세 입 예 산 사 업 명 세 서 2012년도 추경 1 회 일반회계 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 211 재산임대수입 (단위:천원) 총 계 229,189,161 206,518,334 22,670,827 200 세외수입 37,791,891 27,857,514 9,934,377 210 경상적세외수입 12,618,598 12,749,105 130,507 211 재산임대수입 357,745 391,745 34,000 211-02 공유재산임대료 321,745 355,745 34,000 [ 일반회계 ] 321,745 355,745 34,000 < 금정문화회관 > 116,000 150,000 34,000 예식장, 연회장, 매점 등 임대 수입 경정 110,000,000원 110,000 150,000 40,000 카페테리아 임대 수입 6,000 0 6,000 212 사용료수입 3,156,216 3,255,705 99,489 212-08 기타사용료 2,469,827 2,569,316 99,489 [ 일반회계 ] 2,469,827 2,569,316 99,489 < 총무과 > 2,043,271 2,143,760 100,489 금정국민체육센터 운영 2,028,571 2,129,060 100,489 -스포츠바우처사업 경정 5,000,000원 5,000 9,600 4,600 -유아스포츠단 116,111 231,500 115,389 교육비 경정 87,300,000원 87,300 150,000 62,700 특별활동교재비 경정 22,571,000원 22,571 66,000 43,429 행사비 경정 6,240,000원 6,240 12,000 5,760 입단비 경정 0원 0 2,000 2,000 재원비 경정 0원 0 1,500 1,500 -지역아동 EQ증진 서비스 사업 6,000 0 6,000-1일 체육 체험활동 13,500 0 13,500 < 문화공보과 > 1,000 0 1,000 예술창작공간 시설별 사용료 1,000 0 1,000 -예술공연지원센터 500 0 500 -서동예술창작공간 500 0 500 213 수수료수입 4,301,683 4,298,701 2,982 213-01 증지수입 675,841 678,841 3,000 [ 일반회계 ] 675,841 678,841 3,000 < 세무과 > 2,080 5,080 3,000 세무과 소관 2,080 5,080 3,000 -증지판매대금 경정 0원 0 3,000 3,000 213-04 기타수수료 1,405,842 1,399,860 5,982
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 (단위:천원) [ 일반회계 ] 1,405,842 1,399,860 5,982 < 청소행정과 > 1,028,442 1,022,460 5,982 사업장종량제봉투 제작비용(30L) 79.43원*30,000매 2,382 0 2,382 사업장종량제 생활쓰레기 처리 반입수수료 경정 63,600,000원 63,600 60,000 3,600 220 임시적세외수입 25,173,293 15,108,409 10,064,884 222 잉여금 19,650,191 12,100,000 7,550,191 222-01 순세계잉여금 19,650,191 12,100,000 7,550,191 [ 일반회계 ] 19,650,191 12,100,000 7,550,191 < 세무과 > 19,650,191 12,100,000 7,550,191 2011년도 순세계 잉여금 경정 19,650,191,290원 19,650,191 12,100,000 7,550,191 223 이월금 1,825,655 0 1,825,655 223-01 국고보조금사용잔액 658,105 0 658,105 [ 일반회계 ] 658,105 0 658,105 < 미래전략실 > 33,405 0 33,405 국고보조금 사용잔액 33,405 0 33,405 < 총무과 > 3,630 0 3,630 국고보조금 사용잔액 3,630 0 3,630 < 문화공보과 > 39,771 0 39,771 국고보조금 사용잔액 39,771 0 39,771 < 재무과 > 3,239 0 3,239 국고보조금 사용잔액 3,239 0 3,239 < 주민생활지원과 > 235,986 0 235,986 국고보조금 사용잔액 235,986 0 235,986 < 복지지원과 > 257,640 0 257,640 국고보조금 사용잔액 257,640 0 257,640 < 청소행정과 > 131 0 131 국고보조금 사용잔액 131 0 131 < 환경위생과 > 1,119 0 1,119 국고보조금 사용잔액 1,119 0 1,119 < 공원녹지과 > 21,546 0 21,546 국고보조금 사용잔액 21,546 0 21,546 < 도시안전과 > 94 0 94 국고보조금 사용잔액 94 0 94
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 이월금 (단위:천원) < 교통행정과 > 14,127 0 14,127 국고보조금 사용잔액 14,127 0 14,127 < 건축과 > 41 0 41 국고보조금 사용잔액 41 0 41 < 건설과 > 13,541 0 13,541 국고보조금 사용잔액 13,541 0 13,541 < 보건소 > 32,466 0 32,466 국고보조금사용잔액 32,466 0 32,466 < 도서관 > 497 0 497 국고보조금 사용잔액 497 0 497 < 금정문화회관 > 872 0 872 국고보조금 사용잔액 872 0 872 223-02 시 도비보조금사용잔액 1,167,550 0 1,167,550 [ 일반회계 ] 1,167,550 0 1,167,550 < 기획감사실 > 3,810 0 3,810 시비보조금 사용잔액 3,810 0 3,810 < 미래전략실 > 66,035 0 66,035 시비보조금 사용잔액 66,035 0 66,035 < 총무과 > 2,087 0 2,087 시비보조금 사용잔액 2,087 0 2,087 < 문화공보과 > 53,040 0 53,040 시비보조금 사용잔액 53,040 0 53,040 < 재무과 > 2,680 0 2,680 시비보조금 사용잔액 2,680 0 2,680 < 주민생활지원과 > 70,862 0 70,862 시비보조금 사용잔액 70,862 0 70,862 < 복지지원과 > 688,451 0 688,451 시비보조금 사용잔액 688,451 0 688,451 < 청소행정과 > 39,072 0 39,072 시비보조금 사용잔액 39,072 0 39,072 < 환경위생과 > 4,459 0 4,459 시비보조금 사용잔액 4,459 0 4,459 < 공원녹지과 > 19,901 0 19,901
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 이월금 (단위:천원) 시비보조금 사용잔액 19,901 0 19,901 < 도시안전과 > 20,775 0 20,775 시비보조금 사용잔액 20,775 0 20,775 < 교통행정과 > 12,982 0 12,982 시비보조금 사용잔액 12,982 0 12,982 < 건축과 > 44,381 0 44,381 시비보조금 사용잔액 44,381 0 44,381 < 건설과 > 119,069 0 119,069 시비보조금 사용잔액 119,069 0 119,069 < 토지관리과 > 2,250 0 2,250 시비보조금 사용잔액 2,250 0 2,250 < 보건소 > 15,713 0 15,713 시비보조금사용잔액 15,713 0 15,713 < 도서관 > 1,239 0 1,239 시비보조금 사용잔액 1,239 0 1,239 < 금정문화회관 > 744 0 744 시비보조금 사용잔액 744 0 744 228 기타수입 2,092,247 1,403,209 689,038 228-09 그외수입 776,038 87,000 689,038 [ 일반회계 ] 776,038 87,000 689,038 < 미래전략실 > 8,364 0 8,364 지역맞춤형 일자리 창출 지원사업(상사업비) 집행잔액 8,364 0 8,364 < 총무과 > 667,530 0 667,530 2011년 금정국민체육센터 운영 결산결과 적립금 및 보험금 등 집행잔액 667,530 0 667,530 < 재무과 > 13,144 0 13,144 신용카드 포인트 적립금 13,144 0 13,144 300 지방교부세 5,015,000 5,000,000 15,000 310 지방교부세 5,015,000 5,000,000 15,000 311 지방교부세 5,015,000 5,000,000 15,000 311-02 특별교부세 15,000 0 15,000 [ 일반회계 ] 15,000 0 15,000 < 토지관리과 > 15,000 0 15,000 도로명주소 안내시설 정비(성립전) 15,000 0 15,000
장: 400 조정교부금및재정보전금 관: 410 조정교부금 항: 411 조정교부금 (단위:천원) 400 조정교부금및재정보전금 30,975,717 29,975,717 1,000,000 410 조정교부금 30,095,717 29,095,717 1,000,000 411 조정교부금 30,095,717 29,095,717 1,000,000 411-01 조정교부금 30,095,717 29,095,717 1,000,000 [ 일반회계 ] 30,095,717 29,095,717 1,000,000 < 건설과 > 1,000,000 0 1,000,000 두실~선경3차간 보행환경개선(특별교부금)(성립전) 500,000 0 500,000 수영강농로정비사업(특별교부금)(성립전) 500,000 0 500,000 500 보조금 125,435,553 113,714,103 11,721,450 510 국고보조금등 72,556,725 68,199,228 4,357,497 511 국고보조금등 72,556,725 68,199,228 4,357,497 511-01 국고보조금 65,603,530 63,183,207 2,420,323 [ 일반회계 ] 65,603,530 63,183,207 2,420,323 < 미래전략실 > 691,894 558,381 133,513 성인문해교육 지원 경정 0원 0 8,400 8,400 마을기업 육성사업(성립전) 42,500 0 42,500 사회적기업 복합형 판매,홍보관 설치 36,500 0 36,500 예비사회적기업 창업희망자를 위한 착한기업학교운영(성립 전) 5,000 0 5,000 사회적기업 한마당행사(성립전) 8,500 0 8,500 지역공동체 일자리 사업 추진 경정 249,376,000원 249,376 249,963 587 토요스쿨 프로그램 지원(성립전) 50,000 0 50,000 < 총무과 > 276,752 277,013 261 여권업무 등록 사무 지원 경정 16,604,000원 16,604 16,865 261 < 문화공보과 > 2,505,269 1,637,470 867,799 범어사 등나무군락 상시관리(성립전) 14,000 0 14,000 범어사 조계문 주변정비(함홍당)(성립전) 196,000 0 196,000 범어사 대웅전 주변정비(일로향각)(성립전) 210,000 0 210,000 범어사 대웅전 주변정비(보제루)(성립전) 350,000 0 350,000 문화재특별관리사업 경정 17,481,000원 17,481 17,482 1 중요목조문화재안전경비인력배치사업 경정 94,560,000원 94,560 103,760 9,200 전통사찰(미륵사)보수정비 경정 80,000,000원 80,000 60,000 20,000 전통사찰 방재시스템 구축(국청사)(성립전) 52,000 0 52,000 오륜대 한국순교자 박물관 장애인 편의시설 개선사업비 35,000 0 35,000
관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 (단위:천원) < 주민생활지원과 > 24,042,416 23,989,458 52,958 지역자활센터등운영 경정 195,201,000원 195,201 191,569 3,632 희망키움통장 사업 경정 445,078,000원 445,078 449,773 4,695 지역선택형 바우처사업 경정 154,431,000원 154,431 164,931 10,500 광역개발형 바우처사업 경정 374,301,000원 374,301 381,351 7,050 기초개발형 바우처사업 경정 125,894,000원 125,894 85,974 39,920 지역사회서비스투자사업운영비 경정 1,383,000원 1,383 903 480 자립지원 직업상담사 관리(성립전) 31,171 0 31,171 < 복지지원과 > 36,614,025 35,250,324 1,363,701 경로당 동절기 특별난방비(성립전) 46,500 0 46,500 지역연대 활성화 아동안전지도 제작비 1,080 0 1,080 경로당 양곡비 지원 8,184 0 8,184 성폭력상담소 운영비 경정 43,988,000원 43,988 44,059 71 성폭력피해자 보호시설 운영비 경정 95,570,000원 95,570 74,380 21,190 성매매피해자 지원시설 운영비 경정 294,987,000원 294,987 313,187 18,200 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계급여 7,330 0 7,330 성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 경정 16,304,000원 16,304 25,987 9,683 성매매피해자 구조지원사업 경정 51,030,000원 51,030 48,762 2,268 여성시설(사랑의집) 기능보강비 18,898 0 18,898 아이돌보미 지원 경정 226,100,000원 226,100 207,337 18,763 노인돌봄서비스사업 경정 427,877,000원 427,877 393,251 34,626 노인일자리사업 경정 948,140,000원 948,140 789,035 159,105 여성장애인 역량 강화를 위한 교육사업 지원 경정 36,000,000원 36,000 40,000 4,000 장애인의료비 지원 경정 120,000,000원 120,000 227,976 107,976 장애인 자녀학비 지원 경정 4,832,000원 4,832 6,153 1,321 기초 장애연금 경정 1,312,920,000원 1,312,920 1,570,783 257,863 장애수당 경정 521,353,000원 521,353 399,168 122,185 장애인등록 진단비 경정 2,750,000원 2,750 1,900 850 장애인보조기구 경정 7,529,000원 7,529 6,870 659 중증장애인활동지원사업 경정 1,505,091,000원 1,505,091 1,307,400 197,691 장애인주민센터 도우미 사업 경정 102,609,000원 102,609 105,300 2,691 장애인복지일자리(인건비,부대비용) 경정 31,785,000원 31,785 40,950 9,165
관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 (단위:천원) 장애아동재활치료사업 경정 271,320,000원 271,320 366,282 94,962 언어발달지원사업 경정 18,480,000원 18,480 27,720 9,240 보육교직원 인건비 경정 1,979,741,000원 1,979,741 1,927,469 52,272 민간어린이집 교재교구비 경정 37,038,000원 37,038 37,310 272 교사근무환경 개선사업 경정 185,400,000원 185,400 169,115 16,285 영유아 보육료지원 경정 8,773,368,000원 8,773,368 7,416,699 1,356,669 입양아동 양육수당 지원 경정 45,360,000원 45,360 46,620 1,260 지역아동센터 운영비 경정 300,840,000원 300,840 316,800 15,960 지역아동센터 토요운영비 지원 경정 10,000,000원 10,000 13,500 3,500 지역아동센터 운영비 추가지원 경정 3,000,000원 3,000 5,130 2,130 특수목적형 지역아동센터 운영비 경정 5,000,000원 5,000 18,000 13,000 아동시설 기능보강(성애원,남광아동복지원) 경정 84,196,000원 84,196 237,256 153,060 여성장애인 출산비용지원(성립전) 3,500 0 3,500 < 환경위생과 > 112,924 98,235 14,689 식품안전 감시 및 대응 경정 3,180,000 3,180 3,191 11 상수원 보호구역 주민지원사업 경정 87,200,000원 87,200 87,444 244 그린스타트 네트워크 운영 경정 3,500,000원 3,500 4,000 500 노후슬레이트 처리지원(성립전) 10,200 0 10,200 탄소포인트제 인센티브(성립전) 5,244 0 5,244 < 공원녹지과 > 1,140,416 1,142,992 2,576 토양개량제 지원 경정 3,309,000원 3,309 5,885 2,576 < 도시안전과 > 27,770 27,270 500 재난대응 안전한국훈련(성립전) 경정 8,000,000 8,000 7,500 500 < 보건소 > 119,565 129,565 10,000 산모신생아도우미지원 경정 90,360,000원 90,360 100,360 10,000 511-02 광역 지역발전특별회계보조금 4,225,218 3,283,218 942,000 [ 일반회계 ] 4,225,218 3,283,218 942,000 < 도시안전과 > 524,000 0 524,000 수영천 산책로 주민편의시설 설치(성립전) 524,000 0 524,000 < 교통행정과 > 565,000 250,000 315,000 위험도로구조 개선사업(성립전) 300,000 0 300,000 교통사고잦은곳 개선사업(성립전) 15,000 0 15,000 < 건축과 > 13,000 0 13,000
관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 (단위:천원) 개발제한구역 관리비(지원)(성립전) 13,000 0 13,000 < 건설과 > 2,019,000 1,929,000 90,000 선동 상현마을~기장경계간 도로개설 990,000,000원 990,000 900,000 90,000 511-03 기금 2,727,977 1,732,803 995,174 [ 일반회계 ] 2,727,977 1,732,803 995,174 < 미래전략실 > 263,368 0 263,368 지역맞춤형일자리창출지원사업 263,368 0 263,368 < 총무과 > 806,197 106,197 700,000 학교운동장 체육시설 지원사업(성립전) 700,000 0 700,000 < 보건소 > 1,618,399 1,586,593 31,806 방문보건사업 기간제근로자 인건비 경정 162,864,000원 162,864 167,136 4,272 지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영 1,050 0 1,050 희귀난치성 유전질환자 의료비 경정 204,000,000원 204,000 205,892 1,892 아토피, 천식 예방관리 경정 12,000,000원 12,000 10,000 2,000 노인,장애인 구강건강관리 경정 67,950,000원 67,950 45,950 22,000 국가금연지원서비스 경정 83,055,000원 83,055 75,555 7,500 국가결핵예방사업 경정 7,660,000원 7,660 2,240 5,420 520 시,도비보조금등 52,878,828 45,514,875 7,363,953 521 시 도비보조금등 52,878,828 45,514,875 7,363,953 521-01 시 도비보조금등 52,878,828 45,514,875 7,363,953 [ 일반회계 ] 52,878,828 45,514,875 7,363,953 < 미래전략실 > 1,264,611 1,114,096 150,515 행복마을 만들기 사업(성립전) 10,000 0 10,000 대학-지역간 협력지원사업(성립전) 28,000 0 28,000 평생학습관 활성화 지원사업(성립전) 22,500 0 22,500 평생학습 네트워크 구축 지원사업(성립전) 8,400 0 8,400 평생학습 컨소시엄 지원사업(성립전) 1,680 0 1,680 전통시장 소규모 환경개선사업(성립전) 20,000 0 20,000 공공근로사업 600,000 609,000 9,000 취업정보센터 운영 취업상담원인건비(성립전) 18,155 0 18,155 취업상담원 4대보험료 사용자분(성립전) 1,783 0 1,783 구인,구직 한마당 행사 6,497 0 6,497 마을기업 육성사업(성립전) 42,500 0 42,500 < 총무과 > 1,121,807 1,007,557 114,250
관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 (단위:천원) 학교운동장 체육시설 지원사업 75,000 0 75,000 주민자치회 운영경비 경정 243,500,000원 243,500 258,000 14,500 갈맷길 안내시설 설치사업(성립전) 53,750 0 53,750 < 문화공보과 > 3,344,940 2,870,073 474,867 범어사 등나무군락 상시관리 6,000 0 6,000 범어사 조계문 주변정비(함홍당) 84,000 0 84,000 범어사 대웅전 주변정비(일로향각) 90,000 0 90,000 범어사 대웅전 주변정비(보제루) 150,000 0 150,000 중요목조문화재안전경비인력배치사업 경정 63,040,000원 63,040 69,173 6,133 전통사찰(미륵사)보수정비 경정40,000,000원 40,000 30,000 10,000 전통사찰 방재시스템 구축(국청사)(성립전) 26,000 0 26,000 서동예술창작공간 환경정비사업(성립전) 50,000 0 50,000 사립미술관지원(성립전) 45,000 0 45,000 오륜대 한국순교자 박물관 지원(성립전) 20,000 0 20,000 < 주민생활지원과 > 4,095,289 3,744,751 350,538 지역자활센터등운영 경정 83,657,000원 83,657 82,101 1,556 희망키움통장 사업 경정 49,453,000원 49,453 49,975 522 사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 경정 15,840,000원 15,840 13,200 2,640 지역선택형 바우처사업 경정 66,185,000원 66,185 70,685 4,500 광역개발형 바우처사업 경정 160,415,000원 160,415 163,436 3,021 기초개발형 바우처사업 경정 26,978,000원 26,978 18,423 8,555 사회복지관 운영비 경정 872,524,000원 872,524 857,706 14,818 남광종합사회복지관 기능보강사업비 8,250 0 8,250 노숙인쉼터 운영비 경정 276,964,000원 276,964 275,022 1,942 참전유공자 명예수당(성립전) 317,820 0 317,820 노숙인 의료 약제비 3,000 0 3,000 < 복지지원과 > 30,081,798 29,373,238 708,560 경로당 동절기 특별난방비 120,900 0 120,900 지역연대 활성화 아동안전지도 제작비 1,080 0 1,080 경로당 양곡비 지원 16,368 0 16,368 성폭력상담소 운영비 경정 43,988,000원 43,988 44,059 71 성폭력피해자 보호시설 운영비 경정 40,959,000원 40,959 43,202 2,243 여성시설(사랑의집) 기능보강비 18,898 0 18,898
관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 (단위:천원) 성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 경정 6,988,000원 6,988 11,137 4,149 성매매피해자 지원시설 운영비 경정 126,423,000원 126,423 134,223 7,800 성매매피해자 구조지원사업 경정 21,870,000원 21,870 20,899 971 여성폭력피해자 지원시설 복지증진 경정 48,750,000원 48,750 48,256 494 아이돌보미 지원 경정 96,900,000원 96,900 88,858 8,042 한부모가족지원 시비사업 경정 229,115,000원 229,115 165,209 63,906 한부모가족(부자가족)자립주거지원사업 경정 7,700,000원 7,700 7,200 500 출산 지원금 경정 300,000,000원 300,000 320,000 20,000 사회복지시설 공익근무요원 인건비(중식비) 경정 14,256,000원 14,256 11,880 2,376 무의탁노인세대 명절지원금 지원 경정 122,100,000원 122,100 139,100 17,000 노인돌봄서비스사업 경정 183,376,000원 183,376 168,537 14,839 경로식당 무료급식사업 경정 213,369,000원 213,369 196,119 17,250 노인요양시설 종사자 복지수당 경정 312,150,000원 312,150 315,000 2,850 경로당 전담관리자 배치사업 경정 11,000,000원 11,000 9,922 1,078 노인일자리사업 경정 948,140,000원 948,140 789,035 159,105 영락공원 주민감시단 활동비 지원 경정 36,494,000원 36,494 35,000 1,494 장애인생활시설 운영 지원 경정 1,539,409,000원 1,539,409 1,347,356 192,053 장애인생활시설 시설보호장애인 지원 경정 5,480,000원 5,480 5,920 440 장애인직업재활시설 운영 지원 경정 162,393,000원 162,393 157,315 5,078 장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 경정 20,412,000원 20,412 17,928 2,484 장애인복지관 운영 지원 경정 730,054,000원 730,054 528,591 201,463 장애인복지관 정보화기능개선사업 경정 1,000,000원 1,000 5,000 4,000 장애인주간보호시설 운영 지원(성립전) 경정 98,470,000원 98,470 49,165 49,305 장애인공동생활가정 운영 지원 경정 74,160,000원 74,160 72,390 1,770 수화통역센터 운영 지원 경정 101,260,000원 101,260 98,510 2,750 여성장애인 역량 강화를 위한 교육사업 지원 경정 9,000,000원 9,000 10,000 1,000 장애인 의료비 지원 경정 30,000,000원 30,000 56,994 26,994 장애인 등록진단비 경정 2,750,000원 2,750 1,900 850 장애인 자녀학비 지원 경정 1,208,000원 1,208 1,538 330 장애수당 경정 223,437,000원 223,437 171,072 52,365 기초 장애연금 경정 562,680,000원 562,680 673,193 110,513
관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 (단위:천원) 장애인 재활수당 경정 220,000,000원 220,000 197,280 22,720 장애인 주민센터도우미 사업 경정 102,609,000원 102,609 105,300 2,691 장애인복지일자리(인건비,부대비용) 경정 31,785,000원 31,785 40,950 9,165 장애인 보조기구 수리 82,370 0 82,370 장애아동 재활치료사업 경정 116,280,000원 116,280 156,978 40,698 중증장애인활동지원사업 경정 645,039,000원 645,039 560,520 84,519 중증장애인활동지원사업(추가지원) 경정 140,436,000원 140,436 73,920 66,516 언어발달지원사업 경정 7,920,000원 7,920 11,880 3,960 보육교직원 인건비 경정 923,879,000원 923,879 899,485 24,394 민간어린이집 교재교구비 경정 17,284,000원 17,284 17,411 127 보육 시비사업 경정 2,391,400,000원 2,391,400 2,566,500 175,100 교사근무환경 개선 지원 경정 86,520,000원 86,520 78,920 7,600 입양아동 양육수당 지원 경정 19,440,000원 19,440 19,980 540 평일 아동급식지원 경정 143,411,000원 143,411 135,659 7,752 방학중 아동급식지원 경정 442,103,000원 442,103 418,206 23,897 토,공휴일 아동급식지원 경정 130,234,000원 130,234 123,207 7,027 소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금 지원(성 립전) 경정 39,000,000원 39,000 30,000 9,000 소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원 경정 32,000,000원 32,000 50,000 18,000 지역아동센터 운영비 경정 300,840,000원 300,840 316,800 15,960 지역아동센터 토요운영비 지원 경정 10,000,000원 10,000 13,500 3,500 지역아동센터 운영비 추가지원 경정 3,000,000원 3,000 5,130 2,130 특수목적형 지역아동센터 운영비 경정 5,000,000원 5,000 18,000 13,000 지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 41,760,000원 41,760 39,600 2,160 아동시설운영비 및 종사자 인건비 경정 3,039,973,000원 3,039,973 3,034,936 5,037 지역아동센터 IPTV 공부방 운영비 8,970 0 8,970 퇴소아동 자립정착금 경정 57,000,000원 57,000 25,000 32,000 아동시설 기능보강(성애원,남광아동복지원) 경정 84,196,000원 84,196 237,256 153,060 여성장애인 출산비용지원(성립전) 1,500 0 1,500 자립의 홈 프로그램 운영(성립전) 3,000 0 3,000 장애인복지관 기능보강사업(성립전) 20,000 0 20,000 < 청소행정과 > 226,500 188,500 38,000
관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 (단위:천원) 공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(성립전) 경정 38,000,000원 38,000 20,000 18,000 기초생활수급자 재래식 화장실개선(성립전) 20,000 0 20,000 < 환경위생과 > 325,080 254,600 70,480 하수도사용료 징수관리 8,936 0 8,936 그린스타트 네트워크 지원 경정 3,500,000 3,500 4,000 500 먹는물공동시설(약수터)자외선살균기 설치사업(성립전) 18,000 0 18,000 노후슬레이트 처리지원(성립전) 23,800 0 23,800 친환경건강도우미 방문서비스사업(성립전) 14,000 0 14,000 그린스타트 운동 인센티브사업비 1,000 0 1,000 탄소포인트제 인센티브(성립전) 5,244 0 5,244 < 공원녹지과 > 845,086 843,611 1,475 시설하우스 다겹 보온커텐 설치사업 경정 0원 0 15,000 15,000 시설원예 에너지이용 효율화 사업 경정 26,424,000원 26,424 29,396 2,972 토양개량제 지원 경정 709,000원 709 1,262 553 구서교차로일원 가로화단 정비사업(성립전) 20,000 0 20,000 < 도시안전과 > 2,253,408 1,918,908 334,500 재난대응 안전한국 훈련(성립전) 경정 8,000,000 8,000 7,500 500 시정홍보 대형간판 유지비 경정 0원 0 6,000 6,000 노점상 재발생 방지시설 설치(운모화분)(성립전) 10,000 0 10,000 재해취약지 예방사업(성립전) 300,000 0 300,000 불법벽보방지판 설치(성립전) 26,000 0 26,000 급경사지 점검장비 구입 4,000 0 4,000 < 교통행정과 > 440,000 125,000 315,000 위험도로구조 개선사업(성립전) 300,000 0 300,000 교통사고잦은곳 개선사업(성립전) 15,000 0 15,000 < 건축과 > 161,662 0 161,662 공가리모델링 반값임대주택 1차 사업비(성립전) 30,000 0 30,000 남산1 주택재건축정비사업 안전진단 용역비(성립전) 39,662 0 39,662 대학교 본부동 옥상조경 녹화사업(성립전) 40,000 0 40,000 정비(예정)구역 내 폐가철거(성립전) 16,000 0 16,000 정비(예정)구역 내 외 폐가철거(성립전) 16,000 0 16,000 장전2 4주택재개발 정비(예정)구역 해제 용역비(성립전) 20,000 0 20,000 < 건설과 > 6,254,500 1,610,500 4,644,000
관: 520 시,도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 (단위:천원) 하천유지관리비 경정 0원 0 40,000 40,000 기업환경개선사업(성립전) 200,000 0 200,000 부산대학교 운동장 우수저류시설 설치(채무상환)(성립전) 4,377,000 0 4,377,000 하수관거 정비공사(성립전) 40,000 0 40,000 2011년 도시기초시설물 선진화 우수기관 상사업비(성립전) 40,000 0 40,000 금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전) 27,000 0 27,000 < 보건소 > 1,370,518 1,376,412 5,894 아토피 천식 예방관리 경정 6,000,000원 6,000 5,000 1,000 보건소방문보건사업 시비 지원 인건비 경정 14,569,000원 14,569 15,027 458 대도시방문보건사업 경정 10,089,000원 10,089 10,044 45 산모신생아 도우미 지원 경정 11,295,000원 11,295 12,545 1,250 방문보건사업 기간제근로자 인건비 경정 81,432,000원 81,432 83,568 2,136 주민자율방역단 지원 경정 23,832,000원 23,832 39,525 15,693 지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영 450 0 450 국가금연지원서비스 경정 83,055,000원 83,055 75,555 7,500 국가결핵예방사업 경정 6,460,000원 6,460 1,170 5,290 희귀난치성 유전질환자 의료비 경정 204,000,000원 204,000 205,892 1,892 정신보건센터 정신보건사업비 지원 경정 10,000,000원 10,000 8,750 1,250 < 도서관 > 97,200 91,200 6,000 문화학교 운영지원(성립전) 6,000 0 6,000