,209 1,942 인력운영비 63,851 62,229 1,622 인력운영경비 63,851 62,229 1,622 101 인건비 59,651 58,029 1,622 03 무기계약근로자보수 59,651 58,029 1,622 각종행사 특별청소 급식비 7,000원 * 69명 * 7회 3,381 환경미화원 피복비 34,914 Ο작업복(춘 하 추복) 160,000원 * 69명 11,040 Ο조끼 20,000원 * 69명 1,380 Ο작업화 70,000원 * 69명 4,830 Ο장화 20,000원 * 69명 1,380 Ο우의 20,000원 * 69명 1,380 Ο모자 11,000원 * 69명 759 Ο방한복(상 하반기) 120,000원 * 69명 8,280 Ο방한장갑 15,000원 * 69명 1,035 Ο방한모 20,000원 * 69명 1,380 Ο방한작업화 50,000원 * 69명 3,450 환경미화원 체력단련비 63,750원 * 69명 * 2회 환경미화원 독감 유행성 출혈열 예방 접종 26,000원 * 69명 8,798 1,794 상해 단체보험료 13,000원 * 69명 * 12월 10,764 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 59,300 58,980 320 기본경비 59,300 58,980 320 201 일반운영비 31,920 31,920 0 01 사무관리비 31,920 31,920 0 일반수용비 16,800 Ο부서운영 수용비 10,800,000원 10,800 Ο행정장비 소모품 구입 6,000,000원 6,000 급량비 15,120 Ο부서운영 업무추진 15,120,000원 15,120 202 여비 21,600 21,600 0 01 국내여비 21,600 21,600 0-15 -
부서: 환경위생과 정책: 행정운영경비(환경위생과) 단위: 기본경비 부서운영 여비 21,600,000원 21,600 405 자산취득비 5,780 5,460 320 01 자산및물품취득비 5,780 5,460 320 레이저 프린터(대체) 1,000,000원 * 3대 3,000 잉크젯 프린터(대체) 500,000원 * 1대 500 디지털 카메라(대체) 400,000원 * 1대 400 선풍기(신규) 60,000원 * 3대 180 의자(사무용)(신규) 150,000원 * 5개 750 의자(민원용)(신규) 80,000원 * 5개 400 텔레비전(대체) 300,000원 * 1대 300 자전거(양재천 등 순찰용)(신규) 250,000원 * 1대 250-16 -
2010년도 본예산 일반회계 정보통신과 ~ 정보통신과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 정보화 인식 확산 정보통신과 3,394,304 2,979,481 414,823 국 55,909 도 2,415 시 3,335,980 지역 및 행정정보화추진 3,331,754 2,921,951 409,803 국 55,909 도 2,415 시 3,273,430 정보화 인식 확산 27,706 28,965 1,259 도 2,415 시 25,291 공무원 정보화교육 11,375 10,875 500 201 일반운영비 11,375 10,875 500 01 사무관리비 11,375 10,875 500 일반수용비 3,375 Ο공무원 정보화교육 교재 구입 15,000원 * 15종 * 15부 3,375 운영수당 8,000 Ο공무원 정보화교육 강사수당 30,000원 * 2시간 * 20회 * 5일 Ο공무원 정보화교육 보조강사 수당 10,000원 * 2시간 * 15회 * 5일 Ο공무원 정보보안교육 강사수당 250,000원 * 2회 Green 인터넷문화 선진도시 추진 11,500 18,090 6,590 201 일반운영비 11,000 11,090 90 01 사무관리비 8,000 8,090 90 6,000 1,500 운영수당 8,000 Ο Green인터넷문화 선진도시 정보통신 윤 리교육 강사수당 8,000 시민교육 100,000원 * 2시간 * 15회 3,000 학생교육 100,000원 * 1시간 * 5회 * 10개교 03 행사운영비 3,000 3,000 0 Green인터넷문화 선진도시 사업 홍보 3,000,000원 301 일반보상금 500 500 0 10 행사실비보상금 500 500 0 Green인터넷문화 선진도시 사업 지원 500,000원 지역아동센터 IPTV 공부방 설치(도비) 4,831 0 4,831 500 5,000 3,000 500 도 2,415 시 2,416 402 민간자본이전 4,831 0 4,831-1 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 정보화 인식 확산 도 2,415 시 2,416 01 민간자본보조 4,831 0 4,831 지역아동센터 IPTV 공부방 설치 4,831,000원 4,831 도 2,415 시 2,416 행정정보화 추진 1,376,574 925,497 451,077 전산장비 관리 1,100,314 599,737 500,577 201 일반운영비 347,914 310,737 37,177 01 사무관리비 86,049 103,690 17,641 일반수용비 83,649 Ο바이러스 백신 프로그램 재등록 21,850,000원 21,850 Ο웹메일 스팸차단 필터 및 바이러스 백신 등 록 3,300,000원 3,300 Ο홈페이지 PC보안 S/W 재등록 7,000,000원 7,000 Ο시정 홍보용 무선전자 게시판 사용 수수료 33,000원 * 12월 Ο통합S/W(GA2007) 구입 200,170원 * 250조 50,043 Ο성명인증 사용료 165,000원 * 4회 660 Ο홈페이지용 이미지 사용료 400,000원 400 운영수당 2,400 Ο지역정보화촉진협의회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 12명 * 2회 02 공공운영비 261,865 207,047 54,818 396 2,400 공공요금 및 제세 7,200 Ο문자메시지(SMS) 사용요금 600,000원 * 12월 7,200 시설장비유지비 254,665 Ο시 홈페이지 37,002,000원 * 1식 37,002 Ο전산시스템 서버 등 37,057,000원 * 1식 37,057 Ο휴대폰 문자발송시스템 3,267,000원 * 1식 3,267 Ο전자문서 및 자료유출방지시스템 25,000,000원 * 1식 25,000 Ο자동백업시스템 7,129,000원 * 1식 7,129 Ο개인용 컴퓨터(PC) 통합 28,413,000원 * 1식 28,413 Ο전산실 유지관리(소형서버, 항온항습기, UP S 등) 5,000,000원 * 1식 5,000 Ο문화관광시스템 13,822,000원 * 1식 13,822 Ο지식관리시스템 11,905,000원 * 1식 11,905 Ο장애인 노인홈페이지, 인터넷 편집장비 4,632,000원 * 1식 Ο문화정보 종합안내시스템 2,772,000원 * 1식 4,632 2,772-2 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 행정정보화 추진 Ο무선전자 게시판 960,000원 * 1식 960 Ο공공시설 통합회원관리시스템 8,706,000원 * 1식 8,706 Ο생태정보시스템 5,199,120원 * 1식 5,200 Ο정보보호시스템 63,800 사이버침해 대응 25,000,000원 * 1식 25,000 통합위협관리시스템(공인망) 5,586,000원 * 1식 방화벽시스템(행정망) 9,240,000원 * 1식 5,586 9,240 웹 방화벽(평생학습) 4,180,000원 * 1식 4,180 웹 방화벽(시 홈페이지) 2,600,000원 * 1식 PC통합보안시스템(S/W) 6,571,000원 * 1식 통합보안관제시스템(S/W) 2,307,000원 * 1식 개인정보 유출차단시스템 3,883,000원 * 1식 2,600 6,571 2,307 3,883 키보드보안S/W 2,177,000원 * 1식 2,177 웹메일 스팸차단시스템 2,256,000원 * 1식 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 2,256 지역정보화 추진 4,000,000원 4,000 206 재료비 33,600 30,500 3,100 01 재료비 33,600 30,500 3,100 백업테이프 구입 120,000원 * 30개 3,600 공공시설 통합회원관리시스템 카드 구입 3,000원 * 10,000매 30,000 303 포상금 900 600 300 01 포상금 900 600 300 홈페이지운영 유공자 포상 900,000원 * 1회 900 403 자치단체등자본이전 79,900 75,900 4,000 02 공기관등에대한대행사업비 79,900 75,900 4,000 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반, 시군 구C/S) 79,900 79,900,000원 * 1식 405 자산취득비 634,000 178,000 456,000 01 자산및물품취득비 634,000 178,000 456,000 개인용 컴퓨터(대체) 1,400,000원 * 100대 140,000 통합스토리지시스템 구축(신규) 150,000,000원 * 2식 위협관리시스템(TMS)(신규) 32,000,000원 * 2식 300,000 64,000-3 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 행정정보화 추진 DDos대응시스템 구축(신규) 50,000,000원 * 2식 인터넷방송 편집장비(대체) 15,000,000원 * 1식 통합회원증 카드 프린터(신규) 5,000,000원 * 3대 100,000 15,000 15,000 정보화 프로그램 구축 271,000 325,000 54,000 207 연구개발비 271,000 315,000 44,000 02 전산개발비 271,000 315,000 44,000 독거노인 안전망시스템 구축 150,000,000원 * 1식 통합보안관제시스템 Agent 추가 3,500,000원 * 6식 문화정보종합안내시스템 개편 20,000,000원 * 1식 DB구축 및 정보화 프로그램 등 80,000,000원 * 1식 150,000 21,000 20,000 80,000 인터넷방송 시스템 운영 5,260 760 4,500 201 일반운영비 760 760 0 01 사무관리비 760 760 0 일반수용비 760 Ο인터넷방송용 카메라 소모품 구입 760 6mm 테입 4,000원 * 100개 400 인터넷 방송용 무선인터넷 사용료(KT Wib ro) 30,000원 * 12월 360 301 일반보상금 4,500 0 4,500 01 사회보장적수혜금 4,500 0 4,500 저소득가구 과천시 인터넷 수능방송 회원 이 용료 지원 30,000원 * 150명 4,500 시군구정보화공통기반구축 143,148 128,788 14,360 국 55,909 시 87,239 시군구 정보화공통기반시스템 구축(국비) 126,833 128,788 1,955 국 49,383 시 77,450 201 일반운영비 126,833 128,788 1,955 국 49,383 시 77,450 01 사무관리비 126,833 128,788 1,955 임차료 126,833 Ο시군구 정보화공통기반시스템 구축 126,833,000원 126,833 국 49,383 시 77,450-4 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 시군구정보화공통기반구축 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비) 16,315 0 16,315 국 6,526 시 9,789 201 일반운영비 16,315 0 16,315 국 6,526 시 9,789 01 사무관리비 16,315 0 16,315 임차료 16,315 Ο시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 16,315,000원 16,315 국 6,526 시 9,789 정보통신 운영 862,770 0 862,770 정보통신시스템 운영 관리 862,770 0 862,770 201 일반운영비 220,270 0 220,270 01 사무관리비 3,000 0 3,000 일반수용비 3,000 Ο통신장비 소모품 구입 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 217,270 0 217,270 공공요금 및 제세 182,270 Ο일반전화 요금 68,570 기본료 3,700원 * 110회선 * 12월 4,884 통화료 39원 * 504명 * 12회 * 270일 63,686 Ο휴대폰 전화요금 70,000원 * 7대 * 12월 5,880 ΟTRS 사용요금 20,000원 * 10대 * 12월 2,400 Ο전용회선 요금 105,420 과천인터넷(100Mbps) 2,820,000원 * 1회선 * 12월 33,840 전화급 21,000원 * 100회선 * 12월 25,200 데이터급(9.6Kbps-시내) 31,000원 * 6회선 * 12월 데이터급(128Kbps) 113,000원 * 3회선 * 12월 데이터급(512Kbps) 260,000원 * 2회선 * 12월 데이터급(9.6Kbps-시외) 160,000원 * 2회선 * 12월 데이터급(2,048Kbps) 1,250,000원 * 2회선 * 12월 2,232 4,068 6,240 3,840 30,000 시설장비유지비 35,000 Ο정보통신시설망 유지관리 35,000,000원 35,000 401 시설비및부대비 635,000 0 635,000 01 시설비 635,000 0 635,000 광대역 자가통신망 구축(CCTV) 615,000-5 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 정보통신 운영 Ο실시설계비 15,000,000원 15,000 Ο시설비 600,000,000원 600,000 상수도사업소 간이교환기 교체 20,000,000원 * 1식 20,000 405 자산취득비 7,500 0 7,500 01 자산및물품취득비 7,500 0 7,500 주파수 공용장치 TRS(대체) 500,000원 * 10대 5,000 핸드폰(대체) 800,000원 * 2대 1,600 전화기(신규) 30,000원 * 30대 900 범죄예방 지원 565,960 407,448 158,512 방범용 CCTV 설치 및 운영 565,960 407,448 158,512 201 일반운영비 324,760 288,720 36,040 01 사무관리비 10,200 4,800 5,400 일반수용비 6,600 Ο방범용 CCTV 관제센터 운영비 550,000원 * 12월 6,600 운영수당 3,600 ΟCCTV 설치운영자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 9명 * 4회 3,600 02 공공운영비 314,560 283,920 30,640 공공요금 및 제세 229,560 Ο방범용 CCTV 전용회선요금 150,000원 * 112대 * 12월 201,600 Ο방범용 CCTV 전기요금 15,000원 * 112대 * 12월 20,160 Ο방범용 CCTV 관제센터 전기요금 650,000원 * 12월 7,800 시설장비 유지비 85,000 Ο방범용 CCTV 유지관리 1,000,000원 * 85대 85,000 307 민간이전 136,800 118,728 18,072 05 민간위탁금 136,800 118,728 18,072 방범용 CCTV 관제센터 전문요원 위탁 등 1,900,000원 * 6명 * 12월 136,800 401 시설비및부대비 104,400 0 104,400 01 시설비 104,400 0 104,400 방범용 CCTV관제센터 이전 실시설계비 2,000,000,000원 * 3.22% 64,400 방범용 이동형 차량번호판독 CCTV 설치 40,000,000원 * 1대 지리정보시스템 운영 40,000 355,596 224,296 131,300 지리정보시스템 관리 4,000 24,200 20,200-6 -
부서: 정보통신과 정책: 지역 및 행정정보화추진 단위: 지리정보시스템 운영 201 일반운영비 4,000 8,000 4,000 01 사무관리비 4,000 8,000 4,000 일반수용비 3,000 ΟGIS 행정장비 소모품 구입 3,000,000원 3,000 운영수당 1,000 Ο지리정보시스템운영위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 1회 지리정보 시스템 개발 및 구축 230,000 80,000 150,000 207 연구개발비 230,000 80,000 150,000 02 전산개발비 230,000 80,000 150,000 지리정보시스템 포털서비스 구축사업 170,000,000원 * 1식 지리정보시스템 보안S/W 도입 60,000,000원 * 1식 1,000 170,000 60,000 지리정보시스템 유지보수 121,596 120,096 1,500 201 일반운영비 121,596 120,096 1,500 02 공공운영비 121,596 120,096 1,500 시설장비유지비 121,596 ΟGIS장비(NT서버 등) 6,221,000원 * 1식 6,221 ΟGIS엔진 및 TOOL 20,898,000원 * 1식 20,898 ΟGIS S/W 65,000,000원 * 1식 65,000 ΟGIS 서버, 오라클, 백업 및 VPN 28,000,000원 * 1식 28,000 ΟKLIS 미들웨어 977,000원 * 1식 977 ΟKLIS 리포팅툴 500,000원 * 1식 500 행정운영경비(정보통신과) 62,550 57,530 5,020 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 58,350 53,330 5,020 기본경비 58,350 53,330 5,020 201 일반운영비 31,920 30,480 1,440 01 사무관리비 31,920 30,480 1,440 일반수용비 16,800 Ο부서운영 수용비 10,800,000원 10,800 Ο행정장비 소모품 구입 6,000,000원 6,000 급량비 15,120 Ο부서운영 업무추진 15,120,000원 15,120-7 -
부서: 정보통신과 정책: 행정운영경비(정보통신과) 단위: 기본경비 202 여비 21,600 20,400 1,200 01 국내여비 21,600 20,400 1,200 부서운영 여비 21,600,000원 21,600 405 자산취득비 4,830 2,450 2,380 01 자산및물품취득비 4,080 1,700 2,380 프린터(외부망 전용)(신규) 1,000,000원 * 1대 1,000 컬러 프린터(대체) 3,080,000원 * 1대 3,080 02 도서구입비 750 750 0 전산 전문도서 구입 50,000원 * 5종 * 3회 750-8 -
2010년도 본예산 일반회계 교통과 ~ 교통과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통과 정책: 대중교통 육성 지원 단위: 안전한교통환경조성 교통과 7,257,279 5,469,522 1,787,757 도 31,319 시 7,225,960 대중교통 육성 지원 6,461,519 4,721,792 1,739,727 도 31,319 시 6,430,200 안전한교통환경조성 5,521,797 3,519,781 2,002,016 도 31,319 시 5,490,478 교통행정운영 86,948 113,230 26,282 201 일반운영비 22,160 21,030 1,130 01 사무관리비 18,260 17,730 530 일반수용비 18,260 Ο자동차등록 관련 서식 제작 120원 * 8종 * 10,000매 Ο자동차등록 안내 홍보물 제작 2,000원 * 1,500부 9,600 3,000 Ο자동차(정기검사, 의무보험) 영치관련 안내 현수막 제작 40,000원 * 10개 400 Ο차량등록 인증기 필름 300,000원 * 3박스 900 Ο교통불편신고 스티커 외 2종 1,000,000원 1,000 Ο민원인 대기표 용지(순번대기표) 120,000원 * 3박스 Ο승용차 요일제 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 3,900 3,300 600 공공요금 및 제세 300 Ο택시 불법 주 정차 단속 카메라 전기요금 25,000원 * 1개소 * 12월 시설장비 유지비 3,600 Ο택시 불법주 정차 단속카메라 장비 300,000원 * 12월 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 360 300 3,600 교통계획 및 대책 업무추진 4,000,000원 4,000 207 연구개발비 15,468 70,000 54,532 01 연구용역비 2,268 70,000 67,732 안양권역 택시총량제 용역 분담금 2,268,000원 02 전산개발비 13,200 0 13,200 무보험 운행차량 관리프로그램 13,200,000원 * 1식 2,268 13,200 301 일반보상금 20,000 18,200 1,800 10 행사실비보상금 20,000 18,200 1,800-1 -
부서: 교통과 정책: 대중교통 육성 지원 단위: 안전한교통환경조성 모범운전자 거리질서 캠페인 근무자 급식 20,000,000원 20,000 405 자산취득비 25,320 0 25,320 01 자산및물품취득비 25,320 0 25,320 PDA(신규) 1,500,000원 * 1개 1,500 프린터(휴대용 영치증 발행용)(신규) 700,000원 * 1대 고성능 카메라(번호판 인식용)(신규) 20,020,000원 * 1대 700 20,020 LED 조명장치(신규) 1,500,000원 * 1대 1,500 번호판 영치 프로그램 컴퓨터(신규) 1,600,000원 * 1대 대중교통운행지원 1,933,639 1,553,510 380,129 307 민간이전 426,745 324,000 102,745 02 민간경상보조 37,680 0 37,680 택시교통카드 단말기 운영 통신, 관리 보조 37,680,000원 1,600 37,680 09 운수업계보조금 389,065 324,000 65,065 유류세액 인상분 보전 389,065,000원 389,065 308 자치단체등이전 1,421,486 1,229,510 191,976 05 자치단체간부담금 1,421,486 1,229,510 191,976 환승할인 손실보전금 부담금 시내버스 재정지원사업 부담금 1,220,717,000원 184,409,000원 1,220,717 184,409 시내버스 청소년 할인 부담금 5,440,000원 5,440 통합정산시스템 운영비 부담금 9,862,000원 9,862 경기버스 교통카드 정산 운영 시스템 개선 부담금 1,058,000원 1,058 402 민간자본이전 85,408 0 85,408 01 민간자본보조 85,408 0 85,408 택시 교통카드 단말기 설치 보조 272,000원 * 314대 85,408 통합브랜드 콜택시 사업(도비) 25,710 0 25,710 도 16,069 시 9,641 402 민간자본이전 25,710 0 25,710 도 16,069 시 9,641 01 민간자본보조 25,710 0 25,710 통합브랜드 콜택시 사업 25,710,000원 25,710 도 16,069 시 9,641 교통안전 교육환경 조성 20,000 336,800 316,800-2 -
부서: 교통과 정책: 대중교통 육성 지원 단위: 안전한교통환경조성 201 일반운영비 20,000 20,000 0 03 행사운영비 20,000 20,000 0 어린이 교통안전 교육 3,000,000원 * 4개교 * 1회 어린이 생활 및 신변안전 교육 2,000,000원 * 4개교 * 1회 12,000 경기도여성버스운전자 양성 교육비(도비) 400 400 0 8,000 도 250 시 150 307 민간이전 400 400 0 도 250 시 150 02 민간경상보조 400 400 0 경기도 여성버스 운전자 양성 교육비 400,000원 400 도 250 시 150 대중교통 편의시설 확충 2,455,200 177,200 2,278,000 201 일반운영비 35,200 35,200 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 일반수용비 10,000 Ο교통사고 예방 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 02 공공운영비 25,200 25,200 0 공공요금 및 제세 25,200 Ο교통시설 전기요금 및 시설물 점검 수수료 2,100,000원 * 12월 25,200 401 시설비및부대비 20,000 58,000 38,000 01 시설비 20,000 58,000 38,000 버스승강장 신설 및 정비관리 20,000,000원 20,000 403 자치단체등자본이전 2,400,000 84,000 2,316,000 02 공기관등에대한대행사업비 2,400,000 84,000 2,316,000 지하철역 승강편의시설 설치 추가 분담금 2,400,000,000원 2,400,000 교통안전시설물 보강 924,900 1,121,641 196,741 401 시설비및부대비 924,900 1,121,641 196,741 01 시설비 924,900 1,121,641 196,741 교통신호기 관련 시설물 정비 190,000 Ο신호제어기 교체 15,000,000원 * 4개소 60,000 Ο노후 및 누전선로 교체 25,000,000원 * 3개소 75,000 Ο제어기 핸드홀 교체 500,000원 * 50개소 25,000 Ο교통시설물 세척 30,000,000원 30,000-3 -
부서: 교통과 정책: 대중교통 육성 지원 단위: 안전한교통환경조성 노후차선 및 교통표지판 정비 266,400 Ο노후차선 도색 2,800원 * 88,000m 246,400 Ο노후표지판 및 철주 교체 2,500,000원 * 8개소 20,000 어린이 보호구역 정비 45,500,000원 45,500 자전거 및 차량보조 신호등 설치 1,000,000원 * 23개소 교통안전시설물 유지보수(연간단가) 250,000,000원 23,000 250,000 주민민원 처리비 150,000,000원 150,000 노인 보호구역 정비(도비) 75,000 0 75,000 도 15,000 시 60,000 401 시설비및부대비 75,000 0 75,000 도 15,000 시 60,000 01 시설비 75,000 0 75,000 노인 보호구역 정비 250,000원 * 300m 75,000 도 15,000 시 60,000 자전거 이용 활성화 추진 126,872 216,760 89,888 자전거 이용 활성화 126,872 166,760 39,888 201 일반운영비 21,000 12,900 8,100 01 사무관리비 21,000 12,900 8,100 일반수용비 21,000 Ο방치자전거 스티커 및 홍보물 등 제작 500원 * 3종 * 2,000매 3,000 Ο자전거 지도제작 3,000,000원 3,000 Ο자전거 안전교육 책자 발간 5,000,000원 5,000 Ο어린이 자전거 교육 장비구입 10,000,000원 10,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 05 민간위탁금 30,000 0 30,000 어린이 자전거 교육 위탁운영비 30,000,000원 30,000 401 시설비및부대비 50,000 140,000 90,000 01 시설비 50,000 140,000 90,000 자전거 이용시설 유지보수 50,000,000원 50,000 402 민간자본이전 25,872 13,860 12,012 01 민간자본보조 25,872 13,860 12,012 공동주택 지원 25,872 Ο자전거 보관대(5단지) 36,960,000원 * 70% 25,872 교통정보시스템확충 804,800 979,751 174,951-4 -
부서: 교통과 정책: 대중교통 육성 지원 단위: 교통정보시스템확충 지능형교통운영 804,800 979,751 174,951 201 일반운영비 129,800 126,001 3,799 01 사무관리비 33,000 37,601 4,601 일반수용비 33,000 Ο무인단속장비 검 교정비 2,200,000원 * 15대 33,000 02 공공운영비 96,800 88,400 8,400 공공요금 및 제세 76,800 Ο통신 회선료 2,500,000원 * 12월 30,000 Ο전기요금 2,900,000원 * 12월 34,800 Ο보험료 12,000,000원 12,000 시설장비 유지비 20,000 ΟITS시설장비 20,000,000원 20,000 308 자치단체등이전 40,000 40,000 0 05 자치단체간부담금 40,000 40,000 0 광역BIS 통합센터 운영 분담금 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 154,000 332,750 178,750 01 시설비 154,000 330,950 176,950 무인교통단속카메라 교체 42,000,000원 * 2개소 84,000 루프검지기 설치보수 2,000,000원 * 35개소 70,000 402 민간자본이전 481,000 481,000 0 02 민간대행사업비 481,000 481,000 0 ITS 유지보수관리용역 481,000,000원 481,000 사회단체관리 8,050 5,500 2,550 사회단체활동지원 8,050 5,500 2,550 307 민간이전 8,050 5,500 2,550 03 사회단체보조금 8,050 5,500 2,550 모범운전자회(교통질서 계도) 4,000,000원 4,000 녹색어머니회(어린이 교통안전질서 계도) 4,050,000원 재무활동(교통과) 700,080 685,910 14,170 내부거래지출 700,080 685,910 14,170 시영시내버스특별회계 전출 700,080 685,910 14,170 701 기타회계전출금 700,080 685,910 14,170 01 기타회계전출금 700,080 685,910 14,170 시영시내버스사업특별회계전출금 700,080,000원 4,050 700,080 행정운영경비(교통과) 95,680 61,820 33,860-5 -
부서: 교통과 정책: 행정운영경비(교통과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 91,480 57,620 33,860 기본경비 91,480 57,620 33,860 201 일반운영비 36,860 34,420 2,440 01 사무관리비 36,860 34,420 2,440 일반수용비 20,900 Ο부서운영 수용비 11,400,000원 11,400 Ο행정장비 소모품 구입 9,500,000원 9,500 급량비 15,960 Ο부서운영 업무추진 15,960,000원 15,960 202 여비 22,800 21,600 1,200 01 국내여비 22,800 21,600 1,200 부서운영 여비 22,800,000원 22,800 405 자산취득비 31,820 1,600 30,220 01 자산및물품취득비 31,820 1,600 30,220 프린터 7,800 Ο컬러프린터(사무실)(대체) 3,500,000원 * 1대 Ο컬러프린터(지능형교통사무실)(신규) 3,500,000원 * 1대 Ο레이저 프린터(차량등록)(대체) 800,000원 * 1대 차량인증기(차량등록)(신규) 10,000,000원 * 1대 요금계기 복합 인증기(차량등록)(대체) 2,300,000원 * 1대 3,500 3,500 800 10,000 2,300 냉장고(대체) 300,000원 * 1대 300 사무실 집기 11,420 Ο캐비닛(대체) 300,000원 * 26개 7,800 Ο의자(대체) 170,000원 * 16개 2,720 Ο회의 의자(대체) 150,000원 * 6개 900-6 -
2010년도 본예산 일반회계 도시과 ~ 도시과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시과 정책: 도시개발 단위: 도시계획 수립 도시과 2,470,521 18,936,366 16,465,845 도시개발 2,299,489 12,585,097 10,285,608 도시계획 수립 565,250 741,450 176,200 도시계획 운영 65,250 107,450 42,200 201 일반운영비 51,150 40,150 11,000 01 사무관리비 51,150 40,150 11,000 일반수용비 33,000 Ο도시계획결정 공람공고료 1,100,000원 * 2개사 * 15회 33,000 운영수당 18,150 Ο도시계획위원회 참석수당 (100,000원 + 50,000원) * 17명 * 5회 Ο공동(도시계획,건축)위원회 참석수당 (100,000원 + 50,000원) * 18명 * 2회 12,750 203 업무추진비 14,100 15,300 1,200 03 시책추진업무추진비 14,100 15,300 1,200 5,400 도시계획 및 개발대책 추진 9,600,000원 9,600 도시계획 업무추진 4,500,000원 4,500 도시계획 정비 500,000 634,000 134,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 공공 공지 토지매입 500,000,000원 500,000 첨단도시 조성 1,055,380 5,631,180 4,575,800 과천지식정보타운 조성 1,018,580 14,380 1,004,200 201 일반운영비 15,700 11,500 4,200 01 사무관리비 15,700 11,500 4,200 일반수용비 4,400 Ο도시관리계획(GB해제)수립을위한주민의견청 취 공람공고료 2,200,000원 * 2개사 * 1회 4,400 운영수당 8,800 Ο과천지식정보타운조성자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 22명 * 4회 8,800 급량비 2,500 Ο과천지식정보타운 업무추진 2,500,000원 2,500 202 여비 2,880 2,880 0 01 국내여비 2,880 2,880 0 과천지식정보타운 업무추진 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 207 연구개발비 300,000 0 300,000 01 연구용역비 300,000 0 300,000 2,880-1 -
부서: 도시과 정책: 도시개발 단위: 첨단도시 조성 과천지식정보타운 유치기능과 투자수요분석 마케팅 용역(계속비) 300,000,000원 300,000 403 자치단체등자본이전 700,000 0 700,000 02 공기관등에대한대행사업비 700,000 0 700,000 과천지식정보타운 도시개발용역(계속비) 700,000,000원 700,000 복합문화관광단지 조성 36,800 616,800 580,000 201 일반운영비 36,800 96,800 60,000 01 사무관리비 36,800 96,800 60,000 일반수용비 10,800 Ο도시개발구역 지정요청을 위한 주민의견청 취 공람공고료 2,200,000원 * 2개사 * 1회 4,400 Ο복합문화관광단지조성 민간참여자 모집공고 료 1,100,000원 * 2개사 * 2회 4,400 Ο민간사업자 선정을 위한 자료구입 및 홍보 물 제작 2,000,000원 2,000 운영수당 15,000 Ο민간사업자 선정(기업 및 사업계획) 심사수 당 300,000원 * 25명 * 2일 15,000 임차료 11,000 Ο민간사업자 선정 심사장소 임차 2,500,000원 * 2실 * 2일 10,000 Ο장비 임차(복사기 등) 1,000,000원 1,000 도시공원 관리 678,859 6,212,467 5,533,608 깨끗한 공원 관리 396,600 383,500 13,100 201 일반운영비 72,100 64,000 8,100 01 사무관리비 3,200 3,200 0 일반수용비 3,200 Ο공중화장실 소모품 구입 40,000원 * 10종 * 2개소 * 4회 02 공공운영비 68,900 60,800 8,100 3,200 공공요금 및 제세 51,900 Ο조각분수 등 8종 전기요금 2,300,000원 * 12월 Ο공원(실개천 포함) 상수도요금 2,700,000원 * 9월 27,600 24,300 시설장비유지비 17,000 Ο공원시설물 유지관리 500,000원 * 14종 7,000 Ο대공원나들길 실개천 유지관리 10,000,000원 10,000 206 재료비 64,500 66,000 1,500 01 재료비 64,500 66,000 1,500-2 -
부서: 도시과 정책: 도시개발 단위: 도시공원 관리 공원관리 소모품(배지셀 등 10종) 구입 20,000원 * 10종 * 15개 공원관리 장비구입(전정가위 등 10종) 150,000원 * 10종 자동급수화분 초화류 구입 750원 * 4회 * 20,000본 3,000 1,500 60,000 401 시설비및부대비 260,000 0 260,000 01 시설비 260,000 0 260,000 공원 위탁관리(어린이공원 외 7개소) 250,000,000원 250,000 대공원나들길 실개천 펌프설치 10,000,000원 10,000 공원시설물 보강 282,259 1,828,967 1,546,708 207 연구개발비 41,850 325,000 283,150 01 연구용역비 41,850 325,000 283,150 용마골 근린공원조성 사전재해영향성 검토(개 발단계) 용역 3,200원 * 13,078m2 41,850 401 시설비및부대비 240,409 1,503,967 1,263,558 01 시설비 238,969 1,499,613 1,260,644 중앙공원 야외음악당 정비공사 실시설계비 900,000,000원 * 3.887% 34,983 어린이공원 CCTV 설치공사 63,986 Ο실시설계비 60,000,000원 * 6.643% 3,986 Ο시설비 60,000,000원 60,000 시설녹지대 휀스 설치공사 40,000,000원 40,000 공원시설물 정비공사 100,000,000원 100,000 03 시설부대비 1,440 4,354 2,914 어린이공원 CCTV 설치공사 외 2건 200,000,000원 * 0.72% 재무활동(도시과) 116,331 6,299,755 6,183,424 내부거래지출 116,331 6,299,755 6,183,424 기반시설 특별회계 전출금 116,331 1,299,755 1,183,424 701 기타회계전출금 116,331 1,299,755 1,183,424 01 기타회계전출금 116,331 1,299,755 1,183,424 1,440 기반시설특별회계전출금 116,331,000원 116,331 행정운영경비(도시과) 54,701 51,514 3,187 인력운영비 4,601 4,554 47 인력운영 4,601 4,554 47 101 인건비 1,601 1,554 47 03 무기계약근로자보수 1,601 1,554 47 공원관리 환경미화원 피복비(작업복 외 9종) 483,000원 * 2명 966-3 -
부서: 도시과 정책: 행정운영경비(도시과) 단위: 인력운영비 환경미화원 재해안심보험 13,650원 * 2명 * 12월 공원관리 환경미화원 체력단련 63,750원 * 2명 * 2회 환경미화원 독감 예방접종 26,000원 * 2명 * 1회 328 255 52 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 50,100 46,960 3,140 기본경비 50,100 46,960 3,140 201 일반운영비 32,100 30,160 1,940 01 사무관리비 32,100 30,160 1,940 일반수용비 16,500 Ο부서운영 수용비 9,000,000원 9,000 Ο행정장비 소모품 구입 7,500,000원 7,500 급량비 12,600 Ο부서운영 업무추진 12,600,000원 12,600 임차료 3,000 Ο행정장비 임차 250,000원 * 12월 3,000 202 여비 18,000 16,800 1,200 01 국내여비 18,000 16,800 1,200 부서운영 여비 18,000,000원 18,000-4 -
2010년도 본예산 일반회계 건축과 ~ 건축과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건축과 정책: 주거환경 조성 단위: 도시미관 향상 건축과 910,758 935,008 24,250 광 80,204 시 830,554 주거환경 조성 598,042 736,928 138,886 도시미관 향상 38,590 37,890 700 옥외광고물 정비 38,590 37,890 700 201 일반운영비 3,590 2,890 700 01 사무관리비 3,590 2,890 700 일반수용비 2,750 Ο불법광고물 계도 수용비 2,150 스티커 제작 1,100원 * 1,000개 1,100 유인물 제작 600원 * 1,000개 600 현수막 제작 45,000원 * 10개 450 Ο불법옥외광고물 철거 소모품 구입 600,000원 운영수당 840 Ο광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 3회 301 일반보상금 20,000 20,000 0 12 기타보상금 20,000 20,000 0 불법광고물 수거보상금 20,000,000원 20,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 02 민간경상보조 15,000 15,000 0 불법유해 광고물 정비(해병대과천전우회) 15,000,000원 600 840 15,000 공동주택 관리 284,452 603,538 319,086 공동주택 정비 15,295 13,220 2,075 201 일반운영비 4,895 1,520 3,375 01 사무관리비 4,895 1,520 3,375 위탁교육비 495 Ο공동주택 안전관리자 교육 45,000원 * 11명 * 1회 운영수당 4,400 Ο재건축자문위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 11명 * 4회 203 업무추진비 10,400 11,700 1,300 03 시책추진업무추진비 10,400 11,700 1,300 495 4,400 공동주택관리 시책추진 10,400,000원 10,400 공동주택 지원 269,157 590,318 321,161 402 민간자본이전 269,157 590,318 321,161-1 -
부서: 건축과 정책: 주거환경 조성 단위: 공동주택 관리 01 민간자본보조 269,157 590,318 321,161 공동주택 지원사업 269,157 Ο어린이 놀이터 보수공사(1단지) 36,000,000원 * 70% 25,200 Ο울타리 펜스 설치공사(8단지) 26,180,000원 * 70% 18,326 Ο어린이 놀이터 보수공사(10단지) 55,000,000원 * 70% 38,500 Ο외벽 도색공사(9단지) 267,330,000원 * 70% 187,131 도시경관 정비 221,500 30,700 190,800 경관계획 수립 운영 221,500 10,700 210,800 201 일반운영비 21,500 10,700 10,800 01 사무관리비 21,500 10,700 10,800 일반수용비 9,500 Ο경관계획서 제작 9,500,000원 9,500 운영수당 12,000 Ο경관위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 5회 7,000 Ο경관사업추진협의체 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 10명 * 5회 5,000 207 연구개발비 200,000 0 200,000 01 연구용역비 200,000 0 200,000 공공디자인 가이드라인 수립 200,000 Ο공공시설물 가이드라인 수립용역 200,000,000원 * 1식 200,000 건축물 관리 53,500 64,800 11,300 건축물 단속 43,500 54,800 11,300 201 일반운영비 43,100 54,800 11,700 01 사무관리비 43,100 54,800 11,700 일반수용비 39,500 Ο건축사 업무대행 수수료 130,000원 * 150건 * 2회 39,000 Ο위반건축물 단속 소모품 구입 및 제작 500,000원 500 운영수당 3,600 Ο건축위원회 참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 12명 * 3회 3,600 405 자산취득비 400 0 400 01 자산및물품취득비 400 0 400 디지털 카메라(건축단속용)(신규) 400,000원 * 1대 400 친환경 건축 지원 10,000 10,000 0-2 -
부서: 건축과 정책: 주거환경 조성 단위: 건축물 관리 402 민간자본이전 10,000 10,000 0 01 민간자본보조 10,000 10,000 0 친환경 건축물 인증획득 지원(기후변화대응 역점사업) 10,000,000원 * 2건 * 50% 10,000 개발제한구역 정비 168,916 73,860 95,056 광 80,204 시 88,712 개발제한구역내 불법행위 일소 168,916 73,860 95,056 광 80,204 시 88,712 개발제한구역관리 37,460 31,360 6,100 201 일반운영비 11,960 9,360 2,600 01 사무관리비 10,700 6,660 4,040 일반수용비 8,900 Ο개발제한구역관리계획 공람 공고료 1,500,000원 * 2개사 * 2회 Ο그린벨트 경계 및 현황 측량 580,000원 * 5필지 6,000 2,900 운영수당 1,800 Ο과천시지역발전기금운용심의위원회 참석수 당 (70,000원 + 30,000원) * 3명 * 6회 1,800 02 공공운영비 1,260 2,700 1,440 공공요금 및 제세 360 Ο개발제한구역 초소 전기요금 30,000원 * 12월 연료비 900 Ο개발제한구역관리 초소 난로 연료비 1,500원 * 5시간 * 1개소 * 120일 202 여비 15,000 14,000 1,000 01 국내여비 15,000 14,000 1,000 개발제한구역 단속 및 규제활동 15,000,000원 360 900 15,000 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 건축 및 GB관리 업무추진 5,000,000원 5,000 401 시설비및부대비 5,500 3,000 2,500 01 시설비 5,500 3,000 2,500 표지판, 경계표석 설치 및 보수 1,100,000원 * 5개소 개발제한구역 단속 19,450 18,500 950 201 일반운영비 9,450 8,500 950 01 사무관리비 9,450 8,500 950 5,500-3 -
부서: 건축과 정책: 개발제한구역 정비 단위: 개발제한구역내 불법행위 일소 일반수용비 1,200 Ο불법건축물 철거 작업도구 및 소모품 구입 1,200,000원 * 1회 1,200 임차료 8,250 Ο개발제한구역관리 장비(굴삭기) 임차 550,000원 * 1일 * 15회 305 배상금등 10,000 10,000 0 01 배상금등 10,000 10,000 0 8,250 철거에 따른 상해진료비, 기물파손비 및 민간 인 피해보상금(이주비) 10,000 1,000,000원 * 10가구 개발제한구역 관리(광특) 26,000 24,000 2,000 광 20,000 시 6,000 201 일반운영비 11,000 10,000 1,000 광 5,000 시 6,000 01 사무관리비 11,000 10,000 1,000 급량비 11,000 Ο개발제한구역 규제활동 급량비 11,000,000원 11,000 광 5,000 시 6,000 202 여비 15,000 14,000 1,000 광 15,000 01 국내여비 15,000 14,000 1,000 개발제한구역 단속 및 규제활동 15,000,000원 15,000 광 15,000 개발제한구역 주민지원사업(생활비용 보조)(광특) 86,006 0 86,006 광 60,204 시 25,802 301 일반보상금 86,006 0 86,006 광 60,204 시 25,802 01 사회보장적수혜금 86,006 0 86,006 개발제한구역 직접지원비(생활비용) 86,005,620원 86,006 광 60,204 시 25,802 재무활동(건축과) 78,660 70,760 7,900 내부거래지출 78,660 70,760 7,900 옥외광고기금 전출 78,660 70,760 7,900 702 기금전출금 78,660 70,760 7,900 01 기금전출금 78,660 70,760 7,900-4 -
부서: 건축과 정책: 재무활동(건축과) 단위: 내부거래지출 옥외광고기금 전출금 68,960,000원 68,960 옥외광고물 수수료 수입 전출금 9,600,000원 9,600 옥외광고물법 위반 과태료 수입 전출금 100,000원 행정운영경비(건축과) 65,140 53,460 11,680 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영경비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 60,940 49,260 11,680 기본경비 60,940 49,260 11,680 201 일반운영비 35,740 31,420 4,320 01 사무관리비 35,740 31,420 4,320 일반수용비 18,100 Ο부서운영 수용비 12,600,000원 12,600 Ο행정장비 소모품 구입 5,500,000원 5,500 급량비 17,640 Ο부서운영 업무추진 17,640,000원 17,640 202 여비 25,200 15,600 9,600 01 국내여비 25,200 15,600 9,600 부서운영 여비 25,200,000원 25,200 100-5 -
2010년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건설과 정책: 지역건설산업육성 단위: 건설산업활성화 건설과 15,488,802 18,363,038 2,874,236 광 672,500 도 1,000,000 시 13,816,302 지역건설산업육성 3,000 0 3,000 건설산업활성화 3,000 0 3,000 건설업육성 3,000 0 3,000 301 일반보상금 3,000 0 3,000 10 행사실비보상금 3,000 0 3,000 지역 건설업체 육성 3,000,000원 3,000 도로 시설관리 6,958,660 9,177,383 2,218,723 광 172,500 시 6,786,160 노점상 관리 350,320 353,020 2,700 노점상 정비 350,320 353,020 2,700 201 일반운영비 1,320 4,020 2,700 01 사무관리비 1,320 4,020 2,700 일반수용비 1,320 Ο노점상 및 노상적치물 민간위탁 공고료 660,000원 * 2개사 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 1,320 건설업무추진 4,000,000원 4,000 305 배상금등 3,000 3,000 0 01 배상금등 3,000 3,000 0 노점상 단속 상해비(기물파손, 진료비) 3,000,000원 307 민간이전 342,000 342,000 0 05 민간위탁금 342,000 342,000 0 노점상 및 노상적치물 단속용역 342,000,000원 3,000 342,000 도로관리 및 정비 3,280,517 4,216,943 936,426 재해예방 도로정비 357,184 344,007 13,177 201 일반운영비 40,068 32,203 7,865 01 사무관리비 28,484 21,500 6,984 일반수용비 4,400 Ο보상열람 공고료 1,100,000원 * 2개사 * 2회 4,400 운영수당 2,100 Ο도로관리심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 2,100-1 -
부서: 건설과 정책: 도로 시설관리 단위: 도로관리 및 정비 피복비 3,600 Ο제설작업복 120,000원 * 30명 * 1회 3,600 급량비 3,584 Ο제설작업 및 야간과적 단속 7,000원 * 8명 * 8일 * 8월 3,584 임차료 14,800 Ο염화칼슘 등 운반 지게차 임차 60,000원 * 80시간 Ο장비 임차(굴삭기, 펌프 등) 500,000원 * 10회 * 2대 4,800 10,000 02 공공운영비 11,584 10,703 881 연료비 5,384 Ο과적차량 단속초소 외 1개소 1,850원 * 20l* 90일 3,330 Ο콤팩트 외 2종 2,000원 * 25l* 10회 500 Ο비상발전기 1,850원 * 60l* 8대 888 Ο이륜차(가로등 보수순찰용) 1,850원 * 30l* 12월 시설장비유지비 6,200 Ο건설장비(캇타기 외 7종) 5,000,000원 5,000 Ο설계프로그램(EBS) 2,400,000원 * 5종 * 10% 203 업무추진비 8,000 9,000 1,000 03 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1,000 666 1,200 도로 및 건설사업추진 8,000,000원 8,000 206 재료비 126,200 118,700 7,500 01 재료비 126,200 118,700 7,500 염화칼슘 300,000원 * 300톤 90,000 염화칼슘 보관용 비닐 70,000원 * 10롤 700 제설용 모래주머니 2,000원 * 2,000개 4,000 도로 제설함 350,000원 * 30개 10,500 도로보수용 자재(록하드 외 5종) 15,000,000원 도로유지관리 안전시설 자재(전자봉 등) 200,000원 * 5종 * 5개 15,000 5,000 적외선 온도계 500,000원 * 2개 1,000 305 배상금등 20,000 20,000 0 01 배상금등 20,000 20,000 0 배상금(부당 이득금, 구상금 등) 20,000,000원 20,000 307 민간이전 1,764 3,528 1,764 05 민간위탁금 1,764 3,528 1,764 과적초소 무인경비 시스템 147,000원 * 12월 1,764-2 -
부서: 건설과 정책: 도로 시설관리 단위: 도로관리 및 정비 401 시설비및부대비 161,152 160,576 576 01 시설비 160,000 160,000 0 빗물받이 준설 80,000,000원 * 2회 160,000 03 시설부대비 1,152 576 576 빗물받이 준설 160,000,000원 * 0.72% 1,152 도로시설물 정비 1,992,224 1,706,840 285,384 206 재료비 1,800 1,800 0 01 재료비 1,800 1,800 0 수로원 작업도구(각삽 외 4종) 20,000원 * 9개 * 5종 * 2회 307 민간이전 60,000 80,000 20,000 05 민간위탁금 60,000 80,000 20,000 1,800 지하보도 청소용역 60,000,000원 60,000 401 시설비및부대비 1,930,424 1,625,040 305,384 01 시설비 1,923,692 1,620,108 303,584 도로시설물 유지보수 927,221 Ο실시설계비 900,000,000원 * 2.99% 26,910 Ο손해배상공제 26,910,000원 * 1.153% 311 Ο시설비 25,000,000원 * 36개소 900,000 시특법대상 구조물 보강공사 517,146 Ο실시설계비 500,000,000원 * 3.39% 16,950 Ο손해배상공제 16,950,000원 * 1.153% 196 Ο시설비 500,000,000원 500,000 지하 보 차도 세척 50,000,000원 * 3회 150,000 도로시설물 도색 50,000,000원 * 1개소 50,000 통로박스 정밀점검용역 20,000,000원 20,000 문원로 통로박스 개선공사 259,325 Ο실시설계비 250,000,000원 * 3.73% 9,325 Ο시설비 250,000,000원 250,000 03 시설부대비 6,732 4,932 1,800 도로시설물 유지보수 외 5건 1,870,000,000원 * 0.36% 자전거도로 정비 304,689 1,781,428 1,476,739 401 시설비및부대비 304,689 1,781,428 1,476,739 01 시설비 303,789 1,776,100 1,472,311 6,732 자전거 도로시설 정비공사 200,000 Ο자전거 횡단도 설치 5,000,000원 * 20개소 100,000 Ο자전거도로 보수 200,000원 * 500m 100,000 자전거도로 확충공사(대공원나들길 ~ 과학관, 별양상가 1길) 103,789 Ο실시설계비 100,000,000원 * 3.73% 3,730-3 -
부서: 건설과 정책: 도로 시설관리 단위: 도로관리 및 정비 Ο손해배상공제 5,110,000원 * 1.153% 59 Ο시설비 100,000,000원 100,000 03 시설부대비 900 5,328 4,428 자전거도로 확충공사 100,000,000원 * 0.9% 900 주요도로 재포장 626,420 0 626,420 401 시설비및부대비 626,420 0 626,420 01 시설비 622,640 0 622,640 주요 간선도로 재포장공사 311,320 Ο실시설계비 300,000,000원 * 3.73% 11,190 Ο손해배상공제 11,190,000원 * 1.153% 130 Ο시설비 300,000 남태령로 재포장 200,000,000원 200,000 과천대로 재포장 100,000,000원 100,000 문원1단지 도로 재포장공사 311,320 Ο실시설계비 300,000,000원 * 3.73% 11,190 Ο손해배상공제 11,190,000원 * 1.153% 130 Ο시설비 300,000,000원 300,000 03 시설부대비 3,780 0 3,780 주요 간선도로 및 문원1단지 재포장공사 600,000,000원 * 0.63% 도로개설 366,090 1,940,599 1,574,509 도로확장 및 설치 366,090 1,187,479 821,389 401 시설비및부대비 366,090 1,187,479 821,389 01 시설비 363,930 1,183,699 819,769 3,780 삼포마을 진입로 보도설치공사 329,170 Ο실시설계비 300,000,000원 * 3.73% 11,190 Ο손해배상공제 11,190,000원 * 1.153% 130 Ο측량비 357,000원 * 50필지 17,850 Ο시설비 300,000,000원 300,000 죽바위연결도로 개설공사 실시설계비 34,760,000원 34,760 03 시설부대비 2,160 3,780 1,620 삼포마을 진입로 보도설치공사 300,000,000원 * 0.72% 도로 안전시설 유지 및 보강 2,961,733 2,666,821 294,912 2,160 광 172,500 시 2,789,233 전기시설 관리 1,253,680 977,911 275,769 201 일반운영비 837,496 773,527 63,969 01 사무관리비 1,400 1,400 0 급량비 1,400-4 -
부서: 건설과 정책: 도로 시설관리 단위: 도로 안전시설 유지 및 보강 Ο가로보안등 작업 및 야간순찰 1,400,000원 1,400 02 공공운영비 836,096 772,127 63,969 공공요금 및 제세 766,612 Ο전용회선 사용요금(남태령 지하차도 비상전 화, 엘리베이터) 80,000원 * 3회선 * 12월 2,880 Ο가로등 전기요금(종량등) 62원 * 1,600kw * 10h * 365일 Ο보안등 전기요금(정액등) 27원 * 210kw * 1,600개 * 12월 Ο지하 보 차도 전기요금(남태령 외 7개소) 75원 * 420kw * 24h * 365일 362,080 108,864 275,940 Ο가로등 원격제어 통신료 16,848 기본료 7,700원 * 120대 * 12월 11,088 사용료 4,000원 * 120대 * 12월 5,760 시설장비유지비 69,484 Ο자가용 전기설비 정기검사(상아벌 지하차도 ) 800,000원 * 1개소 800 Ο전기안전 관리대행(상아벌 지하차도 외 7개 소) 2,814,000원 * 12월 33,768 Ο승강기 유지관리(남태령 지하차도, KT 앞 지하보도) 13,356 점검대행 187,000원 * 4대 * 12월 8,976 정기검사 190,000원 * 2개소 380 보수비 1,000,000원 * 4대 4,000 Ο남태령 지하차도 공기여과기 유지관리 7,000,000원 * 2회 Ο배기휀 자동제어 시스템 유지관리 7,560,000원 14,000 206 재료비 52,800 52,800 0 01 재료비 52,800 52,800 0 전기시설 보수공구 구입 50,000원 * 6종 * 4회 전기시설 보수자재 구입 2,100,000원 * 5종 * 4회 공원등 보수자재 구입 40,000원 * 10종 * 8개 * 3회 7,560 1,200 42,000 401 시설비및부대비 363,384 151,584 211,800 01 시설비 361,000 150,500 210,500 9,600 전기시설물 유지보수 361,000 Ο가로 보안등 650,000원 * 200개 130,000 Ο지하보차도 7,000,000원 * 8개소 56,000 Ο가로철주 가로등 통합정비 10,000,000원 * 10개 Ο펌프장 정비 보수용 기중기설치 30,000,000원 * 1식 100,000 30,000-5 -
부서: 건설과 정책: 도로 시설관리 단위: 도로 안전시설 유지 및 보강 Ο배수펌프장 노후배관 및 밸브교체 45,000,000원 * 1식 45,000 03 시설부대비 2,384 1,084 1,300 전기시설물 유지보수 331,000,000원 * 0.72% 2,384 야간경관 개선 1,344,263 1,688,910 344,647 401 시설비및부대비 1,344,263 1,688,910 344,647 01 시설비 1,339,590 1,682,825 343,235 등주감시기 구입설치 등 설계용역비 1,297,800,000원 * 3.22% 41,790 등주감시기(가로등원격) 구입설치 613,800 Ο등주감시기 520,000원 * 892개 463,840 Ο분전반 9,372,500원 * 16면 149,960 선바위길 노후가로등 교체 6,000,000원 * 114본 684,000 03 시설부대비 4,673 6,085 1,412 등주감시기 구입설치 외 1건 1,297,800,000원 * 0.36% 살고싶은 도시만들기(광특) 363,790 0 363,790 4,673 광 172,500 시 191,290 401 시설비및부대비 363,790 0 363,790 광 172,500 시 191,290 01 시설비 361,270 0 361,270 노후 보안등 정비 361,270 Ο실시설계비 350,000,000원 * 3.22% 11,270 Ο시설비 350,000 중앙동 단독주택(LED 등기구) 1,800,000원 * 50개소 90,000 광 45,000 시 45,000 교육원길 LED 가로등 교체 260,000 -등주교체 3,455,000원 * 74본 255,670 광 127,500 시 128,170 -분전반 4,330,000원 * 1면 4,330 03 시설부대비 2,520 0 2,520 노후 보안등 정비 공사 350,000,000원 * 0.72% 주민복지시설 조성 8,467,942 9,106,015 638,073 2,520 광 500,000 도 1,000,000 시 6,967,942 복지시설 건립 8,467,942 9,106,015 638,073 광 500,000-6 -
부서: 건설과 정책: 주민복지시설 조성 단위: 복지시설 건립 도 1,000,000 시 6,967,942 종합문화회관 건립 5,286,342 1,625,480 3,660,862 401 시설비및부대비 5,286,342 1,625,480 3,660,862 01 시설비 5,134,000 1,601,000 3,533,000 종합문화회관 건립공사(계속비) 5,134,000,000원 5,134,000 02 감리비 147,272 0 147,272 종합문화회관 건립공사(계속비) 147,272,000원 147,272 03 시설부대비 5,070 24,480 19,410 종합문화회관 건립공사(계속비) 5,070,000원 5,070 문원동 공공도서관 건립(광특) 3,181,600 1,349,978 1,831,622 광 500,000 도 1,000,000 시 1,681,600 401 시설비및부대비 3,181,600 1,349,978 1,831,622 광 500,000 도 1,000,000 시 1,681,600 01 시설비 3,000,000 1,316,503 1,683,497 문원동 공공도서관 건립공사(계속비) 3,000,000,000원 3,000,000 광 500,000 도 1,000,000 시 1,500,000 02 감리비 171,600 14,500 157,100 문원동 공공도서관 건립공사(계속비) 3,000,000,000원 * 5.72% 171,600 03 시설부대비 10,000 18,975 8,975 문원동 공공도서관 건립공사(계속비) 10,000 Ο친환경 건축물 인증수수료 10,000,000원 10,000 행정운영경비(건설과) 59,200 79,640 20,440 인력운영비 3,000 4,200 1,200 인력운영경비 3,000 4,200 1,200 203 업무추진비 3,000 4,200 1,200 04 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 56,200 75,440 19,240 기본경비 56,200 75,440 19,240 201 일반운영비 32,480 53,540 21,060 01 사무관리비 32,480 53,540 21,060-7 -
부서: 건설과 정책: 행정운영경비(건설과) 단위: 기본경비 일반수용비 18,200 Ο부서운영 수용비 10,200,000원 10,200 Ο행정장비 소모품 구입 8,000,000원 8,000 급량비 14,280 Ο부서운영 업무추진 14,280,000원 14,280 202 여비 20,400 19,200 1,200 01 국내여비 20,400 19,200 1,200 부서운영 여비 20,400,000원 20,400 405 자산취득비 3,320 2,700 620 01 자산및물품취득비 2,770 2,150 620 냉장고(노점상단속대기실)(대체) 300,000원 * 1대 스캐너(신규) 400,000원 * 1대 400 의자(업무용)(대체) 170,000원 * 6개 1,020 의자(회의용)(대체) 150,000원 * 7개 1,050 02 도서구입비 550 550 0 도서구입 55,000원 * 10종 550 300-8 -
2010년도 본예산 일반회계 생활안전지원과 ~ 생활안전지원과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 재난재해대비 생활안전지원과 1,876,930 1,883,025 6,095 국 7,864 분 6,186 도 10,235 시 1,852,645 안전한 생활 보장 784,352 638,863 145,489 국 7,864 분 6,186 도 10,235 시 760,067 재난재해대비 179,266 69,750 109,516 국 3,691 도 9,635 시 165,940 재난재해예방 33,620 31,020 2,600 201 일반운영비 20,220 16,020 4,200 01 사무관리비 18,220 14,020 4,200 일반수용비 8,000 Ο과천시 안전관리계획 등 인쇄 20,000원 * 300부 Ο재난관련 홍보물 제작 및 구입 2,000,000원 6,000 2,000 운영수당 4,220 Ο재난예방 글짓기 및 포스터 심사수당 70,000원 * 3명 * 2개부문 Ο과천시 안전관리위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 14명 * 1회 Ο과천시 안전관리 자문단 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 12명 * 1회 Ο사전재해영향성검토위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 4명 * 3회 420 1,400 1,200 1,200 임차료 6,000 Ο재난재해복구 관련 장비 임차 300,000원 * 20일 * 1회 02 공공운영비 2,000 2,000 0 6,000 시설장비유지비 2,000 Ο재난장비 유지관리 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 10,400 12,000 1,600 03 시책추진업무추진비 10,400 12,000 1,600 재난재해대책 추진 6,400,000원 6,400 재난안전업무 추진 4,000,000원 4,000 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 재난재해 예방자재 구입 및 설치 3,000,000원 3,000-1 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 재난재해대비 재난대비훈련 3,600 3,600 0 201 일반운영비 2,600 2,600 0 01 사무관리비 2,600 2,600 0 일반수용비 1,000 Ο재난훈련 현수막, 유인물, 소모품 등 구입 1,000,000원 1,000 급량비 1,600 Ο재난대응훈련 참가자 급식 1,600,000원 1,600 301 일반보상금 1,000 1,000 0 10 행사실비보상금 1,000 1,000 0 재난대비 실제훈련 참가자 급식 1,000,000원 1,000 재난상황실 운영 12,160 25,480 13,320 201 일반운영비 12,160 23,480 11,320 01 사무관리비 8,500 8,500 0 일반수용비 1,000 Ο재난종합상황실 상황판 등 제작 200,000원 * 5개 1,000 급량비 7,500 Ο재난비상근무자 급식 7,500,000원 7,500 02 공공운영비 3,660 14,980 11,320 공공요금 및 제세 3,660 Ο전화요금 3,120 이동전화 20,000원 * 12월 240 위성전화 30,000원 * 6대 * 12월 2,160 일반전화 60,000원 * 12월 720 Ο재난전광판 전기요금 20,000원 * 12월 240 Ο재난전광판 문자전송료 10,000원 * 12월 120 Ο하천재해영상감시시스템 전기요금 5,000원 * 3개소 * 12월 자율방재단 운영 5,450 7,650 2,200 302 이주및재해보상금 5,450 7,650 2,200 02 민간인재해보상금 5,450 7,650 2,200 자율방재단 운영 1,000,000원 1,000 자율방재단교육 강사수당 (100,000원 + 50,000원) * 1명 * 1회 자율방재단 급식비 2,000,000원 2,000 자율방재단 상해보험료 4,000원 * 200명 * 1회 자율방재단 교육 참가 100,000원 * 15명 * 1회 풍수해보험사업(도비) 2,000 2,000 0 180 150 800 1,500 도 1,000-2 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 재난재해대비 시 1,000 307 민간이전 2,000 2,000 0 도 1,000 시 1,000 06 보험금 2,000 2,000 0 풍수해 보험료 2,000,000원 2,000 도 1,000 시 1,000 안전문화운동 추진(도비) 6,010 0 6,010 도 3,005 시 3,005 201 일반운영비 6,010 0 6,010 도 3,005 시 3,005 01 사무관리비 6,010 0 6,010 일반수용비 6,010 Ο재난재해 홍보물 제작 6,010,000원 6,010 도 3,005 시 3,005 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(국비) 7,382 0 7,382 국 3,691 도 1,108 시 2,583 201 일반운영비 7,382 0 7,382 국 3,691 도 1,108 시 2,583 01 사무관리비 7,382 0 7,382 일반수용비 7,382 Ο재난취약가구 안전점검 및 정비사업 7,382,000원 7,382 국 3,691 도 1,108 시 2,583 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(도비) 9,044 0 9,044 도 4,522 시 4,522 201 일반운영비 9,044 0 9,044 도 4,522 시 4,522 01 사무관리비 9,044 0 9,044 일반수용비 9,044 Ο재난취약가구 안전점검 및 정비사업 9,044,000원 9,044 도 4,522 시 4,522-3 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 재난재해대비 안전도시 만들기 사업추진 100,000 0 100,000 207 연구개발비 100,000 0 100,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 안전도시만들기 기본조사 등 연구용역 100,000,000원 100,000 하천관리 262,200 239,760 22,440 하천점검 및 유지관리 43,600 23,000 20,600 201 일반운영비 32,600 23,000 9,600 01 사무관리비 32,600 23,000 9,600 일반수용비 32,600 Ο하천 및 자전거도로 안내판, 홍보물 제작 5,000,000원 * 4회 Ο하천 및 자전거도로 관리물품 구입 500,000원 * 6회 Ο국 공유재산 실태조사 측량수수료 800,000원 * 12회 20,000 405 자산취득비 11,000 0 11,000 01 자산및물품취득비 11,000 0 11,000 컨테이너(하천관리용)(신규) 11,000,000원 * 1대 3,000 9,600 11,000 하천시설장비 유지관리 218,600 216,760 1,840 201 일반운영비 218,600 216,760 1,840 01 사무관리비 1,000 0 1,000 일반수용비 1,000 Ο하천금지행위 안내판 제작 50,000원 * 20개 02 공공운영비 217,600 216,760 840 1,000 공공요금 및 제세 202,400 Ο유지용수시설 전기요금 100,000원 * 12월 1,200 Ο유지용수시설 통신요금 50,000원 * 12월 600 Ο하천변 화장실 전기요금 50,000원 * 12월 600 Ο양재천 유지용수 원수비용 200,000,000원 200,000 시설장비유지비 15,200 Ο예취기 외 2종 유지관리 1,000,000원 1,000 Ο전기자전거 유지관리 50,000원 * 12월 600 Ο용수 이용시설 유지관리 5,000,000원 * 2회 10,000 Ο간이 화장실 유지관리 300,000원 * 12월 3,600 비상대비 자원관리 243,136 329,353 86,217 국 4,173 분 6,186 도 600-4 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 비상대비 자원관리 시 232,177 민방위대 운영 및 훈련 33,300 11,750 21,550 201 일반운영비 14,800 10,750 4,050 01 사무관리비 14,800 10,750 4,050 일반수용비 9,100 Ο민방위 교육 홍보 현수막 제작 등 40,000원 * 40개 Ο민방위 홍보물 및 교육자재 제작 1,000원 * 1,500매 1,600 1,500 Ο민방위 기 구입 6,000원 * 1,000개 6,000 운영수당 5,700 Ο민방위대 창설기념식 참가요원 특별교육 강 사수당 300,000원 * 1회 300 Ο찾아가는 민방위 안전교실운영 강사수당 200,000원 * 2회 Ο민방위교육 강사수당 200,000원 * 25회 5,000 301 일반보상금 3,500 0 3,500 10 행사실비보상금 3,500 0 3,500 생활민방위 체험교육 3,500,000원 3,500 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 민방위 동행정평가 시상 1,000 Ο1위 500,000원 * 1개동 500 Ο2위 300,000원 * 1개동 300 Ο3위 200,000원 * 1개동 200 307 민간이전 14,000 0 14,000 05 민간위탁금 14,000 0 14,000 민방위기 게양 위탁 수수료 2,000,000원 * 7회 400 14,000 을지연습 10,760 11,000 240 201 일반운영비 10,760 11,000 240 01 사무관리비 10,760 11,000 240 일반수용비 2,800 Ο을지연습 상황판 제작 150,000원 * 12개 1,800 Ο을지연습 각종서식 인쇄 및 소모품 구입 1,000,000원 1,000 급량비 3,960 Ο을지연습 참가자 급식 3,000,000원 3,000 Ο을지연습 참가자 간식 3,000원 * 80명 * 4일 임차료 4,000 960-5 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 비상대비 자원관리 Ο을지연습 컴퓨터 등 행정장비 임차 4,000,000원 * 1식 4,000 민방위시설유지관리 14,100 48,900 34,800 201 일반운영비 13,400 12,900 500 02 공공운영비 13,400 12,900 500 공공요금 및 제세 2,100 Ο비상급수시설 전기요금 35,000원 * 5개소 * 12월 2,100 시설장비 유지비 11,300 Ο민방위 경보시설 유지관리 200,000원 * 1개소 * 12월 2,400 Ο민방위 경보시설 보수 3,000,000원 3,000 Ο비상급수시설 보수 800,000원 * 5개소 4,000 Ο민방공 대피시설물 보수 100,000원 * 19개소 405 자산취득비 700 0 700 01 자산및물품취득비 700 0 700 냉방기(민방위 경보시설)(신규) 700,000원 * 1대 공익근무요원관리 119,854 198,530 78,676 1,900 700 분 6,186 시 113,668 201 일반운영비 2,100 2,700 600 01 사무관리비 2,100 2,700 600 일반수용비 900 Ο공익근무요원 각종서식 인쇄 100원 * 500부 * 3종 Ο모범공익근무요원 표창장 제작 30,000원 * 5명 * 5회 운영수당 1,200 Ο공익근무요원 직무(소양)교육 강사수당 300,000원 * 4회 301 일반보상금 117,754 195,830 78,076 150 750 1,200 분 6,186 시 111,568 09 공익근무요원보상금 117,754 195,830 78,076 급여 80,000원 * 16명 * 12월 15,360 분 6,186 시 9,174 중식비 5,000원 * 69명 * 20일 * 12월 82,800 교통비 2,000원 * 16명 * 20일 * 12월 7,680 피복비 3,164 Ο근무복 3,164 동복 41,620원 * 16명 666-6 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 비상대비 자원관리 하복 38,670원 * 16명 619 잠바 41,540원 * 16명 665 단화 19,600원 * 16명 314 모자,명찰,벨트 900,000원 900 공익근무요원 공상치료비 7,000,000원 7,000 공익근무요원 해제자 기념품 구입 50,000원 * 35명 사회서비스 인력경비(산림공익)(국비) 2,986 0 2,986 1,750 국 2,986 301 일반보상금 2,986 0 2,986 국 2,986 09 공익근무요원보상금 2,986 0 2,986 급여 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 국 1,920 교통비 2,000원 * 2명 * 20일 * 12월 960 국 960 피복비 53,000원 * 2명 106 국 106 예비군훈련지원 58,950 56,312 2,638 201 일반운영비 1,500 3,000 1,500 01 사무관리비 1,500 3,000 1,500 급량비 1,500 Ο통합방위 지원본부운영 급식 7,000원 * 30명 * 5일 Ο통합방위 지원본부 운영 간식 3,000원 * 30명 * 5일 301 일반보상금 7,500 7,500 0 10 행사실비보상금 7,500 7,500 0 지역향방훈련 예비군 지원 3,000원 * 2,500명 308 자치단체등이전 21,340 10,002 11,338 07 예비군육성지원경상보조 21,340 10,002 11,338 1,050 450 7,500 향토방위작전 지원 21,340 Ο복사지(A4)용지 구입 20,000원 * 80박스 1,600 Ο칼라잉크 구입 300,000원 * 16개 4,800 Ο레이저프린터 토너 구입 100,000원 * 16개 1,600 Ο물자 박스 6,000원 * 40박스 240 Ο훈련유공자 기념품 제작 5,000원 * 200명 1,000 Ο서바이벌 장비유지, 가스구입 1,000,000원 1,000 Ο훈련장 정비 및 유지관리 1,000,000원 1,000 Ο민군유대 및 주민신고 홍보활동비 1,200,000원 * 8개소 9,600 Ο부대초청 행사비 500,000원 500-7 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 비상대비 자원관리 403 자치단체등자본이전 28,610 35,810 7,200 03 예비군육성지원자본보조 28,610 35,810 7,200 향토방위작전 지원 28,610 Ο전투조끼 30,000원 * 193개 5,790 Ο방탄조끼 250,000원 * 8벌 2,000 Ο야간투시경 6,500,000원 * 1대 6,500 Ο소총조준경 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο서바이벌 장비세트 교체 250,000원 * 25세트 6,250 Ο레이저 프린터 500,000원 * 1대 500 Ο컴퓨터 1,500,000원 * 2대 3,000 Ο복합기 500,000원 * 1대 500 Ο코팅기 310,000원 * 1대 310 Ο문서세단기 400,000원 * 1대 400 Ο보온냉물통 100,000원 * 7대 700 Ο휴대용벨트 기기폰 145,000원 * 8대 1,160 Ο책상, 의자 등 500,000원 * 1식 500 국민참여 민방위의날 훈련경비(국비) 1,428 1,498 70 국 419 도 303 시 706 201 일반운영비 1,428 1,498 70 국 419 도 303 시 706 01 사무관리비 1,428 1,498 70 일반수용비 1,428 Ο국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,428,000원 1,428 국 419 도 303 시 706 민방위기술지원대 등 전문교육지원(국비) 1,000 1,020 20 국 297 도 211 시 492 301 일반보상금 1,000 1,020 20 국 297 도 211 시 492 10 행사실비보상금 1,000 1,020 20 민방위 기술지원대 등 전문교육지원 1,000,000원 1,000 국 297 도 211-8 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 비상대비 자원관리 시 492 민방위 리더양성(국비) 408 343 65 국 121 도 86 시 201 301 일반보상금 408 343 65 국 121 도 86 시 201 10 행사실비보상금 408 343 65 민방위 리더양성 교육 136,000원 * 3명 408 국 121 도 86 시 201 인력동원훈련(국비) 350 0 350 국 350 301 일반보상금 350 0 350 국 350 10 행사실비보상금 350 0 350 인력동원훈련 참가자 보상금 70,000원 * 5명 350 국 350 생활안전 99,750 0 99,750 안전도시사업 99,750 0 99,750 201 일반운영비 70,000 0 70,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 일반수용비 300 Ο상해보험 150,000원 * 2명 * 1회 300 운영수당 7,500 Ο지역사회안전심의위원회 회의참석수당 (70,000원 + 30,000원) * 11명 * 2회 Ο어린이안전추진협의체 강사수당 250,000원 * 1명 * 4회 Ο어린이안전 슬로건 공모 심사수당 100,000원 * 3명 * 1회 Ο부모안전교육 강사수당 250,000원 * 4명 * 4회 2,200 1,000 300 4,000 피복비 2,200 Ο안전파수꾼 유니폼 300,000원 * 2명 * 2회 1,200 Ο어린이 방수복 25,000원 * 40명 * 1회 1,000 03 행사운영비 60,000 0 60,000 어린이 안전주간 운영행사 40,000,000원 40,000 어린이 안전교육 전문가과정 위탁교육 1,250,000원 * 16명 * 1회 20,000 301 일반보상금 4,750 0 4,750-9 -
부서: 생활안전지원과 정책: 안전한 생활 보장 단위: 생활안전 12 기타보상금 4,750 0 4,750 어린이 안전감시단 제보 보상 1,000원 * 4,000건 4,000 어린이 안전슬로건 공모시상 750 Ο최우수 300,000원 * 1명 * 1회 300 Ο우수 150,000원 * 2명 * 1회 300 Ο장려 50,000원 * 3명 * 1회 150 307 민간이전 20,000 0 20,000 02 민간경상보조 20,000 0 20,000 어린이가 안전한 도시공모사업 10,000,000원 * 2개단체 20,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 소화기 시뮬레이션(신규) 5,000,000원 5,000 재무활동(생활안전지원과) 362,792 306,372 56,420 내부거래지출 362,792 306,372 56,420 재난관리기금전출 362,792 306,372 56,420 702 기금전출금 362,792 306,372 56,420 01 기금전출금 362,792 306,372 56,420 재난관리기금 36,279,139,650원 * 1/100 362,792 친수공간 확보 693,736 895,740 202,004 하천정비 693,736 895,740 202,004 하천개보수 392,656 634,876 242,220 207 연구개발비 16,000 0 16,000 01 연구용역비 16,000 0 16,000 하천지형도면 작성 용역 16,000,000원 16,000 401 시설비및부대비 376,656 631,876 255,220 01 시설비 375,000 628,636 253,636 자전거도로 하천시설물 정비 30,000,000원 * 5회 150,000 소하천수해 복구공사 150,000,000원 150,000 과천동 구거정비 공사 25,000,000원 * 2회 50,000 갈현동 구거 정비공사 25,000,000원 25,000 03 시설부대비 1,656 3,240 1,584 자전거도로(하천) 시설물 정비 외 3건 230,000,000원 * 0.72% 하천유지관리 150,000 140,000 10,000 307 민간이전 150,000 140,000 10,000 05 민간위탁금 150,000 140,000 10,000 1,656-10 -
부서: 생활안전지원과 정책: 친수공간 확보 단위: 하천정비 하천관리용역(제초, 제설, 토사제거 등) 150,000,000원 150,000 하천준설복구 151,080 120,864 30,216 401 시설비및부대비 151,080 120,864 30,216 01 시설비 150,000 120,000 30,000 하천퇴적토 준설공사 25,000,000원 * 6개소 150,000 03 시설부대비 1,080 864 216 하천퇴적토 준설공사 150,000,000원 * 0.72% 1,080 행정운영경비(생활안전지원과) 36,050 42,050 6,000 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영비 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 33,050 39,050 6,000 기본경비 33,050 39,050 6,000 201 일반운영비 21,050 27,050 6,000 01 사무관리비 21,050 27,050 6,000 일반수용비 12,650 Ο부서운영 수용비 6,000,000원 6,000 Ο행정장비 소모품 구입 6,650,000원 6,650 급량비 8,400 Ο부서운영 업무추진 8,400,000원 8,400 202 여비 12,000 12,000 0 01 국내여비 12,000 12,000 0 부서운영 여비 12,000,000원 12,000-11 -
2010년도 본예산 일반회계 보건소 ~ 보건소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 질높은 의료서비스 제공 보건소 2,365,477 2,099,111 266,366 국 499,458 도 197,552 시 1,668,467 건강 증진기반구축 지원 2,241,698 1,993,503 248,195 국 499,458 도 197,552 시 1,544,688 질높은 의료서비스 제공 637,198 757,489 120,291 국 39,788 도 380 시 597,030 주민건강증진 248,490 237,470 11,020 201 일반운영비 8,240 39,240 31,000 01 사무관리비 2,240 30,240 28,000 운영수당 2,240 Ο건강생활실천협의회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회 02 공공운영비 6,000 6,000 0 2,240 시설장비유지비 6,000 Ο의료장비 유지 150,000원 * 40종 6,000 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 보건의료 업무추진 4,500,000원 4,500 207 연구개발비 45,000 0 45,000 01 연구용역비 45,000 0 45,000 지역보건의료계획 45,000,000원 45,000 301 일반보상금 5,000 5,000 0 12 기타보상금 5,000 5,000 0 예방접종 등 이상반응자 치료비 5,000,000원 5,000 307 민간이전 185,750 179,050 6,700 01 의료및구료비 50,000 40,000 10,000 만성질환(고혈압, 당뇨) 무료이동 진료 50,000,000원 50,000 05 민간위탁금 135,750 139,050 3,300 지역보건 민간위탁 업무대행 134,700,000원 134,700 자궁암검진 의뢰 3,500원 * 25명 * 12월 1,050 한방건강증진사업(국비) 12,820 4,540 8,280 국 2,148 시 10,672 201 일반운영비 12,820 3,540 9,280 국 2,148-1 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 질높은 의료서비스 제공 시 10,672 01 사무관리비 12,820 3,540 9,280 일반수용비 340 Ο한방건강증진 운영 340,000원 340 국 170 시 170 운영수당 12,480 Ο한방건강증진 강사수당 70,000원 * 8회 * 12월 Ο건강체조교실 강사수당 120,000원 * 8회 * 6월 6,720 국 1,978 시 4,742 한방건강증진 기반구축(국비) 1,078 2,421 1,343 5,760 국 720 시 358 405 자산취득비 1,078 2,421 1,343 국 720 시 358 01 자산및물품취득비 1,078 2,421 1,343 기반구축 장비 1,078,000원 * 1대 1,078 국 720 시 358 노인의치보철(국비) 66,060 36,390 29,670 국 33,030 시 33,030 307 민간이전 66,060 36,390 29,670 국 33,030 시 33,030 01 의료및구료비 66,060 36,390 29,670 의치보철 시술비 65,060,000원 65,060 국 32,530 시 32,530 의치보철 사후관리비 100,000원 * 10명 1,000 국 500 시 500 수입대체경비 188,130 207,139 19,009 201 일반운영비 21,250 20,540 710 01 사무관리비 21,250 20,540 710 전염병관리 사업용 운영용품 500,000원 * 20종 전염병 관리책자 및 홍보물 제작 1,000,000원 * 5종 10,000 5,000 세탁물 위탁처리비 150,000원 * 12월 1,800 감염성 폐기물 위탁처리비 250,000원 * 12월 3,000 검사실 폐수처리비 37,500원 * 12월 450-2 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 질높은 의료서비스 제공 방사선 피폭선량 측정료 25,000원 * 4회 * 2명 방사선 안전관리 검사비(영상의학, 치과) 400,000원 * 2대 200 800 307 민간이전 165,980 186,599 20,619 01 의료및구료비 165,980 186,599 20,619 방문용 진료약품 및 영양제 550,000원 * 100종 55,000 한방 진료약품 및 소모품 4,000,000원 * 6회 24,000 치과진료용 약품 및 소모품 250,000원 * 40종 10,000 방사선 촬영약품 및 소모품 120,000원 * 20종 2,400 간염검사 등 시약 및 소모품 200,000원 * 250종 50,000 B형간염 백신 3,800원 * 1,600명 6,080 환자관계 제용지 인쇄(약봉투, 민원용지 등) 300,000원 * 5종 1,500 물리치료실 약품 및 소모품 250,000원 * 10종 2,500 진료실 소모품 100,000원 * 10종 1,000 예방접종실 약품 및 소모품 100,000원 * 10종 1,000 종합검진실 운영 소모품 312,500원 * 8종 2,500 전염병 발생대비 진료약품 10,000,000원 10,000 405 자산취득비 900 0 900 01 자산및물품취득비 900 0 900 냉장고(137l, 진료실)(신규) 300,000원 * 1대 300 검안경(종합검사실)(신규) 600,000원 * 1대 600 보건소 청사관리 97,250 115,560 18,310 201 일반운영비 29,870 34,680 4,810 01 사무관리비 6,100 5,600 500 일반수용비 2,500 Ο청사관리 수용비 62,500원 * 10종 * 4회 2,500 임차료 3,600 Ο청사 화분 임차 15,000원 * 20개 * 12월 3,600 02 공공운영비 23,770 29,080 5,310 공공요금 및 제세 2,850 Ο자동차세 100,000원 * 5대 500 Ο환경개선부담금 100,000원 * 3대 * 2회 600 Ο자동차보험료 350,000원 * 5대 1,750 시설장비유지비 12,420 Ο청사유지관리 8,000,000원 8,000-3 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 질높은 의료서비스 제공 Ο바닥 왁스청소 13,000원 * 340m2 4,420 차량 선박비 8,500 Ο승용차 1,200,000원 * 2대 2,400 Ο구급차 2,500,000원 * 1대 2,500 Ο방역차 1,800,000원 * 2대 3,600 206 재료비 4,700 4,700 0 01 재료비 4,700 4,700 0 UPS 배터리 3,300,000원 3,300 전기소모품 등 350,000원 * 4종 1,400 307 민간이전 62,680 62,680 0 05 민간위탁금 62,680 62,680 0 보건소 순환버스 위탁운영 55,000,000원 * 1대 55,000 승강기안전관리 위탁운영 300,000원 * 12월 3,600 무인경비시스템 위탁운영(청계초, 보건소) 340,000원 * 12월 보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육 홍보사업(국비) 6,000 5,700 300 4,080 국 3,000 시 3,000 201 일반운영비 6,000 5,700 300 국 3,000 시 3,000 01 사무관리비 6,000 5,700 300 일반수용비 6,000 Ο심 뇌혈관 질환 홍보자료 제작 2,940,000원 * 1종 Ο심 뇌혈관 질환 운영용품 612,000원 * 5종 2,940 국 1,470 시 1,470 3,060 국 1,530 시 1,530 구강건강증진사업 6,100 0 6,100 201 일반운영비 5,500 0 5,500 01 사무관리비 2,500 0 2,500 일반수용비 1,500 Ο구강건강증진사업 운영 150,000원 * 10종 1,500 운영수당 1,000 Ο학교구강교육 강사수당 100,000원 * 10회 1,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 구강보건의 날 행사 3,000,000원 * 1회 3,000 405 자산취득비 600 0 600 01 자산및물품취득비 600 0 600-4 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 질높은 의료서비스 제공 대기의자(구강보건교실)(신규) 200,000원 * 3조 600 응급처치교육 프로그램 운영 10,000 0 10,000 201 일반운영비 4,800 0 4,800 01 사무관리비 4,800 0 4,800 일반수용비 4,800 Ο교육용책자 및 리플릿 등 제작 4,800,000원 307 민간이전 5,200 0 5,200 01 의료및구료비 5,200 0 5,200 4,800 마네킹 페이스실드 40,000원 * 130박스 5,200 지역단위 DMAT운영(국비) 1,270 0 1,270 국 890 도 380 307 민간이전 1,270 0 1,270 국 890 도 380 01 의료및구료비 1,270 0 1,270 응급차량 소모품 및 의약품 구입 1,270,000원 1,270 국 890 도 380 건강생활실천지원 599,116 657,594 58,478 국 224,490 도 74,654 시 299,972 취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업 홍보(국비) 272 272 0 국 218 시 54 201 일반운영비 272 272 0 국 218 시 54 01 사무관리비 272 272 0 일반수용비 272 Ο생애전환기 일제 건강진단 홍보 272,000원 272 국 218 시 54 취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업(국비) 1,712 4,151 2,439 국 1,370 시 342 307 민간이전 1,712 4,151 2,439 국 1,370 시 342 01 의료및구료비 1,712 4,151 2,439-5 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 생애전환기 일제 건강진단(40세, 66세, 청소 년) 85,600원 * 20명 1,712 국 1,370 시 342 지역특화 건강행태 개선사업(국비) 75,848 96,081 20,233 국 18,310 도 9,155 시 48,383 101 인건비 232 0 232 국 116 도 58 시 58 03 무기계약근로자보수 232 0 232 지역특화 건강행태 개선사업 교육참가 여비 29,000원 * 8회 * 1명 232 국 116 도 58 시 58 201 일반운영비 69,876 94,681 24,805 국 17,844 도 8,922 시 43,110 01 사무관리비 65,876 84,181 18,305 일반수용비 14,376 Ο건강행태 개선사업 운영비 1,437,600원 * 10종 14,376 국 7,188 도 3,594 시 3,594 위탁교육비 1,500 Ο전문인력 위탁교육 1,500,000원 * 1명 1,500 국 750 도 375 시 375 운영수당 50,000 Ο지역특화 건강행태 개선사업 강사수당 50,000,000원 50,000 국 7,906 도 3,953 시 38,141 03 행사운영비 4,000 10,500 6,500 시민 이동건강 캠페인 2,000,000원 * 2회 4,000 국 2,000 도 1,000 시 1,000 301 일반보상금 700 1,400 700 국 350 도 175-6 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 시 175 10 행사실비보상금 700 1,400 700 지역특화 건강행태 개선사업 자원봉사자 급식 비 7,000원 * 10명 * 10월 700 국 350 도 175 시 175 307 민간이전 5,040 0 5,040 05 민간위탁금 5,040 0 5,040 방과후 운동교실 운영 70,000원 * 4회 * 9월 * 2개교 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비(국비) 2,824 2,824 0 5,040 국 1,412 시 1,412 201 일반운영비 2,824 2,824 0 국 1,412 시 1,412 01 사무관리비 2,824 2,824 0 위탁교육비 2,824 Ο만성병 조사 감시체계 교육 1,412,000원 * 2명 2,824 국 1,412 시 1,412 정신보건센터운영(국비) 215,000 230,000 15,000 국 76,250 도 31,250 시 107,500 307 민간이전 215,000 230,000 15,000 국 76,250 도 31,250 시 107,500 05 민간위탁금 215,000 230,000 15,000 정신보건센터 운영 215,000,000원 215,000 국 76,250 도 31,250 시 107,500 암조기 검진(국비) 22,000 16,000 6,000 국 11,000 도 5,500 시 5,500 201 일반운영비 2,200 800 1,400 국 1,100 도 550 시 550 01 사무관리비 2,200 800 1,400 일반수용비 2,200-7 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 Ο암조기검진 홍보물 제작 2,200,000원 * 1종 2,200 국 1,100 도 550 시 550 307 민간이전 19,800 15,200 4,600 국 9,900 도 4,950 시 4,950 01 의료및구료비 19,800 15,200 4,600 암검진비 예탁금 19,800,000원 19,800 국 9,900 도 4,950 시 4,950 암환자 의료비지원(국비) 46,000 53,600 7,600 국 23,000 도 11,500 시 11,500 307 민간이전 46,000 53,600 7,600 국 23,000 도 11,500 시 11,500 01 의료및구료비 46,000 53,600 7,600 저소득 암환자 의료비 지원 46,000,000원 46,000 국 23,000 도 11,500 시 11,500 희귀난치성 유전질환자 지원(국비) 47,290 90,596 43,306 국 23,645 도 11,822 시 11,823 307 민간이전 47,290 90,596 43,306 국 23,645 도 11,822 시 11,823 01 의료및구료비 47,290 90,596 43,306 희귀난치성 유전질환자 의료비 예탁금 47,290,000원 47,290 국 23,645 도 11,822 시 11,823 금연클리닉 운영(국비) 48,070 38,350 9,720 국 24,035 시 24,035 101 인건비 522 0 522 국 261 시 261-8 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 03 무기계약근로자보수 522 0 522 금연상담사 전문교육 참가여비 29,000원 * 1명 * 3회 * 6월 522 국 261 시 261 201 일반운영비 40,148 23,550 16,598 국 20,074 시 20,074 01 사무관리비 36,148 23,550 12,598 일반수용비 32,868 Ο금연사업운영 및 홍보 6,173,600원 * 5종 30,868 국 15,434 시 15,434 Ο금연성공자 기념품 제작 10,000원 * 200명 2,000 국 1,000 시 1,000 운영수당 3,280 Ο금연사업 운영 강사수당 100,000원 * 30회 3,000 Ο금연공모전 심사위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 2회 국 1,500 시 1,500 280 국 140 시 140 03 행사운영비 4,000 0 4,000 금연의날 행사 4,000,000원 * 1회 4,000 국 2,000 시 2,000 307 민간이전 7,000 13,000 6,000 국 3,500 시 3,500 01 의료및구료비 7,000 10,000 3,000 금연클리닉 약품구입 1,400,000원 * 5종 7,000 국 3,500 시 3,500 405 자산취득비 400 1,800 1,400 국 200 시 200 01 자산및물품취득비 400 1,800 1,400 디지털 카메라(금연사업용)(신규) 400,000원 * 1대 400 국 200 시 200 지역사회 건강조사(국비) 47,720 37,680 10,040 국 23,860 시 23,860 201 일반운영비 500 0 500-9 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 국 250 시 250 01 사무관리비 500 0 500 일반운영비 500 Ο지역사회 건강조사 운영비 100,000원 * 5회 500 국 250 시 250 202 여비 1,000 0 1,000 국 500 시 500 01 국내여비 1,000 0 1,000 지역사회 건강조사 여비 50,000원 * 20회 1,000 국 500 시 500 307 민간이전 46,220 37,680 8,540 국 23,110 시 23,110 05 민간위탁금 46,220 37,680 8,540 지역사회 건강조사 46,220원 * 1,000명 46,220 국 23,110 시 23,110 암조기검진(무료암검진) 40,000 76,400 36,400 307 민간이전 38,000 73,400 35,400 01 의료및구료비 38,000 73,400 35,400 암조기 검진비 지원 80,000원 * 475명 38,000 405 자산취득비 2,000 0 2,000 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 유방모형(교육용)(신규) 2,000,000원 * 1대 2,000 치매조기 검진사업(국비) 6,600 6,640 40 국 3,300 시 3,300 307 민간이전 6,600 6,640 40 국 3,300 시 3,300 01 의료및구료비 6,600 6,640 40 치매 조기검진비 지원 82,500원 * 80명 6,600 국 3,300 시 3,300 치매치료 관리비(약제비 등)지원(국비) 36,180 0 36,180 국 18,090 도 5,427 시 12,663 307 민간이전 36,180 0 36,180 국 18,090-10 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 건강생활실천지원 도 5,427 시 12,663 01 의료및구료비 36,180 0 36,180 치매치료 관리비(약제비 등) 지원 36,180,000원 36,180 국 18,090 도 5,427 시 12,663 시민건강동아리 운영 5,000 5,000 0 201 일반운영비 5,000 5,000 0 03 행사운영비 5,000 5,000 0 시민건강 동아리 행사 500,000원 * 10종 5,000 아토피, 천식 예방사업 4,600 0 4,600 201 일반운영비 4,600 0 4,600 01 사무관리비 4,600 0 4,600 일반수용비 3,000 Ο아토피 천식예방관리 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회 3,000 운영수당 1,600 Ο아토피교육 강사수당 200,000원 * 8회 1,600 모자보건사업 353,838 290,129 63,709 국 176,348 도 76,329 시 101,161 임산부 및 영유아 관리 7,800 4,410 3,390 201 일반운영비 7,800 4,410 3,390 01 사무관리비 7,800 4,410 3,390 임차료 7,800 Ο유축기 대여 50,000원 * 13명 * 12월 7,800 난임부부 지원(체외수정 시술비)(국비) 22,060 0 22,060 국 11,030 도 5,515 시 5,515 307 민간이전 22,060 0 22,060 국 11,030 도 5,515 시 5,515 01 의료및구료비 22,060 0 22,060 난임부부 체외수정 시술비 22,060,000원 22,060 국 11,030 도 5,515 시 5,515 난임부부 지원(인공수정시술비)(국비) 32,820 24,169 8,651 국 16,410-11 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 모자보건사업 도 8,205 시 8,205 307 민간이전 32,820 24,169 8,651 국 16,410 도 8,205 시 8,205 01 의료및구료비 32,820 24,169 8,651 난임부부(인공수정 시술비) 지원 32,820,000원 32,820 국 16,410 도 8,205 시 8,205 미숙아 및 선천성이상아 의료비(국비) 28,418 30,734 2,316 국 14,209 도 7,105 시 7,104 307 민간이전 28,418 30,734 2,316 국 14,209 도 7,105 시 7,104 01 의료및구료비 28,418 30,734 2,316 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 28,418,000원 28,418 국 14,209 도 7,105 시 7,104 선천성대사이상 검사사업(국비) 13,415 9,642 3,773 국 6,707 도 3,354 시 3,354 307 민간이전 13,415 9,642 3,773 국 6,707 도 3,354 시 3,354 01 의료및구료비 13,415 9,642 3,773 선천성대사이상 검사비 및 의료비 13,415,000원 13,415 국 6,707 도 3,354 시 3,354 산모 신생아 도우미 지원(국비) 28,420 22,812 5,608 국 22,736 시 5,684 307 민간이전 28,420 22,812 5,608 국 22,736 시 5,684 05 민간위탁금 28,420 22,812 5,608-12 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 모자보건사업 산모 신생아 도우미 지원 예탁금 28,420,000원 28,420 국 22,736 시 5,684 미취학아동 건강관리 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 운영수당 3,000 Ο미취학 아동 성교육 강사수당 100,000원 * 30회 임산부, 아동건강관리(국비) 7,257 7,420 163 3,000 국 3,629 도 1,814 시 1,814 307 민간이전 7,257 7,420 163 국 3,629 도 1,814 시 1,814 01 의료및구료비 7,257 7,420 163 임산부 영양제 32,785원 * 200명 6,557 국 3,279 도 1,639 시 1,639 모자 보건수첩 2,000원 * 350명 700 국 350 도 175 시 175 보건소 예방접종 약품비 등(국비) 48,012 39,949 8,063 국 24,006 도 12,003 시 12,003 307 민간이전 48,012 39,949 8,063 국 24,006 도 12,003 시 12,003 01 의료및구료비 48,012 39,949 8,063 보건소 예방접종 약품비 등 4,801,200원 * 10종 48,012 국 24,006 도 12,003 시 12,003 영유아건강검진(국비) 1,193 1,113 80 국 955 시 238 201 일반운영비 593 175 418 국 475 시 118-13 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 모자보건사업 01 사무관리비 593 175 418 일반수용비 593 Ο의료수급권자 영유아 건강검진 홍보물 제작 593,000원 593 국 475 시 118 307 민간이전 600 938 338 국 480 시 120 01 의료및구료비 600 938 338 의료수급권자 영유아 건강검진 30,000원 * 20명 600 국 480 시 120 신생아 청각 선별검사(국비) 924 926 2 국 462 도 231 시 231 307 민간이전 924 926 2 국 462 도 231 시 231 01 의료및구료비 924 926 2 신생아 청각 선별 검사비 18,480원 * 50명 924 국 462 도 231 시 231 예방접종 등록센터 운영비(인건비)(국비) 20,288 19,825 463 국 10,144 도 5,072 시 5,072 101 인건비 20,288 19,825 463 국 10,144 도 5,072 시 5,072 04 기간제근로자등보수 20,288 19,825 463 예방접종등록센터 인건비 1,500,000원 * 12월 18,000 국 9,000 도 4,500 시 4,500 법정부담금 1,825 Ο국민연금 18,000,000원 * 4.5% 810 국 405 도 202 시 203 Ο건강보험 18,000,000원 * 2.54% 458 국 229-14 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 모자보건사업 도 114 시 115 Ο고용보험 18,000,000원 * 1.3% 234 국 117 도 59 시 58 Ο산재보험 301,000원 301 국 151 도 75 시 75 Ο장기요양보험 458,000원 * 4.78% 22 예방접종등록 담당자 전문교육 여비 46,300원 * 5회 * 2명 국 11 도 6 시 5 463 국 231 도 116 시 116 민간병의원 접종비 지원(국비) 50,240 40,529 9,711 국 25,120 도 12,560 시 12,560 307 민간이전 50,240 40,529 9,711 국 25,120 도 12,560 시 12,560 01 의료및구료비 50,240 40,529 9,711 민간병의원 접종비 지원 50,240,000원 50,240 국 25,120 도 12,560 시 12,560 임산부 영유아 영양보충사업비(국비) 89,991 85,600 4,391 국 40,940 도 20,470 시 28,581 101 인건비 21,521 17,000 4,521 국 9,750 도 4,875 시 6,896 04 기간제근로자등보수 21,521 17,000 4,521 임산부 영양보충사업 인건비 1,500,000원 * 13월 19,500 국 9,750 도 4,875 시 4,875 법정부담금 1,789 Ο국민연금 19,500,000원 * 4.5% 878 Ο건강보험 19,500,000원 * 2.54% 496-15 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 모자보건사업 Ο장기요양보험 496,000원 * 4.78% 24 Ο고용보험 19,500,000원 * 1.3% 254 Ο산재보험 19,500,000원 * 0.7% 137 영양플러스 담당자 전문교육 참가여비 29,000원 * 8회 * 1명 201 일반운영비 3,550 25,200 21,650 232 국 1,230 도 615 시 1,705 01 사무관리비 3,550 22,200 18,650 일반수용비 1,500 Ο임산부 영유아 영양보충사업 운영비 1,500,000원 1,500 국 500 도 250 시 750 운영수당 2,050 Ο영양플러스 위탁교육비 500,000원 * 2명 1,000 Ο영양플러스 건강교실 운영 강사수당 70,000원 * 3회 * 5월 국 500 도 250 시 250 1,050 국 230 도 115 시 705 307 민간이전 64,520 43,400 21,120 국 29,760 도 14,880 시 19,880 05 민간위탁금 64,520 0 64,520 보충식품비 지원 64,520,000원 64,520 국 29,760 도 14,880 시 19,880 405 자산취득비 400 0 400 국 200 도 100 시 100 01 자산및물품취득비 400 0 400 디지털 카메라(신규) 400,000원 * 1대 400 국 200 도 100 시 100 전염병예방 478,796 170,004 308,792 국 3,955 도 19,050 시 455,791-16 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 전염병예방 전염병 관리 383,830 75,190 308,640 201 일반운영비 20,230 16,890 3,340 01 사무관리비 5,880 2,880 3,000 일반수용비 3,000 Ο보육시설 건강 지킴이 물품구입 및 홍보 60,000원 * 50개소 3,000 피복비 360 Ο작업복, 작업화 120,000원 * 3명 360 급량비 2,520 Ο전염병관리 비상근무자 급식 7,000원 * 30명 * 12월 2,520 02 공공운영비 14,350 14,010 340 시설장비 유지비 14,350 Ο검사 및 방사선 장비유지관리 1,000,000원 * 10종 10,000 Οpacs전용프로그램 사용료 500,000원 * 4회 2,000 Ο방역소독기 유지관리 200,000원 * 7종 1,400 Ο유방촬영기 검사수수료 150,000원 150 Ο유방촬영기 정도관리비 800,000원 800 206 재료비 9,900 15,800 5,900 01 재료비 9,900 15,800 5,900 방역소독 소모품 구입 200,000원 * 5종 1,000 방역소독 경유, 휘발유 구입 700,000원 * 7월 4,900 모기유충 구제용 미꾸라지 구입 16,000원 * 250kg 4,000 307 민간이전 40,500 26,300 14,200 01 의료및구료비 6,000 0 6,000 경로당 구급상자 및 의료소모품 100,000원 * 30개소 * 2회 6,000 05 민간위탁금 34,500 26,300 8,200 병리검사의뢰 1,000,000원 * 12월 12,000 필름 판독 의뢰 2,000원 * 700건 * 12월 16,800 포충기 유지관리비 100,000원 * 21대 2,100 특수촬영장치 정도관리(업무대행) 300,000원 * 12월 3,600 405 자산취득비 313,200 16,200 297,000 01 자산및물품취득비 313,200 16,200 297,000 포충기(신규) 800,000원 * 20대 16,000 이동식 해충포집기(신규) 300,000원 * 40대 12,000 휴대용 연무소독기(대체, 신규) 700,000원 * 7대 4,900 채혈의자(검사실)(신규) 100,000원 * 1대 100-17 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 전염병예방 충전식 스피커(영상의학)(신규) 500,000원 * 1대 카세트 플레이트(신규) 900,000원 * 3개 2,700 방사선 관구(대체) 15,000,000원 * 1대 15,000 위장투시장비(대체) 250,000,000원 * 1대 250,000 혈액냉장고(대체) 12,000,000원 * 1대 12,000 전염병전문가 교육(국비) 240 200 40 500 국 120 도 60 시 60 202 여비 240 200 40 국 120 도 60 시 60 01 국내여비 240 200 40 전염병실무 교육여비 240,000원 240 국 120 도 60 시 60 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비(국비) 240 120 120 국 120 도 120 307 민간이전 240 120 120 국 120 도 120 01 의료및구료비 240 120 120 주요 전염병 표본감시 의료기관 운영 120,000원 * 2개소 240 국 120 도 120 에이즈 진단 시약 구매(국비) 4,532 4,544 12 국 2,266 시 2,266 307 민간이전 4,532 4,544 12 국 2,266 시 2,266 01 의료및구료비 4,532 4,544 12 에이즈 및 성병 검사시약 구입 2,266,000원 * 2종 4,532 국 2,266 시 2,266 에이즈 환자 진료비(국비) 5,000 5,000 0 국 1,047 시 3,953 307 민간이전 5,000 5,000 0 국 1,047-18 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 전염병예방 시 3,953 01 의료및구료비 5,000 5,000 0 에이즈 환자 진료비 2,500,000원 * 2명 5,000 국 1,047 시 3,953 민간자율방역단 방역지원(도비) 11,000 11,000 0 도 3,300 시 7,700 206 재료비 11,000 11,000 0 도 3,300 시 7,700 01 재료비 11,000 11,000 0 민간자율방역단 방역약품 구입 2,200,000원 * 5종 11,000 도 3,300 시 7,700 전염병예방용 및 방역약품 구입비 지원(도비) 16,000 16,000 0 도 4,800 시 11,200 206 재료비 16,000 16,000 0 도 4,800 시 11,200 01 재료비 16,000 16,000 0 전염병예방 및 방역소독용 약품 등 3,200,000원 * 5종 16,000 도 4,800 시 11,200 한센피부병 검진사업(도비) 900 900 0 도 270 시 630 307 민간이전 900 900 0 도 270 시 630 01 의료및구료비 900 900 0 한센피부병 검진 900,000원 * 1회 900 도 270 시 630 인플루엔자 무료예방접종(도비) 56,250 56,250 0 도 10,500 시 45,750 307 민간이전 56,250 56,250 0 도 10,500 시 45,750 01 의료및구료비 56,250 56,250 0 인플루엔자 무료 예방접종 6,000원 * 9,375명 56,250-19 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 전염병예방 도 10,500 시 45,750 성병진단 시약 구매(국비) 804 800 4 국 402 시 402 307 민간이전 804 800 4 국 402 시 402 01 의료및구료비 804 800 4 성병진단 시약 구입 804,000원 804 국 402 시 402 방문보건사업 172,750 118,287 54,463 국 54,877 도 27,139 시 90,734 방문건강관리인력 인건비(국비) 126,448 81,277 45,171 국 50,276 도 25,138 시 51,034 101 인건비 126,448 81,277 45,171 국 50,276 도 25,138 시 51,034 04 기간제근로자등보수 126,448 81,277 45,171 방문보건관리사업 인건비 1,717,330원 * 5명 * 12월 103,040 국 45,333 도 22,667 시 35,040 법정부담금 9,443 Ο국민연금 103,040,000원 * 4.5% 4,637 Ο건강보험 103,040,000원 * 2.54% 2,618 Ο노인요양보험 2,618,000원 * 4.78% 126 Ο고용보험 103,040,000원 * 1.3% 1,340 Ο산재보험 103,040,000원 * 0.7% 722 상해보험 120,000원 * 5명 600 퇴직금 1,977,000원 * 5명 9,885 방문건강관리인력 전문교육 참가여비 29,000원 * 2회 * 12월 * 5명 국 4,943 도 2,471 시 2,471 방문건강관리인력 교육훈련비(국비) 4,802 4,410 392 3,480 국 2,401 도 1,201 시 1,200-20 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 방문보건사업 201 일반운영비 4,802 4,410 392 국 2,401 도 1,201 시 1,200 01 사무관리비 4,802 4,410 392 위탁교육비 4,802 Ο방문건강관리 인력 교육훈련비 480,200원 * 10명 4,802 국 2,401 도 1,201 시 1,200 방문보건자원봉사자관리(도비) 5,200 3,000 2,200 국 600 시 4,600 201 일반운영비 1,200 0 1,200 국 600 시 600 01 사무관리비 1,200 0 1,200 일반수용비 1,200 Ο방문건강관리 자원봉사자 교육운영비 150,000원 * 8명 1,200 국 600 시 600 307 민간이전 4,000 3,000 1,000 01 의료및구료비 4,000 3,000 1,000 방문건강관리 자원봉사자관리 10,000원 * 400명 방문보건관리사업 23,100 20,000 3,100 201 일반운영비 10,600 6,000 4,600 01 사무관리비 10,600 6,000 4,600 4,000 일반수용비 10,000 Ο방문건강관리 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 위탁교육비 600 Ο방문건강관리인력 위탁교육 100,000원 * 6회 207 연구개발비 2,500 0 2,500 01 연구용역비 2,500 0 2,500 방문건강관리사업 설문조사 2,500,000원 2,500 307 민간이전 10,000 10,000 0 01 의료및구료비 10,000 8,000 2,000 방문간호용품(기저귀, 욕창방지용품 등) 10,000,000원 600 10,000 재가 암환자 관리(국비) 3,200 1,600 1,600 국 1,600-21 -
부서: 보건소 정책: 건강 증진기반구축 지원 단위: 방문보건사업 도 800 시 800 307 민간이전 3,200 0 3,200 국 1,600 도 800 시 800 01 의료및구료비 3,200 0 3,200 재가암환자 간호용품 및 약품 400,000원 * 8종 3,200 국 1,600 도 800 시 800 관절염 타이치 교육사업 10,000 0 10,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 일반수용비 2,000 Ο관절염 타이치 운동교실 운영용품 20,000원 * 20명 * 5회 2,000 운영수당 8,000 Ο관절염 타이치 운동교실 강사수당 100,000원 * 10회 * 4월 Ο노인건강관리 운동교실 강사수당 100,000원 * 10회 * 4월 행정운영경비(보건소) 123,779 105,608 18,171 인력운영비 5,900 9,200 3,300 인력운영비 5,900 9,200 3,300 203 업무추진비 5,900 9,200 3,300 02 정원가산업무추진비 1,400 1,400 0 4,000 4,000 정원가산업무추진비 40,000원 * 35명 1,400 04 부서운영업무추진비 4,500 4,500 0 부서운영업무추진비 375,000원 * 12월 4,500 기본경비 117,879 96,408 21,471 기본경비 117,879 96,408 21,471 201 일반운영비 77,969 58,988 18,981 01 사무관리비 70,832 54,068 16,764 일반수용비 35,402 Ο기본행정사무용품 및 수용비 13,800,000원 13,800 Ο행정장비 소모품 구입 8,000,000원 8,000 Ο신용카드 관리비 60,000원 * 4분기 240 Ο케이블TV 서비스료 40,000원 * 12월 480 Ο냉온수기, 비데서비스료 196,000원 * 12월 2,352 Ο홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 1회 30-22 -
부서: 보건소 정책: 행정운영경비(보건소) 단위: 기본경비 Ο불용폐기물 수수료 250,000원 * 2회 500 Ο홈페이지 DB구축 소프트웨어 구입 10,000,000원 * 1개 10,000 위탁교육비 500 Ο상담능력 향상교육 등록비 등 100,000원 * 5명 운영수당 11,200 Ο일직비 50,000원 * 2명 * 112일 11,200 피복비 4,410 Ο직원 근무복 90,000원 * 49명 4,410 급량비 19,320 Ο부서운영업무추진 19,320,000원 19,320 02 공공운영비 7,137 4,920 2,217 공공요금 및 제세 2,760 Ο전화요금 2,760 이동통신 40,000원 * 3대 * 12월 1,440 무선메일 10,000원 * 1대 * 12월 120 유선전화 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 시설장비유지비 4,377 Ο보건정보시스템 서버유지보수 4,377,000원 * 1식 202 여비 28,560 27,720 840 01 국내여비 28,560 27,720 840 500 4,377 부서운영 여비 28,560,000원 28,560 405 자산취득비 11,350 9,700 1,650 01 자산및물품취득비 10,550 9,200 1,350 스캐너(신규) 400,000원 * 1대 400 의자(대체) 170,000원 * 10개 1,700 서랍장(대체) 100,000원 * 1대 100 캐비닛(소장실, 종합검진실)(대체) 400,000원 * 2대 텔레비전(LCD)(신규) 1,500,000원 * 2대 3,000 문서세단기(신규) 800,000원 * 1대 800 모사전송기(신규) 500,000원 * 1대 500 프린터(대체) 850,000원 * 3대 2,550 코팅기(신규) 450,000원 * 1대 450 DVD 플레이어(신규) 250,000원 * 1대 250 02 도서구입비 800 500 300 전문서적 구입 80,000원 * 10종 800 800-23 -
2010년도 본예산 일반회계 정보과학도서관 ~ 정보과학도서관 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 운영 정보과학도서관 4,330,949 2,819,407 1,511,542 국 35,200 분 26,607 도 10,560 시 4,258,582 지식 정보 문화공간 창출 4,255,429 2,745,527 1,509,902 국 35,200 분 26,607 도 10,560 시 4,183,062 도서관 운영 2,928,773 1,266,019 1,662,754 도서관 관리 496,858 429,951 66,907 201 일반운영비 386,838 346,011 40,827 01 사무관리비 78,155 56,040 22,115 일반수용비 73,915 Ο정보과학도서관 안내 홍보물 제작 4,000,000원 * 2회 8,000 Ο화장실 소모품 구입 10,000,000원 10,000 Ο도서대출 회원카드 제작 3,000원 * 10,000장 30,000 Ο건축물 안전점검 2,500,000원 * 2회 5,000 Ο도서관 방역 500,000원 * 12회 6,000 Ο도서관 소파 세척 및 소독 2,500,000원 * 2회 5,000 Ο승강기 정기 검사 150,000원 * 4대 600 Ο전기설비 안전점검 2,000,000원 * 1회 2,000 Ο실내공기질 측정 검사 수수료 1,250,000원 * 4회 5,000 Ο정화조 청소 수수료 500,000원 * 1회 500 Ο회원카드 구입용 컬러리본 121,000원 * 15상자 1,815 위탁교육비 600 Ο전기 및 가스안전관리 등 교육 200,000원 * 3회 운영수당 3,640 Ο도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 4회 02 공공운영비 308,683 289,971 18,712 600 3,640 공공요금 및 제세 220,377 Ο전화요금 450,000원 * 12월 5,400 Ο전기요금 106,467 기본요금 5,560원 * 620kw * 12월 41,367 사용요금 77.5원 * 70,000kwh * 12월 65,100 Ο상하수도 요금 13,056-1 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 운영 상수도 요금 870원 * 800톤 * 12월 8,352 하수도 요금 330원 * 800톤 * 12월 3,168 물이용부담금 160원 * 800톤 * 12월 1,536 Ο지역난방요금(냉 난방) 91,374 기본요금 338.6원 * 905Mcal * 12월 3,678 사용요금 81,200원 * 135Mcal * 8월 87,696 Ο자동차세 200,000원 * 2회 400 Ο자동차보험료 900,000원 * 1회 900 Ο환경개선부담금 600,000원 * 2회 1,200 Ο전기 및 소방안전연회비 180,000원 * 1회 180 Ο세계도서관대회 참가비 700,000원 * 2명 1,400 시설장비유지비 83,506 Ο통신설비유지비 300,000원 * 12월 3,600 Ο발전기 외 30종 유지보수 200,000원 * 30종 * 2회 12,000 Ο냉 온수기 세관 4,500,000원 * 2대 9,000 Ο공기조화기, 모터펌프 및 기타시설 유지관 리 22,000,000원 22,000 Ο저수조 물탱크 청소 1,200,000원 * 2회 2,400 Ο지역난방 열 교환기 세관 2,800,000원 * 1회 Ο냉각탑 살균기 유지보수 2,400,000원 * 2대 2,800 4,800 Ο승강기 유지관리 150,000원 * 4대 * 12월 7,200 Ο소방시설 유지관리 1,500,000원 * 4대 6,000 Ο청사 내 조경시설물 관리 6,500원 * 1,164m2 Ο모바일 회원관리 시스템 관리 3,500,000원 * 1식 7,566 3,500 Ο수족관 위탁 관리비 220,000원 * 12월 2,640 차량 선박비 4,800 Ο소형승합차 400,000원 * 12월 4,800 203 업무추진비 4,500 4,500 0 03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0 정보 과학 및 독서진흥 추진 4,500,000원 4,500 206 재료비 9,000 10,000 1,000 01 재료비 9,000 10,000 1,000 영선관리 소모품 구입 10,000원 * 150개 * 2회 3,000 램프 및 전기 소모품 구입 6,000,000원 6,000 301 일반보상금 2,120 2,120 0 09 공익근무요원보상금 720 720 0 피복비 720-2 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 운영 Ο근무복 720 동복 50,000원 * 4명 200 하복 40,000원 * 4명 160 잠바 40,000원 * 4명 160 단화 40,000원 * 4명 160 견장 및 표시장 등 10,000원 * 4명 40 12 기타보상금 1,400 1,400 0 세계도서관대회 참가 보상비 700,000원 * 2명 1,400 307 민간이전 53,400 37,320 16,080 05 민간위탁금 53,400 37,320 16,080 유인경비 용역 1,900,000원 * 2명 * 12월 45,600 무인경비 용역 650,000원 * 12월 7,800 401 시설비및부대비 41,000 30,000 11,000 01 시설비 41,000 30,000 11,000 건물유지보수 30,000,000원 30,000 블라인드 제작 설치비 11,000,000원 11,000 도서관 이용환경 개선 1,074,405 836,068 238,337 201 일반운영비 17,220 10,320 6,900 01 사무관리비 17,220 10,320 6,900 임차료 17,220 Ο도서관 화분 임차 600,000원 * 12월 7,200 Ο정수기 임차 55,000원 * 9대 * 12월 5,940 Ο공기청정기 임차 85,000원 * 4대 * 12월 4,080 307 민간이전 345,090 325,098 19,992 05 민간위탁금 345,090 325,098 19,992 청소관리 위탁(주간) 250,290,000원 250,290 도서관 셔틀버스 운영 위탁 7,900,000원 * 12월 94,800 401 시설비및부대비 712,095 500,650 211,445 01 시설비 708,000 497,617 210,383 인포메이션-코먼스 설치 공사 650,000,000원 650,000 2층 연장개관용 냉 난방 시설공사 58,000,000원 58,000 03 시설부대비 4,095 3,033 1,062 인포메이션-코먼스 설치 650,000,000원 * 0.63% 4,095 어린이도서관 설치 1,357,510 0 1,357,510 201 일반운영비 8,000 0 8,000 01 사무관리비 8,000 0 8,000 일반수용비 8,000-3 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 운영 Ο어린이실 이전비 8,000,000원 8,000 401 시설비및부대비 1,209,997 0 1,209,997 01 시설비 1,191,058 0 1,191,058 어린이도서관 리모델링 공사 1,191,058,000원 1,191,058 02 감리비 14,651 0 14,651 어린이도서관 리모델링 공사 1,191,058,000원 * 1.23% 14,651 03 시설부대비 4,288 0 4,288 어린이도서관 리모델링 공사 1,191,058,000원 * 0.36% 405 자산취득비 139,513 0 139,513 01 자산및물품취득비 139,513 0 139,513 4,288 사서워크스테이션(신규) 5,000,000원 * 3대 15,000 분실방지기(신규) 14,000,000원 * 2대 28,000 무인자동대출반납기(신규) 30,000,000원 * 2대 60,000 개인용컴퓨터(신규) 1,400,000원 * 6대 8,400 핸드드라이어(신규) 423,500원 * 6대 2,541 키오스크(신규) 10,950,000원 * 1대 10,950 수족관(신규) 9,941,800원 * 1개 9,942 유모차 보관대(신규) 990,000원 * 1대 990 모니터(30인치)(신규) 1,844,600원 * 2대 3,690 자료실 운영 활성화 247,655 144,468 103,187 자료실 운영 194,655 86,708 107,947 201 일반운영비 52,855 55,808 2,953 01 사무관리비 19,005 21,510 2,505 일반수용비 12,105 Ο자료실 소모품 구입 2,000,000원 2,000 Ο장애인용 손가락 타이핑 막대 60,000원 * 3대 Ο장애인용 손바닥 타이핑 막대 25,000원 * 3대 Ο자료실 비품 수리 5,000,000원 5,000 Ο상호대차 소모품 구입 500,000원 500 Ο전국도서관 대회 참가비 50,000원 * 5명 250 Ο장애인용 확대 프로그램 900,000원 * 3대 2,700 Ο상담용 양면형 솔루션 200,000원 * 7대 1,400 운영수당 4,900 Ο독서회 강사수당 70,000원 * 7회 * 10월 4,900 피복비 2,000 180 75-4 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 자료실 운영 활성화 Ο자료실근무자(비정규직, 자원봉사자 포함) 앞치마 50,000원 * 40명 2,000 02 공공운영비 31,850 34,298 2,448 공공요금 및 제세 1,850 Ο우편요금(일반) 250원 * 1,200명 * 2회 600 Ο국제항공 우편물 운임 70,000원 * 5상자 350 Ο공공도서관 협회비 외 3종 300,000원 * 3종 시설장비유지비 30,000 Ο도서관 자동화 솔루션 30,000,000원 30,000 03 행사운영비 2,000 0 2,000 어린이도서관 개관식 2,000,000원 2,000 206 재료비 2,800 0 2,800 01 재료비 2,800 0 2,800 브래킷(모니터 거치대) 200,000원 * 7개 1,400 그래픽 카드 200,000원 * 7개 1,400 301 일반보상금 8,000 9,000 1,000 10 행사실비보상금 8,000 9,000 1,000 자원봉사자 급식 8,000,000원 8,000 401 시설비및부대비 12,000 2,000 10,000 01 시설비 12,000 2,000 10,000 사물함 외 수리 2,000,000원 2,000 싸인몰 설치 10,000,000원 10,000 405 자산취득비 119,000 19,900 99,100 01 자산및물품취득비 119,000 19,900 99,100 서가(모빌렉)(신규) 50,000,000원 * 1식 50,000 사서워크스테이션(대체) 5,000,000원 * 3대 15,000 사서워크스테이션(신규) 5,000,000원 * 1대 5,000 컴퓨터 모니터(신규) 300,000원 * 7대 2,100 무인좌석 발급기(신규) 10,000,000원 * 2대 20,000 영수증 출력기(자료검색용)(신규) 550,000원 * 10대 900 5,500 DVD플레이어(신규) 210,000원 * 2대 420 바코드스캐너(신규) 500,000원 * 2대 1,000 텔레비전(신규) 2,000,000원 * 2대 4,000 높이조절 작업대(신체장애인용)(신규) 2,000,000원 * 1개 특수마우스(신체장애인용)(신규) 150,000원 * 3개 확대키보드(신체장애인용)(신규) 260,000원 * 3개 팔 받침대(신체장애인용)(신규) 250,000원 * 3개 - 5-2,000 450 780 750
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 자료실 운영 활성화 항온항습기(신규) 12,000,000원 * 1대 12,000 문고활성화 53,000 57,760 4,760 307 민간이전 53,000 57,000 4,000 02 민간경상보조 3,000 3,000 0 새마을문고 운영비 지원 500,000원 * 6개소 3,000 05 민간위탁금 50,000 54,000 4,000 상호대차 서비스 50,000,000원 50,000 공공도서관 야간개관 연장운영 97,800 108,228 10,428 국 35,200 도 10,560 시 52,040 공공도서관 야간개관 연장운영(국비) 97,800 108,228 10,428 국 35,200 도 10,560 시 52,040 101 인건비 77,728 77,728 0 국 25,164 도 9,042 시 43,522 04 기간제근로자등보수 77,728 77,728 0 공공도서관 야간개관 업무보조 인건비 1,100,000원 * 5명 * 12월 66,000 국 19,300 도 6,486 시 40,214 법정부담금 6,228 Ο국민연금 2,970,000원 2,970 국 1,485 도 742 시 743 Ο건강보험 1,575,000원 1,575 국 787 도 394 시 394 Ο고용보험 1,155,000원 1,155 국 578 도 288 시 289 Ο산재보험 528,000원 528 국 264 도 132 시 132 퇴직금 5,500,000원 5,500 국 2,750 도 1,000 시 1,750 201 일반운영비 2,072 14,000 11,928-6 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 공공도서관 야간개관 연장운영 국 1,036 도 518 시 518 01 사무관리비 2,072 2,000 72 일반수용비 1,072 Ο공공도서관 야간개관 운영비 1,072,000원 1,072 국 536 도 268 시 268 급량비 1,000 Ο공공도서관 야간개관 급식비 1,000,000원 1,000 국 500 도 250 시 250 307 민간이전 18,000 16,500 1,500 국 9,000 도 1,000 시 8,000 05 민간위탁금 18,000 16,500 1,500 야간청소관리 위탁 1,500,000원 * 12월 18,000 국 9,000 도 1,000 시 8,000 작은도서관 운영 18,365 52,280 33,915 주암 작은도서관 운영 18,365 33,580 15,215 201 일반운영비 4,985 0 4,985 01 사무관리비 1,655 0 1,655 일반수용비 1,655 Ο작은도서관 운영비 700,000원 700 Ο작은도서관 비품 수리비 355,000원 355 Ο소독방역비 50,000원 * 12월 600 02 공공운영비 3,330 0 3,330 공공요금 및 제세 3,330 Ο전기요금 3,214 기본료 5,280원 * 12월 64 사용료 75원 * 3,500kwh * 12월 3,150 Ο상하수도요금 116 상수도 380원 * 15톤 * 12월 69 하수도 100원 * 15톤 * 12월 18 물이용부담금 160원 * 15톤 * 12월 29 307 민간이전 11,080 18,080 7,000 05 민간위탁금 11,080 18,080 7,000 청소관리 위탁 10,000,000원 10,000 무인경비 90,000원 * 12월 1,080-7 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 작은도서관 운영 401 시설비및부대비 2,000 15,000 13,000 01 시설비 2,000 15,000 13,000 창문 등 수리 2,000,000원 2,000 405 자산취득비 300 500 200 01 자산및물품취득비 300 500 200 핸드 드라이어(신규) 300,000원 * 1대 300 도서관 교육 및 문화활동 진흥 244,819 188,059 56,760 문화강좌 운영 225,609 173,989 51,620 201 일반운영비 201,109 158,989 42,120 01 사무관리비 193,009 150,689 42,320 일반수용비 4,609 Ο강좌운영 재료 등 소모품 구입 100,000원 * 33개 강좌 Ο평생학습사이트 이용 일반 수수료 70,000원 * 1,000명 * 1.87% 3,300 1,309 운영수당 184,800 Ο교육문화강좌 강사수당 70,000원 * 30개강좌 * 22회 * 4분기 184,800 임차료 3,600 Ο교육문화강좌 현장체험 버스임차 300,000원 * 6회 * 2분기 02 공공운영비 8,100 8,300 200 3,600 공공요금 및 제세 400 Ο교육문화강좌 현장체험 보험료 200,000원 * 2회 시설장비유지비 7,700 Ο어학실 유지관리 250,000원 * 12회 3,000 Ο강의실, 시청각실, 회의실 유지보수 1,000,000원 * 2회 400 2,000 ΟLCD프로젝터 보수 900,000원 * 3개실 2,700 405 자산취득비 24,500 15,000 9,500 01 자산및물품취득비 24,500 15,000 9,500 비디오프로젝터 및 이동식스크린(교육용)(신 규) 4,000,000원 * 1식 4,000 교육용 소프트웨어 업그레이드(대체) 18,000,000원 * 1식 18,000 의자(수강용)(신규) 110,000원 * 20개 2,200 강연대(신규) 150,000원 * 2개 300 독서문화 행사개최 19,210 14,070 5,140 201 일반운영비 19,000 13,860 5,140 03 행사운영비 19,000 13,860 5,140 골든벨 독서퀴즈 행사 운영 8,000,000원 8,000-8 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 교육 및 문화활동 진흥 도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 1,500,000원 * 2회 3,000 독서교실 운영 1,500,000원 * 2회 3,000 평생학습축제 운영 3,000,000원 3,000 행사운영교실 재료 등 소모품 500,000원 * 4개 행사 301 일반보상금 210 210 0 10 행사실비보상금 210 210 0 골든벨 독서퀴즈 대회행사 급식비 7,000원 * 30명 도서관 자료 확보 276,800 296,270 19,470 2,000 210 분 26,607 시 250,193 도서관 자료 구축 102,800 102,270 530 201 일반운영비 58,400 58,550 150 01 사무관리비 58,400 58,550 150 일반수용비 58,400 Ο자료기증자 감사패 제작 200,000원 * 2개 400 Ο자료정리실 소모품 구입 1,700원 * 10,000권 Ο신문(국내 외) 구독 20,000원 * 50부 * 12월 Ο잡지(국내 외) 구독 8,000원 * 300종 * 12월 17,000 12,000 28,800 Ο도서원부 제본 10,000원 * 20부 200 207 연구개발비 39,000 39,000 0 02 전산개발비 39,000 39,000 0 도서관분관서지 DB구축 1,500원 * 26,000건 39,000 301 일반보상금 2,400 1,920 480 10 행사실비보상금 2,400 1,920 480 현장 수서활동 20,000원 * 10명 * 3일 * 4회 2,400 405 자산취득비 3,000 2,800 200 01 자산및물품취득비 1,000 800 200 수납장(소모품 자료정리용)(신규) 1,000,000원 * 1대 02 도서구입비 2,000 2,000 0 1,000 기증용 도서 구입 10,000원 * 200권 2,000 공공도서관 자료구입 및 지원 174,000 194,000 20,000 분 26,607 시 147,393 405 자산취득비 174,000 194,000 20,000 분 26,607 시 147,393-9 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 도서관 자료 확보 01 자산및물품취득비 45,000 40,000 5,000 비도서 및 인터넷 VOD콘텐츠 40,000원 * 1,125점 45,000 02 도서구입비 129,000 154,000 25,000 도서구입 129,000 Ο일반도서 10,000원 * 12,500권 125,000 분 26,607 시 98,393 Ο문고자료 구입 10,000원 * 400권 4,000 전자도서관 구축 및 운영 224,160 428,106 203,946 전산시스템 운영 224,160 428,106 203,946 201 일반운영비 154,960 160,586 5,626 01 사무관리비 42,360 49,526 7,166 일반수용비 42,360 Ο도서관 홈페이지 도메인 연장 등록 30,000원 * 7개 Ο도서관 홈페이지 실명확인 서비스 이용료 600,000원 Ο서버 운영체계 업그레이드 15,550 윈도우서버 2008 1,750,000원 * 3개 5,250 SQL서버 2008 5,150,000원 * 2개 10,300 Ο웹DB 전자저널(학회지 원문) 구입 3,000,000원 * 2종 210 600 6,000 Ο전자잡지(200종) 구입 20,000,000원 20,000 02 공공운영비 112,600 111,060 1,540 공공요금 및 제세 3,840 Ο분관시스템 회선사용료(과천문화원, 주암작 은도서관) 80,000원 * 4회선 * 12월 3,840 시설장비유지비 108,760 Ο도서관리 프로그램 및 DB유지보수 18,000,000원 * 1식 Ο홈페이지 서버 등 8종 유지보수 24,600,000원 * 1식 Ο도서관 홈페이지 유지보수 11,000,000원 * 1식 Ο네트워크 및 기타장비 유지보수 22,060,000원 * 1식 Ο영상홍보매체 운영지원 및 유지보수 24,000,000원 * 1식 Ο도서관 컴퓨터 유지보수 9,100,000원 * 1식 18,000 24,600 11,000 22,060 24,000 206 재료비 2,600 0 2,600 01 재료비 2,600 0 2,600 9,100 전산실 UPS 배터리 구입 1,300,000원 * 2개 2,600-10 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 전자도서관 구축 및 운영 207 연구개발비 10,000 79,000 69,000 02 전산개발비 10,000 79,000 69,000 서버 SQL 데이터 변환 작업 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 20,000 38,100 18,100 01 시설비 20,000 38,100 18,100 어린이도서관 네트워크 공사 10,000,000원 10,000 인포메이션-코먼스 네트워크 공사 10,000,000원 10,000 405 자산취득비 36,600 150,420 113,820 01 자산및물품취득비 36,600 150,420 113,820 홈페이지 DB서버(대체) 20,000,000원 * 1식 20,000 개인용 컴퓨터(대체) 1,400,000원 * 10대 14,000 다중 모니터(신규) 1,300,000원 * 2대 2,600 과학센터 운영 217,057 262,097 45,040 과학탐구동산 운영 217,057 196,647 20,410 201 일반운영비 147,557 122,797 24,760 01 사무관리비 94,081 76,521 17,560 일반수용비 561 Ο평생학습통합사이트 전자결재 수수료 30,000원 * 1,000건 * 1.87% 운영수당 73,520 Ο모자과학교실 강사수당 30,000원 * 30시간 * 12월 Ο어린이과학교실 강사수당 30,000원 * 57시간 * 12월 Ο청소년과학교실 강사수당 30,000원 * 10시간 * 12월 561 10,800 20,520 3,600 Ο천문우주과학교실 강사수당 24,600 주간 30,000원 * 35시간 * 12월 12,600 야간 50,000원 * 20시간 * 12월 12,000 Ο과학동아리 운영 강사수당 70,000원 * 5개반 * 40회 14,000 임차료 20,000 Ο1일 과학탐구교실 학생 수송버스 임차 250,000원 * 10일 * 8월 20,000 02 공공운영비 15,826 15,826 0 시설장비유지비 15,826 Ο과학탐구동산 장비(실물화상기 등) 유지관 리 62,162,900원 * 8% 4,974 Ο과학실험 및 천문대 기자재 97,519,170원 * 6% 5,852 Ο천문대 건축물 5,000,000원 5,000 03 행사운영비 37,650 30,450 7,200-11 -
부서: 정보과학도서관 정책: 지식 정보 문화공간 창출 단위: 과학센터 운영 토리아리 과학축제 20,000,000원 * 1회 20,000 토리아리 과학축제 강사수당 50,000원 * 25명 * 5시간 * 1회 과학교육강연 강사수당 (300,000원 + 100,000원) * 12회 가족별자리행사 초빙 강사수당 50,000원 * 3명 * 6시간 * 4회 6,250 4,800 3,600 과천시평생학습축제 행사 3,000,000원 3,000 207 연구개발비 46,800 44,200 2,600 03 시험연구비 46,800 44,200 2,600 실험실 및 천문대 소모성 기기 구입 1,000,000원 모자 과학교실 운영 재료 구입 1,000원 * 900명 * 12월 어린이 과학교실 운영 재료 구입 1,000원 * 800명 * 12월 청소년 과학교실 운영 재료 구입 1,000원 * 200명 * 12월 천문우주 과학교실 운영 재료 구입 1,000원 * 500명 * 12월 토리아리 과학축제 실험부스 재료 구입 700원 * 2,000명 * 10개부스 * 1회 과학동아리 운영 재료 구입 1,500원 * 10명 * 5개반 * 40회 1,000 10,800 9,600 2,400 6,000 14,000 301 일반보상금 700 700 0 10 행사실비보상금 700 700 0 토리아리 과학축제 자원봉사자 급식비 7,000원 * 100명 * 1회 405 자산취득비 22,000 28,950 6,950 01 자산및물품취득비 22,000 28,950 6,950 3,000 비디오프로젝터(대체) 7,000,000원 * 1대 7,000 천체망원경(실습용)(신규) 1,500,000원 * 10대 700 15,000 행정운영경비(정보과학도서관) 75,520 73,880 1,640 인력운영비 5,400 5,400 0 인력운영경비 5,400 5,400 0 203 업무추진비 5,400 5,400 0 02 정원가산업무추진비 1,200 1,200 0 정원가산업무추진비 40,000원 * 30명 1,200 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 70,120 68,480 1,640 기본경비 70,120 68,480 1,640-12 -
부서: 정보과학도서관 정책: 행정운영경비(정보과학도서관) 단위: 기본경비 201 일반운영비 50,120 45,800 4,320 01 사무관리비 50,120 45,800 4,320 일반수용비 30,800 Ο기관공통 수용비 8,000,000원 8,000 Ο부서운영 수용비 13,800,000원 13,800 Ο행정장비 소모품 구입 9,000,000원 9,000 급량비 19,320 Ο부서운영 업무추진 19,320,000원 19,320 202 여비 20,000 22,680 2,680 01 국내여비 20,000 22,680 2,680 부서운영 여비 20,000,000원 20,000-13 -
2010년도 본예산 일반회계 청소년수련관 ~ 청소년수련관 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 청소년수련관 3,931,986 3,910,689 21,297 국 74,125 시 3,857,861 청소년수련시설 지원 3,811,986 3,822,289 10,303 국 74,125 시 3,737,861 청소년수련관 운영 3,811,986 3,822,289 10,303 국 74,125 시 3,737,861 수련관동 운영 752,522 668,968 83,554 201 일반운영비 702,592 658,868 43,724 01 사무관리비 488,664 500,820 12,156 일반수용비 106,644 Ο분기안내 홍보물 제작 250원 * 20,000부 * 4회 Ο기본 홍보물 제작 Ο소규모 리플릿 제작 Ο현수막 및 배너 제작 40,000원 * 5종 * 4개소 * 12월 Ο청소년 기자단 소식지 발간 2,500원 * 500부 * 2회 20,000 10,000 9,600 9,600 2,500 Ο청소년수련관 운영백서 발간 10,000,000원 10,000 Ο체험수기집 발간 5,000,000원 5,000 Ο수련관동 각종 강좌 교구재 구입 13,000원 * 112강좌 * 4회 Ο환경미화 소품 구입(동아리실) Ο수련관동 의약품함 설치 2,000원 * 5,000부 * 1회 800원 * 2,000부 * 6종 1,000,000원 800,000원 * 3개소 5,824 1,000 2,400 Ο회원카드 리더기 소모품 12,420,000원 12,420 Ο피아노 조율비 250,000원 * 2대 * 2회 1,000 Ο수련관 프로그램 안내 게시판 1,000,000원 * 6개소 Ο수련관 기본 현황판 제작 1,500,000원 * 2개 Ο수료증 및 상장케이스 제작 10,000원 * 150개 * 1회 6,000 3,000 1,500 Ο복사기 소모품(강사용) 6,000,000원 6,000 Ο구내식당 사용료 평가수수료 800,000원 * 1회 운영수당 378,420 Ο프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 112강좌 * 4회 * 12월 800 376,320-1 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 Ο영어체험장수탁자심의위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 2,100 급량비 3,600 Ο수련관운영 급식비 3,600,000원 3,600 02 공공운영비 42,358 27,748 14,610 공공요금 및 제세 30,200 Ο청소년수련관 카드 수수료 2,450,000원 * 12월 Ο청소년수련시설 협회비 400,000원 * 2개기관 * 1회 29,400 시설장비유지비 12,158 Ο홈페이지 유지보수 4,538,000원 * 1식 4,538 Ο수입관리 프로그램 유지보수 5,913,000원 * 1식 Ο키보드보안 S/W 유지보수 1,707,000원 * 1식 03 행사운영비 171,570 130,300 41,270 800 5,913 1,707 가족사랑 프로그램 6,000,000원 6,000 청소년 벼룩시장 운영 1,000,000원 1,000 1박2일! 가족야영캠프 6,400,000원 6,400 역사문화 프로그램 8,000,000원 8,000 국제교류 프로그램 50,000,000원 50,000 직업진로 프로그램 10,800,000원 10,800 레포츠 프로그램 14,920,000원 14,920 문화감성 프로그램 3,150,000원 3,150 청소년 동아리 축제 15,000,000원 15,000 청소년수련관 종합예술제 24,000,000원 24,000 청소년 참여 자치조직 캠프 3,500,000원 3,500 청소년 동아리 활성화 운영 13,500,000원 13,500 청소년 자원봉사 운영 900,000원 900 청소년 기자단 운영 1,000,000원 1,000 관학연계사업 운영 1,400,000원 1,400 학교특별활동 및 현장체험 12,000,000원 12,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 청소년수련관 업무추진 4,000,000원 4,000 207 연구개발비 25,000 0 25,000 02 전산개발비 25,000 0 25,000 청소년수련관 홈페이지 웹 접근성 및 기능개 선 25,000,000원 25,000 301 일반보상금 20,930 6,100 14,830 10 행사실비보상금 20,930 6,100 14,830 1박2일! 가족야영캠프 활동보상 5,600,000원 5,600-2 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 역사문화 프로그램 활동보상 2,000,000원 2,000 직업진로 프로그램 활동보상 2,800,000원 2,800 레포츠 프로그램 활동보상 1,280,000원 1,280 문화감성 프로그램 활동보상 850,000원 850 청소년수련관 종합예술제 활동보상 1,000,000원 청소년 참여 자치조직캠프 활동보상 1,500,000원 1,000 1,500 동아리 활동 참가자 보상 1,500,000원 1,500 청소년운영위원회 활동 및 네트워크 교류 참 가자 보상 2,000,000원 2,000 청소년기자단 활동 참가자 보상 500,000원 500 청소년 자원봉사 참가자 보상 1,000,000원 1,000 자원활동가 운영 참가자 보상 300,000원 300 관학연계사업 활동 참가자 보상 600,000원 600 체육관동 운영 946,948 894,391 52,557 307 민간이전 941,998 883,591 58,407 05 민간위탁금 941,998 883,591 58,407 체육관동 운영위탁(수영장, 헬스장, 실내체육 관) 941,998,000원 941,998 405 자산취득비 4,950 1,800 3,150 01 자산및물품취득비 4,950 1,800 3,150 고속탈수기(신규) 1,600,000원 * 2대 3,200 바닥광택기(신규) 600,000원 * 1대 600 벨트맛사지(신규) 450,000원 * 1대 450 아령정리대(신규) 700,000원 * 1대 700 영어체험장 운영 774,100 757,000 17,100 201 일반운영비 25,000 25,000 0 03 행사운영비 25,000 25,000 0 영어경시대회 25,000,000원 * 1회 25,000 307 민간이전 749,100 732,000 17,100 05 민간위탁금 749,100 732,000 17,100 영어체험장 운영위탁 749,100,000원 749,100 청소년수련관 청사관리 1,157,916 1,323,530 165,614 201 일반운영비 686,016 735,870 49,854 01 사무관리비 129,016 101,670 27,346 일반수용비 73,500 Ο화장실 소모품 구입 750,000원 * 12월 9,000 Ο쓰레기종량제 봉투 구입 1,500원 * 3,000매 4,500 Ο청소년수련관 방역 625,000원 * 8회 5,000-3 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 Ο승강기 정기검사 300,000원 * 1회 300 Ο전기설비 안전점검 2,000,000원 * 1회 2,000 Ο도시가스 안전점검 500,000원 * 1회 500 Ο자가용 전기시설 안전관리대행 1,100,000원 * 12회 13,200 Ο승강기 안전관리대행 500,000원 * 12회 6,000 Ο방화관리 업무대행 및 소방정밀점검 750,000원 * 12월 9,000 Ο간이정화조 청소 1,000,000원 * 1회 1,000 Ο구내식당 주방위생관리용품 구입 3,000,000원 3,000 Ο청관제 구입 4,000,000원 * 5회 20,000 임차료 55,516 Ο수족관 임차 70,000원 * 12월 840 Ο화분 임차 750,000원 * 12월 9,000 Ο정수기 임차 65,000원 * 18개 * 12월 14,040 Ο비데 임차 31,000원 * 38개 * 12월 14,136 Ο방향제 임차 25,000원 * 50개소 * 12월 15,000 Ο청소년행사 참가자 수송버스 임차 500,000원 * 5회 2,500 02 공공운영비 557,000 634,200 77,200 공공요금 및 제세 415,400 Ο소방안전 협회비 100,000원 * 1회 100 Ο상하수도 요금 3,250,000원 * 12월 39,000 Ο전기요금 12,000,000원 * 12월 144,000 Ο도시가스 및 냉난방요금 19,000,000원 * 12월 228,000 Ο자동차세 150,000원 * 2대 300 Ο자동차 보험료 3,000 대형승합 2,000,000원 * 1대 2,000 중형승합 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο환경개선부담금(건물) 500,000원 * 2회 1,000 시설장비유지비 128,000 Ο수련관 유지관리 50,000,000원 * 1식 50,000 Ο발전기 외 30종 유지관리 10,000,000원 * 1식 10,000 Ο냉온수기 세관 10,000,000원 * 1식 10,000 Ο공조기 및 휀코일 유지관리 15,000,000원 * 1식 15,000 Ο저수조 물탱크 청소 및 수질검사 2,000,000원 * 2회 4,000 Ο보일러 세관 4,000,000원 * 1식 4,000 Ο냉각탑 살균제(레지오넬라 예방) 구입 5,000,000원 5,000-4 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 Ο수련관 외벽청소 12,000,000원 * 1회 12,000 Ο음향시설 유지관리 5,000,000원 * 1식 5,000 Ο수련관 사인물 유지보수 3,000,000원 * 1식 3,000 Ο소방시설 유지관리 5,000,000원 * 1식 5,000 Ο배관 및 펌프시설 유지관리 5,000,000원 * 1식 5,000 차량 선박비 13,600 Ο중형승합차 3,600,000원 * 1대 3,600 Ο대형승합차 10,000,000원 * 1대 10,000 206 재료비 18,000 14,500 3,500 01 재료비 18,000 14,500 3,500 공구류 및 기계 소모품 구입 5,000,000원 5,000 전기소모자재(형광등 외) 구입 10,000,000원 10,000 청소년수련관 작품전시용 재료 구입 3,000,000원 3,000 307 민간이전 268,200 249,960 18,240 05 민간위탁금 268,200 249,960 18,240 청소관리 위탁 18,000,000원 * 12월 216,000 방범시스템 용역(유인경비 용역) 2,750,000원 * 12월 33,000 방범시스템 용역(무인경비 용역) 350,000원 * 12월 4,200 수련관 내 조경수 관리 15,000,000원 15,000 401 시설비및부대비 120,000 298,000 178,000 01 시설비 120,000 298,000 178,000 시설물 개선 및 안전시설 설치 90,000,000원 90,000 CCTV 증설공사 5,000,000원 * 5개소 25,000 음향시설 개선공사 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 65,700 25,200 40,500 01 자산및물품취득비 60,900 21,600 39,300 공연장 음향장비 세트(신규) 30,000,000원 * 1식 30,000 강좌실 교구재보관함 및 도서관리 집기(신규) 7,000,000원 7,000 이동식 야외앰프(신규) 1,000,000원 * 1대 1,000 실물화상기(신규) 700,000원 * 1대 700 암벽장 드릴(신규) 400,000원 * 1개 400 빔프로젝트 전용컴퓨터(강좌실용)(신규) 1,400,000원 * 5대 7,000 기가폰(가이드폰)(신규) 400,000원 * 1대 400 무전기 이어폰(신규) 100,000원 * 8개 800 핸드건조기(신규) 1,500,000원 * 6개 9,000-5 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 청소년수련관 쓰레기통(야외용)(신규) 800,000원 * 2개 청소년수련관 탁자세트(야외용)(신규) 1,500,000원 * 2세트 02 도서구입비 4,800 3,600 1,200 1,600 3,000 민원용 교양 도서구입 400,000원 * 12월 4,800 청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비) 167,500 166,400 1,100 국 70,425 시 97,075 101 인건비 63,080 63,080 0 국 28,740 시 34,340 04 기간제근로자등보수 63,080 63,080 0 청소년 방과 후 아카데미 전담교사 인건비 63,080,000원 63,080 국 28,740 시 34,340 201 일반운영비 55,920 55,920 0 국 26,320 시 29,600 01 사무관리비 20,250 20,250 0 일반수용비 8,000 Ο아카데미 운영비(통신비, 홍보비, 간담회비, 의료비, 지원협의회 운영 등) 6,000,000원 6,000 Ο학습지원(교구재, 재료비) 및 자료집 발간 1,000,000원 * 2회 국 3,000 시 3,000 2,000 운영수당 12,250 Ο방과 후 아카데미 강사수당 25,000원 * 1시간 * 2개반 * 245일 12,250 국 6,125 시 6,125 03 행사운영비 35,670 35,670 0 청소년 방과 후 아카데미 체험활동비 24,300,000원 24,300 국 12,010 시 12,290 특별지원(캠프운영 등) 5,970,000원 5,970 국 2,485 시 3,485 귀가차량 운행지원비 450,000원 * 12월 5,400 국 2,700 시 2,700 301 일반보상금 48,500 47,400 1,100 국 15,365 시 33,135-6 -
부서: 청소년수련관 정책: 청소년수련시설 지원 단위: 청소년수련관 운영 10 행사실비보상금 48,500 47,400 1,100 방과 후 아카데미 운영 참가자 급식비 4,000원 * 40명 * 285일 방과 후 아카데미 전담교사 급식비 2,400,000원 45,600 국 15,365 시 30,235 2,400 방과후지원협의회 운영 500,000원 500 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비) 3,000 2,000 1,000 국 1,000 시 2,000 201 일반운영비 3,000 2,000 1,000 국 1,000 시 2,000 03 행사운영비 3,000 2,000 1,000 청소년 운영위원회 운영 3,000,000원 3,000 국 1,000 시 2,000 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원(국비) 10,000 10,000 0 국 2,700 시 7,300 201 일반운영비 7,200 10,000 2,800 국 2,700 시 4,500 03 행사운영비 7,200 10,000 2,800 자매도시 지역교류 캠프(청소년 여름캠프) 7,200,000원 7,200 국 2,700 시 4,500 301 일반보상금 2,800 0 2,800 10 행사실비보상금 2,800 0 2,800 자매도시 지역교류 캠프 활동보상 2,800,000원 행정운영경비(청소년수련관) 120,000 88,400 31,600 인력운영비 5,000 5,000 0 인력운영 5,000 5,000 0 203 업무추진비 5,000 5,000 0 02 정원가산업무추진비 800 800 0 2,800 정원가산업무추진비 40,000원 * 20명 800 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 115,000 83,400 31,600 기본경비 115,000 83,400 31,600-7 -
부서: 청소년수련관 정책: 행정운영경비(청소년수련관) 단위: 기본경비 201 일반운영비 64,800 55,800 9,000 01 사무관리비 64,800 55,800 9,000 일반수용비 40,800 Ο기관공통 수용비 12,000,000원 12,000 Ο행정장비 소모품 구입 12,000,000원 12,000 Ο부서운영 수용비 16,800,000원 16,800 급량비 24,000 Ο부서운영 업무추진 24,000,000원 24,000 202 여비 25,200 27,600 2,400 01 국내여비 25,200 27,600 2,400 부서운영 여비 21,600,000원 21,600 방과 후 아카데미 전담교사 여비 3,600,000원 3,600 405 자산취득비 25,000 0 25,000 01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000 전자복사기(교육자료용)(신규) 10,000,000원 * 1대 10,000 소형컴퓨터(서버)(신규) 15,000,000원 * 1대 15,000-8 -
2010년도 본예산 일반회계 상수도사업소 ~ 상수도사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상수도사업소 정책: 상수도 및 식수관리 단위: 지하수 및 약수터시설 관리 상수도사업소 1,407,000 1,575,000 168,000 도 6,000 시 1,401,000 상수도 및 식수관리 107,000 75,000 32,000 도 6,000 시 101,000 지하수 및 약수터시설 관리 107,000 75,000 32,000 도 6,000 시 101,000 지하수 및 약수터시설 유지 95,000 75,000 20,000 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 상수관리 일반관리비 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 85,000 65,000 20,000 01 시설비 85,000 65,000 20,000 지하수 시설보수 55,000 Ο지하수 사후관리 3,500,000원 * 7개소 24,500 Ο물량조절기 3,500,000원 * 5개소 17,500 Ο급수대 보수 13,000,000원 * 1개소 13,000 약수터 공동시설보수 20,000,000원 * 1식 20,000 무연고 지하수 폐공공사 10,000,000원 * 1식 10,000 지하수 수질측정망 정비(도비) 12,000 0 12,000 도 6,000 시 6,000 401 시설비및부대비 12,000 0 12,000 도 6,000 시 6,000 01 시설비 12,000 0 12,000 지하수 수질측정망 정비 12,000,000원 12,000 도 6,000 시 6,000 재무활동(상수도사업소) 1,300,000 1,500,000 200,000 내부거래지출 1,300,000 1,500,000 200,000 상수특별회계전출금 1,300,000 1,500,000 200,000 309 공기업경상전출금 800,000 800,000 0 01 공기업특별회계경상전출금 800,000 800,000 0 상수도특별회계 전출금 800,000,000원 800,000 404 공기업자본전출금 500,000 700,000 200,000 01 공기업특별회계자본전출금 500,000 700,000 200,000 상수도특별회계 전출금 500,000,000원 500,000-1 -
2010년도 본예산 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경사업소 정책: 재무활동(환경사업소) 단위: 내부거래지출 환경사업소 1,500,000 1,800,000 300,000 재무활동(환경사업소) 1,500,000 1,800,000 300,000 내부거래지출 1,500,000 1,800,000 300,000 하수도특별회계전출 1,500,000 1,800,000 300,000 309 공기업경상전출금 1,200,000 1,100,000 100,000 01 공기업특별회계경상전출금 1,200,000 1,100,000 100,000 하수도특별회계 전출금 1,200,000,000원 1,200,000 404 공기업자본전출금 300,000 700,000 400,000 01 공기업특별회계자본전출금 300,000 700,000 400,000 하수도특별회계 전출금 300,000,000원 300,000-1 -
2010년도 본예산 일반회계 중앙동 ~ 중앙동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중앙동 정책: 중앙동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 중앙동 382,935 387,843 4,908 중앙동 주민자치 기반강화 329,795 332,203 2,408 민원행정운영 136,490 135,270 1,220 대민행정 지원 7,070 12,610 5,540 201 일반운영비 7,070 10,760 3,690 01 사무관리비 2,770 6,580 3,810 일반수용비 2,770 Ο민원실 운영 소모품 구입 2,500,000원 2,500 Ο동정홍보 현수막 제작 45,000원 * 6종 270 02 공공운영비 4,300 4,180 120 공공요금 및 제세 4,300 Ο우편요금(등기) 1,750원 * 10통 * 220일 3,850 Ο우편요금(일반) 250원 * 150통 * 12월 450 통반활동지원 84,620 84,620 0 301 일반보상금 84,620 84,620 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 84,620 84,620 0 통장수당 78,720 Ο기본수당 200,000원 * 24명 * 12월 57,600 Ο상여금 57,600,000원 * 2/12월 9,600 Ο회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월 11,520 반장활동비 25,000원 * 118명 * 2회 5,900 민관 협력사업 지원 14,800 8,040 6,760 201 일반운영비 2,360 1,360 1,000 01 사무관리비 360 360 0 일반수용비 360 Ο관악산지킴이 등 청소용품 구입 3,000원 * 3종 * 20개 * 2회 03 행사운영비 2,000 1,000 1,000 사회단체원 역량강화 워크숍 2,000,000원 2,000 206 재료비 5,760 0 5,760 01 재료비 5,760 0 5,760 아름다운마을가꾸기 꽃 재료 5,760 Ο초화박스 2,000원 * 960본 1,920 Ο초화(2종) 4,800원 * 800본 3,840 301 일반보상금 1,680 1,680 0 10 행사실비보상금 1,680 1,680 0 관악산지킴이 및 생활주변청소 참가자 급식 7,000원 * 40명 * 6회 360 1,680-1 -
부서: 중앙동 정책: 중앙동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사보조 5,000 5,000 0 체육대회 지원(중앙동체육회) 5,000,000원 5,000 소규모 주민편익지원 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모 주민생활 편익시설 설치 등 30,000,000원 30,000 중앙동문화교육센터 운영 118,500 117,120 1,380 주민자치위원회 운영 14,920 15,340 420 201 일반운영비 10,920 11,340 420 01 사무관리비 10,920 11,340 420 운영수당 10,920 Ο주민자치위원회 참석수당 35,000원 * 26명 * 12월 10,920 301 일반보상금 4,000 4,000 0 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 지역발전을 위한 토론회 4,000,000원 4,000 문화교육센터프로그램 운영 103,580 101,780 1,800 201 일반운영비 94,908 85,908 9,000 01 사무관리비 94,440 85,440 9,000 운영수당 85,440 Ο웰빙체육의장 운영 강사수당(가급) 40,000원 * 20회 * 1개강좌 * 6월 Ο문화교육센터 강사수당(다급) 70,000원 * 4회 * 24개강좌 * 12월 4,800 80,640 임차료 9,000 Ο문화교육센터 프로그램 외부장소 임차 9,000,000원 02 공공운영비 468 468 0 9,000 시설장비 유지비 468 Ο정수기 관리비 25,000원 * 1대 * 12월 300 Ο공기청정기 관리비 14,000원 * 1대 * 12월 168 301 일반보상금 672 672 0 12 기타보상금 672 672 0 문화교육센터 자원봉사자 급식 7,000원 * 8일 * 12월 307 민간이전 5,000 10,000 5,000 04 민간행사보조 5,000 10,000 5,000 평생학습축제 참가 발표회(중앙동주민자치위 원회) 5,000,000원 5,000 672-2 -
부서: 중앙동 정책: 중앙동 주민자치 기반강화 단위: 중앙동문화교육센터 운영 405 자산취득비 3,000 5,200 2,200 02 도서구입비 3,000 2,000 1,000 중앙동 미니도서실 도서구입 3,000,000원 3,000 중앙동청사 관리 74,805 79,813 5,008 청사 환경개선 74,805 79,813 5,008 201 일반운영비 48,285 49,093 808 01 사무관리비 7,062 7,062 0 일반수용비 5,262 Ο연못바닥 청소 2,200,000원 * 1회 2,200 Ο화장실 및 청소 소모품 구입 20,000원 * 10종 * 12월 2,400 Ο실내소독 500원 * 662m2 * 2회 662 임차료 1,800 Ο민원실 화분 임차 150,000원 * 12월 1,800 02 공공운영비 41,223 42,031 808 공공요금 및 제세 13,046 Ο청사전기요금 10,560 기본료 5,280원 * 50kW * 12월 3,168 사용료 75원 * 6,000kWh * 12월 5,400 야간조명 16,600원 * 10kWh * 12월 1,992 Ο상하수도요금 996 상수도사용료 500원 * 100톤 * 12월 600 하수도사용료 170원 * 100톤 * 12월 204 물이용부담금 160원 * 100톤 * 12월 192 Ο자동차보험료 1,000 소형화물차 350,000원 * 1대 350 경승용차 450,000원 * 1대 450 이륜차 200,000원 * 1대 200 Ο환경개선부담금(시설물,차량) 150,000원 * 2회 Ο자동차세 60,000원 * 2대 120 Ο검사수수료 70,000원 * 1대 70 연료비 16,083 Ο보일러 1,483원 * 5l* 8시간 * 90일 5,339 Ο온풍기 1,492원 * 5l* 8시간 * 90일 5,372 Ο난로(사무실) 1,492원 * 5l* 8시간 * 90일 300 5,372 시설장비 유지비 8,094 Ο냉 난방기 유지관리 500,000원 * 2대 1,000 Ο청사유지관리 7,000원 * 662m2 4,634 Ο방역소독기 유지관리 50,000원 * 1대 50 Ο예취기 유지관리 200,000원 * 2대 400-3 -
부서: 중앙동 정책: 중앙동 주민자치 기반강화 단위: 중앙동청사 관리 Ο이륜차 유지관리 350,000원 * 1대 350 Ο제설기 유지관리 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο비데 유지관리 10,000원 * 3대 * 12월 360 Ο정수기 관리 25,000원 * 1대 * 12월 300 차량 선박비 4,000 Ο소형화물차 2,000,000원 * 1대 2,000 Ο경승용차 2,000,000원 * 1대 2,000 307 민간이전 12,520 12,520 0 05 민간위탁금 12,520 12,520 0 동청사 조경관리(제초, 수목관리, 초화식재 등) 10,000,000원 10,000 동청사 무인경비 시스템 용역 210,000원 * 12월 401 시설비및부대비 14,000 17,000 3,000 01 시설비 14,000 17,000 3,000 2,520 동청사 연못 정수장치 설치 14,000,000원 14,000 행정운영경비(중앙동) 53,140 55,640 2,500 인력운영비 9,960 9,960 0 인력운영 9,960 9,960 0 203 업무추진비 9,960 9,960 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 360 360 0 정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 360 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 43,180 45,680 2,500 기본경비 43,180 45,680 2,500 201 일반운영비 23,740 23,740 0 01 사무관리비 21,460 21,460 0 일반수용비 13,900 Ο부서운영 수용비 5,400,000원 5,400 Ο행정장비 소모품 구입 8,500,000원 8,500 급량비 7,560 Ο동행정 업무추진 7,560,000원 7,560 02 공공운영비 2,280 2,280 0 공공요금 및 제세 2,280 Ο부서운영 공공요금 140,000원 * 12월 1,680 Ο이동전화요금 50,000원 * 1대 * 12월 600 202 여비 19,440 19,440 0-4 -
부서: 중앙동 정책: 행정운영경비(중앙동) 단위: 기본경비 01 국내여비 3,240 3,240 0 동운영 여비 3,240,000원 3,240 02 월액여비 16,200 16,200 0 월액여비 150,000원 * 9명 * 12월 16,200-5 -
2010년도 본예산 일반회계 갈현동 ~ 갈현동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 갈현동 정책: 갈현동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 갈현동 589,891 521,772 68,119 갈현동 주민자치 기반강화 535,971 464,212 71,759 민원행정운영 185,540 174,003 11,537 대민행정 지원 21,750 10,213 11,537 201 일반운영비 9,450 9,288 162 01 사무관리비 3,600 3,600 0 일반수용비 3,000 Ο민원실운영 소모품 구입 3,000,000원 3,000 임차료 600 Ο정수기 임차(동장실) 50,000원 * 1대 * 12월 02 공공운영비 5,850 5,688 162 공공요금 및 제세 5,850 Ο주민등록후납 우편료 1,750원 * 15통 * 200일 Ο전입축하카드 발송 우편료 250원 * 200세대 * 12월 405 자산취득비 12,300 400 11,900 01 자산및물품취득비 12,300 400 11,900 600 5,250 전자복사기(대체) 6,500,000원 * 1대 6,500 커피 자판기(민원용)(신규) 500,000원 * 1대 500 순번대기 시스템(신규) 2,500,000원 * 1대 2,500 프린터(주민등록증 주소기재용)(신규) 1,400,000원 * 2대 통반활동지원 115,790 115,790 0 301 일반보상금 115,790 115,790 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 115,790 115,790 0 600 2,800 통장수당 108,240 Ο기본수당 200,000원 * 33명 * 12월 79,200 Ο상여금 79,200,000원 * 2/12월 13,200 Ο회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월 15,840 반장활동비 25,000원 * 151명 * 2회 7,550 민관 협력사업 지원 18,000 18,000 0 201 일반운영비 3,000 0 3,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 사회단체원 역량강화 워크숍 3,000,000원 3,000 307 민간이전 15,000 18,000 3,000 04 민간행사보조 15,000 18,000 3,000 갈현 어울마당 개최(갈현동체육회) 5,000,000원 5,000-1 -
부서: 갈현동 정책: 갈현동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 체육대회지원(갈현동체육회) 5,000,000원 5,000 평생학습축제 참가 발표회(갈현동주민차지위 원회) 5,000,000원 5,000 소규모 주민편익지원 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모 주민생활 편익시설 설치 등 30,000,000원 30,000 갈현동 문화교육센터 운영 184,610 130,631 53,979 주민자치위원회 운영 17,970 17,920 50 201 일반운영비 13,020 13,020 0 01 사무관리비 13,020 13,020 0 운영수당 13,020 Ο주민자치위원회 참석수당 35,000원 * 31명 * 12월 13,020 206 재료비 450 400 50 01 재료비 450 400 50 동 주민센터 화단식재용 꽃모종 구입 1,500원 * 30개 * 10종 450 301 일반보상금 4,500 4,500 0 10 행사실비보상금 4,500 4,500 0 지역발전을 위한 토론회 4,000,000원 4,000 군부대 인력동원 간식 5,000원 * 50명 * 2회 500 문화교육센터 프로그램 운영 155,640 106,711 48,929 201 일반운영비 155,640 105,451 50,189 01 사무관리비 155,640 104,400 51,240 일반수용비 3,000 Ο문화교육센터 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 운영수당 152,640 Ο문화교육센터 프로그램 강사수당 152,640 나급 100,000원 * 8강좌 * 4회 * 12월 38,400 다급 70,000원 * 34강좌 * 4회 * 12월 114,240 전통문화 체험학습장 운영 11,000 6,000 5,000 201 일반운영비 11,000 6,000 5,000 02 공공운영비 11,000 6,000 5,000 시설장비 유지비 11,000 Ο전통문화체험사업 홈페이지 유지관리 500,000원 * 12월 6,000 Ο전통문화체험사업 홈페이지 장애인 웹 접근 성 개선 5,000,000원 5,000-2 -
부서: 갈현동 정책: 갈현동 주민자치 기반강화 단위: 갈현동청사 관리 갈현동청사 관리 165,821 159,578 6,243 동청사 환경개선 72,059 64,515 7,544 201 일반운영비 41,659 41,515 144 01 사무관리비 6,240 6,000 240 일반수용비 3,720 Ο화장실 소모품 구입 30,000원 * 7개소 * 12월 2,520 Ο냉 온 정수기 사용요금 20,000원 * 5대 * 12월 1,200 임차료 2,520 Ο민원실 화분 임차 210,000원 * 12월 2,520 02 공공운영비 35,419 35,515 96 공공요금 및 제세 25,045 Ο청사전기요금 7,935 기본료 5,280원 * 40kW * 12월 2,535 사용료 75원 * 6,000kWh * 12월 5,400 Ο상하수도요금 2,664 상수도요금 700원 * 200톤 * 12월 1,680 하수도요금 250원 * 200톤 * 12월 600 물이용부담금 160원 * 200톤 * 12월 384 Ο자동차보험료 1,320 소형화물차 600,000원 * 1대 600 경승용차 600,000원 * 1대 600 이륜차 60,000원 * 2대 120 Ο자동차세 60,000원 * 2대 120 Ο환경개선부담금 1,300 자동차 50,000원 * 1대 * 2회 100 시설물 200,000원 * 3개소 * 2회 1,200 Ο도시가스사용료 487.74원 * 4,000m3 * 6월 11,706 연료비 2,056 Ο예취기 유지관리 652 휘발유 1,879원 * 5l* 2대 * 30일 564 오일 3,500원 * 5l* 2대 * 50일 * 1/20 88 Ο방역소독기 유지관리 1,404 휘발유 1,879원 * 5l * 30일 282 경유 1,869원 * 20l * 30일 1,122 시설장비유지비 2,887 Ο청사유지관리 3,000원 * 912.31m2 2,737 Ο방역소독기수리 50,000원 * 3대 150 차량 선박비 5,431 Ο소형화물차 2,281,000원 * 1대 2,281 Ο경승용차 3,150,000원 * 1대 3,150-3 -
부서: 갈현동 정책: 갈현동 주민자치 기반강화 단위: 갈현동청사 관리 307 민간이전 13,600 12,000 1,600 05 민간위탁금 13,600 12,000 1,600 동청사 무인경비 시스템 용역 500,000원 * 12월 6,000 동청사 바닥청소(왁스작업) 용역 1,500,000원 * 1회 1,500 동청사 중앙 냉 난방기 청소용역 2,500,000원 * 1회 2,500 냉 난방기 유지관리 용역 300,000원 * 12월 3,600 401 시설비및부대비 15,000 11,000 4,000 01 시설비 15,000 11,000 4,000 동청사 조경 수목관리 6,000,000원 6,000 동청사 지하실 배수펌프 공사 5,000,000원 5,000 동청사 전기 보수공사 2,000,000원 2,000 동청사 화장실(변기 등) 보수공사 2,000,000원 2,000 405 자산취득비 1,800 0 1,800 01 자산및물품취득비 1,800 0 1,800 전기톱(자연재난대비 수목제거용)(신규) 600,000원 * 3대 1,800 갈현동회관 운영 93,762 95,063 1,301 201 일반운영비 67,762 62,363 5,399 01 사무관리비 4,100 3,500 600 일반수용비 4,100 Ο동회관 운영 수용비 1,500,000원 1,500 Ο동회관 청소용품(왁스 외 19종) 50,000원 * 20종 * 2회 2,000 Ο냉방기 세균억제 약품 구입 600,000원 600 02 공공운영비 63,662 58,863 4,799 공공요금 및 제세 32,748 Ο소방안전협회 연회비 100,000원 * 1회 100 Ο전기요금 14,088 기본료 5,480원 * 50kW * 12월 3,288 사용료 75원 * 12,000kWh * 12월 10,800 Ο상하수도요금 996 상수도요금 500원 * 100톤 * 12월 600 하수도요금 170원 * 100톤 * 12월 204 물이용부담금 160원 * 100톤 * 12월 192 Ο도시가스 사용료 487.74원 * 3,500m3 * 9월 15,364 Ο가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회 100 Ο가스사용시설 정기검사 300,000원 * 1회 300-4 -
부서: 갈현동 정책: 갈현동 주민자치 기반강화 단위: 갈현동청사 관리 Ο전화요금(안내데스크) 50,000원 * 12월 600 Ο소방정밀점검 검사료 1,200,000원 * 1회 1,200 시설장비유지비 30,914 Ο전기안전관리 대행료 250,000원 * 12월 3,000 Ο정화조 청소 및 관리 1,000,000원 * 2회 2,000 Ο동회관 유지관리 2,500원 * 2,997.46m2 7,494 Ο승강기 유지관리 310,000원 * 12월 3,720 Ο물탱크(저수조) 청소 1,500,000원 * 2회 3,000 Ο냉 온수기 세관청소 3,500,000원 * 1식 3,500 Ο옥외정압기 유지관리 500,000원 * 1식 500 Ο각종 밸브, 배관 유지관리 3,000,000원 * 1식 3,000 Ο소방시설 유지관리 700,000원 * 1식 700 Ο냉 온수기 유지관리 4,000,000원 * 1식 4,000 307 민간이전 21,000 18,000 3,000 05 민간위탁금 21,000 18,000 3,000 동회관 청소용역 19,000,000원 19,000 동회관 4층 대강당(왁스작업) 청소용역 2,000,000원 401 시설비및부대비 5,000 14,000 9,000 01 시설비 5,000 14,000 9,000 2,000 동회관 각종 출입문 외 보수 3,000,000원 3,000 흡수식 냉 온수기 펌프 교체 2,000,000원 2,000 행정운영경비(갈현동) 53,920 57,560 3,640 인력운영비 9,960 10,000 40 인력운영 9,960 10,000 40 203 업무추진비 9,960 10,000 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 360 400 40 정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 360 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 43,960 47,560 3,600 기본경비 43,960 47,560 3,600 201 일반운영비 24,520 25,960 1,440 01 사무관리비 22,960 24,400 1,440 일반수용비 15,400 Ο부서운영 수용비 5,400,000원 5,400 Ο행정장비 소모품 구입 10,000,000원 10,000-5 -
부서: 갈현동 정책: 행정운영경비(갈현동) 단위: 기본경비 급량비 7,560 Ο동행정 업무추진 7,560,000원 7,560 02 공공운영비 1,560 1,560 0 공공요금 및 제세 1,560 Ο전화요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 Ο이동전화요금 60,000원 * 1대 * 12월 720 202 여비 19,440 21,600 2,160 01 국내여비 3,240 3,600 360 동 운영 여비 3,240,000원 3,240 02 월액여비 16,200 18,000 1,800 월액여비 150,000원 * 9명 * 12월 16,200-6 -
2010년도 본예산 일반회계 별양동 ~ 별양동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 별양동 정책: 별양동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 별양동 506,169 444,732 61,437 별양동 주민자치 기반강화 447,709 385,252 62,457 민원행정운영 195,598 191,205 4,393 대민행정 지원 12,558 15,765 3,207 201 일반운영비 10,050 14,040 3,990 01 사무관리비 3,800 7,000 3,200 일반수용비 3,800 Ο민원실운영 소모품 구입 3,000,000원 3,000 Ο각종 홍보물 제작 200,000원 * 4종 800 02 공공운영비 6,250 7,040 790 공공요금 및 제세 5,050 Ο주민등록 후납우편요금(등기) 1,750원 * 13통 * 200일 Ο주민등록 후납우편요금(일반) 250원 * 10통 * 200일 4,550 시설장비유지비 1,200 Ο통합민원발급기 유지관리 600,000원 * 2개 1,200 405 자산취득비 2,508 1,200 1,308 01 자산및물품취득비 2,508 1,200 1,308 의자(민원접수대)(대체) 176,000원 * 3개 528 의자(민원대기용)(대체) 352,000원 * 5개 1,760 컴퓨터 검색대(대체) 220,000원 * 1개 220 통반활동지원 137,520 137,920 400 301 일반보상금 137,520 137,920 400 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 137,520 137,920 400 통장수당 127,920 Ο기본수당 200,000원 * 39명 * 12월 93,600 Ο상여금 93,600,000원 * 2/12월 15,600 Ο회의참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월 500 18,720 반장활동비 25,000원 * 192명 * 2회 9,600 민관 협력사업 지원 15,520 7,520 8,000 201 일반운영비 3,000 0 3,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 사회단체원 역량강화 워크숍 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 2,520 2,520 0 10 행사실비보상금 2,520 2,520 0 국토대청결운동 참가자 급식 7,000원 * 30명 * 12월 307 민간이전 10,000 5,000 5,000 2,520-1 -
부서: 별양동 정책: 별양동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 04 민간행사보조 10,000 5,000 5,000 체육대회지원(별양동체육회) 5,000,000원 5,000 별양어울마당(별양동주민자치위원회) 5,000,000원 소규모 주민편익지원 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모주민생활편익시설 설치 등 30,000,000원 5,000 30,000 별양동 문화교육센터 운영 172,260 146,780 25,480 주민자치위원회 운영 16,180 14,500 1,680 201 일반운영비 12,180 10,500 1,680 01 사무관리비 12,180 10,500 1,680 운영수당 12,180 Ο주민자치위원회의 참석수당 35,000원 * 29명 * 12월 12,180 301 일반보상금 4,000 4,000 0 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 지역발전을 위한 토론회 4,000,000원 4,000 문화교육센터 프로그램 운영 156,080 132,280 23,800 201 일반운영비 151,080 122,280 28,800 01 사무관리비 151,080 121,200 29,880 일반수용비 16,200 Ο주민작품전시장 운영 50,000원 * 35점 * 4회 Ο별양동사람들 소식지 발간 2,000,000원 * 4회 Ο별양동사람들 소식지 원고료 5,000원 * 10매 * 6명 * 4회 7,000 8,000 1,200 운영수당 134,880 Ο문화교육센터 프로그램 강사수당 134,880 나급 100,000원 * 12강좌 * 4회 * 12월 57,600 다급 70,000원 * 23강좌 * 4회 * 12월 77,280 307 민간이전 5,000 10,000 5,000 04 민간행사보조 5,000 10,000 5,000 과천평생학습축제 참가 발표회(별양동주민자 치위원회) 5,000,000원 5,000 별양동 청사 관리 79,851 47,267 32,584 동청사 환경개선 79,851 47,267 32,584 201 일반운영비 41,571 40,787 784 01 사무관리비 7,546 6,104 1,442-2 -
부서: 별양동 정책: 별양동 주민자치 기반강화 단위: 별양동 청사 관리 일반수용비 3,200 Ο청사관리 소모품 구입 80,000원 * 10종 * 4회 3,200 임차료 4,346 Ο정수기 임차(1층) 20,100원 * 1대 * 12월 242 Ο정수기 임차(2층) 42,000원 * 1대 * 12월 504 Ο민원실 화분 임차 200,000원 * 12월 2,400 Ο방향제 임차 25,000원 * 4개 * 12월 1,200 02 공공운영비 34,025 34,683 658 공공요금 및 제세 22,915 Ο앰프 사용료 5,720원 * 1대 * 12월 69 Ο유선방송 사용요금 10,000원 * 12월 120 Ο전기요금 9,735 기본료 5,280원 * 40kw * 12월 2,535 사용료 75원 * 8,000kwh * 12월 7,200 Ο도시가스요금 487.74원 * 2,500m2 * 9월 10,975 Ο상하수도요금 996 상수도 500원 * 100톤 * 12월 600 하수도 170원 * 100톤 * 12월 204 물이용 부담금 160원 * 100톤 * 12월 192 Ο자동차보험료 750 소형화물차 300,000원 * 1대 300 경차 400,000원 * 1대 400 이륜차 50,000원 * 1대 50 Ο자동차세 90 소형화물차 30,000원 * 1대 30 경차 60,000원 * 1대 60 Ο환경개선부담금 140 시설물 70,000원 * 2회 140 Ο가스사고 배상책임보험 40,000원 * 1회 40 시설장비유지비 8,110 Ο청사 유지관리 5,000원 * 736m2 3,680 Ο비데 유지관리 13,000원 * 5대 * 12월 780 Ο제설장비 유지관리 500,000원 * 1식 500 Ο냉 난방기 유지관리 1,500,000원 * 1식 1,500 Ο냉 난방기 청소용역 150,000원 * 11대 1,650 차량 선박비 3,000 Ο소형화물차 1,500,000원 * 1대 1,500 Ο경차 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο이륜차 500,000원 * 1대 500 307 민간이전 2,280 2,280 0 05 민간위탁금 2,280 2,280 0-3 -
부서: 별양동 정책: 별양동 주민자치 기반강화 단위: 별양동 청사 관리 동청사 무인경비시스템 용역 190,000원 * 12월 2,280 401 시설비및부대비 32,000 0 32,000 01 시설비 32,000 0 32,000 동청사 외벽 도색공사 10,000,000원 10,000 장애인 편의시설 개선공사 22,000,000원 22,000 405 자산취득비 4,000 4,200 200 01 자산및물품취득비 4,000 4,200 200 정맥인식기(대체) 4,000,000원 * 1대 4,000 행정운영경비(별양동) 58,460 59,480 1,020 인력운영비 10,040 10,040 0 인력운영 10,040 10,040 0 203 업무추진비 10,040 10,040 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 440 440 0 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 440 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 48,420 49,440 1,020 기본경비 48,420 49,440 1,020 201 일반운영비 24,960 25,440 480 01 사무관리비 23,400 23,400 0 일반수용비 15,000 Ο부서운영 수용비 6,000,000원 6,000 Ο행정장비 소모품 구입 9,000,000원 9,000 급량비 8,400 Ο동운영 업무추진 8,400,000원 8,400 02 공공운영비 1,560 2,040 480 공공요금 및 제세 1,560 Ο일반전화요금 100,000원 * 1대 * 12월 1,200 Ο이동전화요금 30,000원 * 1대 * 12월 360 202 여비 21,600 21,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 동운영 여비 3,600,000원 3,600 02 월액여비 18,000 18,000 0 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월 18,000 405 자산취득비 1,860 2,400 540 01 자산및물품취득비 1,860 2,400 540-4 -
부서: 별양동 정책: 행정운영경비(별양동) 단위: 기본경비 텔레비전(대체) 500,000원 * 1대 500 의자(대체) 170,000원 * 8개 1,360-5 -
2010년도 본예산 일반회계 부림동 ~ 부림동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부림동 정책: 부림동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 부림동 594,345 498,255 96,090 부림동 주민자치 기반강화 528,045 430,895 97,150 민원행정운영 178,490 166,516 11,974 대민행정지원 21,920 12,946 8,974 201 일반운영비 13,320 12,421 899 01 사무관리비 7,800 6,753 1,047 일반수용비 7,800 Ο민원실 운영 소모품 구입 5,000,000원 5,000 Ο각종시책 유인물 제작 2,000원 * 150부 * 8회 2,400 Ο시정홍보 현수막 제작 40,000원 * 10회 400 02 공공운영비 5,520 5,668 148 공공요금 및 제세 5,520 Ο주민등록 후납 우편요금(등기) 1,750원 * 15통 * 200일 Ο전입자 축하카드 후납 우편요금(일반) 250원 * 90세대 * 12월 401 시설비및부대비 5,000 0 5,000 01 시설비 5,000 0 5,000 사회복지 홍보 게시판 설치 2,500,000원 * 2개 405 자산취득비 3,600 0 3,600 01 자산및물품취득비 3,600 0 3,600 5,250 270 5,000 휴대폰 급속 충전기(신규) 600,000원 * 1대 600 홍보물 게시대(민원실)(신규) 1,500,000원 * 2개 통반활동지원 116,440 116,440 0 301 일반보상금 116,440 116,440 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 116,440 116,440 0 3,000 통장수당 108,240 Ο기본수당 200,000원 * 33명 * 12월 79,200 Ο상여금 79,200,000원 * 2/12월 13,200 Ο회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월 15,840 반장활동비 25,000원 * 164명 * 2회 8,200 민관협력사업 지원 10,130 7,130 3,000 201 일반운영비 3,000 0 3,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 사회단체원 역량강화 워크숍 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 1,680 1,680 0-1 -
부서: 부림동 정책: 부림동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 10 행사실비보상금 1,680 1,680 0 환경정화활동 등 참여자 급식 7,000원 * 20명 * 12월 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사보조 5,000 5,000 0 1,680 체육대회지원(부림동체육회) 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 450 450 0 01 자산및물품취득비 450 450 0 자전거(기증용)(신규) 150,000원 * 3대 450 소규모 주민편익지원 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모 주민생활 편익시설 설치 등 30,000,000원 30,000 부림동 문화교육센터 운영 138,020 140,848 2,828 주민자치위원회 운영 17,020 17,020 0 201 일반운영비 13,020 13,020 0 01 사무관리비 13,020 13,020 0 운영수당 13,020 Ο주민자치위원회 참석수당 35,000원 * 31명 * 12월 13,020 301 일반보상금 4,000 4,000 0 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 지역발전을위한 토론회 4,000,000원 4,000 문화교육센터 프로그램 운영 121,000 123,828 2,828 201 일반운영비 115,000 120,348 5,348 01 사무관리비 115,000 115,000 0 운영수당 115,000 Ο문화교육센터 프로그램 강사수당 115,000 나급 100,000원 * 13강좌 * 4회 * 10월 52,000 다급 70,000원 * 25강좌 * 4회 * 9월 63,000 307 민간이전 5,000 0 5,000 04 민간행사보조 5,000 0 5,000 평생학습축제 참가 발표회(부림동주민자치위 원회) 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 1,000 3,480 2,480 01 자산및물품취득비 1,000 3,480 2,480 프린터(대체) 1,000,000원 * 1대 1,000 부림동 청사관리 211,535 123,531 88,004-2 -
부서: 부림동 정책: 부림동 주민자치 기반강화 단위: 부림동 청사관리 동청사 환경개선 211,535 123,531 88,004 201 일반운영비 101,715 101,711 4 01 사무관리비 10,268 9,718 550 일반수용비 6,800 Ο동회관 관리 소모품 구입 55,000원 * 10종 * 5회 2,750 Ο냉각탑 소독약품 구입 22,000원 * 50l* 1회 1,100 Ο동회관 청사방역 300,000원 * 6월 1,800 Ο소방 정밀점검 수수료 1,150,000원 * 1회 1,150 임차료 3,468 Ο화장실 비데 임차 19,000원 * 6대 * 12월 1,368 Ο정수기(민원실) 임차 48,500원 * 2대 * 12월 1,164 Ο정수기(휴게실) 임차 39,000원 * 2대 * 12월 936 02 공공운영비 91,447 91,993 546 공공요금 및 제세 50,793 Ο전기사용요금 30,975 기본료 5,280원 * 290kW * 12월 18,375 사용료 75원 * 14,000kWh * 12월 12,600 Ο자동차 보험료 830 경차 400,000원 * 1대 400 소형화물차 380,000원 * 1대 380 이륜차 50,000원 * 1대 50 Ο자동차세 95 경차 65,000원 * 1대 65 소형화물차 30,000원 * 1대 30 Ο환경개선부담금 200,000원 * 2회 400 Ο상하수도요금 3,730 상수도 700원 * 280톤 * 12월 2,352 하수도 250원 * 280톤 * 12월 840 물이용부담금 160원 * 280톤 * 12월 538 Ο가스사고 배상책임 보험료 60,000원 * 1회 60 Ο소방안전협회 연회비 70,000원 * 1회 70 Ο도시가스요금 487.74원 * 2,500m3 * 12월 14,633 시설장비유지비 37,954 Ο동회관 건물보수 3,500원 * 2,304m3 8,064 Ο전기안전관리 대행료 271,770원 * 12월 3,262 Ο냉 난방기 위탁관리 189,000원 * 12월 2,268 Ο승강기 위탁관리 170,000원 * 12월 2,040 Ο기계시설물 유지보수(상 하 온 소방배관 4종) 7,300,000원 * 1식 7,300-3 -
부서: 부림동 정책: 부림동 주민자치 기반강화 단위: 부림동 청사관리 Ο냉 난방기 유지보수 1,570,000원 * 1식 1,570 Ο전기시설물 유지보수 5,300,000원 * 1식 5,300 Ο냉 난방기 세관작업 3,800,000원 * 1식 3,800 Ο온수보일러 유지보수 2,150,000원 * 1식 2,150 Ο물탱크 청소(2개소) 800,000원 * 2회 1,600 Ο염화칼슘 살포기 유지보수 600,000원 * 1식 차량 선박비 2,700 Ο경차 1,000,000원 * 1대 1,000 Ο소형화물차 1,200,000원 * 1대 1,200 Ο이륜차 500,000원 * 1대 500 307 민간이전 22,820 21,820 1,000 05 민간위탁금 22,820 21,820 1,000 동회관 청소위탁 20,000,000원 20,000 동청사 무인경비 시스템 용역 210,000원 * 12월 600 2,520 112 방범시스템 용역 25,000원 * 12월 300 401 시설비및부대비 87,000 0 87,000 01 시설비 87,000 0 87,000 동 회관 외부도장 공사 20,000,000원 20,000 동 회관주변 외벽 및 우수관 보수공사 20,000,000원 20,000 동 회관 진입로 바닥공사 10,000,000원 10,000 동 회관 지하주차장 바닥공사 10,000,000원 10,000 동 회관 고효율 전등교체공사 7,000,000원 7,000 장애인 편의시설 설치공사 20,000,000원 20,000 행정운영경비(부림동) 66,300 67,360 1,060 인력운영비 10,040 10,040 0 인력운영 10,040 10,040 0 203 업무추진비 10,040 10,040 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 440 440 0 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 440 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 56,260 57,320 1,060 기본경비 56,260 57,320 1,060 201 일반운영비 30,560 32,000 1,440 01 사무관리비 28,400 29,840 1,440-4 -
부서: 부림동 정책: 행정운영경비(부림동) 단위: 기본경비 일반수용비 20,000 Ο부서운영 수용비 6,000,000원 6,000 Ο행정장비 소모품 구입 14,000,000원 14,000 급량비 8,400 Ο동행정 업무추진 8,400,000원 8,400 02 공공운영비 2,160 2,160 0 공공요금 및 제세 2,160 Ο전화요금 등 180,000원 * 12월 2,160 202 여비 21,600 23,760 2,160 01 국내여비 3,600 3,960 360 동운영 여비 3,600,000원 3,600 02 월액여비 18,000 19,800 1,800 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월 18,000 405 자산취득비 4,100 1,560 2,540 01 자산및물품취득비 4,100 1,560 2,540 파티션(신규) 300,000원 * 4개 1,200 컬러 프린터(대체) 2,900,000원 * 1대 2,900-5 -
2010년도 본예산 일반회계 과천동 ~ 과천동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 과천동 정책: 과천동 주민자치 기반 강화 단위: 민원행정운영 과천동 597,585 600,331 2,746 과천동 주민자치 기반 강화 516,049 538,683 22,634 민원행정운영 105,435 160,239 54,804 민원실 관리 16,260 18,308 2,048 201 일반운영비 10,460 7,608 2,852 01 사무관리비 7,000 3,440 3,560 일반수용비 5,560 Ο민원실 운영 소모품 구입 3,000,000원 3,000 Ο민원실 화분 구입 130,000원 * 12월 1,560 Ο관내도 제작 1,000,000원 1,000 임차료 1,440 Ο정수기 및 비데 임차 30,000원 * 4대 * 12월 1,440 02 공공운영비 3,460 4,168 708 공공요금 및 제세 3,460 Ο우편요금(등기) 1,750원 * 8통 * 230일 3,220 Ο우편요금(일반) 250원 * 80세대 * 12월 240 405 자산취득비 5,800 10,000 4,200 01 자산및물품취득비 5,800 10,000 4,200 기장대 및 홍보물 비치대(대체) 5,000,000원 * 1식 5,000 미니자판기(신규) 300,000원 * 2개 600 휴대폰 급속 충전기(신규) 200,000원 * 1대 200 통반장활동지원 45,690 45,690 0 301 일반보상금 45,690 45,690 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 45,690 45,690 0 통장수당 42,640 Ο기본수당 200,000원 * 13명 * 12월 31,200 Ο상여금 31,200,000원 * 2/12월 5,200 Ο회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월 6,240 반장활동비 25,000원 * 61명 * 2회 3,050 민관협력사업 지원 13,485 16,241 2,756 201 일반운영비 7,085 9,141 2,056 01 사무관리비 1,400 2,400 1,000 일반수용비 1,400 Ο국토 대청결 운동 소모품 구입 10,000원 * 10종 * 4회 400 Ο불특정 생활쓰레기 폐기물 처리 수수료 500,000원 * 2회 1,000 02 공공운영비 3,685 6,741 3,056-1 -
부서: 과천동 정책: 과천동 주민자치 기반 강화 단위: 민원행정운영 차량 선박비 3,685 Ο취약지역 방역활동 유류비 3,685 휘발유 1,600원 * 20l* 7일 * 6월 1,344 경유 1,393원 * 40l* 7일 * 6월 2,341 03 행사운영비 2,000 0 2,000 사회단체원 역량강화 워크숍 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 1,400 2,100 700 10 행사실비보상금 1,400 2,100 700 국토 대청결 운동 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 4회 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사보조 5,000 5,000 0 1,400 추사길 걷기대회(과천동체육회) 5,000,000원 5,000 소규모 주민편익지원 30,000 80,000 50,000 401 시설비및부대비 30,000 80,000 50,000 01 시설비 30,000 80,000 50,000 소규모 주민생활 편익시설 설치 등 30,000,000원 30,000 과천동 문화교육센터 운영 104,020 109,240 5,220 주민자치위원회 운영 15,100 14,500 600 201 일반운영비 11,100 10,500 600 01 사무관리비 11,100 10,500 600 운영수당 11,100 Ο주민자치위원회 참석수당 35,000원 * 25명 * 12월 Ο주민자치 아카데미 강사수당 300,000원 * 2회 10,500 301 일반보상금 4,000 4,000 0 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 지역발전을 위한 토론회 4,000,000원 4,000 문화교육센터 프로그램 운영 88,920 94,740 5,820 201 일반운영비 73,080 74,700 1,620 01 사무관리비 73,080 73,440 360 일반수용비 600 Ο작은도서관 운영 소모품 구입 50,000원 * 12월 운영수당 72,480 Ο문화교육센터 강사수당 72,480 가급 100,000원 * 1강좌 * 8회 * 12월 9,600 나급 100,000원 * 4강좌 * 4회 * 12월 19,200 600 600-2 -
부서: 과천동 정책: 과천동 주민자치 기반 강화 단위: 과천동 문화교육센터 운영 다급 70,000원 * 13강좌 * 4회 * 12월 43,680 301 일반보상금 5,040 5,040 0 12 기타보상금 5,040 5,040 0 자원봉사자 급식(문화교육센터 등) 7,000원 * 4명 * 15일 * 12월 307 민간이전 5,000 10,000 5,000 04 민간행사보조 5,000 10,000 5,000 5,040 평생학습축제 참가 발표회(과천동주민자치위 원회) 5,000 5,000,000원 * 1회 405 자산취득비 5,800 5,000 800 01 자산및물품취득비 800 0 800 물품보관함(작은도서관)(신규) 800,000원 * 1식 02 도서구입비 5,000 5,000 0 작은도서관 도서구입 5,000,000원 5,000 공공시설물 관리 306,594 269,204 37,390 과천동 청사관리 71,410 48,679 22,731 201 일반운영비 38,610 31,379 7,231 01 사무관리비 8,640 7,980 660 일반수용비 8,640 Ο화장실 소모품 구입(공기청향제 외 3종) 40,000원 * 8개소 * 12월 Ο동청사, 동회관, 다목적회관 방역 400,000원 * 2개소 * 6월 02 공공운영비 29,970 23,399 6,571 800 3,840 4,800 공공요금 및 제세 17,864 Ο청사 전기요금 11,801 기본료 5,280원 * 30kW * 12월 1,901 사용료 75원 * 11,000kWh * 12월 9,900 Ο상 하수도요금 2,398 상수도 요금 700원 * 180톤 * 12월 1,512 하수도 요금 250원 * 180톤 * 12월 540 물이용부담금 160원 * 180톤 * 12월 346 Ο도시가스 사용요금 763.49원 * 400m3 * 12월 3,665 시설장비유지비 5,106 Ο동청사 유지관리 7,000원 * 558m2 3,906 Ο방역소독 유지관리 100,000원 * 9대 900 Ο예취기 유지관리 100,000원 * 3대 300 차량 선박비 7,000 Ο소형화물차 3,000,000원 * 1대 3,000 Ο경승용차 4,000,000원 * 1대 4,000-3 -
부서: 과천동 정책: 과천동 주민자치 기반 강화 단위: 공공시설물 관리 206 재료비 1,000 1,500 500 01 재료비 1,000 1,500 500 동청사, 다목적회관 주변화단 초화류 구입 5,000원 * 100상자 * 2회 1,000 307 민간이전 1,800 1,800 0 05 민간위탁금 1,800 1,800 0 동청사 무인경비시스템 용역 150,000원 * 12월 1,800 401 시설비및부대비 30,000 14,000 16,000 01 시설비 30,000 14,000 16,000 3층 노후시설 보수 15,000,000원 15,000 구내식당 앞 담장 보수 3,000,000원 3,000 장애인 편의시설 개선 12,000,000원 12,000 과천동 및 주암동 다목적회관 관리 235,184 220,525 14,659 201 일반운영비 152,924 124,665 28,259 01 사무관리비 10,400 8,400 2,000 일반수용비 10,400 Ο동회관 운영비 4,000,000원 * 2개소 8,000 Ο동회관 청소 소모품(왁스 외 14종) 구입 80,000원 * 15종 * 2개소 2,400 02 공공운영비 142,524 116,265 26,259 공공요금 및 제세 83,254 Ο정기검사 수수료 3,400 도시가스 정기점검 100,000원 * 2개소 200 승강기 정기점검 200,000원 * 1개소 200 전기(변전소) 정기점검 400,000원 * 2개소 800 소방시설 정기점검 850,000원 * 2개소 1,700 자가용 전기설비 정기검사 500,000원 * 1개소 500 Ο소방안전협회 연회비 50,000원 * 2개소 * 1회 100 Ο가스보험료 40,000원 * 2개소 80 Ο전기요금 26,355 기본료 5,280원 * 140kW * 12월 8,871 사용료 75원 * 15,000kWh * 12월 13,500 야간조명 전기료 16,600원 * 20kWh * 12월 3,984 Ο상하수도 요금 7,509 상수도 요금 870원 * 460톤 * 12월 4,803 하수도 요금 330원 * 460톤 * 12월 1,822 물이용부담금 160원 * 460톤 * 12월 884-4 -
부서: 과천동 정책: 과천동 주민자치 기반 강화 단위: 공공시설물 관리 Ο도시가스 요금 763.49원 * 5,000m3 * 12월 45,810 시설장비유지비 59,270 Ο전기안전관리 대행료 210,000원 * 2개소 * 12월 5,040 Ο승강기 유지관리(동 회관) 190,000원 * 12월 2,280 Ο냉 난방 순환펌프 외 9종 유지관리 800,000원 * 10종 8,000 Ο자가 비상발전기 유지관리(동 회관) 1,500,000원 * 1식 1,500 Ο흡수식 냉온수기 보일러 세관작업(동 회관) 4,000,000원 * 1대 4,000 Ο흡수식 냉온수기 보수(동 회관) 10,000,000원 * 1식 10,000 Ο보일러 정기검사 및 세관작업 2,200,000원 * 2대 4,400 Ο에어컨 스레인 정비 150,000원 * 26개 3,900 Ο소방시설 유지관리 1,200,000원 * 2개소 2,400 Ο소화기 유지관리 21,000원 * 50개 1,050 Ο물탱크 청소 1,000,000원 * 2개소 * 2회 4,000 Ο급수관 및 스팀배관 세관작업(다목적 회관) 4,800,000원 * 1식 4,800 Ο외벽청소(동회관) 5,000,000원 * 1회 5,000 Ο목욕탕 노후시설정비(다목적 회관) 900,000원 * 1식 900 Ο회의실 바닥보수(다목적 회관) 2,000,000원 * 1식 2,000 206 재료비 2,500 2,500 0 01 재료비 2,500 2,500 0 소모자재(장갑, 형광등 외 8종) 구입 5,000원 * 10종 * 50개 2,500 307 민간이전 48,760 41,760 7,000 05 민간위탁금 48,760 41,760 7,000 청소위탁(동 회관, 다목적 회관) 19,000,000원 * 2개소 38,000 무인경비시스템 용역(동 회관, 다목적 회관) 230,000원 * 12월 2,760 화단 제초작업 및 수목 유지관리 8,000,000원 * 1회 401 시설비및부대비 8,000 31,000 51,600 20,600 01 시설비 31,000 51,600 20,600 동회관 노후시설 일제 개보수 20,000,000원 20,000 다목적회관 옥상 및 외벽 방수 11,000,000원 11,000 행정운영경비(과천동) 81,536 61,648 19,888 인력운영비 9,960 10,000 40-5 -
부서: 과천동 정책: 행정운영경비(과천동) 단위: 인력운영비 인력운영 9,960 10,000 40 203 업무추진비 9,960 10,000 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 360 400 40 정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 360 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 71,576 51,648 19,928 기본경비 71,576 51,648 19,928 201 일반운영비 28,104 30,048 1,944 01 사무관리비 22,520 25,400 2,880 일반수용비 15,800 Ο부서운영 수용비 4,800,000원 4,800 Ο행정장비 소모품 구입 11,000,000원 11,000 급량비 6,720 Ο동행정 업무추진 6,720,000원 6,720 02 공공운영비 5,584 4,648 936 공공요금 및 제세 5,584 Ο일반전화요금 60,000원 * 2대 * 12월 1,440 Ο이동전화요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 Ο유선방송 사용료 14,000원 * 3대 * 12월 504 Ο자동차 보험료 1,520 소형화물차, 경승용차 700,000원 * 2대 1,400 이륜차 60,000원 * 2대 120 Ο자동차세 100,000원 * 2대 200 Ο환경개선부담금 1,080 자동차 60,000원 * 1대 * 2회 120 시설물 160,000원 * 3개소 * 2회 960 202 여비 19,080 21,600 2,520 01 국내여비 2,880 3,600 720 동운영 여비 2,880,000원 2,880 02 월액여비 16,200 18,000 1,800 월액여비 150,000원 * 9명 * 12월 16,200 405 자산취득비 24,392 0 24,392 01 자산및물품취득비 24,392 0 24,392 디지털 카메라(신규) 400,000원 * 1대 400 접이식 의자(회의실)(대체) 40,000원 * 100개 4,000 수중펌프(재해용)(신규) 550,000원 * 15대 8,250-6 -
부서: 과천동 정책: 행정운영경비(과천동) 단위: 기본경비 노트북 컴퓨터(신규) 1,700,000원 * 1대 1,700 염화칼슘 살포기(대체) 10,042,000원 * 1대 10,042-7 -
2010년도 본예산 일반회계 문원동 ~ 문원동 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문원동 정책: 문원동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 문원동 395,927 381,073 14,854 문원동 주민자치 기반강화 342,259 324,231 18,028 민원행정운영 121,959 105,168 16,791 대민행정 지원 32,019 18,228 13,791 201 일반운영비 11,019 10,278 741 01 사무관리비 8,064 6,464 1,600 일반수용비 6,984 Ο민원실 운영 소모품 구입 3,424,000원 3,424 Ο민원실 화분 구입 130,000원 * 12월 1,560 Ο불특정 생활쓰레기 폐기물처리 수수료 1,000,000원 1,000 Ο전입 안내문 제작 1,000,000원 1,000 임차료 1,080 Ο정수기 임차 90,000원 * 12월 1,080 02 공공운영비 2,955 3,814 859 공공요금 및 제세 2,955 Ο우편요금(등기) 1,750원 * 5통 * 300일 2,625 Ο우편요금(일반) 250원 * 110통 * 12월 330 401 시설비및부대비 20,000 7,000 13,000 01 시설비 20,000 7,000 13,000 행정방송망 설치 20,000,000원 * 1식 20,000 405 자산취득비 1,000 600 400 01 자산및물품취득비 1,000 600 400 예초기(대체) 400,000원 * 2대 800 휴대폰 급속 충전기(민원인용)(신규) 200,000원 * 1대 통반활동지원 44,840 44,840 0 301 일반보상금 44,840 44,840 0 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 44,840 44,840 0 통장수당 42,640 Ο기본수당 200,000원 * 13명 * 12월 31,200 Ο상여금 31,200,000원 * 2/12월 5,200 Ο회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월 200 6,240 반장활동비 25,000원 * 44명 * 2회 2,200 민관협력사업 15,100 12,100 3,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 03 행사운영비 2,000 0 2,000 사회단체원 역량강화 워크숍 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 2,100 2,100 0-1 -
부서: 문원동 정책: 문원동 주민자치 기반강화 단위: 민원행정운영 10 행사실비보상금 2,100 2,100 0 환경정화활동 등 행사참가자 급식 7,000원 * 50명 * 6월 307 민간이전 11,000 10,000 1,000 04 민간행사보조 11,000 10,000 1,000 문원어울마당(문원동주민자치위원회) 6,000,000원 2,100 6,000 체육대회지원(문원동체육회) 5,000,000원 5,000 소규모 주민편익 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모 주민생활 편익시설 설치 등 30,000,000원 30,000 문원동문화교육센터 운영 113,740 106,140 7,600 주민자치위원회 운영 15,940 19,380 3,440 201 일반운영비 11,100 13,700 2,600 01 사무관리비 11,100 11,700 600 운영수당 11,100 Ο주민자치위원회 참석수당 35,000원 * 25명 * 12회 10,500 Ο주민자치위원회 주민자치 아카데미 강사수 당 300,000원 * 2회 600 301 일반보상금 4,840 5,680 840 10 행사실비보상금 4,840 5,680 840 지역발전을 위한 토론회 4,000,000원 4,000 문화교육센터 자원봉사자 급식 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월 문화교육센터 프로그램 운영 97,800 86,760 11,040 201 일반운영비 91,400 76,760 14,640 01 사무관리비 88,900 75,760 13,140 일반수용비 2,500 Ο프로그램운영 물품구입 2,500,000원 2,500 운영수당 86,400 Ο문화교육센터 강사수당 86,400 나급 100,000원 * 4강좌 * 4회 * 12월 19,200 다급 70,000원 * 20강좌 * 4회 * 12월 67,200 02 공공운영비 500 0 500 공공요금 및 제세 500 Ο상해보험 등 각종제세 500,000원 500 03 행사운영비 2,000 1,000 1,000 특별기획행사 1,000,000원 * 2회 2,000 840-2 -
부서: 문원동 정책: 문원동 주민자치 기반강화 단위: 문원동문화교육센터 운영 307 민간이전 5,000 10,000 5,000 04 민간행사보조 5,000 10,000 5,000 평생학습축제 참가 발표회(문원동주민자치위 원회) 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 1,400 0 1,400 01 자산및물품취득비 1,400 0 1,400 개인용 컴퓨터(문화교육센터)(신규) 1,400,000원 * 1대 문원동 청사관리 106,560 112,923 6,363 동청사 환경개선 39,498 48,902 9,404 201 일반운영비 36,866 44,262 7,396 01 사무관리비 750 300 450 1,400 일반수용비 750 Ο청소관련 소모품 구입 7,500원 * 25종 * 4회 02 공공운영비 36,116 43,962 7,846 공공요금 및 제세 22,962 Ο청사전기요금 6,718 기본료 5,280원 * 35kw * 12월 2,218 사용료 75원 * 5,000kwh * 12월 4,500 Ο체육시설 전기요금 3,748 기본료 5,280원 * 35kw * 12월 2,218 사용료 75원 * 1,700kwh * 12월 1,530 Ο상하수도요금 304 상수도요금 420원 * 35톤 * 12월 177 하수도요금 140원 * 35톤 * 12월 59 물이용부담금 160원 * 35톤 * 12월 68 Ο자동차보험료 1,280 화물자동차 500,000원 * 1대 500 소형자동차 700,000원 * 1대 700 이륜자동차 80,000원 * 1대 80 Ο자동차세 200,000원 200 Ο환경개선부담금 300 자동차 50,000원 * 2회 100 시설물 100,000원 * 2회 200 Ο전기안전점검 100,000원 * 2회 200 Ο가스안전점검 50,000원 * 1회 50 Ο청사소방안전점검 1,000,000원 1,000 Ο도시가스 사용료 763.49원 * 1,000m3 * 12월 750 9,162 시설장비유지비 7,973 Ο청사관리 유지보수 7,500원 * 583m2 4,373-3 -
부서: 문원동 정책: 문원동 주민자치 기반강화 단위: 문원동 청사관리 Ο보일러 유지보수 1,300,000원 * 2회 2,600 Ο제설기 유지보수 1,000,000원 * 1식 1,000 차량선박비 5,181 Ο소형화물차 1,981,000원 * 1대 1,981 Ο소형승용차 2,900,000원 * 1대 2,900 Ο이륜차 300,000원 * 1대 300 307 민간이전 2,632 2,640 8 05 민간위탁금 2,632 2,640 8 동청사무인경비시스템 용역 219,300원 * 12월 2,632 문원동회관 운영 67,062 64,021 3,041 201 일반운영비 41,546 39,121 2,425 01 사무관리비 1,100 300 800 일반수용비 1,100 Ο청소관련 소모품 구입 7,500원 * 20종 * 4회 600 Ο복지회관 감정평가료 500,000 * 1회 500 02 공공운영비 40,446 38,821 1,625 공공요금 및 제세 30,231 Ο전기요금 8,068 기본료 5,280원 * 35kw *12월 2,218 사용료 75원 * 6,500kwh * 12월 5,850 Ο상하수도요금 3,197 상수도 700원 * 240톤 * 12월 2,016 하수도 250원 * 240톤 * 12월 720 물이용부담금 160원 * 240톤 * 12월 461 Ο시설물 환경개선 부담금 100,000원 * 2회 200 Ο전기안전점검 100,000원 * 2회 200 Ο가스안전점검 50,000원 * 1회 50 Ο도시가스 요금 763.49원 * 2,000m3 * 12월 18,324 Ο위성방송 사용료 16,000원 * 12월 192 시설장비유지비 10,215 Ο건물 유지관리 5,000원 * 1,143m3 5,715 Ο보일러 유지보수 1,500,000원 * 1식 1,500 Ο소방시설 안전점검 1,000,000원 * 1식 1,000 Ο체육시설 등 유지보수 2,000,000원 * 1식 2,000 307 민간이전 23,516 21,600 1,916 05 민간위탁금 23,516 21,600 1,916 동회관 청소위탁 20,000,000원 20,000 동회관 무인경비 시스템 용역 293,000원 * 12월 3,516-4 -
부서: 문원동 정책: 문원동 주민자치 기반강화 단위: 문원동 청사관리 401 시설비및부대비 2,000 2,000 0 01 시설비 2,000 2,000 0 동회관 외벽청소 2,000,000원 * 1회 2,000 행정운영경비(문원동) 53,668 56,842 3,174 인력운영비 9,960 9,960 0 인력운영 9,960 9,960 0 203 업무추진비 9,960 9,960 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 동장 6,600,000원 6,600 02 정원가산업무추진비 360 360 0 정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 360 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 기본경비 43,708 46,882 3,174 기본경비 43,708 46,882 3,174 201 일반운영비 23,868 22,972 896 01 사무관리비 22,160 21,460 700 일반수용비 14,600 Ο부서운영 수용비 5,400,000원 5,400 Ο행정장비 소모품 8,500,000원 8,500 Ο천막 구입 350,000원 * 2개 700 급량비 7,560 Ο동행정 업무추진 7,560,000원 7,560 02 공공운영비 1,708 1,512 196 공공요금 및 제세 1,708 Ο부서운영 공공요금 60,000원 * 1대 * 12월 720 Ο이동전화요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 Ο위성방송 사용료 12,320원 * 12월 148 202 여비 19,440 19,440 0 01 국내여비 3,240 3,240 0 동운영 여비 3,240,000원 3,240 02 월액여비 16,200 16,200 0 월액여비 150,000원 * 9명 * 12월 16,200 405 자산취득비 400 4,470 4,070 01 자산및물품취득비 400 4,470 4,070 디지털 카메라(대체) 400,000원 * 1대 400-5 -