문화본부

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개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경


정보기획관

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업


개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

복지백서내지001~016화보L265턁

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,

개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명


세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3


부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

01정책백서목차(1~18)

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

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부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

공약실천계획 공약명세부사업명추진전략 지역주민의영상향유권보장 - 영화관없는시군에 작은영화관 설립및운영지원 - 지역영상미디어센터설치 ( 지역영화, 예술영화, 독립영화상영 ) 작은영화관건립및운영 지역영상미디어센터설치운영 생활문화인프라확충및주민의문화권제고 생애주기별생활문화활동

- 1 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

<C0FCC5EBBCF7B9DABDC3BCB320C0B0BCBAB9E6BEC820C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD E687770>

2006¹é¼Ł¹ß°£»ç1

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ 년성과와평가 5 Ⅲ 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획

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- 1 -

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*팜플렛 A5양면2011-최종

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

1111

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

장애인건강관리사업


목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기

공예디자인진흥원지원 1. KCDF갤러리운영 3 2. KCDF직영숍운영 4 3. KCDF 기획전시 5 4. 공예 디자인백서발간 6 5. 공예디자인전문서적출판 7 6. 정기간행물발행 8 7. 공예디자인인력양성 9 8. 공예디자인홍보 전통문화유산활용상품개발 11

목 차

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

목 차

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540


2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ㅇ ㅇ

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

Chapter Chapter

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

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1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000


목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

Ⅰ 2018 추진계획 4 월 ~ 월중 5 월말 9 월 12 월 - 2 -

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 산업통상자원부

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문화본부

개 요 문화본부 조직 : 5 과 ( 문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감 ), 1 추진단 ( 문화시설추진단 : 박물관과, 공예박물관조성추진반, 문화시설과 ), 3 사업소 ( 한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원 ) 인 력 : 278 명 (2 급 1 명, 3 급 1 명, 4 급 9 명, 5 급 45 명, 6 급 135 명, 7 급 59 명, 8 급 22 명, 9 급 6 명 ), 2018.1 월정원기준 예 총 산 계 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 계 472,588 100.0 450,296 100.0 22,292 5.0 행정운영경비 1,338 0.3 1,272 0.3 66 5.2 재무활동 1,707 0.4 2,101 0.5 394 18.8 사업비 469,543 99.4 446,923 99.3 22,620 5.1 일반회계 도시개발특별회계 계 305,833 64.7 317,705 70.6 11,872 3.7 행정운영경비 1,338 0.3 1,272 0.3 66 5.2 재무활동 1,707 0.4 2,101 0.5 394 18.8 사업비 302,788 64.1 314,332 69.8 11,544 3.7 계 166,755 35.3 132,591 29.4 34,164 25.8 사업비 166,755 35.3 132,591 29.4 34,164 25.8 기관임무 문화로행복한삶, 품격있고활력있는서울 문화본부

예산규모 ( 백만원 ) 문화도시서울구현 21.7% 102,631 역사문화유산의계승발전 38.4% 181,534 472,588 재무활동 0.4% 1,707 행정운영경비 0.3% 1,338 박물관및미술관활성화 7.4% 35,055 디자인역량강화 8.9% 41,862 문화예술진흥 10.3% 48,522 문화도시기반조성 2.0% 9,327 역사기반구축 체계화 0.2% 1,150 한양도성 보존 관리 활용 2.6% 12,123 도서관및독서문화진흥 6.6% 31,313 선사 고대역사문화공간창조 1.3% 6,026 문화본부

(X93,918,876) (X92,017,379) (X 1,901,497) 문화본부 450,296,449 472,587,598 22,291,149 (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 부서 : 문화본부문화정책과 106,189,817 103,064,080 3,125,737 (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 정책 : 문화도시서울구현 105,925,113 102,631,004 3,294,109 ( 일반회계 ) 문화시설운영지원 94,550,689 91,750,552 2,800,137 남산예술센터통합운영 3,966,599 4,324,203 357,604 (100-201-01) 사무관리비ㅇ임차료 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 (100-402-03) 민간위탁사업비ㅇ사무기기구입, 카페및연습실조성 1,146,310 1,146,310,000원 = 1,146,310 3,144,893 639,630,000원 = 639,630 1,351,263,000원 = 1,351,263 1,154,000,000원 = 1,154,000 33,000 33,000,000원 = 33,000 세종문화회관출연금 27,563,800 28,826,000 1,262,200 (100-306-01) 출연금 ㅇ세종문화회관출연금 ㅇ우리동네예술학교 28,826,000 28,127,000,000 원 = 28,127,000 699,000,000 원 = 699,000 1 문화본부

서울시립교향악단출연금 11,690,000 12,118,600 428,600 (100-306-01) 출연금 ㅇ서울시립교향악단출연금 12,118,600 12,118,600,000 원 = 12,118,600 서울문화재단출연금 45,892,533 42,626,600 3,265,933 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화철도프로젝트 (100-306-01) 출연금ㅇ서울문화재단출연금 600,000 600,000,000원 = 600,000 42,026,600 42,026,600,000원 = 42,026,600 거리예술존운영 1,000,000 700,000 300,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ문화 ( 공연 ) 프로그램운영 700,000 700,000,000 원 = 700,000 청춘극장운영 1,112,739 1,122,639 9,900 (100-201-01) 사무관리비ㅇ임차료 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 360,000 360,000,000원 = 360,000 762,639 244,180,000원 = 244,180 65,380,000원 = 65,380 453,079,000원 = 453,079 서울거리예술창작센터운영 2,085,018 1,042,510 1,042,508 (100-401-01) 시설비 ㅇ서울거리예술창작센터부지유상이관 1,042,510 1,042,510,000 원 = 1,042,510 2 문화본부

문화가흐르는서울광장운영 1,240,000 990,000 250,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ서울광장행사운영 ( 출연료, 홍보비등 ) 990,000 990,000,000 원 = 990,000 ( 일반회계 ) 문화향유공간및문화기반시설조성 4,296,821 3,774,992 521,829 문화지구육성지원 1,430,000 1,720,000 290,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화지구관리계획평가용역 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ인사동, 대학로문화지구지원 100,000 100,000,000원 = 100,000 1,620,000 1,620,000,000원 = 1,620,000 신도림예술공간고리운영 243,121 231,183 11,938 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영경비ㅇ사업비 231,183 112,128,000원 = 112,128 73,755,000원 = 73,755 45,300,000원 = 45,300 마을예술창작소조성및운영지원 415,000 384,000 31,000 (100-201-01) 사무관리비 50,000 ㅇ마을예술창작소모니터링및평가용역등 50,000,000원 = 50,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 50,000 ㅇ마을예술창작소네트워크활성화지원 50,000,000원 = 50,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 260,000 ㅇ마을예술창작소사업비 260,000,000원 = 260,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 24,000 ㅇ마을예술창작소조성비 24,000,000원 = 24,000 3 문화본부

미래유산보존및활용 1,243,700 1,039,809 203,891 (100-201-01) 사무관리비 500,000 ㅇ미래유산발굴및검증용역등 180,000,000원 = 180,000 ㅇ기획홍보및미래유산표식제작등미래유산활용사업 320,000,000원 = 320,000 (100-201-02) 공공운영비 18,700 ㅇ미래유산홈페이지운영 18,700,000원 = 18,700 (100-307-02) 민간경상사업보조 450,000 ㅇ미래유산공모지원사업등 450,000,000원 = 450,000 (100-307-05) 민간위탁금 71,109 ㅇ윤극영가옥운영 = 71,109 인건비 26,667,000원 = 26,667 운영경비 14,236,000원 = 14,236 사업비 30,206,000원 = 30,206 문화소외지역등마을문화복합플랫폼구축 0 400,000 400,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위원회운영등 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ문화소외지역등마을문화복합플랫폼구축 10,000 10,000,000원 = 10,000 390,000 390,000,000원 = 390,000 ( 일반회계 ) 문화기반네트워크구축 117,240 117,150 90 서울문화포털홈페이지운영 51,240 31,150 20,090 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ홈페이지유지보수 31,150 31,150,000 원 = 31,150 4 문화본부

월별문화예술프로그램안내서발간 66,000 86,000 20,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ홍보콘텐츠기획및제작ㅇ월별소책자제작및배포ㅇ월별문화달력뉴스레터제작 86,000 20,000,000원 = 20,000 50,000,000원 = 50,000 16,000,000원 = 16,000 ( 일반회계 ) (X1,653,600) (X1,569,940) (X 83,660) 문화예술활동및교류사업지원 6,406,900 6,988,310 581,410 템플스테이지원 600,000 648,000 48,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위원회개최등 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ템플스테이운영지원 (100-402-01) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ템플스테이시설개선지원 ( 금선사 ) 3,000 3,000,000원 = 3,000 495,000 495,000,000원 = 495,000 150,000 150,000,000원 = 150,000 (X919,600) (X994,000) (X74,400) 전통사찰보수 정비지원-전통사찰보수정비 1,379,400 1,491,000 111,600 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ전통사찰보수 정비 1,491,000 1,491,000,000원 = (X994,000) 1,491,000 (X592,000) (X428,000) (X 164,000) 전통사찰보수 정비지원-방재시스템구축 888,000 642,000 246,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ전통사찰방재시스템구축 642,000 642,000,000원 = (X428,000) 642,000 (X142,000) (X147,940) (X5,940) 전통사찰보수 정비지원-방재시스템유지보수 213,000 221,910 8,910 5 문화본부

(100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ전통사찰방재시스템유지 보수 221,910 221,910,000원 = (X147,940) 221,910 서울특별시문화상시상 35,000 35,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ메달및상패제작, 심사위원수당등 35,000 35,000,000 원 = 35,000 문화도시서울 633,500 613,900 19,600 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화시민도시정책위원회운영및현안회의등ㅇ문화영향평가ㅇ세계도시문화포럼 (WCCF) ㅇ문화도시홍보 (100-202-03) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ문화시정업무추진 (100-204-03) 특정업무경비ㅇ대민활동비 46,900 6,700,000원 *7명 = 46,900 365,000 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000 15,000,000원 = 15,000 100,000,000원 = 100,000 55,000 55,000,000원 = 55,000 45,000 45,000,000원 = 45,000 102,000 102,000,000원 = 102,000 자치단체간문화교류 204,000 182,000 22,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ문화예술단상호교환공연 182,000 182,000,000 원 = 182,000 서울국제음악콩쿠르지원 150,000 150,000 0 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ서울국제음악콩쿠르지원 150,000 150,000,000 원 = 150,000 6 문화본부

불교박람회등불교행사개최지원 250,000 250,000 0 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ불교박람회개최지원 250,000 250,000,000 원 = 250,000 교황청세계공식순례지등재지원 560,000 516,000 44,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ교황청세계공식순례지등재지원 516,000 516,000,000 원 = 516,000 체부동생활문화지원센터운영 0 400,000 400,000 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ프로그램개발및운영등 (100-402-03) 민간위탁사업비ㅇ물품구입비 ( 악기, 사무기기등 ) 300,000 300,000,000원 = 300,000 100,000 100,000,000원 = 100,000 생활문화활성화사업지원 0 895,000 895,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ생활문화활성화사업모니터링용역등 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구생활문화거버넌스25 지원 100,000 100,000,000원 = 100,000 795,000 795,000,000원 = 795,000 전통사찰등관광자원조성 0 33,500 33,500 (100-401-01) 시설비 ㅇ전통사찰안내판제작설치 33,500 33,500,000 원 = 33,500 음악장비나눔센터조성 ( 시민참여 ) 0 500,000 500,000 7 문화본부

(100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ생활예술동아리관련프로그램운영비 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ악기등장비구입및공간리모델링 250,000 250,000,000원 = 250,000 250,000 250,000,000원 = 250,000 전통사찰보수및정비사업 0 210,000 210,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ학도암보수및정비 210,000 210,000,000 원 = 210,000 한국전통불교문화프로그램지원 0 200,000 200,000 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ한국전통불교문화프로그램지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화정책과 ) 264,704 276,464 11,760 ( 일반회계 ) 기본경비 264,704 276,464 11,760 기본경비 264,704 276,464 11,760 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ문화행사위탁단체모집공고ㅇ회의운영비 79,064 21,000원 *27명*0.9 = 511 5,000원 *27명 = 135 280,000원 *14대*0.9 = 3,528 50,000원 *5팀 = 250 6,300,000원 *4분기 = 25,200 960,000원 *27명*1.5 = 38,880 3,960,000원 = 3,960 6,600,000원 = 6,600 8 문화본부

(100-202-01) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 (2급) (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 ( 정원 30인이하 ) 182,700 182,700,000원 = 182,700 9,900 9,900,000원 = 9,900 4,800 400,000원 *12월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 문화본부문화정책과 ) 0 156,612 156,612 ( 일반회계 ) 보전지출 0 156,612 156,612 반환금및기타 0 156,612 156,612 (100-802-01) 국고보조금반환금ㅇ 2016 전통사찰보수정비국비반환금ㅇ 2016 방재시스템구축국비반환금ㅇ 2016 방재유지보수국비반환금ㅇ 2012 방재시스템구축국비보조금이자반납 156,612 80,000,000원 = 80,000 73,000,000원 = 73,000 3,600,000원 = 3,600 12,000원 = 12 (X18,184,330) (X17,122,330) (X 1,062,000) 부서 : 문화본부문화예술과 54,715,465 48,894,803 5,820,662 (X18,184,330) (X17,122,330) (X 1,062,000) 정책 : 문화예술진흥 54,455,866 48,521,585 5,934,281 ( 일반회계 ) (X13,053,000) (X15,028,000) (X1,975,000) 문화예술육성 지원 43,464,206 40,605,230 2,858,976 (X10,357,000) (X12,456,000) (X2,099,000) 통합문화이용권지원 15,849,000 19,069,490 3,220,490 9 문화본부

(100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ문화누리카드발급비 ㅇ운영비 19,069,490 19,004,000,000원 = (X12,456,000) 19,004,000 65,490,000 원 = 65,490 시의도시서울프로젝트 398,000 180,000 218,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ지하철승강장작품설치, 현대전시회등 180,000 180,000,000 원 = 180,000 문화예술공연진흥 57,800 160,000 102,200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위원회개최등ㅇ문화예술사업홍보 (100-201-03) 행사운영비ㅇ정책세미나등개최 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ문화예술진흥업무추진 137,000 37,000,000원 = 37,000 100,000,000원 = 100,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 15,000 15,000,000원 = 15,000 지방문화원육성지원 1,559,000 1,878,450 319,450 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ지방문화원연합회서울지회사업비 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조ㅇ지방문화원연합회서울지회운영비 (100-307-04) 민간행사사업보조ㅇ지방문화원엑스포 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구지방문화원지원 (100-401-01) 시설비ㅇ송파문화원긴급시설개보수 77,300 77,300,000원 = 77,300 89,900 89,900,000원 = 89,900 105,000 105,000,000원 = 105,000 1,106,250 1,106,250,000원 = 1,106,250 500,000 500,000,000원 = 500,000 10 문화본부

(X1,625,000) (X1,374,000) (X 251,000) 공연예술창작활성화 3,250,000 2,748,000 502,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ공연예술창작지원 2,748,000 2,748,000,000원 = (X1,374,000) 2,748,000 지역특성문화사업지원 7,200,000 7,305,000 105,000 (100-307-04) 민간행사사업보조ㅇ민간축제지원ㅇ비수기축제우선지원 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구축제지원ㅇ 30플러스마을축제지원 2,200,000 1,900,000,000원 = 1,900,000 300,000,000원 = 300,000 5,105,000 5,005,000,000원 = 5,005,000 100,000,000원 = 100,000 문학의집서울지원 262,000 224,000 38,000 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ문학의집서울프로그램지원 (100-401-01) 시설비ㅇ문학의집시설보수 206,000 206,000,000원 = 206,000 18,000 18,000,000원 = 18,000 (X1,071,000) (X1,198,000) (X127,000) 공연장상주단체육성지원 2,142,000 2,396,000 254,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ공연장상주단체공연프로그램지원 2,396,000 2,396,000,000원 = (X1,198,000) 2,396,000 마을미디어활성화 1,000,000 1,000,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ마을미디어활성화지원 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000 11 문화본부

연극창작환경개선지원 905,000 855,000 50,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ심의위원회운영등ㅇ연극사업모니터링단운영 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ찾아가는유랑극단, 연극제등지원 55,000 5,000,000원 = 5,000 50,000,000원 = 50,000 800,000 800,000,000원 = 800,000 국악활성화 570,000 520,000 50,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ국악야외상설공연지원등 520,000 520,000,000 원 = 520,000 서울형창작극장운영 500,000 520,000 20,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ심사위원회운영등 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ창작극장임차비지원 5,000 5,000,000원 = 5,000 515,000 515,000,000원 = 515,000 아동권장공연단체관람지원 200,000 150,000 50,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ청소년권장공연단체관람지원 150,000 150,000,000 원 = 150,000 서울돈화문국악당운영 1,820,000 1,839,000 19,000 (100-307-05) 민간위탁금 1,839,000 ㅇ돈화문국악당운영 = 1,839,000 인건비 329,390,000원 = 329,390 운영비 365,688,000원 = 365,688 시설관리비 616,322,000원 = 616,322 12 문화본부

공연사업비 527,600,000 원 = 527,600 서울남산국악당운영 1,499,606 1,740,290 240,684 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ남산국악당운영 인건비 운영비 시설관리비 사업비 1,740,290 = 1,740,290 419,134,000원 = 419,134 406,956,000원 = 406,956 377,000,000원 = 377,000 537,200,000원 = 537,200 잔다리마을문화축제개최지원 ( 시민참여 ) 0 20,000 20,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ잔다리마을문화축제지원 20,000 20,000,000 원 = 20,000 ( 일반회계 ) (X1,689,330) (X1,594,330) (X 95,000) 문화예술교육지원 4,028,660 4,524,355 495,695 (X254,000) (X254,000) 사회문화예술교육지원 508,000 508,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ문화예술체험, 창작, 학습등프로그램지원 508,000 508,000,000원 = (X254,000) 508,000 (X150,000) (X150,000) 서울문화예술교육지원센터운영 300,000 300,000 0 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ서울문화예술교육지원센터운영 300,000 300,000,000원 = (X150,000) 300,000 저소득층예술영재교육 550,000 600,000 50,000 (100-307-05) 민간위탁금 600,000 13 문화본부

ㅇ서울시음악영재교육 교육인건비 교육사업비 위탁대행비ㅇ서울시미술영재교육 교육인건비 교육사업비 위탁대행비 = 400,000 307,000,000원 = 307,000 73,000,000원 = 73,000 20,000,000원 = 20,000 = 200,000 69,600,000원 = 69,600 120,400,000원 = 120,400 10,000,000원 = 10,000 (X390,330) (X390,330) 국악분야예술강사지원 780,660 780,660 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ초, 중, 고국악분야예술교육지원 780,660 780,660,000원 = (X390,330) 780,660 (X895,000) (X800,000) (X 95,000) 꿈다락토요문화학교 1,790,000 1,600,000 190,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ아동, 청소년등토요문화예술교육프로그램지원 1,600,000 1,600,000,000원 = (X800,000) 1,600,000 장애청소년미술교육지원 100,000 100,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ장애청소년미술교육지원 100,000 100,000,000 원 = 100,000 청각장애청소년미술교육지원 ( 시민참여 ) 0 277,695 277,695 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ청각장애인문화예술활성화지원 277,695 277,695,000 원 = 277,695 서서울예술교육센터시설보수추진 0 158,000 158,000 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 158,000 14 문화본부

ㅇ지붕및고층부보강공사 158,000,000 원 = 158,000 마음톡톡예술톡톡 0 200,000 200,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ마음톡톡예술톡톡지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 ( 일반회계 ) (X3,442,000) (X500,000) (X 2,942,000) 시민과함께하는문화행사개최 6,963,000 3,392,000 3,571,000 서울문화의밤 522,000 522,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ자문위원회등운영 (100-201-03) 행사운영비ㅇ서울문화의밤행사운영 5,000 5,000,000원 = 5,000 517,000 517,000,000원 = 517,000 서울드럼페스티벌 400,000 400,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ자문위원회등운영 (100-201-03) 행사운영비ㅇ서울드럼페스티벌개최 5,000 5,000,000원 = 5,000 395,000 395,000,000원 = 395,000 연등축제지원 800,000 600,000 200,000 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ연등축제행사지원 600,000 600,000,000 원 = 600,000 서울세계불꽃축제지원 170,000 170,000 0 (100-201-01) 사무관리비 112,000 15 문화본부

ㅇ행사질서유지및청소관리등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ가로정비, 불법주정차단속등 112,000,000 원 = 112,000 58,000 58,000,000 원 = 58,000 서울여성합창페스티벌 70,000 70,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ서울여성합창페스티벌행사운영 70,000 70,000,000 원 = 70,000 서울김장문화제 1,000,000 930,000 70,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위원회개최등 (100-201-03) 행사운영비ㅇ서울김장문화제개최 10,000 10,000,000원 = 10,000 920,000 920,000,000원 = 920,000 (X600,000) (X500,000) (X 100,000) 구로아시아한마당음악회지원 600,000 500,000 100,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ구로아시아한마당음악회지원 500,000 500,000,000원 = (X500,000) 500,000 청계천불교문화전시지원 0 200,000 200,000 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ청계천불교문화전시지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화예술과 ) 40,976 40,316 660 ( 일반회계 ) 기본경비 40,976 40,316 660 16 문화본부

기본경비 40,976 40,316 660 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ회의자료등인쇄ㅇ회의운영비ㅇ신문공고료ㅇ주요업무추진급량비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 36,716 360,000원 = 360 95,000원 = 95 3,276,000원 = 3,276 200,000원 = 200 5,625,000원 = 5,625 1,000,000원 = 1,000 7,920,000원 = 7,920 18,240,000원 = 18,240 3,600 300,000원 *12월 = 3,600 정책 : 재무활동 ( 문화본부문화예술과 ) 218,623 332,902 114,279 ( 일반회계 ) 보전지출 218,623 332,902 114,279 국고보조금반환 218,623 332,902 114,279 (100-802-01) 국고보조금반환금ㅇ 2016 대표공연예술제관광자원화반환금ㅇ 2016 공연예술창작활성화반환금ㅇ 2016 공연장상주단체육성지원반환금ㅇ 2016 꿈다락토요문화학교반환금ㅇ 2016 사회문화예술교육반환금ㅇ 2016 사랑티켓반환금ㅇ 2016 서울문화예술교육센터반환금ㅇ 2016 국악분야예술강사지원반환금 332,902 4,018,000원 = 4,018 116,034,310원 = 116,035 45,850,210원 = 45,851 141,591,000원 = 141,591 12,043,000원 = 12,043 117,000원 = 117 13,198,000원 = 13,198 49,000원 = 49 17 문화본부

부서 : 문화본부디자인정책과 40,994,740 41,920,122 925,382 정책 : 디자인역량강화 40,940,138 41,861,800 921,662 ( 일반회계 ) SOFT서울기반구축 35,385,138 38,147,950 2,762,812 서울디자인재단출연금 27,987,868 30,186,000 2,198,132 (100-306-01) 출연금ㅇ디자인재단운영ㅇ패션, 봉제사업ㅇ공예문화사업활성화 30,186,000 15,163,000,000원 = 15,163,000 14,045,000,000원 = 14,045,000 978,000,000원 = 978,000 DDP 시설개보수및콘텐츠공간리뉴얼 2,575,520 1,855,000 720,520 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ DDP 시설개보수 1,855,000 1,855,000,000 원 = 1,855,000 문화예술분야도시시설물유지관리 641,250 741,250 100,000 (100-201-01) 사무관리비 400,000 ㅇ공공미술작품유지보수 150,000,000원 = 150,000 ㅇ공공미술작품전수조사 100,000,000원 = 100,000 ㅇ시민이찾은길위의예술 150,000,000원 = 150,000 (100-201-02) 공공운영비 41,250 ㅇ청계천조형물 SPRING 유지관리 41,250,000원 = 41,250 (100-401-01) 시설비 300,000 ㅇ공공미술작품접근성개선및노후공공미술작품교체 18 문화본부

300,000,000 원 = 300,000 서울아트스테이션전시 0 100,000 100,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ작품제작및전시운영비 100,000 100,000,000 원 = 100,000 미술작품심의위원회운영 43,500 43,700 200 (100-201-01) 사무관리비 40,000 ㅇ심의위원참석수당 150,000원 *10명*26회 = 39,000 ㅇ심의위원회운영 ( 상장제작, 회의자료인쇄등 ) 1,000,000원 = 1,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,700 ㅇ미술작품심의위원회간담회개최등 3,700,000원 = 3,700 공공미술프로젝트 3,600,000 3,000,000 600,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공공미술위원회운영ㅇ공공미술프로젝트홍보및운영ㅇ서울로미디어캔버스운영ㅇ퍼블릭아트캔버스전시ㅇ대학연계공공미술프로젝트 (100-201-03) 행사운영비ㅇ공공미술국제컨퍼런스개최ㅇ공공미술이벤트개최 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구연계공공미술프로젝트 (100-401-01) 시설비ㅇ지역기반공공미술구현ㅇ공공미술시민아이디어구현ㅇ공공미술프로젝트오늘ㅇ아트페이빙프로젝트 700,000 50,000,000원 = 50,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 *2개소 = 200,000 150,000,000원 *1개소 = 150,000 200,000,000원 = 200,000 350,000 150,000,000원 = 150,000 200,000,000원 = 200,000 400,000 400,000,000원 = 400,000 1,550,000 900,000,000원 = 900,000 300,000,000원 = 300,000 100,000,000원 = 100,000 250,000,000원 = 250,000 19 문화본부

디자인서울홈페이지기능개선및유지관리 0 48,000 48,000 (100-201-02) 공공운영비ㅇ디자인서울홈페이지유지관리 (100-207-02) 전산개발비ㅇ디자인서울홈페이지기능개선 13,000 13,000,000원 = 13,000 35,000 35,000,000원 = 35,000 서울디자인창업센터조성추진 0 1,500,000 1,500,000 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ서울디자인창업센터공간환경조성 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 공공서비스디자인산업저변확대 0 394,000 394,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ지역사회문제해결전문디자인기업육성 지역사회문제해결디자인개발및적용 (2개소) 심사위원회및워크숍운영 경영, 회계, 법률등전문컨설팅연계지원 사업성과매뉴얼화및전파 394,000 = 394,000 336,000,000원 = 336,000 8,000,000원 = 8,000 40,000,000원 = 40,000 10,000,000원 = 10,000 서울장미공원상징조형물설치지원 0 200,000 200,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ서울장미공원상징조형물설치지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 깔깔거리상징조형물개선 0 80,000 80,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ깔깔거리상징조형물개선지원 80,000 80,000,000 원 = 80,000 20 문화본부

( 일반회계 ) 사회문제해결을위한디자인개발 5,555,000 3,713,850 1,841,150 유니버설디자인종합프로젝트 768,800 768,800 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ유니버설디자인민관거버넌스구성, 운영ㅇ공공건축물등유니버설디자인컨설팅ㅇ유니버설디자인을통한인성, 창의교육ㅇ유니버설디자인전시회및세미나ㅇ공공안내체계유니버설디자인개선사업 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ유니버설디자인시책추진간담회개최등 (100-401-01) 시설비ㅇ공공공간등유니버설디자인적용 현장조사, 디자인개발비등 디자인적용 ( 시공 ) 비 515,000 15명 *10회*100,000원 = 15,000 15,000,000원 *10개소 = 150,000 50,000,000원 = 50,000 250,000,000원 = 250,000 50,000,000원 = 50,000 3,800 3,800,000원 = 3,800 250,000 = 250,000 67,000,000원 = 67,000 183,000,000원 = 183,000 100 세시대어르신생활디자인 87,000 83,000 4,000 (100-201-01) 사무관리비 83,000 ㅇ자문회의및평가참석수당 150,000원 *1회*8명 = 1,200 ㅇ디자인기획및시범구현 = 81,800 리서치, 솔루션 ( 안 ) 개발, 디자인매뉴얼제작시범구현 81,800,000원 = 81,800 범죄예방디자인 1,991,500 1,225,900 765,600 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가회참석수당ㅇ범죄예방디자인사전사후평가ㅇ사회문제해결디자인국제포럼 322,400 150,000원 *8명*2회 = 2,400 40,000,000원 = 40,000 65,000,000원 = 65,000 21 문화본부

ㅇ사회문제해결디자인전시회ㅇ범죄예방디자인컨설팅 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ관계자간담회등 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ범죄예방디자인확대적용 35,000,000원 = 35,000 180,000,000원 = 180,000 3,500 3,500,000원 = 3,500 900,000 900,000,000원 = 900,000 학교폭력예방디자인 844,000 431,200 412,800 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가및보고회참석수당ㅇ사전사후평가 (100-401-01) 시설비ㅇ학교폭력예방디자인시범설치 31,200 150,000원 *8명*1회 = 1,200 30,000,000원 = 30,000 400,000 400,000,000원 *1개소 = 400,000 인지건강디자인 323,290 300,000 23,290 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가회운영및효과성평가 (100-401-01) 시설비ㅇ인지건강디자인시범사업 20,000 20,000,000원 = 20,000 280,000 280,000,000원 *1개소 = 280,000 디자인거버넌스운영 505,000 505,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가참석수당ㅇ사업기획및운영 디자인거버넌스지원단운영 사업별전문가간담회참석수당 사업기획, 기록화, 홍보등 소규모디자인사업구현 (100-401-01) 시설비ㅇ디자인기획, 설계, 구현감리등 265,000 150,000원 *8명*1회 = 1,200 = 263,800 150,000원 *6명*10회 = 9,000 150,000원 *4명*8회 = 4,800 184,000,000원 = 184,000 33,000,000원 *2건 = 66,000 240,000 240,000,000원 = 240,000 22 문화본부

스트레스프리 (Stress Free) 디자인 396,000 200,000 196,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ스트레스프리디자인시범설치 200,000 200,000,000 원 = 200,000 행정서비스디자인 106,000 100,000 6,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가참석수당ㅇ디자인자문단운영ㅇ분기별행정서비스실시 100,000 150,000원 *8명*1회 = 1,200 150,000원 *6명*7회 = 6,300 92,500,000원 = 92,500 뇌병변 ( 뇌성마비 ) 장애인을위한복지생활용품디자인개발및의복리폼교육 ( 시민참여 ) 0 99,950 99,950 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가회참석수당ㅇ뇌병변장애인생활용품디자인개발ㅇ의복리폼교육 99,950 150,000원 *8인*1회 = 1,200 65,750,000원 = 65,750 33,000,000원 = 33,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부디자인정책과 ) 54,602 58,322 3,720 ( 일반회계 ) 기본경비 54,602 58,322 3,720 기본경비 54,602 58,322 3,720 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무종이류 소규모수선비 53,522 = 28,050 21,000원 *26명*90% = 492 5,000원 *26명 = 130 23 문화본부

행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 인쇄비및유인물제작비 - 회의자료등인쇄 디자인전문잡지구독료 디자인업무관련해외자료번역료 디자인마인드제고교육실시 - 교재발간비 - 외래강사료ㅇ회의운영비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인이하 280,000원 *9대*90% = 2,268 50,000원 *4팀 = 200 960,000원 *26명 = 24,960 = 24,472 = 7,200 400,000원 *5종*4회*72% = 5,760 100,000원 *4종*4회*90% = 1,440 48,000원 *2종*12회 = 1,152 1,000,000원 *12회*90% = 10,800 = 5,320 8,000원 *300부*2회*90% = 4,320 500,000원 *2회 = 1,000 1,000,000원 = 1,000 4,800 400,000원 *12월 = 4,800 (X60,933,171) (X59,094,600) (X 1,838,571) 부서 : 문화본부역사문화재과 114,977,811 182,105,046 67,127,235 (X60,933,171) (X59,094,600) (X 1,838,571) 정책 : 역사문화유산의계승발전 113,410,955 181,534,293 68,123,338 ( 일반회계 ) (X17,996,921) (X15,990,450) (X 2,006,471) 문화재보존복원 38,108,926 34,857,449 3,251,477 역사도시서울조성및진흥 131,760 222,600 90,840 (100-201-01) 사무관리비ㅇ역사도시서울위원회운영ㅇ역사도시서울기획홍보ㅇ서울역사자문관운영 222,600 23,100,000원 = 23,100 170,000,000원 = 170,000 29,500,000원 = 29,500 24 문화본부

문화재긴급보수 211,000 211,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ수리비및안전진단비용등 경미한수리비및안전진단비용등 화산군이연신도비임차료 (100-401-01) 시설비ㅇ문화재긴급보수 11,000 = 11,000 8,880,000원 = 8,880 2,120,000원 = 2,120 200,000 200,000,000원 = 200,000 문화유적지표석설치 50,000 100,000 50,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ표석사료조사, 표석정비등 100,000 100,000,000 원 = 100,000 (X16,956,515) (X12,947,470) (X 4,009,045) 국가지정문화재보수 26,324,164 18,753,700 7,570,464 (100-401-01) 시설비ㅇ초안산분묘군토지매입등 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ국가지정문화재보수정비 9,000,000 9,000,000,000원 = (X6,300,000) 9,000,000 9,753,700 9,753,700,000원 = (X6,647,470) 9,753,700 문화재안내판신설정비 108,400 108,400 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ사료조사및문안작성, 문화재안내판설치등 108,400 108,400,000 원 = 108,400 시지정문화재보수 3,430,000 3,000,000 430,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ시지정문화재보수정비 ㅇ도봉서원복원사업발굴조사 3,000,000 2,500,000,000 원 = 2,500,000 500,000,000 원 = 500,000 25 문화본부

종묘광장유지관리 180,000 180,000 0 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ종묘광장내각종기초질서단속등유지관리비 180,000 180,000,000 원 = 180,000 (X123,200) (X147,000) (X23,800) 문화재방범 방재시설유지관리 221,600 265,600 44,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화재안전관리 ( 전기점검등 ) (100-201-02) 공공운영비ㅇ운현궁등 4개소유지관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구문화재방범시설유지관리 15,600 15,600,000 원 = 15,600 40,000 40,000,000원 = (X28,000) 40,000 210,000 210,000,000원 = (X119,000) 210,000 (X135,350) (X114,000) (X 21,350) 문화재방범 방재시설구축 1,759,100 1,810,000 50,900 (100-401-01) 시설비 ㅇ문화재안전관리시스템구축 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ국가기정문화재방범방재시설구축 ( 혜화동성당등 5 개소 ) ㅇ시지정문화재방범방재시설구축 ( 도선사등 ) 900,000 900,000,000 원 = 900,000 910,000 180,000,000원 = (X114,000) 180,000 730,000,000 원 = 730,000 정부수반유적유지운영 41,600 64,000 22,400 (100-201-01) 사무관리비ㅇ가옥운영및환경개선 (100-301-11) 기타보상금ㅇ전시안내자원봉사자활동지원 (100-401-01) 시설비ㅇ정부수반유적보수 (100-405-01) 자산및물품취득비 23,000 23,000,000원 = 23,000 19,000 19,000,000원 = 19,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 2,000 26 문화본부

ㅇ정부수반유적운영물품구입 2,000,000 원 = 2,000 문화재실측도면제작 400,000 400,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ문화재실측도면제작 400,000 400,000,000 원 = 400,000 (X213,856) (X143,199) (X 70,657) 문화재경비인력배치 3,190,552 3,377,398 186,846 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ문화재경비인력보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ초소관리비품구입등 (100-201-02) 공공운영비ㅇ전기요금등 3,364,398 3,364,398,000원 = (X143,199) 3,364,398 3,000 3,000,000 원 = 3,000 10,000 10,000,000 원 = 10,000 문화유적지표조사및보존방안연구 230,000 230,000 0 (100-207-01) 연구용역비 ㅇ지표조사시행, 문화유적분포지도작성등 230,000 230,000,000 원 = 230,000 (X346,000) (X328,700) (X 17,300) 문화재돌봄 618,750 587,813 30,937 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재점검, 모니터링, 경미보수등 587,813 587,813,000원 = (X328,700) 587,813 의정부터발굴조사 312,000 564,965 252,965 (100-101-04) 기간제근로자등보수 179,515 ㅇ발굴조사보조인력고용 179,515,000원 = 179,515 (100-201-01) 사무관리비 232,950 ㅇ발굴조사장비대여등 232,950,000원 = 232,950 (100-201-02) 공공운영비 2,500 27 문화본부

ㅇ공공요금 (100-401-01) 시설비 ㅇ폐기물처리및펜스설치 2,500,000 원 = 2,500 150,000 150,000,000 원 = 150,000 (X1,650,000) (X1,650,000) 딜쿠샤복원및활용 210,000 3,300,000 3,090,000 (100-401-01) 시설비ㅇ복원공사비, 전시설계및전시물제작설치비 (100-401-02) 감리비ㅇ복원공사감리비 3,040,000 3,040,000,000원 = (X1,520,000) 3,040,000 260,000 260,000,000원 = (X130,000) 260,000 (X660,081) (X660,081) 서대문형무소역사관보수정비 0 942,973 942,973 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ서대문형무소여옥사부속창고복원공사 942,973 942,973,000원 = (X660,081) 942,973 서울문화유산통합관리시스템구축 0 439,000 439,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ상용프로그램구입등 (100-207-02) 전산개발비ㅇ통합관리시스템구축 (2차) 164,000 164,000,000원 = 164,000 275,000 275,000,000원 = 275,000 국외소재문화재찾기 150,000 200,000 50,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ국외소재문화재환수단체지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 근대역사자료수집 0 100,000 100,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ근대역사자료수집지원 100,000 100,000,000 원 = 100,000 28 문화본부

( 일반회계 ) 문화재지정관리 2,949,020 2,637,700 311,320 서울시지정무형문화재전승보호 2,366,820 2,245,500 121,320 (100-201-01) 사무관리비 450,500 ㅇ무형문화재기록화사업, 무형문화재위원회운영등 450,500,000원 = 450,500 (100-201-03) 행사운영비 200,000 ㅇ무형문화재축제 200,000,000원 = 200,000 (100-301-11) 기타보상금 1,595,000 ㅇ전수교육비지급, 공개발표회등 1,595,000,000원 = 1,595,000 문화재지정조사및자료관리 254,000 70,000 184,000 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ문화재보호구역지적현황조사기간제근로자 (100-201-01) 사무관리비ㅇ지적측량수수료및신문공고료 30,000 30,000,000원 *1명 = 30,000 40,000 40,000,000원 = 40,000 문화재위원회운영 128,200 132,200 4,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ위원회수당지급등 (100-201-02) 공공운영비ㅇ위원회자료발송비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ문화재관련업무추진 116,000 116,000,000원 = 116,000 1,000 1,000,000원 = 1,000 15,200 15,200,000원 = 15,200 문화재정기조사 200,000 190,000 10,000 (100-201-01) 사무관리비 190,000 29 문화본부

ㅇ현장측위, 보고서발간등 190,000,000 원 = 190,000 ( 도시개발특별회계 ) (X42,000,000) (X42,000,000) 문화재보존복원 60,000,000 132,242,857 72,242,857 (X42,000,000) (X42,000,000) 풍납토성복원 60,000,000 132,242,857 72,242,857 (205-401-01) 시설비 ㅇ토지보상비등 132,242,857 132,242,857,000원 = (X42,000,000) 132,242,857 ( 일반회계 ) (X2,000) (X13,000) (X11,000) 전통문화시설운영 3,212,561 3,358,290 145,729 남산골한옥마을및전통정원운영 1,906,121 1,976,400 70,279 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ전통정원관리기간제근로자 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전통정원운영 (100-201-02) 공공운영비ㅇ공공요금 ( 전기, 수도, 가스등 ) (100-206-01) 재료비ㅇ녹지및수목관리재료구입 (100-301-11) 기타보상금ㅇ자원봉사자활동비 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ남산한옥마을운영 인건비 사업비 시설유지비 일반관리비 (100-401-01) 시설비ㅇ전통정원보수및관람환경개선사업 48,000 24,000,000원 *2명 = 48,000 73,200 73,200,000원 = 73,200 100,000 100,000,000원 = 100,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 18,000 18,000,000원 = 18,000 1,477,200 = 1,477,200 340,154,000원 = 340,154 557,000,000원 = 557,000 447,960,000원 = 447,960 132,086,000원 = 132,086 220,000 220,000,000원 = 220,000 30 문화본부

(100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ목재파쇄기구입 10,000 10,000,000 원 = 10,000 운현궁위탁운영 718,940 770,321 51,381 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ운영비등ㅇ사업비 770,321 315,282,000원 = 315,282 191,259,000원 = 191,259 263,780,000원 = 263,780 (X2,000) (X13,000) (X11,000) 무형문화재전수시설운영 587,500 611,569 24,069 (100-201-01) 사무관리비ㅇ비품구입및안내물제작 (100-201-02) 공공운영비ㅇ전기, 수도, 가스요금등 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ사업비ㅇ운영비등 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ전수교육관활성화사업 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ전수시설물품구입비 4,000 4,000,000 원 = 4,000 6,000 6,000,000 원 = 6,000 508,819 128,920,000 원 = 128,920 269,000,000 원 = 269,000 110,899,000 원 = 110,899 22,750 22,750,000원 = (X13,000) 22,750 70,000 70,000,000 원 = 70,000 ( 일반회계 ) (X934,250) (X1,091,150) (X156,900) 전통문화활성화 9,140,448 8,437,997 702,451 전통문화발굴지원 75,000 80,000 5,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ성과품도록제작및전시회개최 (100-307-02) 민간경상사업보조 10,000 10,000,000 원 = 10,000 70,000 31 문화본부

ㅇ전통문화예술프로그램지원 70,000,000 원 = 70,000 문화재지킴이운영 127,100 127,100 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화소양교육비 (100-201-03) 행사운영비ㅇ역사문화유적탐방 (100-301-11) 기타보상금ㅇ문화재지킴이활동실비 700 700,000원 = 700 6,400 6,400,000원 = 6,400 120,000 120,000,000원 = 120,000 보신각타종행사 344,400 342,000 2,400 (100-201-01) 사무관리비ㅇ보신각일숙직비, 타종행사물품구입등 (100-201-03) 행사운영비ㅇ타종행사 (3.1절, 광복절, 제야의종 ) (100-401-01) 시설비ㅇ보신각주변수목정비공사 35,000 35,000,000원 = 35,000 300,000 300,000,000원 = 300,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 과거시험재현 140,000 140,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가위원심사수당 (100-201-03) 행사운영비ㅇ과거시험재현 1,000 1,000,000원 = 1,000 139,000 139,000,000원 = 139,000 종묘대제지원 120,000 120,000 0 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ어가행렬재현 120,000 120,000,000 원 = 120,000 32 문화본부

사직대제및환구대제지원 58,000 80,000 22,000 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ사직대제, 환구대제어가행렬지원 80,000 80,000,000 원 = 80,000 왕궁수문장교대의식재현 2,564,862 2,364,862 200,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ왕궁수문장교대의식재현 2,364,862 2,364,862,000 원 = 2,364,862 남산봉수의식등전통문화행사 760,000 760,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ남산봉수의식등전통문화행사운영 760,000 760,000,000 원 = 760,000 서울놀이마당지원 500,000 500,000 0 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ서울놀이미당사업비지원 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ서울놀이마당시설개선지원 350,000 350,000,000원 = 350,000 150,000 150,000,000원 = 150,000 (X179,000) (X211,000) (X32,000) 생생문화재프로그램 313,250 369,250 56,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재활용교육, 문화, 관광프로그램운영 369,250 369,250,000원 = (X211,000) 369,250 유네스코세계유산등재아이템발굴및등재 150,000 226,000 76,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ자문위원회운영, 학술연구서발간등 71,000 71,000,000 원 = 71,000 33 문화본부

(100-207-01) 연구용역비ㅇ용산기지잠정목록등재관련학술연구 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ성균관과문묘공동등재관계국가간실무협의 150,000 150,000,000원 = 150,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 정조대왕능행차재현 1,300,000 1,298,600 1,400 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원수당, 소모품구입등 (100-201-03) 행사운영비ㅇ정조대왕능행차재현 4,000 4,000,000원 = 4,000 1,294,600 1,294,600,000원 = 1,294,600 한성백제유적유네스코세계유산등재 880,000 495,000 385,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ학술기초조사및연구, 위원회운영등 ㅇ백제문화교류및한성백제유적등역사도시홍보 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ학술행사개최 (100-301-07) 외빈초청여비 (X350,000) (X400,000) (X50,000) 문화재야행프로그램 525,000 600,000 75,000 ㅇ학술행사초청및백제문화권관계기관교류협력추진 405,000 305,000,000 원 = 305,000 100,000,000 원 = 100,000 70,000 70,000,000 원 = 70,000 20,000 20,000,000 원 = 20,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ문화재활용야간프로그램발굴운영지원 600,000 600,000,000원 = (X400,000) 600,000 (X18,000) (X14,000) (X 4,000) 전통산사문화재활용 27,000 121,000 94,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ호압사힐링프로그램등지원 121,000 21,000,000원 = (X14,000) 21,000 34 문화본부

ㅇ진관사수륙재지원 100,000,000 원 = 100,000 (X358,050) (X358,050) 조선왕릉문화벨트조성 404,086 404,085 1 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ조선왕릉문화벨트조성사업 404,085 404,085,000원 = (X358,050) 404,085 (X4,100) (X4,100) 자연유산민속행사지원 4,100 4,100 0 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ선농문화제, 낙성대인헌제등지원 4,100 4,100,000원 = (X4,100) 4,100 (X25,100) (X32,000) (X6,900) 살아숨쉬는향교 서원조성프로그램 37,650 48,000 10,350 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ양천향교프로그램지원 48,000 48,000,000원 = (X32,000) 48,000 서울시민과함께한성백제역사찾기 ( 시민참여 ) 0 50,000 50,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ사업기획및평가 (100-201-03) 행사운영비ㅇ한성백제시민강좌, 유적탐방등 4,000 4,000,000원 = 4,000 46,000 46,000,000원 = 46,000 노원평전투기념조형물조성및기념행사개최 ( 시민참여 ) 0 100,000 100,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ노원평전투기념행사개최 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ노원평전투기념조형물조성 30,000 30,000,000원 = 30,000 70,000 70,000,000원 = 70,000 35 문화본부

암사동유적지활용콘텐츠제작 ( 시민참여 ) 0 100,000 100,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ암사동유적활용콘텐츠제작 100,000 100,000,000 원 = 100,000 (X72,000) (X72,000) 지역문화유산교육프로그램 0 108,000 108,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ지역문화유산교육 ( 광진, 송파, 마포 ) 108,000 108,000,000원 = (X72,000) 108,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부역사문화재과 ) 66,856 70,753 3,897 ( 일반회계 ) 기본경비 66,856 70,753 3,897 기본경비 66,856 70,753 3,897 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비 문화재자료조사서등인쇄 업무계획보고서등유인물 회의운영비 신문공고료ㅇ주요업무추진급량비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ차량유지비 60,113 21,000원 *39명*90% = 738 5,000원 *39명 = 195 280,000원 *15대*90% = 3,780 50,000원 *6팀 = 300 = 17,660 1,152,000원 *5분과 = 5,760 1,500,000원 *4회 = 6,000 1,500,000원 *1식 = 1,500 44,000원 *5단*10cm*2회 = 4,400 960,000원 *39명 = 37,440 5,000 = 5,000 36 문화본부

기타차량유지비 ( 유류비포함 ) 5,000,000원 = 5,000 (100-203-04) 부서운영업무추진비 5,640 ㅇ부서운영업무추진비 = 5,640 정원 30인이상 400,000원 *1과*12월 +(5,000원 *14명*12월) = 5,640 정책 : 재무활동 ( 문화본부역사문화재과 ) 1,500,000 500,000 1,000,000 ( 일반회계 ) 보전지출 1,500,000 500,000 1,000,000 국고보조금반환 1,500,000 500,000 1,000,000 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 500,000 500,000,000 원 = 500,000 (X1,851,409) (X7,175,390) (X5,323,981) 부서 : 문화본부한양도성도감 6,228,766 12,891,521 6,662,755 (X1,851,409) (X7,175,390) (X5,323,981) 정책 : 한양도성보존 관리 활용 5,804,349 12,123,341 6,318,992 ( 일반회계 ) (X1,851,409) (X7,070,390) (X5,218,981) 한양도성보존 정비 4,256,798 10,902,017 6,645,219 (X703,500) (X1,204,000) (X500,500) 한양도성보수 정비 1,232,000 1,906,900 674,900 (100-101-04) 기간제근로자등보수 171,900 ㅇ현장점검기간제근로자운영 171,900,000원 = 171,900 (100-201-01) 사무관리비 5,000 ㅇ성벽일상보수, 점검물품구입등 5,000,000원 = 5,000 (100-401-01) 시설비 1,621,000 37 문화본부

ㅇ성벽붕괴구간 ( 인왕, 백악구간 ) 해체보수ㅇ성벽보호시설긴급보수안전조치ㅇ남산구간이완성돌보수ㅇ성벽변형구간정밀계측ㅇ숙정문단청보수 (100-401-02) 감리비ㅇ인왕, 백악보수감리비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ자문수당및회의 1,261,000,000원 = (X882,700) 1,261,000 10,000,000 원 = 10,000 130,000,000원 = (X91,000) 130,000 100,000,000원 = (X70,000) 100,000 120,000,000원 = (X84,000) 120,000 107,000 107,000,000원 = (X74,900) 107,000 2,000 2,000,000원 = (X1,400) 2,000 한양도성단절구간잇기 180,000 30,000 150,000 (100-401-01) 시설비ㅇ흥인지문, 광희문흔적표시유지보수ㅇ바닥흔적페인팅도색ㅇ단절구간바닥동판설치및유지보수 30,000 15,000,000원 = 15,000 10,000,000원 = 10,000 5,000,000원 = 5,000 (X350,000) (X245,390) (X 104,610) 한양도성탐방로조성및정비 500,000 350,557 149,443 (100-401-01) 시설비ㅇ탐방로긴급보수 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 348,362 348,362,000원 = (X243,853) 348,362 2,195 2,195,000원 = (X1,537) 2,195 (X210,000) (X140,000) (X 70,000) 한양도성수목및담쟁이정비 300,000 200,000 100,000 (100-401-01) 시설비ㅇ위험수목및담쟁이등정비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 198,750 198,750,000원 = (X139,125) 198,750 1,250 1,250,000원 = (X875) 1,250 한양도성탐방안내센터운영 200,000 195,200 4,800 38 문화본부

(100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ안내센터기간제근로자운영 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전시안내센터운영 (100-201-02) 공공운영비ㅇ안내센터시설관리용역및공과금등 (100-301-11) 기타보상금ㅇ안내센터자원봉사자활동실비 50,000 25,000,000원 *2명 = 50,000 11,000 11,000,000원 = 11,000 115,000 115,000,000원 = 115,000 19,200 19,200,000원 = 19,200 한양도성안내판개선및확충 214,000 63,460 150,540 (100-201-01) 사무관리비ㅇ각자성석설명문번역, 감수 (100-401-01) 시설비ㅇ각자성석설명안내판제작, 설치 960 960,000원 = 960 62,500 62,500,000원 = 62,500 (X350,000) (X630,000) (X280,000) 북한산성보수 보존 500,000 900,000 400,000 (100-401-01) 시설비ㅇ대성문보수공사 (2차분) (100-401-02) 감리비ㅇ대성문감리비 (2차분) (100-401-03) 시설부대비ㅇ대성문시설부대비 (2차분) 865,130 865,130,000원 = (X605,591) 865,130 30,680 30,680,000원 = (X21,476) 30,680 4,190 4,190,000원 = (X2,933) 4,190 한양도성통합관제망구축및운영 - 문화재방재시설유지관리 (X81,909) (X21,000) (X 60,909) 714,798 275,900 438,898 (100-201-01) 사무관리비ㅇ통합관제실운영관련소모품구입등 (100-201-02) 공공운영비ㅇ통신회선사용료ㅇ전기사용료ㅇ시스템유지보수 4,800 4,800,000원 = 4,800 271,100 54,000,000원 = 54,000 24,000,000원 = 24,000 45,900,000원 = 45,900 39 문화본부

ㅇ관제용역비 ㅇ건물관리비 144,000,000원 = (X21,000) 144,000 3,200,000 원 = 3,200 한양도성통합관제망구축및운영 - 문화재재난방지시설구축 (X140,000) (X70,000) (X 70,000) 200,000 100,000 100,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ CCTV 구매설치 ㅇ CCTV 정보통신공사 100,000 70,000,000원 = (X49,000) 70,000 30,000,000원 = (X21,000) 30,000 (X2,800,000) (X2,800,000) 남산회현자락한양도성보존 정비 150,000 4,000,000 3,850,000 (100-401-01) 시설비ㅇ가설공사ㅇ토목공사ㅇ문화재보존처리 (100-401-02) 감리비ㅇ감리비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 3,694,000 35,000,000원 = (X24,500) 35,000 3,451,650,000원 = (X2,416,155) 3,451,650 207,350,000원 = (X145,145) 207,350 296,000 296,000,000원 = (X207,200) 296,000 10,000 10,000,000원 = (X7,000) 10,000 탕춘대성보존관리 50,000 80,000 30,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ위험수목등정비 80,000 80,000,000 원 = 80,000 (X1,960,000) (X1,960,000) 한양도성유산구역보존을위한사유지매입 0 2,800,000 2,800,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ성북쉼터부근 6 필지 499 m2사유지매입 2,800,000 2,800,000,000원 = (X1,960,000) 2,800,000 ( 일반회계 ) (X105,000) (X105,000) 한양도성세계유산등재및시민참여활성화 1,547,551 1,221,324 326,227 40 문화본부

한양도성세계유산등재및국제교류 300,000 200,000 100,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ비교유산사례집및우선등재신청서발간 200,000 200,000,000 원 = 200,000 한양도성학술회의 230,000 100,000 130,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ상, 하반기워크숍기획및진행 (100-201-03) 행사운영비ㅇ상, 하반기워크숍운영 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ아시아, 유럽인사초청 (100-301-09) 행사실비보상금ㅇ국내참가자여비 28,000 28,000,000원 = 28,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 (X105,000) (X105,000) 한양도성학술조사및연구 120,000 220,000 100,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ한양도성방문객계수조사 (100-401-01) 시설비ㅇ각자성석및풍화성돌보존처리 70,000 70,000,000 원 = 70,000 150,000 150,000,000원 = (X105,000) 150,000 한양도성홍보 393,351 202,824 190,527 (100-201-01) 사무관리비ㅇ한양도성순성안내리플렛제작 (100-201-02) 공공운영비ㅇ홈페이지유지보수및기능개선 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ한양도성활용프로그램공모 20,000 20,000,000원 = 20,000 32,824 32,824,000원 = 32,824 150,000 150,000,000원 = 150,000 41 문화본부

한양도성시민참여지원 77,000 95,200 18,200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ시민순성관양성및운영 (100-301-09) 행사실비보상금ㅇ현장모니터링활동지원 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ한양도성마을공동체사업 38,800 38,800,000원 = 38,800 6,400 6,400,000원 = 6,400 50,000 50,000,000원 = 50,000 한양도성자문위원회운영 56,800 35,900 20,900 (100-201-01) 사무관리비 21,900 ㅇ자문위원회참석수당 20,000,000원 = 20,000 ㅇ세계유산등재추진위원회운영 1,900,000원 = 1,900 (100-201-02) 공공운영비 3,000 ㅇ한양도성, 탕춘대성, 북한산성영조물손해배상보험료 3,000,000원 = 3,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 11,000 ㅇ한양도성세계유산등재추진등업무추진비 11,000,000원 = 11,000 한양도성교육체험프로그램 370,400 367,400 3,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ한양도성달빛기행ㅇ한양도성유산교육ㅇ한양도성전문해설사양성 (100-201-03) 행사운영비ㅇ한양도성문화제개최 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ지도제작및순성프로그램지원 67,400 10,000,000원 = 10,000 27,000,000원 = 27,000 30,400,000원 = 30,400 270,000 270,000,000원 = 270,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 42 문화본부

정책 : 행정운영경비 ( 문화본부한양도성도감 ) 41,556 50,440 8,884 ( 일반회계 ) 기본경비 41,556 50,440 8,884 기본경비 41,556 50,440 8,884 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ급량비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ한양도성현장점검용공용차량운영 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이상 정원 30인이상 1인초과시 40,340 21,000원 *26명*0.9 = 492 5,000원 *26명 = 130 280,000원 *9대*0.9 = 2,268 50,000원 *5팀 = 250 12,240,000원 = 12,240 960,000원 *26명 = 24,960 5,000 5,000,000원 = 5,000 5,100 = 5,100 400,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *5명*12월 = 300 정책 : 재무활동 ( 문화본부한양도성도감 ) 382,861 717,740 334,879 ( 일반회계 ) 보전지출 382,861 717,740 334,879 국고보조금반환 382,861 717,740 334,879 (100-802-01) 국고보조금반환금 717,740 43 문화본부

ㅇ 14~16년문화재보수정비반납 ( 이자포함 ) ㅇ 14년잠정목록반납 ( 이자포함 ) ㅇ 15년재난방지구축반납ㅇ 16년긴급보수반납 700,723,000원 = 700,723 2,790,000원 = 2,790 113,000원 = 113 14,114,000원 = 14,114 (X500,000) (X500,000) 부서 : 문화본부박물관과 68,076,269 35,114,369 32,961,900 (X500,000) (X500,000) 정책 : 박물관및미술관활성화 68,035,020 35,055,432 32,979,588 ( 일반회계 ) 박물관및미술관건립지원 5,679,370 4,310,732 1,368,638 미술관활성화지원 385,500 384,000 1,500 (100-201-01) 사무관리비ㅇ심사위원수당등 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ전시사업비지원 4,000 4,000,000원 = 4,000 380,000 380,000,000원 = 380,000 박물관활성화지원 1,173,800 1,145,000 28,800 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전문컨설팅지원ㅇ박물관실태조사ㅇ자문위원회및정책심의위운영ㅇ소모품구입 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ박물관활성화업무추진비 (100-301-06) 민간인국외여비ㅇ민간인국외여비 114,000 40,000,000원 = 40,000 40,000,000원 = 40,000 30,000,000원 = 30,000 4,000,000원 = 4,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 44 문화본부

(100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ문화사업비지원ㅇ특화사업비지원ㅇ학예인력지원 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ박물관진흥정책관련물품구입 1,000,000 580,000,000원 = 580,000 300,000,000원 = 300,000 120,000,000원 = 120,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 서울공예박물관개관대비기반조성 447,390 630,000 182,610 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ각종위원회수당ㅇ유물수집및관리ㅇ아카이브구축ㅇ전시홍보자료제작ㅇ시설경비용역ㅇ유물사진촬영용역 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ개관준비학술워크숍개최외빈초청 90,000 30,000,000원 *3명 = 90,000 511,000 57,000,000원 = 57,000 36,000,000원 = 36,000 152,000,000원 = 152,000 30,000,000원 = 30,000 76,000,000원 = 76,000 160,000,000원 = 160,000 29,000 29,000,000원 = 29,000 평창동미술문화복합공간 ( 가칭 ) 개관 ( 콘텐츠 ) 조성 0 1,429,782 1,429,782 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자등보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ사무관리비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ관리운영시스템 S/W 개발 (100-301-11) 기타보상금ㅇ유상기증사례비 (100-401-01) 시설비ㅇ인테리어설계비 60,000 30,000,000원 *2명 = 60,000 303,200 303,200,000원 = 303,200 544,336 544,336,000원 = 544,336 224,346 224,346,000원 = 224,346 94,300 94,300,000원 = 94,300 45 문화본부

(100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ관리운영시스템및희귀자료구입등 203,600 203,600,000 원 = 203,600 시민생활사박물관개관대비기반조성 0 369,500 369,500 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ유물평가위원회운영등ㅇ유물보험및운송비등ㅇ유물훈증처리비ㅇ유물관리용소모품구입ㅇ개관홍보물및건립기록제작ㅇ아카이빙자료수집및구입ㅇ박물관전시및운영전략워크숍개최 (100-201-03) 행사운영비ㅇ개관대비전시회개최 60,000 30,000,000원 *2명 = 60,000 259,500 49,500,000원 = 49,500 40,000,000원 = 40,000 20,000,000원 = 20,000 20,000,000원 = 20,000 40,000,000원 = 40,000 80,000,000원 = 80,000 10,000,000원 = 10,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 마을미술관이아이들을키운다 ( 시민참여 ) 0 170,000 170,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ마을미술관운영비 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ철거, 시설공사, 기자재등구입 10,000 10,000,000원 = 10,000 160,000 160,000,000원 = 160,000 돈화문로전통문화시설개관대비기반조성 0 52,450 52,450 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자보수등 (100-201-01) 사무관리비ㅇ박물관건립자문위원회운영등ㅇ유물수집관련평가위원회운영등ㅇ유물운송및보존관리 30,000 30,000,000원 = 30,000 22,450 4,500,000원 = 4,500 8,950,000원 = 8,950 9,000,000원 = 9,000 46 문화본부

윤중식기념미술관조성지원 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ기본계획및타당성조사용역 100,000 100,000,000 원 = 100,000 우당 6 형제생가복원및기념관조성 0 30,000 30,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ기본계획및타당성조사용역 30,000 30,000,000 원 = 30,000 ( 도시개발특별회계 ) (X500,000) (X500,000) 박물관및미술관건립지원 62,355,650 30,744,700 31,610,950 돈화문로전통문화시설건립 495,500 3,738,000 3,242,500 (205-201-01) 사무관리비ㅇ음원구입비등 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비 (205-401-02) 감리비ㅇ감리비 (205-405-01) 자산및물품취득비ㅇ전시자료구입 ( 악기및도구등 ) 278,000 278,000,000원 = 278,000 3,000,000 3,000,000,000원 = 3,000,000 409,000 409,000,000원 = 409,000 51,000 51,000,000원 = 51,000 (X500,000) (X500,000) 서울공예박물관건립 51,047,000 7,279,000 43,768,000 (205-301-11) 기타보상금 ㅇ기증사례비 (205-401-01) 시설비 ㅇ공사비 ( 리모델링비 ) ㅇ전시설계비 (205-401-02) 감리비 200,000 200,000,000 원 = 200,000 6,165,000 5,802,000,000원 = (X500,000) 5,802,000 363,000,000 원 = 363,000 590,000 47 문화본부

ㅇ감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 (205-405-01) 자산및물품취득비ㅇ물품구입비 590,000,000원 = 590,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 300,000 300,000,000원 = 300,000 평창동미술문화복합공간건립 1,159,649 7,123,000 5,963,351 (205-401-01) 시설비ㅇ건축공사비 (205-401-02) 감리비ㅇ전면책임감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 6,527,000 6,527,000,000원 = 6,527,000 581,000 581,000,000원 = 581,000 15,000 15,000,000원 = 15,000 시민생활사박물관건립 9,653,501 8,402,500 1,251,001 (205-401-01) 시설비ㅇ건축및전시설계, 공사 (205-401-02) 감리비ㅇ건축및전시공사감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ건축및전시공사시설부대비 (205-405-01) 자산및물품취득비ㅇ유물구입및유물관리기자재등구입 7,800,000 7,800,000,000원 = 7,800,000 190,000 190,000,000원 = 190,000 12,500 12,500,000원 = 12,500 400,000 400,000,000원 = 400,000 서서울미술관건립 0 155,200 155,200 (205-201-01) 사무관리비ㅇ자문위원수당ㅇ위원회운영비 (205-401-01) 시설비ㅇ설계공모비 5,200 4,800,000원 = 4,800 400,000원 = 400 150,000 150,000,000원 = 150,000 48 문화본부

( 구 ) 북부법조단지환경개선사업 0 4,047,000 4,047,000 (205-201-01) 사무관리비ㅇ자문수당및유지관리용품 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비 (205-401-02) 감리비ㅇ감리비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ공사에따른부대비, 보상, 복구비 8,000 8,000,000원 = 8,000 3,600,000 3,600,000,000원 = 3,600,000 430,000 430,000,000원 = 430,000 9,000 9,000,000원 = 9,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부박물관과 ) 41,249 58,937 17,688 ( 일반회계 ) 기본경비 41,249 58,937 17,688 기본경비 41,249 58,937 17,688 (100-201-01) 사무관리비 47,117 ㅇ사무관리비 = 35,117 기본사무용품종이류 21,000원 *32명*0.9 = 605 소규모수선비 5,000원 *32명 = 160 행정장비수리비 280,000원 *6대*0.9 = 1,512 도서구입비 50,000원 *4팀 = 200 주요업무추진급량비 960,000원 *34명 = 32,640 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 12,000 업무보고서및회의자료등인쇄 1,500,000원 *4회 = 6,000 유물조사관려자료및책자인쇄 450,000원 *4회 = 1,800 회의운영비 2,000,000원 *1식 = 2,000 신문공고료 44,000원 *5단*10cm*1회 = 2,200 (100-203-01) 기관운영업무추진비 6,600 49 문화본부

ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원 = 6,600 (100-203-04) 부서운영업무추진비 5,220 ㅇ부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*7명*12월) = 5,220 (X1,000,000) (X 1,000,000) 부서 : 문화본부문화시설과 13,766,845 9,351,892 4,414,953 (X1,000,000) (X 1,000,000) 정책 : 문화도시기반조성 13,743,152 9,326,639 4,416,513 ( 일반회계 ) (X1,000,000) (X 1,000,000) 문화예술시설건립 4,061,152 5,559,639 1,498,487 평화문화진지운영 226,827 726,952 500,125 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화시설건립위원회운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ문화시설건립시책추진 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ인건비ㅇ프로그램운영등ㅇ일반수용비 (100-402-03) 민간위탁사업비ㅇ시설장비구입비 30,000 30,000,000원 = 30,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 657,452 177,172,000원 = 177,172 203,500,000원 = 203,500 276,780,000원 = 276,780 29,500 29,500,000원 = 29,500 서울시청자미디어센터운영지원 84,325 86,687 2,362 (100-306-01) 출연금 ㅇ서울시청자미디어센터운영비 86,687 86,687,000 원 = 86,687 50 문화본부

근현대사기념관운영지원 270,000 270,000 0 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ근현대사기념관운영지원 270,000 270,000,000 원 = 270,000 마들주민문화공동체공간조성 ( 시민참여 ) 0 25,000 25,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ노원문화의집리모델링 25,000 25,000,000 원 = 25,000 세종문화회관무대노후시설교체 0 1,906,000 1,906,000 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ세종문화회관노후시설교체 1,906,000 1,906,000,000 원 = 1,906,000 서남권대공연장건립 0 200,000 200,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ기본계획및타당성용역 200,000 200,000,000 원 = 200,000 노원어울림극장시설장비개선지원 0 245,000 245,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ노원어울림극장시설장비개선 245,000 245,000,000 원 = 245,000 강동아트센터시설개선지원 0 1,800,000 1,800,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ강동아트센터부속시설조성지원 1,800,000 1,800,000,000 원 = 1,800,000 51 문화본부

강동문화복합시설건립지원 0 200,000 200,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ타당성조사용역 200,000 200,000,000 원 = 200,000 홍제 1 동복합문화센터건립지원 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ타당성용역비등 100,000 100,000,000 원 = 100,000 ( 도시개발특별회계 ) 문화예술시설건립 9,682,000 3,767,000 5,915,000 동북권아동 청소년예술교육센터건립 500,000 495,000 5,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ설계공모비 ㅇ설계용역비 495,000 100,000,000 원 = 100,000 395,000,000 원 = 395,000 길음동문화복합시설건립지원 2,478,000 1,272,000 1,206,000 (205-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ길음동문화복합시설건립지원 1,272,000 1,272,000,000 원 = 1,272,000 정릉동차고지문화복합시설건립 0 2,000,000 2,000,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ시설비 2,000,000 2,000,000,000 원 = 2,000,000 정책 : 행정운영경비 ( 문화본부문화시설과 ) 23,693 25,253 1,560 52 문화본부

( 일반회계 ) 기본경비 23,693 25,253 1,560 기본경비 23,693 25,253 1,560 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인이하 22,253 21,000원 *13명*0.9 = 246 5,000원 *13명 = 65 280,000원 *6대*0.9 = 1,512 50,000원 *3팀 = 150 960,000원 *13명 = 12,480 7,800,000원 = 7,800 3,000 250,000원 *12월 = 3,000 부서 : 한성백제박물관총무과 6,802,945 6,576,271 226,674 정책 : 선사 고대역사문화공간창조 6,264,815 6,026,441 238,374 ( 일반회계 ) 소장유물확보및보존 2,425,100 2,258,748 166,352 보존과학실운영 145,550 128,619 16,931 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ보존처리보조인력보수 (3명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ박물관유해생물관리 73,619 67,019,000원 = 67,019 200,000원 *3명*11월 = 6,600 45,000 18,000,000원 = 18,000 53 문화본부

ㅇ전시실및수장고소독ㅇ훈증고운영ㅇ유물보존및분석ㅇ장비유지관리비 (100-206-01) 재료비ㅇ유물보존처리약품및소도구 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 5,000,000원 = 5,000 2,000,000원 = 2,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 유물등록관리 259,200 235,237 23,963 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ유물등록및사진촬영보조인력임금 (6명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ유물정리용품구매ㅇ유물포장용품구매ㅇ유물보관및운반상자구매ㅇ촬영소모품구매ㅇ고구려벽화모형보관렉제작및설치 (100-201-02) 공공운영비ㅇ소장유물종합보험가입 147,237 134,037,000원 = 134,037 200,000원 *6명*11월 = 13,200 65,000 5,000,000원 = 5,000 3,000,000원 = 3,000 5,000,000원 = 5,000 2,000,000원 = 2,000 50,000,000원 = 50,000 23,000 23,000,000원 = 23,000 기증유물정리및목록발간 159,550 145,308 14,242 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ유물정리보조인력임금 (4명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ유물정리용품구매ㅇ자문회의운영ㅇ유물분석ㅇ유물명세서원고의뢰ㅇ기증유물목록제작 98,158 89,358,000원 = 89,358 200,000원 *4명*11월 = 8,800 47,150 5,000,000원 = 5,000 3,000,000원 = 3,000 14,150,000원 = 14,150 3,000,000원 = 3,000 22,000,000원 = 22,000 54 문화본부

기증유물특별전 203,050 198,740 4,310 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ전시준비보조인력임금ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전시자문위원회운영및소모품구입ㅇ도록제작ㅇ홍보물제작ㅇ전시영상물 모형제작ㅇ전시그래픽제작ㅇ유물사진촬영 (100-201-02) 공공운영비ㅇ전시도록및홍보물발송 (100-201-03) 행사운영비ㅇ전시개막행사 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ외빈초청여비 ( 교통, 숙박비등 ) (100-401-04) 행사관련시설비ㅇ전시물제작및설치 24,540 22,340,000원 = 22,340 200,000원 *1명*11월 = 2,200 102,200 1,200,000원 = 1,200 22,000,000원 = 22,000 8,000,000원 = 8,000 36,000,000원 = 36,000 30,000,000원 = 30,000 5,000,000원 = 5,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 65,000 65,000,000원 = 65,000 유물수집 113,300 128,300 15,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기증증서및감사패제작ㅇ기증홍보물제작ㅇ유물포장 운송비ㅇ유물평가위원수당ㅇ운영자문위원수당 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ기증자및위원회간담회 (100-301-11) 기타보상금 25,500 2,000,000원 = 2,000 5,000,000원 = 5,000 5,000,000원 = 5,000 8,400,000원 = 8,400 5,100,000원 = 5,100 2,800 2,800,000원 = 2,800 50,000 55 문화본부

ㅇ유물기증보상금 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ유물구입비ㅇ복사기등사무기기구입 50,000,000원 = 50,000 50,000 40,000,000원 = 40,000 10,000,000원 = 10,000 백제왕도유적발굴조사 1,257,800 1,270,344 12,544 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ준조사원보수 (2명) ㅇ처우개선수당ㅇ보조원보수 (7명) ㅇ처우개선수당ㅇ유물정리요원보수 (4명) ㅇ처우개선수당ㅇ퇴직수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ조사재료비ㅇ과학분석비ㅇ측량 항공촬영비ㅇ장비임차료ㅇ제토용역비ㅇ회의비ㅇ약보고서간행비ㅇ발굴유적교육 활용 홍보ㅇ현장안전펜스설치비등ㅇ현장사무실설치비등ㅇ발굴현장지붕설치비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ전기 전화등공공요금ㅇ조사차량유류비등ㅇ보험료 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ항온항습장 531,844 89,262,000원 = 89,262 200,000원 *2명*11월 = 4,400 245,086,000원 = 245,086 15,400,000원 = 15,400 104,652,000원 = 104,652 8,800,000원 = 8,800 64,244,000원 = 64,244 727,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 10,000,000원 = 10,000 110,000,000원 = 110,000 431,000,000원 = 431,000 7,000,000원 = 7,000 2,000,000원 = 2,000 5,000,000원 = 5,000 8,000,000원 = 8,000 14,000,000원 = 14,000 40,000,000원 = 40,000 7,000 2,000,000원 = 2,000 4,500,000원 = 4,500 500,000원 = 500 4,500 3,000,000원 = 3,000 56 문화본부

ㅇ GPR 케이블 1,500,000 원 = 1,500 백제학연구학술회의운영및학술기반마련 286,650 152,200 134,450 (100-201-01) 사무관리비ㅇ백제학연구소운영ㅇ쟁점백제사등학술회의개최ㅇ백제학연구총서발간ㅇ한성백제역사유적자료집제작등 (100-201-02) 공공운영비ㅇ자료발송 (100-201-03) 행사운영비ㅇ쟁점백제 2018 행사운영 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ초청외빈교통비및숙박비등 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ백제학연구소기자재등 132,200 9,800,000원 = 9,800 62,400,000원 = 62,400 30,000,000원 = 30,000 30,000,000원 = 30,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 6,000 6,000,000원 = 6,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 ( 일반회계 ) 박물관운영활성화 1,504,150 1,468,068 36,082 상설전시실유지운영 238,050 229,408 8,642 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ상설전시실운영보조인력임금 (4명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ관람환경유지개선ㅇ전시유물대여ㅇ전시자문위원회ㅇ테마전개최및운영ㅇ회랑갤러리개최및운영ㅇ모형및디오라마유지보수 106,958 98,158,000원 = 98,158 200,000원 *4명*11월 = 8,800 106,250 20,250,000원 = 20,250 15,000,000원 = 15,000 1,000,000원 = 1,000 30,000,000원 = 30,000 10,000,000원 = 10,000 20,000,000원 = 20,000 57 문화본부

ㅇ영상및키오스크유지보수 (100-201-02) 공공운영비ㅇ대여유물보험가입ㅇ홍보물및도록발송우편료ㅇ조명시설보완및교체 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ전시자료수집업무협의 10,000,000원 = 10,000 15,000 3,000,000원 = 3,000 2,000,000원 = 2,000 10,000,000원 = 10,000 1,200 1,200,000원 = 1,200 백제문화특별전 606,750 627,930 21,180 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ전시준비보조인력임금 (2명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ백제문화테마전개최및운영ㅇ전시영상제작ㅇ전시모형제작ㅇ전시그래픽제작ㅇ도록제작ㅇ대여유물운송료 국내 국외ㅇ홍보물제작ㅇ전시자문 (100-201-02) 공공운영비ㅇ홍보물발송ㅇ대여유물보험가입ㅇ유물대여료 ( 국외 ) (100-201-03) 행사운영비ㅇ초청장제작및개막행사 (100-301-07) 외빈초청여비ㅇ항공료및숙박료등체재비 (100-401-01) 시설비 49,080 44,680,000원 = 44,680 200,000원 *2명*11월 = 4,400 327,850 15,000,000원 *2회 = 30,000 25,725,000원 *2회 = 51,450 26,000,000원 *2회 = 52,000 26,000,000원 *2회 = 52,000 20,000,000원 *2회 = 40,000 = 80,000 20,000,000원 = 20,000 60,000,000원 = 60,000 10,000,000원 *2회 = 20,000 150,000원 *4회*4명 = 2,400 64,000 2,000,000원 *2식 = 4,000 10,000,000원 = 10,000 50,000,000원 = 50,000 6,000 3,000,000원 *2회 = 6,000 35,000 35,000,000원 = 35,000 20,000 58 문화본부

ㅇ전시설계 (100-401-04) 행사관련시설비 ㅇ전시물제작설치및철거 10,000,000 원 *2 회 = 20,000 126,000 63,000,000 원 *2 회 = 126,000 선사 고대기획전 240,000 200,000 40,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전시물, 도록, 홍보물등제작 (100-201-02) 공공운영비ㅇ홍보물등발송료, 보험료 (100-201-03) 행사운영비ㅇ개막행사개최 (100-401-01) 시설비ㅇ전시설계 (100-401-04) 행사관련시설비ㅇ전시물설치및철거용역 122,000 122,000,000원 = 122,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 60,000 60,000,000원 = 60,000 박물관홍보및문화행사운영 144,650 144,650 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ박물관안내리플릿발간ㅇ박물관문화캘린더발간ㅇ박물관문화상품제작ㅇ박물관뉴스레터제작및소식지발간 (100-201-02) 공공운영비ㅇ홍보관련우편요금 (100-201-03) 행사운영비ㅇ명절박물관큰잔치운영ㅇ어린이날박물관축제한마당운영ㅇ박물관사계콘서트운영ㅇ명절박물관나들이운영ㅇ한성백제금요시네마운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비 80,000 36,000,000원 = 36,000 18,000,000원 = 18,000 10,000,000원 = 10,000 16,000,000원 = 16,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 60,000 17,000,000원 = 17,000 8,500,000원 = 8,500 17,000,000원 = 17,000 10,000,000원 = 10,000 7,500,000원 = 7,500 2,650 59 문화본부

ㅇ홍보업무추진 2,650,000 원 = 2,650 박물관교육운영 274,700 266,080 8,620 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ교육운영보조인력임금 (2명) ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ한성백제아카데미운영ㅇ방학교실운영ㅇ온조역사체험교실운영ㅇ주말문화유산탐방운영ㅇ직장인을위한야간연구과정운영ㅇ장애인ㆍ다문화가족ㆍ외국인교육운영ㅇ교사직무연수운영ㅇ백제박사프로젝트운영ㅇ학교밖박물관교실운영ㅇ주말가족교육운영ㅇ학예사진로체험운영 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ교육장비구매 ( 노트북 ) ㅇ교육실기자재구매 49,080 44,680,000원 = 44,680 200,000원 *2명*11월 = 4,400 214,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 11,000,000원 *2회 = 22,000 7,000,000원 *2회 = 14,000 7,000,000원 *2회 = 14,000 5,500,000원 *6회 = 33,000 7,000,000원 *1회 = 7,000 8,000,000원 *2회 = 16,000 12,000,000원 *2회 = 24,000 12,000,000원 *2회 = 24,000 8,000,000원 *2회 = 16,000 3,000 1,000,000원 = 1,000 2,000,000원 *1대 = 2,000 ( 일반회계 ) 관람지원기반구축 2,335,565 2,299,625 35,940 박물관유지운영 1,269,365 1,241,335 28,030 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ촉탁계약직보수 (3명) ㅇ몽촌역사관교육보조인력임금ㅇ초단시간근로자보수 (100-201-01) 사무관리비 144,858 113,618,000원 = 113,618 24,540,000원 = 24,540 6,700,000원 = 6,700 168,100 60 문화본부

ㅇ한성백제박물관운영자문위원회참석수당ㅇ정보화사업제안평가위원회참석수당ㅇ시설물유지소모품ㅇ박물관안전점검비등ㅇ청소, 시설, 보안소모품구매ㅇ몽촌역사관교육운영 (100-201-02) 공공운영비ㅇ법정검사수수료ㅇ시설물등유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ주요업무추진간담회등 (100-204-03) 특정업무경비ㅇ특정업무경비 (100-301-11) 기타보상금ㅇ관람객상해배상분담금 (100-401-01) 시설비ㅇ몽촌역사관시설개선 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ수장고 CCTV 교체 150,000원 *20명*2회 = 6,000 150,000원 *8명*1회 = 1,200 2,200,000원 = 2,200 22,000,000원 = 22,000 56,700,000원 = 56,700 80,000,000원 = 80,000 738,777 36,000,000원 = 36,000 702,777,000원 = 702,777 2,100 2,100,000원 = 2,100 27,000 50,000원 *45명*12월 = 27,000 500 500,000원 = 500 150,000 150,000,000원 = 150,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 몽촌토성위탁관리 900,000 900,000 0 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ몽촌토성관리비 900,000 900,000,000 원 = 900,000 박물관정보자료실운영 78,950 80,040 1,090 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ자료실운영보조인력임금ㅇ처우개선수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ정기간행물구독및학회가입ㅇ영상자료구입 24,540 22,340,000원 = 22,340 200,000원 *1명*11월 = 2,200 29,500 1,500,000원 = 1,500 3,000,000원 = 3,000 61 문화본부

ㅇ원문데이터베이스구독ㅇ도서정리소모품등ㅇ서가및도서소독ㅇ자료실사인물구입ㅇ일본학술도서정리용역 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ정보자료실서가구입ㅇ태그리더기장비구입 (100-405-02) 도서구입비ㅇ도서구입 10,000,000원 = 10,000 2,000,000원 = 2,000 2,000,000원 = 2,000 1,000,000원 = 1,000 10,000,000원 = 10,000 6,000 3,000,000원 = 3,000 3,000,000원 = 3,000 20,000 25,000원 *800권 = 20,000 자원봉사자등운영 87,250 78,250 9,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ교육운영비ㅇ소모품구입비ㅇ근무복구입비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ간담회개최비 (100-301-09) 행사실비보상금ㅇ식비등행사실비 (100-301-11) 기타보상금ㅇ자원봉사자활동실비 12,000 3,000,000원 = 3,000 4,000,000원 = 4,000 5,000,000원 = 5,000 2,250 2,250,000원 = 2,250 7,000 7,000,000원 = 7,000 57,000 57,000,000원 = 57,000 정책 : 행정운영경비 ( 한성백제박물관총무과 ) 538,130 549,830 11,700 ( 일반회계 ) 기본경비 538,130 549,830 11,700 기본경비 538,130 549,830 11,700 (100-201-01) 사무관리비 123,396 62 문화본부