문화본부
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- 지숙 근
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1 문화본부
2 개 요 문화본부 조직 : 5 과 ( 문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감 ), 1 추진단 ( 문화시설추진단 : 박물관과, 공예박물관조성추진반, 문화시설과 ), 3 사업소 ( 한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원 ) 인 력 : 278 명 (2 급 1 명, 3 급 1 명, 4 급 9 명, 5 급 45 명, 6 급 135 명, 7 급 59 명, 8 급 22 명, 9 급 6 명 ), 월정원기준 예 총 산 계 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 계 472, , , 행정운영경비 1, , 재무활동 1, , 사업비 469, , , 일반회계 도시개발특별회계 계 305, , , 행정운영경비 1, , 재무활동 1, , 사업비 302, , , 계 166, , , 사업비 166, , , 기관임무 문화로행복한삶, 품격있고활력있는서울 문화본부
3 예산규모 ( 백만원 ) 문화도시서울구현 21.7% 102,631 역사문화유산의계승발전 38.4% 181, ,588 재무활동 0.4% 1,707 행정운영경비 0.3% 1,338 박물관및미술관활성화 7.4% 35,055 디자인역량강화 8.9% 41,862 문화예술진흥 10.3% 48,522 문화도시기반조성 2.0% 9,327 역사기반구축 체계화 0.2% 1,150 한양도성 보존 관리 활용 2.6% 12,123 도서관및독서문화진흥 6.6% 31,313 선사 고대역사문화공간창조 1.3% 6,026 문화본부
4 (X93,918,876) (X92,017,379) (X 1,901,497) 문화본부 450,296, ,587,598 22,291,149 (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 부서 : 문화본부문화정책과 106,189, ,064,080 3,125,737 (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 정책 : 문화도시서울구현 105,925, ,631,004 3,294,109 ( 일반회계 ) 문화시설운영지원 94,550,689 91,750,552 2,800,137 남산예술센터통합운영 3,966,599 4,324, ,604 ( ) 사무관리비ㅇ임차료 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 ( ) 민간위탁사업비ㅇ사무기기구입, 카페및연습실조성 1,146,310 1,146,310,000원 = 1,146,310 3,144, ,630,000원 = 639,630 1,351,263,000원 = 1,351,263 1,154,000,000원 = 1,154,000 33,000 33,000,000원 = 33,000 세종문화회관출연금 27,563,800 28,826,000 1,262,200 ( ) 출연금 ㅇ세종문화회관출연금 ㅇ우리동네예술학교 28,826,000 28,127,000,000 원 = 28,127, ,000,000 원 = 699,000 1 문화본부
5 서울시립교향악단출연금 11,690,000 12,118, ,600 ( ) 출연금 ㅇ서울시립교향악단출연금 12,118,600 12,118,600,000 원 = 12,118,600 서울문화재단출연금 45,892,533 42,626,600 3,265,933 ( ) 사무관리비ㅇ문화철도프로젝트 ( ) 출연금ㅇ서울문화재단출연금 600, ,000,000원 = 600,000 42,026,600 42,026,600,000원 = 42,026,600 거리예술존운영 1,000, , ,000 ( ) 행사운영비 ㅇ문화 ( 공연 ) 프로그램운영 700, ,000,000 원 = 700,000 청춘극장운영 1,112,739 1,122,639 9,900 ( ) 사무관리비ㅇ임차료 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 360, ,000,000원 = 360, , ,180,000원 = 244,180 65,380,000원 = 65, ,079,000원 = 453,079 서울거리예술창작센터운영 2,085,018 1,042,510 1,042,508 ( ) 시설비 ㅇ서울거리예술창작센터부지유상이관 1,042,510 1,042,510,000 원 = 1,042,510 2 문화본부
6 문화가흐르는서울광장운영 1,240, , ,000 ( ) 행사운영비 ㅇ서울광장행사운영 ( 출연료, 홍보비등 ) 990, ,000,000 원 = 990,000 ( 일반회계 ) 문화향유공간및문화기반시설조성 4,296,821 3,774, ,829 문화지구육성지원 1,430,000 1,720, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ문화지구관리계획평가용역 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ인사동, 대학로문화지구지원 100, ,000,000원 = 100,000 1,620,000 1,620,000,000원 = 1,620,000 신도림예술공간고리운영 243, ,183 11,938 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 231, ,128,000원 = 112,128 73,755,000원 = 73,755 45,300,000원 = 45,300 마을예술창작소조성및운영지원 415, ,000 31,000 ( ) 사무관리비 50,000 ㅇ마을예술창작소모니터링및평가용역등 50,000,000원 = 50,000 ( ) 민간경상사업보조 50,000 ㅇ마을예술창작소네트워크활성화지원 50,000,000원 = 50,000 ( ) 자치단체경상보조금 260,000 ㅇ마을예술창작소사업비 260,000,000원 = 260,000 ( ) 자치단체자본보조 24,000 ㅇ마을예술창작소조성비 24,000,000원 = 24,000 3 문화본부
7 미래유산보존및활용 1,243,700 1,039, ,891 ( ) 사무관리비 500,000 ㅇ미래유산발굴및검증용역등 180,000,000원 = 180,000 ㅇ기획홍보및미래유산표식제작등미래유산활용사업 320,000,000원 = 320,000 ( ) 공공운영비 18,700 ㅇ미래유산홈페이지운영 18,700,000원 = 18,700 ( ) 민간경상사업보조 450,000 ㅇ미래유산공모지원사업등 450,000,000원 = 450,000 ( ) 민간위탁금 71,109 ㅇ윤극영가옥운영 = 71,109 인건비 26,667,000원 = 26,667 운영경비 14,236,000원 = 14,236 사업비 30,206,000원 = 30,206 문화소외지역등마을문화복합플랫폼구축 0 400, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ위원회운영등 ( ) 민간경상사업보조ㅇ문화소외지역등마을문화복합플랫폼구축 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 390,000 ( 일반회계 ) 문화기반네트워크구축 117, , 서울문화포털홈페이지운영 51,240 31,150 20,090 ( ) 공공운영비 ㅇ홈페이지유지보수 31,150 31,150,000 원 = 31,150 4 문화본부
8 월별문화예술프로그램안내서발간 66,000 86,000 20,000 ( ) 사무관리비ㅇ홍보콘텐츠기획및제작ㅇ월별소책자제작및배포ㅇ월별문화달력뉴스레터제작 86,000 20,000,000원 = 20,000 50,000,000원 = 50,000 16,000,000원 = 16,000 ( 일반회계 ) (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 문화예술활동및교류사업지원 6,406,900 6,988, ,410 템플스테이지원 600, ,000 48,000 ( ) 사무관리비ㅇ위원회개최등 ( ) 민간경상사업보조ㅇ템플스테이운영지원 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ템플스테이시설개선지원 ( 금선사 ) 3,000 3,000,000원 = 3, , ,000,000원 = 495, , ,000,000원 = 150,000 (X919,600) (X994,000) (X74,400) 전통사찰보수 정비지원-전통사찰보수정비 1,379,400 1,491, ,600 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ전통사찰보수 정비 1,491,000 1,491,000,000원 = (X994,000) 1,491,000 (X592,000) (X428,000) (X 164,000) 전통사찰보수 정비지원-방재시스템구축 888, , ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ전통사찰방재시스템구축 642, ,000,000원 = (X428,000) 642,000 (X142,000) (X147,940) (X5,940) 전통사찰보수 정비지원-방재시스템유지보수 213, ,910 8,910 5 문화본부
9 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ전통사찰방재시스템유지 보수 221, ,910,000원 = (X147,940) 221,910 서울특별시문화상시상 35,000 35,000 0 ( ) 사무관리비 ㅇ메달및상패제작, 심사위원수당등 35,000 35,000,000 원 = 35,000 문화도시서울 633, ,900 19,600 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ문화시민도시정책위원회운영및현안회의등ㅇ문화영향평가ㅇ세계도시문화포럼 (WCCF) ㅇ문화도시홍보 ( ) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ문화시정업무추진 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 46,900 6,700,000원 *7명 = 46, , ,000,000원 = 150, ,000,000원 = 100,000 15,000,000원 = 15, ,000,000원 = 100,000 55,000 55,000,000원 = 55,000 45,000 45,000,000원 = 45, , ,000,000원 = 102,000 자치단체간문화교류 204, ,000 22,000 ( ) 행사운영비 ㅇ문화예술단상호교환공연 182, ,000,000 원 = 182,000 서울국제음악콩쿠르지원 150, ,000 0 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ서울국제음악콩쿠르지원 150, ,000,000 원 = 150,000 6 문화본부
10 불교박람회등불교행사개최지원 250, ,000 0 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ불교박람회개최지원 250, ,000,000 원 = 250,000 교황청세계공식순례지등재지원 560, ,000 44,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ교황청세계공식순례지등재지원 516, ,000,000 원 = 516,000 체부동생활문화지원센터운영 0 400, ,000 ( ) 민간위탁금ㅇ프로그램개발및운영등 ( ) 민간위탁사업비ㅇ물품구입비 ( 악기, 사무기기등 ) 300, ,000,000원 = 300, , ,000,000원 = 100,000 생활문화활성화사업지원 0 895, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ생활문화활성화사업모니터링용역등 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자치구생활문화거버넌스25 지원 100, ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 795,000 전통사찰등관광자원조성 0 33,500 33,500 ( ) 시설비 ㅇ전통사찰안내판제작설치 33,500 33,500,000 원 = 33,500 음악장비나눔센터조성 ( 시민참여 ) 0 500, ,000 7 문화본부
11 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ생활예술동아리관련프로그램운영비 ( ) 자치단체자본보조ㅇ악기등장비구입및공간리모델링 250, ,000,000원 = 250, , ,000,000원 = 250,000 전통사찰보수및정비사업 0 210, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ학도암보수및정비 210, ,000,000 원 = 210,000 한국전통불교문화프로그램지원 0 200, ,000 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ한국전통불교문화프로그램지원 200, ,000,000 원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화정책과 ) 264, ,464 11,760 ( 일반회계 ) 기본경비 264, ,464 11,760 기본경비 264, ,464 11,760 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ문화행사위탁단체모집공고ㅇ회의운영비 79,064 21,000원 *27명*0.9 = 511 5,000원 *27명 = ,000원 *14대*0.9 = 3,528 50,000원 *5팀 = 250 6,300,000원 *4분기 = 25, ,000원 *27명*1.5 = 38,880 3,960,000원 = 3,960 6,600,000원 = 6,600 8 문화본부
12 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 (2급) ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 ( 정원 30인이하 ) 182, ,700,000원 = 182,700 9,900 9,900,000원 = 9,900 4, ,000원 *12월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 문화본부문화정책과 ) 0 156, ,612 ( 일반회계 ) 보전지출 0 156, ,612 반환금및기타 0 156, ,612 ( ) 국고보조금반환금ㅇ 2016 전통사찰보수정비국비반환금ㅇ 2016 방재시스템구축국비반환금ㅇ 2016 방재유지보수국비반환금ㅇ 2012 방재시스템구축국비보조금이자반납 156,612 80,000,000원 = 80,000 73,000,000원 = 73,000 3,600,000원 = 3,600 12,000원 = 12 (X18,184,330) (X17,122,330) (X 1,062,000) 부서 : 문화본부문화예술과 54,715,465 48,894,803 5,820,662 (X18,184,330) (X17,122,330) (X 1,062,000) 정책 : 문화예술진흥 54,455,866 48,521,585 5,934,281 ( 일반회계 ) (X13,053,000) (X15,028,000) (X1,975,000) 문화예술육성 지원 43,464,206 40,605,230 2,858,976 (X10,357,000) (X12,456,000) (X2,099,000) 통합문화이용권지원 15,849,000 19,069,490 3,220,490 9 문화본부
13 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ문화누리카드발급비 ㅇ운영비 19,069,490 19,004,000,000원 = (X12,456,000) 19,004,000 65,490,000 원 = 65,490 시의도시서울프로젝트 398, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ지하철승강장작품설치, 현대전시회등 180, ,000,000 원 = 180,000 문화예술공연진흥 57, , ,200 ( ) 사무관리비ㅇ위원회개최등ㅇ문화예술사업홍보 ( ) 행사운영비ㅇ정책세미나등개최 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ문화예술진흥업무추진 137,000 37,000,000원 = 37, ,000,000원 = 100,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 15,000 15,000,000원 = 15,000 지방문화원육성지원 1,559,000 1,878, ,450 ( ) 민간경상사업보조ㅇ지방문화원연합회서울지회사업비 ( ) 민간단체법정운영비보조ㅇ지방문화원연합회서울지회운영비 ( ) 민간행사사업보조ㅇ지방문화원엑스포 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자치구지방문화원지원 ( ) 시설비ㅇ송파문화원긴급시설개보수 77,300 77,300,000원 = 77,300 89,900 89,900,000원 = 89, , ,000,000원 = 105,000 1,106,250 1,106,250,000원 = 1,106, , ,000,000원 = 500, 문화본부
14 (X1,625,000) (X1,374,000) (X 251,000) 공연예술창작활성화 3,250,000 2,748, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ공연예술창작지원 2,748,000 2,748,000,000원 = (X1,374,000) 2,748,000 지역특성문화사업지원 7,200,000 7,305, ,000 ( ) 민간행사사업보조ㅇ민간축제지원ㅇ비수기축제우선지원 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자치구축제지원ㅇ 30플러스마을축제지원 2,200,000 1,900,000,000원 = 1,900, ,000,000원 = 300,000 5,105,000 5,005,000,000원 = 5,005, ,000,000원 = 100,000 문학의집서울지원 262, ,000 38,000 ( ) 민간경상사업보조ㅇ문학의집서울프로그램지원 ( ) 시설비ㅇ문학의집시설보수 206, ,000,000원 = 206,000 18,000 18,000,000원 = 18,000 (X1,071,000) (X1,198,000) (X127,000) 공연장상주단체육성지원 2,142,000 2,396, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ공연장상주단체공연프로그램지원 2,396,000 2,396,000,000원 = (X1,198,000) 2,396,000 마을미디어활성화 1,000,000 1,000,000 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ마을미디어활성화지원 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000, 문화본부
15 연극창작환경개선지원 905, ,000 50,000 ( ) 사무관리비ㅇ심의위원회운영등ㅇ연극사업모니터링단운영 ( ) 민간경상사업보조ㅇ찾아가는유랑극단, 연극제등지원 55,000 5,000,000원 = 5,000 50,000,000원 = 50, , ,000,000원 = 800,000 국악활성화 570, ,000 50,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ국악야외상설공연지원등 520, ,000,000 원 = 520,000 서울형창작극장운영 500, ,000 20,000 ( ) 사무관리비ㅇ심사위원회운영등 ( ) 민간경상사업보조ㅇ창작극장임차비지원 5,000 5,000,000원 = 5, , ,000,000원 = 515,000 아동권장공연단체관람지원 200, ,000 50,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ청소년권장공연단체관람지원 150, ,000,000 원 = 150,000 서울돈화문국악당운영 1,820,000 1,839,000 19,000 ( ) 민간위탁금 1,839,000 ㅇ돈화문국악당운영 = 1,839,000 인건비 329,390,000원 = 329,390 운영비 365,688,000원 = 365,688 시설관리비 616,322,000원 = 616, 문화본부
16 공연사업비 527,600,000 원 = 527,600 서울남산국악당운영 1,499,606 1,740, ,684 ( ) 민간위탁금ㅇ남산국악당운영 인건비 운영비 시설관리비 사업비 1,740,290 = 1,740, ,134,000원 = 419, ,956,000원 = 406, ,000,000원 = 377, ,200,000원 = 537,200 잔다리마을문화축제개최지원 ( 시민참여 ) 0 20,000 20,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ잔다리마을문화축제지원 20,000 20,000,000 원 = 20,000 ( 일반회계 ) (X1,689,330) (X1,594,330) (X 95,000) 문화예술교육지원 4,028,660 4,524, ,695 (X254,000) (X254,000) 사회문화예술교육지원 508, ,000 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ문화예술체험, 창작, 학습등프로그램지원 508, ,000,000원 = (X254,000) 508,000 (X150,000) (X150,000) 서울문화예술교육지원센터운영 300, ,000 0 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ서울문화예술교육지원센터운영 300, ,000,000원 = (X150,000) 300,000 저소득층예술영재교육 550, ,000 50,000 ( ) 민간위탁금 600, 문화본부
17 ㅇ서울시음악영재교육 교육인건비 교육사업비 위탁대행비ㅇ서울시미술영재교육 교육인건비 교육사업비 위탁대행비 = 400, ,000,000원 = 307,000 73,000,000원 = 73,000 20,000,000원 = 20,000 = 200,000 69,600,000원 = 69, ,400,000원 = 120,400 10,000,000원 = 10,000 (X390,330) (X390,330) 국악분야예술강사지원 780, ,660 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ초, 중, 고국악분야예술교육지원 780, ,660,000원 = (X390,330) 780,660 (X895,000) (X800,000) (X 95,000) 꿈다락토요문화학교 1,790,000 1,600, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ아동, 청소년등토요문화예술교육프로그램지원 1,600,000 1,600,000,000원 = (X800,000) 1,600,000 장애청소년미술교육지원 100, ,000 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ장애청소년미술교육지원 100, ,000,000 원 = 100,000 청각장애청소년미술교육지원 ( 시민참여 ) 0 277, ,695 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ청각장애인문화예술활성화지원 277, ,695,000 원 = 277,695 서서울예술교육센터시설보수추진 0 158, ,000 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 158, 문화본부
18 ㅇ지붕및고층부보강공사 158,000,000 원 = 158,000 마음톡톡예술톡톡 0 200, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ마음톡톡예술톡톡지원 200, ,000,000 원 = 200,000 ( 일반회계 ) (X3,442,000) (X500,000) (X 2,942,000) 시민과함께하는문화행사개최 6,963,000 3,392,000 3,571,000 서울문화의밤 522, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ자문위원회등운영 ( ) 행사운영비ㅇ서울문화의밤행사운영 5,000 5,000,000원 = 5, , ,000,000원 = 517,000 서울드럼페스티벌 400, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ자문위원회등운영 ( ) 행사운영비ㅇ서울드럼페스티벌개최 5,000 5,000,000원 = 5, , ,000,000원 = 395,000 연등축제지원 800, , ,000 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ연등축제행사지원 600, ,000,000 원 = 600,000 서울세계불꽃축제지원 170, ,000 0 ( ) 사무관리비 112, 문화본부
19 ㅇ행사질서유지및청소관리등 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ가로정비, 불법주정차단속등 112,000,000 원 = 112,000 58,000 58,000,000 원 = 58,000 서울여성합창페스티벌 70,000 70,000 0 ( ) 행사운영비 ㅇ서울여성합창페스티벌행사운영 70,000 70,000,000 원 = 70,000 서울김장문화제 1,000, ,000 70,000 ( ) 사무관리비ㅇ위원회개최등 ( ) 행사운영비ㅇ서울김장문화제개최 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 920,000 (X600,000) (X500,000) (X 100,000) 구로아시아한마당음악회지원 600, , ,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ구로아시아한마당음악회지원 500, ,000,000원 = (X500,000) 500,000 청계천불교문화전시지원 0 200, ,000 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ청계천불교문화전시지원 200, ,000,000 원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화예술과 ) 40,976 40, ( 일반회계 ) 기본경비 40,976 40, 문화본부
20 기본경비 40,976 40, ( ) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ회의자료등인쇄ㅇ회의운영비ㅇ신문공고료ㅇ주요업무추진급량비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 36, ,000원 = ,000원 = 95 3,276,000원 = 3, ,000원 = 200 5,625,000원 = 5,625 1,000,000원 = 1,000 7,920,000원 = 7,920 18,240,000원 = 18,240 3, ,000원 *12월 = 3,600 정책 : 재무활동 ( 문화본부문화예술과 ) 218, , ,279 ( 일반회계 ) 보전지출 218, , ,279 국고보조금반환 218, , ,279 ( ) 국고보조금반환금ㅇ 2016 대표공연예술제관광자원화반환금ㅇ 2016 공연예술창작활성화반환금ㅇ 2016 공연장상주단체육성지원반환금ㅇ 2016 꿈다락토요문화학교반환금ㅇ 2016 사회문화예술교육반환금ㅇ 2016 사랑티켓반환금ㅇ 2016 서울문화예술교육센터반환금ㅇ 2016 국악분야예술강사지원반환금 332,902 4,018,000원 = 4, ,034,310원 = 116,035 45,850,210원 = 45, ,591,000원 = 141,591 12,043,000원 = 12, ,000원 = ,198,000원 = 13,198 49,000원 = 문화본부
21 부서 : 문화본부디자인정책과 40,994,740 41,920, ,382 정책 : 디자인역량강화 40,940,138 41,861, ,662 ( 일반회계 ) SOFT서울기반구축 35,385,138 38,147,950 2,762,812 서울디자인재단출연금 27,987,868 30,186,000 2,198,132 ( ) 출연금ㅇ디자인재단운영ㅇ패션, 봉제사업ㅇ공예문화사업활성화 30,186,000 15,163,000,000원 = 15,163,000 14,045,000,000원 = 14,045, ,000,000원 = 978,000 DDP 시설개보수및콘텐츠공간리뉴얼 2,575,520 1,855, ,520 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ DDP 시설개보수 1,855,000 1,855,000,000 원 = 1,855,000 문화예술분야도시시설물유지관리 641, , ,000 ( ) 사무관리비 400,000 ㅇ공공미술작품유지보수 150,000,000원 = 150,000 ㅇ공공미술작품전수조사 100,000,000원 = 100,000 ㅇ시민이찾은길위의예술 150,000,000원 = 150,000 ( ) 공공운영비 41,250 ㅇ청계천조형물 SPRING 유지관리 41,250,000원 = 41,250 ( ) 시설비 300,000 ㅇ공공미술작품접근성개선및노후공공미술작품교체 18 문화본부
22 300,000,000 원 = 300,000 서울아트스테이션전시 0 100, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ작품제작및전시운영비 100, ,000,000 원 = 100,000 미술작품심의위원회운영 43,500 43, ( ) 사무관리비 40,000 ㅇ심의위원참석수당 150,000원 *10명*26회 = 39,000 ㅇ심의위원회운영 ( 상장제작, 회의자료인쇄등 ) 1,000,000원 = 1,000 ( ) 시책추진업무추진비 3,700 ㅇ미술작품심의위원회간담회개최등 3,700,000원 = 3,700 공공미술프로젝트 3,600,000 3,000, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ공공미술위원회운영ㅇ공공미술프로젝트홍보및운영ㅇ서울로미디어캔버스운영ㅇ퍼블릭아트캔버스전시ㅇ대학연계공공미술프로젝트 ( ) 행사운영비ㅇ공공미술국제컨퍼런스개최ㅇ공공미술이벤트개최 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자치구연계공공미술프로젝트 ( ) 시설비ㅇ지역기반공공미술구현ㅇ공공미술시민아이디어구현ㅇ공공미술프로젝트오늘ㅇ아트페이빙프로젝트 700,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 100, ,000,000원 *2개소 = 200, ,000,000원 *1개소 = 150, ,000,000원 = 200, , ,000,000원 = 150, ,000,000원 = 200, , ,000,000원 = 400,000 1,550, ,000,000원 = 900, ,000,000원 = 300, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 250, 문화본부
23 디자인서울홈페이지기능개선및유지관리 0 48,000 48,000 ( ) 공공운영비ㅇ디자인서울홈페이지유지관리 ( ) 전산개발비ㅇ디자인서울홈페이지기능개선 13,000 13,000,000원 = 13,000 35,000 35,000,000원 = 35,000 서울디자인창업센터조성추진 0 1,500,000 1,500,000 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ서울디자인창업센터공간환경조성 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 공공서비스디자인산업저변확대 0 394, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ지역사회문제해결전문디자인기업육성 지역사회문제해결디자인개발및적용 (2개소) 심사위원회및워크숍운영 경영, 회계, 법률등전문컨설팅연계지원 사업성과매뉴얼화및전파 394,000 = 394, ,000,000원 = 336,000 8,000,000원 = 8,000 40,000,000원 = 40,000 10,000,000원 = 10,000 서울장미공원상징조형물설치지원 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ서울장미공원상징조형물설치지원 200, ,000,000 원 = 200,000 깔깔거리상징조형물개선 0 80,000 80,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ깔깔거리상징조형물개선지원 80,000 80,000,000 원 = 80, 문화본부
24 ( 일반회계 ) 사회문제해결을위한디자인개발 5,555,000 3,713,850 1,841,150 유니버설디자인종합프로젝트 768, ,800 0 ( ) 사무관리비ㅇ유니버설디자인민관거버넌스구성, 운영ㅇ공공건축물등유니버설디자인컨설팅ㅇ유니버설디자인을통한인성, 창의교육ㅇ유니버설디자인전시회및세미나ㅇ공공안내체계유니버설디자인개선사업 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ유니버설디자인시책추진간담회개최등 ( ) 시설비ㅇ공공공간등유니버설디자인적용 현장조사, 디자인개발비등 디자인적용 ( 시공 ) 비 515,000 15명 *10회*100,000원 = 15,000 15,000,000원 *10개소 = 150,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 250,000 50,000,000원 = 50,000 3,800 3,800,000원 = 3, ,000 = 250,000 67,000,000원 = 67, ,000,000원 = 183, 세시대어르신생활디자인 87,000 83,000 4,000 ( ) 사무관리비 83,000 ㅇ자문회의및평가참석수당 150,000원 *1회*8명 = 1,200 ㅇ디자인기획및시범구현 = 81,800 리서치, 솔루션 ( 안 ) 개발, 디자인매뉴얼제작시범구현 81,800,000원 = 81,800 범죄예방디자인 1,991,500 1,225, ,600 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가회참석수당ㅇ범죄예방디자인사전사후평가ㅇ사회문제해결디자인국제포럼 322, ,000원 *8명*2회 = 2,400 40,000,000원 = 40,000 65,000,000원 = 65, 문화본부
25 ㅇ사회문제해결디자인전시회ㅇ범죄예방디자인컨설팅 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ관계자간담회등 ( ) 자치단체자본보조ㅇ범죄예방디자인확대적용 35,000,000원 = 35, ,000,000원 = 180,000 3,500 3,500,000원 = 3, , ,000,000원 = 900,000 학교폭력예방디자인 844, , ,800 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가및보고회참석수당ㅇ사전사후평가 ( ) 시설비ㅇ학교폭력예방디자인시범설치 31, ,000원 *8명*1회 = 1,200 30,000,000원 = 30, , ,000,000원 *1개소 = 400,000 인지건강디자인 323, ,000 23,290 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가회운영및효과성평가 ( ) 시설비ㅇ인지건강디자인시범사업 20,000 20,000,000원 = 20, , ,000,000원 *1개소 = 280,000 디자인거버넌스운영 505, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가참석수당ㅇ사업기획및운영 디자인거버넌스지원단운영 사업별전문가간담회참석수당 사업기획, 기록화, 홍보등 소규모디자인사업구현 ( ) 시설비ㅇ디자인기획, 설계, 구현감리등 265, ,000원 *8명*1회 = 1,200 = 263, ,000원 *6명*10회 = 9, ,000원 *4명*8회 = 4, ,000,000원 = 184,000 33,000,000원 *2건 = 66, , ,000,000원 = 240, 문화본부
26 스트레스프리 (Stress Free) 디자인 396, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ스트레스프리디자인시범설치 200, ,000,000 원 = 200,000 행정서비스디자인 106, ,000 6,000 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가참석수당ㅇ디자인자문단운영ㅇ분기별행정서비스실시 100, ,000원 *8명*1회 = 1, ,000원 *6명*7회 = 6,300 92,500,000원 = 92,500 뇌병변 ( 뇌성마비 ) 장애인을위한복지생활용품디자인개발및의복리폼교육 ( 시민참여 ) 0 99,950 99,950 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가회참석수당ㅇ뇌병변장애인생활용품디자인개발ㅇ의복리폼교육 99, ,000원 *8인*1회 = 1,200 65,750,000원 = 65,750 33,000,000원 = 33,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부디자인정책과 ) 54,602 58,322 3,720 ( 일반회계 ) 기본경비 54,602 58,322 3,720 기본경비 54,602 58,322 3,720 ( ) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무종이류 소규모수선비 53,522 = 28,050 21,000원 *26명*90% = 492 5,000원 *26명 = 문화본부
27 행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 인쇄비및유인물제작비 - 회의자료등인쇄 디자인전문잡지구독료 디자인업무관련해외자료번역료 디자인마인드제고교육실시 - 교재발간비 - 외래강사료ㅇ회의운영비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인이하 280,000원 *9대*90% = 2,268 50,000원 *4팀 = ,000원 *26명 = 24,960 = 24,472 = 7, ,000원 *5종*4회*72% = 5, ,000원 *4종*4회*90% = 1,440 48,000원 *2종*12회 = 1,152 1,000,000원 *12회*90% = 10,800 = 5,320 8,000원 *300부*2회*90% = 4, ,000원 *2회 = 1,000 1,000,000원 = 1,000 4, ,000원 *12월 = 4,800 (X60,933,171) (X59,094,600) (X 1,838,571) 부서 : 문화본부역사문화재과 114,977, ,105,046 67,127,235 (X60,933,171) (X59,094,600) (X 1,838,571) 정책 : 역사문화유산의계승발전 113,410, ,534,293 68,123,338 ( 일반회계 ) (X17,996,921) (X15,990,450) (X 2,006,471) 문화재보존복원 38,108,926 34,857,449 3,251,477 역사도시서울조성및진흥 131, ,600 90,840 ( ) 사무관리비ㅇ역사도시서울위원회운영ㅇ역사도시서울기획홍보ㅇ서울역사자문관운영 222,600 23,100,000원 = 23, ,000,000원 = 170,000 29,500,000원 = 29, 문화본부
28 문화재긴급보수 211, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ수리비및안전진단비용등 경미한수리비및안전진단비용등 화산군이연신도비임차료 ( ) 시설비ㅇ문화재긴급보수 11,000 = 11,000 8,880,000원 = 8,880 2,120,000원 = 2, , ,000,000원 = 200,000 문화유적지표석설치 50, ,000 50,000 ( ) 사무관리비 ㅇ표석사료조사, 표석정비등 100, ,000,000 원 = 100,000 (X16,956,515) (X12,947,470) (X 4,009,045) 국가지정문화재보수 26,324,164 18,753,700 7,570,464 ( ) 시설비ㅇ초안산분묘군토지매입등 ( ) 자치단체자본보조ㅇ국가지정문화재보수정비 9,000,000 9,000,000,000원 = (X6,300,000) 9,000,000 9,753,700 9,753,700,000원 = (X6,647,470) 9,753,700 문화재안내판신설정비 108, ,400 0 ( ) 사무관리비 ㅇ사료조사및문안작성, 문화재안내판설치등 108, ,400,000 원 = 108,400 시지정문화재보수 3,430,000 3,000, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ시지정문화재보수정비 ㅇ도봉서원복원사업발굴조사 3,000,000 2,500,000,000 원 = 2,500, ,000,000 원 = 500, 문화본부
29 종묘광장유지관리 180, ,000 0 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ종묘광장내각종기초질서단속등유지관리비 180, ,000,000 원 = 180,000 (X123,200) (X147,000) (X23,800) 문화재방범 방재시설유지관리 221, ,600 44,000 ( ) 사무관리비ㅇ문화재안전관리 ( 전기점검등 ) ( ) 공공운영비ㅇ운현궁등 4개소유지관리 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자치구문화재방범시설유지관리 15,600 15,600,000 원 = 15,600 40,000 40,000,000원 = (X28,000) 40, , ,000,000원 = (X119,000) 210,000 (X135,350) (X114,000) (X 21,350) 문화재방범 방재시설구축 1,759,100 1,810,000 50,900 ( ) 시설비 ㅇ문화재안전관리시스템구축 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ국가기정문화재방범방재시설구축 ( 혜화동성당등 5 개소 ) ㅇ시지정문화재방범방재시설구축 ( 도선사등 ) 900, ,000,000 원 = 900, , ,000,000원 = (X114,000) 180, ,000,000 원 = 730,000 정부수반유적유지운영 41,600 64,000 22,400 ( ) 사무관리비ㅇ가옥운영및환경개선 ( ) 기타보상금ㅇ전시안내자원봉사자활동지원 ( ) 시설비ㅇ정부수반유적보수 ( ) 자산및물품취득비 23,000 23,000,000원 = 23,000 19,000 19,000,000원 = 19,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 2, 문화본부
30 ㅇ정부수반유적운영물품구입 2,000,000 원 = 2,000 문화재실측도면제작 400, ,000 0 ( ) 사무관리비 ㅇ문화재실측도면제작 400, ,000,000 원 = 400,000 (X213,856) (X143,199) (X 70,657) 문화재경비인력배치 3,190,552 3,377, ,846 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ문화재경비인력보수 ( ) 사무관리비ㅇ초소관리비품구입등 ( ) 공공운영비ㅇ전기요금등 3,364,398 3,364,398,000원 = (X143,199) 3,364,398 3,000 3,000,000 원 = 3,000 10,000 10,000,000 원 = 10,000 문화유적지표조사및보존방안연구 230, ,000 0 ( ) 연구용역비 ㅇ지표조사시행, 문화유적분포지도작성등 230, ,000,000 원 = 230,000 (X346,000) (X328,700) (X 17,300) 문화재돌봄 618, ,813 30,937 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재점검, 모니터링, 경미보수등 587, ,813,000원 = (X328,700) 587,813 의정부터발굴조사 312, , ,965 ( ) 기간제근로자등보수 179,515 ㅇ발굴조사보조인력고용 179,515,000원 = 179,515 ( ) 사무관리비 232,950 ㅇ발굴조사장비대여등 232,950,000원 = 232,950 ( ) 공공운영비 2, 문화본부
31 ㅇ공공요금 ( ) 시설비 ㅇ폐기물처리및펜스설치 2,500,000 원 = 2, , ,000,000 원 = 150,000 (X1,650,000) (X1,650,000) 딜쿠샤복원및활용 210,000 3,300,000 3,090,000 ( ) 시설비ㅇ복원공사비, 전시설계및전시물제작설치비 ( ) 감리비ㅇ복원공사감리비 3,040,000 3,040,000,000원 = (X1,520,000) 3,040, , ,000,000원 = (X130,000) 260,000 (X660,081) (X660,081) 서대문형무소역사관보수정비 0 942, ,973 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ서대문형무소여옥사부속창고복원공사 942, ,973,000원 = (X660,081) 942,973 서울문화유산통합관리시스템구축 0 439, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ상용프로그램구입등 ( ) 전산개발비ㅇ통합관리시스템구축 (2차) 164, ,000,000원 = 164, , ,000,000원 = 275,000 국외소재문화재찾기 150, ,000 50,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ국외소재문화재환수단체지원 200, ,000,000 원 = 200,000 근대역사자료수집 0 100, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ근대역사자료수집지원 100, ,000,000 원 = 100, 문화본부
32 ( 일반회계 ) 문화재지정관리 2,949,020 2,637, ,320 서울시지정무형문화재전승보호 2,366,820 2,245, ,320 ( ) 사무관리비 450,500 ㅇ무형문화재기록화사업, 무형문화재위원회운영등 450,500,000원 = 450,500 ( ) 행사운영비 200,000 ㅇ무형문화재축제 200,000,000원 = 200,000 ( ) 기타보상금 1,595,000 ㅇ전수교육비지급, 공개발표회등 1,595,000,000원 = 1,595,000 문화재지정조사및자료관리 254,000 70, ,000 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ문화재보호구역지적현황조사기간제근로자 ( ) 사무관리비ㅇ지적측량수수료및신문공고료 30,000 30,000,000원 *1명 = 30,000 40,000 40,000,000원 = 40,000 문화재위원회운영 128, ,200 4,000 ( ) 사무관리비ㅇ위원회수당지급등 ( ) 공공운영비ㅇ위원회자료발송비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ문화재관련업무추진 116, ,000,000원 = 116,000 1,000 1,000,000원 = 1,000 15,200 15,200,000원 = 15,200 문화재정기조사 200, ,000 10,000 ( ) 사무관리비 190, 문화본부
33 ㅇ현장측위, 보고서발간등 190,000,000 원 = 190,000 ( 도시개발특별회계 ) (X42,000,000) (X42,000,000) 문화재보존복원 60,000, ,242,857 72,242,857 (X42,000,000) (X42,000,000) 풍납토성복원 60,000, ,242,857 72,242,857 ( ) 시설비 ㅇ토지보상비등 132,242, ,242,857,000원 = (X42,000,000) 132,242,857 ( 일반회계 ) (X2,000) (X13,000) (X11,000) 전통문화시설운영 3,212,561 3,358, ,729 남산골한옥마을및전통정원운영 1,906,121 1,976,400 70,279 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ전통정원관리기간제근로자 ( ) 사무관리비ㅇ전통정원운영 ( ) 공공운영비ㅇ공공요금 ( 전기, 수도, 가스등 ) ( ) 재료비ㅇ녹지및수목관리재료구입 ( ) 기타보상금ㅇ자원봉사자활동비 ( ) 민간위탁금ㅇ남산한옥마을운영 인건비 사업비 시설유지비 일반관리비 ( ) 시설비ㅇ전통정원보수및관람환경개선사업 48,000 24,000,000원 *2명 = 48,000 73,200 73,200,000원 = 73, , ,000,000원 = 100,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 18,000 18,000,000원 = 18,000 1,477,200 = 1,477, ,154,000원 = 340, ,000,000원 = 557, ,960,000원 = 447, ,086,000원 = 132, , ,000,000원 = 220, 문화본부
34 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ목재파쇄기구입 10,000 10,000,000 원 = 10,000 운현궁위탁운영 718, ,321 51,381 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영비등ㅇ사업비 770, ,282,000원 = 315, ,259,000원 = 191, ,780,000원 = 263,780 (X2,000) (X13,000) (X11,000) 무형문화재전수시설운영 587, ,569 24,069 ( ) 사무관리비ㅇ비품구입및안내물제작 ( ) 공공운영비ㅇ전기, 수도, 가스요금등 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ사업비ㅇ운영비등 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ전수교육관활성화사업 ( ) 자산및물품취득비ㅇ전수시설물품구입비 4,000 4,000,000 원 = 4,000 6,000 6,000,000 원 = 6, , ,920,000 원 = 128, ,000,000 원 = 269, ,899,000 원 = 110,899 22,750 22,750,000원 = (X13,000) 22,750 70,000 70,000,000 원 = 70,000 ( 일반회계 ) (X934,250) (X1,091,150) (X156,900) 전통문화활성화 9,140,448 8,437, ,451 전통문화발굴지원 75,000 80,000 5,000 ( ) 사무관리비 ㅇ성과품도록제작및전시회개최 ( ) 민간경상사업보조 10,000 10,000,000 원 = 10,000 70, 문화본부
35 ㅇ전통문화예술프로그램지원 70,000,000 원 = 70,000 문화재지킴이운영 127, ,100 0 ( ) 사무관리비ㅇ문화소양교육비 ( ) 행사운영비ㅇ역사문화유적탐방 ( ) 기타보상금ㅇ문화재지킴이활동실비 ,000원 = 700 6,400 6,400,000원 = 6, , ,000,000원 = 120,000 보신각타종행사 344, ,000 2,400 ( ) 사무관리비ㅇ보신각일숙직비, 타종행사물품구입등 ( ) 행사운영비ㅇ타종행사 (3.1절, 광복절, 제야의종 ) ( ) 시설비ㅇ보신각주변수목정비공사 35,000 35,000,000원 = 35, , ,000,000원 = 300,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 과거시험재현 140, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가위원심사수당 ( ) 행사운영비ㅇ과거시험재현 1,000 1,000,000원 = 1, , ,000,000원 = 139,000 종묘대제지원 120, ,000 0 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ어가행렬재현 120, ,000,000 원 = 120, 문화본부
36 사직대제및환구대제지원 58,000 80,000 22,000 ( ) 민간행사사업보조 ㅇ사직대제, 환구대제어가행렬지원 80,000 80,000,000 원 = 80,000 왕궁수문장교대의식재현 2,564,862 2,364, ,000 ( ) 행사운영비 ㅇ왕궁수문장교대의식재현 2,364,862 2,364,862,000 원 = 2,364,862 남산봉수의식등전통문화행사 760, ,000 0 ( ) 행사운영비 ㅇ남산봉수의식등전통문화행사운영 760, ,000,000 원 = 760,000 서울놀이마당지원 500, ,000 0 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ서울놀이미당사업비지원 ( ) 자치단체자본보조ㅇ서울놀이마당시설개선지원 350, ,000,000원 = 350, , ,000,000원 = 150,000 (X179,000) (X211,000) (X32,000) 생생문화재프로그램 313, ,250 56,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재활용교육, 문화, 관광프로그램운영 369, ,250,000원 = (X211,000) 369,250 유네스코세계유산등재아이템발굴및등재 150, ,000 76,000 ( ) 사무관리비 ㅇ자문위원회운영, 학술연구서발간등 71,000 71,000,000 원 = 71, 문화본부
37 ( ) 연구용역비ㅇ용산기지잠정목록등재관련학술연구 ( ) 외빈초청여비ㅇ성균관과문묘공동등재관계국가간실무협의 150, ,000,000원 = 150,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 정조대왕능행차재현 1,300,000 1,298,600 1,400 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원수당, 소모품구입등 ( ) 행사운영비ㅇ정조대왕능행차재현 4,000 4,000,000원 = 4,000 1,294,600 1,294,600,000원 = 1,294,600 한성백제유적유네스코세계유산등재 880, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ학술기초조사및연구, 위원회운영등 ㅇ백제문화교류및한성백제유적등역사도시홍보 ( ) 행사운영비 ㅇ학술행사개최 ( ) 외빈초청여비 (X350,000) (X400,000) (X50,000) 문화재야행프로그램 525, ,000 75,000 ㅇ학술행사초청및백제문화권관계기관교류협력추진 405, ,000,000 원 = 305, ,000,000 원 = 100,000 70,000 70,000,000 원 = 70,000 20,000 20,000,000 원 = 20,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재활용야간프로그램발굴운영지원 600, ,000,000원 = (X400,000) 600,000 (X18,000) (X14,000) (X 4,000) 전통산사문화재활용 27, ,000 94,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ호압사힐링프로그램등지원 121,000 21,000,000원 = (X14,000) 21, 문화본부
38 ㅇ진관사수륙재지원 100,000,000 원 = 100,000 (X358,050) (X358,050) 조선왕릉문화벨트조성 404, ,085 1 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ조선왕릉문화벨트조성사업 404, ,085,000원 = (X358,050) 404,085 (X4,100) (X4,100) 자연유산민속행사지원 4,100 4,100 0 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ선농문화제, 낙성대인헌제등지원 4,100 4,100,000원 = (X4,100) 4,100 (X25,100) (X32,000) (X6,900) 살아숨쉬는향교 서원조성프로그램 37,650 48,000 10,350 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ양천향교프로그램지원 48,000 48,000,000원 = (X32,000) 48,000 서울시민과함께한성백제역사찾기 ( 시민참여 ) 0 50,000 50,000 ( ) 사무관리비ㅇ사업기획및평가 ( ) 행사운영비ㅇ한성백제시민강좌, 유적탐방등 4,000 4,000,000원 = 4,000 46,000 46,000,000원 = 46,000 노원평전투기념조형물조성및기념행사개최 ( 시민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ노원평전투기념행사개최 ( ) 자치단체자본보조ㅇ노원평전투기념조형물조성 30,000 30,000,000원 = 30,000 70,000 70,000,000원 = 70, 문화본부
39 암사동유적지활용콘텐츠제작 ( 시민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ암사동유적활용콘텐츠제작 100, ,000,000 원 = 100,000 (X72,000) (X72,000) 지역문화유산교육프로그램 0 108, ,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ지역문화유산교육 ( 광진, 송파, 마포 ) 108, ,000,000원 = (X72,000) 108,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부역사문화재과 ) 66,856 70,753 3,897 ( 일반회계 ) 기본경비 66,856 70,753 3,897 기본경비 66,856 70,753 3,897 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비 문화재자료조사서등인쇄 업무계획보고서등유인물 회의운영비 신문공고료ㅇ주요업무추진급량비 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 60,113 21,000원 *39명*90% = 738 5,000원 *39명 = ,000원 *15대*90% = 3,780 50,000원 *6팀 = 300 = 17,660 1,152,000원 *5분과 = 5,760 1,500,000원 *4회 = 6,000 1,500,000원 *1식 = 1,500 44,000원 *5단*10cm*2회 = 4, ,000원 *39명 = 37,440 5,000 = 5, 문화본부
40 기타차량유지비 ( 유류비포함 ) 5,000,000원 = 5,000 ( ) 부서운영업무추진비 5,640 ㅇ부서운영업무추진비 = 5,640 정원 30인이상 400,000원 *1과*12월 +(5,000원 *14명*12월) = 5,640 정책 : 재무활동 ( 문화본부역사문화재과 ) 1,500, ,000 1,000,000 ( 일반회계 ) 보전지출 1,500, ,000 1,000,000 국고보조금반환 1,500, ,000 1,000,000 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 500, ,000,000 원 = 500,000 (X1,851,409) (X7,175,390) (X5,323,981) 부서 : 문화본부한양도성도감 6,228,766 12,891,521 6,662,755 (X1,851,409) (X7,175,390) (X5,323,981) 정책 : 한양도성보존 관리 활용 5,804,349 12,123,341 6,318,992 ( 일반회계 ) (X1,851,409) (X7,070,390) (X5,218,981) 한양도성보존 정비 4,256,798 10,902,017 6,645,219 (X703,500) (X1,204,000) (X500,500) 한양도성보수 정비 1,232,000 1,906, ,900 ( ) 기간제근로자등보수 171,900 ㅇ현장점검기간제근로자운영 171,900,000원 = 171,900 ( ) 사무관리비 5,000 ㅇ성벽일상보수, 점검물품구입등 5,000,000원 = 5,000 ( ) 시설비 1,621, 문화본부
41 ㅇ성벽붕괴구간 ( 인왕, 백악구간 ) 해체보수ㅇ성벽보호시설긴급보수안전조치ㅇ남산구간이완성돌보수ㅇ성벽변형구간정밀계측ㅇ숙정문단청보수 ( ) 감리비ㅇ인왕, 백악보수감리비 ( ) 시설부대비ㅇ자문수당및회의 1,261,000,000원 = (X882,700) 1,261,000 10,000,000 원 = 10, ,000,000원 = (X91,000) 130, ,000,000원 = (X70,000) 100, ,000,000원 = (X84,000) 120, , ,000,000원 = (X74,900) 107,000 2,000 2,000,000원 = (X1,400) 2,000 한양도성단절구간잇기 180,000 30, ,000 ( ) 시설비ㅇ흥인지문, 광희문흔적표시유지보수ㅇ바닥흔적페인팅도색ㅇ단절구간바닥동판설치및유지보수 30,000 15,000,000원 = 15,000 10,000,000원 = 10,000 5,000,000원 = 5,000 (X350,000) (X245,390) (X 104,610) 한양도성탐방로조성및정비 500, , ,443 ( ) 시설비ㅇ탐방로긴급보수 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 348, ,362,000원 = (X243,853) 348,362 2,195 2,195,000원 = (X1,537) 2,195 (X210,000) (X140,000) (X 70,000) 한양도성수목및담쟁이정비 300, , ,000 ( ) 시설비ㅇ위험수목및담쟁이등정비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 198, ,750,000원 = (X139,125) 198,750 1,250 1,250,000원 = (X875) 1,250 한양도성탐방안내센터운영 200, ,200 4, 문화본부
42 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ안내센터기간제근로자운영 ( ) 사무관리비ㅇ전시안내센터운영 ( ) 공공운영비ㅇ안내센터시설관리용역및공과금등 ( ) 기타보상금ㅇ안내센터자원봉사자활동실비 50,000 25,000,000원 *2명 = 50,000 11,000 11,000,000원 = 11, , ,000,000원 = 115,000 19,200 19,200,000원 = 19,200 한양도성안내판개선및확충 214,000 63, ,540 ( ) 사무관리비ㅇ각자성석설명문번역, 감수 ( ) 시설비ㅇ각자성석설명안내판제작, 설치 ,000원 = ,500 62,500,000원 = 62,500 (X350,000) (X630,000) (X280,000) 북한산성보수 보존 500, , ,000 ( ) 시설비ㅇ대성문보수공사 (2차분) ( ) 감리비ㅇ대성문감리비 (2차분) ( ) 시설부대비ㅇ대성문시설부대비 (2차분) 865, ,130,000원 = (X605,591) 865,130 30,680 30,680,000원 = (X21,476) 30,680 4,190 4,190,000원 = (X2,933) 4,190 한양도성통합관제망구축및운영 - 문화재방재시설유지관리 (X81,909) (X21,000) (X 60,909) 714, , ,898 ( ) 사무관리비ㅇ통합관제실운영관련소모품구입등 ( ) 공공운영비ㅇ통신회선사용료ㅇ전기사용료ㅇ시스템유지보수 4,800 4,800,000원 = 4, ,100 54,000,000원 = 54,000 24,000,000원 = 24,000 45,900,000원 = 45, 문화본부
43 ㅇ관제용역비 ㅇ건물관리비 144,000,000원 = (X21,000) 144,000 3,200,000 원 = 3,200 한양도성통합관제망구축및운영 - 문화재재난방지시설구축 (X140,000) (X70,000) (X 70,000) 200, , ,000 ( ) 시설비 ㅇ CCTV 구매설치 ㅇ CCTV 정보통신공사 100,000 70,000,000원 = (X49,000) 70,000 30,000,000원 = (X21,000) 30,000 (X2,800,000) (X2,800,000) 남산회현자락한양도성보존 정비 150,000 4,000,000 3,850,000 ( ) 시설비ㅇ가설공사ㅇ토목공사ㅇ문화재보존처리 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 3,694,000 35,000,000원 = (X24,500) 35,000 3,451,650,000원 = (X2,416,155) 3,451, ,350,000원 = (X145,145) 207, , ,000,000원 = (X207,200) 296,000 10,000 10,000,000원 = (X7,000) 10,000 탕춘대성보존관리 50,000 80,000 30,000 ( ) 시설비 ㅇ위험수목등정비 80,000 80,000,000 원 = 80,000 (X1,960,000) (X1,960,000) 한양도성유산구역보존을위한사유지매입 0 2,800,000 2,800,000 ( ) 시설비 ㅇ성북쉼터부근 6 필지 499 m2사유지매입 2,800,000 2,800,000,000원 = (X1,960,000) 2,800,000 ( 일반회계 ) (X105,000) (X105,000) 한양도성세계유산등재및시민참여활성화 1,547,551 1,221, , 문화본부
44 한양도성세계유산등재및국제교류 300, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ비교유산사례집및우선등재신청서발간 200, ,000,000 원 = 200,000 한양도성학술회의 230, , ,000 ( ) 사무관리비ㅇ상, 하반기워크숍기획및진행 ( ) 행사운영비ㅇ상, 하반기워크숍운영 ( ) 외빈초청여비ㅇ아시아, 유럽인사초청 ( ) 행사실비보상금ㅇ국내참가자여비 28,000 28,000,000원 = 28,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 (X105,000) (X105,000) 한양도성학술조사및연구 120, , ,000 ( ) 사무관리비ㅇ한양도성방문객계수조사 ( ) 시설비ㅇ각자성석및풍화성돌보존처리 70,000 70,000,000 원 = 70, , ,000,000원 = (X105,000) 150,000 한양도성홍보 393, , ,527 ( ) 사무관리비ㅇ한양도성순성안내리플렛제작 ( ) 공공운영비ㅇ홈페이지유지보수및기능개선 ( ) 민간경상사업보조ㅇ한양도성활용프로그램공모 20,000 20,000,000원 = 20,000 32,824 32,824,000원 = 32, , ,000,000원 = 150, 문화본부
45 한양도성시민참여지원 77,000 95,200 18,200 ( ) 사무관리비ㅇ시민순성관양성및운영 ( ) 행사실비보상금ㅇ현장모니터링활동지원 ( ) 민간경상사업보조ㅇ한양도성마을공동체사업 38,800 38,800,000원 = 38,800 6,400 6,400,000원 = 6,400 50,000 50,000,000원 = 50,000 한양도성자문위원회운영 56,800 35,900 20,900 ( ) 사무관리비 21,900 ㅇ자문위원회참석수당 20,000,000원 = 20,000 ㅇ세계유산등재추진위원회운영 1,900,000원 = 1,900 ( ) 공공운영비 3,000 ㅇ한양도성, 탕춘대성, 북한산성영조물손해배상보험료 3,000,000원 = 3,000 ( ) 시책추진업무추진비 11,000 ㅇ한양도성세계유산등재추진등업무추진비 11,000,000원 = 11,000 한양도성교육체험프로그램 370, ,400 3,000 ( ) 사무관리비ㅇ한양도성달빛기행ㅇ한양도성유산교육ㅇ한양도성전문해설사양성 ( ) 행사운영비ㅇ한양도성문화제개최 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ지도제작및순성프로그램지원 67,400 10,000,000원 = 10,000 27,000,000원 = 27,000 30,400,000원 = 30, , ,000,000원 = 270,000 30,000 30,000,000원 = 30, 문화본부
46 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부한양도성도감 ) 41,556 50,440 8,884 ( 일반회계 ) 기본경비 41,556 50,440 8,884 기본경비 41,556 50,440 8,884 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ급량비 ( ) 공공운영비ㅇ한양도성현장점검용공용차량운영 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이상 정원 30인이상 1인초과시 40,340 21,000원 *26명*0.9 = 492 5,000원 *26명 = ,000원 *9대*0.9 = 2,268 50,000원 *5팀 = ,240,000원 = 12, ,000원 *26명 = 24,960 5,000 5,000,000원 = 5,000 5,100 = 5, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *5명*12월 = 300 정책 : 재무활동 ( 문화본부한양도성도감 ) 382, , ,879 ( 일반회계 ) 보전지출 382, , ,879 국고보조금반환 382, , ,879 ( ) 국고보조금반환금 717, 문화본부
47 ㅇ 14~16년문화재보수정비반납 ( 이자포함 ) ㅇ 14년잠정목록반납 ( 이자포함 ) ㅇ 15년재난방지구축반납ㅇ 16년긴급보수반납 700,723,000원 = 700,723 2,790,000원 = 2, ,000원 = ,114,000원 = 14,114 (X500,000) (X500,000) 부서 : 문화본부박물관과 68,076,269 35,114,369 32,961,900 (X500,000) (X500,000) 정책 : 박물관및미술관활성화 68,035,020 35,055,432 32,979,588 ( 일반회계 ) 박물관및미술관건립지원 5,679,370 4,310,732 1,368,638 미술관활성화지원 385, ,000 1,500 ( ) 사무관리비ㅇ심사위원수당등 ( ) 민간경상사업보조ㅇ전시사업비지원 4,000 4,000,000원 = 4, , ,000,000원 = 380,000 박물관활성화지원 1,173,800 1,145,000 28,800 ( ) 사무관리비ㅇ전문컨설팅지원ㅇ박물관실태조사ㅇ자문위원회및정책심의위운영ㅇ소모품구입 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ박물관활성화업무추진비 ( ) 민간인국외여비ㅇ민간인국외여비 114,000 40,000,000원 = 40,000 40,000,000원 = 40,000 30,000,000원 = 30,000 4,000,000원 = 4,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 8,000 8,000,000원 = 8, 문화본부
48 ( ) 민간경상사업보조ㅇ문화사업비지원ㅇ특화사업비지원ㅇ학예인력지원 ( ) 자산및물품취득비ㅇ박물관진흥정책관련물품구입 1,000, ,000,000원 = 580, ,000,000원 = 300, ,000,000원 = 120,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 서울공예박물관개관대비기반조성 447, , ,610 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ각종위원회수당ㅇ유물수집및관리ㅇ아카이브구축ㅇ전시홍보자료제작ㅇ시설경비용역ㅇ유물사진촬영용역 ( ) 외빈초청여비ㅇ개관준비학술워크숍개최외빈초청 90,000 30,000,000원 *3명 = 90, ,000 57,000,000원 = 57,000 36,000,000원 = 36, ,000,000원 = 152,000 30,000,000원 = 30,000 76,000,000원 = 76, ,000,000원 = 160,000 29,000 29,000,000원 = 29,000 평창동미술문화복합공간 ( 가칭 ) 개관 ( 콘텐츠 ) 조성 0 1,429,782 1,429,782 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자등보수 ( ) 사무관리비ㅇ사무관리비 ( ) 전산개발비ㅇ관리운영시스템 S/W 개발 ( ) 기타보상금ㅇ유상기증사례비 ( ) 시설비ㅇ인테리어설계비 60,000 30,000,000원 *2명 = 60, , ,200,000원 = 303, , ,336,000원 = 544, , ,346,000원 = 224,346 94,300 94,300,000원 = 94, 문화본부
49 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ관리운영시스템및희귀자료구입등 203, ,600,000 원 = 203,600 시민생활사박물관개관대비기반조성 0 369, ,500 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ유물평가위원회운영등ㅇ유물보험및운송비등ㅇ유물훈증처리비ㅇ유물관리용소모품구입ㅇ개관홍보물및건립기록제작ㅇ아카이빙자료수집및구입ㅇ박물관전시및운영전략워크숍개최 ( ) 행사운영비ㅇ개관대비전시회개최 60,000 30,000,000원 *2명 = 60, ,500 49,500,000원 = 49,500 40,000,000원 = 40,000 20,000,000원 = 20,000 20,000,000원 = 20,000 40,000,000원 = 40,000 80,000,000원 = 80,000 10,000,000원 = 10,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 마을미술관이아이들을키운다 ( 시민참여 ) 0 170, ,000 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ마을미술관운영비 ( ) 자치단체자본보조ㅇ철거, 시설공사, 기자재등구입 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 160,000 돈화문로전통문화시설개관대비기반조성 0 52,450 52,450 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수등 ( ) 사무관리비ㅇ박물관건립자문위원회운영등ㅇ유물수집관련평가위원회운영등ㅇ유물운송및보존관리 30,000 30,000,000원 = 30,000 22,450 4,500,000원 = 4,500 8,950,000원 = 8,950 9,000,000원 = 9, 문화본부
50 윤중식기념미술관조성지원 0 100, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ기본계획및타당성조사용역 100, ,000,000 원 = 100,000 우당 6 형제생가복원및기념관조성 0 30,000 30,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ기본계획및타당성조사용역 30,000 30,000,000 원 = 30,000 ( 도시개발특별회계 ) (X500,000) (X500,000) 박물관및미술관건립지원 62,355,650 30,744,700 31,610,950 돈화문로전통문화시설건립 495,500 3,738,000 3,242,500 ( ) 사무관리비ㅇ음원구입비등 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ전시자료구입 ( 악기및도구등 ) 278, ,000,000원 = 278,000 3,000,000 3,000,000,000원 = 3,000, , ,000,000원 = 409,000 51,000 51,000,000원 = 51,000 (X500,000) (X500,000) 서울공예박물관건립 51,047,000 7,279,000 43,768,000 ( ) 기타보상금 ㅇ기증사례비 ( ) 시설비 ㅇ공사비 ( 리모델링비 ) ㅇ전시설계비 ( ) 감리비 200, ,000,000 원 = 200,000 6,165,000 5,802,000,000원 = (X500,000) 5,802, ,000,000 원 = 363, , 문화본부
51 ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ물품구입비 590,000,000원 = 590,000 24,000 24,000,000원 = 24, , ,000,000원 = 300,000 평창동미술문화복합공간건립 1,159,649 7,123,000 5,963,351 ( ) 시설비ㅇ건축공사비 ( ) 감리비ㅇ전면책임감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 6,527,000 6,527,000,000원 = 6,527, , ,000,000원 = 581,000 15,000 15,000,000원 = 15,000 시민생활사박물관건립 9,653,501 8,402,500 1,251,001 ( ) 시설비ㅇ건축및전시설계, 공사 ( ) 감리비ㅇ건축및전시공사감리비 ( ) 시설부대비ㅇ건축및전시공사시설부대비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ유물구입및유물관리기자재등구입 7,800,000 7,800,000,000원 = 7,800, , ,000,000원 = 190,000 12,500 12,500,000원 = 12, , ,000,000원 = 400,000 서서울미술관건립 0 155, ,200 ( ) 사무관리비ㅇ자문위원수당ㅇ위원회운영비 ( ) 시설비ㅇ설계공모비 5,200 4,800,000원 = 4, ,000원 = , ,000,000원 = 150, 문화본부
52 ( 구 ) 북부법조단지환경개선사업 0 4,047,000 4,047,000 ( ) 사무관리비ㅇ자문수당및유지관리용품 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ공사에따른부대비, 보상, 복구비 8,000 8,000,000원 = 8,000 3,600,000 3,600,000,000원 = 3,600, , ,000,000원 = 430,000 9,000 9,000,000원 = 9,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부박물관과 ) 41,249 58,937 17,688 ( 일반회계 ) 기본경비 41,249 58,937 17,688 기본경비 41,249 58,937 17,688 ( ) 사무관리비 47,117 ㅇ사무관리비 = 35,117 기본사무용품종이류 21,000원 *32명*0.9 = 605 소규모수선비 5,000원 *32명 = 160 행정장비수리비 280,000원 *6대*0.9 = 1,512 도서구입비 50,000원 *4팀 = 200 주요업무추진급량비 960,000원 *34명 = 32,640 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 12,000 업무보고서및회의자료등인쇄 1,500,000원 *4회 = 6,000 유물조사관려자료및책자인쇄 450,000원 *4회 = 1,800 회의운영비 2,000,000원 *1식 = 2,000 신문공고료 44,000원 *5단*10cm*1회 = 2,200 ( ) 기관운영업무추진비 6, 문화본부
53 ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원 = 6,600 ( ) 부서운영업무추진비 5,220 ㅇ부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*7명*12월) = 5,220 (X1,000,000) (X 1,000,000) 부서 : 문화본부문화시설과 13,766,845 9,351,892 4,414,953 (X1,000,000) (X 1,000,000) 정책 : 문화도시기반조성 13,743,152 9,326,639 4,416,513 ( 일반회계 ) (X1,000,000) (X 1,000,000) 문화예술시설건립 4,061,152 5,559,639 1,498,487 평화문화진지운영 226, , ,125 ( ) 사무관리비ㅇ문화시설건립위원회운영 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ문화시설건립시책추진 ( ) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ프로그램운영등ㅇ일반수용비 ( ) 민간위탁사업비ㅇ시설장비구입비 30,000 30,000,000원 = 30,000 10,000 10,000,000원 = 10, , ,172,000원 = 177, ,500,000원 = 203, ,780,000원 = 276,780 29,500 29,500,000원 = 29,500 서울시청자미디어센터운영지원 84,325 86,687 2,362 ( ) 출연금 ㅇ서울시청자미디어센터운영비 86,687 86,687,000 원 = 86, 문화본부
54 근현대사기념관운영지원 270, ,000 0 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ근현대사기념관운영지원 270, ,000,000 원 = 270,000 마들주민문화공동체공간조성 ( 시민참여 ) 0 25,000 25,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ노원문화의집리모델링 25,000 25,000,000 원 = 25,000 세종문화회관무대노후시설교체 0 1,906,000 1,906,000 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ세종문화회관노후시설교체 1,906,000 1,906,000,000 원 = 1,906,000 서남권대공연장건립 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ기본계획및타당성용역 200, ,000,000 원 = 200,000 노원어울림극장시설장비개선지원 0 245, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ노원어울림극장시설장비개선 245, ,000,000 원 = 245,000 강동아트센터시설개선지원 0 1,800,000 1,800,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ강동아트센터부속시설조성지원 1,800,000 1,800,000,000 원 = 1,800, 문화본부
55 강동문화복합시설건립지원 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ타당성조사용역 200, ,000,000 원 = 200,000 홍제 1 동복합문화센터건립지원 0 100, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ타당성용역비등 100, ,000,000 원 = 100,000 ( 도시개발특별회계 ) 문화예술시설건립 9,682,000 3,767,000 5,915,000 동북권아동 청소년예술교육센터건립 500, ,000 5,000 ( ) 시설비 ㅇ설계공모비 ㅇ설계용역비 495, ,000,000 원 = 100, ,000,000 원 = 395,000 길음동문화복합시설건립지원 2,478,000 1,272,000 1,206,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ길음동문화복합시설건립지원 1,272,000 1,272,000,000 원 = 1,272,000 정릉동차고지문화복합시설건립 0 2,000,000 2,000,000 ( ) 시설비 ㅇ시설비 2,000,000 2,000,000,000 원 = 2,000,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화시설과 ) 23,693 25,253 1, 문화본부
56 ( 일반회계 ) 기본경비 23,693 25,253 1,560 기본경비 23,693 25,253 1,560 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인이하 22,253 21,000원 *13명*0.9 = 246 5,000원 *13명 = ,000원 *6대*0.9 = 1,512 50,000원 *3팀 = ,000원 *13명 = 12,480 7,800,000원 = 7,800 3, ,000원 *12월 = 3,000 부서 : 한성백제박물관총무과 6,802,945 6,576, ,674 정책 : 선사 고대역사문화공간창조 6,264,815 6,026, ,374 ( 일반회계 ) 소장유물확보및보존 2,425,100 2,258, ,352 보존과학실운영 145, ,619 16,931 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ보존처리보조인력보수 (3명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ박물관유해생물관리 73,619 67,019,000원 = 67, ,000원 *3명*11월 = 6,600 45,000 18,000,000원 = 18, 문화본부
57 ㅇ전시실및수장고소독ㅇ훈증고운영ㅇ유물보존및분석ㅇ장비유지관리비 ( ) 재료비ㅇ유물보존처리약품및소도구 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 5,000,000원 = 5,000 2,000,000원 = 2,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 유물등록관리 259, ,237 23,963 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ유물등록및사진촬영보조인력임금 (6명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ유물정리용품구매ㅇ유물포장용품구매ㅇ유물보관및운반상자구매ㅇ촬영소모품구매ㅇ고구려벽화모형보관렉제작및설치 ( ) 공공운영비ㅇ소장유물종합보험가입 147, ,037,000원 = 134, ,000원 *6명*11월 = 13,200 65,000 5,000,000원 = 5,000 3,000,000원 = 3,000 5,000,000원 = 5,000 2,000,000원 = 2,000 50,000,000원 = 50,000 23,000 23,000,000원 = 23,000 기증유물정리및목록발간 159, ,308 14,242 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ유물정리보조인력임금 (4명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ유물정리용품구매ㅇ자문회의운영ㅇ유물분석ㅇ유물명세서원고의뢰ㅇ기증유물목록제작 98,158 89,358,000원 = 89, ,000원 *4명*11월 = 8,800 47,150 5,000,000원 = 5,000 3,000,000원 = 3,000 14,150,000원 = 14,150 3,000,000원 = 3,000 22,000,000원 = 22, 문화본부
58 기증유물특별전 203, ,740 4,310 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ전시준비보조인력임금ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ전시자문위원회운영및소모품구입ㅇ도록제작ㅇ홍보물제작ㅇ전시영상물 모형제작ㅇ전시그래픽제작ㅇ유물사진촬영 ( ) 공공운영비ㅇ전시도록및홍보물발송 ( ) 행사운영비ㅇ전시개막행사 ( ) 외빈초청여비ㅇ외빈초청여비 ( 교통, 숙박비등 ) ( ) 행사관련시설비ㅇ전시물제작및설치 24,540 22,340,000원 = 22, ,000원 *1명*11월 = 2, ,200 1,200,000원 = 1,200 22,000,000원 = 22,000 8,000,000원 = 8,000 36,000,000원 = 36,000 30,000,000원 = 30,000 5,000,000원 = 5,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 65,000 65,000,000원 = 65,000 유물수집 113, ,300 15,000 ( ) 사무관리비ㅇ기증증서및감사패제작ㅇ기증홍보물제작ㅇ유물포장 운송비ㅇ유물평가위원수당ㅇ운영자문위원수당 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ기증자및위원회간담회 ( ) 기타보상금 25,500 2,000,000원 = 2,000 5,000,000원 = 5,000 5,000,000원 = 5,000 8,400,000원 = 8,400 5,100,000원 = 5,100 2,800 2,800,000원 = 2,800 50, 문화본부
59 ㅇ유물기증보상금 ( ) 자산및물품취득비ㅇ유물구입비ㅇ복사기등사무기기구입 50,000,000원 = 50,000 50,000 40,000,000원 = 40,000 10,000,000원 = 10,000 백제왕도유적발굴조사 1,257,800 1,270,344 12,544 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ준조사원보수 (2명) ㅇ처우개선수당ㅇ보조원보수 (7명) ㅇ처우개선수당ㅇ유물정리요원보수 (4명) ㅇ처우개선수당ㅇ퇴직수당 ( ) 사무관리비ㅇ조사재료비ㅇ과학분석비ㅇ측량 항공촬영비ㅇ장비임차료ㅇ제토용역비ㅇ회의비ㅇ약보고서간행비ㅇ발굴유적교육 활용 홍보ㅇ현장안전펜스설치비등ㅇ현장사무실설치비등ㅇ발굴현장지붕설치비 ( ) 공공운영비ㅇ전기 전화등공공요금ㅇ조사차량유류비등ㅇ보험료 ( ) 자산및물품취득비ㅇ항온항습장 531,844 89,262,000원 = 89, ,000원 *2명*11월 = 4, ,086,000원 = 245,086 15,400,000원 = 15, ,652,000원 = 104,652 8,800,000원 = 8,800 64,244,000원 = 64, ,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 10,000,000원 = 10, ,000,000원 = 110, ,000,000원 = 431,000 7,000,000원 = 7,000 2,000,000원 = 2,000 5,000,000원 = 5,000 8,000,000원 = 8,000 14,000,000원 = 14,000 40,000,000원 = 40,000 7,000 2,000,000원 = 2,000 4,500,000원 = 4, ,000원 = 500 4,500 3,000,000원 = 3, 문화본부
60 ㅇ GPR 케이블 1,500,000 원 = 1,500 백제학연구학술회의운영및학술기반마련 286, , ,450 ( ) 사무관리비ㅇ백제학연구소운영ㅇ쟁점백제사등학술회의개최ㅇ백제학연구총서발간ㅇ한성백제역사유적자료집제작등 ( ) 공공운영비ㅇ자료발송 ( ) 행사운영비ㅇ쟁점백제 2018 행사운영 ( ) 외빈초청여비ㅇ초청외빈교통비및숙박비등 ( ) 자산및물품취득비ㅇ백제학연구소기자재등 132,200 9,800,000원 = 9,800 62,400,000원 = 62,400 30,000,000원 = 30,000 30,000,000원 = 30,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 ( 일반회계 ) 박물관운영활성화 1,504,150 1,468,068 36,082 상설전시실유지운영 238, ,408 8,642 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ상설전시실운영보조인력임금 (4명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ관람환경유지개선ㅇ전시유물대여ㅇ전시자문위원회ㅇ테마전개최및운영ㅇ회랑갤러리개최및운영ㅇ모형및디오라마유지보수 106,958 98,158,000원 = 98, ,000원 *4명*11월 = 8, ,250 20,250,000원 = 20,250 15,000,000원 = 15,000 1,000,000원 = 1,000 30,000,000원 = 30,000 10,000,000원 = 10,000 20,000,000원 = 20, 문화본부
61 ㅇ영상및키오스크유지보수 ( ) 공공운영비ㅇ대여유물보험가입ㅇ홍보물및도록발송우편료ㅇ조명시설보완및교체 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ전시자료수집업무협의 10,000,000원 = 10,000 15,000 3,000,000원 = 3,000 2,000,000원 = 2,000 10,000,000원 = 10,000 1,200 1,200,000원 = 1,200 백제문화특별전 606, ,930 21,180 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ전시준비보조인력임금 (2명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ백제문화테마전개최및운영ㅇ전시영상제작ㅇ전시모형제작ㅇ전시그래픽제작ㅇ도록제작ㅇ대여유물운송료 국내 국외ㅇ홍보물제작ㅇ전시자문 ( ) 공공운영비ㅇ홍보물발송ㅇ대여유물보험가입ㅇ유물대여료 ( 국외 ) ( ) 행사운영비ㅇ초청장제작및개막행사 ( ) 외빈초청여비ㅇ항공료및숙박료등체재비 ( ) 시설비 49,080 44,680,000원 = 44, ,000원 *2명*11월 = 4, ,850 15,000,000원 *2회 = 30,000 25,725,000원 *2회 = 51,450 26,000,000원 *2회 = 52,000 26,000,000원 *2회 = 52,000 20,000,000원 *2회 = 40,000 = 80,000 20,000,000원 = 20,000 60,000,000원 = 60,000 10,000,000원 *2회 = 20, ,000원 *4회*4명 = 2,400 64,000 2,000,000원 *2식 = 4,000 10,000,000원 = 10,000 50,000,000원 = 50,000 6,000 3,000,000원 *2회 = 6,000 35,000 35,000,000원 = 35,000 20, 문화본부
62 ㅇ전시설계 ( ) 행사관련시설비 ㅇ전시물제작설치및철거 10,000,000 원 *2 회 = 20, ,000 63,000,000 원 *2 회 = 126,000 선사 고대기획전 240, ,000 40,000 ( ) 사무관리비ㅇ전시물, 도록, 홍보물등제작 ( ) 공공운영비ㅇ홍보물등발송료, 보험료 ( ) 행사운영비ㅇ개막행사개최 ( ) 시설비ㅇ전시설계 ( ) 행사관련시설비ㅇ전시물설치및철거용역 122, ,000,000원 = 122,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 60,000 60,000,000원 = 60,000 박물관홍보및문화행사운영 144, ,650 0 ( ) 사무관리비ㅇ박물관안내리플릿발간ㅇ박물관문화캘린더발간ㅇ박물관문화상품제작ㅇ박물관뉴스레터제작및소식지발간 ( ) 공공운영비ㅇ홍보관련우편요금 ( ) 행사운영비ㅇ명절박물관큰잔치운영ㅇ어린이날박물관축제한마당운영ㅇ박물관사계콘서트운영ㅇ명절박물관나들이운영ㅇ한성백제금요시네마운영 ( ) 시책추진업무추진비 80,000 36,000,000원 = 36,000 18,000,000원 = 18,000 10,000,000원 = 10,000 16,000,000원 = 16,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 60,000 17,000,000원 = 17,000 8,500,000원 = 8,500 17,000,000원 = 17,000 10,000,000원 = 10,000 7,500,000원 = 7,500 2, 문화본부
63 ㅇ홍보업무추진 2,650,000 원 = 2,650 박물관교육운영 274, ,080 8,620 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ교육운영보조인력임금 (2명) ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ한성백제아카데미운영ㅇ방학교실운영ㅇ온조역사체험교실운영ㅇ주말문화유산탐방운영ㅇ직장인을위한야간연구과정운영ㅇ장애인ㆍ다문화가족ㆍ외국인교육운영ㅇ교사직무연수운영ㅇ백제박사프로젝트운영ㅇ학교밖박물관교실운영ㅇ주말가족교육운영ㅇ학예사진로체험운영 ( ) 자산및물품취득비ㅇ교육장비구매 ( 노트북 ) ㅇ교육실기자재구매 49,080 44,680,000원 = 44, ,000원 *2명*11월 = 4, ,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 7,000,000원 *2회 = 14,000 7,000,000원 *2회 = 14,000 5,500,000원 *6회 = 33,000 7,000,000원 *1회 = 7,000 8,000,000원 *2회 = 16,000 12,000,000원 *2회 = 24,000 12,000,000원 *2회 = 24,000 8,000,000원 *2회 = 16,000 3,000 1,000,000원 = 1,000 2,000,000원 *1대 = 2,000 ( 일반회계 ) 관람지원기반구축 2,335,565 2,299,625 35,940 박물관유지운영 1,269,365 1,241,335 28,030 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ촉탁계약직보수 (3명) ㅇ몽촌역사관교육보조인력임금ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비 144, ,618,000원 = 113,618 24,540,000원 = 24,540 6,700,000원 = 6, , 문화본부
64 ㅇ한성백제박물관운영자문위원회참석수당ㅇ정보화사업제안평가위원회참석수당ㅇ시설물유지소모품ㅇ박물관안전점검비등ㅇ청소, 시설, 보안소모품구매ㅇ몽촌역사관교육운영 ( ) 공공운영비ㅇ법정검사수수료ㅇ시설물등유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ주요업무추진간담회등 ( ) 특정업무경비ㅇ특정업무경비 ( ) 기타보상금ㅇ관람객상해배상분담금 ( ) 시설비ㅇ몽촌역사관시설개선 ( ) 자산및물품취득비ㅇ수장고 CCTV 교체 150,000원 *20명*2회 = 6, ,000원 *8명*1회 = 1,200 2,200,000원 = 2,200 22,000,000원 = 22,000 56,700,000원 = 56,700 80,000,000원 = 80, ,777 36,000,000원 = 36, ,777,000원 = 702,777 2,100 2,100,000원 = 2,100 27,000 50,000원 *45명*12월 = 27, ,000원 = , ,000,000원 = 150,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 몽촌토성위탁관리 900, ,000 0 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ몽촌토성관리비 900, ,000,000 원 = 900,000 박물관정보자료실운영 78,950 80,040 1,090 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ자료실운영보조인력임금ㅇ처우개선수당 ( ) 사무관리비ㅇ정기간행물구독및학회가입ㅇ영상자료구입 24,540 22,340,000원 = 22, ,000원 *1명*11월 = 2,200 29,500 1,500,000원 = 1,500 3,000,000원 = 3, 문화본부
65 ㅇ원문데이터베이스구독ㅇ도서정리소모품등ㅇ서가및도서소독ㅇ자료실사인물구입ㅇ일본학술도서정리용역 ( ) 자산및물품취득비ㅇ정보자료실서가구입ㅇ태그리더기장비구입 ( ) 도서구입비ㅇ도서구입 10,000,000원 = 10,000 2,000,000원 = 2,000 2,000,000원 = 2,000 1,000,000원 = 1,000 10,000,000원 = 10,000 6,000 3,000,000원 = 3,000 3,000,000원 = 3,000 20,000 25,000원 *800권 = 20,000 자원봉사자등운영 87,250 78,250 9,000 ( ) 사무관리비ㅇ교육운영비ㅇ소모품구입비ㅇ근무복구입비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ간담회개최비 ( ) 행사실비보상금ㅇ식비등행사실비 ( ) 기타보상금ㅇ자원봉사자활동실비 12,000 3,000,000원 = 3,000 4,000,000원 = 4,000 5,000,000원 = 5,000 2,250 2,250,000원 = 2,250 7,000 7,000,000원 = 7,000 57,000 57,000,000원 = 57,000 정책 : 행정운영경비 ( 한성백제박물관총무과 ) 538, ,830 11,700 ( 일반회계 ) 기본경비 538, ,830 11,700 기본경비 538, ,830 11,700 ( ) 사무관리비 123, 문화본부
개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4
서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018
More information개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2
일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information정보기획관
정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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시민소통기획관 개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 47,810 100.0 43,334 100.0
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information(X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349,791 261,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244,611 276,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000)
More information개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계
More information개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급
관광체육국 개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급 3 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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푸른도시국 개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명, 3 급 2 명, 4 급 12 명, 5 급이하 570 명 ) 예 총 산 계 ( 단위
More information개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명
도시교통본부 개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명, 6급 123명, 7급 121명, 8급 24명 ) 예산 총 ( 백만원 ) 구분
More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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발간사 2008년 2월, 발전과 통합이라는 시대적 요구에 부응하여 출범한 새 정부는 문화정책의 목표를 품격 있는 문화국가 로 설정하고, 그간의 정책을 지속적으로 보완하는 한편 권한과 책임의 원칙에 따라 지원되고, 효율의 원리에 따라 운영될 수 있도록 과감한 변화를 도입하는 등 새로운 문화정책을 추진하였습니다. 란 국민 모두가 생활 속에서 문화적 삶과 풍요로움을
More information2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51
2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information공약실천계획 공약명세부사업명추진전략 지역주민의영상향유권보장 - 영화관없는시군에 작은영화관 설립및운영지원 - 지역영상미디어센터설치 ( 지역영화, 예술영화, 독립영화상영 ) 작은영화관건립및운영 지역영상미디어센터설치운영 생활문화인프라확충및주민의문화권제고 생애주기별생활문화활동
6-33 생활문화인프라확충및주민의문화권제고 공약개요전문인력양성및문화시설설립등을통한생활문화인프라확충과찾아가는문화활동등문화소외계층문화향유기회확대로도민의문화향유권증대제고 ❶ 지역주민의영상향유권보장 ❷ 생애주기별생활문화활동지원 ❸ 치유, 소통, 나눔을테마로하는지역문화예술치유센터설립 ❹ 문화소외계층에대한문화복지서비스의질제고 ❺ 문화예술교육을통한창의인재양성 추진방향 창조적인영상전문인력양성및영상콘텐츠제작생태계조성
More information- 1 -
제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10
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