개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급

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개 요 관 광 체 육 국 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소) 인 력 : 212명(3급 1명, 4급 4명, 5급 17명, 6급 68명, 7급 99명, 8급 17명, 9급 6명) 예 총 산 계 ( 백만원) 구 분

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2


2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

정보기획관


전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임


문화본부


개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,


복지백서내지001~016화보L265턁

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

1111

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명

이보고서는보건복지부에서주관하는국민건강증진기금에의해수행 된것이며, 이보고서에수록된내용은연구자개인적인의견이며보 건복지부의공식견해가아님을밝혀둡니다.

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

목 차

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

- 1 -

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0


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별지서식

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

- -

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획


2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

기본연구 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

편집-스포츠 용역보고서-제주국제대학교 산단.hwp

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로


제01장(1~14)

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

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장애인건강관리사업

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

2006¹é¼Ł¹ß°£»ç1

위탁연구 기능경기시스템선진화방안

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

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- 2 - 음으로써 국제적 위상을 제고하고 있음. 그러나 국내에서는 바둑에 대한 국민적 관심이 낮아짐에 따라 지속 적으로 바둑인구가 감소되고 있는바, 세계적으로 저변이 확대되고 있 는 바둑의 지속적인 발전과 우리나라의 국제적 위상강화를 위하여 국 가적 차원의 적극적인

사회복지시설 회계교육.hwp

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

DMFC 제정 : 목 차

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

<B7CEC4C3B0C5B9F6B3CDBDBA20B0FCC1A1BFA1BCAD20BABB2E687770>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

관련ㅇ국가연구개발사업의관리등에관한규정제25조제7항 ( 대통령령 ) ㅇ국가연구개발시설 장비의관리등에관한표준지침 ( 미래부, ) ETRI 국가연구개발사업연구시설장비구축심의구분 국가연구시설장비관리표준지침에따라국가R&D예산으로구축하는연구시설장비 (3천만원이상연구

발표순서 Ⅰ 사업추진현황 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 지리산순한한우브랜드소개공동브랜드추진사유추진성과성공적출범요인분석한우공동브랜드발전을위한과제


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

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관광체육국

개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급 3 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 227,239 100.0 230,052 100.0 2,813 1.2 행정운영경비 801 0.4 801 0.3 - - 재무활동 7,958 3.5 8,046 3.5 88 1.1 사업비 218,480 96.1 221,205 96.2 2,725 1.2 기관임무 서울관광활성화및시민체육활동육성 지원 관광체육국

예산규모 ( 백만원 ) 시민체육시설운영및관리 14.9% 33,961 시민체육및국제스포츠 진흥발전 35.0% 79,422 227,239 아시아최고관광도시로의도약 15.6% 35,409 서울만의특화관광자원을 활용한서울관광활성화 12.3% 27,985 시민생활체육진흥발전 18.4% 41,703 재무활동 3.5% 7,958 행정운영경비 0.4% 801 관광체육국

(X40,042,373) (X28,362,900) (X 11,679,473) 관광체육국 230,051,755 227,238,918 2,812,837 (X12,991,000) (X8,115,000) (X 4,876,000) 부서 : 관광체육국관광정책과 37,813,512 35,589,633 2,223,879 (X12,991,000) (X8,115,000) (X 4,876,000) 정책 : 아시아최고관광도시로의도약 37,632,392 35,408,931 2,223,461 (X20,000) (X 20,000) 서울관광자원발굴및상품화 7,899,042 9,409,631 1,510,589 자유여행객체험관광프로그램개발및판로지원 3,222,000 3,253,000 31,000 ㅇ관광스타트업경연대회및컨설팅ㅇ서울형체험관광상품홍보등 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ관광스타트업프로젝트추진ㅇ디스커버서울패스활성화지원ㅇ모바일관광장터운영및고도화 600,000 500,000,000원 = 500,000 100,000,000원 = 100,000 2,653,000 400,000,000원 = 400,000 1,187,000,000원 = 1,187,000 1,066,000,000원 = 1,066,000 무장애 (Barrier Free) 관광도시조성 0 1,470,000 1,470,000 ㅇ관광약자관광욕구및접근성실태조사ㅇ무장애맞춤형관광콘텐츠확충 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ무장애관광지원센터개설 운영ㅇ서울시무장애관광홈페이지개설 운영 270,000 200,000,000원 = 200,000 70,000,000원 = 70,000 950,000 100,000,000원 = 100,000 300,000,000원 = 300,000 1 관광체육국

ㅇ관광종사자인식개선교육실시 57,000,000원 = 57,000 ㅇ관광편의시설확충및접근성개선 ( 민간시설 17개소, 자치구운영시설 3개소등 ) 493,000,000원 = 493,000 (100-402-01) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 250,000 ㅇ장애인관광버스도입 운영 (1대) 250,000,000원 = 250,000 장애인및관광취약계층관광활동지원 ( 시민참여 ) 0 300,000 300,000 ㅇ장애인및관광취약계층관광활동지원 300,000 300,000,000 원 = 300,000 서울관광동향분석및민관협의체운영 754,515 907,631 153,116 (100-101-04) 기간제근로자등보수 26,631 ㅇ초단시간근로자인부임 8,613원 *14시간*4주*4명*12월 = 23,152 ㅇ초단시간근로자교통비 60,000원 *4명*12월 = 2,880 ㅇ초단시간근로자보험료 (23,151,744원 +2,880,000원 )*2.3% = 599 600,000 ㅇ외래관광객실태조사 300,000,000원 = 300,000 ㅇ관광객동행불편사항조사 60,000,000원 = 60,000 ㅇ관광정책공유및확산 200,000,000원 = 200,000 ㅇ서울관광거버넌스운영 40,000,000원 = 40,000 (100-202-03) 국외업무여비 65,000 ㅇ관광체육국국외업무여비 65,000,000원 = 65,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 35,000 ㅇ현안업무추진을위한간담회등 35,000,000원 = 35,000 (100-204-03) 특정업무경비 51,000 ㅇ관광체육국 5급이하대민활동비 85*50,000원 *12개월 = 51,000 (100-207-01) 연구용역비 130,000 ㅇ서울관광중장기발전계획학술용역 130,000,000원 = 130,000 서울관광재단설립및운영 0 1,000 1,000 2 관광체육국

(100-306-01) 출연금 ㅇ서울관광재단기본재산출연 1,000 1,000,000 원 = 1,000 우수관광상품개발운영지원 1,516,500 1,400,000 116,500 ㅇ우수관광상품인증제운영 1,400,000 1,400,000,000 원 = 1,400,000 해외핵심여행사및유관기관협력체계구축 900,000 850,000 50,000 850,000 ㅇ해외핵심여행사및관광유관기관네트워크구축및교류증진 800,000,000원 = 800,000 ㅇ국내외관광기관및유관업체공동홍보 50,000,000원 = 50,000 서울국제트래블마트개최 980,000 880,000 100,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ서울국제트래블마트개최 880,000 880,000,000 원 = 880,000 외국인환승관광지원사업 100,000 100,000 0 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ환승안내데스크 ( 인건비 ) 운영지원 ㅇ서울환승관광상품 ( 차량비등 ) 운영지원 100,000 70,000,000 원 = 70,000 30,000,000 원 = 30,000 수도권관광진흥공동협력 56,027 50,000 6,027 (100-308-07) 자치단체간부담금 ㅇ수도권관광협력사업서울시부담금 50,000 50,000,000 원 = 50,000 3 관광체육국

서울썸머세일 200,000 198,000 2,000 (100-201-03) 행사운영비ㅇ참여업체모집및관리ㅇ홍보 / 이벤트프로모션및만족도조사ㅇ홍보물제작및배포 198,000 40,000,000원 = 40,000 58,000,000원 = 58,000 100,000,000원 = 100,000 (X12,971,000) (X8,115,000) (X 4,856,000) 지역관광활성화및인프라확충 19,734,350 16,527,800 3,206,550 관광특구활성화및환대분위기조성 1,434,750 1,800,000 365,250 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ관광객환대주간운영ㅇ환대캠페인전개ㅇ환대서비스교육ㅇ관광불편처리센터운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ대표축제및관광명소화지원ㅇ관광특구활성화공모사업 ( 경상보조 ) (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ관광특구활성화공모사업 ( 자본보조 ) 1,160,000 400,000,000원 = 400,000 60,000,000원 = 60,000 500,000,000원 = 500,000 200,000,000원 = 200,000 560,000 480,000,000원 = 480,000 80,000,000원 = 80,000 80,000 80,000,000원 = 80,000 지속가능한마을관광상품개발운영 873,000 720,000 153,000 ㅇ마을관광실행주체전문성강화지원ㅇ지속가능한서울공정관광국제포럼 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구마을관광상품개발및운영지원ㅇ주거지역관광명소주민피해개선지원 180,000 30,000,000원 = 30,000 150,000,000원 = 150,000 540,000 5개자치구 *70,000,000원 = 350,000 190,000,000원 = 190,000 4 관광체육국

공유관광홍대앞골목탐험 ( 시민참여 ) 0 115,000 115,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ홍대지역공유관광지원 115,000 115,000,000 원 = 115,000 지속가능한공정관광기반구축 ( 시민참여 ) 0 300,000 300,000 ㅇ지속가능한공정관광활성화지원 300,000 300,000,000 원 = 300,000 도시민박업및한옥체험업활성화지원 478,000 478,000 0 ㅇ외국인관광도시민박업및한옥체험업운영지원 ㅇ통합사이트운영및홍보마케팅등 478,000 268,000,000 원 = 268,000 210,000,000 원 = 210,000 (X12,921,000) (X8,115,000) (X 4,806,000) 서소문밖역사유적지관광자원화 16,690,600 13,084,800 3,605,800 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ시설비 13,084,800 13,084,800,000원 = (X8,115,000) 13,084,800 북한이탈주민정착지원을위한문화관광체험 0 30,000 30,000 ㅇ북한이탈주민문화관광체험 30,000 30,000,000 원 = 30,000 MICE 산업육성지원 9,999,000 9,471,500 527,500 MICE 유치및개최지원 7,435,000 6,065,000 1,370,000 5 관광체육국

ㅇ자문회의운영등ㅇ MICE 분야별지원금ㅇ유치및개최종합지원ㅇ MICE 종합정보시스템유지보수ㅇ MICE 통계조사ㅇ서울대표 MICE 육성지원ㅇ KOREA MICE EXPO 참가 (100-207-01) 연구용역비ㅇ미래 MICE 인프라확충연구용역 5,935,000 20,000,000원 = 20,000 4,700,000,000원 = 4,700,000 260,000,000원 = 260,000 35,000,000원 = 35,000 200,000,000원 = 200,000 590,000,000원 = 590,000 130,000,000원 = 130,000 130,000 130,000,000원 = 130,000 MICE 해외홍보및프로모션 1,367,500 1,367,500 0 ㅇ서울 MICE 포럼개최ㅇ해외 MICE 전시회및설명회참가ㅇ해외 MICE 전문잡지광고및미디어팸투어ㅇ MICE 홈페이지유지보수 1,367,500 120,000,000원 = 120,000 897,500,000원 = 897,500 320,000,000원 = 320,000 30,000,000원 = 30,000 MICE 관광지원및민관협력 846,500 839,000 7,500 ㅇ서울 MICE 얼라이언스운영ㅇ국제기구활동강화ㅇ서울 MICE 특화관광지원ㅇ서울 MICE 카드지원ㅇ유니크베뉴발굴및활용지원ㅇ각종 MICE 홍보자료제작 839,000 182,000,000원 = 182,000 50,000,000원 = 50,000 150,000,000원 = 150,000 105,000,000원 = 105,000 66,000,000원 = 66,000 286,000,000원 = 286,000 MICE 전문인력양성 350,000 350,000 0 ㅇ서울 MICE 서포터즈운영 350,000 220,000,000 원 = 220,000 6 관광체육국

ㅇ서울 MICE 인재뱅크운영 130,000,000 원 = 130,000 세계도시관광총회개최 0 850,000 850,000 ㅇ세계도시관광총회홍보 (100-201-03) 행사운영비ㅇ제7회세계도시관광총회행사운영비 50,000 50,000,000원 = 50,000 800,000 800,000,000원 = 800,000 정책 : 행정운영경비 ( 관광체육국관광정책과 ) 181,118 180,702 416 기본경비 181,118 180,702 416 기본경비 181,118 180,702 416 77,352 ㅇ기본사무용종이류 25명 *0.9*21,000원 = 473 ㅇ소규모수선비 25명 *5,000원 = 125 ㅇ행정장비수리비 10대 *280,000원*0.9 = 2,520 ㅇ주요업무추진특근매식비 960,000원 *25.5명*1.5 = 36,720 ㅇ도서구입비 4팀 *50,000원 = 200 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 32,716 회의자료등인쇄 5,859,000원 *4분기 = 23,436 주요업무보고등인쇄 2,070,000원 *4분기 = 8,280 각종서식등인쇄 500,000원 *2회 = 1,000 ㅇ물품구입비 = 4,598 전산소모품및수리비 200,000원 *4종*4분기 = 3,200 기타소모품비 116,500원 *12월 = 1,398 (100-202-01) 국내여비 89,250 ㅇ관광체육국국내여비 ( 관내, 관외 ) 1,400,000원 *85명*0.75 = 89,250 (100-203-01) 기관운영업무추진비 9,900 7 관광체육국

ㅇ 2~3 급기관 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 1 개부서 1 명 *9,900,000 원 = 9,900 4,200 350,000 원 *12 월 = 4,200 (X414,000) (X350,000) (X 64,000) 부서 : 관광체육국관광사업과 36,661,990 28,028,122 8,633,868 (X414,000) (X350,000) (X 64,000) 정책 : 서울만의특화관광자원을활용한서울관광활 36,619,152 27,985,165 8,633,987 성화 해외홍보마케팅강화 19,860,000 11,160,000 8,700,000 서울글로벌마케팅 14,100,000 8,500,000 5,600,000 ㅇ서울대표광고제작ㅇ해외주요매체광고ㅇ해외방송활용서울홍보ㅇ해외서울콘서트등현장마케팅ㅇ한류콘텐츠활용마케팅 8,500,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 4,700,000,000원 = 4,700,000 1,200,000,000원 = 1,200,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 600,000,000원 = 600,000 서울관광설명회개최 200,000 200,000 0 ㅇ중화권설명회 ㅇ동남아설명회 200,000 80,000,000 원 = 80,000 120,000,000 원 = 120,000 해외시장관광교역전참가 460,000 460,000 0 ㅇ중화권, 동남아박람회참가 460,000 240,000,000 원 = 240,000 8 관광체육국

ㅇ유럽박람회참가 ㅇ일본교역전참가 160,000,000 원 = 160,000 60,000,000 원 = 60,000 서울관광해외디지털통합마케팅 2,100,000 2,000,000 100,000 ㅇ중국디지털마케팅ㅇ동남아디지털마케팅ㅇ일본디지털마케팅ㅇ글로벌디지털마케팅ㅇ신규타깃마케팅ㅇ글로벌서울메이트 2,000,000 900,000,000원 = 900,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 (X314,000) (X350,000) (X36,000) 이용자중심의서울관광정보확산 12,357,672 12,902,165 544,493 서울관광다국어홈페이지운영 1,252,483 1,637,130 384,647 ㅇ웹페이지유지보수, 다국어운영, 콘텐츠현행화ㅇ시스템유지보수및외부연동 / 유입관리ㅇ해외접속속도개선및검색최적화ㅇ SNS등홈페이지연동해외채널운영ㅇ다국어홈페이지추가구축 (1개언어 ) ㅇ웹페이지서비스개선 ( 디자인 ) ㅇ개방형콘텐츠제작 1,637,130 496,115,000원 = 496,115 553,015,000원 = 553,015 100,000,000원 = 100,000 126,000,000원 = 126,000 102,000,000원 = 102,000 53,000,000원 = 53,000 207,000,000원 = 207,000 서울관광모바일서비스운영 726,000 189,443 536,557 ㅇ모바일웹, 앱운영 ㅇ사물인터넷 (IoT) 연동서비스고도화 189,443 88,924,000 원 = 88,924 100,519,000 원 = 100,519 9 관광체육국

서울관광대표지도 ( 안내서 ) 제작 698,794 688,940 9,854 ㅇ서울관광가이드북제작ㅇ관광안내지도제작ㅇ정보현행화및콘텐츠개정ㅇ대표홍보물추가언어번역및제작ㅇ테마가이드북현행화및추가인쇄ㅇ번역및제작ㅇ배포관리 688,940 184,700,000원 = 184,700 80,640,000원 = 80,640 35,600,000원 = 35,600 50,177,000원 = 50,177 100,000,000원 = 100,000 51,646,000원 = 51,646 186,177,000원 = 186,177 서울이야기발굴및확산 1,168,000 688,800 479,200 ㅇ서울이야기발간및확산ㅇ온라인플랫폼운영ㅇ서울이야기콘텐츠홍보 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 677,800 417,800,000원 = 417,800 200,000,000원 = 200,000 60,000,000원 = 60,000 11,000 11,000,000원 = 11,000 외국어표기표준화사업 24,900 12,900 12,000 ㅇ자문위원회의수당ㅇ외국어표기자문료 ( 영, 중, 일 ) (100-201-02) 공공운영비ㅇ외국어표기사전사이트유지보수 6,900 4,500,000원 = 4,500 2,400,000원 = 2,400 6,000 6,000,000원 = 6,000 관광안내소운영 4,963,895 5,456,318 492,423 ㅇ관광안내소협의체운영 5,000 5,000,000 원 = 5,000 10 관광체육국

(100-307-05) 민간위탁금 ㅇ관광안내소운영 5,451,318 5,451,318,000 원 = 5,451,318 주요거점별종합관광정보센터운영활성화 1,543,600 1,568,634 25,034 ㅇ관광정보센터관리비및임차료 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ관광정보센터운영 179,513 179,513,000원 = 179,513 1,389,121 1,389,121,000원 = 1,389,121 (X189,000) (X237,000) (X48,000) 서울문화관광해설사운영 1,244,000 1,680,000 436,000 ㅇ해설사운영비 1,680,000 1,680,000,000원 = (X237,000) 1,680,000 (X125,000) (X113,000) (X 12,000) 다국어관광안내표지판설치 258,000 780,000 522,000 ㅇ외국인현장점검단운영ㅇ안내표지판긴급보수 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ종합관광안내표지판신설ㅇ관광명소유도표지판신설ㅇ보수비용ㅇ도보관광코스바닥표시 204,000 4,000,000 원 = 4,000 200,000,000 원 = 200,000 576,000 150,000,000원 = (X113,000) 150,000 50,000,000 원 = 50,000 26,000,000 원 = 26,000 350,000,000 원 = 350,000 시장다변화대응역량강화 0 200,000 200,000 ㅇ동남아관광통역안내사양성및역량강화 ㅇ서울프리가이드 200,000 100,000,000 원 = 100,000 100,000,000 원 = 100,000 11 관광체육국

(X100,000) (X 100,000) 서울강점특화관광콘텐츠확충 4,401,480 3,923,000 478,480 의료관광활성화 800,000 800,000 0 ㅇ의료관광통역코디네이터운영ㅇ의료관광헬프데스크운영ㅇ서울의료관광협력기관운영ㅇ의료관광온라인홍보마케팅ㅇ의료관광해외설명회개최및교역전참가ㅇ의료관광가이드북추가제작ㅇ의료관광공항픽업서비스지원ㅇ테마별의료관광코스홍보및팸투어ㅇ민관협력나눔의료 800,000 65,354,000원 = 65,354 163,872,000원 = 163,872 20,000,000원 = 20,000 151,774,000원 = 151,774 180,000,000원 = 180,000 60,000,000원 = 60,000 35,000,000원 = 35,000 80,000,000원 = 80,000 44,000,000원 = 44,000 한류관광활성화 600,000 700,000 100,000 ㅇ한류를활용한관광콘텐츠확충ㅇ한류관광정보접근성강화ㅇ한류관광객편의개선 700,000 220,000,000원 = 220,000 280,000,000원 = 280,000 200,000,000원 = 200,000 2018 서울빛초롱축제 1,100,000 1,071,600 28,400 ㅇ자문회의운영비 (100-307-04) 민간행사사업보조ㅇ축제조직위원회보조금지급 1,000 1,000,000원 = 1,000 1,070,600 1,070,600,000원 = 1,070,600 태권도상설공연화지원 943,000 730,200 212,800 12 관광체육국

ㅇ심사위원회심사수당등 (100-201-03) 행사운영비ㅇ태권도상설공연운영비, 인건비ㅇ태권도길거리공연운영비ㅇ태권도체험프로그램운영비 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ국기원태권도상설공연지원 1,200 1,200,000원 = 1,200 529,000 431,000,000원 = 431,000 48,000,000원 = 48,000 50,000,000원 = 50,000 200,000 200,000,000원 = 200,000 서울시대표관광문화기념품개발및육성 350,000 321,200 28,800 ㅇ관광기념품공모전운영ㅇ관광기념품공모전수상작매입및활용ㅇ관광기념품공모전상품화과정지원ㅇ관광기념품공모전심사및전시 321,200 72,200,000원 = 72,200 150,000,000원 = 150,000 40,000,000원 = 40,000 59,000,000원 = 59,000 산업관광육성 400,000 200,000 200,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ G 밸리산업관광활성화지원 200,000 200,000,000 원 = 200,000 택견공연지원 0 100,000 100,000 ㅇ제안서평가위원회참석수당 (100-201-03) 행사운영비ㅇ택견상설공연운영비ㅇ택견체험프로그램 2,000 2,000,000원 = 2,000 98,000 60,000,000원 = 60,000 38,000,000원 = 38,000 정책 : 행정운영경비 ( 관광체육국관광사업과 ) 42,454 42,306 148 13 관광체육국

기본경비 42,454 42,306 148 기본경비 42,454 42,306 148 ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정운영수리비ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ주요업무추진급량비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 ( 정원 25인이하 ) 38,106 21,000원 *21명*0.9 = 397 5,000원 *21명 = 105 280,000원 *7대*0.9 = 1,764 50,000원 *4팀 = 200 15,000,000원 = 15,000 960,000원 *21.5명 = 20,640 4,200 350,000원 *1과*12월 = 4,200 정책 : 재무활동 ( 관광체육국관광사업과 ) 384 651 267 보전지출 384 651 267 반환금및기타 384 651 267 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금이자반환 ( 태권도상설공연화지원 ) 651 651,000 원 = 651 (X5,902,079) (X5,152,408) (X 749,671) 부서 : 관광체육국체육정책과 80,911,314 86,463,474 5,552,160 (X5,902,079) (X5,152,408) (X 749,671) 정책 : 시민체육및국제스포츠진흥발전 73,015,947 79,421,670 6,405,723 14 관광체육국

시립체육시설의안정적운영및관광명소화 21,813,604 24,307,583 2,493,979 서울월드컵경기장운영 10,329,289 15,262,564 4,933,275 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,120,564 ㅇ서울월드컵경기장경상적대행사업비 9,286,564,000원 = 9,286,564 ㅇ간접관리비 1,834,000,000원 = 1,834,000 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 4,142,000 ㅇ서울월드컵경기장공기관등에대한자본적대행사업비 4,142,000,000원 = 4,142,000 고척스카이돔운영 9,848,518 7,235,990 2,612,528 40,000 ㅇ서남권돔구장사무관리비 40,000,000원 = 40,000 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,111,490 ㅇ서남권돔구장공기관등에대한경상적대행사업비 7,111,490,000원 = 7,111,490 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 84,500 ㅇ서남권돔구장공기관등에대한자본적대행사업비 84,500,000원 = 84,500 장충체육관운영 1,635,797 1,809,029 173,232 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ장충체육관경상적대행사업비 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ장충체육관자본적대행사업비 1,804,529 1,804,529,000원 = 1,804,529 4,500 4,500,000원 = 4,500 (X1,132,000) (X 1,132,000) 시민체육공간확충 5,232,000 2,517,500 2,714,500 15 관광체육국

서울어울림체육센터건립 1,200,000 2,317,500 1,117,500 (100-401-01) 시설비 ㅇ기본및실시설계비 2,317,500 2,317,500,000 원 = 2,317,500 우이동산악안전체험센터건립 0 100,000 100,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ산악안전체험센터건립타당성조사 100,000 100,000,000 원 = 100,000 노후기반시설 ( 체육 ) 실태평가 0 100,000 100,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ노후기반시설 ( 목동종합운동장 ) 실태조사 100,000 100,000,000 원 = 100,000 (X4,770,079) (X3,716,308) (X 1,053,771) 체육단체운영지원 45,770,343 45,109,587 660,756 (X65,647) (X 65,647) 서울특별시체육회육성 15,244,167 15,310,985 66,818 22,200 ㅇ사무관리비 22,200,000원 = 22,200 (100-203-03) 시책추진업무추진비 14,200 ㅇ전문체육진흥업무추진 14,200,000원 = 14,200 (100-307-02) 민간경상사업보조 10,729,000 ㅇ전국체육대회참가 ( 동하계 ) 4,144,846,000원 = 4,144,846 ㅇ체육활성화사업 458,049,000원 = 458,049 ㅇ체육유공자포상 17,000,000원 = 17,000 ㅇ학교체육진흥 435,125,000원 = 435,125 ㅇ국제체육행사지원 947,000,000원 = 947,000 ㅇ회원단체지원 1,872,000,000원 = 1,872,000 ㅇ희망서울스포츠클럽운영 179,980,000원 = 179,980 16 관광체육국

ㅇ국제스포츠대회등개최ㅇ서울광장스케이트장설치등 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조ㅇ인건비ㅇ기본경비ㅇ청사관리비 1,925,000,000원 = 1,925,000 750,000,000원 = 750,000 4,545,585 3,126,589,000원 = 3,126,589 531,996,000원 = 531,996 887,000,000원 = 887,000 (X777,432) (X1,072,212) (X294,780) 서울특별시장애인체육회육성 8,612,830 9,068,671 455,841 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ전문체육사업 전국장애인체육대회참가 ( 동하계 ) 장애인선수경기력향상 전국지체장애인체육대회 장애인과비장애인이함께하는마라톤대회개최 전국대회개최및참가지원 가맹경기단체육성지원 장애인체육유공자포상 경기지도자운영 서울국제휠체어마라톤대회 노후장비교체지원 서울오픈국제휠체어테니스대회개최ㅇ생활체육사업 장애인스포츠안전보험 전국장애학생체육대회참가 서울시장애인생활체육대회개최 어울림종합체육대회개최 시장배생활체육전국대회개최 생활체육동호인대회개최지원 찾아가는생활체육서비스사업 생활체육교실운영 자치구장애인체육회육성 6,142,212 = 2,735,000 1,130,000,000 원 = 1,130,000 80,000,000 원 = 80,000 120,000,000 원 = 120,000 80,000,000 원 = 80,000 345,000,000 원 = 345,000 285,000,000 원 = 285,000 25,000,000 원 = 25,000 195,000,000 원 = 195,000 295,000,000 원 = 295,000 80,000,000 원 = 80,000 100,000,000 원 = 100,000 = 3,245,212 40,000,000 원 = 40,000 170,000,000 원 = 170,000 165,000,000 원 = 165,000 100,000,000 원 = 100,000 60,000,000 원 = 60,000 30,000,000 원 = 30,000 2,157,212,000원 = (X1,072,212) 2,157,212 200,000,000 원 = 200,000 183,000,000 원 = 183,000 17 관광체육국

발달장애인선수보조코치채용시범사업ㅇ홍보협력사업 장애인체육홍보사업 국제스포츠교류사업 장애인체육봉사단운영 장애인식개선사업 도농자애인지도자교류 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조ㅇ인건비ㅇ기본경비 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ서울시장애인직장운동경기부운영 140,000,000원 = 140,000 = 162,000 51,000,000원 = 51,000 25,000,000원 = 25,000 5,000,000원 = 5,000 51,000,000원 = 51,000 30,000,000원 = 30,000 1,376,459 1,001,023,000원 = 1,001,023 375,436,000원 = 375,436 1,550,000 1,550,000,000원 = 1,550,000 서울특별시청직장운동경기부운영 13,982,703 13,932,243 50,460 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ서울시청직장운동경기부운영 13,932,243 13,932,243,000 원 = 13,932,243 자치구직장운동경기부육성지원 3,487,000 3,487,000 0 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ자치구직장운동경기부운영비지원 3,487,000 3,487,000,000 원 = 3,487,000 (X2,411,000) (X2,644,096) (X233,096) 스포츠강좌이용권 ( 스포츠바우처 ) 지원 2,927,643 3,210,688 283,045 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ스포츠바우처지원 3,210,688 3,210,688,000원 = (X2,644,096) 3,210,688 장애인수영교실운영 ( 시민참여 ) 0 100,000 100,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ강사료, 수영장임차료, 물품구입비, 홍보물제작등 100,000 100,000,000 원 = 100,000 18 관광체육국

(X1,436,100) (X1,436,100) 제100회전국체육대회개최준비 200,000 7,487,000 7,287,000 제 100 회전국체전및제 39 회전국장애인체전대비경기력향상지원육성 200,000 2,600,000 2,400,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 (X1,436,100) (X1,436,100) 제100회전국체전대비시설개보수 0 4,787,000 4,787,000 ㅇ전국체전및장애인체전대비우수선수육성및훈련지원 2,600,000 2,600,000,000 원 = 2,600,000 (100-308-08) 교육기관에대한보조ㅇ중앙여고체육관노후바닥교체및보수공사등 3건 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ동대문구체육관노후전광판등교체공사외 5건 2,545,000 2,545,000,000원 = (X763,500) 2,545,000 2,242,000 2,242,000,000원 = (X672,600) 2,242,000 제 100 회전국체전기획및운영 0 100,000 100,000 ㅇ제 100 회전국체전상징물개발및홈페이지구축 100,000 100,000,000 원 = 100,000 정책 : 행정운영경비 ( 관광체육국체육정책과 ) 32,079 45,030 12,951 기본경비 32,079 45,030 12,951 기본경비 32,079 45,030 12,951 19 관광체육국

ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ급량비 기본업무추진특근매식비ㅇ인쇄비및유인물제작비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 25인이하 40,830 21,000원 *24명*90% = 454 5,000원 *24명 = 120 280,000원 *8대*90% = 2,016 50,000원 *4팀 = 200 = 23,040 960,000원 *24명 = 23,040 15,000,000원 = 15,000 4,200 = 4,200 350,000원 *1개부서*12월 = 4,200 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 7,863,288 6,996,774 866,514 보전지출 ( 체육정책과 ) 128,674 256,619 127,945 국고보조금반환 128,674 256,619 127,945 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 256,619 256,619,000 원 = 256,619 내부거래지출 7,734,614 6,740,155 994,459 체육진흥기금전출금 7,734,614 6,740,155 994,459 (100-702-01) 기금전출금 ㅇ체육진흥기금전출금 (2018 년한시 ) 6,740,155 6,740,155,000 원 = 6,740,155 20 관광체육국

(X14,326,294) (X9,510,492) (X 4,815,802) 부서 : 관광체육국체육진흥과 41,470,613 42,590,265 1,119,652 (X14,326,294) (X9,510,492) (X 4,815,802) 정책 : 시민생활체육진흥발전 41,320,976 41,702,978 382,002 (X4,943,594) (X4,351,992) (X 591,602) 생활체육활성화 16,216,776 15,548,478 668,298 생활체육서울시민리그 (S- 리그 ) 운영 1,500,000 1,400,000 100,000 ㅇ시민리그홍보비 ( 참가자모집광고등 ) (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ시민리그운영 지역리그운영 권역리그운영 결선대회운영 여성참여종목운영 온라인시스템운영 참가자만족도조사및온라인홍보 40,000 40,000,000원 = 40,000 1,360,000 = 1,360,000 1,060,000,000원 = 1,060,000 124,000,000원 = 124,000 20,000,000원 = 20,000 86,000,000원 = 86,000 20,000,000원 = 20,000 50,000,000원 = 50,000 (X795,612) (X 795,612) 서울시민체력인증제운영 968,612 173,000 795,612 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ체력인증센터운영지원 건강운동관리사및체력즉정사인건비 센터운영비 173,000 = 173,000 107,640,000원 = 107,640 65,360,000원 = 65,360 (X2,099,856) (X2,211,660) (X111,804) 생활체육지도자배치및활동지원-일반 4,199,712 4,423,320 223,608 21 관광체육국

(100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ일반생활체육지도자배치및활동지원 4,423,320 4,423,320,000원 = (X2,211,660) 4,423,320 (X2,023,032) (X2,117,832) (X94,800) 생활체육지도자배치및활동지원-어르신 4,046,064 4,235,664 189,600 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ어르신생활체육지도자배치및활동지원 4,235,664 4,235,664,000원 = (X2,117,832) 4,235,664 스포츠재능나눔활성화 300,000 300,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ스포츠재능나눔활성화지원 300,000 300,000,000 원 = 300,000 자치단체간생활체육우호교류 120,000 60,000 60,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ자치단체초청및파견 60,000 60,000,000 원 = 60,000 서울특별시장기종목별체육대회개최 700,000 700,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ시장기종목별체육대회개최지원 700,000 700,000,000 원 = 700,000 서울시민체육대회개최 190,000 190,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ시민체육대회운영 190,000 190,000,000 원 = 190,000 (X25,094) (X22,500) (X 2,594) 서울시어르신생활체육대회개최 200,588 147,994 52,594 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ어르신생활체육대회개최지원 147,994 147,994,000원 = (X22,500) 147,994 22 관광체육국

서울마라톤대회지원 200,000 180,000 20,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ서울달리기대회 ㅇ여성마라톤대회 180,000 100,000,000 원 = 100,000 80,000,000 원 = 80,000 생활체육진흥 3,783,300 3,701,000 82,300 ㅇ생활체육진흥관련위원회운영등 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ생활체육진흥업무추진 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ회원종목단체별대회지원ㅇ전국생활체육대축전참가ㅇ생활체육지도자역량강화ㅇ서울명산트래킹ㅇ체육클럽활성화사업ㅇ태권도시범단운영ㅇ전국독도사랑배드민턴대회ㅇ종목별스포츠교실운영ㅇ생활체육프로그램개발및활성화 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ생활체육대회자치구지원 50,000 50,000,000원 = 50,000 10,700 10,700,000원 = 10,700 3,390,300 1,837,000,000원 = 1,837,000 395,000,000원 = 395,000 200,000,000원 = 200,000 150,000,000원 = 150,000 123,300,000원 = 123,300 100,000,000원 = 100,000 55,000,000원 = 55,000 330,000,000원 = 330,000 200,000,000원 = 200,000 250,000 250,000,000원 = 250,000 마포유소년배드민턴클럽운영 ( 시민참여 ) 0 20,000 20,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ지도자수당 18,000 천원, 용품구입 2,000 천원 20,000 20,000,000 원 = 20,000 연남동주민건강체력충전소조성 ( 시민참여 ) 0 17,500 17,500 23 관광체육국

(100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ운동기구, 그늘막, 노후컨테이너환경정비등 17,500 17,500,000 원 = 17,500 여가스포츠육성 2,626,000 2,436,000 190,000 직장체육프로그램운영 500,000 510,000 10,000 ㅇ여가스포츠육성운영 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ찾아가는직장체육프로그램운영ㅇ찾아가는스포츠교실운영ㅇ직장인스포츠리그운영 6,000 6,000,000원 = 6,000 504,000 224,000,000원 = 224,000 80,000,000원 = 80,000 200,000,000원 = 200,000 가족스포츠활성화 340,000 400,000 60,000 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ가족스포츠강습프로그램운영ㅇ가족파크골프교실운영ㅇ가족스포츠캠프운영 400,000 240,000,000원 = 240,000 40,000,000원 = 40,000 120,000,000원 = 120,000 학교스포츠클럽운영 610,000 450,000 160,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ학교스포츠클럽리그전운영 ㅇ청소년야구교실운영 450,000 250,000,000 원 = 250,000 200,000,000 원 = 200,000 축구교실운영 790,000 790,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 40,000 ㅇ왕중왕전 ( 유아 어린이 여성축구, 청소년풋살 ) 대회개최 40,000,000원 = 40,000 24 관광체육국

(100-308-01) 자치단체경상보조금 750,000 ㅇ축구교실 ( 유아 어린이 여성 ) 및풋살교실 ( 청소년 ) 운영 30,000,000원 *25개구 = 750,000 축구리그운영 356,000 256,000 100,000 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ서울권대학축구클럽리그운영ㅇ심판양성교육ㅇ유소년축구리그운영 256,000 70,000,000원 = 70,000 13,000,000원 = 13,000 173,000,000원 = 173,000 예비군훈련장서바이벌프로그램운영 30,000 30,000 0 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ서바이벌프로그램운영 30,000 30,000,000 원 = 30,000 (X9,382,700) (X5,158,500) (X 4,224,200) 생활체육인프라확충 22,478,200 23,718,500 1,240,300 생활체육시설확충 5,203,000 7,630,000 2,427,000 (100-401-01) 시설비 1,000,000 ㅇ제2양천체육공원조성 1,000,000,000원 = 1,000,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 6,630,000 ㅇ영롱이갈대야구장조성 1,110,000,000원 = 1,110,000 ㅇ은평인공암벽장건립지원 1,450,000,000원 = 1,450,000 ㅇ북서울꿈의숲재활용선별시설상부테니스장조성지원 700,000,000원 = 700,000 ㅇ안양천축구장조성지원 1,470,000,000원 = 1,470,000 ㅇ신내 3지구주민복합시설용지체육시설조성지원 450,000,000원 = 450,000 ㅇ월곡구민운동장조성지원 1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ신내 3지구중랑IC하부테니스장조성지원 450,000,000원 = 450,000 25 관광체육국

(X1,012,500) (X1,012,500) 자양유수지복합문화센터 ( 체육관 ) 건립지원 967,500 1,012,500 45,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ자양유수지복합문화센터 ( 체육관 ) 건립지원 1,012,500 1,012,500,000원 = (X1,012,500) 1,012,500 강북구립종합체육센터건립지원 0 500,000 500,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ강북구립종합체육센터건립지원 500,000 500,000,000 원 = 500,000 (X500,000) (X 500,000) 서대문북아현종합체육센터건립지원 500,000 1,200,000 700,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ북아현종합체육센터건립지원 1,200,000 1,200,000,000 원 = 1,200,000 (X1,040,000) (X1,040,000) 구로구항동생활체육관건립지원 1,600,000 2,495,000 895,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ구로구항동생활체육관건립 2,495,000 2,495,000,000원 = (X1,040,000) 2,495,000 (X856,000) (X856,000) 금천구다목적문화체육센터건립지원 2,000,000 2,579,000 579,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ금천구다목적문화체육센터건립 2,579,000 2,579,000,000원 = (X856,000) 2,579,000 난지물재생센터야구장건립 0 474,000 474,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ개발제한구역보전부담금 474,000 474,000,000 원 = 474,000 26 관광체육국

학교시설복합화지원 0 1,258,000 1,258,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ관악초학교시설복합화지원 ㅇ예일여고시설복합화지원 1,258,000 960,000,000 원 = 960,000 298,000,000 원 = 298,000 (X2,500,000) (X2,250,000) (X 250,000) 운동장생활체육시설지원 2,500,000 2,250,000 250,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ운동장생활체육시설조성및개 보수 2,250,000 2,250,000,000원 = (X2,250,000) 2,250,000 생활체육시설기능개선 0 3,800,000 3,800,000 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ중랑천게이트볼장시설개선ㅇ종로구실외체육시설 ( 배드민턴장등 ) 개선ㅇ성북구족구장시설개선ㅇ강북구게이트볼장시설개선ㅇ강서구개화동야구장기능개선ㅇ성산게이트볼장기능개선ㅇ망원유수지체육시설기능개선ㅇ강서족구장기능개선ㅇ목동체육시설보수및기능보강ㅇ서대문구체육시설개선ㅇ중랑구잔디운동장시설개선ㅇ신영동족구장, 풋살장등조성지원ㅇ반포종합운동장조성지원 3,800,000 230,000,000원 = 230,000 100,000,000원 = 100,000 130,000,000원 = 130,000 300,000,000원 = 300,000 200,000,000원 = 200,000 100,000,000원 = 100,000 140,000,000원 = 140,000 100,000,000원 = 100,000 200,000,000원 = 200,000 700,000,000원 = 700,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 1,400,000,000원 = 1,400,000 성북문화체육센터건립지원 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ성북문화체육센터건립타당성조사 100,000 100,000,000 원 = 100,000 27 관광체육국

가상현실스포츠실설치지원 0 320,000 320,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ가상현실스포츠실설치지원 320,000 320,000,000 원 = 320,000 은평통일로체육센터건립지원 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ은평통일로체육센터건립타당성조사 100,000 100,000,000 원 = 100,000 정책 : 행정운영경비 ( 관광체육국체육진흥과 ) 29,637 30,957 1,320 기본경비 ( 체육진흥과 ) 29,637 30,957 1,320 기본경비 ( 체육진흥과 ) 29,637 30,957 1,320 ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ물품구입비 사무용품렌탈비 ( 복합복사기 ) 전산소모품비및수리비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인이하 27,957 21,000원 *15명*90% = 284 5,000원 *15명 = 75 280,000원 *7대*90% = 1,764 50,000원 *3팀 = 150 960,000원 *15명 = 14,400 5,000,000원 = 5,000 = 6,284 257,000원 *12월 = 3,084 200,000원 *4종*4분기 = 3,200 3,000 250,000원 *12월 = 3,000 28 관광체육국

정책 : 재무활동 ( 관광체육국체육진흥과 ) 120,000 856,330 736,330 보전지출 ( 체육진흥과 ) 120,000 856,330 736,330 국고보조금반환 ( 체육진흥과 ) 120,000 856,330 736,330 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 856,330 856,330,000 원 = 856,330 (X6,409,000) (X5,235,000) (X 1,174,000) 부서 : 체육시설관리사업소운영기획과 33,194,326 34,567,424 1,373,098 (X6,409,000) (X5,235,000) (X 1,174,000) 정책 : 시민체육시설운영및관리 32,616,505 33,961,066 1,344,561 운동장이용활성화사업 340,042 333,560 6,482 생활체육강습교실운영 138,792 149,310 10,518 (100-301-11) 기타보상금 ㅇ생활체육특강및시간강사 ㅇ강사성과금 ( 제 1 수영장, 피트니스클럽, 실내골프연습장 ) 149,310 98,688,000 원 = 98,688 50,622,000 원 = 50,622 잠실종합운동장활성화프로그램추진 201,250 184,250 17,000 (100-201-03) 행사운영비 15,650 29 관광체육국

ㅇ어린이홈런왕야구교실및대회운영ㅇ어린이아카데미프로그램 ( 교육프로그램등 ) ㅇ어린이체험프로그램 ( 창의야구체험캠프외 ) ㅇ어린이체험프로그램 ( 쉼터, 거리공연 ) (100-301-09) 행사실비보상금ㅇ어린이홈런왕야구교실및대회운영ㅇ어린이아카데미프로그램 ( 교육프로그램등 ) ㅇ어린이체험프로그램 ( 운동치료체험외 ) 10,650,000원 = 10,650 1,800,000원 = 1,800 1,000,000원 = 1,000 2,200,000원 = 2,200 168,600 146,200,000원 = 146,200 11,600,000원 = 11,600 10,800,000원 = 10,800 체육시설운영및유지관리 7,632,463 8,224,506 592,043 시설물관리물품구입 322,276 303,700 18,576 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ잠실올림픽주경기장및체육관ㅇ잠실제1수영장ㅇ제2수영장ㅇ실내골프장ㅇ파크골프장ㅇ조경장비 ( 시설개선과 ) ㅇ공공안전관무선중계기등ㅇ잠실부설주차장ㅇ구의야구공원ㅇ목동운동장ㅇ신월야구공원 303,700 15,500,000원 = 15,500 9,800,000원 = 9,800 60,000,000원 = 60,000 52,500,000원 = 52,500 3,000,000원 = 3,000 104,000,000원 = 104,000 21,220,000원 = 21,220 2,700,000원 = 2,700 400,000원 = 400 33,980,000원 = 33,980 600,000원 = 600 잠실종합운동장 구의야구공원운영및유지관리 6,220,109 6,939,230 719,121 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ잠실종합운동장 청소인부임 ( 대관운영반 ) 청소인부임 ( 생활체육반 ) 1,569,870 = 1,495,933 49,292,000원 = 49,292 24,647,000원 = 24,647 30 관광체육국

생활체육강사인부임 ( 수영, 실내골프, 피트니스 ) 720,845,000원 = 720,845 녹지관리인부임 ( 조경반 ) 492,912,000원 = 492,912 건축 토목인부임 ( 건축반 ) 49,292,000원 = 49,292 주차관리시간제근로자인부임 ( 재산관리반 ) 143,591,000원 = 143,591 대학생아르바이트 15,354,000원 = 15,354 ㅇ구의야구공원 = 73,937 청소인부임 ( 구의야구공원 ) 73,937,000원 = 73,937 649,870 ㅇ잠실종합운동장운영관리 490,670,000원 = 490,670 ㅇ잠실종합운동장시설물유지관리 143,700,000원 = 143,700 ㅇ구의야구공원운영및시설물유지관리 15,500,000원 = 15,500 (100-201-02) 공공운영비 4,395,590 ㅇ잠실종합운동장경기장관리용역 434,450,000원 = 434,450 ㅇ잠실종합운동장운영관리 3,367,080,000원 = 3,367,080 ㅇ잠실종합운동장시설물유지관리 509,300,000원 = 509,300 ㅇ구의야구공원운영관리 56,960,000원 = 56,960 ㅇ구의야구공원시설물유지관리 27,800,000원 = 27,800 (100-203-03) 시책추진업무추진비 10,000 ㅇ체육시설활성화추진 9,000,000원 = 9,000 ㅇ국가행사및주요경기대회유치추진 1,000,000원 = 1,000 (100-204-03) 특정업무경비 106,800 ㅇ대민활동비 50,000원 *178명*12월 = 106,800 (100-206-01) 재료비 207,100 ㅇ잠실종합운동장조경관리 194,100,000원 = 194,100 ㅇ구의야구공원조경관리 13,000,000원 = 13,000 목동운동장 신월야구공원운영및유지관리 1,090,078 981,576 108,502 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ청소인부임 ( 목동운동장 ) ㅇ녹지인부임 ( 목동운동장 ) ㅇ건축 설비인부임 ( 목동운동장 ) 286,156 136,460,000원 = 136,460 27,293,000원 = 27,293 27,293,000원 = 27,293 31 관광체육국

ㅇ주차관리촉탁계약직인부임ㅇ청소인부임 ( 신월야구공원 ) ㅇ목동운동장운영관리ㅇ신월야구공원운영관리 (100-201-02) 공공운영비ㅇ목동운동장운영관리ㅇ목동운동장시설물유지관리ㅇ신월야구공원운영관리ㅇ신월야구공원시설장비유지관리 (100-206-01) 재료비ㅇ목동운동장조경관리ㅇ신월야구공원조경관리 67,817,000원 = 67,817 27,293,000원 = 27,293 130,460 118,200,000원 = 118,200 12,260,000원 = 12,260 510,120 386,720,000원 = 386,720 56,000,000원 = 56,000 54,800,000원 = 54,800 12,600,000원 = 12,600 54,840 47,940,000원 = 47,940 6,900,000원 = 6,900 (X6,409,000) (X5,235,000) (X 1,174,000) 노후체육시설개보수사업 24,644,000 25,403,000 759,000 잠실종합운동장 구의야구공원시설개 보수 5,430,000 5,190,000 240,000 (100-401-01) 시설비ㅇ경기장시설물 ( 전기설비연간단가 ) 유지보수공사ㅇ경기장시설물 ( 기계설비연간단가 ) 유지보수공사ㅇ경기장시설물 ( 건축 토목연간단가유지보수공사ㅇ경기장시설물 ( 소방설비연간단가유지보수공사ㅇ잠실실내체육관노후전력간선등교체공사ㅇ잠실제1수영장노후조명설비교체ㅇ잠실실내체육관화재감지기교체공사ㅇ잠실주경기장기계설비자동제어설치공사ㅇ잠실종합운동장위험수목전지공사ㅇ잠실종합운동장녹지대정비공사 5,190,000 600,000,000원 = 600,000 350,000,000원 = 350,000 1,100,000,000원 = 1,100,000 350,000,000원 = 350,000 190,000,000원 = 190,000 200,000,000원 = 200,000 250,000,000원 = 250,000 300,000,000원 = 300,000 150,000,000원 = 150,000 300,000,000원 = 300,000 32 관광체육국

ㅇ잠실주 보조경기장등잔디보식공사ㅇ제2수영장스킨스쿠버보일러설치공사 (2차) ㅇ잠실주경기장냉동기교체공사ㅇ잠실종합운동장에너지저장장치설치공사 50,000,000원 = 50,000 300,000,000원 = 300,000 550,000,000원 = 550,000 500,000,000원 = 500,000 목동운동장 신월야구공원시설개 보수 1,745,000 1,010,000 735,000 (100-401-01) 시설비ㅇ목동운동장시설물유지보수공사 ( 연간단가 ) ㅇ목동운동장전기시설물보수공사ㅇ목동운동장녹지대정비공사ㅇ목동다목적구장인조잔디교체공사 1,010,000 650,000,000원 = 650,000 90,000,000원 = 90,000 100,000,000원 = 100,000 170,000,000원 = 170,000 효창운동장시설개 보수 0 84,000 84,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ효창운동장태양광보급사업 84,000 84,000,000 원 = 84,000 (X4,740,000) (X5,235,000) (X495,000) 2019년제100회전국체전대비시설개선 15,800,000 17,450,000 1,650,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ잠실주경기장관람석교체및바닥방수등공사 (2 차 ) ㅇ잠실종합운동장비상방송설비등교체공사 ㅇ잠실주경기장 3 층화장실정비공사 ㅇ잠실주경기장노후전기설비보수공사 ( 전력증설및내부조명등교체 ) ㅇ잠실주경기장 1,2,3 층복도바닥방수및포장공사 ㅇ잠실보조경기장관람석교체및바닥방수 ㅇ잠실주경기장전광판교체 ㅇ잠실실내체육관음향설비교체공사 ㅇ잠실실내체육관내벽정비공사 17,450,000 2,000,000,000원 = (X600,000) 2,000,000 500,000,000원 = (X150,000) 500,000 1,400,000,000원 = (X420,000) 1,400,000 500,000,000원 = (X150,000) 500,000 700,000,000원 = (X210,000) 700,000 400,000,000원 = (X120,000) 400,000 2,900,000,000원 = (X870,000) 2,900,000 200,000,000원 = (X60,000) 200,000 750,000,000원 = (X225,000) 750,000 33 관광체육국

ㅇ잠실실내체육관외벽정비공사 ㅇ잠실실내체육관지붕정비공사 ㅇ잠실실내체육관보조체육관마루보수공사 ( 센딩 ) ㅇ효창운동장관람석교체공사 ㅇ효창운동장내외부도장공사 ㅇ구의야구공원안전펜스교체공사 ㅇ구의야구공원노후 cctv 정비 (X1,669,000) (X 1,669,000) 공공체육시설우레탄트랙및인조잔디교체 1,669,000 1,669,000 0 ㅇ목동주경기장관람석교체및바닥방수, 도장공사 (2 차 ) ㅇ목동운동장주변보도블럭교체공사 (2 차 ) ㅇ목동주경기장음향설치구매설치 ㅇ목동운동장주변녹지대및쉼터조성공사 ㅇ목동야구장관람석바닥교체공사 ㅇ목동야구장천장석면철거및교체설치 ㅇ신월야구공원안전펜스교체공사 780,000,000원 = (X234,000) 780,000 850,000,000원 = (X255,000) 850,000 420,000,000원 = (X126,000) 420,000 1,800,000,000원 = (X540,000) 1,800,000 300,000,000원 = (X90,000) 300,000 350,000,000원 = (X105,000) 350,000 150,000,000원 = (X45,000) 150,000 1,000,000,000원 = (X300,000) 1,000,000 800,000,000원 = (X240,000) 800,000 270,000,000원 = (X81,000) 270,000 300,000,000원 = (X90,000) 300,000 400,000,000원 = (X120,000) 400,000 330,000,000원 = (X99,000) 330,000 350,000,000원 = (X105,000) 350,000 (100-401-01) 시설비ㅇ목동주경기장우레탄트랙교체ㅇ구의야구공원인조잔디교체ㅇ신월야구공원인조잔디교체 1,669,000 700,000,000원 = 700,000 489,000,000원 = 489,000 480,000,000원 = 480,000 정책 : 행정운영경비 ( 체육시설관리사업소운영기획과 ) 515,275 502,078 13,197 기본경비 515,275 502,078 13,197 기본경비 515,275 502,078 13,197 339,468 34 관광체육국

ㅇ인쇄비및유인물제작비 회의자료등인쇄 시의회자료인쇄ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ기타소모품구입비ㅇ일숙직비 일직비 숙직비ㅇ당직실침구구입및세탁ㅇ신문구독료 (100-202-01) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ 4급 (100-203-02) 정원가산업무추진비ㅇ사업소 100명이하 101명 ~400명 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ사업소 정원 30인초과 정원30인초과인원 (100-204-01) 직책급업무수행경비ㅇ 4급 ( 기관장 ) ㅇ 5급 ( 팀장 ) = 14,000 2,500,000원 *4분기 = 10,000 1,000,000원 *4분기 = 4,000 21,000원 *93명*90% = 1,758 5,000원 *133명 = 665 175,000원 *46대*90% = 7,245 50,000원 *14팀 = 700 960,000원 *133명 = 127,680 40,000원 *133명 = 5,320 = 174,600 60,000원 *6명*119일 = 42,840 60,000원 *6명*366일 = 131,760 350,000원 *6명 = 2,100 15,000원 *30명*12월 = 5,400 111,720 1,400,000원 *133명*60% = 111,720 3,300 3,300,000원 *1명 = 3,300 7,690 = 7,690 40,000원 *100명 = 4,000 30,000원 *123명 = 3,690 30,300 = 30,300 400,000원 *4개부서*12월 = 19,200 5,000원 *185명*12월 = 11,100 9,600 400,000원 *1명*12월 = 4,800 100,000원 *4명*12월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 체육시설관리사업소운영기획과 ) 62,546 104,280 41,734 35 관광체육국

보전지출 62,546 104,280 41,734 국고보조금반환 62,546 104,280 41,734 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반납 104,280 104,280,000 원 = 104,280 36 관광체육국