이책자는마포구공무원의능률적인업무수행과구민의구재정에대한이해의자료로활용하고자 일기준으로제작되었습니다.

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

공무원복지내지82p-2009하

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회원번호 대표자 공동자 KR000****1 권 * 영 KR000****1 박 * 순 KR000****1 박 * 애 이 * 홍 KR000****2 김 * 근 하 * 희 KR000****2 박 * 순 KR000****3 최 * 정 KR000****4 박 * 희 조 * 제

중기지방재정계획_수정.hwp

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XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve




마포구 공간공유 안내지도

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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

신탁부동산공매공고

목 차

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

33 래미안신반포팰리스 59 문 * 웅 입주자격소득초과 34 래미안신반포팰리스 59 송 * 호 입주자격소득초과 35 래미안신반포팰리스 59 나 * 하 입주자격소득초과 36 래미안신반포팰리스 59 최 * 재 입주자격소득초

중구청표지11.18

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019~2023 년 중기지방재정계획

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

자유학기제-뉴스레터(6호).indd

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

- 2 -

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

안내말씀 q

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깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

( 단위 : 가수, %) 응답수,,-,,-,,-,,-,, 만원이상 무응답 평균 ( 만원 ) 자녀상태 < 유 자 녀 > 미 취 학 초 등 학 생 중 학 생 고 등 학 생 대 학 생 대 학 원 생 군 복 무 직 장 인 무 직 < 무 자 녀 >,,.,.,.,.,.,.,.,.

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5


부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

수의대소식지5호(10)


제 245 회강서구의회제 2 차정례회

- 2 -

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13


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년 6 월 3 일공보 호이자료는 2015년 6월 3일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 2015년 6월 2일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 20

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

*부평구_길라잡이_내지칼라

목 차

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효


2015년 귀속 세액공제증명서류 : 기본(지출처별)내역 [ 보험, 장애인전용보험] 계약자 인적사항 보험(장애인전용보험)납입내역 종류 상 호 보험종류 사업자번호 증권번호 주피보험자 종피보험자1 종피보험자2 종피보험자3 납입금액 계 메리츠화재해상보험주식회사 (무) 메리츠

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부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

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부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

2016 년도서울특별시강서구세입 세출예산안 심사보고서 - 1 -

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2018~2022 년 중기지방재정계획

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2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

병원이왜내지최종본1

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

2014 경영학회_브로셔 내지

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2020 나주도시기본계획 일부변경 보고서(2009).hwp

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

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경영학회 내지 최종

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

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이책자는마포구공무원의능률적인업무수행과구민의구재정에대한이해의자료로활용하고자 2011. 1.31일기준으로제작되었습니다.

1-2 0 1 1 3 Ⅰ. 구정운영 4 Ⅱ. 구정여건 5 9 Ⅰ. 예산편성방향 10 Ⅱ. 예산규모 12 Ⅲ. 재정분석지표 21 24 Ⅰ. 일반회계예산규모 25 Ⅱ. 세입예산 26 Ⅲ. 세출예산 33 Ⅳ. 분야 부문별예산내역 40 1. 일반공공행정 41 2. 공공질서및안전 44 3. 교육 46 4. 문화및관광 47 5. 환경보호 49

2-6. 사회복지 51 7. 보건 65 8. 농림해양수산 67 9. 산업ᆞ중소기업 68 10. 수송및교통 69 11. 국토및지역개발 70 12. 예비비 71 13. 기타 72 2 0 1 1 75 Ⅰ. 특별회계예산규모 76 Ⅱ. 분야 부문별예산내역 81 1. 의료보호기금특별회계 81 2. 주차장특별회계 82 3. 기반시설부담금특별회계 83 4. 마포농수산물시장특별회계 83 84 Ⅰ. 2011년도주요투자사업 85 Ⅱ. 2011년도자치구회계별예산규모 91 Ⅲ. 2011년도자치구일반회계세입현황 92 Ⅳ. 2011년도자치구재정자립도현황 93

3 - Ⅰ. 구정운영 Ⅱ. 구정여건

4 - 더불어잘사는복지마포 상생하는나눔 구민행복지수향상 역동적지역경제 역동적이고삶이풍요로운경제도시 미래를 선도하는 교육문화도시 건강과행복이넘치는복지도시 쾌적하고 살기좋은 녹색도시 구민과함께 소통하는 열린도시 고용과창업중심의전략으로양질의일자리 1만개창출 마포 4대성장거점 ( 상암DMC, 홍대앞, 공덕R, 합정지구 ) 개발 친환경무상급식제공및특성화된교육지원사업으로교육여건개선 전통문화를계승 발전시키고관광상품개발로마포의브랜드화 보육서비스질향상으로안심보육환경조성 노인및소외계층에대한의료서비스확대 공영주차장확충및다세대주거밀집지역환경개선 자연환경보존및공원 녹지공간지속확충 주민주도로추진하는 살기좋은마을만들기 추진 소통하고공감하는고객만족행정서비스추진

5 - 면적 ----------- 23.87 km2 ( 서울시의 3.94%) 인 구 ----------- 170,555 세대, 392,099 명 주택 ----------- 94,865 호 ( 보급률 94.3% ) 주민조직 ------------ 402통 3,165반행정조직

6 - 도시기반시설

7 - 동별현황 구분 면적세대수인구조직 ( km2 ) ( 세대 ) ( 명 ) 통반 계 23.87 170,555 392,099 402 3,165 공 덕 동 1.02 16,036 36,278 41 282 아 현 동 0.76 7,793 17,515 20 134 도 화 동 0.62 9,562 23,649 21 196 용 강 동 0.84 8,746 21,121 20 204 대 흥 동 0.89 8,603 14,882 22 172 염 리 동 0.43 8,484 18,392 20 164 신 수 동 0.78 9,895 23,226 22 167 서 강 동 1.47 12,496 27,365 29 217 서 교 동 1.63 15,821 28,875 37 275 합 정 동 1.70 9,443 21,251 23 184 망원제1동 1.14 10,741 24,668 24 206 망원제2동 0.67 8,509 21,719 21 197 연 남 동 0.65 9,080 19,614 22 168 성산제1동 0.80 8,749 20,756 21 147 성산제2동 2.07 15,785 41,533 35 281 상 암 동 8.40 10,812 31,255 24 171

8 - 재 정

9 - Ⅰ. 예산편성방향 Ⅱ. 예산규모 Ⅲ. 재정분석지표

10 - 기본방향

11 - 분야별편성방향

12 - 총계규모 특 별 회 계 구 분 2011 예산 2010 예산증감 당초최종당초증감율 ( % ) 최종 증감율 ( % ) 계 324,188 292,549 355,617 12,306 4.2 31,429 8.8 일반회계 278,100 265,794 313,890 12,306 4.6 35,790 11.4 소계 46,088 26,755 41,727 19,333 72.3 4,361 10.5 의료보호기금 351 416 522 65 15.6 171 32.8 주차장 39,791 22,237 36,378 17,554 78.9 3,413 9.4 기반시설부담금 43 89 15 46 51.7 28 186.7 마포농수산물시장 5,903 4,013 4,812 1,890 47.1 1,091 22.7 도표로본세입 세출 지방교부세 1% 보조금 23% 조정교부금및재정보전금 19% 지방세 23% 세외수입 34% 내부거래 0% 예비비및기타 12% 인건비 25% 자본지출 8% 경상이전 44% 물건비 11%

13 - 세입규모 구 합계일반회계특별회계분예산액구성비 (%) 예산액구성비 (%) 예산액구성비 (%) 계 324,188 100.0 278,100 100.0 46,088 100.0 자 체 재 원 182,818 56.4 137,080 49.3 45,738 99.2 구 세 73,200 22.6 73,200 26.3 0 0 등록면허세 12,206 3.8 12,206 4.4 0 0 재 산 세 60,342 18.6 60,342 21.7 0 0 사 업소세 0 0.0 0 0.0 0 0 지난년도수입 652 0.2 652 0.2 0 0 세 외 수 입 109,618 33.8 63,880 23.0 45,738 99.2 경상적세외수입 32,922 10.2 22,270 8.0 10,652 23.1 임시적세외수입 76,696 23.7 41,610 15.0 35,086 76.1 의 존 재 원 141,370 43.6 141,020 50.7 350 0.8 지방교부세 4,362 1.3 4,362 1.6 0 0 조정교부금및재정보전금 61,906 19.1 61,906 22.3 0 0 조정교부금 54,581 16.8 54,581 19.6 0 0 재정보전금 7,325 0.5 7,325 0.6 0 0 보 조 금 75,102 23.2 74,752 26.9 350 0.8 국고보조금등 40,888 12.6 40,713 14.6 175 0.4 시, 도비보조금등 34,214 10.6 34,039 12.2 175 0.4 세출규모 구 분 합계일반회계특별회계예산액구성비 (%) 예산액구성비 (%) 예산액구성비 (%) 계 324,188 100.0 278,100 100.0 46,088 100.1 100 인건비 79,588 24.6 78,113 28.1 1,475 3.2 200 물건비 36,419 11.2 35,055 12.6 1,364 3.0 300 경상이전 144,253 44.5 136,572 49.1 7,681 16.7 400 자본지출 25,048 7.7 24,086 8.7 962 2.1 500 융자및출자 3 0.0 0 0.0 3 0.0 700 내부거래 1,370 0.4 1,370 0.5 0 0.0 800 예비비및기타 37,507 11.6 2,904 1.0 34,603 75.1

14 - 전년도대비세입규모 ( 일반 특별회계포함 ) 2011년도 2010년도 2010년도최종대비 구분 당초 구성비 (%) 당초 최종최종 증 ( ) 감구성비 (%) 증감율 (%) 계 324,188 100.0 292,549 355,617 100.0 31,429 8.8 자 체 재 원 182,818 56.4 151,450 184,292 51.8 1,474 0.8 구 세 73,200 22.6 66,459 66,460 18.7 6,740 7.0 등록면허세 12,206 3.8 918 918 0.3 11,288 1,229.6 재 산 세 60,342 18.6 56,686 56,687 15.9 3,655 6.4 사 업 소 세 0 0.0 8,234 8,234 2.3 8,234 100.0 지난년도수입 652 0.2 621 621 0.2 31 5.0 세 외 수 입 109,618 33.8 84,991 117,832 33.1 8,214 7.0 경상적세외수입 32,922 10.2 32,039 32,199 9.0 723 2.2 임시적세외수입 76,696 23.7 52,952 85,633 24.1 8,937 10.4 의 존 재 원 141,370 43.6 141,099 171,325 48.2 29,955 17.5 지방교부세 4,362 1.3 3,211 4,370 1.2 8 0.2 조정교부금및재정보전금 61,906 19.1 66,772 74,218 20.9 12,312 16.6 조정교부금 54,581 16.8 65,145 71,386 20.1 16,805 23.5 재정보전금 7,325 0.5 1,627 2,832 0.8 4,493 158.7 보 조 금 75,102 23.2 71,116 92,737 26.1 17,635 19.0 국고보조금등 40,888 12.6 38,982 43,708 12.3 2,820 6.5 시, 도비보조금등 34,214 10.6 32,134 49,029 13.8 14,815 30.2 전년도대비세출규모 구 분 2011년도 2010년도 2010년도최종대비예산액구성비 (%) 당초최종증 ( ) 감증감율 (%) 계 324,188 100.0 292,549 355,617 31,429 8.8 100 인건비 79,588 24.6 77,204 81,670 2,082 2.5 200 물건비 36,419 11.2 31,894 33,302 3,117 9.4 300 경상이전 144,253 44.5 137,001 146,725 2,472 1.7 400 자본지출 25,048 7.7 28,900 52,586 27,538 52.4 500 융자및출자 3 0.0 3 3 0 0.0 700 내부거래 1,370 0.4 1,269 1,969 599 30.4 800 예비비및기타 37,507 11.6 16,278 39,362 1,855 4.7

15 - 구 분 2011 예산 합계일반회계특별회계 2010 최종예산 최종대비증 ( ) 감 합 계 324,188,011 278,100,000 46,088,011 355,617,617 31,429,606 100 인건비 79,587,275 78,112,581 1,474,694 81,670,356 2,083,081 101 인건비 79,587,275 78,112,581 1,474,694 81,670,356 2,083,081 101-01 보수 57,453,453 56,353,243 1,100,210 55,207,954 2,245,499 101-02 기타직보수 1,653,986 1,388,932 265,054 1,620,036 33,950 101-03 무기계약근로자보수 11,682,315 11,620,165 62,150 12,463,550 781,235 101-04 기간제근로자등보수 8,797,521 8,750,241 47,280 12,378,816 3,581,295 200 물건비 36,419,340 35,055,108 1,364,232 33,302,102 3,117,238 201 일반운영비 24,259,177 23,075,425 1,183,752 20,645,553 210,767 201-01 사무관리비 14,716,353 14,621,444 94,909 11,244,204 3,472,149 201-02 공공운영비 8,802,281 7,723,438 1,078,843 8,493,665 308,616 201-03 행사운영비 740,543 730,543 10,000 907,684 167,141 202 여비 4,747,064 4,747,064 0 4,835,145 88,081 202-01 국내여비 4,561,664 4,561,664 0 4,649,745 88,081 202-03 국외업무여비 56,000 56,000 0 40,400 15,600 202-04 국제화여비 129,400 129,400 0 145,000 15,600 203 업무추진비 1,585,133 1,558,853 26,280 1,781,500 196,367 203-01 기관운영업무추진비 265,500 265,500 0 265,500 0 203-02 정원가산업무추진비 55,845 55,845 0 55,605 240 203-03 시책추진업무추진비 1,037,528 1,011,248 26,280 1,241,095 203,567 203-04 부서운영업무추진비 226,260 226,260 0 219,300 6,960

16 - 구 분 2011 예산 2010 합 계 일반회계 특별회계 최종예산 최종대비증 ( ) 감 204 직무수행경비 2,899,920 2,850,720 49,200 2,861,520 38,400 204-01 직책급업무수행경비 120,360 120,360 0 120,360 0 204-02 직급보조비 2,127,000 2,093,400 33,600 2,102,400 24,600 204-03 특정업무수행활동비 652,560 636,960 15,600 638,760 13,800 205 의회비 979,978 979,978 0 991,827 11,849 205-01 의정활동비 237,600 237,600 0 237,600 0 205-02 월정수당 454,464 454,464 0 454,464 0 205-03 국내여비 13,190 13,190 0 13,190 0 205-04 국외여비 43,940 43,940 0 43,940 0 205-05 의정운영공통업무추진비 95,152 95,152 0 93,208 1,944 205-06 기관운영업무추진비 101,700 101,700 0 101,700 0 205-07 의장단협의체부담금 5,000 5,000 0 4,000 1,000 205-08 의원국민연금부담금 15,540 15,540 0 23,701 8,161 205-09 의원국민건강부담금 13,392 13,392 0 20,024 6,632 206 재료비 1,278,968 1,278,968 0 1,844,389 565,421 206-01 재료비 1,278,968 1,278,968 0 1,844,389 565,421 207 연구개발비 669,100 564,100 105,000 342,168 326,932 207-01 연구용역비 440,000 335,000 105,000 60,000 380,000 207-02 전산개발비 229,100 229,100 0 282,168 53,068 300 경상이전 144,253,527 136,572,208 7,681,319 146,724,913 2,471,386 301 일반보상금 52,632,815 52,543,273 89,542 48,189,131 4,443,684 301-01 사회보장적수혜금 49,325,359 49,325,359 0 44,862,569 4,462,790 301-02 장학금및학자금 90,145 90,145 0 89,698 447 301-04 자율방범대원운영비 62,400 62,400 0 62,400 0 301-05 통 리 반장활동보상금 1,449,448 1,449,448 0 1,429,448 20,000 301-07 민간인국외여비 0 0 0 0 0 301-08 외빈초청여비 10,000 10,000 0 5,000 5,000 301-09 공익근무요원보상금 627,482 540,470 87,012 626,580 902 301-10 행사실비보상금 517,084 515,054 2,030 503,485 13,599 301-11 예술단원 운동부등보상금 0 0 0 0 0 301-12 기타보상금 550,897 550,397 500 609,951 59,054

17 - 구 분 2011 예산 2010 합 계 일반회계 특별회계 최종예산 최종대비증 ( ) 감 302 이주및재해보상금 3,650 3,650 0 3,650 0 302-02 민간인재해보상금 3,650 3,650 0 3,650 0 303 포상금 4,143,259 3,902,410 240,849 7,003,643 2,860,384 303-01 포상금 879,803 704,522 175,281 3,896,944 3,017,141 303-02 성과상여금 3,263,456 3,197,888 65,568 3,106,699 156,757 304 연금부담금등 8,958,661 8,776,354 182,307 9,348,199 389,538 304-01 연금부담금 7,219,991 7,068,926 151,065 7,836,444 616,453 304-02 국민건강보험금 1,699,070 1,667,828 31,242 1,472,155 226,915 304-03 의원상해부담금 39,600 39,600 0 39,600 0 305 배상금등 12,600 12,600 0 14,900 2,300 305-01 배상금등 12,600 12,600 0 14,900 2,300 306 출연금 1,548,846 1,548,846 0 2,077,353 528,507 306-01 출연금 1,548,846 1,548,846 0 2,077,353 528,507 307 민간이전 57,938,876 57,570,176 368,700 61,057,117 3,118,241 307-01 의료및구료비 3,441,219 3,172,519 268,700 3,763,323 322,104 307-02 민간경상보조 2,695,764 2,695,764 0 13,047,952 10,352,188 307-03 사회단체보조금 650,000 650,000 0 659,000 9,000 307-04 민간행사보조 336,000 336,000 0 411,000 75,000 307-05 민간위탁금 42,054,017 41,954,017 100,000 43,074,842 1,020,825 307-06 보험금 1,000 1,000 0 1,000 0 307-07 연금지급금 100,000 100,000 0 100,000 0 307-10 사회복지보조 8,660,876 8,660,876 0 0 0 308 자치단체등이전 8,069,545 8,069,545 0 8,550,065 480,520 308-01 자치단체경상보조금 0 0 0 2,171,725 2,171,725 308-05 자치단체간부담금 1,557,695 1,557,695 0 1,527,490 30,205 308-06 교육기관에대한보조금 6,470,600 6,470,600 0 4,309,600 2,161,000 308-07 예비군육성지원경상보조 41,250 41,250 0 41,250 0 308-08 기타부담금 0 0 0 500,000 500,000 309 공기업경상전출금 10,945,275 4,145,354 6,799,921 10,480,855 464,420 309-02 공사 공단경상전출금 10,945,275 4,145,354 6,799,921 10,480,855 464,420

18 - 구 분 2011 예산 2010 합 계 일반회계 특별회계 최종예산 최종대비증 ( ) 감 400 자본지출 25,047,968 24,086,208 961,760 52,585,629 27,537,661 401 시설비및부대비 18,589,612 17,816,417 773,195 44,395,284 25,805,672 401-01 시설비 18,399,009 17,650,951 748,058 43,760,986 25,361,977 401-02 감리비 69,790 52,653 17,137 537,500 467,710 401-03 시설부대비 109,813 101,813 8,000 84,798 25,015 401-04 행사관련시설비 11,000 11,000 0 12,000 1,000 402 민간자본이전 1,738,060 1,732,060 6,000 2,218,986 480,926 402-01 민간자본보조 326,000 320,000 6,000 787,195 461,195 401-02 민간대행사업비 1,412,060 1,412,060 0 1,431,791 19,731 403 자치단체등자본이전 1,840,388 1,840,388 0 1,942,598 102,210 403-02 공기관등에대한대행사업비 1,769,468 1,769,468 0 1,871,678 102,210 403-03 예비군육성지원자본보조 70,920 70,920 0 70,920 0 405 자산취득비 2,879,908 2,697,343 182,565 4,028,761 1,148,853 405-01 자산및물품취득비 2,747,108 2,564,543 182,565 3,853,281 1,106,173 405-02 도서구입비 132,800 132,800 0 175,480 42,680 500 융자및출자 3,000 0 3,000 3,000 0 501 융자금 3,000 0 3,000 3,000 0 501-01 민간융자금 3,000 0 3,000 3,000 0 700 내부거래 1,369,535 1,369,535 0 1,969,610 600,075 701 기타회계전출금 0 0 0 300,000 300,000 701-01 기타회계전출금 0 0 0 300,000 300,000 702 기금전출금 1,369,535 1,369,535 0 1,669,610 300,075 702-01 기금전출금 1,369,535 1,369,535 0 1,669,610 300,075 800 예비비및기타 37,507,366 2,904,360 34,603,006 39,362,007 1,854,641 801 예비비 37,495,366 2,904,360 34,591,006 33,620,963 3,874,403 801-01 예비비 37,495,366 2,904,360 34,591,006 33,620,963 3,874,403 802 반환금기타 12,000 0 12,000 5,741,044 5,729,044 802-01 국고보조금반환금 0 0 0 1,376,935 1,376,935 802-02 시 도비보조금반환금 0 0 0 4,354,109 4,354,109 802-03 과오납금등 12,000 0 12,000 10,000 2,000

19 - 구 분 2011 예산 합계일반회계특별회계 2010 최종예산 최종대비증 ( ) 감 총 계 324,188,011 278,100,000 46,088,011 355,617,617 31,429,606 010 일반공공행정 21,401,124 21,401,124 0 28,153,279 6,752,155 011 입법및선거관리 1,266,169 1,266,169 0 3,729,522 2,463,353 013 지방행정ㆍ재정지원 1,246,541 1,246,541 0 1,530,143 283,602 016 일반행정 18,888,414 18,888,414 0 22,893,614 4,005,200 020 공공질서및안전 3,336,687 3,336,687 0 6,362,123 3,025,436 023 경찰 0 0 0 9,044 9,044 025 재난방재ㆍ민방위 3,336,687 3,336,687 0 6,353,079 3,016,392 050 교육 7,102,116 7,102,116 0 5,610,509 1,491,607 051 유아및초중등교육 6,560,420 6,560,420 0 5,131,863 1,428,557 053 평생ㆍ직업교육 541,696 541,696 0 478,646 63,050 060 문화및관광 5,267,060 5,267,060 0 9,253,500 3,986,440 061 문화예술 3,580,914 3,580,914 0 4,541,851 960,937 062 관광 60,327 60,327 0 85,887 25,560 063 체육 1,577,419 1,577,419 0 4,580,642 3,003,223 064 문화재 48,400 48,400 0 45,120 3,280 070 환경보호 16,474,508 16,474,508 0 17,913,844 1,439,336 071 상하수도ㆍ수질 2,996,091 2,996,091 0 4,839,859 1,843,768 072 폐기물 12,427,605 12,427,605 0 11,994,644 432,961 073 대기 159,318 159,318 0 224,636 65,318 076 환경보호일반 891,494 891,494 0 854,705 36,789 080 사회복지 108,432,590 108,143,740 288,850 117,317,923 8,885,333 081 기초생활보장 23,837,231 23,548,381 288,850 25,106,177 1,268,946 082 취약계층지원 9,526,996 9,526,996 0 17,237,131 7,710,135 084 보육ㆍ가족및여성 32,478,778 32,478,778 0 31,762,016 716,762 085 노인ㆍ청소년 31,666,580 31,666,580 0 30,210,238 1,456,342 086 노동 10,773,754 10,773,754 0 12,611,718 1,837,964 087 보훈 149,251 149,251 0 390,643 241,392

20 - 구 분 2011 예산 합계일반회계특별회계 2010 최종예산 최종대비증 ( ) 감 090 보건 6,511,535 6,511,535 0 7,482,883 971,348 091 보건의료 6,430,605 6,430,605 0 7,394,840 964,235 093 식품의약안전 80,930 80,930 0 88,043 7,113 100 농립해양수산 403,115 403,115 0 712,256 309,141 101 농업ㆍ농촌 109,140 109,140 0 103,840 5,300 102 임업ㆍ산촌 293,975 293,975 0 608,416 314,441 110 산업ㆍ중소기업 0 1,132,625 5,903,258 8,004,758 8,004,758 114 산업진흥ㆍ고도화 7,035,883 1,132,625 5,903,258 8,004,758 968,875 120 수송및교통 45,253,350 7,124,798 38,128,552 47,518,587 2,265,237 121 도로 6,550,039 6,550,039 0 12,106,411 5,556,372 126 대중교통ㆍ물류등기타 38,703,311 574,759 38,128,552 35,412,176 3,291,135 140 국토및지역개발 0 6,954,842 42,862 7,640,052 7,640,052 142 지역및도시 6,997,704 6,954,842 42,862 7,640,052 642,348 160 예비비 0 2,904,360 0 7,167,863 7,167,863 161 예비비 2,904,360 2,904,360 0 7,167,863 4,263,503 900 기타 0 91,343,490 1,724,489 92,480,040 92,480,040 901 기타 93,067,979 91,343,490 1,724,489 92,480,040 587,939

21 - 구분 연도별예산현황 일반회계예산액 (A) 자체수입 (B) ( 지방세 + 세외수입 ) 자립도 지방세 (C) 인건비 (D) 총예산 (D/A) 인건비비율 (%) 자체수입 (D/B) 지방세 (D/C) 년도 2002 157,971 70,250 44.5% 25,296 42,119 26.6 59.9 166.5 2003 208,232 75,478 36.2% 25,946 45,779 30.9 80.4 171.4 2004 219,241 85,349 38.9% 32,750 63,731 29.1 74.7 194.6 2005 218,525 103,508 47.4% 33,180 66,221 30.3 64.0 199.6 2006 213,142 98,947 46.4% 39,595 65,677 30.8 66.4 165.9 2007 252,922 109,851 43.4% 47,581 65,579 30.9 59.7 137.8 2008 245,000 121,400 49.6% 60,222 69,198 28.2 57.0 114.9 2009 261,200 125,777 48.2% 70,136 74,014 28.3 58.8 105.5 2010 265,794 125,109 47.1% 66,459 75,778 28.5 47.1 114.0 2011 278,100 137,080 49.3% 73,200 78,113 28.1 56.9 106.7 일반회계당초예산액기준 연도별예비비확보현황 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 예비비 1,244 1,438 1,679 1,925 1,922 2,218 2,492 3,248 2,754 2,904 확보율 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2% 1.0% 1.0% 확보율 : ( 일반회계예비비 / 일반회계예산액 ) X100 예비비현황 ( 단위 : 백만원 ) 예비비 예산액 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 < 연도 >

22 - 연도별주민 1 인당지방세부담액현황 ( 단위 : 천원, 명 ) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 인당부담액 66.7 69.1 86.3 102.8 102.0 121.8 153.1 182.0 173.0 186.7 인구수 379,141 375,417 379,459 383,457 388,164 390,545 393,368 385,291 384,054 392,099 1 인당부담액 : 지방세 (C)/ 인구수 주민 1 인당지방세부담액 1 인당 부담액 200 150 100 50 0 182 186.7 153.1 173 121.8 102.8 102 86.3 66.7 69.1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 < 연 도 > 연도별주민 1 인당세출예산액현황 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 인당예산액 326 383 442 502 493 543 623 678 692 709 1 인당예산액 : 일반회계예산액 (A)/ 인구수 1 인당 800 600 400 326 383 442 주민 1 인당세출예산액 502 493 543 623 678 692 709 부담액 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 < 연 도 >

23 - 연도별의회비예산현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 의회비 2,549 2,079 2,216 2,288 2,285 2,728 3,949 2,990 3,033 2,941 비율 2.1% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.6% 1.1% 1.1% 1.1% 의회비비율 : 의회비 / 일반회계예산액 (A)X100 예산액 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 의회비예산현황 ( 단위 : 백만원 ) 3,949 2,549 2,728 2,990 3,033 2,941 2,079 2,216 2,288 2,285 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 < 연 도 >

24 - Ⅰ. 일반회계예산규모 Ⅱ. 세입예산 Ⅲ. 세출예산 Ⅳ. 분야 부문별예산내역

25 - ( 단위 : 백만원 ) 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감 당초최종당초증감율 (%) 최종증감율 (%) 278,100 265,794 313,890 12,306 4.6 35,790 11.4 도표로보는일반회계예산현황 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 )

26 - 구 총 괄 분 2011 예산 2010 예산 2010 예산대비 당초최종당초증감율 (%) ( 단위 : 백만원 ) 최종 증감율 (%) 계 278,100 265,794 313,890 12,306 4.6 35,790 11.4 지 방 세 73,200 66,459 66,459 6,741 10.1 6,741 10.1 세 외 수 입 63,880 58,650 78,191 5,230 8.9 14,311 18.3 경상적세외수입 22,270 21,013 21,248 1,257 6.0 1,022 4.8 재산임대수입 983 387 387 596 154.0 596 154.0 사용료수입 3,942 4,561 5,097 619 13.6 1,155 22.7 수수료수입 2,830 2,488 2,487 342 13.7 343 13.8 사업수입 284 256 256 28 10.9 28 10.9 징수교부금수입 12,729 11,519 11,519 1,210 10.5 1,210 10.5 이자수입 1,502 1,802 1,502 300 16.6 0 0.0 임시적세외수입 41,610 37,637 56,943 3,973 10.6 15,333 26.9 재산매각수입 3,568 3,022 3,022 546 18.1 1,735 57.4 순세계잉여금 33,844 30,096 44,892 3,748 12.5 11,048 24.6 이 월 금 0 0 4,411 0 0 4,411 100.0 잡 수 입 2,188 2,774 2,874 586 21.1 686 23.9 지난년도수입 2,010 1,745 1,744 265 15.2 266 15.3 지방교부세 4,362 3,211 4,371 1,151 35.8 9 0.2 조정교부금및재정보전금 61,906 66,772 74,218 4,866 7.3 12,312 16.6 조정교부금 54,581 65,145 71,386 10,564 16.2 16,805 23.5 재정보전금 7,325 1,627 2,832 5,698 350.2 4,493 158.7 보 조 금 74,752 70,702 90,651 4,050 5.7 15,899 17.5 국고보조금등 40,713 38,775 43,501 1,938 5.0 2,788 6.4 시 도비보조금등 34,039 31,927 47,150 2,112 6.6 13,111 27.8

27 - 구세 ( 지방세 ) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당초 2011 년도 2010 년도 구성비 (%) 당초 최종 구성비 (%) 증 ( ) 감 2010 년도최종대비 증감율 (%) 계 73,200 100.0 66,459 66,459 100.0 9,914 15.8 등록면허세 12,206 16.7 918 918 1.4 11,288 0.4 재산세 60,342 82.4 56,686 56,686 85.3 3,656 6.0 사업소세 0 0.0 8,234 8,234 12.4 8,234 6.7 지난년도수입 652 0.9 621 621 0.9 31 10.3 ( 단위 : 백만원 ) 70,000 60,000 6 0,342 5 6,686 50,000 40,000 30,000 2011 년 2010 년 20,000 10,000-1 2,206 8,234 9 18 0 6 52 6 21 면허세 재산세 사업소세 지난년도수입

28 - 구세 ( 세외수입 ) 구분 2011 예산 2010 최종예산 ( 단위 : 백만원 ) 최종대비 증 ( ) 감증감율 (%) 세 외 수 입 63,880 78,191 14,311 18.3 경상적세외수입 22,270 21,248 1,022 4.8 재산임대수입 983 387 596 154.0 국유재산임대료 55 53 2 3.8 공유재산임대료 928 334 594 177.8 사용료수입 3,942 5,097 1,155 22.7 도 로 사 용 료 2,556 2,631 75 2.9 하 천 사 용 료 206 283 77 27.2 기 타 사 용 료 1,180 2,183 1,003 45.9 수 수 료 수 입 2,830 2,487 343 13.8 증 지 수 입 2,247 1,909 338 17.7 쓰레기처리봉투판매수입 211 204 7 3.4 기 타 수 수 료 372 374 2 0.5 사 업 수 입 284 256 28 10.9 의료사업수입 284 252 32 12.7 기타사업수입 0 4 4 100.0 징수교부금수입 12,729 11,519 1,210 10.5 징수교부금수입 12,729 11,519 1,210 10.5 이 자 수 입 1,502 1,502 0 0.0 공금예금이자수입 1,500 1,500 0 0.0 기타이자수입 2 2 0 0.0 임시적세외수입 41,610 56,943 15,333 26.9 재 산 매 각 수 입 3,568 3,022 546 18.1 국유재산매각귀속수입금 261 192 69 35.9 시 도유재산매각귀속수입금 1,232 760 472 62.1 공유재산매각수입금 2,075 2,070 5 0.2 순 세 계 잉 여 금 33,844 44,892 11,048 24.6 순세계잉여금 33,844 44,892 11,048 24.6 이 월 금 0 4,411 4,411 100.0 국고보조금사용잔액 0 1,205 1,205 100.0 시 도비보조금사용잔액 0 3,206 3,206 100.0 잡 수 입 2,188 2,874 686 23.9 불용품매각대 70 70 0 0.0 변상금및위약금 109 105 4 3.8 과 태 료 812 938 126 13.4 과징금및이행강제금 662 713 51 7.8 체납처분수입 10 10 0 0.0 기 타 잡 수 입 525 1,038 513 248.0 지 난 년 도 수 입 2,010 1,744 266 19.8 지난년도수입 2,010 1,744 266 19.8

29-2011 년보조금사업별편성내역 부서세부사업명 2011 년총사업비 부담액 국비시비구비 계 109,799,562 40,691,820 34,240,299 34,867,443 총무과인력운영비 11,179,560 169,741 622,037 10,387,782 문화체육과마포문화원지원 64,410 0 36,750 27,660 여성축구단운영 38,610 0 12,000 26,610 청소년풋살교실운영 32,520 0 11,200 21,320 어린이축구단운영 28,586 0 6,800 21,786 체육바우처사업운영 55,600 38,920 8,340 8,340 생활안전과민방위교육훈련 7,501 2,250 2,626 2,625 민방위교육훈련지원 57,669 0 3,800 53,869 안전한마포구만들기 43,000 0 20,000 23,000 지역경제과전통시장시설현대화 216,054 143,436 43,027 29,591 동물보호관리 101,840 0 31,108 70,732 전산정보과시군구정보시스템고도화 149,540 53,599 0 95,941 복지행정과긴급복지지원 494,172 246,666 123,333 124,173 자활소득공제 ( 자활장려금 ) 사업 123,500 74,100 34,580 14,820 희망키움통장사업 204,500 122,700 57,260 24,540 자활근로사업 2,266,600 1,359,960 634,648 271,992 디딤돌사업 ( 사회적응프로그램 ) 27,884 14,460 12,802 622 지역자활센터운영 287,000 143,500 71,750 71,750 주거현물급여집수리사업 20,000 12,000 5,600 2,400 지역자활센터종사자복지지원 19,440 0 19,440 0 가사간병방문도우미사업 42,240 21,120 10,560 10,560 사회복지전담공익요원운영 150,000 0 120,000 30,000 통합사례관리사업 125,279 49,890 28,234 47,155 사회복지관기능보강 350,650 0 350,650 0 지역사회서비스투자사업 2,120,000 1,060,000 530,000 530,000 종합사회복지관운영지원 1,420,969 0 1,356,631 64,338 푸드마켓 ( 뱅크 ) 설치및운영지원 258,696 0 35,844 222,852 생계급여지원 14,325,000 8,595,000 4,011,000 1,719,000 주거급여지원 3,592,000 2,155,200 1,005,760 431,040 교육급여지원 762,800 457,680 213,584 91,536 해산장제급여지원 55,500 33,300 15,540 6,660 차상위계층양곡할인지원 155,500 77,750 38,875 38,875 기초수급자양곡할인지원 321,200 321,200 0 0

30 - 부 서 세부사업명 2011 년부담액총사업비국비시비구비 일자리진흥과사회적기업육성지원 172,650 36,960 9,240 126,450 지역공동체일자리사업 3,299,600 771,500 385,750 2,142,350 자립형지역공동체사업 152,000 76,000 38,000 38,000 인력운영비 92,000 69,000 23,000 사회복지과경로식당운영지원 402,349 0 189,336 213,013 기초노령연금지급 20,958,743 14,665,607 3,456,889 2,836,247 거동불편저소득노인식사배달 212,350 0 212,350 0 노인장기요양보험재가급여지원 1,712,780 0 856,390 856,390 서울재가관리사사업운영 169,690 0 169,690 0 노인돌봄기본서비스지원 268,572 129,246 74,703 64,623 사랑의안심폰사업운영 18,480 0 18,480 0 경로당순회프로그램운영지원 35,274 0 9,000 26,274 노인일자리사업운영 3,091,900 927,570 1,082,165 1,082,165 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 지원 219,912 109,956 54,978 54,978 경로당운영지원 710,117 0 298,782 411,335 무료셔틀버스운영 91,549 0 45,775 45,774 장애인연금지급 1,952,826 976,413 585,848 390,565 장애인편의시설확충 75,894 0 28,966 46,928 장애인복지일자리사업지원 91,872 27,562 32,155 32,155 장애인행정도우미사업운영 266,760 80,028 93,366 93,366 장애인종합복지관운영 229,298 0 159,916 69,382 마포장애인재가복지봉사센터운영지원 32,037 0 22,715 9,322 장애인종합복지관기능보강비지원 44,894 0 22,447 22,447 가정복지과구립보육시설개보수 ( 보조 ) 60,000 30,000 15,000 15,000 보육시설기능보강 20,000 0 10,000 10,000 기자재구입비지원 80,000 40,000 20,000 20,000 구립보육시설장비비지원 4,000 2,000 1,000 1,000 구립보육시설대수선 556,018 49,595 24,797 481,626 국공립보육시설설치및운영지원 100,000 0 50,000 50,000 두자녀이상보육료지원 ( 국고보조 ) 558,973 167,692 273,897 117,384 만5 세아보육료지원 ( 국고보조 ) 933,290 279,987 457,312 195,991 장애아무상보육지원 ( 국고보조 ) 237,387 71,216 116,320 49,851 종사자인건비지원 ( 국고보조 ) 6,851,753 2,055,526 3,357,359 1,438,868 교재교구비지원 ( 국고보조 ) 74,547 22,364 36,528 15,655 차등보육료지원 ( 국고보조 ) 7,080,150 2,124,045 3,469,274 1,486,831

31 - 부서세부사업명 2011 년총사업비 부담액 국비시비구비 시설미이용아동양육수당지원 810,000 243,000 396,900 170,100 보육교사보수교육 ( 국고보조 ) 15,253 4,576 7,474 3,203 다자녀가족양육지원 ( 시비보조 ) 1,300,980 0 650,490 650,490 보육시설운영지원 ( 시비보조 ) 3,312,604 0 1,656,302 1,656,302 방과후교실운영 ( 시비보조 ) 432,392 0 216,196 216,196 장애아통합보육활성화 ( 시비보조 ) 48,030 0 24,015 24,015 서울형어린이집운영지원 2,267,074 0 1,586,952 680,122 보육정보센터운영 765,282 0 76,466 688,816 맞벌이보육료지원 ( 국고보조 ) 25,080 7,524 12,289 5,267 기본보육료지원 ( 국고보조 ) 3,353,137 1,005,941 1,643,037 704,159 공공형보육시설 132,960 39,888 65,150 27,922 아동 여성보호지역연대활동지원사업 7,200 3,600 3,600 0 건강가정지원센터운영 164,490 0 82,000 82,490 아이돌보미지원사업 435,100 130,530 152,285 152,285 연중조석식및방학중중식아동급식지원 718,120 0 359,060 359,060 청소년야간공부방운영지원 27,600 0 13,800 13,800 청소년지원센터운영 151,350 50,450 50,450 50,450 공공청소년수련시설프로그램운영 6,000 3,000 0 3,000 주택과공동주택활성화사업지원 94,650 0 29,380 65,270 도시계획과신촌지역중심정비계획수립용역 298,678 0 149,339 149,339 공원녹지과수목식재사후관리 456,000 0 136,000 320,000 산불방지대책 4,500 800 360 3,340 산림병해충방제 141,348 27,070 7,545 106,733 치 수 과민방위비상급수시설정비 59,756 0 29,878 29,878 보건행정과에이즈예방관리 83,150 39,820 39,820 3,510 전염병전문가실무자교육 1,440 720 0 720 제 1 군전영병환자격리치료비 1,000 500 500 0 주요전염병표본감시 3,140 1,120 450 1,570 지역보건과금연사업 116,000 58,000 0 58,000 건강생활실천사업 ( 운동, 영양, 비만, 절주등 ) 73,750 36,000 0 37,750 영양플러스사업 208,098 48,339 55,710 104,049 정신보건사업 397,702 0 197,851 199,851 정신보건센터종사자복지수당지원 12,960 0 12,960 0 알코올상담센터운영지원 127,400 63,700 31,850 31,850

32 - 부서세부사업명 2011 년총사업비 부담액 국비시비구비 알코올상담센터종사자복지수당지원 7,140 0 7,140 0 맞춤형방문건강관리사업 373,138 186,569 93,284 93,285 가정간호의료비지원 34,000 0 17,000 17,000 암환자의료비지원 300,000 90,000 105,000 105,000 암조기검진사업 180,360 54,108 63,126 63,126 치매조기검진사업 13,300 6,650 0 6,650 치매지원센터운영지원 450,000 0 225,000 225,000 치매지원센터종사자복지수당지원 23,400 0 23,400 0 예방접종사업 552,467 165,740 193,363 193,364 영유아건강검진 6,057 3,593 1,232 1,232 영유아사전예방적건강관리사업 235,610 70,683 82,465 82,462 산모건강관리사업 618,280 183,729 213,650 220,901 산모신생아도우미지원사업 158,224 79,112 39,556 39,556 아토피관리사업 20,000 0 10,000 10,000 희귀성난치성질환자의료비지원사업 521,000 156,300 182,350 182,350 지역사회건강조사 48,836 24,418 12,209 12,209 만성병조사, 감시 FMTP 과정교육 3,000 1,500 0 1,500 심뇌혈관질환관리사업 6,000 3,000 1,500 1,500 의약과마포구강보건센터운영 17,400 8,700 0 8,700 노인의치보철 164,060 82,030 41,015 41,015 노인불소도포, 스케일링 26,000 13,000 0 13,000 취약전아동불소도포 12,039 0 8,427 3,612 65 세이상노인환자원외약국약제비지원 16,800 0 10,080 6,720 생애전환기건강진단사업 4,742 2,371 1,186 1,185

33 - 분야 부분별현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 예산액 2011 년 2010 년최종대비 구성비 (%) 당초예산최종예산구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 총계 278,100 100.0 265,794 313,890 100.0 35,790 11.4 010 일반공공행정 21,401 7.7 25,629 28,153 9.0 6,752 24.0 011 입법및선거관리 1,266 0.5 3,659 3,729 1.2 2,463 66.0 013 지방행정ㆍ재정지원 1,247 0.4 1,232 1,530 0.5 283 18.5 016 일반행정 18,888 6.8 20,738 22,894 7.3 4,006 17.5 020 공공질서및안전 3,337 1.2 2,467 6,362 2.0 3,025 47.5 023 경찰 0 0 0 9 0.0 9 100.0 025 재난방재ㆍ민방위 3,337 1.2 2,467 6,353 2.0 3,016 47.5 050 교육 7,102 2.6 4,514 5,611 1.8 1,491 26.6 051 유아및초중등교육 6,560 2.4 4,108 5,132 1.6 1,428 27.8 053 평생ㆍ직업교육 542 0.2 406 479 0.2 63 13.2 060 문화및관광 5,267 1.9 5,376 9,254 2.9 3,987 43.1 061 문화예술 3,581 1.3 3,759 4,542 1.4 961 21.2 062 관광 60 0.0 86 86 0.0 26 30.2 063 체육 1,578 0.6 1,486 4,581 1.5 3,003 65.6 064 문화재 48 0.0 45 45 0.0 3 6.7 070 환경보호 16,474 6.0 15,744 17,914 5.7 1,440 8.0 071 상하수도ㆍ수질 2,996 1.1 3,019 4,840 1.5 1,844 38.1 072 폐기물 12,428 4.5 11,702 11,995 3.8 433 3.6 073 대기 159 0.1 187 224 0.1 65 29.0 076 환경보호일반 891 0.3 836 855 0.3 36 4.2

34 - ( 단위 : 백만원 ) 구 분 예산액 2011 년 2010 년최종대비 구성비 (%) 당초예산최종예산구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 080 사회복지 108,144 40.7 97,097 116,856 37.2 8,712 7.5 081 기초생활보장 23,548 8.9 22,457 24,751 7.9 1,203 4.9 082 취약계층지원 9,527 3.6 7,840 17,237 5.5 7,710 44.7 084 보육ㆍ가족및여성 32,479 12.2 29,547 31,762 10.1 717 2.3 085 노인ㆍ청소년 31,667 11.9 26,785 30,104 9.6 1,563 5.2 086 노동 10,774 4.1 10,378 12,612 4.0 1,838 14.6 087 보훈 149 0.1 90 390 0.1 241 61.8 090 보건 6,512 2.5 6,620 7,483 2.4 971 13.0 091 보건의료 6,431 2.4 6,537 7,395 2.4 964 13.0 093 식품의약안전 81 0.0 83 88 0.0 7 8.0 100 농림해양수산 403 0.2 751 712 0.2 309 43.4 101 농업 농촌 109 0.0 104 104 0.0 5 4.8 102 임업 산촌 294 0.1 647 608 0.2 314 51.6 110 산업 중소기업 1,133 0.4 1,733 3,193 1.0 2,060 64.5 114 산업진흥 고도화 1,133 0.4 1,733 3,193 1.0 2,060 64.5 120 수송및교통 7,125 2.7 7,639 12,755 4.1 5,630 44.1 121 도로 6,550 2.5 7,113 12,107 3.9 5,557 45.9 126 대중교통 물류등기타 575 0.2 526 648 0.2 73 11.3 140 국토및지역개발 6,955 2.6 5,118 7,624 2.4 669 8.8 142 지역및도시 6,955 2.6 5,118 7,624 2.4 669 8.8 160 예비비 2,904 1.1 2,755 7,168 2.3 4,264 59.5 161 예비비 2,904 1.1 2,755 7,168 2.3 4,264 59.5 900 기타 91,343 34.4 90,351 90,805 28.9 538 0.6 901 기타 91,343 34.4 90,351 90,805 28.9 538 0.6

35 - 성질별현황 구 분 ( 단위 : 백만원 ) 2011 예산 2010 예산최종대비 예산액 구성비 (%) 당초예산최종예산구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 총계 278,100 100.0 265,794 313,890 100.0 35,790 11.4 100 인건비 78,113 28.1 75,778 80,245 25.6 2,132 2.7 101 인건비 78,112 28.1 75,778 80,245 25.6 2,133 2.7 101-01 보수 56,353 20.3 53,918 54,150 17.3 2,203 4.1 101-08 기타직보수 1,389 0.5 1,341 1,354 0.4 35 2.6 101-09 무기계약근로자보수 11,620 4.2 12,187 12,403 4.0 783 6.3 101-10 기간제근로자등보수 8,750 3.1 8,332 12,338 3.9 3,588 29.1 200 물건비 35,055 12.6 30,563 31,988 10.2 3,067 9.6 201 일반운영비 23,075 8.3 18,467 19,632 6.3 3,443 17.5 201-01 사무관리비 14,621 5.3 10,493 11,333 3.6 3,288 29.0 201-02 공공운영비 7,723 2.8 7,299 7,421 2.4 302 4.1 201-03 행사운영비 731 0.3 675 878 0.3 147 16.7 202 여비 4,747 1.7 4,791 4,833 1.5 86 1.8 202-01 국내여비 4,562 1.6 4,614 4,650 1.5 88 1.9 202-03 국외여비 56 0.0 40 40 0.0 16 40.0 202-04 국제화여비 129 0.0 137 143 0.0 14 9.8 203 업무추진비 1,559 0.6 1,716 1,744 0.6 185 10.6 203-01 기관운영업무추진비 266 0.1 266 266 0.1 0 0.0 203-02 정원가산업무추진비 56 0.0 56 56 0.0 0 0.0 203-03 시책추진업무추진비 1,011 0.4 1,175 1,203 0.4 192 16.0 203-04 부서운영업무추진비 226 0.1 219 219 0.1 7 3.2 204 직무수행경비 2,851 1.0 2,812 2,812 0.9 39 1.4 204-01 직책급업무수행경비 120 0.0 120 120 0.0 0 0.0 204-02 직급보조비 2,094 0.8 2,069 2,069 0.7 25 1.2 204-03 특정업무수행활동비 637 0.2 623 623 0.2 14 2.2

36 - 구 분 2011 예산 2010 예산최종대비 예산액 구성비 (%) 당초예산 최종예산 구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 205 의회비 980 0.4 992 992 0.4 12 1.2 205-01 의정활동비 238 0.1 238 238 0.1 0 0.0 205-02 월정수당 454 0.2 454 454 0.2 0 0.0 205-03 국내여비 13 0.0 13 13 0.0 0 0.0 205-04 국외여비 44 0.0 44 44 0.0 0 0.0 205-05 의정운영공통업무추진비 95 0.0 93 93 0.0 2 2.2 205-06 기관운영업무추진비 102 0.0 102 102 0.0 0 0.0 205-07 의장단협의체부담금 5 0.0 4 4 0.0 1 25.0 205-08 의원국민연금부담금 16 0.0 24 24 0.0 8 33.3 205-09 의원국민건강부담금 13 0.0 20 20 0.0 7 35.0 206 재료비 1,279 0.5 1,562 1,844 0.5 565 30.6 206-01 재료비 1,279 0.5 1,562 1,844 0.5 565 30.6 207 연구개발비 564 0.2 223 330 0.2 234 70.9 207-01 연구용역비 335 0.1 20 60 0.1 275 458.3 207-02 전산개발비 229 0.1 203 270 0.1 41 15.2 300 경상이전 136,572 49.1 129,274 138,996 49.1 2,424 1.7 301 일반보상금 52,541 18.9 46,697 48,100 18.9 4,441 9.2 301-01 사회보장적수혜금 49,325 17.7 43,596 44,863 17.7 4,462 9.9 301-02 장학금및학자금 90 0.0 90 90 0.0 0 0.0 301-04 자율방범대원운영비 62 0.0 62 62 0.0 0 0.0 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,449 0.5 1,429 1,429 0.5 20 1.4 301-07 민간외국외여비 0 0.0 0 0 0.0 0 0 301-08 외빈초청여비 10 0.0 5 5 0.0 5 100.0 301-09 공익근무요원보상금 540 0.2 540 540 0.2 0 0.0 301-10 행사실비보상금 515 0.2 468 501 0.2 14 2.8 301-11 예술단원 운동부등보상금 0 0.0 0 0 0.0 0 0 301-12 기타보상금 550 0.2 507 610 0.2 60 9.8 302 이주및재해보상금 4 0.0 4 4 0.0 0 0.0 302-02 민간인재해보상금 4 0.0 4 4 0.0 0 0.0

37-2011 예산 2010 예산 최종대 비 구분예산액구성비 (%) 당초예산최종예산구성비 (%) 증 ( ) 감증감율 (%) 303 포상금 3,903 1.4 7,140 6,757 1.4 2,854 42.2 303-01 포상금 705 0.3 4,096 3,713 0.3 3,008 81.0 303-02 성과상여금 3,198 1.1 3,044 3,044 1.1 154 5.1 304 연금부담금등 8,776 3.2 9,168 9,168 3.2 392 4.3 304-01 연금부담금 7,069 2.5 7,685 7,685 2.5 616 8.0 304-02 국민건강보험금 1,668 0.6 1,444 1,444 0.6 224 15.5 304-03 의원상해부담금 39 0.0 39 39 0.0 0 0.0 305 배상금등 13 0.0 13 15 0.0 2 13.3 305-01 배상금등 13 0.0 13 15 0.0 2 13.3 306 출연금 1,549 0.6 2,048 2,077 0.6 528 25.4 306-01 출연금 1,549 0.6 2,048 2,077 0.6 528 25.4 307 민간이전 57,571 20.7 53,016 60,720 20.7 3,149 5.2 307-01 의료및구료비 3,173 1.1 3,224 3,426 1.1 253 7.4 307-02 민간경상보조 2,696 1.0 11,591 13,048 1.0 10,352 79.3 307-03 사회단체보조금 650 0.2 650 659 0.2 9 1.4 307-04 민간행사보조 336 0.1 252 411 0.1 75 18.2 307-05 민간위탁금 41,954 15.1 37,198 43,075 15.1 1,121 2.6 307-06 보험금 1 0.0 1 1 0.0 0 0.0 307-07 연금지급금 100 0.0 100 100 0.0 0 0.0 307-10 사회복지보조 8,661 3.1 0 0 3.1 8,661 100.0 308 자치단체등이전 8,070 2.9 7,583 8,550 2.9 480 5.6 308-01 자치단체경상보조금 0 0.0 2,172 2,172 0.0 2,172 100.0 308-05 자치단체간부담금 1,558 0.6 1,377 1,527 0.6 31 2.0 308-06 교육기관에대한보조금 6,471 2.3 3,993 4,310 2.3 2,161 50.1 308-07 예비군육성지원경상보조 41 0.0 41 41 0.0 0 0.0 308-08 기타부담금 0 0.0 0 500 0.0 500 100.0 309 공기업경상전출금 4,145 1.5 3,605 3,605 1.5 540 15.0 309-02 공사ㆍ공단경상전출금 4,145 1.5 3,605 3,605 1.5 540 15.0 400 자본지출 24,086 8.7 26,154 48,182 8.7 24,096 50.0 401 시설비및부대비 17,817 6.4 20,188 40,218 6.4 22,401 55.7 401-01 시설비 17,651 6.3 19,631 39,692 6.3 22,041 55.5 401-02 감리비 53 0.0 452 448 0.0 395 88.2 401-03 시설부대비 102 0.0 93 66 0.0 36 54.5 401-04 행사관련시설비 11 0.0 12 12 0.0 1 8.3

38 - 구 분 2011 예산 2010 예산최종대 비 예산액 구성비 (%) 당초예산최종예산구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 402 민간자본이전 1,732 0.6 1,830 2,213 0.6 481 21.7 402-01 민간자본보조 320 0.1 781 781 0.1 461 59.0 402-02 민간대행사업비 1,412 0.5 1,049 1,432 0.5 20 1.4 403 자치단체등자본이전 1,840 0.7 1,943 1,943 0.7 103 5.3 403-02 공기관등에대한대행사업비 1,769 0.6 1,872 1,872 0.6 103 5.5 403-03 예비군육성지원자본보조 71 0.0 71 71 0.0 0 0.0 405 자산취득비 2,697 1.0 2,193 3,809 1.0 1,112 29.2 405-01 자산및물품취득비 2,564 0.9 2,049 3,634 0.9 1,070 29.4 405-02 도서구입비 133 0.0 144 175 0.0 42 24.0 700 내부거래 1,370 0.5 1,270 1,970 0.5 600 30.5 701 기타회계전출금 0 0.0 300 300 0.0 300 100.0 701-01 기타회계전출금 0 0.0 300 300 0.0 300 100.0 702 기금전출금 1,370 0.5 970 1,670 0.5 300 18.0 702-01 기금전출금 1,370 0.5 970 1,670 0.5 300 18.0 800 예비비및기타 2,904 1.0 2,755 12,509 1.0 9,605 76.8 801 예비비 2,904 1.0 2,755 7,168 1.0 4,264 59.5 801-01 예비비 2,904 1.0 2,755 7,168 1.0 4,264 59.5 802 반환금기타 0 0.0 0 5,341 0.0 5,341 100.0 802-01 국고보조금반환금 0 0.0 0 1,324 0.0 1,324 100.0 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 0 0.0 0 4,017 0.0 4,017 100.0 802-03 과오납금등 0 0.0 0 0 0.0 0 0

39 - 연도별세출규모 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 2009 2010 2011 비고 합 계 347,998 313,890 278,100 일반공공행정 35,271 28,153 21,401 공공질서및안전 6,473 6,362 3,337 교 육 8,421 5,611 7,102 문 화 및 관 광 5,515 9,254 5,267 환 경 보 호 19,847 17,914 16,474 사 회 복 지 132,584 116,856 108,144 보 건 8,253 7,483 6,512 농림해양수산 801 712 403 산업 중소기업 2,604 3,193 1,133 수 송 및 교 통 11,935 12,755 7,125 국토및지역개발 19,493 7,624 6,955 예 비 비 6,513 7,168 2,904 기 타 90,288 90,805 91,343 2009~2010 년최종예산, 2011 년은당초예산 ( 단위 : 백만원 ) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 일반공공행정 공공질서및안전 교육 문화및관광 환경보호 사회복지 보건 농림해양수산 산업, 중소기업 수송및교통 국토및지역개발 예비비 기타 2009년 2010년 2011년

40 - 입법및선거관리지방행정 재정지원일반행정 재난방재 민방위 유아및초중등교육 평생 직업교육 문화예술관광체육문화재 보건의료 식품의약안전 농업 농촌 임업 산촌 산업진흥 고도화 도로 대중교통 물류등기타 지역및도시 상하수도 수질폐기물대기환경보호일반 기초생활보장취약계층지원보육 가족및여성노인 청소년노동보훈 예비비 기타

41 - 입법및선거관리 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 입법및선거관리 1,266,169 3,658,520 2,392,351 65.4 전국동시지방선거 0 2,250,621 2,250,621 100.0 선진의회상정립 1,266,169 1,407,899 141,730 10.1 지방행정 재정지원 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 지방행정 재정지원 1,246,541 1,232,438 14,103 1.1 구재정확충과투명한회계관리체계확립 247,532 217,203 30,329 14.0 지방세입확충과세외수입적극관리 574,854 603,764 28,910 4.8 자주재원확충 424,155 411,471 12,684 3.1

42 - 일반행정 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 일반행정 18,888,414 20,738,426 1,850,012 8.9 깨끗하고투명한공직사회조성 96,231 66,211 30,020 45.3 창의 혁신의조직문화조성 3,153,075 2,818,935 334,140 11.9 구정홍보기능강화 1,333,636 1,165,608 168,028 14.4 현장중심의자치행정기능강화 6,366,332 8,986,955 2,620,623 29.2 자원봉사가치증진및생활화 224,079 208,438 15,641 7.5 정보인프라확충과구민정보화수준향상 2,573,929 2,310,566 263,363 11.4 고객이만족하는행정서비스구현 605,370 919,932 314,562 34.2 성과지향적구정운영 1,366,150 1,126,042 240,108 21.3 국 공유행정재산확충 167,113 172,230 5,117 3.0 재무활동 ( 총무과 ) 1,057,881 1,038,623 19,258 1.9 재무활동 ( 기획예산과 ) 1,944,618 1,924,886 19,732 1.0

43 - ( 단위 : m2 ) 동별 동면적 ( km2 ) 청사현황 지번대지 ( m2 ) 연면적 ( m2 ) 구조층수건축년월일 공덕동 1.02 공덕 29-6 661.00 855.55 철근 / 평옥개 2 층 / 지 1 '92.07.20 아현동 0.76 공덕 458 443.00 1,291.91 철근 / 평스라브 4 층 / 지 1 '03.01.09 도화동 0.62 도화 353-2 658.20 925.82 철근 / 평스라브 3 층 / 지 1 '98.11.10 용강동 0.84 용강 259-1 841.00 999.51 철근 / 평스라브 3 층 / 지 1 '93.12.07 대흥동 0.89 대흥 12-33 532.80 532.80 철근 / 평스라브 1 층 '00.10.20 염리동 0.43 염리 147-14 508.00 975.71 철근 / 평스라브 3 층 / 지 1 '93.06.16 신수동 0.78 신수 458 1,074 2,322.68 철근 / 콘크리트 4 층 / 지 1 '10.01.22 서강동 1.47 창전 145-15 1,090 3408.73 철근 / 평스라브 5 층 / 지 1 '07.12.04 서교동 1.63 서교 445-3 454.2 227.78 철근콘크리트 1 층 '05.05.12 합정동 1.70 합정 459-5 496.00 672.99 철근 / 평옥개지상 3 층 '80.04.11 망원 1 동 1.14 망원 403-2 3,152.40 1,476.00 철근 / 콘크리트 2 층 / 지 1 '91.08.07 망원 2 동 0.67 망원 436-14 617.20 1,642.39 철근 / 평스라브 4 층 / 지 1 '05.01.15 연남동 0.65 연남 250-9 536.50 1,219.50 철근 / 스라브 3 층 / 지 1 '99.12.15 성산 1 동 0.80 성산 275-3 552.90 552.90 철근 / 평스라브지하 1 층 '92.04.15 성산 2 동 2.07 성산 603 700.4 1,465.28 철근 / 평스라브 3 층 / 지 1 '02.08.26 상암동 8.40 상암동 1616 883 1,497.19 철근 / 평스라브 4 층 / 지 1 '07.02.14

44 - 재난방재 민방위 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 재난방재 민방위 3,336,687 2,467,209 869,478 35.2 예비군육성지원 112,590 112,590 0 0.0 재난대비교육훈련 495,464 572,074 76,610 13.4 재해및재난예방 2,219,098 1,342,435 876,663 65.3 재무활동 ( 치수방재과 ) 509,535 440,110 69,425 15.8 명칭 망원 1 펌프장 유역면적 (ha) 624.3 모타펌프규모 Φ1,200 650HP 3 Φ1,200 550HP 4 Φ1,650 1,075HP 3 시설배수량 ( m3 /min) 담수용량 ( m3 ) 비고 2,335 162,000 유수지 망원 2 펌프장 Φ1,500 800HP 6 1,760 7,244 합정펌프장 20.95 Φ 800 350HP 2 Φ 450 100HP 1 218 1,410 당인펌프장 89.20 Φ1,500 750HP 4 1,160 2,350 상수펌프장 9.0 Φ 450 100HP 1 Φ 600 200HP 2 134 467 봉원펌프장 629.9 Φ1,400 750HP 4 1,000 2,200 마포펌프장 298.5 Φ1,000 450HP 3 Φ1,500 1,070HP 3 2,710 75,095 유수지 중동펌프장 24.2 Φ1,200 350HP 2 330 1,650 성산펌프장 38.0 Φ 900 300HP 3 Φ 450 100HP 4 420 5,062 유수지 난지펌프장 1,059 Φ1,500 670HP 3 2,935 551,000 유수지

45 - 연번 수문명 문수 관할동 개폐방법 비고 1 망원1 배수문 6 망원2동 핀잭, 전동식 이중수문 2 망원육갑문 2 망원2동 후렙게이트, 롤러게이트 3 망원2 배수문 8 망원1동 핀잭, 전동식 이중수문 4 합정유입수문 1 합정동 5 합정배수문 2 합정동 이중수문 6 당인배수문 2 상수동 이중수문 7 상수수문 1 상수동 8 상수배수문 2 상수동 이중수문 9 봉원유입수문 1 상수동 10 봉원배수문 2 상수동 이중수문 11 용강수문 2 용강동 이중수문 12 마포배수문 4 용강동 핀잭, 전동식 이중수문 13 중동배수문 1 성산2동 14 중동유입수문 1 성산2동 15 성산1 수문 1 성산2동 16 성산배수문 1 성산2동 17 성산4 수문 2 성산2동 18 성산5 수문 1 성산2동 19 성산6 수문 1 성산2동 20 난지배수문 6 상암동 이중수문 21 상수육갑문 2 상수동 후렙게이트, 롤러게이트 한강 : 14 개소 41 문, 홍제천 : 3 개소 3 문, 불광천 : 4 개소 5 문 연번 위 치 양수량 ( 톤 / 일 ) 구분 1 합정동 394-1 ( 양화진공원 ) 120 정부지원 2 망원1동 381-1 ( 한솔공원 ) 140 3 망원1동 408-3 ( 옹달샘공원 ) 130 4 연남동 369-1 ( 경성중고등학교 ) 197 5 연남동 563-5 ( 느티나무공원 ) 280 6 성산1동 113-2 ( 다솜공원 ) 140 7 성산2동 94-1 ( 중동초등학교 ) 350 8 상수동 72-7 ( 와우놀이터 ) 80 자치구 9 상수동 35 ( 삼오아파트 ) 130 10 서교동 341 ( 서교초등학교 370 11 합정동 437-18 ( 삼산아파트 ) 180 12 연남동 244-16 ( 새마을아파트 ) 150

46 - 유아및초중등교육 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 유아및초중등교육 6,560,420 4,108,438 2,451,982 59.7 학교교육지원 6,560,420 4,108,438 2,451,982 59.7 평생 직업교육 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 평생 직업교육 541,696 405,576 136,120 33.6 평생학습체제구축 541,696 405,576 136,120 33.6 연번위치규모개관일열람석장서전화번호 1 창전동 145-15 ( 서강동주민센터내 ) 자료실 3, 세미나실 1 (1134.66 m2 ) 2008.2.17 214 45,210 3141-7053 연번도서관명위치규모개관일열람석장서전화번호 늘푸른소나무 1 작은도서관 백범로 180( 신공덕동 158) 174m2 2008.5.13 20 12,999 718-4785 꿈을이루는 2 작은도서관 밤골길 14( 공덕동 458) 137m2 2008.5.14 20 11,497 706-4785 3 성메작은도서관 다솜7 길 7( 성산동 603) 165m2 2008.5.15 20 11,519 373-4785 4 아름드리작은도서관방울내 4 길 5( 망원 2 동 436-14) 181 m2 2009.12.17 25 10,582 322-8639

47 - 문화예술 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 문화예술 3,580,914 3,758,516 177,602 4.7 전통과현대가공존하는문화도시조성 2,231,300 2,548,882 317,582 12.5 문화예술진흥 3,550 3,650 100 2.7 공공도서관운영 1,062,531 1,205,984 143,453 11.9 재무활동 ( 문화체육과 ) 283,533 0 283,533 100.0 관광 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 관광 60,327 85,887 25,560 29.8 관광기반확충및관리 60,327 85,887 25,560 29.8

48 - 체육 부문 정책 2011 예산 2010 예산 증 ( ) 감 증감율 (%) 체육 1,577,419 1,486,346 91,073 6.1 체육활동의생활화 727,680 486,871 240,809 49.5 체육시설인프라구축 753,535 616,275 137,260 22.3 재무활동 ( 공원녹지과 ) 96,204 383,200 286,996 74.9 체육시설인프라구축 753,535 천원 재무활동 ( 공원녹지과 ) 96,204 천원 문화재 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 문화재 48,400 45,120 3,280 7.3 문화재관리 48,400 45,120 3,280 7.3

49 - 상하수도 수질 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 상하수도 수질 2,996,091 3,018,859 22,768 0.8 하수도관리 2,996,091 3,018,859 22,768 0.8 폐기물 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 폐기물 12,427,605 11,701,870 725,735 6.2 깨끗한생활환경조성 12,427,605 11,701,870 725,735 6.2 대기 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 대기 159,318 186,953 27,635 14.8 환경개선 159,318 186,953 27,635 14.8

50 - 환경보호일반 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 환경보호일반 891,494 836,332 55,162 6.6 환경보전 891,494 836,332 55,162 6.6 연번대행업체명대표자소재지청소구역전화번호 1 대경환경김행순합정동 427-12 성산 2, 상암, 서강, 합정 336-1351 2 평화환경김영준서교동 330-6 공덕, 도화, 서교 ( 구서교 ) 3142-6411 3 효성환경최승호성산동 108-11 대흥, 신수, 서교 ( 구동교 ), 연남 322-3780 4 고려리사이클링 이종환성산동 51-12 아현, 용강, 염리, 망원 1,2, 성산 337-1464 계환경미화원운전원정비원경비원 153 114 33 4 2 센터명위치규모운영전화번호 신촌재활용센터신수동 93-7 324 m2상호이행협약 713-7289

51 - 기초생활보장 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 기초생활보장 23,548,381 22,456,838 1,091,543 4.9 기초생활지원 3,493,961 3,360,194 133,767 4.0 국민기초생활보장 19,462,000 18,679,200 782,800 4.2 재무활동 ( 주민생활지원과 ) 592,420 417,444 174,976 41.9 취약계층지원 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 취약계층지원 9,526,996 7,840,488 1,686,508 21.5 주민생활지원 6,346,238 6,879,373 533,135 7.7 취약계층지원기반조성 3,180,758 961,115 2,219,643 230.9 6,346,238 3,180,758

52 - 보육 가족및여성 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 보육 가족및여성 32,478,778 29,547,197 2,931,581 9.9 영유아및여성복지증진 32,300,472 29,464,802 2,835,670 9.6 재무활동 ( 가정복지과 ) 178,306 82,395 95,911 116.4 연번 시설명 주 소 시설장 전화번호 1 가나안 토정길33 29( 용강동 185) 성금희 711-2282 2 공덕 효창목5길 18( 공덕동 11-181) 정혜진 716-2234 3 나사렛 매봉산로 24( 상암동 1638 상암동교회내 1층 ) 강선미 374-9134 4 노고산 신촌로20길 15( 노고산동 33-20) 김미옥 717-0220 5 노을 월드컵로 42길 12( 상암동 1674 상암월드컵 805동 1층 ) 이혜경 305-9880 6 늘푸른 상수동 281-3외 7필지 유숙현 3141-2643 7 다원 독막로 192( 신수동 458) 정주원 702-2992 8 대흥 고산말5길 17-1( 대흥동 82-1) 이지선 3273-7859 9 도화 새창로4다길 18( 도화동 196-7) 고경희 718-5048 10 동교 와우산로37길 16( 동교동 181-3) 서미라 338-8907 11 마포 가양대로 21( 동교동 168-1) 도선희 334-4743 12 만민 숭문6길 22( 염리동 518 신촌교회내 ) 서애자 706-3026

53 - 연번시설명주소시설장전화번호 13 망원 동교로 47-9( 망원동 338-61) 민선희 338-2232 14 상수 독막로12길 38( 당인동 12-20) 안완진 323-5045 15 상암 월드컵북로47길 8( 상암월드컵 1단지 ) 권정희 374-0216 16 상암누리 상암산로 1길 71( 상암동 1686 마포보육정보센터내 1층 ) 윤정숙 304-3434 17 샘물 방울내로21( 망원동 450-2) 최영선 336-3424 18 서강 와우산로30길 79( 창전동 3-199) 김영명 337-1394 19 서강사랑 독막로 127( 창전동 400-12) 이소은 324-4020 20 서교 월드컵북로7길 43( 서교동 452-14) 문정화 332-9285 21 성미 월드컵북로15안길 19( 성산동 65-4) 진선경 3141-2833 22 성산 월드컵북로30길 14( 성산동 145-12) 고경희 302-3221 23 신덕 백범로 37 길 12( 신공덕동 155 신공덕삼성래미안 107-103 외 1개소 ) 남금희 712-9348 24 신석 토정로16길 48( 현석동 97) 김지현 704-2269 25 신수 토정로17길 16-5( 신수동 263) 곽영아 703-1686 26 아현 신촌로 210( 아현동 677-1) 오영희 312-5539 27 연남 연남로7길 32-10( 연남동 370-6) 양경혜 322-6180 28 연봉 마포대로16길 28-5( 공덕동 4-60) 문춘희 711-3927 29 연화 도화4길 94( 도화동 347-134) 윤애라 713-8318 30 염리 숭문8길 27( 염리동 36-52) 김영숙 719-4845 31 염산 대흥로24바길 13( 염리동 14-15) 김혜란 703-1089 32 용강 토정로37가길 30-12( 용강동 98) 정혜원 704-3386 33 은강 대흥로2길 41( 용강동 149-50) 이마리아 702-4002 34 이화 월드컵로215 ( 성산동 595 성산종합사회복지관내 ) 권소희 307-8453 35 중동 월드컵북로38가길 8-1( 중동 64-27) 김인숙 375-6755 36 진선미 마포대로4나길 28( 마포동 230) 남윤미 714-1486 37 창전 창전로 69( 창전동 141-2) 문양자 324-5131 38 합정 양화진길 43( 합정동 376-29) 박효선 338-0922 39 합정몬테소리망원로10길 5( 망원동 485-8) 김인애 323-6796 40 해가람 아현동 85-104 정인숙 393-9544 41 행화 마포대로201( 아현동 738 트라팰리스208,209호 ) 임아화 393-0409 42 88상암 월드컵북로 44길 6( 상암동 28-2) 양미순 374-0016

54 - 연번 시설명 주 소 시설장 전화번호 1 강변 신수로 15( 현석동 222 강변현대홈타운관리동 ) 전성희 707-3407 2 공덕삼성 백범로 37길 12( 신공덕동 155 삼성래미안신공덕 1차A 내 ) 이옥영 706-2727 3 깊은샘 성암로5길 15-9( 중동 148) 정영란 309-4391 4 깊은샘영재 새터산길 1-6( 성산2동 200-396) 정영란 308-4390 5 꿈밭 성미산로17길 112-6( 연남동 487-432) 이경아 334-3151 6 꿈예뜰 만리재옛길 24( 신공덕동 9-31) 김문영 711-6798 7 다해 상암월드컵파크4단지관리동 1층 권은주 305-6555 8 대림 월드컵북로 30 길 9-22( 성산동 601 대림아파트 110 동 1층 2호 ) 김은덕 302-7858 9 도토리 희우정로 53-6( 합정동 443-6) 정수현 322-0556 10 도토리키즈월드컵로5길 56( 합정동 435-40) 주은영 325-8556 11 동그라미 어울마당로3길 5-6( 합정동 356-10) 김현숙 333-6573 12 동심 방울내로5길 42( 망원동 468-20) 강희향 322-7826 13 동심영재 망원로3길 7( 망원동 420-4) 황은하 323-9959 14 리틀인디언큰우물로2길 1( 용강동 314-1) 김점숙 711-6161 15 마포원광 마포대로16길 20( 공덕동 105-84) 노수현 703-4377 16 미키 성암로 11길 60( 중동 390-4 중동청구아파트단지내 ) 홍은미 376-4461 17 사랑숲 월드컵북로 502-37( 상암동 1741 상암월드컵파크 11 단지관리동 1층 ) 김혜은 302-8050 18 삼성래미안 마포대로 7길 22( 공덕동 457 래미안공덕 3차A 복지관 1층 ) 정지숙 3275-3273 19 삼성 상암월드컵A 610동 1층 오미경 307-7101 20 삼성푸른숲 마포대로11길50( 공덕동464) 래미안4차A 409동1층 김명선 3272-3438 21 상록 숭문길106( 염리동 515-1 상록A 단지내 ) 정현주 3273-2021 22 새싹그림마을연남로1길 8-6( 연남동 566-43) 이옥주 333-1750 23 색동 새터산2길 38( 성산2동 200-208) 배숙진 375-7123 24 서울삼성 숭문길58( 염리동 520 염리삼성래미안 A관리동 ) 임선미 701-0151 25 선애 망원로6길 6-1 ( 망원동 416-52) 박희숙 3141-7470 26 성산아트스쿨월드컵북로 36길 25( 중동 39-11) 장숙경 373-9198 27 성화 마포대로11다길 11( 염리동 27-54) 심순덕 718-0178 28 숲속아침 동교로 8안길 31( 합정동 454-3 금악빌딩 1층 ) 윤경선 322-4617 29 아람 망원동 432-40 구영은 332-1633 30 아름다운 연남로 57( 연남동 369-2) 임선좌 3143-3933 31 아이빛 독막로145( 창전동 444외 2필지 ) 김미숙 3144-0007 32 엘프 상암월드컵A 5단지관리동 한청희 373-3654

55 - 연번시설명주소시설장전화번호 33 엠마오새터산 2 길 46( 성산동 200-206) 홍경진 374-4369 34 열린월드컵북로 12 안길 68( 성산동 49-9) 홍혜정 323-0821 35 영광토정로 14 길 17( 구수동 88 영광교회내 ) 이화진 714-3122 36 예랑월드컵북로 47 길 46( 상암동 1637 상암월드컵 A2 단지내 ) 정미영 306-1600 37 예손새터산길 59( 성산동 200-125) 백숙경 373-5428 38 예은망원로 34-6( 망원동 417-9) 안정은 3141-1082 39 예전몬테소리서강로 5 길 8-15( 창전동 27-24) 김경옥 337-0385 40 육영몬테소리성미산로 116-7( 연남동 504-9) 이은희 325-7755 41 은빛월드컵북로 195( 성산동 165-37) 이명희 308-5587 42 은하독막로 34 길 30( 신수동 42-6) 박숙희 713-1686 43 은하수성미산로 11 길 72( 성산동 9-7) 박영지 070-4120-2023 44 이레월드컵로 25 길 134( 망원동 429-18) 이현아 338-1020 45 이삭월드컵북로 31 길 10( 성산동 165-70) 문희순 303-1737 46 이지상암월드컵 A 709 동 1 층한현순 6375-5300 47 주찬양연남로 3 길 3( 연남동 566-46) 장은정 322-0714 48 중앙망원동 486-28 정미라 333-0363 49 지혜성미산로 28 길 25( 연남동 255-6) 이상림 325-1114 50 착한나라망원로 4 길 16-8( 망원동 417-25) 임인성 324-0965 51 킬비테킨더가든상암월드컵파크 9 단지관리동 1 층여영선 383-3201 52 키즈랜드상암동 1743 상암월드컵파크 12 단지관리동 1 층김영미 307-5233 53 포인트포은로 127( 망원동 427-4) 이상인 324-9131 54 푸른성산로 8 길 21( 성산동 54-6) 강미숙 3142-5703 55 피노키오월드컵로 15 길 59( 망원동 381-8) 오경자 332-9894 56 하늘월드컵북로 502-36( 상암동 1736 상암월드컵파크 10 단지관리동 1 층 ) 주경란 307-3332 57 한사랑 방울내로6길 4( 망원동 432-58) 이순덕 337-0363 58 해든 상암월드컵 3단지관리동 한정희 303-7330 59 해맑은 공덕동38 삼성래미안공덕2차A단지내 조연경 7572-7576 60 홍익몬테소리서강로 9 길 45( 창전동 439) 강순옥 3141-7770

56 - 연번 시설명 주 소 시설장 전화번호 1 가온 모래내로 9길 6( 성산동 667 월드컵아이파크 101-102) 박영신 3142-6255 2 경기 양화로1길 108( 합정동 432-23) 박영희 323-1980 3 고은 도화길 28( 도화동마포삼성 @107-104) 박선화 717-1124 4 곤지곤지 월드컵북로 235( 성산동 450 성산시영 @13-102) 조성오 303-3644 5 금호 서강로9길 19( 창전동 438 신촌금호 @103-104) 이소영 334-6199 6 기쁜샘 독막로 266( 대흥동 660 태영 @ 105-101) 윤정효 702-1025 7 꼬꼬마해맑은공덕1동삼성래미안2차아파트 101-101 조은주 070-8739-4768 8 꼬마천사 월드컵로30나길 17( 성산동 213-4) 강조영 333-2923 9 꽃님이 희우정로16길 46-14( 망원동 399-50) 서매원 336-5233 10 꾸러기 독막로 266( 대흥동 660 태영 @ 113-103) 김남순 704-1025 11 꿈나무 신촌로28라길 36( 아현동 666-2) 권봉선 313-3636 12 꿈동산 손기정로 42( 아현동 707-4) 이향화 393-3125 13 나라 성미산로 1길 42-7 ( 성산1동 258-14 101호 ) 정혜순 070-4084-4657 14 나래울 모래내로3길 4( 성산동 597 동성 @ 101-108) 김해숙 307-2009 15 늘푸른별 동교로 62-4( 합정동 432-14) 정영란 332-9476 16 다연 신촌로26길 23( 대흥동 13-47) 강민경 712-8998 17 다예린 월드컵북로 235( 성산 2동시영아파트 27동 104 호 ) 홍진숙 309-0279 18 다온 월드컵북로 502-36( 상암동 1736 상암월드컵파크 10단지 1013-103) 김경순 305-9820 19 동그라미리틀독막로5길 16-2( 서교동 400-14) 이선숙 6404-6573 20 마포삼성 도화길 28( 도화동 550 마포삼성아파트 103-104) 조경희 6080-6008 21 망원에듀케어월드컵로 23길 46( 망원동 412-19 뉴서울맨션 101호 ) 여선영 325-5678 22 무지개 성미산로2길 23( 서교동 438-7 두영빌라 101호 ) 한미애 326-2684 23 바론 방울내로9안길 57( 망원동 516 동원데자뷰 @ 101-101) 권명숙 336-1338 24 베베궁 월드컵북로 235( 성산2동 450 성산시영아파트 20-109) 조성오 302-3644 25 벧엘 성암로7길 3( 중동 40-12 현대 @201-107) 정성희 3142-4750 26 별빛 양화로11길 27-8( 서교동 391-9) 조성자 3142-6432 27 보내고싶은 월드컵로26 길 57( 성산동 650 자담이움 @ 102) 박윤경 336-5254 28 사과나무 백범로 230( 신공덕동 170 이수브라운스톤 101-103) 이현주 711-6817 29 사랑나무 방울내로 36( 망원2 동 510 두영이지안 102호 ) 주정선 334-2240 30 사무엘 동교로51안길 11-6( 연남동 223-105) 권혜영 338-9651 31 삼성아트 마포대로 7길 22( 공덕동 457 삼성래미안 3차 @ 304-102) 홍상희 706-4776

57 - 연번시설명주소시설장전화번호 32 삼성키즈만리재로 60( 신공덕동 161 신공덕 3 차삼성래미안 305-104) 백현숙 704-2428 33 삼성푸른만리재로 74( 신공덕동 159 삼성래미안 @ 204-102) 박은미 712-5543 34 삼성하얀백범로 25 길 63( 염리동 520 염리삼성래미안 @ 106-103) 김현남 717-7339 35 상아월드컵북로 235( 성산동 450 성산시영 @ 8-101) 이은순 303-6733 36 상암키즈상암동상암월드컵파크 9 단지 913-101 김명애 372-5789 37 서울시립마포주민편익시설부설어린이집 월드컵북로 44 길 40( 상암동 17-2) 유혜순 374-0402 38 성결독막로 28 길 19( 신수동 200-1) 허윤자 717-1687 39 성산사임당모래내로 9 길 6( 성산동 126-1 월드컵아이파크 105-102) 최희정 308-7432 40 소망아현동 678-7 김혜선 363-2697 41 아기나라월드컵로 25 길 51( 망원동 423-25) 양승연 324-0966 42 아기사랑숭문길 175( 대흥동 3-65 1 층 ) 강진선 713-0953 43 아이꿈터희우정로 17 길 11( 망원동 456-60 태경크레앙스 102-102) 김은숙 338-6333 44 아이사랑삼개로 33( 도화동 83 도화우성 @ 8-109) 이맹순 712-0849 45 아이세상방울내로 11 길 27 ( 망원 2 동 471-3 노아아크빌 103 호 ) 이윤희 325-1515 46 엄마사랑포은로 20-4( 합정동 394-16) 박영숙 324-4639 47 연희연남로 52( 연남동 573 코오롱하늘채 @ 103-102) 강명숙 322-4593 48 열매와우산로 3 길 2( 상수동 333-28 1 층 ) 조연화 322-5758 49 예원만리재로 12 가길 34( 공덕동 10-1) 편현미 703-9783 50 왕자와공주포은로 82( 망원동 400-9) 이은미 322-9457 51 우리들삼개로 38( 도화동 82 도화우성 @ 3-102) 조혜정 6747-8007 52 유아교실마포대로 11 길 84( 공덕동 188-108 현대 @ 1-110) 박설희 392-6506 53 이솝성암로 91( 중동 392 현대 1 차 @ 106-101) 임영자 307-3250 54 주은양화진 2 길 25( 합정동 378-11) 임영숙 336-8233 55 즐거운희우정로 16 길 4( 망원동 397-19) 유도경 332-9689 56 참베이비스쿨방울내로 9 안길 6( 망원동 469-38) 소미희 322-9553 57 참좋은아이월드컵북로 235( 성산동 450 성산시영 @ 22-101) 진중호 375-3968 58 초록영재성암로 5 길 50-1( 중동 217) 은희진 306-7925 59 케비스쿨예랑월드컵북로 235( 성산동 450 성산시영 @ 30-101) 최은미 304-3644 60 키즈동화나라독막로 266( 대흥동 660 태영 @ 102-103) 이연순 3273-7948

58 - 연번시설명주소시설장전화번호 61 태영 독막로 266( 대흥동 660 태영 @ 108-101) 윤혜리 070-8200-1026 62 파스텔 상암산로1길 24( 상암동 1655 상암월드컵파크4단지 403-103) 유미선 6371-3667 63 평화 ( 가정 ) 와우산로1길 18( 상수동 337-13) 최연임 304-2373 64 포도나무 상암동상암월드컵파크 12단지 1204-104 김미선 302-9107 65 피터팬 신수로9길 40( 신수동 69-51) 최혜빈 701-5123 66 하늘빛 희우정로20길 33( 망원동 416-59) 박은숙 336-2303 67 해든숲 매봉산로 8( 상암동 1643 상암월드컵파크 3단지 306-101) 이명아 6382-7330 68 해바라기 월드컵북로33 길 10( 성산동 161-4 1층 201호 ) 김진희 373-5225 69 햇님 망원로11 길 35( 망원동 514 함성월드빌 3차 @ 101호 ) 조영희 322-9590 70 행복한 망원동대림아파트 104-106 박연순 070-4126-2302 71 현대나무 새창로 52( 도화동 357 도화현대1차 @ 111-105) 박현숙 070-8254-5458 72 현대키즈 신수로 15( 현석동 222 강변현대홈타운 110-102) 이덕주 6383-9691 73 희망 상암동상암월드컵파크 12단지 1202-103 박진연 374-8520 연번 시설명 주 소 시설장 전화번호 1 우리 성미산로 25-6( 성산동 249-6) 이태경 324-0933 2 또바기 망원로6길 61( 망원동 399-9) 김미경 333-4421 3 성미산 성미산로 7안길 44( 성산동 32-5) 장명신 6082-6060 4 참나무 월드컵북로 167-6( 연남동 200-26) 이희영 3141-4271 연번시설명주소시설장전화번호 1 마포구청월드컵로 212( 성산동 370) 안현숙 302-8754 2 리틀킹월드컵북로 36( 연남동 571-10) 황영희 3140-8634 3 우리은행월드컵북로 60 길 17( 상암동 1585 2 층 ) 이윤희 3151-3865 4 르 메이에르삼개길 33( 도화동우성아파트 13 동 107 호 ) 김지은 780-1355 5 한국산업인력공단슬기샘 백범로 31 길 21( 공덕동 370-4) 우정희 3171-9506

59 - 연번시설명구분소재지설치년도정원운영 1 도화방과후교실정부지원새창로 6 라길 22( 도화동 2-43) 2001 20 1 개반 2 상암방과후교실정부지원월드컵북로 44 길 6( 상암동 28-2) 2005 20 1 개반 3 서강방과후교실정부지원독막로 21 길 7-4( 창전동 400-1) 2002 20 1 개반 4 서교방과후교실정부지원동교로 116( 서교동 481-3) 2006 40 1 개반 5 성산방과후교실정부지원토정로 231( 신수동 440-1) 2005 40 2 개반 6 신촌방과후교실정부지원신촌로 12 길 11( 노고산동 9-45) 2000 60 2 개반 7 신촌중앙방과후교실정부지원고산길 52( 노고산동 12-211) 2005 60 8 아현방과후교실정부지원신촌로 121( 아현동 354-21) 2005 39 2 개반 9 염리방과후교실정부지원숭문 6 길 22( 염리동 518) 2006 60 2 개반 10 염산방과후교실정부지원대흥로 24 바길 13( 염리동 14-15) 2003 60 3 개반 11 이대종합복지관방과후교실 정부지원월드컵로 215( 성산동 595) 2004 40 2 개반 12 한서방과후교실정부지원망원로 2 길 75( 망원동 398-4) 2004 60 2 개반 13 합정방과후교실정부지원망원로 10 길 11-16( 망원동 485-11) 2006 60 2 개반 14 홍대방과후교실정부지원와우산로 24 길 43( 창전동 6-101) 2004 20 1 개반

60 - 노인 청소년 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 노인 청소년 31,666,580 26,785,482 4,881,098 18.2 노인복지증진 30,066,794 25,283,206 4,783,588 18.9 아동청소년보호및권리신장 1,499,786 1,502,276 2,490 0.2 재무활동 ( 사회복지과 ) 100,000 0 100,000 100.0 30,066,794 연번시설명시설구분소재지건물면적 ( m2 ) 1 아현 1동 구립 봉작길 28-1 ( 아현동 383-39,40) 148 2 공덕 1동 구립 만리재옛길 39 ( 공덕동 29-4) 92 3 연 봉 구립 까치물 2길 3-2 ( 공덕동 4-86) 135 4 공덕2 삼성래미안 ( 아 ) 사립 만리재옛길 26 ( 공덕동 43) 123 5 한화꿈에그린 사립 만리재옛길 100 ( 공덕동 460) 62 6 브라운스톤공덕 사립 백범로 177 ( 신공덕동 170) 87 7 덕 성 구립 임정9 길 2-5 ( 신공덕동 139-120) 100 8 신공덕삼성 ( 아 ) 제2 사립 산내들길 25 ( 신공덕동 157) 101 9 신공덕 2삼성래미안 사립 만리재길 137 ( 신공덕동 159) 108 10 신공덕삼성 3차 ( 아 ) 사립 만리재길 161 ( 신공덕동 161) 58 11 삼성 ( 아 ) 1차 사립 산내들길 25 ( 신공덕동 155) 167 12 한마음 사립 신공덕동 160( 삼성래미안 208동 ) 45 13 아현 2동 구립 나눔4 길 9 ( 아현동 666-2) 70 14 감 골 구립 행화2 길 10 ( 아현동 625-5) 60 15 행 화 사립 행화3 길 20-1 ( 아현동 625-98) 69

61 - 연번시설명시설구분소재지건물면적 ( m2 ) 16 공덕2 동제1 구립 쌍룡마루길 17 ( 공덕동 232-10) 137 17 익 수 구립 표석1 길 10 ( 공덕동 385-59) 71 18 공덕현대 사립 쌍룡마루길 59 ( 공덕동 370-9) 89 19 마포현대 사립 쌍룡마루길 68 ( 공덕동 188-108) 64 20 공덕삼성 사립 밤골길 15 ( 공덕동 371) 148 21 공덕삼성제 2 사립 마포로 156 ( 공덕동 371-1) 81 22 공덕삼성제 3 사립 밤골길 18 ( 공덕동 457) 85 23 공덕삼성제 4 사립 쌍룡마루길 40 ( 공덕동 464) 119 24 도 일 사립 도화초롱 4길 10 ( 도화동 200-9) 92 25 도 화 사립 새창3 길 3 ( 도화동 2-16) 33 26 마포삼성 사립 복사길 32 ( 도화동 550외 4) 165 27 도화현대 ( 아 ) 사립 고야골길 31-4 ( 도화동 357) 108 28 소양 ( 아 ) 사립 새창고개길 52 ( 도화동 547) 49 29 홍 문 사립 삼개1 길 11-2 ( 도화동 274) 40 30 우성APT 사립 삼개길 33 ( 도화동 83) 156 31 현대홈타운 사립 새창고개길 52 ( 도화동 353) 216 32 현대홈타운 ( 임대 ) 사립 새창고개길 52 ( 도화동 353) 137 33 쌍용황금 사립 박우물 1길 30 ( 마포동 253) 168 34 마포동 사립 박우물 2길 29 ( 마포동 337-1) 50 35 삼 개 구립 삼개2 길 16 ( 도화동 188,189) 69 36 대 동 구립 도화초롱 4길 7-2 ( 도화동 196-25,26) 68 37 마포동원베네스트 ( 아 ) 사립 도화동 564 29 38 용 강 구립 솔오름길 20 ( 용강동 95) 198 39 용 정 구립 미가람 5길 6 ( 용강동 115-5) 56 40 토정 ( 한강삼성 ) 사립 토정2 길 64 ( 토정동 138) 100 41 용강삼성래미안 ( 아 ) 사립 큰우물길 55 ( 용강동 380) 73 42 용강대림 2차 사립 상강청길 48 ( 용강동 501) 56 43 LG마포자이 ( 아 ) 사립 큰우물길 36 ( 염리동 521) 81 44 대흥동 1 사립 동막6 길 6 ( 대흥동 331) 73 45 대흥동태영 사립 동막4 길 12 ( 대흥동 660) 328 46 태영2 차 ( 시영, 지하1 층 ) 사립 동막4 길 12 ( 대흥동 660) 210 47 세양 ( 아 ) 사립 독막길 47 ( 대흥동 802) 24 48 화 신 구립 대흥로 37 ( 대흥동 3-62) 72 49 대흥중앙 구립 보름물 4길 14 ( 대흥동 34-19) 60 50 노고산 구립 고산길 113-3 ( 노고산동 12-66) 81

62 - 연번시설명시설구분소재지건물면적 ( m2 ) 51 동막사립신수동 85-66( 철 ) 46 52 송암구립염동길 71 ( 염리동 36-249) 19 53 염산구립염리동 9-237 32 54 염리동 1 구립구민회관길 35 ( 염리동 83-3) 90 55 염리동 2 구립염동 2 길 21 ( 염리동 17-52) 52 56 상록사립염동길 63 ( 염리동 515-1) 201 57 염리삼성래미안사립구민회관길 56 ( 염리동 520) 102 58 염리삼성제 2 경로당사립아소정길 43 ( 염리동 519) 70 59 염산은빛사립염리동 14-18 52 60 일신사립현석 1 길 17 ( 현석동 105-2) 76 61 신수사립동심길 28 ( 신수동 252-1) 37 62 수복구립큰뜻길 6-2 ( 신수동 101-17) 116 63 현대사립토정길 85 ( 신수동 445-5) 44 64 성원사립희망길 56 ( 신수동 190) 80 65 신촌삼익 ( 아 ) 사립한마당 1 길 13 ( 신수동 450) 91 66 밤섬현대 ( 아 ) 사립현석 4 길 13 ( 현석동 220) 84 67 세양청마루 ( 아 ) 사립독막길 126 ( 신수동 451) 118 68 대원칸타빌 ( 아 ) 사립큰뜻길 25 ( 신수동 453) 90 69 강변현대홈타운 ( 아 ) 사립현석길 34 ( 현석동 222) 117 70 서강엘지사립창전로 73 ( 신정동 30) 97 71 마포경남아너스빌사립바탕길 10 ( 신수동 456) 70 72 밤섬경남아너스빌사립독막로 28 길 10 ( 신수동 459) 94 73 창전동구립창전동 447 공공청사 1 층 118 74 마포삼성사립신촌로 290 ( 창전동 437) 238 75 삼성 (A) 제 2 단지사립신촌로 290 창전동 437-1 75 76 신촌금호 ( 아 ) 사립와우마루길 13 ( 창전동 438) 94 77 신촌태영데시앙 ( 아 ) 사립와우마루길 31 ( 창전동 439) 220 78 상수사립독막길 217-3 ( 상수동 123-1) 38 79 당인사립당인리길 19-8 ( 당인동 28-14) 59 80 신정구립새터말길 23 ( 상수동 108-9) 94 81 농바우구립솔빛 4 길 8 ( 상수동 327-10) 62 82 두산위브사립농암길 3 ( 상수동 396) 50 83 서강쌍용예가사립독막길 200 ( 창전동 444) 188 84 홍 익 구립 어울마당 2길 11 ( 서교동 359) 113 85 신 교 구립 은초롱길 24 ( 서교동 451-1) 지층2 호 58 86 동교동 사립 향기2 길 50 ( 동교동 147-1) 20

63 - 연번시설명시설구분소재지건물면적 ( m2 ) 87 세 교 구립 소담길 69 ( 동교동 181-3) 94 88 서교푸르지오 사립 늘샘2 길 11 ( 서교동 486) 50 89 합정동 사립 들머리길 8-2 ( 합정동 385-99) 63 90 희 우 구립 색동길 48-5 ( 합정동 432-15) 55 91 양화진 구립 양화진길 25 ( 합정동 376-29) 128 92 송 백 사립 한마음 3길 9 ( 망원1 동 496) 179 93 대주아파트 사립 가람1 길 93 ( 망원1 동 499) 38 94 금 성 사립 희우정로 77-6( 망원 1동 458-42 B02 호 ) 41 95 오 칠 구립 한나래 4길 34 ( 망원1 동 57-140) 65 96 서 림 구립 한가람 3길 19-5 ( 망원1 동 459-16) 78 97 망원2 동1 구립 방울내서길 57 ( 망원2 동 436-1) 115 98 쌈 지 구립 쌈지7 길 11 ( 망원2 동 451-1) 214 99 미 원 사립 방울내서길 54 ( 망원2 동 433-9) 27 100 망원2 차대림 ( 아 ) 사립 쌈지6 길 19 ( 망원2 동 497) 50 101 망원휴먼빌 사립 방울내길 100 ( 망원2 동 509) 59 102 연남동 구립 동교로 39길 9 ( 연남동 258-10) 92 103 연 서 구립 늘사랑길 38 ( 연남동 365-4) 176 104 연 동 구립 길공원 3길 22 ( 연남동 223-91) 146 105 코오롱하늘채 ( 아 ) 사립 연남동길 44 ( 연남동 573) 76 106 성산1 동1 구립 등마루 1길 31 ( 성산1 동산11-1) 149 107 성 미 사립 성산1 동 262-6 76 108 성산1 동2 구립 성산1 동 253-12 96 109 중 동 구립 다솜6 길 6-2 ( 성산2 동 145-10) 99 110 무리울새마을 구립 놀마루길 78 ( 성산2 동산41-2) 175 111 낙 루 구립 엄지마당길 45 ( 중동 36-27) 72 112 대 우 사립 상암동길 85 ( 성산2 동 450) 189 113 성산시영 사립 상암동길 85 ( 성산2 동 450) 185 114 중동청구 사립 으뜸2 길 42 ( 중동 390) 73 115 백 합 구립 난지도길 31 ( 성산2 동 595) 206 116 계룡 ( 아 ) 사립 으뜸1 길 24 ( 중동 391) 78 117 간데마을 사립 으뜸4 길 32 ( 중동 58-18) 81 118 성산2 차현대 ( 아 ) 사립 다솜1 길 50 ( 중동 40-12) 84 119 성산1 차풍림 ( 아 ) 사립 성산1 길 17 ( 성산2 동 600) 52 120 건영월드컵 ( 아 ) 사립 성암로 39 ( 중동 393) 57 121 마포중동현대 ( 아 ) 사립 성암로 38 ( 중동 392) 26 122 동원월드타운 사립 성암로 59 ( 중동 395) 110 123 성산2 차e- 편한세상 사립 상암동길 66 ( 성산2 동 604) 109 124 성산월드타운대림 사립 놀마루길 66 ( 성산2 동 601) 105 125 월드컵참누리 사립 성암로 101 ( 중동 397) 55

64 - 연번시설명시설구분소재지건물면적 ( m2 ) 126 월드컵 I-PARK 사립 성산동 667 59 127 상암경로문화센터 구립 상암동 115-17 317 128 상암월드컵 1단지 사립 상암동 1634 106 129 상암월드컵 2단지 사립 상암동 1637 106 130 상암월드컵 3단지 사립 상암동 1643 119 131 상암월드컵 4단지 사립 상암동 1655 93 132 상암월드컵 5단지 사립 상암동 1658 111 133 상암월드컵 6단지 사립 상암동 1689 117 134 상암월드컵 7단지 사립 상암동 1660 110 135 상암월드컵 8단지 사립 상암동 1674 214 136 상암월드컵 10단지 사립 상암동 1736 112 137 상암월드컵 11단지 사립 상암동 1741 102 138 상암휴먼시아 1단지 사립 상암동 1630 210 139 상암휴먼시아 2단지 사립 상암동 1618 120 노동 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 노동 10,773,754 10,377,659 396,095 3.8 직원복지증진 5,196,172 4,453,661 742,511 16.7 고용촉진및근로안정 5,577,582 5,923,998 346,416 5.8 5,196,172 보훈 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 보훈 149,251 89,598 59,653 66.6 국가보훈지원 149,251 89,598 59,653 66.6

65 - 보건의료 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 보건의료 6,430,605 6,537,157 106,552 1.6 보건의료서비스운영 288,569 321,873 33,304 10.3 지역주민건강지키기 5,430,411 5,482,260 51,849 0.9 건강하고안전한웰빙공동체실현 711,625 733,024 21,399 2.9 인력장비 계정규계약전문의사계차량연소독기막분소독기무전살충기격생장치 X선발치유니트과골밀도측정기체성분분석기초음파진단기 104 95 2 7 200 10 9 11 157 2 4 1 4 2 계 종합 병원 일반 의원 치과의원 한의원 585-5 278 162 140

66 - 계 종별 도매상약국의료용구 648 36 193 419 식품의약안전 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 식품의약안전 80,930 82,932 2,002 2.4 건전하고안전한위생문화정착 60,173 62,734 2,561 4.1 안전한식품유통문화정착 20,757 20,198 559 2.8 60,173 안전한식품유통뮨화정착 20,757 천원

67 - 농업 농촌 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 농업 농촌 109,140 103,640 5,500 5.3 농산물직거래및동물보호 109,140 103,640 5,500 5.3 임업 산촌 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 임업 산촌 293,975 647,416 353,441 54.6 푸른숲가꾸기 293,975 647,416 353,441 54.6 293,975

68 - 산업진흥 고도화 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 산업진흥 고도화 1,132,625 1,732,540 599,915 34.6 지역경제활성화 740,233 1,674,026 933,793 55.8 재무활동 ( 지역경제과 ) 392,392 58,514 333,878 570.6 740,233 392,392 연번시장명소재지연번시장명소재지 1 합정시장합정동 375-1 11 그랜드마트신촌점 노고산동 57-1 2 신촌상가노고산동 49-55 12 마포농수산물시장성산 2 동 533-1 3 영진시장서교동 485-14 13 홈플러스테스코월드컵점 성산 2 동 515 4 신수시장신수동 288-1 14 신교시장서교동 487 5 공덕시장공덕 2 동 256-10 15 마포트라팰리스아케이드 도화 2 동 559 6 서교시장 서교동 357-1 16 마포종합시장 창전동 442 7 성산프라자 망원동 517 17 망원동월드컵시장망원2 동 423일대 8 동진시장 연남동 227-15 18 망원시장 망원1 동 411일대 9 염리시장 염리동 36-249

69 - 도로 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 도로 6,550,039 7,112,505 562,466 7.9 도시계획보상사업 7,610 10,102 2,492 24.7 도시기반시설확충 6,542,429 7,102,403 559,974 7.9 7,610 6,542,429 고가차도 지하보도 입체교차로 지하차도 교량 보도육교 가로등 조명설비 보안등 3 2 3 5 22 2 5,971 9,883 22 노선 대중교통 물류등기타 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 대중교통 물류등기타 574,759 525,514 49,245 9.4 선진교통행정구현 550,067 495,692 54,375 11.0 교통질서확립 24,692 29,822 5,130 17.2 550,067 24,692

70 - 지역및도시 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 지역및도시 6,954,842 5,118,168 1,836,674 35.9 안전하고쾌적한주거환경조성 441,009 346,997 94,012 27.1 21C 미래지향적도시기반조성 407,868 205,196 202,672 98.8 도시건축수준향상 89,861 104,670 14,809 14.1 품격있는도시경관조성 158,946 367,299 208,353 56.7 지적정보제공 750,461 370,000 380,461 102.8 공원및녹지조성 4,624,031 2,887,505 1,736,526 60.1 쾌적한생활환경조성 122,666 307,001 184,335 60.0 재무활동 ( 도시디자인과 ) 360,000 529,500 169,500 100.0

71 - 예비비 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 예비비 2,904,360 2,754,926 149,434 5.4 예비비 2,904,360 2,754,926 149,434 5.4

72 - 기타 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 기타 91,343,490 90,351,450 992,040 1.1 행정운영경비 91,343,490 90,351,450 992,040 1.1

73 -

74 - 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 천원

75 - Ⅰ. 특별회계예산규모 Ⅱ. 분야 부문별예산내역

76 - ( 단위 : 백만원 ) 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감 당초최종당초증감율 (%) 최종증감율 (%) 46,088 26,755 41,728 19,333 72.3 4,360 10.4 세입예산 구분계의료보호기금주차장 기반시설부담금 마포농수산물시장 합계 46,088,011 351,000 39,790,891 42,862 5,903,258 세외수입 45,738,011 1,000 39,790,891 42,862 5,903,258 경상적세외수입 10,652,067 0 7,351,584 42,862 3,257,621 사용료수입 2,942,371 0 0 0 2,942,371 사업수입 7,065,834 0 6,751,584 0 314,250 징수교부금수입 42,862 0 0 42,862 0 이자수입 601,000 0 600,000 0 1,000 임시적세외수입 35,085,944 1,000 32,439,307 0 2,645,637 잉여금 27,265,000 0 25,500,000 0 1,765,000 융자금원금수입 200 200 0 0 0 잡수입 4,237,573 800 3,356,136 0 880,637 지난년도수입 3,583,171 0 3,583,171 0 0 보조금 350,000 350,000 0 0 0 국고보조금등 175,000 175,000 0 0 0 국고보조금등 175,000 175,000 0 0 0 시, 도비보조금등 175,000 175,000 0 0 0 시 도비보조금등 175,000 175,000 0 0 0

77 - 세출예산 구분계의료보호기금주차장 기반시설부담금 시마포농수산물장 총 계 46,088,011 351,000 39,790,891 42,862 5,903,258 100 인건비 1,474,694 62,150 1,412,544 0 0 200 물건비 1,364,232 4,650 1,359,582 0 0 300 경상이전 7,681,319 269,200 3,899,376 0 3,512,743 400 자본지출 961,760 0 961,760 0 0 500 융자및출자 3,000 3,000 0 0 0 800 예비비및기타 34,603,006 12,000 32,157,629 42,862 2,390,515 성질별도표 ( 단위 : 백만원 ) 40,000 35,000 34,603 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 7,681 1,475 962 1,364 3 인건비 물건비 경상이전 자본지출 융자및출자 예비비및기타

78 - 전년도대비세입규모 2011 년도 2010 년도최종대비구분당초구성비 (%) 당초최종구성비 (%) 증 ( ) 감증감율 (%) 합계 46,088,011 100.0 26,755,880 41,727,732 100.0 4,360,279 10.4 세외수입 45,738,011 99.2 26,340,880 39,641,732 95.0 6,096,279 15.4 경상적세외수입 10,652,067 23.1 11,025,801 10,951,446 26.2 299,379 2.7 사용료수입 2,942,371 6.4 2,903,086 2,903,086 7.0 39,285 0.0 사업수입 7,065,834 15.3 7,411,822 7,411,822 17.8 345,988 4.7 징수교부금수입 42,862 0.1 89,143 14,788 0.0 28,074 189.8 이자수입 601,000 1.3 621,750 621,750 1.5 20,750 3.3 임시적세외수입 35,085,944 76.2 15,315,079 28,690,286 68.8 6,395,658 22.3 잉여금 27,265,000 59.2 9,000,000 21,727,493 52.1 5,537,507 25.5 이월금 0 0.0 0 347,714 0.8 347,714 100.0 전입금 0 0.0 0 300,000 0.7 300,000 100.0 융자금원금수입 200 0.0 200 200 0.0 0 0.0 잡수입 4,237,573 9.2 3,832,901 3,832,901 9.2 404,672 10.6 지난년도수입 3,583,171 7.8 2,481,978 2,481,978 5.9 1,101,193 44.4 보조금 350,000 0.8 415,000 2,086,000 5.0 1,736,000 83.2 국고보조금등 175,000 0.8 207,500 207,500 0.5 32,500 15.7 국고보조금등 175,000 0.4 207,500 207,500 0.5 32,500 15.7 시, 도비보조금등 175,000 0.8 207,500 1,878,500 4.5 1,703,500 90.7 시 도비보조금등 175,000 0.4 207,500 1,878,500 4.5 1,703,500 90.7 구 전년도대비세출규모 분 2011 년도 2010 년도최종대비 당초 구성비 (%) 당초 최종 구성비 (%) 증 ( ) 감 증감율 (%) 총계 46,088,011 100.1 26,755,880 41,727,732 77.1 4,360,279 10.4 100 인건비 1,474,694 3.2 1,425,085 1,425,085 3.4 49,609 3.5 200 물건비 1,364,232 3.0 1,331,552 1,314,552 3.2 49,680 3.8 300 경상이전 7,681,319 16.7 7,727,371 7,728,371 18.5 47,052 0.6 400 자본지출 961,760 2.1 2,746,182 4,403,182 10.6 3,441,422 78.2 500 융자및출자 3,000 0.0 3,000 3,000 0.0 0 0.0 800 예비비및기타 34,603,006 75.1 13,522,690 26,853,542 41.4 7,749,464 28.9

79 - 구 분 계 2 0 1 1 년도 의료보호기금주차장기반시설부담금마포농수산물시장 2010 년도최종최종대비증 ( ) 감 합계 46,088,011 351,000 39,790,891 42,862 5,903,258 41,727,732 4,360,279 100 인건비 1,474,694 62,150 1,412,544 0 0 1,425,085 49,609 101 인건비 1,474,694 62,150 1,412,544 0 0 1,425,085 49,609 101-01 보수 1,100,210 0 1,100,210 0 0 1,057,589 42,621 101-02 기타직보수 265,054 0 265,054 0 0 265,950 896 101-03 무기계약근로자보수 62,150 62,150 0 0 0 60,700 1,450 101-04 기간제근로자등보수 47,280 0 47,280 0 0 40,846 6,434 200 물건비 1,364,232 4,650 1,359,582 0 0 1,314,552 49,680 201 일반운영비 1,183,752 4,650 1,179,102 0 0 1,213,652 29,900 201-01 사무관리비 94,909 3,650 91,259 0 0 110,865 15,956 201-02 공공운영비 1,078,843 1,000 1,077,843 0 0 1,072,787 6,056 201-03 행사운영비 10,000 0 10,000 0 0 30,000 20,000 202 여비 0 0 0 0 0 2,000 2,000 202-04 국제화여비 0 0 0 0 0 2,000 2,000 203 업무추진비 26,280 0 26,280 0 0 37,600 11,320 203-03 시책추진업무추진비 26,280 0 26,280 0 0 37,600 11,320 204 직무수행경비 49,200 0 49,200 0 0 49,200 0 204-02 직급보조비 33,600 0 33,600 0 0 33,600 0 204-03 특정업무수행활동비 15,600 0 15,600 0 0 15,600 0 207 연구개발비 105,000 0 105,000 0 0 12,100 92,900 207-02 전산개발비 105,000 0 105,000 0 0 12,100 92,900 300 경상이전 7,681,319 269,200 3,899,376 0 3,512,743 7,728,371 47,052 301 일반보상금 89,542 500 89,042 0 0 89,586 44 301-09 공익근무요원보상금 87,012 0 87,012 0 0 86,556 456 301-10 행사실비보상금 2,030 0 2,030 0 0 3,030 1,000 301-12 기타보상금 500 500 0 500 303 포상금 240,849 0 240,849 0 0 246,239 5,390 303-01 포상금 175,281 0 175,281 0 0 183,992 8,711 303-02 성과상여금 65,568 0 65,568 0 0 62,247 3,321

80-2 0 1 1 년도구분 2010 년도최종최종대비계의료보호증 ( ) 감기금주차장기반시설부담금마포농수산물시장 304 연금부담금등 182,307 0 182,307 0 0 179,213 3,094 304-01 연금부담금 151,065 0 151,065 0 0 151,065 0 304-02 국민건강보험금 31,242 0 31,242 0 0 28,148 3,094 307 민간이전 268,700 268,700 0 0 0 337,540 68,840 307-01 의료비및구료비 268,700 268,700 0 0 0 337,540 68,840 307-05 민간위탁금 100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 309 공기업경상전출금 6,734,152 0 3,287,178 0 3,446,974 6,875,793 141,641 309-02 공사 공단경상전출금 6,799,921 0 3,287,178 0 3,512,743 6,875,793 75,872 400 지본지출 961,760 0 961,760 0 0 4,403,182 3,441,422 401 시설비및부대비 773,195 0 773,195 0 0 4,177,782 3,404,587 401-01 시설비 748,058 0 748,058 0 0 4,069,282 3,321,224 401-02 감리비 17,137 0 17,137 0 0 89,500 72,363 401-03 시설부대비 8,000 0 8,000 0 0 19,000 11,000 402 민간자본이전 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 402-01 민간자본보조 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 405 자산취득비 182,565 0 182,565 0 0 219,400 36,835 405-01 자산및물품취득비 182,565 0 182,565 0 0 219,400 36,835 500 융자및출자 3,000 3,000 0 0 0 3,000 0 501 융자금 3,000 3,000 0 0 0 3,000 0 501-01 민간융자금 3,000 3,000 0 0 0 3,000 0 800 예비비및기타 34,603,006 12,000 32,157,629 42,862 2,390,515 26,853,542 7,749,464 801 예비비 34,591,006 0 32,157,629 42,862 2,390,515 26,453,100 8,137,906 801-01 예비비 34,591,006 0 32,157,629 42,862 2,390,515 26,453,100 8,137,906 802 반환금기타 12,000 12,000 0 0 0 400,442 388,442 802-01 국고보조금반환금 0 0 0 0 0 53,254 53,254 802-02 시 도비보조금반환금 0 0 0 0 0 337,188 337,188 802-03 과오납금등 12,000 12,000 0 0 0 10,000 2,000

81 - 사회복지 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 기초생활보장 288,850 355,300 66,450 18.7 국민기초생활보장 288,850 355,300 66,450 18.7 기타 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 기타 62,150 60,700 1,450 2.4 행정운영경비 62,150 60,700 1,450 2.4

82 - 수송및교통 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 대중교통 물류등기타 38,128,552 20,622,959 17,505,593 84.9 선진교통체계확충 0 12,316 12,316 100.0 선진교통행정구현 33,144,075 15,538,312 17,605,763 113.3 교통질서확립 1,697,299 1,643,512 53,787 3.3 재무활동 ( 교통지도과 ) 3,287,178 3,428,819 141,641 4.1 기타 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 기타 1,662,339 1,614,199 48,140 3.0 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 1,662,339 1,614,199 48,140 3.0

83 - 국토및지역개발 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 지역및도시 42,862 89,143 46,281 51.9 21C 미래지향적도시기반조성 42,862 89,143 46,281 51.9 산업 중소기업 부문 정책 2011 예산 2010 예산증 ( ) 감증감율 (%) 산업진흥 고도화 5,903,258 4,013,579 1,889,679 47.1 지역경제활성화 2,390,515 566,605 1,823,910 321.9 재무활동 ( 지역경제과 ) 3,512,743 3,446,974 65,769 1.9

84 - Ⅰ. 2011 년도주요투자사업현황 Ⅱ. 2011 년도자치구회계별예산규모 Ⅲ. 2011 년도자치구일반회계세입현황 Ⅳ. 2011 년도자치구재정자립도현황

85 - ( 단위 : 백만원 ) 사업현황 - 12개분야 78건 165,829백만원 도로공사 9건 5,770 치수하수 10건 71,171 도시개발 4건 2,222 공원녹지 13건 45,153 주차교통 5건 1,403 청소사업 5건 9,619 지역경제 3건 590 사회복지 16건 18,254 보건의료 3건 745 교육사업 5건 8,105 정보화 1건 809 기 타 4건 1,988 도로공사및유지보수총 9 개사업 ( 사업비 : 5,770 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 포장도로유지보수공사 2 관내도로시설물유지보수 3 관내불량도로정비공사 - 노후포장도로정비 - 아스팔트포장 450@, 보도포장 30@, 콘크리트포장 10@ 등 - 노후및파손도로시설물긴급정비 - 핸드레일 300 경간, 디자인난간 600 경간, 도로시설물도색 1,500 m2등 - 노후및파손된도로재포장 - 아현동 722 외 3 개소 사업비 ( 백만원 ) 재원 2,100 구비 1,100 구비 700 구비 4 관내불량계단정비공사 5 연남지하보도정비공사 - 경사로에설치된불량계단을정비안전사고예방 - 불량계단 42 개소 ( 연차시행 ) - 위치 : 연남동 241-6( 철도횡단통로 ) 등 2 개소 - 규모 : 벽체타일교체 240 m2, 배수로정비 50m, 조명등설치 12 등 170 구비 150 구비 6 관내불량맨홀정비공사 - 불량맨홀정비 200 개소 200 구비 7 관내포장도로굴착복구공사 8 도로조명유지관리 - 보도블록포장복구 30@, 콘크리트포장복구 20@, 아스팔트포장복구 100@ - 보안등개량및유지보수 (9,883 등 ) - 가로등 (5,971 등 ) 및지하보차도 5 개소유지보수 210 구비 1,040 구비 9 제설작업민간용역 - 제설민간위탁용역 100 구비

86 - 치수 하수총 10 개사업 ( 사업비 : 71,171 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 2 서교배수분구하수관거정비사업 합정배수분구하수관거정비사업 3 빗물펌프장증설공사 4 난지 향동천정비공사 5 하수도개량공사 6 하수시설긴급복구 - 서교배수분구 ( 서교동, 합정동, 망원 1 동 ) 일대 - 하수관정비 L=25.198 km ( 굴착 ) - 합정배수분구 ( 합정동, 서교동, 상수동일대 ) - 사업규모 : 하수관정비 L = 21.44 km - 성산 : 560HP*2 대, 100HP*2 대 - 망원 1 : 1,000HP*3 대 - 마포 : 1,100HP*3 대 - 하천정비 : L=2.47km - 교량설치 2개소 : 덕은 1교, 덕은 2교 - 조경식재공 : 1식 - 공덕동 242 외 6개소 - D=450~1,200mm, L= 2,070m - 하수관개량 2,000m - 하수관 CCTV 조사 5,000m - 불량맨홀및빗물받이정비 200 개소 사업비 ( 백만원 ) 재원 4,785 시비 4,000 시비 27,297 시비 28,451 시비 2,810 구비시비 1,691 구비 7 하수관거준설하수도준설 40 km, 빗물받이준설 10,000 개소 1,300 구비 8 하천 ( 불광천, 홍제천 ) 유지보수 9 빗물펌프장및수문관리 - 불광천 (L=1.56 km ), 홍제천 (L=2.40 km ) - 하천유지관리및하천시설물설치로자연생태하천유지 - 망원 1 빗물펌프장외 10 개소 - 빗물펌프장 11 개소, 수문 22 개소 50 문 300 구비 387 구비 10 수문정밀점검용역 - 수문 12 개소정밀안전점검 150 구비 도시개발총 6 개사업 ( 사업비 : 2,222 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 공동주택지원사업 - 대상 : 145 개단지, 642 개동 47,961 세대 - 단지내도로ㆍ놀이터ㆍ경로당등공용시설물보수비지원 2 신촌지역중심정비계획수립용역 - 위치 : 마포구노고산동 54번지일대 - 규모 : 71,421 m2 3 마포지구지구단위계획재정비용역 - 위치 : 마포구양화로변일대 - 규모 : 130,000 m2 4 마포디자인개발진흥지구지구단위계획수립 - 위치 : 서교동, 동교동, 상수동, 합정동일대 - 규모 : 746,994 m2 5 간판이아름다운거리조성사업 - 위치 : 신석초교앞 ~ 마포대교입구 ( 토정길 ) - 규모 : 240 개간판정비 6 도로명주소사업 - 도로명주소의관리및홍보 - 시설물정비및공적장부주소전환 사업비 ( 백만원 ) 재원 340 구비시비 298 구비시비 60 구비 421 구비 720 구비시비 383 구비

87 - 공원녹지총 13 사업 ( 사업비 : 45,153 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 - 복사꽃어린이공원외 13개소공원내시설물정비및도색 - 노후시설물교체 정비, 시설물도색등 2 어린이공원청소등위탁관리 - 관내공원및쉼터 69개소 ( 경로당 ) - 시설물관리청소, 질서계도등 3 어린이공원리모델링및화장실개선사업 - 대상 : 한마음어린이공원외 2개소리모델링, 복사꽃어린이공원공중화장실개선 4 굴레방길녹색길조성 - 위치 : 아현동 354-23( 아현초교앞폐쇄주차장 ) - 규모 : 650 m2 (L=130m, W=5m) - 위치 : 마포구도화동 347-116 호 5 도화 2길변쉼터조성 - 규모 : 94m2 - 편의시설설치및수목식재등 6 가로수관리사업 - 마포로외 81개노선 - 수형조절, 약전지ㆍ저촉전지작업 7 가로수보식사업 - 독막길외 20개노선 - 가로수보식 120 주 8 버즘나무방패벌레방제 - 마포로외 41개노선, 공원및녹지대버즘나무 - 버즘나무 3,000 주 ( 가로수 2,750 주, 기타수목 250 주 ) 9 아파트열린녹지조성사업 - 망원동두영아파트 - 담장철거, 수목식재, 편의시설설치 10 공원내체육시설물설치 - 와우산체육공원외 17개소 - 운동시설설치 11 생활체육시설정비사업 - 와우산배드민터장바닥정비등 - 체육시설및편익시설보완 정비등 12 성산근린공원조성 - 위치 : 성산동산11-58 일대 ( 성미산 ) - 규모 : 103,961 m2 13 - 위치 : 마포구대흥동일대 ( 공덕역 ~ 서강역 ) 구간경의선 ( 용산선 ) 공원조성사업 - 규모 : 17,400 m2 사업비 ( 백만원 ) 재원 470 구비 293 구비 500 구비 300 구비 850 구비 300 구비 100 구비 70 구비 156 국비구비시비 90 구비 354 구비 36,178 구비시비 5,492 시비 주차교통총 5 개사업 ( 사업비 : 1,403 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 도화동복합청사 ( 동주민센터, 공영주차장 ) 건설 2 도로표지안전진단 3 그린파킹프로젝트 4 자전거이용활성화 - 도화동 557, 주차면 66 - 규모 : 지하 4, 지상 4 - 주차면수 : 66대 - 부족한동주민센터확충과주택가주차난해소 - 대상 : 372 개 ( 현수식 145, 편지식 194, 기타 33) - 도로표지파손에의한사고예방 - 담장허물기및생활도로조성 - 주차장 130 면확충및생활도로 1개소설치 - 자전거이용시설 ( 자전거도로, 보관소, 공기주입기등 ) 정비및설치 - 자전거대축제운영및자전거이용활성화추진 사업비 ( 백만원 ) 재원 218 구비 30 구비 692 구비시비 210 구비 5 교통안전시설물설치 - 어린이보호구역등교통시설물설치및유지 253 구비

88 - 청소사업총 5 개사업 ( 사업비 : 9,619 백만원 ) 연번사업명사업개요 사업비 ( 백만원 ) 재원 1 자원재활용사업 - 재활용품수집운반위탁 ( 월 1,250 톤 ) - 잔재쓰레기처리비 ( 월 580 톤 ) - 재활용품선별장운송 3,539 구비 2 음식물류폐기물관리 - 음식물류폐기물재활용처리 - 단독주택 ( 월 73 톤 ) - 공동주택 ( 월 50,000 세대 ) - 음식물류폐기물전용수거용기청결관리 3,839 구비 3 폐기물처리비 - 김포매립지및마포자원회수시설반입처리 - 자원회수시설소각재처리 - 재활용품잔재쓰레기처리 1,171 구비 4 공중화장실 ( 개방 ) 유지관리 - 공중화장실 ( 이동 ) 정비및도색 - 개방화장실 12 개소 - 간이이동화장실 20 개소 - 민간개방화장실 57 개소 234 구비 5 분뇨및정화조오니처리부담금 - 정화조 26,293 개, 오수처리시설 212 개 - 정화조및오수처리시설청소 (170,000 톤 ) 836 구비 지역경제총 3 개사업 ( 사업비 : 590 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 4 대성장거점개발전략수립용역 - 공덕권, 홍대지구, 합정균형발전지구, 상암 DMC 지구등의지역경제활성화방안강구 사업비 ( 백만원 ) 재원 200 구비 2 망원동월드컵시장시설현대화사업 - 전기 통신 소방 냉방 상하수도시설교체및개선 - 휴게시설및화장실개선, 내부보수공사등 215 구비국비시비 3 1 인창조기업창업지원 - 청년층및조기퇴직자대상으로창업지원 - 사무공간, 장비, 경영지원 175 구비

89 - 사회복지총 13 개사업 ( 사업비 : 18,254 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 마포복지종합센터건립 2 성산종합사회복지관증축 - 마포구노고산동 1-50 외 2필지 - 대지 3,225 m2건물 10,385 m2 - 지하 2층지상 4층 - 마포구성산동 595 - 건물 946.56 m2, - 지상 3층 사업비 ( 백만원 ) 재원 1,154 구비 350 시비 3 공공근로사업 - 취약계층일자리제공 1,300 구비 4 자활근로사업 - 수급자및차상위계층, 월평균 280 명 2,266 - 자활기반조성 - 노인취업및일자리알선국비 5 노인일자리사업 3,091 시비 - 마포노인종합복지관위탁구비 6 노인돌보미바우처 - 가사지원및활동지원서비스 219 - 대상 : 77명 7 푸드마켓설치운영 - 성산동 533-1 외 2개소 - 저소득층을지원하는푸드마켓설치 258 구비시비 8 장난감대여점운영 - 영유아들에게장난감대여사업 - 도화, 망원운영지원 136 구비 9 여성직업교육위탁운영 - 관내저소득여성대상, ( 사 ) 여성자원금고위탁 - 취업과창업을위한전문지도자과정, 자격증대비반, 150 구비 창업준비반위주 10 보육시설운영특수사업 - 민간보육시설 132 개소 - 보육시설평가인증지원금, 우수보육시설지원금, 285 구비 - 50인이하민간, 가정우수시설취사부인건비 11 다자녀가족양육지원 -셋째아이후양육지원금 1,300 구비시비 12 보육시설운영지원 - 보육시설아동지원금및종사자인건비 3,312 구비시비 13 해외입양인네트워크사업 - 해외입양인모국체험및영어교실운영 110 구비 14 출산축하금지원 - 첫째아 10만원 - 둘째아 15만원 - 셋째아이상 30만원 509 구비 15 - 아현실버문화센터운영아현실버문화센터운영 지원 - 데이케어센터지원 515 구비 16 지역공동체일자리사업 - 저소득층일자리제공 - 청년일자리사업발굴등 3,299 국구비 시 보건의료총 3 개사업 ( 사업비 : 745 백만원 ) 연번 사업명 사업개요 사업비 ( 백만원 ) 재원 1 금연클리닉사업 - 행동요법및약물요법제공 - 출장금연클리닉운영등 116 국비구비 2 독감예방접종사업 - 독감예방접종민간위탁 533 구비 3 U- 헬스마을건강센터운영 - 동주민센터마을건강센터운영 96 구비

90 - 교육사업총 5 개사업 ( 사업비 : 8,105 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 교육경비보조금지원사업 2 친환경학교급식지원 - 초ㆍ중ㆍ고교, 특수학교, 유치원등 76 개 - 학력신장을위한프로그램운영지원 - 초등 22 개교 1 개학년무료급식및전학년친환경농축산물지원 사업비 ( 백만원 ) 재원 4,190 구비 2,179 구비 3 사이버평생학습관운영 4 평생학습도시조성 5 공공도서관운영 - 초등학교사이버스쿨운영 - 사이버평생학습관운영및유지보수 -사이버평생학급관운영 - 평생교육프로그램운영지원 - 서강구립도서관운영 - 학교도서관개방 - 작은도서관, 어린이영어도서관운영 133 구비 541 구비 1,062 구비 정보화총 1 개사업 ( 사업비 : 809 백만원 ) 연번사업명사업개요 사업비 ( 백만원 ) 재원 1 구민정보화교육 - 정보화교육장운영 - 구민 ( 어르신, 장애인 ) 정보화교육및강사육성 809 구비 기타사업총 4 개사업 ( 사업비 : 1,988 백만원 ) 연번사업명사업개요 1 도화동복합청사건립 - 위치 : 도화동 557 - 규모 : 지상 3/ 지하 4 - 현황 : 지하에공영주차장 (77 면 ) 설치지상부에동주민센터건립 사업비 ( 백만원 ) 재원 688 구비 2 방범용 CCTV 설치 - 취약지역에방범용 30 대설치 600 구비 3 인터넷방송센터운영 - 신청사내인터넷방송센터운영 - 방송스튜디오, 방송시스템 406 구비 4 내고장마포발간 - 구정신문내고장마포발간 294 구비

91 - ( 단위 : 백만원 ) 구분 총규모일반회계특별회계 구별 2011 년 2010 당초 증감 (%) 2011 년 2010 당초 증감 (%) 2011 년 2010 당초 증감 (%) 종로구 228,063 247,151 7.7 200,104 214,877 6.9 27,959 32,274 13.4 중구 262,835 291,680 9.9 237,163 264,647 10.4 25,672 27,033 5.0 용산구 233,966 232,434 0.6 218,934 216,361 1.2 15,032 16,073 7.3 성동구 278,087 290,817 4.4 264,066 275,624 4.2 14,021 15,193 7.7 광진구 257,627 262,788 2.0 245,533 251,700 2.5 12,094 11,088 9.1 동대문 314,134 300,169 4.7 282,600 269,100 5.0 31,534 31,069 1.5 중랑구 329,244 303,987 8.3 309,312 295,874 4.5 19,932 8,113 145.7 성북구 346,797 326,476 6.2 323,942 306,649 5.6 22,855 19,827 15.3 강북구 284,629 284,634 0.0 277,256 271,097 2.3 7,373 13,537 45.5 도봉구 254,039 249,487 1.8 248,178 243,452 1.9 5,861 6,035 2.9 노원구 418,604 398,483 5.0 407,386 387,014 5.3 11,218 11,469 2.2 은평구 324,332 313,260 3.5 315,500 305,400 3.3 8,832 7,860 12.4 서대문 256,299 262,863 2.5 248,158 254,073 2.3 8,141 8,790 7.4 마포구 324,188 292,549 10.8 278,100 265,794 4.6 46,088 26,755 72.3 양천구 313,588 298,743 5.0 297,085 285,282 4.1 16,503 13,461 22.6 강서구 397,430 377,691 5.2 366,694 359,393 2.0 30,736 18,298 68.0 구로구 301,792 289,603 4.2 289,478 277,200 4.4 12,314 12,403 0.7 금천구 246,216 250,831 1.8 237,095 239,767 1.1 9,121 11,064 17.6 영등포 321,700 323,327 0.5 275,800 277,100 0.5 45,900 46,227 0.7 동작구 283,853 277,849 2.2 269,973 262,466 2.9 13,880 15,383 9.8 관악구 323,473 326,524 0.9 307,237 304,549 0.9 16,236 21,975 26.1 서초구 314,026 375,625 16.4 256,612 316,595 18.9 57,414 59,030 2.7 강남구 541,026 577,988 6.4 496,858 519,949 4.4 44,168 58,039 23.9 송파구 378,561 382,347 1.0 347,269 348,010 0.2 31,292 34,337 8.9 강동구 315,306 273,123 15.4 284,463 248,202 14.6 30,843 24,921 23.8

92 - 구별 구분 세입총액지방세세외수입조정교부금재정보전금보조금지방교부세 ( 단위 : 백만원 ) 지방채및예치금회수 예산액순위예산액순위예산액순위예산액순위예산액순위예산액순위예산액예산액 종로구 200,104 25 77,750 6 66,625 7 11,260 22 5,306 23 36,188 25 2,975 0 중구 237,163 22 103,663 4 79,240 3 0 23 8,729 2 42,903 22 2,628 0 용산구 218,934 24 76,716 7 62,919 11 25,343 20 7,112 14 42,697 23 4,147 0 성동구 264,066 17 58,876 13 75,702 4 55,585 16 6,675 19 62,370 21 4,858 0 광진구 245,533 20 58,605 14 45,750 21 60,796 13 7,338 9 67,400 20 5,644 0 동대문 282,600 12 56,817 18 65,003 9 63,493 12 7,106 15 85,523 11 4,658 0 중랑구 309,312 7 47,828 24 49,609 18 84,181 4 6,842 18 114,991 4 5,861 0 성북구 323,942 5 58,186 16 57,935 12 88,289 3 7,194 12 107,209 6 5,129 0 강북구 277,256 14 46,018 25 42,948 23 79,036 6 6,071 22 97,916 7 5,267 0 도봉구 248,178 19 48,150 23 31,532 25 72,521 9 6,263 21 84,711 12 5,001 0 노원구 407,386 2 57,595 17 55,210 15 110,942 1 7,996 6 169,507 1 6,136 0 은평구 315,500 6 53,467 20 40,174 24 91,828 2 6,876 16 117,420 3 5,735 0 서대문 248,158 20 52,962 21 46,425 20 65,917 11 4,597 25 73,162 18 5,095 0 마포구 278,100 13 73,199 8 63,881 10 54,581 17 7,325 10 74,752 16 4,362 0 양천구 297,085 9 67,935 11 54,238 16 66,353 10 6,855 17 97,610 8 4,094 0 강서구 366,694 3 70,828 9 55,680 14 75,743 7 8,570 3 150,463 2 5,410 0 구로구 289,478 10 60,610 12 51,412 17 72,925 8 7,234 11 92,618 9 4,679 0 금천구 237,095 23 51,980 22 45,213 22 54,049 18 6,297 20 74,692 17 4,864 0 영등포 275,800 15 96,507 5 67,578 6 24,009 21 7,184 13 76,878 14 3,644 0 동작구 269,973 16 58,602 15 70,073 5 55,589 15 8,261 4 72,517 19 4,931 0 관악구 307,237 8 55,783 19 49,517 19 79,839 5 7,720 8 109,110 5 5,268 0 서초구 256,612 18 146,580 2 57,087 13 0 23 8,027 5 41,418 24 3,500 0 강남구 496,858 1 251,460 1 160,050 1 0 23 4,610 24 75,738 15 5,000 0 송파구 347,269 4 127,145 3 85,466 2 30,615 19 9,492 1 90,488 10 4,063 0 강동구 284,463 11 70,696 10 65,071 8 56,528 14 7,954 7 80,042 13 4,172 0

93 - 구분 재정자립도 구별 자립도 (%) 순위 종로구 72.1 4 중 구 77.1 3 용산구 63.8 5 성동구 51.0 8 광진구 42.5 13 동대문 43.1 12 중랑구 31.5 23 성북구 35.8 18 강북구 32.1 21 도봉구 32.1 21 노원구 27.7 25 은평구 29.7 24 서대문 40.0 16 마포구 49.3 9 양천구 41.1 14 강서구 34.5 19 구로구 38.7 17 금천구 41.0 15 영등포 59.5 7 동작구 47.7 10 관악구 34.3 20 서초구 79.4 2 강남구 82.8 1 송파구 61.2 6 강동구 47.7 10 종로구중구용산구성동구광진구동대문중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문마포구양천구강서구구로구금천구영등포동작구관악구서초구강남구송파구강동구 72.1 77.1 63.8 51 42.5 43.1 31.5 35.8 32.1 32.1 27.7 29.7 40 49.3 41.1 34.5 38.7 41 59.5 47.7 34.3 79.4 82.8 61.2 47.7 0 20 40 60 80 100