중구청표지11.18

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2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구


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공무원복지내지82p-2009하

안내말씀 q

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구


4차서식변경 2019년도 중기지방재정계획(세부사업정리 완료)수정.hwp

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2019~2023 년 중기지방재정계획

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1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

도움말씀 중기지방재정계획은예산운영시계를 5 개년으로하여통제위주의 단년도예산제도의제약성을보완하고, 장기예측적 미래지향적 재정운영을도모하고자매년수정 보완하는연동화계획입니다. 금년도수정 보완하는본계획은중장기적군정목표를구현하기위해투자사업의수요를미리예측하여, 한정된가용재원범위내

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

목 차

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

복지백서내지001~016화보L265턁

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

2018~2022 년 중기지방재정계획

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

목 차

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408


회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5


년 6 월 3 일공보 호이자료는 2015년 6월 3일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 2015년 6월 2일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 20

2018~2022 년 중기지방재정계획수립기준

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- 1 -

목 차

다운 2015겨울

XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국


제 245 회강서구의회제 2 차정례회

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

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2011 회계연도 재무보고서 성주군

차 례

제 2 기충주시지역사회복지계획

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획


목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효

차 례 제 1 장 계획의개요 배경과목적 범위와내용 제 2 장 현황분석및전망 외국인근로자현황과특성 외국인근로자지원기관및단체 장래외국인근로자추정 제 3 장 사례분석 한국외국인근로자지원센터 안산외국인근로자지원센터 의정부외국인근로자지원센터 안산외국인주민센터 제 4 장 기본구상

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사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212



세출예산서 2019 년도추경 1 회일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 예산액기정액비교증감 증감률 총계 327,655, ,661,254 54,993, % 국 59,276,004 49,566,905 9,709

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -


년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침 ( 안 ) 기 획 재 정 부

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

( 단위 : 가수, %) 응답수,,-,,-,,-,,-,, 만원이상 무응답 평균 ( 만원 ) 자녀상태 < 유 자 녀 > 미 취 학 초 등 학 생 중 학 생 고 등 학 생 대 학 생 대 학 원 생 군 복 무 직 장 인 무 직 < 무 자 녀 >,,.,.,.,.,.,.,.,.


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2012∼2016년 중기지방재정계획(1-3장).hwp

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[09하 타재] 부산영상센터_본보고서_인쇄본_최종4(101011).hwp

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학


2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

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<표 1-2-1> 시군별 성별 외국인 주민등록인구 ( ) (단위 : 명, %) 구분 2009년 2010년 외국인(계) 외국인(여) 외국인(남) 성비 외국인(계) 외국인(여) 외국인(남) 성비 전국 870, , , ,

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

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총괄현황

2020 나주도시기본계획 일부변경 보고서(2009).hwp

군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

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부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

01정책백서목차(1~18)


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농업기반정비사업 계획설계기준 개편

Transcription:

20132017 년 중기지방재정계획

1 3 2 8 3 22

4 36 5 60

제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 계획기간및내용 계획수립절차및추진방향

제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제도개요

계획기간및내용 2013 2014 2015 2016 2017 최종예산추계 발전계획발전계획발전계획발전계획

계획수립절차및추진방향 1. 계획수립절차 과거재정추이분석및향후재정여건전망 국가운용계획및지역계획 관련계획검토 재정공급측면 투자가용재원판단세입 경상지출추계 재정수요측면 투자수요규모판단발전지표 투자수요설정 중기지방재정계획수립 투자사업선정및재원배분 조정 지방재정계획심의위원회심의 계획확정 구의회보고및안전행정부제출

2. 추진방향 지난해계획을연동하여수정 보완 계획의실효성확보 발전구상 중기지방재정계획 예산편성연계운영 투자효과극대화, 지역균형발전도모

제 2 장재정여건과운영방향 우리구일반현황 국가재정여건및운영방향 우리구재정여건및전망 중기재정운용방향

제 2 장재정여건과운영방향 우리구일반현황 1. 지역특성 2. 기본현황

3. 재정규모

4. 지역여건

5. 구정방향 캐치프레이즈 전통문화의고장이자영남의큰줄기달구벌의중심지인중구의역사성을상징 대구의중심구로서기능과역할을다하기위한새로운도약의의미와각오를함축 구정목표 주민이행복한중구 고객이만족할때까지 의행정서비스로구민중심의열린행정지향 구민의복리증진으로행정의궁극적목표달성과함께복지중구구현 구정방침 주민중심그린중구 살맛나는부자중구 함께사는복지중구 도심재창조문화중구

국가재정여건및운영방향 1. 국가중기재정운용여건

2. 국가중기재정정책방향 Δ

3. 국가중기재원배분방향

우리구재정여건및전망 1. 우리구재정운용여건 2. 재정운용방향

3. 중기세입전망

4. 중기세출전망

중기재정운용방향 1. 재정운용목표 2. 재정운용방향

3. 재원배분방향

제 3 장중기지방재정계획 재정규모총괄 일반회계계획 특별회계계획

제 3 장중기지방재정계획 재정규모총괄 구 분 중 기 계 획 연평균 계 2013 2014 2015 2016 2017 증가율 계 830,153 153,695 164,690 169,436 169,579 172,753 3.0% 일반회계 821,920 152,107 163,031 167,775 167,918 171,089 3.0% 특별회계 8,233 1,588 1,659 1,661 1,661 1,664 1.2% 연도별재정규모증감도표 일반회계 152,107 163,031 167,775 167,918 171,089 1,588 1,659 1,661 1,661 1,664 2013 2014 2015 2016 2017

일반회계계획 1. 재정전망 구 분 중 기 계 획 연평균증가율 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 세입 821,920 152,107 163,031 167,775 167,918 171,089 3.0 필수경비 258,053 51,067 50,872 51,273 52,058 52,783 0.8 사업예산 563,867 101,040 112,159 116,502 115,860 118,306 4.0 연도별일반회계증감도표 세입필수경비사업예산 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 163,031 167,775 167,918 171,089 152,107 112,159 116,502 115,860 118,306 101,040 51,067 50,872 51,273 52,058 52,783 2013 2014 2015 2016 2017

구 2. 세입전망 가. 총괄 분 중기계획연평균증가율계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 821,920 152,107 163,031 167,775 167,918 171,089 3.0 구세 141,944 28,022 27,938 28,350 28,651 28,983 0.8 세외수입 64,005 13,706 12,622 12,592 12,559 12,526 2.2 국고보조금 250,635 46,020 52,328 52,341 48,297 51,649 5.8 시비보조금 108,885 20,023 21,893 21,979 22,169 22,821 3.3 조정교부금 146,457 22,980 27,696 30,881 32,450 32,450 9.0 재정보전금 3,550 630 700 720 750 750 4.5 지방교부세 26,062 4,500 4,830 5,460 5,636 5,636 5.8 보전수입등및내부거래 80,382 16,226 15,024 15,452 17,406 16,274 0.4 재정보전금 4.5% 지방교부세 5.8% 보전수입등및내부거래 0.4% 조정교부금 9.0% 구세 0.8% 세외수입 -2.2% 국고보조금 5.8% 시비보조금 3.3%

나. 지방세수입전망

다. 세외수입전망

라. 의존수입 구 분 중 기 계 획 연평균 증가율 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 615,971 110,379 122,471 126,833 126,708 129,580 4.8 보조금 359,520 66,043 74,221 74,320 70,466 74,470 3.3 국고보조금 250,635 46,020 52,328 52,341 48,297 51,649 5.8 시비보조금 108,885 20,023 21,893 21,979 22,169 22,821 3.3 조정교부금 146,457 22,980 27,696 30,881 32,450 32,450 9.0 재정보전금 3,550 630 700 720 750 750 4.5 지방교부세 26,062 4,500 4,830 5,460 5,636 5,636 5.8 보전수입등및내부거래 80,382 16,226 15,024 15,452 17,406 16,274 0.4 지방교부세 4.2% 재정보전금 0.6% 조정교부금 23.8% 보전수입등및 내부거래 13% 시비보조금 17.7% 국고보조금금 40.7%

3. 필수경비전망 구 분 중 기 계 획 연평균 증가율 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 비 고 행정운영경비 재무활동 계 258,053 51,067 50,872 51,273 52,058 52,783 0.8 인건비 226,355 44,467 44,745 45,082 45,734 46,327 1.0 기본경비 14,052 2,819 2,722 2,755 2,877 2,879 0.5 내부거래지출보전지출 2,209 484 430 420 435 440 2.4 7,185 1,741 1,345 1,339 1,333 1,427 4.9 예비비 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 2.4

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 인건비기본경비내부거래지출보전지출예비비 구 4. 가용재원전망 분 중기계획연평균증가율계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 세입 (A) 지방세 세외수입 보조금 조정교부금 재정보전금 지방교부세 보전수입등및내부거래 필수경비 (B) 인건비 기본경비 재무활동 예비비 가용재원 (A-B)

백만원 120,000 115,000 110,000 112,159 116,502 115,860 118,306 105,000 100,000 101,040 95,000 90,000 2013 2014 2015 2016 2017

특별회계계획 1. 회계종류 2. 회계별재정운용전망 구 분 중기계획연평균증가율 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 1,588 1,659 1,661 1,661 1,664 1.2 의료급여기금 250 307 309 309 311 주민소득지원및생활안정기금 1,338 1,352 1,352 1,352 1,353 3. 재정운용실적 구 분 중기계획연평균증가율 2008 2009 2010 2011 2012 (%) 계 119 140 227 202 287.3 27.7 의료급여기금 94 120 217 192 287 주민소득지원및생활안정기금 25 20 10 10 0.3

4. 회계별투자계획 1) 의료급여기금특별회계 운영방법 주요발전지표 운용계획 구분계 중기계획비고 세입 1,486 250 307 309 309 311 세외수입 56 11 11 11 11 12 경상적세외수입 5 1 1 1 1 1 임시적세외수입 51 10 10 10 10 11 의존재원 1,430 239 296 298 298 299 국고보조금 1,091 180 227 227 228 229 시도비보조금 272 45 56 57 57 57 보전수입등및내부거래 67 14 13 14 13 13 세출 1,486 250 307 309 309 311 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 사업예산 1,363 226 283 284 284 286 재무활동 123 24 24 25 25 25

2) 주민소득지원및생활안정기금특별회계운영방법 구분계 중기계획비고 세입 6,747 1,338 1,352 1,352 1,352 1,353 세외수입 191 39 38 38 38 38 경상적세외수입 190 38 38 38 38 38 임시적세외수입 1 1 0 0 0 0 의존재원 6,556 1,299 1,314 1,314 1,314 1,315 보전수입등및내부거래 6,556 1,299 1,314 1,314 1,314 1,315 세출 6,747 1,338 1,352 1,352 1,352 1,353 행정운영경비 0 0 0 0 0 0 사업예산 6,732 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 재무활동 15 3 3 3 3 3

제 4 장분야별정책방향및투자계획 투자계획총괄 분야별정책방향및투자계획 1. 일반공공행정분야 2. 공공질서및안전분야 3. 교육분야 4. 문화및관광분야 5. 환경보호분야 6. 사회복지분야 7. 보건분야 8. 농림해양수산분야 9. 산업 중소기업분야 10. 수송및교통분야 11. 국토및지역개발분야

제 4 장분야별정책방향및투자계획 투자계획총괄 [ 일반회계 + 특별회계 ] 분야별 중기계획구성비 (%) 계 2013 2014 2015 2016 2017 계 830,153 153,695 164,690 169,436 169,579 172,753 100 일반공공행정 62,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 7.5 공공질서및안전 2,129 372 430 430 445 452 0.3 교 육 1,940 387 387 387 388 391 0.2 문화및관광 21,128 4,078 3,405 2,936 4,301 6,408 2.5 환경보호 19,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 2.3 사회복지 344,635 58,885 70,959 71,165 71,559 72,067 41.5 보 건 26,232 3,572 4,628 6,532 7,840 3,660 3.2 농림해양수산 350 89 65 65 65 66 0.1 산업 중소기업 9,631 5,936 1,446 732 756 761 1.2 수송및교통 56,670 7,262 8,474 8,481 12,177 20,276 6.8 국토및지역개발 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,078 4.5 예비비 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 1.0 기 타 240,409 47,287 47,468 47,837 48,611 49,206 28.9 구성비 공공질서및안전 0.3% 교육 0.2% 문화및관광 2.5% 기타 28.9% 일반공공행정 7.5% 환경보호 2.3% 수송및교통 6.8% 보건 3.2% 사회복지 41.5% 예비비 1.0% 국토및지역개발 4.5% 산업, 중소기업 1.2% 농림해양수산 0.1%

분야별정책방향및투자계획 1. 일반공공행정분야 가. 정책방향 나. 투자계획

다. 주요발전지표 구분단위 인구 가구 행정구역 공무원수 공무원 1인당인구수 청사면적확충 행정동수 통수 천명천가구km2명명m2동통 계획기간 2013 2014 2015 2016 2017 76 35 7.06 587 130 18,803 12 175 76 35 7.06 587 130 18,803 12 175 76 35 7.06 587 130 18,803 12 175 76 35 7.06 587 130 18,803 12 175 76 35 7.06 587 130 18,803 12 175 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 62,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 100 입법및선거관리 3,555 549 1,466 480 480 580 5.7 지방행정 재정지원 1,805 325 370 370 370 370 2.9 재정 금융 7,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1,408 11.4 일반행정 49,956 9,819 8,483 11,409 11,775 8,470 80 백만원 15,000 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 10,000 5,000 0 2013 2014 2015 2016 2017

2. 공공질서및안전분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 2,129 372 430 430 445 452 100 재난방재 민방위 2,129 372 430 430 445 452 100 백만원 500 400 372 430 430 445 452 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017

3. 교육분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 1,940 387 387 387 388 391 100 유아및초중등교육 1,679 335 336 336 336 336 86 평생 직업교육 261 52 51 51 52 55 14 백만원 400 387 387 387 388 391 200 2013 2014 2015 2016 2017

4. 문화및관광분야 가. 정책방향 나. 투자계획

다. 주요발전지표 구분단위 문화회관 지방문화원 문화재 국가지정 / 지방지정 등록문화재 공공시립도서관 작은도서관 지역축제 체육시설 생활체육교실 개소 종 개소 건개클럽 계획기간 2013 2014 2015 2016 2017 1 1 31 5/22 4 3 5 2 13 11 1 1 31 5/22 4 3 6 2 13 11 1 1 31 5/22 4 3 7 2 13 11 1 1 31 5/22 4 3 7 2 14 12 1 1 31 5/22 4 3 7 2 14 12 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 21,128 4,078 3,405 2,936 4,301 6,408 100 문화예술 14,030 2,712 1,488 1,650 3,038 5,142 66.4 관광 2,257 417 471 471 448 450 10.7 체육 3,604 724 720 720 720 720 17 문화재 1,237 225 726 95 95 96 5.9 백만원 7,000 6,408 3,500 4,078 3,405 2,936 4,301 0 2013 2014 2015 2016 2017

5. 환경보호분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 19,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 100 상하수도 수질 187 38 37 37 37 38 1 폐기물 18,118 3,682 3,633 3,502 3,649 3,652 95 대기 764 152 152 142 158 160 4 백만원 5,000 4,000 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 3,000 2,000 1,000 2013 2014 2015 2016 2017

6. 사회복지분야 가. 정책방향 나. 투자계획

다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 344,635 58,885 70,959 71,165 71,559 72,067 100 기초생활보장 106,091 16,496 22,143 22,283 22,467 22,702 30.7 취약계층지원 61,190 12,196 12,039 12,059 12,239 12,657 17.5 보육 가족및여성 60,255 11,973 12,044 12,051 12,088 12,099 17.5 노인 청소년 105,956 15,104 22,686 22,721 22,722 22,723 31 노동 10,171 2,935 1,854 1,854 1,844 1,684 3 보훈 972 181 193 197 199 202 0.3 백만원 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 58,885 70,959 71,165 71,559 72,067 0 2013 2014 2015 2016 2017

7. 보건분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 구분단위 계획기간 2013 2014 2015 2016 2017 보건소 개소 1 1 1 1 1 병 의원수 390 390 395 395 395 약국수 125 126 127 128 129 의사수 명 1,694 1,720 1,740 1,740 1,740 주민건강검진 천명 10 10 10 10 10 전염병질병예방 22 22 22 22 22

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 26,232 3,572 4,628 6,532 7,840 3,660 100 보건의료 25,831 3,507 4,544 6,448 7,756 3,576 98.3 식품의약안전 401 65 84 84 84 84 1.7 백만원 9,000 8,000 7,840 7,000 6,532 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3,572 4,628 3,660 0 2013 2014 2015 2016 2017

8. 농림해양수산분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 계 350 89 65 65 65 66 100 농업 농촌 350 89 65 65 65 66 100

9. 산업 중소기업분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 구분단위 계획기간 2013 2014 2015 2016 2017 사업체수 천개소 20 20 20 20 20 종사자수 천명 81 82 82 82 82 공장등록현황 공장수 개소 147 149 150 150 151 종업원수 명 1,125 1,131 1,135 1,145 1,147 백화점, 대형점, 개소 10 10 10 10 10 쇼핑센터 서문시장현황 점포수 개소 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 종사자수 명 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 시장등록현황 개소 20 20 20 20 20

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 9,631 5,936 1,446 732 756 761 100 산업진흥 고도화 9,333 5,800 1,406 692 715 720 97 에너지및자원개발 298 136 40 40 41 41 3 백만원 7,000 6,000 5,936 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,446 732 756 761 0 2013 2014 2015 2016 2017

10. 수송및교통분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 56,670 7,262 8,474 8,481 12,177 20,276 100 도로 48,138 5,509 6,751 6,796 10,491 18,591 85 대중교통 물류등기타 8,532 1,753 1,723 1,685 1,686 1,685 15 백만원 24,500 21,000 20,276 17,500 14,000 12,177 10,500 7,000 3,500 7,262 8,474 8,481 0 2013 2014 2015 2016 2017

11. 국토및지역개발분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 2013 2014 2015 2016 2017 구성비 (%) 계 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,078 100 지역및도시 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,078 100 백만원 15,000 10,000 7,984 10,331 11,934 5,000 3,975 3,078 0 2013 2014 2015 2016 2017

제 5 장분야별사업계획서 부문별현황 ( 총괄 ) 세부사업계획서 일반공공행정 공공질서및안전 교육 문화및관광 환경보호 사회복지 보건 농림해양수산 산업 중소기업 수송및교통 국토및지역개발 예비비

부문별현황 ( 총괄 )

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 합계 233 100.0 (010) 일반공공행정 24 7.5 (011) 입법및선거관리 2 0.4 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 계 913,808 31,686 830,153 153,695 164,690 169,436 169,579 172,753 51,969 국고보조금 224,798 1,680 223,118 38,357 45,410 45,464 45,807 48,081 0 광특보조금 25,972 4,062 20,910 6,127 5,642 5,600 1,230 2,310 1,000 기금보조금 7,698 0 7,698 1,716 1,503 1,504 1,488 1,488 0 시도비 111,610 1,953 109,157 20,068 21,949 22,036 22,226 22,879 500 시군구비 543,730 23,991 469,269 87,427 90,185 94,833 98,829 97,996 50,469 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 6,084 0 6,084 0 834 2,250 3,000 0 0 계 66,015 373 62,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 3,236 국고보조금 180 0 180 43 34 34 34 34 0 광특보조금 319 0 319 126 193 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 2,247 7 2,240 473 429 431 446 462 0 시군구비 63,268 366 59,666 11,773 10,989 13,114 13,458 10,332 3,236 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 3,555 0 3,555 548 1,466 480 480 580 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 10 0 10 0 10 0 0 0 0 시군구비 3,545 0 3,545 548 1,456 480 480 580 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (011) 입법및선거관리 (013) 지방행정ㆍ재정지원 2 0.2 (014) 재정ㆍ금융 0 0.9 (016) 일반행정 20 6.0 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 1,805 0 1,805 325 370 370 370 370 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 106 0 106 22 21 21 21 21 0 시군구비 1,698 0 1,698 303 349 349 349 349 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 10,640 314 7,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1,408 3,236 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 10,640 314 7,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1,408 3,236 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 50,015 59 49,956 9,819 8,483 11,409 11,775 8,471 0 국고보조금 180 0 180 43 34 34 34 34 0 광특보조금 319 0 319 126 193 0 0 0 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (016) 일반행정 (020) 공공질서및안전 1 0.3 (025) 재난방재ㆍ민방위 1 0.3 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 2,131 7 2,124 451 397 410 425 441 0 시군구비 47,385 52 47,333 9,199 7,858 10,965 11,315 7,995 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 2,129 0 2,129 372 430 430 445 452 0 국고보조금 59 0 59 10 14 14 14 8 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 73 0 73 12 15 15 16 14 0 시군구비 1,997 0 1,997 349 401 401 416 430 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 2,129 0 2,129 372 430 430 445 452 0 국고보조금 59 0 59 10 14 14 14 8 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 73 0 73 12 15 15 16 14 0 시군구비 1,997 0 1,997 349 401 401 416 430 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (050) 교육 3 0.2 (051) 유아및초중등교육 (053) 평생ㆍ직업교육 2 0.2 1 0.0 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 계 1,940 0 1,940 388 387 387 388 391 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 438 0 438 88 88 88 88 88 0 시군구비 1,502 0 1,502 300 299 299 300 303 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 1,679 0 1,679 336 336 336 336 336 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 438 0 438 88 88 88 88 88 0 시군구비 1,241 0 1,241 248 248 248 248 248 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 261 0 261 52 51 51 52 55 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 261 0 261 52 51 51 52 55 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (053) 평생ㆍ직업교육 (060) 문화및관광 19 2.5 (061) 문화예술 10 1.7 (062) 관광 5 0.3 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 27,832 6,704 21,128 4,079 3,405 2,936 4,301 6,408 0 국고보조금 2,266 0 2,266 3 4 3 3 2,253 0 광특보조금 4,000 3,352 648 648 0 0 0 0 0 기금보조금 770 0 770 214 147 147 131 131 0 시도비 5,306 1,676 3,630 737 533 373 1,129 857 0 시군구비 15,489 1,676 13,813 2,476 2,721 2,412 3,038 3,166 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 20,734 6,704 14,030 2,712 1,488 1,650 3,038 5,143 0 국고보조금 2,250 0 2,250 0 0 0 0 2,250 0 광특보조금 4,000 3,352 648 648 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 3,731 1,676 2,055 438 64 79 839 637 0 시군구비 10,753 1,676 9,077 1,626 1,424 1,571 2,199 2,256 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 2,256 0 2,256 417 471 471 447 450 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 기금보조금 117 0 117 84 17 17 0 0 0 시 도 비 818 0 818 169 164 164 160 160 0 시군구비 1,321 0 1,321 164 290 290 287 290 0 (062) 관광 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 3,605 0 3,605 725 720 720 720 720 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 653 0 653 131 131 131 131 131 0 (063) 체육 4 0.4 시 도 비 302 0 302 60 60 60 60 60 0 시군구비 2,650 0 2,650 534 529 529 529 529 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 1,237 0 1,237 225 726 95 95 95 0 국고보조금 16 0 16 3 4 3 3 3 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (064) 문화재 0 0.1 시 도 비 455 0 455 70 245 70 70 0 0 시군구비 766 0 766 152 477 22 22 92 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (070) 환경보호 5 2.3 (071) 상하수도ㆍ수질 0 0.0 (072) 폐기물 5 2.2 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 계 19,069 0 19,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 0 국고보조금 379 0 379 83 93 65 70 70 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 21 0 21 10 10 0 0 0 0 시도비 1,058 0 1,058 126 141 86 636 70 0 시군구비 17,611 0 17,611 3,653 3,578 3,531 3,138 3,711 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 187 0 187 37 37 37 37 37 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 90 0 90 30 30 0 30 0 0 시군구비 97 0 97 7 7 37 7 37 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 18,118 0 18,118 3,682 3,633 3,502 3,649 3,653 0 국고보조금 242 0 242 60 63 40 40 40 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 21 0 21 10 10 0 0 0 0 시도비 861 0 861 73 86 66 586 50 0 시군구비 16,995 0 16,995 3,538 3,474 3,397 3,023 3,563 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (072) 폐기물 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 764 0 764 152 152 142 158 160 0 국고보조금 138 0 138 23 30 25 30 30 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (073) 대기 0 0.1 시 도 비 108 0 108 23 25 20 20 20 0 시군구비 519 0 519 107 97 97 108 110 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 345,035 400 344,635 58,884 70,959 71,165 71,559 72,067 0 국고보조금 215,269 0 215,269 34,873 44,822 44,956 45,294 45,324 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 1,264 0 1,264 390 218 218 219 219 0 (080) 사회복지 73 41.5 시 도 비 81,435 0 81,435 14,927 16,476 16,516 16,730 16,786 0 시군구비 47,067 400 46,667 8,694 9,443 9,475 9,317 9,739 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 106,091 0 106,091 16,496 22,143 22,283 22,467 22,702 0 (081) 기초생활보장 11 12.8 국고보조금 94,833 0 94,833 14,724 19,800 19,924 20,091 20,294 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (081) 기초생활보장 (082) 취약계층지원 30 7.4 (084) 보육ㆍ가족및여성 15 7.3 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 7,936 0 7,936 1,249 1,654 1,665 1,672 1,696 0 시군구비 3,322 0 3,322 523 689 694 704 713 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 61,190 0 61,190 12,196 12,040 12,059 12,239 12,657 0 국고보조금 18,615 0 18,615 3,765 3,680 3,690 3,781 3,699 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 23,986 0 23,986 4,772 4,726 4,735 4,823 4,931 0 시군구비 18,589 0 18,589 3,659 3,634 3,634 3,635 4,027 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 60,255 0 60,255 11,973 12,044 12,052 12,088 12,099 0 국고보조금 31,132 0 31,132 6,236 6,224 6,224 6,224 6,224 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 487 0 487 102 96 96 96 96 0 시도비 22,133 0 22,133 4,407 4,413 4,414 4,450 4,450 0 시군구비 6,503 0 6,503 1,228 1,311 1,318 1,318 1,329 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 계 105,955 0 105,955 15,103 22,686 22,721 22,723 22,723 0 국고보조금 69,060 0 69,060 9,363 14,927 14,927 14,927 14,916 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 112 0 112 23 22 22 23 23 0 (085) 노인ㆍ청소년 11 12.8 시 도 비 22,487 0 22,487 3,303 4,784 4,799 4,800 4,800 0 시군구비 14,296 0 14,296 2,414 2,953 2,972 2,972 2,983 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 10,571 400 10,171 2,935 1,854 1,854 1,844 1,684 0 국고보조금 1,628 0 1,628 785 191 191 271 191 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 665 0 665 265 100 100 100 100 0 (086) 노동 5 1.2 시 도 비 4,008 0 4,008 1,033 724 724 804 724 0 시군구비 4,270 400 3,870 852 840 840 670 670 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 972 0 972 180 193 197 199 203 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (087) 보훈 1 0.1 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도 비 884 0 884 163 175 180 182 186 0 시군구비 88 0 88 18 18 18 18 18 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (087) 보훈 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 29,232 3,000 26,232 3,572 4,628 6,532 7,841 3,660 0 국고보조금 412 0 412 82 82 82 82 82 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 5,298 0 5,298 1,035 1,058 1,068 1,068 1,068 0 (090) 보건 15 3.2 시 도 비 4,815 0 4,815 959 962 962 966 966 0 시군구비 18,707 3,000 15,707 1,495 2,526 4,419 5,724 1,543 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 6,000 0 6,000 0 750 2,250 3,000 0 0 계 28,832 3,000 25,832 3,507 4,544 6,448 7,757 3,576 0 국고보조금 377 0 377 75 75 75 75 75 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 5,298 0 5,298 1,035 1,058 1,068 1,068 1,068 0 (091) 보건의료 14 3.1 시 도 비 4,800 0 4,800 956 959 959 963 963 0 시군구비 18,356 3,000 15,356 1,441 2,452 4,345 5,649 1,469 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 6,000 0 6,000 0 750 2,250 3,000 0 0 계 400 0 400 64 84 84 84 84 0 (093) 식품의약안전 1 0.0 국고보조금 34 0 34 7 7 7 7 7 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시 도 비 15 0 15 3 3 3 3 3 0 시군구비 351 0 351 54 74 74 74 74 0 (093) 식품의약안전 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 351 0 351 89 65 65 65 65 0 국고보조금 4 0 4 1 1 1 1 1 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (100) 농림해양수산 1 0.0 시 도 비 119 0 119 25 23 23 23 23 0 시군구비 228 0 228 63 41 41 41 41 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 351 0 351 89 65 65 65 65 0 국고보조금 4 0 4 1 1 1 1 1 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (101) 농업ㆍ농촌 1 0.0 시 도 비 119 0 119 25 23 23 23 23 0 시군구비 228 0 228 63 41 41 41 41 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (110) 산업ㆍ중소기업 2 1.2 (114) 산업진흥ㆍ고도화 (115) 에너지및자원개발 2 1.1 0 0.0 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 계 9,631 0 9,631 5,936 1,446 732 756 760 0 국고보조금 2,671 0 2,671 2,599 19 18 18 18 0 광특보조금 2,233 0 2,233 1,720 512 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 595 0 595 450 128 0 17 0 0 시군구비 4,132 0 4,132 1,167 786 715 721 742 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 84 0 84 0 84 0 0 0 0 계 9,333 0 9,333 5,800 1,406 692 716 720 0 국고보조금 2,503 0 2,503 2,502 2 0 0 0 0 광특보조금 2,233 0 2,233 1,720 512 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 595 0 595 450 128 0 17 0 0 시군구비 4,002 0 4,002 1,128 764 692 699 720 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 84 0 84 0 84 0 0 0 0 계 298 0 298 136 40 40 40 40 0 국고보조금 168 0 168 98 18 18 18 18 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 130 0 130 39 23 23 23 23 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (115) 에너지및자원개발 (120) 수송및교통 76 6.8 (121) 도로 72 5.8 (126) 대중교통ㆍ물류등기타 4 1.0 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 125,317 19,914 56,670 7,263 8,474 8,481 12,177 20,277 48,733 국고보조금 2,100 1,680 420 370 50 0 0 0 0 광특보조금 4,445 0 3,445 285 305 285 285 2,285 1,000 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 5,156 0 4,656 708 752 732 732 1,732 500 시군구비 113,616 18,234 48,149 5,900 7,367 7,464 11,160 16,260 47,233 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 113,766 16,896 48,137 5,509 6,751 6,795 10,491 18,591 48,733 국고보조금 2,100 1,680 420 370 50 0 0 0 0 광특보조금 3,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 1,000 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 3,546 0 3,046 390 414 414 414 1,414 500 시군구비 105,120 15,216 42,671 4,749 6,287 6,381 10,077 15,177 47,233 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 11,551 3,018 8,532 1,754 1,722 1,685 1,685 1,685 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 1,445 0 1,445 285 305 285 285 285 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (126) 대중교통ㆍ물류등기타 (140) 국토및지역개발 14 4.5 (142) 지역및도시 14 4.5 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 1,610 0 1,610 318 338 318 318 318 0 시군구비 8,496 3,018 5,477 1,151 1,079 1,082 1,082 1,082 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 38,597 1,295 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,079 0 국고보조금 387 0 387 77 77 77 77 77 0 광특보조금 14,975 710 14,265 3,348 4,632 5,315 945 25 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 10,196 270 9,926 1,531 2,367 2,775 1,408 1,846 0 시군구비 13,039 315 12,724 3,028 3,255 3,766 1,545 1,131 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 38,597 1,295 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,079 0 국고보조금 387 0 387 77 77 77 77 77 0 광특보조금 14,975 710 14,265 3,348 4,632 5,315 945 25 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시도비 10,196 270 9,926 1,531 2,367 2,775 1,408 1,846 0 시군구비 13,039 315 12,724 3,028 3,255 3,766 1,545 1,131 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 향 후

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 계 8,252 0 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (160) 예비비 0 1.0 시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 8,252 0 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 8,252 0 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (161) 예비비 0 1.0 시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시군구비 8,252 0 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 240,410 0 240,410 47,287 47,468 47,837 48,611 49,206 0 국고보조금 1,070 0 1,070 214 214 214 214 214 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (900) 기타 0 29.0 기금보조금 345 0 345 66 70 70 70 70 0 시 도 비 173 0 173 33 35 35 35 35 0 시군구비 238,821 0 238,821 46,974 47,149 47,519 48,292 48,887 0

중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 2013 2014 2015 2016 2017 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (900) 기타 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 240,410 0 240,410 47,287 47,468 47,837 48,611 49,206 0 국고보조금 1,070 0 1,070 214 214 214 214 214 0 광특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금보조금 345 0 345 66 70 70 70 70 0 (901) 기타 0 29.0 시 도 비 173 0 173 33 35 35 35 35 0 시군구비 238,821 0 238,821 46,974 47,149 47,519 48,292 48,887 0 지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

세부사업계획서 < 대상사업 > - 총사업비 5 억원이상사업 총사업비 : 기투자 + 5 개년계획 + 향후투자액이모두포함된사업 - 국 시비보조사업 - 기타중요사업

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 합 계 계 583,501 28,295 506,473 86,983 100,517 106,966 104,976 107,031 48,733 국고보조금 219,543 1,680 217,863 37,163 44,377 44,511 44,682 47,129 0 광특보조금 23,420 4,062 18,358 4,281 4,937 5,600 1,230 2,310 1,000 기금보조금 5,982 0 5,982 1,364 1,148 1,157 1,157 1,157 0 시 도 비 98,390 1,946 95,944 17,431 19,616 20,254 19,185 19,458 500 시군구비 236,166 20,607 168,326 26,744 30,439 35,444 38,722 36,977 47,233 ( 민자 등 ) 6,000 0 6,000 0 750 2,250 3,000 0 0 일반공공행정 30,862 0 30,862 5,382 5,375 7,517 7,841 4,747 0 입법및선거관리 2,912 0 2,912 425 1,336 350 350 450 0 공정한선거관리 1,160 0 1,160 74 986 0 0 100 0 지방자치단체선거관리 1,160 0 1,160 74 986 0 0 100 0 계 1,160 0 1,160 74 986 0 0 100 0 전국동시지방선거경비분담금지급 기간 : 계속내용 : 전국동시지방선거경비분담금지급 시도비 10 0 10 0 10 0 0 0 0 시군구비 1,150 0 1,150 74 976 0 0 100 0 지방의회운영지원 1,752 0 1,752 351 350 350 350 350 0 의정활동지원 1,752 0 1,752 351 350 350 350 350 0 의정공통경비지원 기간 : 계속내용 : 의정공통경비지원 계 1,752 0 1,752 351 350 350 350 350 0 시군구비 1,752 0 1,752 351 350 350 350 350 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 지방행정ㆍ재정지원 933 0 933 155 195 195 195 195 0 재정지원 933 0 933 155 195 195 195 195 0 지방세정업무지원 687 0 687 105 145 145 145 145 0 과징업무지원 기간 : 계속내용 : 지방세과징업무지원 계 687 0 687 105 145 145 145 145 0 시군구비 687 0 687 105 145 145 145 145 0 주택가격조사 247 0 247 49 49 49 49 49 0 개별주택가격조사산정 계 247 0 247 49 49 49 49 49 0 기간 : 계속내용 : 개별주택가격조사산정 시군구비 247 0 247 49 49 49 49 49 0 일반행정 27,017 0 27,017 4,802 3,843 6,972 7,297 4,103 0 지방행정역량강화 1,726 0 1,726 329 349 349 349 349 0 기관공통운영 1,486 0 1,486 281 301 301 301 301 0 사회단체보조금 기간 : 계속내용 : 사회단체보조금 계 1,486 0 1,486 281 301 301 301 301 0 시군구비 1,486 0 1,486 281 301 301 301 301 0 통계조사및자료관리 240 0 240 48 48 48 48 48 0 계 240 0 240 48 48 48 48 48 0 사업체통계조사지원 기간 : 계속내용 : 사업체통계조사지원 시도비 159 0 159 24 30 30 35 40 0 시군구비 81 0 81 24 18 18 13 8 0 지방행정역량및경쟁력강화 2,933 0 2,933 524 590 592 604 623 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 공무원후생복리증진 1,459 0 1,459 250 295 297 304 313 0 국외여행및산업시찰지원 기간 : 계속내용 : 국외여행및산업시찰지원 계 637 0 637 123 123 124 130 138 0 시군구비 637 0 637 123 123 124 130 138 0 공무원생활안정지원 기간 : 계속내용 : 공무원생활안정지원 계 823 0 823 128 173 173 174 175 0 시군구비 823 0 823 128 173 173 174 175 0 공무원교육훈련 1,474 0 1,474 274 295 295 300 310 0 공무원교육훈련비 기간 : 계속내용 : 공무원교육비및교육훈련여비 계 1,474 0 1,474 274 295 295 300 310 0 시군구비 1,474 0 1,474 274 295 295 300 310 0 정보화기반구축 6,871 0 6,871 1,214 1,334 1,349 1,599 1,375 0 정보통신시설기반운영 2,123 0 2,123 473 411 411 413 414 0 행정통신공공요금납부 분석 기간 : 계속내용 : 데이터전용회선,CCTV 회선, 인터넷회선, 전화회선등사용료지출 계 1,429 0 1,429 329 275 275 275 275 0 시군구비 1,429 0 1,429 329 275 275 275 275 0 정보통신시스템운영관리 기간 : 계속내용 : 행정전화, 네트워크, 청내방송, 인터넷방송등정보통신시설유지보수비지출 계 694 0 694 144 136 136 138 139 0 시군구비 694 0 694 144 136 136 138 139 0 정보통신시설구축및고도화 1,397 0 1,397 317 200 210 451 220 0 네트워크시스템현대화 기간 : 계속내용 : 네트워크등노후장비교체 ( 백본시스템, 인터넷방송서버, 보안장비등 ) 계 916 0 916 76 200 210 210 220 0 시군구비 916 0 916 76 200 210 210 220 0 CCTV 통합관제센터내용 :CCTV 통합관제센터 계 481 0 481 241 0 0 241 0 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 CCTV 통합관제센터내용 :CCTV 통합관제센터 시군구비 481 0 481 241 0 0 241 0 0 CCTV 통합관제센터운영 1,999 0 1,999 0 499 500 500 500 0 CCTV 관리운영 행정정보시스템운영및고도화 기간 :2014.01~2017.12 대상 : 방범, 어린이보호등구관리 CCTV 시설규모 : 카메라 332 대, 모니터링인력 : 8 명내용 : 관내 CCTV 통합관제시스템구축및모니터링 계 1,999 0 1,999 0 499 500 500 500 0 시 도 비 242 0 242 0 61 61 61 61 0 시군구비 1,757 0 1,757 0 438 440 440 440 0 809 0 809 152 163 163 165 166 0 주전산기유지보수 기간 : 계속규모 :18대업무용주전산기내용 : 주전산기유지보수 계 809 0 809 152 163 163 165 166 0 시군구비 809 0 809 152 163 163 165 166 0 정보화환경조성 543 0 543 272 61 65 70 75 0 전산장비확충 기간 : 계속대상 : 본체없는컴퓨터전산시스템구축내용 : 데스크탑가상화구축 계 543 0 543 272 61 65 70 75 0 시군구비 543 0 543 272 61 65 70 75 0 자치행정기반강화 13,759 0 13,759 2,465 1,268 4,340 4,342 1,344 0 주민자치기반조성 6,800 0 6,800 800 0 3,000 3,000 0 0 성내 1 동주민센터신축 기간 :2015.1.~2016.12. 규모 : 지하 1, 지상 4, 연면적 :1,500 m2내용 : 성내 1 동주민센터신축 Y 계 6,000 0 6,000 0 0 3,000 3,000 0 0 시군구비 6,000 0 6,000 0 0 3,000 3,000 0 0 성내 2 동주민센터증축 계 800 0 800 800 0 0 0 0 0 기간 :2013.1~2014.12 내용 : 성내2동주민센터증축 시군구비 800 0 800 800 0 0 0 0 0 국민운동단체지원 398 0 398 79 79 79 80 80 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 계 398 0 398 79 79 79 80 80 0 사랑의집고쳐주기 기간 : 계속내용 : 사랑의집고쳐주기 시도비 207 0 207 40 40 42 43 43 0 시군구비 191 0 191 40 40 37 37 37 0 효율적인행정차량관리 577 0 577 212 90 90 92 93 0 차량관리 기간 : 계속대상 : 관용차량내용 : 효율적인차량관리 계 577 0 577 212 90 90 92 93 0 시군구비 577 0 577 212 90 90 92 93 0 청사환경조성 5,985 0 5,985 1,374 1,099 1,171 1,171 1,171 0 청사유지관리운영 기간 : 계속내용 : 청사유지관리운영 계 4,933 0 4,933 938 999 999 999 999 0 시군구비 4,933 0 4,933 938 999 999 999 999 0 청사시설보수 정비 기간 : 계속내용 : 청사시설보수및정비 계 1,052 0 1,052 436 100 172 172 172 0 시군구비 1,052 0 1,052 436 100 172 172 172 0 자원봉사활성화기반구축 610 0 610 122 122 122 122 122 0 자원봉사활성화기반구축 610 0 610 122 122 122 122 122 0 자원봉사활성화시책사업 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 자원봉사활성화시책사업추진 계 610 0 610 122 122 122 122 122 0 시도비 305 0 305 61 61 61 61 61 0 시군구비 305 0 305 61 61 61 61 61 0 구정홍보 1,118 0 1,118 147 180 220 280 290 0 구정홍보 1,118 0 1,118 147 180 220 280 290 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 구정홍보 기간 : 계속근거 : 대구광역시중구구보조례내용 : 보도자료관리, 홍보업무관련유인물제작, 구정홍보업무기록보존, 홍보업무관련현장시찰 계 1,118 0 1,118 147 180 220 280 290 0 시군구비 1,118 0 1,118 147 180 220 280 290 0 공공질서및안전 412 0 412 93 80 80 80 80 0 재난방재ㆍ민방위 412 0 412 93 80 80 80 80 0 민방위안전관리 412 0 412 93 80 80 80 80 0 민방위운영 412 0 412 93 80 80 80 80 0 민방위업무추진및시설장비관리 기간 : 계속내용 : 민방위업무추진및시설장비관리 계 412 0 412 93 80 80 80 80 0 시군구비 412 0 412 93 80 80 80 80 0 교육 1,875 0 1,875 375 374 374 375 378 0 유아및초중등교육 1,679 0 1,679 336 336 336 336 336 0 명품교육문화조성 1,679 0 1,679 336 336 336 336 336 0 교육재정지원 1,679 0 1,679 336 336 336 336 336 0 학교급식우수식재료비지원 기간 : 계속내용 : 친환경농산물학교급식 계 875 0 875 175 175 175 175 175 0 시도비 438 0 438 88 88 88 88 88 0 시군구비 438 0 438 88 88 88 88 88 0 학교교육경비보조금지원 기간 : 계속내용 : 학교교육경비보조금지원 계 804 0 804 161 161 161 161 161 0 시군구비 804 0 804 161 161 161 161 161 0 평생ㆍ직업교육 196 0 196 39 38 38 39 42 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 평생학습체제구축 196 0 196 39 38 38 39 42 0 학습운영 196 0 196 39 38 38 39 42 0 평생교육활동 기간 : 계속내용 : 평생학습교육지원 계 196 0 196 39 38 38 39 42 0 시군구비 196 0 196 39 38 38 39 42 0 문화및관광 23,770 6,704 17,066 3,338 2,100 2,262 3,625 5,742 0 문화예술 18,640 6,704 11,936 2,347 1,066 1,227 2,590 4,705 0 도심재생지원 13,540 6,704 6,836 1,347 247 247 1,372 3,622 0 도심재생활성화및지원 13,540 6,704 6,836 1,347 247 247 1,372 3,622 0 계 8,011 6,704 1,307 1,307 0 0 0 0 0 도시활력증진지역개발 기간 :2010.1~2013.12 대상 : 일반시민규모 : 향촌문화관 1 식내용 : 향촌문화관재현및체험관조성 Y 광특보조금 4,000 3,352 648 648 0 0 0 0 0 시도비 2,000 1,676 324 324 0 0 0 0 0 시군구비 2,011 1,676 335 335 0 0 0 0 0 도심재생문화재단운영 기간 : 계속대상 : 일반시민내용 : 도심재생문화재단운영 계 200 0 200 40 40 40 40 40 0 시군구비 200 0 200 40 40 40 40 40 0 계 4,500 0 4,500 0 0 0 1,125 3,375 0 마당깊은집조성 기간 :2016.1 월 ~2017.12 월대상 : 일반시민내용 : 체험관조성및건립 국고보조금 2,250 0 2,250 0 0 0 0 2,250 0 시도비 1,323 0 1,323 0 0 0 760 563 0 시군구비 927 0 927 0 0 0 365 562 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 향촌문화관 대구문학관시설운영 기간 :2014.1~2017.12 대상 : 일반시민향촌문화관및대구문학관건물유지관리 계 829 0 829 0 207 207 207 207 0 시군구비 829 0 829 0 207 207 207 207 0 문화예술진흥 106 0 106 75 5 5 10 11 0 지방문화행사지원 106 0 106 75 5 5 10 11 0 축제및문화행사지원 기간 : 계속대상 : 관내주민내용 : 동성로축제등각종축제지원 계 106 0 106 75 5 5 10 11 0 시군구비 106 0 106 75 5 5 10 11 0 공공도서관설립및운영 428 0 428 57 65 117 118 72 0 소규모도서관 문고설립및지원 대구중구영어도서관운영 기간 : 계속내용 : 대구중구영어도서관운영 428 0 428 57 65 117 118 72 0 계 328 0 328 57 65 67 68 72 0 시군구비 328 0 328 57 65 67 68 72 0 전문도서관건립 기간 :2015.01.~2016.12. 내용 : 작은도서관건립 계 100 0 100 0 0 50 50 0 0 시군구비 100 0 100 0 0 50 50 0 0 격조높은문화공간조성 4,566 0 4,566 869 749 858 1,090 1,000 0 문화예술발전지원및활성화 다채로운기획행사개최 1,371 0 1,371 220 271 280 300 300 0 계 1,371 0 1,371 220 271 280 300 300 0 기간 : 계속내용 : 다채로운기획행사개최 시군구비 1,371 0 1,371 220 271 280 300 300 0 첨단문화공간조성 3,195 0 3,195 649 478 578 790 700 0 전시공연시설기능보강 기간 : 계속전시실 657 m2, 아트스페이스 43 m2, 문화강좌실 398 m2내용 : 무대시설, 음향시설, 조명시설등개보수 계 1,299 0 1,299 299 100 200 400 300 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 전시공연시설기능보강 내용 : 무대시설, 음향시설, 조명시설등개보수 기간 : 계속전시실657m2, 아트스페이스43m2, 문화강좌실398m2 시군구비 1,299 0 1,299 299 100 200 400 300 0 시설물유지관리 기간 : 계속위치 : 봉산문화회관규모 : 지하 1 층 ~ 지상 4 층내용 : 청소용역, 공공요금, 시설물관리등 계 1,896 0 1,896 350 378 378 390 400 0 시군구비 1,896 0 1,896 350 378 378 390 400 0 관광 2,005 0 2,005 361 410 410 410 413 0 관광산업진흥 367 0 367 135 58 58 58 58 0 관광업무추진 367 0 367 135 58 58 58 58 0 관광업무추진 기간 : 계속내용 : 관광업무추진 계 181 0 181 29 38 38 38 38 0 시군구비 181 0 181 29 38 38 38 38 0 계 186 0 186 106 20 20 20 20 0 전통한옥체험숙박시설운영지원 기간 : 계속옛구압서원, 진골목게스트하우스전통한옥숙박체험시설운영지원 기금보조금 67 0 67 67 0 0 0 0 0 시도비 15 0 15 15 0 0 0 0 0 시군구비 104 0 104 24 20 20 20 20 0 골목문화진흥 1,204 0 1,204 226 244 244 244 245 0 골목문화활성화및지원 1,204 0 1,204 226 244 244 244 245 0 골목문화사업 기간 : 계속내용 : 골목문화사업추진 계 314 0 314 56 64 64 64 65 0 시군구비 314 0 314 56 64 64 64 65 0 역사문화탐방투어프로그램 기간 : 계속내용 : 역사문화탐방투어프로그램 계 890 0 890 170 180 180 180 180 0 시 도 비 790 0 790 150 160 160 160 160 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 역사문화탐방투어프로그램 사업개요 기간 : 계속내용 : 역사문화탐방투어프로그램 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 시군구비 100 0 100 20 20 20 20 20 0 관광시설관리 434 0 434 0 108 108 108 110 0 관광시설유지관리및지원 434 0 434 0 108 108 108 110 0 향 후 시설물유지관리 기간 :2014.01~2017.12 내용 : 문화관광시설관리 계 434 0 434 0 108 108 108 110 0 시군구비 434 0 434 0 108 108 108 110 0 체육 3,125 0 3,125 629 624 624 624 624 0 생활체육육성 3,125 0 3,125 629 624 624 624 624 0 생활체육지원 1,220 0 1,220 244 244 244 244 244 0 체육행사및각종대회지원 기간 : 계속대상 : 체육행사참가선수내용 : 전국체전, 씨름왕선발대회등참가선수보상 계 252 0 252 50 50 50 50 50 0 시군구비 252 0 252 50 50 50 50 50 0 계 239 0 239 48 48 48 48 48 0 스포츠바우처시범사업 기간 : 계속대상 : 기초수급자가정내청소년내용 : 스포츠시설이용지원 기금보조금 167 0 167 33 33 33 33 33 0 시도비 36 0 36 7 7 7 7 7 0 시군구비 36 0 36 7 7 7 7 7 0 계 729 0 729 146 146 146 146 146 0 구 군일반생활체육지도자배치 기간 : 계속대상 : 생활체육지도자내용 : 생활체육지도자배치 기금보조금 364 0 364 73 73 73 73 73 0 시도비 182 0 182 36 36 36 36 36 0 시군구비 182 0 182 36 36 36 36 36 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 양궁팀운영 1,905 0 1,905 385 380 380 380 380 0 양궁팀운영 기간 : 계속대상 : 양궁선수내용 : 양궁선수보상 계 1,905 0 1,905 385 380 380 380 380 0 시군구비 1,905 0 1,905 385 380 380 380 380 0 환경보호 17,019 0 17,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 폐기물 17,019 0 17,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 폐기물관리 17,019 0 17,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 생활폐기물수거처리 11,473 0 11,473 2,341 2,332 2,237 2,282 2,282 0 폐기물수집, 운반, 처리 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 생활폐기물처리및가로청소, 환경미화원관리 계 8,001 0 8,001 1,601 1,600 1,600 1,600 1,600 0 국고보조금 7 0 7 7 0 0 0 0 0 시군구비 7,993 0 7,993 1,593 1,600 1,600 1,600 1,600 0 규격봉투제작및판매관리 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 쓰레기종량제봉투제작및판매 계 907 0 907 180 182 182 182 182 0 시군구비 907 0 907 180 182 182 182 182 0 청소차량및차고지관리 기간 : 계속내용 : 청소차량및차고지관리 계 2,565 0 2,565 560 550 455 500 500 0 시도비 300 0 300 0 0 0 300 0 0 시군구비 2,265 0 2,265 560 550 455 200 500 0 자원절약과재활용 5,546 0 5,546 1,145 1,085 1,100 1,106 1,110 0 쓰레기감량과자원의재활용 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 재활용분리수거활성화 계 4,037 0 4,037 796 795 810 816 820 0 시군구비 4,037 0 4,037 796 795 810 816 820 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 음식물류폐기물분리수거 기간 : 계속내용 : 음식물쓰레기분리수거 계 1,509 0 1,509 349 290 290 290 290 0 국고보조금 150 0 150 30 30 30 30 30 0 시 도 비 175 0 175 35 35 35 35 35 0 시군구비 1,184 0 1,184 284 225 225 225 225 0 사회복지 331,777 400 331,377 56,064 68,461 68,632 68,690 69,531 0 기초생활보장 105,462 0 105,462 16,378 22,017 22,155 22,339 22,574 0 국민기초생활보장 90,150 0 90,150 13,905 18,913 18,972 19,096 19,264 0 국민기초생활지원 88,785 0 88,785 13,679 18,629 18,688 18,811 18,978 0 계 67,698 0 67,698 10,563 14,219 14,222 14,290 14,404 0 기초생활생계급여 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자생계비등지원 국고보조금 60,929 0 60,929 9,507 12,797 12,800 12,861 12,964 0 시도비 4,751 0 4,751 739 1,002 1,002 1,000 1,008 0 시군구비 2,018 0 2,018 317 420 420 429 432 0 계 16,125 0 16,125 2,303 3,397 3,436 3,475 3,515 0 기초생활주거급여 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자주거안정지원 국고보조금 14,513 0 14,513 2,072 3,057 3,092 3,128 3,164 0 시도비 1,129 0 1,129 161 238 241 243 246 0 시군구비 483 0 483 69 102 103 104 105 0 기초생활교육급여 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :600 명정도내용 : 수급자교육비등지원 계 2,733 0 2,733 468 551 563 571 580 0 국고보조금 2,458 0 2,458 421 496 505 514 522 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 기초생활교육급여 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :600 명정도내용 : 수급자교육비등지원 시도비 192 0 192 33 39 39 40 41 0 시군구비 83 0 83 14 17 19 17 17 0 계 499 0 499 79 105 105 105 105 0 기초생활해산장제급여 기간 : 계속내용 : 기초생활해산장제급여 국고보조금 449 0 449 71 95 95 95 95 0 시 도 비 35 0 35 5 7 7 7 7 0 시군구비 15 0 15 2 3 3 3 3 0 계 485 0 485 53 108 108 108 108 0 차상위계층양곡할인지원 기간 : 계속내용 : 차상위계층양곡할인지원 국고보조금 388 0 388 42 86 86 86 86 0 시도비 48 0 48 5 11 11 11 11 0 시군구비 48 0 48 5 11 11 11 11 0 기초생활수급자양곡할인지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자양곡구입비등지원 계 1,246 0 1,246 214 250 254 262 266 0 국고보조금 1,246 0 1,246 214 250 254 262 266 0 의료급여사업 1,364 0 1,364 226 284 284 285 286 0 의료급여자치단체경상보조 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :4200 명정도내용 : 의료급여대상자장애인보장구지원 계 1,364 0 1,364 226 284 284 285 286 0 국고보조금 1,091 0 1,091 180 227 227 228 229 0 시도비 273 0 273 45 57 57 57 57 0 저소득층생활안정지원 15,313 0 15,313 2,473 3,104 3,183 3,243 3,310 0 자활지원 15,313 0 15,313 2,473 3,104 3,183 3,243 3,310 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 계 818 0 818 149 167 167 167 168 0 근로소득공제사업 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :250 명정도내용 : 자활장려금지원 국고보조금 736 0 736 134 150 150 151 151 0 시도비 58 0 58 10 12 12 12 12 0 시군구비 25 0 25 4 5 5 5 5 0 계 11,371 0 11,371 1,940 2,253 2,333 2,390 2,455 0 자활근로사업 기간 : 매년대상 : 저소득층규모 :260 명정도내용 : 자활근로사업추진 국고보조금 10,223 0 10,223 1,746 2,028 2,100 2,150 2,200 0 시도비 808 0 808 136 158 165 170 180 0 시군구비 339 0 339 58 68 68 70 75 0 계 1,172 0 1,172 202 241 241 243 245 0 지역자활센터운영 기간 : 계속대상 : 지역자활센터내용 : 지역자활센터운영지원 국고보조금 820 0 820 141 169 169 170 171 0 시도비 352 0 352 61 72 72 73 74 0 계 1,952 0 1,952 183 442 442 442 442 0 수급자탈수급지원사업 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :50 명정도내용 : 근로장려금지원 국고보조금 1,757 0 1,757 164 398 398 398 398 0 시도비 137 0 137 13 31 31 31 31 0 시군구비 59 0 59 5 13 13 13 13 0 취약계층지원 55,209 0 55,209 10,866 10,925 10,938 10,944 11,536 0 취약계층보호및복지증진사업추진 11,426 0 11,426 2,243 2,282 2,294 2,300 2,307 0 사회복지지원 8,704 0 8,704 1,714 1,747 1,747 1,747 1,747 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 복지서비스운영 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 지역사회복지사업추진 계 757 0 757 151 151 151 151 151 0 시군구비 757 0 757 151 151 151 151 151 0 사회복지관운영 기간 : 계속대상 : 사회복지관규모 :2 개소내용 : 사회복지관운영지원 계 3,189 0 3,189 623 642 642 642 642 0 시 도 비 2,551 0 2,551 498 513 513 513 513 0 시군구비 638 0 638 125 128 128 128 128 0 사회복지관운영추가지원 기간 : 계속대상 : 사회복지관규모 :2 개소내용 : 사회복지관추가지원 계 2,407 0 2,407 469 484 484 484 484 0 시 도 비 1,533 0 1,533 299 308 308 308 308 0 시군구비 874 0 874 170 176 176 176 176 0 계 2,351 0 2,351 470 470 470 470 470 0 지역사회서비스투자사업 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 지역사회서비스투자사업추진 국고보조금 1,644 0 1,644 329 329 329 329 329 0 시도비 404 0 404 81 81 81 81 81 0 시군구비 303 0 303 61 61 61 61 61 0 노숙인보호사업 911 0 911 177 183 183 184 185 0 노숙인쉼터및상담소운영 기간 : 계속대상 : 가톨릭근로자회관내용 : 노숙인사회복귀촉진사업등운영지원 계 911 0 911 177 183 183 184 185 0 시도비 279 0 279 53 56 56 57 57 0 시군구비 632 0 632 124 127 127 127 128 0 희망복지지원사업 1,811 0 1,811 352 352 363 369 375 0 긴급복지지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득층긴급지원 계 1,811 0 1,811 352 352 363 369 375 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 국고보조금 1,449 0 1,449 282 282 291 295 300 0 긴급복지지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득층긴급지원 시도비 181 0 181 35 35 36 37 38 0 시군구비 181 0 181 35 35 36 37 38 0 저소득주거안정 6,731 0 6,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 저소득주민생활안정자금지원사업 저소득주민생활안정자금지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득주민생활안정지원 6,731 0 6,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 계 6,731 0 6,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 시군구비 6,731 0 6,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 장애인복지증진 29,234 0 29,234 5,846 5,846 5,847 5,847 5,847 0 장애인생활안정지원 19,647 0 19,647 3,929 3,929 3,930 3,930 3,930 0 장애인행정도우미사업 기간 : 매년대상 : 장애인행정도우미선발기준해당자내용 : 장애인복지행정업무보조로일자리지원 계 1,085 0 1,085 217 217 217 217 217 0 국고보조금 542 0 542 108 108 109 109 109 0 시 도 비 542 0 542 108 108 109 109 109 0 장애인연금 기간 : 매년대상 : 저소득중증장애인내용 : 저소득증중장애인생활안정 계 4,780 0 4,780 956 956 956 956 956 0 국고보조금 3,346 0 3,346 669 669 669 669 669 0 시 도 비 1,434 0 1,434 287 287 287 287 287 0 계 1,026 0 1,026 205 205 205 205 205 0 장애수당 ( 기초 ) 기간 : 매년대상 : 저소득장애인내용 : 저소득장애인생활안정도모 국고보조금 718 0 718 144 144 144 144 144 0 시도비 308 0 308 62 62 62 62 62 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 장애수당시비특별지원금 기간 : 계속대상 : 저소득장애인내용 : 장애수당추가지급 계 648 0 648 130 130 130 130 130 0 시 도 비 648 0 648 130 130 130 130 130 0 계 519 0 519 104 104 104 104 104 0 장애인의료비지원 기간 : 계속내용 : 장애인의료비지원 국고보조금 415 0 415 83 83 83 83 83 0 시도비 104 0 104 21 21 21 21 21 0 장애아동재활치료바우처사업 기간 : 계속대상 : 장애아동중기준해당자내용 : 재활치료바우처이용지원 계 840 0 840 168 168 168 168 168 0 국고보조금 588 0 588 118 118 118 118 118 0 시 도 비 252 0 252 50 50 50 50 50 0 장애인활동지원사업 기간 : 계속대상 : 중증장애인중기준해당자내용 : 신변처리, 가사외출지원등 계 8,604 0 8,604 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 0 국고보조금 6,022 0 6,022 1,204 1,204 1,205 1,205 1,205 0 시 도 비 2,581 0 2,581 516 516 516 516 516 0 중증장애인활동보조추가지원 기간 : 계속대상 : 독거장애인중기준해당자내용 : 활동보조시간추가지원 계 1,430 0 1,430 286 286 286 286 286 0 시 도 비 1,430 0 1,430 286 286 286 286 286 0 시각장애인안마사파견사업 기간 : 계속대상 : 안마사자격증소지미취업시각장애인내용 : 시각장애인일자리제공 계 715 0 715 143 143 143 143 143 0 국고보조금 572 0 572 114 114 114 114 114 0 시 도 비 143 0 143 29 29 29 29 29 0 장애인복지시설지원 9,586 0 9,586 1,917 1,917 1,918 1,918 1,918 0 장애인공동생활가정운영 기간 : 계속대상 : 장애인공동생활가정내용 : 장애인공동생활가정운영비등지원 계 983 0 983 197 197 197 197 197 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 장애인공동생활가정운영 기간 : 계속대상 : 장애인공동생활가정내용 : 장애인공동생활가정운영비등지원 시도비 590 0 590 118 118 118 118 118 0 시군구비 393 0 393 79 79 79 79 79 0 장애인주간보호센터운영 기간 : 계속대상 : 장애인주간보호센터내용 : 장애인주간보호센터지원 계 1,325 0 1,325 265 265 265 265 265 0 시 도 비 795 0 795 159 159 159 159 159 0 시군구비 530 0 530 106 106 106 106 106 0 장애인직업재활시설운영 기간 : 계속대상 : 장애인보호작업장내용 : 장애인에게근로기회제공 계 2,196 0 2,196 439 439 439 439 439 0 시 도 비 659 0 659 132 132 132 132 132 0 시군구비 1,537 0 1,537 307 307 307 307 307 0 장애인재활지원센터운영 기간 : 계속대상 : 장애인재활센터내용 : 장애인재활센터운영비지원등 계 612 0 612 122 122 122 122 122 0 시 도 비 428 0 428 86 86 86 86 86 0 시군구비 184 0 184 37 37 37 37 37 0 지적장애인자립지원센터운영 기간 : 계속대상 : 지적장애인내용 : 대구지적장애인자립지원센터운영지원 계 566 0 566 113 113 113 113 113 0 시 도 비 396 0 396 79 79 79 79 79 0 시군구비 170 0 170 34 34 34 34 34 0 시각장애인심부름센터운영 기간 : 계속대상 : 이동에제약있는장애인내용 : 시각장애인심부름센터 ( 이동서비스및안내보조 ) 계 2,534 0 2,534 507 507 507 507 507 0 시 도 비 1,774 0 1,774 355 355 355 355 355 0 시군구비 760 0 760 152 152 152 152 152 0 장애인자립생활체험홈운영 기간 : 계속대상 : 시설생활, 독립생활이가능한장애인내용 : 시설장애인자립생활지원 계 620 0 620 124 124 124 124 124 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 장애인자립생활체험홈운영 중증장애인자립지원사업 사업개요 기간 : 계속대상 : 시설생활, 독립생활이가능한장애인내용 : 시설장애인자립생활지원 기간 : 계속대상 : 중증장애인내용 : 중증장애인자립생활지원 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 시도비 620 0 620 124 124 124 124 124 0 계 750 0 750 150 150 150 150 150 0 국고보조금 300 0 300 60 60 60 60 60 0 시도비 450 0 450 90 90 90 90 90 0 향 후 아동복지증진 7,817 0 7,817 1,443 1,448 1,448 1,448 2,031 0 아동생활안정지원 3,000 0 3,000 483 483 483 483 1,067 0 아동급식중식지원 기간 : 계속대상 : 결식아동규모 :1,000 여명내용 : 결식아동중식비지원 계 1,985 0 1,985 397 397 397 397 397 0 시 도 비 1,320 0 1,320 264 264 264 264 264 0 시군구비 665 0 665 133 133 133 133 133 0 계 1,015 0 1,015 86 86 86 86 670 0 아동급식조 석식지원 기간 : 계속대상 : 결식아동내용 : 조식및석식지원 시도비 302 0 302 22 22 22 22 216 0 시군구비 713 0 713 65 65 65 65 454 0 아동복지시설운영 4,817 0 4,817 959 965 965 965 965 0 계 1,683 0 1,683 332 338 338 338 338 0 지역아동센터운영지원 기간 : 계속대상 : 지역아동센터이용아동내용 : 인건비, 프로그램운영비등지원 국고보조금 841 0 841 166 169 169 169 169 0 시도비 421 0 421 83 84 84 84 84 0 시군구비 421 0 421 83 84 84 84 84 0 요보호아동그룹홈운영지원 기간 : 계속대상 : 요보호아동내용 : 요보호아동센터운영 계 435 0 435 87 87 87 87 87 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 요보호아동그룹홈운영지원 기간 : 계속대상 : 요보호아동내용 : 요보호아동센터운영 국고보조금 174 0 174 35 35 35 35 35 0 시도비 261 0 261 52 52 52 52 52 0 아동복지시설운영비 기간 : 계속대상 : 보호필요아동내용 : 인건비, 프로그램운영비등지원 계 2,295 0 2,295 459 459 459 459 459 0 시 도 비 688 0 688 138 138 138 138 138 0 시군구비 1,606 0 1,606 321 321 321 321 321 0 아동복지시설생활자지원 기간 : 계속대상 : 아동복지시설생활자내용 : 아동복지시설비지원 계 405 0 405 81 81 81 81 81 0 시 도 비 405 0 405 81 81 81 81 81 0 보육ㆍ가족및여성 57,878 0 57,878 11,549 11,559 11,562 11,598 11,609 0 여성발전및보육복지서비스향상 57,878 0 57,878 11,549 11,559 11,562 11,598 11,609 0 여성가족복지증진 10,325 0 10,325 2,066 2,065 2,065 2,065 2,065 0 계 458 0 458 93 91 91 91 91 0 한부모가족자녀양육비등지원 기간 : 계속대상 : 저소득한부모가정내용 : 양육비지원 기금보조금 371 0 371 79 73 73 73 73 0 시도비 87 0 87 14 18 18 18 18 0 계 9,868 0 9,868 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974 0 시설미이용아동양육지원 기간 : 계속대상 : 차상위이하보육시설미이용아동내용 : 양육지원 국고보조금 5,978 0 5,978 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 0 시도비 2,790 0 2,790 558 558 558 558 558 0 시군구비 1,100 0 1,100 220 220 220 220 220 0 여성가족복지시설운영지원 8,037 0 8,037 1,591 1,596 1,613 1,613 1,623 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 성매매피해자구조지원사업 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 성매매피해자에대한의료, 법률, 직업훈련등지원 계 891 0 891 178 178 178 178 178 0 국고보조금 624 0 624 125 125 125 125 125 0 시 도 비 267 0 267 53 53 54 54 54 0 성매매피해상담소운영지원 기간 : 계속대상 : 성매매피해상담소이용여성내용 : 성매매피해상담소운영비지원 계 670 0 670 134 134 134 134 134 0 국고보조금 335 0 335 67 67 67 67 67 0 시 도 비 335 0 335 67 67 67 67 67 0 자활지원센터운영지원 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 자활지원센터운영비등지원 계 1,825 0 1,825 365 365 365 365 365 0 국고보조금 1,278 0 1,278 256 256 256 256 256 0 시 도 비 548 0 548 110 110 110 110 110 0 성매매집결지자활지원사업 기간 : 계속대상 : 성매매여성내용 : 성매매여성의탈업소, 자활지원 계 564 0 564 113 113 113 113 113 0 국고보조금 325 0 325 65 65 65 65 65 0 시 도 비 239 0 239 48 48 48 48 48 0 성매매피해자지원시설운영 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 성매매피해일시보호시설운영비등지원 계 1,440 0 1,440 288 288 288 288 288 0 국고보조금 1,008 0 1,008 202 202 202 202 202 0 시 도 비 432 0 432 86 86 86 86 86 0 한부모가족복지시설운영비 기간 : 계속대상 : 물리적, 정신적학대아동등내용 : 대구가톨릭여성의집운영비등지원 계 623 0 623 125 125 125 125 125 0 시 도 비 187 0 187 37 37 37 37 37 0 시군구비 436 0 436 87 87 87 87 87 0

세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 2013 2014 2015 2016 2017 향 후 건강가정지원센터운영 기간 : 계속대상 : 건강가정지원센터이용자규모 :1 개소내용 : 건강가정지원센터운영비지원 계 863 0 863 173 173 173 173 173 0 국고보조금 431 0 431 86 86 86 86 86 0 시 도 비 216 0 216 43 43 43 43 43 0 시군구비 216 0 216 43 43 43 43 43 0 계 1,161 0 1,161 216 221 238 238 248 0 아이돌보미지원사업 기간 : 계속대상 : 긴급아이돌봄이필요한가정내용 : 아이돌보미파견및관리교육등 국고보조금 774 0 774 155 155 155 155 155 0 시도비 166 0 166 33 33 33 33 33 0 시군구비 221 0 221 28 33 50 50 60 0 어린이집운영지원 39,516 0 39,516 7,892 7,899 7,884 7,920 7,921 0 계 6,294 0 6,294 1,261 1,261 1,258 1,258 1,258 0 보육돌봄서비스 기간 : 계속대상 : 보육시설내용 : 보육시설인건비지원 국고보조금 3,783 0 3,783 757 757 757 757 757 0 시도비 1,765 0 1,765 353 353 353 353 353 0 시군구비 746 0 746 151 151 148 148 148 0 만 5 세누리과정담임수당등지원 기간 : 계속대상 : 보육시설만 5 세공통과정담임교사내용 : 보육교사, 장애담당특수교사인건비지원 계 2,495 0 2,495 499 499 499 499 499 0 시 도 비 2,495 0 2,495 499 499 499 499 499 0 계 1,039 0 1,039 215 215 203 203 203 0 어린이집지원 기간 : 계속내용 : 어린이집지원 국고보조금 645 0 645 129 129 129 129 129 0 시도비 301 0 301 60 60 60 60 60 0