정보기획관

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1 정보기획관

2 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112, , , 행정운영경비 재무활동 사업비 111, , , 기관임무 데이터기반디지털서울구현 정보기획관

3 예산규모 정보기획관

4 (X2,778,681) (X540,155) (X 2,238,526) 정보기획관 92,755, ,479,187 19,723,367 부서 : 정보기획관정보기획담당관 19,349,419 23,665,691 4,316,272 정책 : 지식정보사회선도기반구축 19,126,132 23,426,283 4,300,151 정보서비스의안정적지원 3,278,059 2,263,742 1,014,317 서울시홈페이지운영 1,614,337 1,609,154 5,183 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ홈페이지본인인증 ( ) 공공운영비ㅇ홈페이지운영및유지관리ㅇ솔루션유지보수비ㅇ공공서비스예약시스템운영및유지관리ㅇ통합검색시스템운영및유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 특정업무경비ㅇ정보기획관대민활동비 ( ) 기타보상금ㅇ통합회원마일리지운영 ( ) 자산및물품취득비 35,931 35,931,000원 = 35,931 13,332 13,332,000원 = 13,332 1,430,931 1,122,037,665원 = 1,122, ,753,550원 = 123, ,581,000원 = 135,581 49,558,000원 = 49,558 6,000 6,000,000원 = 6,000 84,000 50,000원 *140명*12개월 = 84,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 14,960 1 정보기획관

5 ㅇ홈페이지운영상용 SW 구매 14,960,000 원 = 14,960 서울시웹사이트운영관리 855, , ,508 ( ) 사무관리비 103,790 ㅇ웹접근성실태조사및품질인증 103,790,000원 = 103,790 ( ) 공공운영비 204,902 ㅇ웹사이트이용현황분석시스템운영및유지관리 81,351,000원 = 81,351 ㅇ대표홈페이지분야별추천서비스이용료 2,750,000원 * 12개월 = 33,000 ㅇ공공앱운영관리용역 74,219,000원 = 74,219 ㅇ모바일플랫폼운영및유지관리 16,332,000원 = 16,332 ( ) 전산개발비 293,768 ㅇ통합관리개별홈페이지운영환경통합 252,340,000원 = 252,340 ㅇ방문자맞춤형서비스구현 41,428,000원 = 41,428 ( ) 기타보상금 2,520 ㅇ사이버모니터운영 210,000원 * 12개월 = 2,520 ( ) 포상금 3,600 ㅇ홈페이지우수운영기관평가 3,600,000원 = 3,600 ( ) 자산및물품취득비 46,008 ㅇ문서뷰어소프트웨어구매 46,008,000원 = 46,008 모바일행정서비스제공 1,774,598 2,618, ,418 엠보팅서비스운영 211, ,185 55,739 ( ) 공공운영비ㅇ서비스운영및유지관리ㅇ테스트용스마트기기요금 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 262, ,209,000원 = 256,209 83,000원 *6대*12개월 = 5,976 5,000 5,000,000원 = 5,000 2 정보기획관

6 블록체인기반공유행정도입 1,149,800 2,350,831 1,201,031 ( ) 사무관리비ㅇ블록체인참여기관워크숍개최ㅇ블록체인직원교육 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 전산개발비ㅇ블록체인플랫폼응용프로그램 (API) 개발 (5개) ㅇ블록체인플랫폼응용프로그램 (API) 사전검증 (3개) 12,000 5,000,000원 *2회 = 10,000 2,000,000원 *1회 = 2,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 2,334,831 2,184,831,000원 = 2,184, ,000,000원 = 150,000 정보화기반시설확충 12,886,300 17,198,425 4,312,125 에스플렉스센터운영 7,501,180 8,294, ,095 ( ) 민간위탁금ㅇ운영비ㅇ인건비 (5명) ㅇ사업비ㅇ위탁수수료 8,294,275 7,280,044,000원 = 7,280, ,872,000원 = 390, ,800,000원 = 531,800 91,559,000원 = 91,559 사물인터넷도시조성 4,622,000 5,428, ,200 ( ) 사무관리비ㅇ관련기관 ( 지역 ) 포럼및설명회등 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 전산개발비ㅇ IoT 도시데이터관리시스템구축 40,000 40,000,000원 = 40,000 8,200 8,200,000원 = 8, , ,000,000원 = 200,000 3 정보기획관

7 ㅇ지하시설안전IoT 서비스관리시스템구축 ( ) 민간위탁금ㅇ사물인터넷인큐베이션센터 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ스마트시티테스트베드특구지원 ( ) 시설비ㅇ IoT 도시데이터센서인프라구축ㅇ지역특화 IoT 인프라설치 ( ) 자산및물품취득비ㅇ IoT 도시데이터센서구매ㅇ지역특화 IoT기기및장비구매설치ㅇ실내 GPS 정보제공환경조성ㅇ지하시설안전IoT 서비스 50,000,000원 = 50,000 1,594,000 1,594,000,000원 *1년 = 1,594,000 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 1,024, ,000,000원 = 424, ,000,000원 = 600,000 1,512, ,000,000원 = 848, ,000,000원 = 420, ,000,000원 = 144, ,000,000원 = 100,000 스마트시티민 관협력 400,000 3,475,950 3,075,950 ( ) 사무관리비 966,650 ㅇ스마트시티서울우수정책해외진출 200,000,000원 = 200,000 ㅇ스마트시티제안서평가위원회및자문 24,000,000원 = 24,000 ㅇ정보화전략위원회 8,000,000원 = 8,000 ㅇ서울시홈페이지운영제안서평가위원회 2,400,000원 = 2,400 ㅇ서울시웹사이트운영관리제안서평가위원회및자문 3,450,000원 = 3,450 ㅇ엠보팅서비스운영제안서평가위원회 1,200,000원 = 1,200 ㅇ블록체인기반공유행정도입자문위원회 6,000,000원 = 6,000 ㅇ사물인터넷도시조성제안서평가위원회및자문 4,800,000원 = 4,800 ㅇ시. 자치구정보화연찬회개최 9,000,000원 = 9,000 ㅇ스마트시티시정정보제공 707,800,000원 = 707,800 ( ) 시책추진업무추진비 4,800 ㅇ스마트시티민관협력사업추진 4,800,000원 = 4,800 ( ) 전산개발비 504,500 ㅇ스마트시티협치시스템개발 504,500,000원 = 504,500 ( ) 시설비 2,000,000 ㅇ스마트시티전시관구축 2,000,000,000원 = 2,000,000 4 정보기획관

8 전자정부홍보마케팅 1,179,387 1,346, ,713 세계스마트시티기구운영 1,179,387 1,346, ,713 ( ) 사무관리비ㅇ열린정부파트너쉽 (OGP) 협의체운영 ( ) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 국제부담금ㅇ세계스마트시티기구운영 13,600 13,600,000원 = 13,600 50,000 50,000,000원 = 50,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 1,274,500 1,274,500,000원 = 1,274,500 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보기획담당관 ) 223, ,408 16,121 기본경비 223, ,408 16,121 기본경비 223, ,408 16,121 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ시정정보화추진 회의자료인쇄및지침서등발간 전문잡지구독 전산소모품등구매 105,488 21,000원 *42명*90% = 794 5,000원 *42명 = ,000원 *12대*90% = 3,024 50,000원 *6팀 = 300 = 40,680 20,000원 *100부*16회*90% = 28, ,000원 *5종*90% = ,000원 *12회*90% = 10,260 5 정보기획관

9 전산도서구매ㅇ급량비 주요업무추진급량비 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 3급 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이하 정원 30인초과인원 21,000원 *25부*2회*90% = 945 = 60, ,000원 *42명*1.5 = 60, ,800 1,400,000원 *145명*0.6 = 121,800 6,600 = 6,600 6,600,000원 *1명 = 6,600 5,520 = 5, ,000원 *12개월 = 4,800 5,000원 *12명*12개월 = 720 부서 : 정보기획관통계데이터담당관 7,438,853 20,905,618 13,466,765 정책 : 데이터중심의행정서비스혁신 7,398,027 20,861,912 13,463,885 통계체계확립 3,196,698 4,365,220 1,168,522 시민통계발간 30,212 83,212 53,000 ( ) 사무관리비ㅇ통계연보발간ㅇ한국통계진흥원정회원회비ㅇ자치구단위 GRDP보고서발간ㅇ통계분석서비스 83,212 14,212,000원 = 14,212 1,000,000원 = 1,000 15,000,000원 = 15,000 53,000,000원 = 53,000 서울서베이 1,006,770 1,108, ,722 6 정보기획관

10 ( ) 사무관리비ㅇ노무비ㅇ제경비ㅇ일반관리비ㅇ이윤및부가가치세ㅇ보고서발간및평가수당 1,108, ,154,000원 = 133, ,555,000원 = 789,555 40,396,000원 = 40, ,487,000원 = 131,487 13,900,000원 = 13,900 사업체조사 2,159,716 3,023, ,800 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ총관리자ㅇ조사관리자ㅇ업무지원관리자ㅇ내검입력원ㅇ보험료 ( ) 사무관리비ㅇ도급조사원수당ㅇ조사용품비ㅇ보고서발간ㅇ자료집등발간ㅇ워크숍개최 782,818 38,836,000원 = 38, ,719,000원 = 369,719 52,372,000원 = 52, ,071,000원 = 269,071 52,820,000원 = 52,820 2,240,698 2,202,263,000원 = 2,202,263 16,935,000원 = 16,935 7,000,000원 = 7,000 10,000,000원 = 10,000 4,500,000원 = 4,500 정책기초통계확충 0 150, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ가구소득통계모형개발 150, ,000,000원 = 150,000 빅데이터자원통합및민관공동활용촉진 2,212,244 15,306,870 13,094,626 열린데이터광장운영 1,225, , ,927 ( ) 사무관리비 37,400 7 정보기획관

11 ㅇ위원회참석수당 2,400,000원 = 2,400 ㅇ빅데이터심의위원회운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ공공데이터활성화토론회개최 5,000,000원 = 5,000 ㅇ열린데이터광장홍보 20,000,000원 = 20,000 ( ) 공공운영비 468,709 ㅇ열린데이터광장운영및유지관리 281,623,000원 = 281,623 ㅇ상용소프트웨어유지보수 6종 45,434,000원 = 45,434 ㅇ응용소프트웨어유지관리 37,086,000원 = 37,086 ㅇ오픈S/W유지보수 6종 104,566,000원 = 104,566 ( ) 시책추진업무추진비 2,400 ㅇ시책추진업무추진비 2,400,000원 = 2,400 ( ) 전산개발비 460,951 ㅇ맞춤검색기능고도화및공공데이터맵서비스구축 332,000,000원 = 332,000 ㅇ열린데이터광장기능개선및관리자페이지통합 128,951,000원 = 128,951 ( ) 자산및물품취득비 30,000 ㅇ지하철실시간데이터서비스의안정적운영을위한 DB서버이중화구성 30,000,000원 = 30,000 빅데이터캠퍼스운영 986, , ,300 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원회및전문가자문회의참석수당ㅇ캠퍼스분석실운영ㅇ빅데이터주제별공모전추진및사업홍보 ( ) 공공운영비ㅇ빅데이터캠퍼스분석실시스템운영및유지관리ㅇ빅데이터캠퍼스 H/W, S/W 유지관리ㅇ빅데이터캠퍼스전화료및전용회선비 80,600 3,600,000원 = 3,600 35,000,000원 = 35,000 42,000,000원 = 42, , ,968,000원 = 625, ,477,000원 = 132,477 4,512,000원 = 4,512 빅데이터통합저장소기반의민관공동빅데이터플랫폼구축 0 13,463,853 13,463,853 ( ) 사무관리비 48,400 8 정보기획관

12 ㅇ위원회참석수당 2,400,000원 = 2,400 ㅇ전문가자문수당및컨소시엄운영 6,000,000원 = 6,000 ㅇ빅데이터공개논의거버넌스운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ민관공동빅데이터플랫폼홍보 30,000,000원 = 30,000 ( ) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 ( ) 전산개발비 4,747,887 ㅇ빅데이터통합저장소구축개발 2,247,887,000원 = 2,247,887 ㅇ민관공동빅데이터플랫폼구축을위한파일럿프로젝트 500,000,000원 = 500,000 ㅇ빅데이터융합제작및분석과제수행 2,000,000,000원 = 2,000,000 ( ) 자산및물품취득비 8,662,566 ㅇ빅데이터통합저장소인프라 ( 하드웨어 ) 도입 6,902,566,000원 = 6,902,566 ㅇ빅데이터통합저장소인프라 ( 소프트웨어 ) 도입 1,760,000,000원 = 1,760,000 빅데이터를활용한과학적행정구현 1,989,085 1,189, ,263 데이터기반과학행정추진 1,346, , ,408 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가위원수당, 빅데이터분석전문가자문ㅇ국내위탁교육훈련 ( ) 공공운영비ㅇ빅데이터분석활용시스템운영 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진 ( ) 전산개발비ㅇ지능형서비스개발ㅇ빅데이터활용시스템고도화 25,400 5,400,000원 = 5,400 20,000,000원 = 20, , ,599,000원 = 286,599 3,600 3,600,000원 = 3, , ,044,000원 = 202, ,956,000원 = 233,956 9 정보기획관

13 디지털시민시장실운영 643, , ,855 ( ) 사무관리비 1,200 ㅇ제안평가 (8명 1회 ) 1,200,000원 = 1,200 ( ) 공공운영비 437,023 ㅇ ( 구축비 요율 )+( 투입인력 12개월 )+( 소프트웨어유지관리 12개월 ) 437,023,000원 = 437,023 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관통계데이터담당관 ) 40,826 43,706 2,880 기본경비 40,826 43,706 2,880 기본경비 40,826 43,706 2,880 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ정보기술관련회의자료ㅇ전산소모품등구매ㅇ기타장비유지관리ㅇ정보기술잡지구독 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인이하 39,506 21,000원 *27명*0.9 = 511 5,000원 *27명 = ,000원 *6팀*0.9 = 1,512 50,000원 *4팀 = ,000원 *27명 = 25,920 20,000원 *20부*3회*0.9 = 1,080 6,818,000원 = 6,818 1,125,000원 *2회 = 2, ,000원 *12회*0.9 = 1,080 4, ,000원 *12개월 = 4,200 (X203,541) (X50,889) (X 152,652) 부서 : 정보기획관정보시스템담당관 5,635,304 4,883, , 정보기획관

14 (X203,541) (X50,889) (X 152,652) 정책 : 행정정보시스템고도화 5,602,312 4,845, ,449 (X203,541) (X50,889) (X 152,652) 행정정보화시스템사업 2,589,854 2,722, ,103 (X26,864) (X6,718) (X 20,146) 시도행정정보화-노후장비교체 208, ,018 16,868 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ시도행정정보시스템운영및유지관리 ㅇ시도및시군구재해복구시스템운영및유지관리 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ시도재해복구시스템노후장비교체 ( ) 자산및물품취득비 (X176,677) (X44,171) (X 132,506) 시군구행정종합정보화-노후장비교체 176,677 44, ,506 ㅇ시군구재해복구시스템 ( 시설치분 ) 서버증설및정보보안강화사업리스료지급 ㅇ시도재해복구시스템암호화솔루션구매 180,072 53,342,000원 = 53, ,730,000 원 = 126,730 24,000 24,000,000원 = 24,000 20,946 7,172,000원 = (X6,718) 7,172 13,773,980 원 = 13,774 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ시군구행정정보시스템 ( 공통기반 2) 노후장비교체및정보보안강화사업리스료교부 44,171 44,171,000원 = (X44,171) 44,171 업무관리시스템운영 1,680,509 1,534, ,844 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당 ( ) 공공운영비ㅇ업무관리시스템운영및유지관리 3, ,000원 *8명*3회 = 3, , ,604,000원 = 607, 정보기획관

15 ㅇ통합유지관리자치구부담금 ( ) 전산개발비ㅇ업무관리시스템기능개선ㅇ업무관리지능형검색시스템구축 ( ) 자산및물품취득비ㅇ업무관리시스템교육용서버구축 243,433,000원 = 243, , ,978,000원 = 337, ,800,000원 = 305,800 36,250 36,250,000원 = 36,250 정보기술아키텍처 (EA) 운영 172, , ,585 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당ㅇ정보화사업설명회운영 ( ) 공공운영비ㅇ EA관련시스템 (3종) 운영및유지관리ㅇ장애이력관리시스템운영및유지관리ㅇ EA자료정비및범정부EA 포털이관 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 2, ,000원 *8명*2회 = 2, ,000원 = , ,005,000원 = 266,005 27,121,000원 = 27, ,676,720원 = 108,677 1,500 1,500,000원 = 1,500 인공지능기반서비스구축운영 352, , ,000 ( ) 사무관리비ㅇ전문가자문, 제안평가, 세미나운영등 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 전산개발비ㅇ지능형쳇봇공통운영기반구축및서비스확대ㅇ지능형영상처리시범서비스구축 10,000 10,000,000원 = 10,000 3,000 3,000,000원 = 3, , ,000,000원 = 300, ,000,000원 = 200,000 행정정보시스템의기능강화 3,012,458 2,122, , 정보기획관

16 행정포털운영 1,683,623 1,119, ,982 ( ) 사무관리비 2,400 ㅇ제안서평가위원수당 150,000원 *8명*2회 = 2,400 ( ) 공공운영비 720,628 ㅇ행정포털시스템운영및유지관리 306,217,000원 = 306,217 ㅇ메일, 메신저시스템운영및유지관리 153,190,000원 = 153,190 ㅇ모바일오피스시스템운영및유지관리 40,878,000원 = 40,878 ㅇ문자전송시스템운영및유지관리 63,076,000원 = 63,076 ㅇ문자전송이용료 157,267,000원 = 157,267 ( ) 시책추진업무추진비 3,500 ㅇ시책추진업무추진비 3,500,000원 = 3,500 ( ) 전산개발비 237,765 ㅇ문자전송시스템고도화 237,765,000원 = 237,765 ( ) 자산및물품취득비 155,348 ㅇ통합메일 CPU 증설에따른상용S/W 구매및수수료 155,348,000원 = 155,348 한국지역정보개발원분담금 333, ,605 8,164 ( ) 공공운영비 ㅇ한국지역정보개발원분담금 341, ,605,000원 = 341,605 공통행정시스템운영 590, ,660 71,465 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당ㅇ조달수수료 ( 상용SW구매 ) ( ) 공공운영비ㅇ공통행정시스템운영및유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 1, ,000원 *8명*1회 = 1,200 79,572,000원 *0.54% = , ,458,000원 = 578,458 2,000 2,000,000원 = 2, 정보기획관

17 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ공통행정시스템상용 SW 구매 ( 원격지원솔루션등 ) 79,572 79,572,000원 = 79,572 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보시스템담당관 ) 32,606 37,153 4,547 기본경비 32,606 37,153 4,547 기본경비 32,606 37,153 4,547 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ급량비 주요업무추진급량비ㅇ시정정보화추진 회의자료인쇄및지침서등발간 전문잡지구독 전산소모품등구매 기타장비유지관리 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정보시스템담당관 정원 20인이하 32,953 21,000원 *21명*90% = 397 5,000원 *21명 = ,000원 *6대*90% = 1,512 50,000원 *3팀 = 150 = 20, ,000원 *21명 = 20,160 = 10,629 20,000원 *20부*5회*90% = 1, ,000원 *12회*90% = 1, ,000원 *12회*90% = 5,724 90,000원 *25회*90% = 2,025 4,200 = 4, ,000원 *12개월 = 4,200 부서 : 정보기획관공간정보담당관 3,783,751 4,714, ,195 정책 : 도시기반시스템고도화 3,739,553 4,669, , 정보기획관

18 공간정보서비스 1,443,443 1,306, ,622 지도정보플랫폼고도화구축 282, , ,570 ( ) 사무관리비 37,000 ㅇ다국어번역비 ( 영문, 일문, 중문 ( 간 / 번체 ) 8,000,000원 = 8,000 ㅇ평가위원회및자문위원회개최 6,000,000원 = 6,000 ㅇ도시공간정보포럼운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ국토엑스포참가및운영 13,000,000원 = 13,000 ( ) 공공운영비 112,200 ㅇ공간정보플랫폼, 스마트서울맵 (2종), 공유마당홈페이지총 4종유지관리 66,400,000원 = 66,400 ㅇ공간정보플랫폼기술지원및다국어지도현행화를위한운영비 45,800,000원 = 45,800 ( ) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 ( ) 전산개발비 317,000 ㅇ현장민원등시민말씀지도서비스구축 115,000,000원 = 115,000 ㅇ대기질환경정보의시계열지도서비스구축 50,000,000원 = 50,000 ㅇ지도포털대표홈페이지고도화 102,000,000원 = 102,000 ㅇ정책지도갱신및신규구축 50,000,000원 = 50,000 위치기반안전서비스운영 135,000 92,413 42,587 ( ) 공공운영비 ㅇ u- 서울안전서비스운영 92,413 92,413,000원 = 92,413 스마트불편신고운영 216,275 94, ,974 ( ) 사무관리비 ㅇ제안서평가위원수당 1,200 1,200,000원 = 1, 정보기획관

19 ( ) 공공운영비 ㅇ서울스마트불편신고유지관리 93,101 93,101,000원 = 93,101 공간정보시스템운영 327, , ,681 ( ) 사무관리비ㅇ회의참석수당 ( ) 공공운영비ㅇ통합공간정보시스템 (SDW) 유지관리ㅇ실내공간정보시스템유지보수ㅇ상용 SW 8종, 응용시스템 3종 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책업무추진비 ( ) 전산개발비ㅇ통합공간정보시스템 (SDW) 기능개선 2,400 2,400,000원 = 2, ,914 47,620,000원 = 47,620 76,303,000원 = 76, ,991,000원 = 340,991 5,000 5,000,000원 = 5, , ,593,000원 = 176,593 공간정보기본인프라구축 2,296,110 3,362,891 1,066,781 1:1,000 수치지형도갱신사업 1,450,000 1,450,000 0 ( ) 전산개발비 ㅇ수치지형도갱신 (60 km2 ) 1,450,000 1,450,000,000원 = 1,450,000 항공사진및드론공간정보운영 405, , ,713 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가및자문수당ㅇ주요변화지역공간정보갱신ㅇ부서맞춤형드론공간정보구축및제공ㅇ드론운영환경조성 ( ) 공공운영비ㅇ항공사진대시민서비스유지보수 203,200 1,200,000원 = 1,200 90,390,000원 = 90,390 90,390,000원 = 90,390 21,220,000원 = 21,220 90,277 54,383,000원 = 54, 정보기획관

20 ㅇ항공사진업무용서비스유지보수ㅇ CmWorld 2D/Web(GIS S/W) 유지보수ㅇGVS 유지보수ㅇ CmWorld 3D/Web(GIS S/W) 유지보수 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 전산개발비ㅇ항공사진 DB 구축ㅇ정사영상신규제작ㅇ과거년도비공개사진위장처리ㅇ항공사진위치정확도개선사업ㅇ항공사진서비스기능개선 21,564,000원 = 21,564 4,400,000원 = 4,400 3,630,000원 = 3,630 6,300,000원 = 6,300 2,000 2,000,000원 = 2, ,900 59,000,000원 = 59,000 60,000,000원 = 60,000 79,900,000원 = 79, ,000,000원 = 125,000 11,000,000원 = 11,000 3D 기반 Virtual Seoul 구축 0 1,282,514 1,282,514 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가ㅇ홍보자료제작및관련행사ㅇ자문회의 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 연구용역비ㅇ ISP 추진 ( ) 전산개발비ㅇ통합플랫폼구축ㅇ통합DB관리시스템ㅇ실내외통합시각화뷰어개발ㅇ시물레이션시범기능개발 ( ) 자산및물품취득비ㅇ서버구매등 15,000 1,200,000원 = 1,200 9,000,000원 = 9,000 4,800,000원 = 4,800 3,000 3,000,000원 = 3, , ,907,000원 = 256, , ,452,000원 = 305, ,645,000원 = 103, ,510,000원 = 196, ,000,000원 = 202, , ,000,000원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관공간정보담당관 ) 44,198 45,234 1, 정보기획관

21 기본경비 44,198 45,234 1,036 기본경비 44,198 45,234 1,036 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ시정정보화추진 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인이하 41,034 21,000원 *22명*0.9 = 416 5,000원 *22명 = ,000원 *5대*0.9 = 1,260 50,000원 *4팀 = ,000원 *22명 = 21,120 17,928,000원 = 17,928 4, ,000원 *12개월 = 4,200 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 부서 : 정보기획관정보통신보안담당관 20,717,156 32,749,366 12,032,210 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 정책 : 정보인프라확충및운영 20,605,138 32,668,914 12,063,776 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 정보통신인프라확충 15,050,563 25,257,503 10,206,940 (X86,400) (X70,400) (X 16,000) 다기능사무기기및사랑의 pc 보급관리 5,693,278 5,026, ,242 ( ) 사무관리비ㅇ사랑의 PC 보급용역 ( 국비매칭 ) ㅇ사랑의 PC 소모품ㅇ상용소프트웨어 한컴오피스 ( 연간사용권 ) 1,637, ,300,000원 = (X70,400) 218, ,050,000원 = 144,050 = 1,266, ,310원 *4,700개 = 476, 정보기획관

22 MS오피스 ( 연간사용권 ) 254,260원 *1,850개 = 470,381 알툴즈 ( 연간사용권 ) 9,020원 *4,700개 = 42,394 부서요구프로그램등 272,632,000원 = 272,632 조달수수료 5,340,000원 = 5,340 ㅇ물품관리 ( 컴퓨터 ) 라벨등 6,682,000원 = 6,682 ㅇ공사업등록수첩 1,500원 *1,000개 = 1,500 ( ) 공공운영비 53,600 ㅇ사랑의 PC 지원센터시설유지관리 ( 전기, 기계등 ) 200,000원 *12개월 = 2,400 ㅇ공공요금및제세공과금 100,000원 *12개월 = 1,200 ㅇ사랑의 PC 지원센터시설개보수 50,000,000원 = 50,000 ( ) 자산및물품취득비 3,335,000 ㅇ개인용컴퓨터본체 1,030,000원 *2,521대 = 2,596,630 ㅇ액정모니터 272,000원 *2,230대 = 606,560 ㅇ노트북컴퓨터 1,080,000원 *100대 = 108,000 ㅇ조달수수료 23,810,000원 = 23,810 행정정보통신망운영 856,790 1,074, ,005 ( ) 사무관리비ㅇ평가위원수당 ( ) 공공운영비ㅇ행정정보통신망및 PC유지보수용역ㅇ전용회선사용료ㅇ행망운영및 PC소모품구매 ( ) 시설비ㅇ행정정보통신망신설및이전 ( ) 자산및물품취득비ㅇ워크그룹스위치구매ㅇ액세스스위치구매 (48포트) ㅇ UPS 축전지구매 (2V 180셀 * 2조 ) 1, ,000원 *8명*1회 = 1, , ,211,000원 = 554,211 12,500,000원 * 12개월 = 150,000 8,982,000원 * 2회 = 17,964 88,800 7,400,000원 * 12개월 = 88, ,620 60,000,000원 * 1대 = 60,000 4,081,000원 * 20대 = 81, ,000,000원 = 121, 정보기획관

23 초고속정보통신인프라운영 3,970,617 3,716, ,795 ( ) 사무관리비 2,400 ㅇ평가위원수당 150,000원 * 8명 * 2회 = 2,400 ( ) 공공운영비 1,226,323 ㅇ초고속정보통신망유지보수 522,353,000원 = 522,353 ㅇ광통신시설물유지보수 ( 지상구간 ) 44,806,000원 = 44,806 ㅇ상암공동구사용료 6,836,000원 = 6,836 ㅇ업무용인터넷회선료 12,650,000원 *2회선*12개월 = 303,600 ㅇ대시민용인터넷회선료 7,250,000원 *4회선*12개월 = 348,000 ㅇ공인IP주소및 AS번호유지 728,000원 = 728 ( ) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 ( ) 민간위탁금 348,217 ㅇ광통신시설물유지관리 ( 서울교통공사위수탁 ) 348,217,000원 = 348,217 ( ) 국제부담금 74,882 ㅇ사무실관리비 3,150,000원 *12개월*1.05 = 39,690 ㅇ사무실임대료 33,516,000원 *1.05 = 35,192 ( ) 시설비 20,000 ㅇ긴급재난복구 ( 광케이블복구및맨홀정비비납부 ) 20,000,000원 = 20,000 ( ) 자산및물품취득비 2,040,000 ㅇ초고속정보통신 (u-서비스망) 인프라고도화 = 1,920,000 메인링백본 6대 100,000,000원 *6대 = 600,000 서브링백본 22대 60,000,000원 *22대 = 1,320,000 ㅇ구내정보통신백본스위치교체 ( 본관 ) 60,000,000원 *2대 = 120,000 공공무선인터넷 (WiFi) 인프라확충 1,207,586 3,437,706 2,230,120 ( ) 사무관리비 ㅇ와이파이유지보수소모품구매 ㅇ제안서평가위원수당 3,700 2,500,000원 = 2, ,000원 *8명 = 1, 정보기획관

24 ( ) 공공운영비ㅇ와이파이유지보수용역ㅇ와이파이전용회선운영비 사업소전용회선 4M(KT) 사업소전용회선 4M(LG) 이통사망사용료 지역커뮤니티공간인터넷사용료 마을버스와이파이인터넷사용료 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 시설비ㅇ공공 WiFi 설치공사 ( ) 자치단체자본보조ㅇ G밸리와이파이구축 ( ) 자산및물품취득비ㅇ공공 WiFi 장비구매 공공 WiFi AP 구매 네트워크스위치 809, ,026,000원 = 444,026 = 364, ,000원 * 11회선 * 12개월 = 66, ,000원 * 15회선 * 12개월 = 72,000 40,000원 * 51회선 * 12개월 = 24,480 40,000원 * 300회선 * 9개월 = 108,000 30,000원 * 350회선 * 9개월 = 94,500 5,000 5,000,000원 = 5, ,000 1,600,000원 *300개소 = 480, , ,000,000원 = 700,000 1,440,000 = 1,440,000 1,000,000원 * 4대 * 300개소 = 1,200, ,000원 *300개소 = 240,000 (X1,800,000) (X 1,800,000) 스마트서울 CCTV안전센터구축 2,400,000 2,133, ,356 ( ) 사무관리비 15,000 ㅇ센터운영소모품비 1,000,000원 *6개월 = 6,000 ㅇ평가위원및자문위원수당 150,000원 *6회*10명 = 9,000 ( ) 공공운영비 104,604 ㅇ고정관리비 1,789제곱미터 *6,000원*6개월 = 64,404 ㅇ전기요금 3,700,000원 *6개월 = 22,200 ㅇ상하수도요금 1,000,000원 *6개월 = 6,000 ㅇ냉난방요금 2,000,000원 *6개월 = 12,000 ( ) 시설비 1,939,040 ㅇ인테리어공사 ( 가설, 벽체, 바닥, 전기, 관제실공사등 ) 95,000,000원 = 95, 정보기획관

25 ㅇ관제시스템구축 (DLP, Wall Controller 등 ) ( ) 자산및물품취득비 ㅇ사무용가구등 1,844,040,000원 = 1,844,040 75,000 75,000,000원 = 75,000 지능형 CCTV 고도화 6,300 6,962,500 6,956,200 ( ) 사무관리비ㅇ CCTV 실무협의회운영 CCTV 실무협의회자문수당 책자제작 영상정보처리기기 (CCTV) 워크숍 ( ) 자치단체자본보조ㅇ방범용지능형 CCTV 확대ㅇ저화질 CCTV카메라교체ㅇ안전환경개선사업 동대문구 성북구 13,500 = 13, ,000원 *10명*4회 = 6,000 2,500,000원 = 2,500 5,000,000원 = 5,000 6,949,000 4,387,500,000원 = 4,387,500 2,011,500,000원 = 2,011,500 = 550, ,000,000원 = 350, ,000,000원 = 200,000 CCTV 설치 ( 시민참여 ) 743,000 1,836,000 1,093,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ시정참여형 저화질 CCTV 교체등ㅇ지역참여형 용산구 노원구 서초구 송파구 1,836,000 = 1,500,000 25개구 *60,000,000원 = 1,500,000 = 336, ,000,000원 = 100,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 146,000 40,000,000원 = 40,000 공공와이파이설치 ( 시민참여 ) 100,000 1,070, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ강서구 1,070, ,000,000원 = 100, 정보기획관

26 ㅇ성북구 ㅇ서대문구 ㅇ금천구, 강서구등 ( 전통시장 ) 200,000,000원 = 200, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 570,000 정보보호체계구축 5,554,575 7,411,411 1,856,836 개인정보보호체계고도화 439,050 1,746,788 1,307,738 ( ) 사무관리비ㅇ개인정보보호심의위원회운영ㅇ개인정보보호워크숍ㅇ개인정보보호포럼운영ㅇ개인정보보호교육ㅇ제안서평가위원회심사수당ㅇ정보보호및개인정보보호관리체계인증심사비 ( ) 공공운영비ㅇ개인정보보호시스템유지관리용역 ( ) 연구용역비ㅇ개인정보보호기본설계 ( ) 전산개발비ㅇ개인정보관리실태점검용역 ( ) 자산및물품취득비ㅇ웹하드시스템 (10,000명) 교체ㅇ개인정보노출점검시스템교체ㅇ개인정보필터링시스템교체ㅇ보안USB시스템 (8,200명) 교체ㅇ PC개인정보암호화시스템 (4,000명) 교체 62,360 6,250,000원 = 6,250 5,000,000원 *1회 = 5,000 6,000,000원 = 6,000 1,500,000원 *4회 = 6, ,000원 *8명 = 1,200 37,910,000원 = 37, , ,978,000원 = 274, , ,000,000원 = 150,000 80,000 80,000,000원 = 80,000 1,179, ,000,000원 = 250, ,200,000원 = 182, ,000,000원 = 332, ,400,000원 = 202, ,850,000원 = 212,850 정보시스템보안관리고도화 1,956,429 1,784, ,302 ( ) 사무관리비 ㅇ제안서평가위원회평가위원수당 482, ,000원 *8명*3회 = 3, 정보기획관

27 ㅇ사이버보안협의회, 자문회의등 1,500,000원 *4회 = 6,000 ㅇ정보보안워크숍 5,000,000원 *2회 = 10,000 ㅇ정보보안및정보보호교육 14,467,500원 = 14,468 ㅇ PC용백신소프트웨어사용권구매 17,100원 *11,000개 = 188,100 ㅇ서버용백신소프트웨어사용권구매 170,500원 *300개 = 51,150 ㅇ백신관리프로그램사용권구매 850,740원 = 851 ㅇ백신관리프로그램조달수수료 (0.54%) 240,100,000원 * = 1,297 ㅇ패치관리시스템라이선스 18,700원 *11,000개 = 205,700 ㅇ패치관리시스템조달수수료 (0.54%) 205,700,000원 * = 1,111 ( ) 공공운영비 624,816 ㅇ정보보호시스템유지관리용역 624,816,000원 = 624,816 ( ) 전산개발비 427,034 ㅇ취약점및정보보안관리실태점검등용역비 427,034,000원 = 427,034 ( ) 자산및물품취득비 250,000 ㅇ L4 스위치교체 50,000,000원 *5대 = 250,000 서울사이버안전센터운영 2,720,198 2,623,751 96,447 ( ) 사무관리비 184,985 ㅇ센터운영소모품비 10,992,000원 = 10,992 ㅇ제안서평가위원회심사수당 150,000원 * 8명 * 3회 = 3,600 ㅇ인공지능기반보안관제정보전략계획 (ISP) 수립 150,113,000원 = 150,113 ㅇ정보보호관리체계 (ISMS) 인증심사비 7,560,000원 = 7,560 ㅇ보안관제기관실무협의체운영 = 12,720 기술자문회의및전문가세미나 100,000원 *3시간*20명 = 6,000 책자제작비 8,400원 * 200권 * 4회 = 6,720 ( ) 공공운영비 1,878,766 ㅇ보안관제운영용역 1,561,651,000원 = 1,561,651 ㅇ고정관리비및공공요금 = 317,115 고정관리비 3,117제곱미터 *6,180원*12개월*1.05 = 242,715 전기요금 3,700,000원 *12개월 = 44,400 상하수도요금 250,000원 *12개월 = 3, 정보기획관

28 냉난방요금 2,000,000원 *12개월 = 24,000 교통유발부담금 3,000,000원 *1회 = 3,000 ( ) 자산및물품취득비 560,000 ㅇ선제적해킹방어시스템확충 = 560,000 국가사이버위협정보공유시스템연동통신망구축 ( 백본스위치 ) 150,000,000원 *2개 = 300,000 보안관제전용통신망 (VPN) 구축 30,000,000원 *2대 = 60,000 로그백업저장장치증설 (100TB) 200,000,000원 = 200,000 업무망과인터넷망분리 283,731 1,256, ,014 ( ) 사무관리비ㅇ망분리사업제안서평가위원수당ㅇ매체제어서버시스템 (SW) ㅇ매체제어 PC 에이젼트 (SW) ㅇ내PC지키미서버 (SW) ㅇ내PC지키미 PC 에이젼트 (SW) ㅇ패치관리시스템서버 (SW) ㅇ패치관리시스템 PC 에이젼트 (SW) ㅇ백신관리서버시스템 (SW) ㅇ백신관리 PC 에이전트ㅇ망연계서버시스템ㅇ망연계 PC 에이젼트 (SW) ㅇ망분리시스템 ( ) 자산및물품취득비ㅇ L2스위치ㅇ방화벽ㅇ침입방지시스템 (IPS) ㅇ백본스위치ㅇ매체제어시스템 (HW) ㅇ내PC지키미서버 (HW) ㅇ패치관리시스템서버 (HW) ㅇ백신관리서버시스템 (HW) 1,029, ,000원 * 8명 = 1,200 12,000,000원 = 12,000 32,000원 * 293식 = 9,376 19,030,000원 = 19,030 55,000원 * 293식 = 16,115 1,034,500원 = 1,035 21,700원 * 293식 = 6, ,500원 = ,190원 * 293식 = 7,381 49,500,000원 = 49,500 50,000원 * 293식 = 14, ,773,850원 = 891, ,474 2,200,000원 = 2,200 30,294,000원 = 30,294 44,550,000원 = 44,550 98,029,800원 = 98,030 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 20,000,000원 = 20, 정보기획관

29 ㅇ프린터서버 240,000 원 * 10 식 = 2,400 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보통신보안담당관 ) 74,870 80,159 5,289 기본경비 74,870 80,159 5,289 기본경비 74,870 80,159 5,289 ( ) 사무관리비 74,159 ㅇ기본사무용종이류 21,000원 *33명*90% = 624 ㅇ소규모수선비 5,000원 *33명 = 165 ㅇ행정장비수리비 280,000원 *9대*90% = 2,268 ㅇ도서구입비 50,000원 *7팀 = 350 ㅇ주요업무추진급량비 960,000원 *33명 = 31,680 ㅇ시정정보화추진 = 39,072 회의자료인쇄및지침서등발간 20,000원 *42부*12회*90% = 9,072 전문잡지구독 100,000원 *12회*90% = 1,080 서울사이버안전센터당직비 (365일*1명*60,000원)+(117일*1명*60,000원) = 28,920 ( ) 부서운영업무추진비 6,000 ㅇ부서운영업무추진비 = 6,000 정원 5인이하 ( 통합보안관제팀 ) 100,000원 *12개월 = 1,200 정원 30인이하 400,000원 *12개월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 정보기획관정보통신보안담당관 ) 37, ,855 보전지출 37, , 정보기획관

30 국고보조금반환 37, ,855 ( ) 국고보조금반환금 293 ㅇ국고보조금반환금 = 293 정보취약계층사랑의 PC 보급사업국고보조금이자반환금 293,000원 = 293 (X688,740) (X418,866) (X 269,874) 부서 : 데이터센터기획관리과 35,831,337 25,560,550 10,270,787 (X688,740) (X418,866) (X 269,874) 정책 : 정보서비스의안정적운영 35,519,644 25,258,431 10,261,213 시스템유지관리 7,114,646 7,701, ,439 정보시스템유지관리 5,817,401 6,111, ,908 ( ) 사무관리비ㅇ기술평가위원수당ㅇ정보시스템소모품ㅇ윈도우백신구매 ( ) 공공운영비ㅇ백오피스유지관리ㅇ종합관제유지관리ㅇ프론트오피스유지관리ㅇ상주인력인건비ㅇ소산비용 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 87,711 1,500,000원 = 1,500 22,500,000원 = 22,500 63,711,000원 = 63,711 6,021,598 4,297,270,000원 = 4,297, ,299,000원 = 173,299 1,056,270,000원 = 1,056, ,759,000원 = 484,759 10,000,000원 = 10,000 2,000 2,000,000원 = 2, 정보기획관

31 정보통신시설유지관리 932,560 1,272, ,658 ( ) 사무관리비ㅇ기술평가위원수당ㅇ정보보호관리체계인증심사수수료 ( ) 공공운영비ㅇ정보통신시설유지관리 정보통신시스템 정보보호시스템 정보통신기술자 ( 상주 2인 ) ㅇ전용회선사용료 (16회선) ㅇ주요정보통신기반시설취약점분석평가수행 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ정보보호시스템노후장비교체 VPN( 암호화장비 ) 교체 - 백유관망 1대 보안장비통합관리시스템교체 2대 서버교체 - 서버취약점통합관리 1대 - 프론트서버접근통제서버 2대 13,320 1,200,000원 *2회 = 2,400 10,920,000원 = 10,920 1,012,566 = 728, ,767,000원 = 350, ,611,000원 = 211,611 82,856,000원 *2명 = 165, ,176,000원 = 232,176 52,300,000원 = 52,300 2,000 2,000,000원 = 2, ,332 = 244,332 = 60,500 60,500,000원 = 60,500 57,332,000원 = 57,332 = 126,500 38,500,000원 = 38,500 88,000,000원 = 88,000 급여관리시스템운영 300, ,748 47,127 ( ) 사무관리비ㅇ기술평가위원참석수당 ( ) 공공운영비ㅇ미들웨어유지비ㅇ DB 암호화솔루션유지비ㅇ급여관리시스템유지관리비ㅇ '19년도연말정산개정세법보완개발비 1,200 1,200,000원 = 1, ,548 6,336,000원 = 6,336 3,960,000원 = 3, ,912,000원 = 131,912 86,391,000원 = 86, 정보기획관

32 ㅇ사전모니터링프로그램보완개발비 ( ) 시책추진업무추진비 ㅇ시책추진업무추진비 22,949,000원 = 22,949 1,000 1,000,000원 = 1,000 출연기관표준 ERP 시스템운영 63,810 63,810 0 ( ) 공공운영비 ㅇ출연기관 ERP 시스템운영및유지관리 63,810 63,810,000원 = 63,810 (X180,000) (X 180,000) 시스템장비교체및보강 25,466,326 14,984,061 10,482,265 정보자원통합관리 11,690,538 8,795,531 2,895,007 ( ) 사무관리비ㅇ제안서평가등운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ노후장비교체ㅇ신규사업장비구매ㅇ인프라보강장비구매 5,500 5,500,000원 = 5,500 2,000 2,000,000원 = 2,000 8,788,031 4,953,097,440원 = 4,953,098 1,836,201,900원 = 1,836,202 1,998,730,800원 = 1,998,731 클라우드센터운영 12,241,239 6,188,530 6,052,709 ( ) 사무관리비ㅇ정보통신소모품구입ㅇ기술평가위원수당ㅇ윈도우백신사용료 ( ) 공공운영비ㅇ고정관리비ㅇ상하수도요금ㅇ전기요금 64,000 10,000,000원 = 10,000 1,500,000원 *4회 = 6, ,000원 *120본 = 48,000 3,140,299 42,946,000원 *12개월 = 515,352 1,000,000원 *12개월 = 12,000 17,500,000원 *12개월 = 210, 정보기획관

33 ㅇ지역냉난방사용료ㅇ전용회선료ㅇ시설물유지보수 ( 소규모수선 ) ㅇ전기시설물유지보수ㅇ클라우드센터시스템운영ㅇ H/W, S/W 유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ운영 S/W 구입ㅇ노후장비교체ㅇ신규사업장비구매및기존장비증설 3,000,000원 *12개월 = 36,000 16,666,660원 *12개월 = 200,000 1,500,000원 = 1,500 2,500,000원 *12개월 = 30, ,441,000원 = 864,441 1,271,006,000원 = 1,271,006 2,000 2,000,000원 = 2,000 2,982, ,000,000원 = 800, ,000,000원 = 450,000 1,732,231,000원 = 1,732,231 청사유지관리 1,840,692 1,735, ,139 데이터센터청사시설유지관리 1,840,692 1,735, ,139 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수ㅇ촉탁계약직 ( 청소 ) 보수 청소ㅇ촉탁계약직 ( 청소 ) 복지수당 ( ) 사무관리비ㅇ청소용품구입 ( ) 공공운영비ㅇ기계설비관리용역등 소방용역 승강기용역 물탱크청소 자재구입, 장비수리, 소규모공사ㅇ항온항습기유지보수용역 데이터센터항온항습기유지보수용역 35,708 7,292,000원 = 7,292 = 26,616 2,218,000원 *1명*12개월 = 26,616 1,800,000원 *1명 = 1,800 3,000 3,000,000원 = 3,000 1,539,342 = 30, ,000원 *12월*1회 = 7, ,000원 *12월*1회 = 2, 톤 *6,000원*2회 = 2,400 1,450,000원 *12개월 = 17,400 = 78,036 2,759,000원 *12개월 = 33, 정보기획관

34 클라우드센터항온항습기유지보수용역ㅇ시설물유지보수 ( 소규모수선 ) ㅇ전기설비유지보수 수배전설비보수 전기시설소규모보수등 UPS 유지보수용역 축전지유지보수용역 비상발전기유지보수용역 수배전반유지보수용역 청사전기시설안전관리용역ㅇ청사전기요금 기본료 사용료ㅇ체력단련실유지보수 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 재료비ㅇ수목꽃묘등구입ㅇ비료, 농약구입 ( ) 자산및물품취득비ㅇ노후시스템에어컨교체 3,744,000원 *12개월 = 44,928 80,000,000원 = 80,000 = 225,000 15,000,000원 *4회*1개월 = 60,000 8,500,000원 *4회 = 34,000 1,666,666원 *12개월 = 20,000 1,416,666원 *12개월 = 17,000 1,583,333원 *12개월 = 19,000 1,583,333원 *12개월 = 19,000 4,666,666원 *12개월 = 56,000 = 1,117,822 13,317,833원 *12개월 = 159,814 79,834,000원 *12개월 = 958, ,000원 *12개월 = 8,400 2,000 2,000,000원 = 2,000 35,400 35,400,000원 = 35,400 5,400 4,500,000원 = 4, ,000원 = , ,703,000원 = 114,703 (X508,740) (X418,866) (X 89,874) 정보화교육 1,097, , ,248 정보소외계층정보격차해소 ( 장애인정보통신보조기기보급 ) (X243,293) (X234,142) (X 9,151) 486, ,284 18,302 ( ) 사무관리비ㅇ정보통신보조기기보급운영 ( ) 민간경상사업보조ㅇ정보통신보조기기보급지원 22,612 22,612,000원 = (X11,306) 22, , ,672,000원 = (X222,836) 445, 정보기획관

35 (X243,047) (X169,295) (X 73,752) 정보소외계층정보격차해소 ( 장애인정보화교육 ) 486, , ,004 ( ) 사무관리비ㅇ정보화교육운영 ( ) 민간경상사업보조ㅇ정보화교육지원 2,206 2,206,000원 = (X1,103) 2, , ,384,000원 = (X168,192) 336,384 (X22,400) (X15,429) (X 6,971) 정보소외계층정보격차해소 ( 고령인정보화교육 ) 124,800 30,858 93,942 ( ) 사무관리비ㅇ정보화교육운영 ( ) 민간경상사업보조ㅇ정보화교육지원 ,000원 = (X354) ,150 30,150,000원 = (X15,075) 30,150 정책 : 행정운영경비 ( 데이터센터기획관리과 ) 299, , 기본경비 299, , 기본경비 299, , ( ) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 급량비 - 주요업무추진급량비 기타소모품구입비 178,849 = 102,370 21,000원 *64명*90% = 1,210 5,000원 *64명 = ,000원 *32대*90% = 5,040 50,000원 *4팀 = 200 = 61, ,000원 *64명 = 61,440 40,000원 *64명 = 2, 정보기획관

36 일숙직비 = 28,920 - 일직비 60,000원 *1일*117일 = 7,020 - 숙직비 60,000원 *1일*365일 = 21,900 당직실침구구입및세탁 350,000원 *2명 = 700 신문구독료 15,000원 *11부*12개월 = 1,980 ㅇ조직별기본경비 = 76,479 각종소모품구입 = 74,898 - 전산실소모품및자료관백업테이프구입 40,000,000원 *90% = 36,000 - 종합관제실프로젝트램프구입 1,000,000원 *12개*90% = 10,800 - 통신망운영및전기소모품 8,100,000원 = 8,100 - 유지관리소모품 1,851,666원 *12월*90% = 19,998 교육비 = 전기안전관리자교육연회비 176,000원 *1회*90% = 159 피복비 = 1,422 - 청사관리작업복 = 882 = 춘추복 54,440원 *9명*1회*90% = 441 = 동복 54,440원 *9명*1회*90% = 청원경찰복 = 540 = 춘추복 150,000원 *2명*1회*90% = 270 = 동복 150,000원 *2명*1회*90% = 270 ( ) 공공운영비 61,224 ㅇ공통기본경비 = 41,984 전화요금 50,000원 *64회선*12개월 = 38,400 상하수도요금 38,000원 *64명 = 2,432 우편요금 18,000원 *64명 = 1,152 ㅇ조직별기본경비 = 19,240 통신망운영 = 3,355 - 전기안전진단검사수수료 3,355,000원 = 3,355 청사관리 = 11,518 - 청사내외방역 250,000원 *12회*90% = 2,700 - 검사수수료 (5종) 100,000원 *5종*90% = 교통유발부담금 5,530,000원 = 5,530 - 케이블TV수신료 150,000원 *12월*90% = 1, 정보기획관

37 - 정화조청소비 기타운영경비 - 자동차관리비 = 승용차 = 중형승합차 - CCTV 및방송장비운영 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ 4급 ( ) 정원가산업무추진비ㅇ정원가산금 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ데이터센터 정원 5인초과 10인이하 정원 15인초과 20인이하 정원 20인초과 25인이하 정원 25인초과 30인이하 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 4급 ( 기관장 ) 5급 1,352,750원 *1회*90% = 1,218 = 4,367 = 3,780 2,100,000원 *1대*90% = 1,890 2,100,000원 *1대*90% = 1, ,600원 *6회*90% = ,568 29,568,000원 = 29,568 3,300 3,300,000원 *1명 = 3,300 2,560 40,000원 *64명 = 2,560 14,700 = 14, ,000원 *1과*12개월 = 2, ,000원 *1과*12개월 = 3, ,000원 *1과*12개월 = 4, ,000원 *1과*12개월 = 4,800 9,600 = 9, ,000원 *1명*12개월 = 4, ,000원 *4명*12개월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 데이터센터기획관리과 ) 12,563 2,318 10,245 보전지출 12,563 2,318 10,245 국고보조금반환 12,563 2,318 10,245 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ국내중소기업 ICT 인프라구축이자반환금 2,318 2,318,000원 = 2, 정보기획관

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2 일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비

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구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879

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사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)

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부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064 2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설

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개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018

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개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예 시민소통기획관 개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 47,810 100.0 43,334 100.0

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문화본부

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ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책

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