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공무원복지내지82p-2009하

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

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*부평구_길라잡이_내지칼라



활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입


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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11

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차 례

GGWF Report는사회복지분야의주요현안에관하여정책의방향설정과실현에도움을주고자, 연구 조사를통한정책제안이나아이디어를제시하고자작성된자료입니다. 본보고서는경기복지재단의공식적인입장과다를수있습니다. 본보고서의내용과관련한의견이나문의사항이있으시면아래로연락주시기바랍니다. Tel


목 차

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2015년 귀속 세액공제증명서류 : 기본(지출처별)내역 [ 보험, 장애인전용보험] 계약자 인적사항 보험(장애인전용보험)납입내역 종류 상 호 보험종류 사업자번호 증권번호 주피보험자 종피보험자1 종피보험자2 종피보험자3 납입금액 계 메리츠화재해상보험주식회사 (무) 메리츠

장애인건강관리사업

목 차 1. 현금흐름표 현금흐름표 ( 세부 )

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부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,



400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

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4. 공동구수용설비의최적설치 공동구환기, 방재설비설계지침 및관리요령 유원컨설턴트 ( 주 ) 대표신태균 상진기술엔지니어링 ( 주 ) 대표서상진

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

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- 2 - 음으로써 국제적 위상을 제고하고 있음. 그러나 국내에서는 바둑에 대한 국민적 관심이 낮아짐에 따라 지속 적으로 바둑인구가 감소되고 있는바, 세계적으로 저변이 확대되고 있 는 바둑의 지속적인 발전과 우리나라의 국제적 위상강화를 위하여 국 가적 차원의 적극적인


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입법예고 순천시공고제 호 순천시생활보장기금설치및운용조례 를개정함에있어그내용과취지를미리알려시민여러분의의견을듣고자다음과같이공고합니다 년 8 월 31 일 순천시장 순천시생활보장기금설치및운용조례전부개정안입법예고 1. 개정취지 중앙부처와지방자치단체사


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부속서류

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XⅤ 재정 PuBLIC FINANCE 1. 지방세부담 Local Tax Burden 2. 지방세징수 Collection of Local Taxes 3. 예산결산총괄 Summary of Budget and Settlement 4. 일반회계세입예산개요 Budget Reve

- 2 - 이상 5건의법률안을병합하여심사한결과, 이를통합 조정하여우리위원회대안을마련함. 마. 제331 회국회 ( 임시회 ) 제4차미래창조과학방송통신위원회 ( ) 에서법안심사소위원회에서심사보고한대로 5건의법률안에대해서는각각본회의에부의하지아니하기로하고,

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

육계자조금29호편집

세미나자료 전국초 중 고성교육담당교사워크숍 일시 ( 목 ) 10:00~17:00 장소 : 한국교원대학교교원문화관

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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]


( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

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12 December 소비자의날안전점검의날 (273 차 ) 무역의날 대설 ( 大雪 )

목 차 1. 서울희망플러스통장 3 2. 서울꿈나래통장 5 3. 희망두배청년통장 7 4. 중증장애인이룸통장 9 5. 서민희망복지및희망온돌프로젝트취약계층지원 5-1. 광역단위취약계층위기 긴급지원 지역단위취약계층위기 긴급지원 서민취약계층맞춤형지원

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

Transcription:

2018 년도 기금운용계획 안산시

승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획

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Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고 기금현황 기금명설치년도설치목적설치근거소관부서비고 재난관리기금 1997 재난예방사업, 재난응급복구대책추진등시민의생명과재산피해최소화 재난관리기금운용 관리조례 안전사회지원과 체육진흥기금 1995 시민건강과체력증진도모및체육활동활성화를위한여건조성 안산시체육진흥조례 체육진흥과 기초생활보장기금 2002 국민기초수급자의생활안정과자립 자활을위한대여금 기초생활보장기금설치및운용조례 복지정책과 - 5 -

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3. 기금조성규모 회계년도 : 2018년예산구분 : 본예산부서 : 전체 기금명 합 재난관리기금 체육진흥기금 기초생활보장기금 문화예술진흥기금 장애인복지기금 노인복지기금 성평등기금 식품진흥기금 도시정비기금 옥외광고정비기금 도시및주거환경정비기금 환경보전기금 통합관리기금 계 중소기업육성기금 2017 년도말조성액 ( 가 ) 2018 년도기금운용 2018 년도말조성액 ( 라 )=( 가 )+( 나 )-( 다 ) ( 단위 : 천원 ) 증감 ( 라 )-( 가 ) 수입 ( 나 ) 지출 ( 다 ) 410,083,231 29,604,817 28,029,089 411,658,959 1,575,728 (218,247,942) (15,726,055) (13,604,965) (220,369,032) (2,121,090) 26,274,013 4,323,752 1,657,300 28,940,465 2,666,452 4,031,112 52,001 70,000 4,013,113 17,999 4,636,790 290,045 401,420 4,525,415 111,375 3,289,880 42,439 120,000 3,212,319 77,561 2,237,859 28,868 28,000 2,238,727 868 4,098,152 52,866 52,500 4,098,518 366 2,208,477 28,489 28,000 2,208,966 489 1,046,294 545,824 557,317 1,034,801 11,493 1,688,842 521,786 2,210,628-1,688,842 1,284,144 496,565 479,800 1,300,909 16,765 34,777,087 5,631,910 6,400,000 34,008,997 768,090 25,683,748 1,331,320 300,000 26,715,068 1,031,320 106,991,544 2,380,190 1,300,000 108,071,734 1,080,190 191,835,289 13,878,762 14,424,124 191,289,927 545,362 합계란의 ( ) 는통합관리기금조성액을제외한규모임.

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나. 수입계획 회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 ( 단위 : 천원 ) 조직ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 '18 년수입액전년도수입액증감산출내역 수입합계 위생정책과 ( 식품진흥기금 ) 1,103,141 1,116,882 13,741 1,103,141 1,116,882 13,741 200 세외수입 420,000 420,000-220 임시적세외수입 420,000 420,000-223 과징금및과태료등 400,000 400,000-223-01 과징금 400,000 400,000 - 과징금수입 400,000,000 원 = 400,000 224 기타수입 20,000 20,000-224-06 그외수입 20,000 20,000 - 도귀속분의반환금 20,000,000 원 = 20,000 500 보조금 112,327 108,600 3,727 520 시ㆍ도비보조금등 112,327 108,600 3,727 521 시ㆍ도비보조금등 112,327 108,600 3,727 521-01 시ㆍ도비보조금등 112,327 108,600 3,727 우수모범음식점물품지원 6,400,000 원 = 6,400 음식특화거리우수실천업소지원 2,400,000 원 = 2,400

회계연도 : 2018 년예산차수 : 본예산회계구분 : 식품진흥기금 ( 단위 : 천원 ) 조직ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 '18 년수입액전년도수입액증감산출내역 음식문화개선특화거리지원사업 16,000,000 원 = 16,000 전국관광음식경연대회 20,000,000 원 = 20,000 어린이식품안전보호구역지정 운영사업 6,480,000 원 = 6,480 어린이기호식품판매업소위생시설개선비지원사업 800,000 원 = 800 소비자식품위생감시원활동비 45,000,000 원 = 45,000 음식점위생등급제등급표지판 1,415,000 원 = 1,415 음식점위생등급제지정평가위탁비 8,832,000 원 = 8,832 경기도시니어감시원활동지원비 5,000,000 원 = 5,000 700 보전수입등및내부거래 570,814 588,282 17,468 720 내부거래 570,814 588,282 17,468 722 예탁금및예수금 570,814 588,282 17,468 722-03 예탁금원금회수수입 557,317 572,500 15,183 2018 년예탁금원금회수 557,317,000 원 = 557,317 722-04 예탁금이자수입 13,497 15,782 2,285 2018 년예탁금이자 13,497,000 원 = 13,497

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