부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

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부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,


공무원복지내지82p-2009하

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기


(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

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부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어


중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

경상북도와시 군간인사교류활성화방안


현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

1111

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

- 1 -

레이아웃 1

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>

목 차

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

육계자조금29호편집

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부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

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제출문 함양군제 기지역사회보장계획의 년도연차별시행계획을 제출합니다 함양군수 임창호 경상남도지사귀하

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >


부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

경북지역일자리공시제내실화방안


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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

1

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

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2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 건전재정운영단위 : 예산관리 기획감사실 26,787,354 19,008,001 7,779,353 국 79,825 77,700 2,125 지 4,464,000 4,164,000 300,000 기 215,750 68,000 147,750 도 1,566,047 1,276,160 289,887 군 20,461,732 13,422,141 7,039,591 건전재정운영 560,842 524,202 36,640 예산관리 560,842 524,202 36,640 예산편성및운영 95,737 79,097 16,640 301 일반보상금 640 0 640 09 행사실비보상금 640 0 640 예산관련위원회참석자실비보상 4,000원 *32명*5회 640 0 640 303 포상금 16,000 0 16,000 01 포상금 16,000 0 16,000 신속집행실적평가우수부서평가 2,000,000원 *4개그룹*2회 16,000 0 16,000 예산집중관리 445,000 425,000 20,000 202 여비 360,000 340,000 20,000 04 국제화여비 220,000 200,000 20,000 국제화여비 220,000 200,000 20,000 마을발전기반구축 454,980 454,980 0 지 119,000 119,000 0 군 335,980 335,980 0 지역발전역량강화 454,980 454,980 0 지 119,000 119,000 0 군 335,980 335,980 0 시군역량강화 ( 국고 ) 170,000 170,000 0 지 119,000 119,000 0 군 51,000 51,000 0 207 연구개발비 57,000 85,000 28,000 지 39,900 59,500 19,600 군 17,100 25,500 8,400 01 연구용역비 57,000 85,000 28,000 주민주도형중장기마을발전계획수립 0 50,000 50,000 지 0 35,000 35,000 군 0 15,000 15,000 마을간단지표조사 22,000 0 22,000 지 15,400 0 15,400 군 6,600 0 6,600 307 민간이전 113,000 85,000 28,000 지 79,100 59,500 19,600 군 33,900 25,500 8,400-1 -

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000 8,100 6,900 05 민간위탁금 63,000 58,000 5,000 주민역량강화교육 5,000,000원 *4회 20,000 15,000 5,000 지 14,000 10,500 3,500 군 6,000 4,500 1,500 지역문화정체성확립 11,360,760 8,513,360 2,847,400 지 2,689,000 2,689,000 0 기 68,000 68,000 0 도 903,700 790,700 113,000 군 7,700,060 4,965,660 2,734,400 지역문화예술육성및진흥 3,984,000 1,851,600 2,132,400 기 68,000 68,000 0 도 156,200 43,200 113,000 군 3,759,800 1,740,400 2,019,400 문화마인드제고사업 16,000 9,600 6,400 201 일반운영비 16,000 9,600 6,400 01 사무관리비 16,000 9,600 6,400 횡성문화예술홍보물제작 800,000원 *20회 16,000 9,600 6,400 지역축제활성화지원 160,000 100,000 60,000 207 연구개발비 30,000 0 30,000 01 연구용역비 30,000 0 30,000 지역축제평가용역 30,000 0 30,000 안흥찐빵축제 10,000 0 10,000 둔내토마토축제 10,000 0 10,000 청일더덕축제 10,000 0 10,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 04 행사관련시설비 30,000 0 30,000 지역축제행사장기반조성 30,000 0 30,000 둔내토마토축제 150,000 100,000 50,000 307 민간이전 150,000 100,000 50,000 04 민간행사사업보조 150,000 100,000 50,000 둔내고랭지토마토축제지원 150,000 100,000 50,000 횡성문화원사업활동지원 212,000 162,000 50,000 307 민간이전 207,000 157,000 50,000 02 민간경상사업보조 107,000 77,000 30,000 횡성문화원문화사업유지관리 107,000 77,000 30,000 03 민간단체법정운영비보조 100,000 80,000 20,000 횡성문화원경상운영 100,000 80,000 20,000-2 -

부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 강원도우수축제지원 ( 도 ) 110,000 0 110,000 도 55,000 0 55,000 군 55,000 0 55,000 307 민간이전 110,000 0 110,000 도 55,000 0 55,000 군 55,000 0 55,000 04 민간행사사업보조 110,000 0 110,000 횡성한우축제지원 110,000 0 110,000 도 55,000 0 55,000 군 55,000 0 55,000 횡성문화재단운영 1,740,000 0 1,740,000 306 출연금 1,740,000 0 1,740,000 01 출연금 1,740,000 0 1,740,000 횡성문화재단운영 174,000 0 174,000 횡성문화재단사업비 1,566,000 0 1,566,000 열린공간작은문화예술공연 ( 도 ) 116,000 0 116,000 도 58,000 0 58,000 군 58,000 0 58,000 201 일반운영비 116,000 0 116,000 도 58,000 0 58,000 군 58,000 0 58,000 03 행사운영비 116,000 0 116,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 116,000 0 116,000 도 58,000 0 58,000 군 58,000 0 58,000 문화기반시설확충및관리 7,376,760 6,661,760 715,000 지 2,689,000 2,689,000 0 도 747,500 747,500 0 군 3,940,260 3,225,260 715,000 정금민속관관리 332,760 317,760 15,000 401 시설비및부대비 315,000 300,000 15,000 02 감리비 15,000 0 15,000 민속박물관수장고건립감리비 15,000 0 15,000 지방문화원시설비지원 ( 자체 ) 1,500,000 800,000 700,000 401 시설비및부대비 1,500,000 800,000 700,000 01 시설비 1,500,000 800,000 700,000 횡성문화원건립 ( 자체 ) 1,500,000 800,000 700,000 문화유산전승보전 612,601 365,798 246,803 국 73,000 73,000 0 도 77,250 77,250 0 군 462,351 215,548 246,803 문화재및유적관리 612,601 365,798 246,803-3 -

부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 국 73,000 73,000 0 도 77,250 77,250 0 군 462,351 215,548 246,803 문화재보수및유적정비 47,631 10,288 37,343 201 일반운영비 27,631 10,288 17,343 01 사무관리비 27,211 9,868 17,343 횡성성당무인경비용역비 1,811 1,264 547 횡성성당 cctv 설치 200 0 200 문화유산홍보물제작 8,298원 *2,000부 16,596 0 16,596 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 상동리석불좌상보호담장설치 20,000 0 20,000 전통향교문화전승보전 38,070 28,610 9,460 307 민간이전 38,070 28,610 9,460 02 민간경상사업보조 29,070 19,610 9,460 인성교육 5,500 0 5,500 유학강좌 60,000원 *33회* 주2회 3,960 0 3,960 전통사찰방재시스템구축 ( 봉복사 )( 국고 ) 146,000 146,000 0 국 73,000 73,000 0 도 36,500 36,500 0 군 36,500 36,500 0 401 시설비및부대비 0 146,000 146,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36,500 01 시설비 0 146,000 146,000 봉복사방재시스템구축 0 146,000 146,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36,500 402 민간자본이전 146,000 0 146,000 국 73,000 0 73,000 도 36,500 0 36,500 군 36,500 0 36,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 146,000 0 146,000 봉복사방재시스템구축 146,000 0 146,000 국 73,000 0 73,000 도 36,500 0 36,500 군 36,500 0 36,500 문화재및전통사찰보수정비 ( 자체 ) 220,000 20,000 200,000 401 시설비및부대비 220,000 20,000 200,000 01 시설비 220,000 20,000 200,000 문화재및유적긴급보수 30,000 20,000 10,000-4 -

부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 서원압곡취석정보수 40,000 0 40,000 등록문화재횡성성당주변정비 150,000 0 150,000 관광수요창출 5,336,929 3,372,263 1,964,666 국 6,825 4,700 2,125 지 1,656,000 1,356,000 300,000 기 147,750 0 147,750 도 585,097 408,210 176,887 군 2,941,257 1,603,353 1,337,904 고품격관광기반구축 4,655,545 3,065,845 1,589,700 지 1,618,000 1,318,000 300,000 도 541,650 395,400 146,250 군 2,495,895 1,352,445 1,143,450 유현문화관광지조성 52,000 30,000 22,000 401 시설비및부대비 52,000 30,000 22,000 01 시설비 52,000 30,000 22,000 유현문화관광지환지 22,000 0 22,000 관광지시설물유지관리 338,845 199,845 139,000 201 일반운영비 46,400 40,400 6,000 01 사무관리비 12,000 6,000 6,000 선바위자연캠핑장홈페이지제작 6,000 0 6,000 401 시설비및부대비 248,000 115,000 133,000 01 시설비 248,000 115,000 133,000 도로변, 관광지안내간판정비 50,000 0 50,000 병지방공중화장실안내입간판제작 (1 개소 ) 8,000 0 8,000 병지방캠핑장친환경지붕정비 5,000,000원 *3동 15,000 0 15,000 먹거리단지주차장및배수로정비 20,000 0 20,000 삼형제바위및도깨비도로안내표지판제작 5,000,000원 *2개소 10,000 0 10,000 님아그강을건너지마오둘레길사리부설 10,000 0 10,000 우천둘레길표지판정비 10,000 0 10,000 강림산소길표지판정비 10,000 0 10,000 산소길조성 350,000 200,000 150,000 401 시설비및부대비 350,000 200,000 150,000 01 시설비 350,000 200,000 150,000 가담노을길 2 차조성공사 100,000 0 100,000 가담노을길운동기구및꽃길조성 30,000 0 30,000 치악산둘레길, 노고사주차장토지매입비 220,000 200,000 20,000 섬강감성문화마을조성 ( 국고 ) 2,236,000 1,636,000 600,000 지 1,118,000 818,000 300,000 도 335,400 245,400 90,000 군 782,600 572,600 210,000-5 -

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 401 시설비및부대비 2,236,000 1,636,000 600,000 지 1,118,000 818,000 300,000 도 335,400 245,400 90,000 군 782,600 572,600 210,000 01 시설비 2,230,240 1,630,240 600,000 섬강감성문화마을조성 2,230,240 1,630,240 600,000 지 1,115,120 815,120 300,000 도 334,536 244,536 90,000 군 780,584 570,584 210,000 탐방로안내체계구축 ( 구방호수길 ) 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 구방호수길조성 500,000 0 500,000 태기산고원힐링관광지조성사업 ( 국고 ) 30,000 0 30,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 태기산 1200 고원힐링관광지조성사업 30,000 0 30,000 우리마을공공디자인제작지원 ( 도 ) 80,000 0 80,000 도 30,000 0 30,000 군 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 80,000 0 80,000 도 30,000 0 30,000 군 50,000 0 50,000 01 시설비 80,000 0 80,000 우리마을공공디자인제작지원 80,000 0 80,000 도 30,000 0 30,000 군 50,000 0 50,000 캠핑장운영개선및활성화사업 ( 도 ) 68,700 0 68,700 도 26,250 0 26,250 군 42,450 0 42,450 401 시설비및부대비 40,500 0 40,500 도 12,150 0 12,150 군 28,350 0 28,350 01 시설비 40,500 0 40,500 야영장안전위생개보수 40,500 0 40,500 도 12,150 0 12,150 군 28,350 0 28,350 402 민간자본이전 28,200 0 28,200 도 14,100 0 14,100 군 14,100 0 14,100 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 28,200 0 28,200 야영장안전위생개보수 28,200 0 28,200 도 14,100 0 14,100 군 14,100 0 14,100-6 -

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 관광수요맞춤형홍보 681,384 306,418 374,966 국 6,825 4,700 2,125 지 38,000 38,000 0 기 147,750 0 147,750 도 43,447 12,810 30,637 군 445,362 250,908 194,454 관광홍보마케팅 139,763 58,616 81,147 201 일반운영비 90,000 20,000 70,000 02 공공운영비 40,000 20,000 20,000 관광홍보관운영 40,000 20,000 20,000 2017 년북경국제관광박람회 20,000 0 20,000 03 행사운영비 50,000 0 50,000 K-POP 콘서트해외홍보 50,000 0 50,000 301 일반보상금 13,536 3,536 10,000 11 기타보상금 10,000 0 10,000 단체관광객유치지원 200,000원 *50회 10,000 0 10,000 308 자치단체등이전 26,147 25,000 1,147 07 자치단체간부담금 26,147 25,000 1,147 2016 년관광마케팅협의회사업집행잔액 1,147 0 1,147 관광서비스개선 49,971 36,802 13,169 101 인건비 45,131 31,962 13,169 04 기간제근로자등보수 45,131 31,962 13,169 병지방공중화장실및주차장관리인건비 12,269 0 12,269 기본급 55,200원 *1명*184일 10,157 0 10,157 주휴수당 55,200원 *31일 1,712 0 1,712 명절휴가비 400,000원 *1회 400 0 400 관광해설사및관광안내통역원근무복 3,600 2,700 900 근무복 ( 하복 ) 150,000원 *8명 1,200 900 300 근무복 ( 동복 ) 300,000원 *8명 2,400 1,800 600 문화관광해설사육성 ( 활동비지급보조 )( 국고 ) 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1,410 637 군 4,778 3,290 1,488 301 일반보상금 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1,410 637 군 4,778 3,290 1,488 11 기타보상금 13,650 9,400 4,250 문화관광해설사활동비 13,650 9,400 4,250 국 6,825 4,700 2,125 도 2,047 1,410 637 군 4,778 3,290 1,488-7 -

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 야영장활성화프로그램운영 ( 국고 ) 200,000 0 200,000 기 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 201 일반운영비 200,000 0 200,000 기 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 03 행사운영비 200,000 0 200,000 야영장활성화프로그램운영 200,000 0 200,000 기 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 야영장개보수사업 ( 국고 ) 76,400 0 76,400 기 47,750 0 47,750 군 28,650 0 28,650 402 민간자본이전 76,400 0 76,400 기 47,750 0 47,750 군 28,650 0 28,650 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 76,400 0 76,400 관내등록야영장개보수 (3 개소 ) 76,400 0 76,400 기 47,750 0 47,750 군 28,650 0 28,650 재무활동 ( 기획감사실 ) 4,183,844 1,500,000 2,683,844 보전지출 4,183,844 1,500,000 2,683,844 국도비보조금상환 4,183,844 1,500,000 2,683,844 802 반환금기타 4,183,844 1,500,000 2,683,844 01 국고보조금반환금 2,924,401 1,000,000 1,924,401 국고보조금반환 2,924,401 1,000,000 1,924,401 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,259,443 500,000 759,443 도비보조금반환 1,259,443 500,000 759,443-8 -

2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 저소득층생활보장사업 주민복지지원과 64,022,780 57,873,179 6,149,601 국 30,251,892 29,713,904 537,988 지 270,664 270,664 0 기 348,185 343,059 5,126 도 6,471,049 5,450,772 1,020,277 군 26,680,990 22,094,780 4,586,210 국민기초생활보장제도내실화 6,022,568 5,659,207 363,361 국 3,901,969 3,735,120 166,849 도 512,927 496,321 16,606 군 1,607,672 1,427,766 179,906 저소득층생활보장사업 5,005,642 4,755,581 250,061 국 3,901,969 3,735,120 166,849 도 474,540 457,934 16,606 군 629,133 562,527 66,606 저소득층지원 136,355 86,355 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 11 사회복지사업보조 50,000 0 50,000 저소득층김장담그기사업추진 50,000원 *1,000가구 50,000 0 50,000 생계급여 ( 국고 ) 4,716,061 4,550,000 166,061 국 3,772,849 3,640,000 132,849 도 471,606 455,000 16,606 군 471,606 455,000 16,606 301 일반보상금 4,716,061 4,550,000 166,061 국 3,772,849 3,640,000 132,849 도 471,606 455,000 16,606 군 471,606 455,000 16,606 01 사회보장적수혜금 4,716,061 4,550,000 166,061 생계급여 4,716,061 4,550,000 166,061 국 3,772,849 3,640,000 132,849 도 471,606 455,000 16,606 군 471,606 455,000 16,606 양곡할인 ( 수급자 )( 국고 ) 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34,000 301 일반보상금 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34,000 01 사회보장적수혜금 90,000 56,000 34,000 기초생활수급자정부양곡할인지원양곡대금 지급 90,000 56,000 34,000 국 90,000 56,000 34,000 취약계층지원 1,016,926 903,626 113,300 도 38,387 38,387 0 군 978,539 865,239 113,300 푸드뱅크운영 72,000 52,700 19,300 307 민간이전 72,000 52,700 19,300-9 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 취약계층지원 05 민간위탁금 72,000 52,700 19,300 기초푸드뱅크운영 72,000 52,700 19,300 사회복지시설지원 692,016 598,016 94,000 도 2,000 2,000 0 군 690,016 596,016 94,000 307 민간이전 688,000 594,000 94,000 도 2,000 2,000 0 군 686,000 592,000 94,000 05 민간위탁금 684,000 590,000 94,000 횡성군종합사회복지관운영 684,000 590,000 94,000 보훈선양사업 1,569,354 1,369,354 200,000 도 800 800 0 군 1,568,554 1,368,554 200,000 횡성호국공원조성사업 200,000 0 200,000 횡성호국공원조성사업 200,000 0 200,000 402 민간자본이전 200,000 0 200,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 200,000 0 200,000 횡성호국공원조성사업 200,000 0 200,000 저소득층생활지원활성화 456,324 453,324 3,000 국 225,162 225,162 0 도 19,500 19,500 0 군 211,662 208,662 3,000 저소득층생활지원 456,324 453,324 3,000 국 225,162 225,162 0 도 19,500 19,500 0 군 211,662 208,662 3,000 저소득층지원사업 145,500 142,500 3,000 307 민간이전 28,000 25,000 3,000 02 민간경상사업보조 28,000 25,000 3,000 횡성사랑십시일반운동지원 28,000 25,000 3,000 수요자중심복지지원체계구축 1,069,263 1,005,363 63,900 국 111,477 103,277 8,200 지 270,664 270,664 0 도 18,285 18,285 0 군 668,837 613,137 55,700 자원봉사활성화 516,843 476,843 40,000 국 22,077 22,077 0 도 7,000 7,000 0 군 487,766 447,766 40,000 자원봉사센터운영지원사업 ( 도 ) 472,689 432,689 40,000 도 7,000 7,000 0 군 465,689 425,689 40,000 307 민간이전 472,689 432,689 40,000-10 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 자원봉사활성화 도 7,000 7,000 0 군 465,689 425,689 40,000 03 민간단체법정운영비보조 472,689 432,689 40,000 자원봉사센터운영지원 458,689 418,689 40,000 사회복지서비스강화 552,420 528,520 23,900 국 89,400 81,200 8,200 지 270,664 270,664 0 도 11,285 11,285 0 군 181,071 165,371 15,700 찾아가는복지서비스차량지원 ( 국고 ) 112,500 88,600 23,900 국 52,500 44,300 8,200 군 60,000 44,300 15,700 201 일반운영비 7,500 0 7,500 02 공공운영비 7,500 0 7,500 찾아가는복지서비스차량운영지원 7,500 0 7,500 402 민간자본이전 0 88,600 88,600 국 0 44,300 44,300 군 0 44,300 44,300 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 88,600 88,600 찾아가는복지서비스차량구입 0 88,600 88,600 국 0 44,300 44,300 군 0 44,300 44,300 405 자산취득비 105,000 0 105,000 국 52,500 0 52,500 군 52,500 0 52,500 01 자산및물품취득비 105,000 0 105,000 찾아가는복지서비스차량구입 21,000,000원 *5대 105,000 0 105,000 국 52,500 0 52,500 군 52,500 0 52,500 노인복지증진 33,572,635 28,784,712 4,787,923 국 18,744,715 18,712,042 32,673 도 2,906,914 1,930,567 976,347 군 11,921,006 8,142,103 3,778,903 노후소득보장 22,350,173 21,382,053 968,120 국 17,689,837 17,689,837 0 도 1,664,111 720,991 943,120 군 2,996,225 2,971,225 25,000 노인사회활동지원사업 ( 도 ) 1,306,431 338,311 968,120 도 1,112,275 169,155 943,120 군 194,156 169,156 25,000 307 민간이전 1,306,431 338,311 968,120 도 1,112,275 169,155 943,120 군 194,156 169,156 25,000 11 사회복지사업보조 1,306,431 338,311 968,120 100 세시대어르신일자리사업 ( 특화형 ) 50,000 0 50,000-11 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후소득보장 도 25,000 0 25,000 군 25,000 0 25,000 노인소득보장확대사업 ( 일자리 ) 918,120 0 918,120 도 918,120 0 918,120 노인요양보호기반확충 2,634,751 2,588,507 46,244 국 204,742 198,318 6,424 도 812,537 798,217 14,320 군 1,617,472 1,591,972 25,500 요양시설운영 ( 도 ) 1,890,371 1,856,608 33,763 도 736,153 723,045 13,108 군 1,154,218 1,133,563 20,655 301 일반보상금 1,890,371 1,856,608 33,763 도 736,153 723,045 13,108 군 1,154,218 1,133,563 20,655 01 사회보장적수혜금 1,890,371 1,856,608 33,763 장기요양기관공단예탁금 ( 재가급여 ) 418,064 410,517 7,547 장기요양기관공단예탁금 ( 시설급여 ) 및등급 외자지원 1,472,307 1,446,091 26,216 도 736,153 723,045 13,108 군 736,154 723,046 13,108 양로시설운영비지원 ( 국고 ) 199,660 198,747 913 국 139,762 139,122 640 도 11,980 11,925 55 군 47,918 47,700 218 307 민간이전 199,660 198,747 913 국 139,762 139,122 640 도 11,980 11,925 55 군 47,918 47,700 218 11 사회복지사업보조 199,660 198,747 913 양로시설운영비지원 ( 스마일카운티 ) 199,660 198,747 913 국 139,762 139,122 640 도 11,980 11,925 55 군 47,918 47,700 218 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 ( 국고 ) 129,960 118,392 11,568 국 64,980 59,196 5,784 도 12,996 11,839 1,157 군 51,984 47,357 4,627 402 민간자본이전 129,960 118,392 11,568 국 64,980 59,196 5,784 도 12,996 11,839 1,157 군 51,984 47,357 4,627 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 118,392 118,392 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 0 118,392 118,392 국 0 59,196 59,196 도 0 11,839 11,839 군 0 47,357 47,357 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 129,960 0 129,960-12 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인요양보호기반확충 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 129,960 0 129,960 국 64,980 0 64,980 도 12,996 0 12,996 군 51,984 0 51,984 평생건강증진 2,184,086 2,248,477 64,391 국 760,558 823,887 63,329 도 119,909 125,722 5,813 군 1,303,619 1,298,868 4,751 노인교육프로그램지원 340,183 332,183 8,000 307 민간이전 325,560 317,560 8,000 03 민간단체법정운영비보조 83,960 75,960 8,000 노인복지증진사업 ( 대한노인회횡성군지회 ) 83,960 75,960 8,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비 )( 국고 ) 215,424 236,120 20,696 국 150,780 165,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4,964 101 인건비 215,424 236,120 20,696 국 150,780 165,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4,964 04 기간제근로자등보수 215,424 236,120 20,696 노인돌봄기본서비스인건비 215,424 236,120 20,696 국 150,780 165,270 14,490 도 12,924 14,166 1,242 군 51,720 56,684 4,964 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비군비추가 ) 315,176 295,176 20,000 101 인건비 315,176 295,176 20,000 04 기간제근로자등보수 315,176 295,176 20,000 노인돌봄기본서비스인건비 ( 군비 ) 315,176 295,176 20,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 독거노인센터운영비 )( 국고 ) 39,886 40,000 114 국 27,920 28,000 80 도 2,393 2,400 7 군 9,573 9,600 27 301 일반보상금 4,886 5,000 114 국 3,420 3,500 80 도 293 300 7 군 1,173 1,200 27 09 행사실비보상금 4,886 5,000 114 독거노인센터사례발표회 2,443,000원 *2회 4,886 5,000 114 국 3,420 3,500 80 도 293 300 7 군 1,173 1,200 27 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 406,791 471,634 64,843 국 284,754 330,144 45,390-13 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 도 24,407 28,298 3,891 군 97,630 113,192 15,562 307 민간이전 406,791 471,634 64,843 국 284,754 330,144 45,390 도 24,407 28,298 3,891 군 97,630 113,192 15,562 05 민간위탁금 406,791 471,634 64,843 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 406,791 471,634 64,843 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 국 284,754 330,144 45,390 도 24,407 28,298 3,891 군 97,630 113,192 15,562 124,000 127,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12,700 300 군 49,600 50,800 1,200 101 인건비 124,000 127,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12,700 300 군 49,600 50,800 1,200 04 기간제근로자등보수 124,000 127,000 3,000 응급돌봄운영지원인건비 124,000 127,000 3,000 국 62,000 63,500 1,500 도 12,400 12,700 300 군 49,600 50,800 1,200 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9,000 373 군 34,504 36,000 1,496 201 일반운영비 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9,000 373 군 34,504 36,000 1,496 02 공공운영비 86,262 90,000 3,738 응급돌봄공공운영비 86,262 90,000 3,738 국 43,131 45,000 1,869 도 8,627 9,000 373 군 34,504 36,000 1,496 활기찬경로당운영 2,951,299 2,213,349 737,950 국 89,578 0 89,578 도 310,357 285,637 24,720 군 2,551,364 1,927,712 623,652 경로당운영활성화 1,637,514 995,164 642,350 101 인건비 7,150 4,000 3,150 04 기간제근로자등보수 7,150 4,000 3,150 경로당시설일제조사 70,000원 *3명*15일 3,150 0 3,150-14 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 401 시설비및부대비 414,000 214,000 200,000 01 시설비 403,000 203,000 200,000 경로당신축사업 200,000 0 200,000 402 민간자본이전 739,200 300,000 439,200 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 739,200 300,000 439,200 경로당개보수및물품지원 600,000 300,000 300,000 유현 3 리경로당증축사업지원 139,200 0 139,200 경로당운영지원 ( 도 ) 727,734 1,007,235 279,501 도 207,347 263,247 55,900 군 520,387 743,988 223,601 307 민간이전 509,734 789,235 279,501 도 101,947 157,847 55,900 군 407,787 631,388 223,601 02 민간경상사업보조 509,734 789,235 279,501 경로당난방비지원 0 280,500 280,500 도 0 56,100 56,100 군 0 224,400 224,400 경로당운영비지원 509,734 508,735 999 도 101,947 101,747 200 군 407,787 406,988 799 402 민간자본이전 18,000 18,000 0 도 5,400 5,400 0 군 12,600 12,600 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 18,000 18,000 경로당에어컨보급사업 0 18,000 18,000 도 0 5,400 5,400 군 0 12,600 12,600 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 18,000 0 18,000 경로당에어컨보급사업 18,000 0 18,000 도 5,400 0 5,400 군 12,600 0 12,600 경로당냉난방비및양곡비지원 ( 국고 ) 375,101 0 375,101 국 89,578 0 89,578 도 80,620 0 80,620 군 204,903 0 204,903 301 일반보상금 67,901 0 67,901 국 12,778 0 12,778 도 11,500 0 11,500 군 43,623 0 43,623 01 사회보장적수혜금 67,901 0 67,901 경로당양곡지원 51,112 0 51,112 국 12,778 0 12,778 도 11,500 0 11,500 군 26,834 0 26,834 경로당양곡지원 ( 군비추가 ) 16,789 0 16,789-15 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 307 민간이전 307,200 0 307,200 국 76,800 0 76,800 도 69,120 0 69,120 군 161,280 0 161,280 02 민간경상사업보조 307,200 0 307,200 경로당냉난방비지원 307,200 0 307,200 국 76,800 0 76,800 도 69,120 0 69,120 군 161,280 0 161,280 장묘시설운영 3,288,126 188,126 3,100,000 횡성공설묘원및추모관운영관리 3,288,126 188,126 3,100,000 401 시설비및부대비 3,110,000 10,000 3,100,000 01 시설비 3,110,000 10,000 3,100,000 횡성공설묘원조성사업 ( 도로 ) 1,600,000 0 1,600,000 횡성공설묘원조성사업 ( 주차장 ) 1,500,000 0 1,500,000 여성지위향상 1,162,513 1,088,330 74,183 국 4,538 4,538 0 기 309,657 307,051 2,606 도 74,350 74,247 103 군 773,968 702,494 71,474 여성복지증진 468,439 414,439 54,000 국 4,538 4,538 0 기 38,005 38,005 0 도 19,569 19,569 0 군 406,327 352,327 54,000 여성회관관리및교육프로그램운영 342,680 288,680 54,000 401 시설비및부대비 52,500 0 52,500 01 시설비 52,500 0 52,500 3 층옥상누수방수공사 20,000 0 20,000 여성회관신축기본계획용역 22,000 0 22,000 여성회관 1층커뮤니티공간리모델링 ( 구여협 사무실 ) 3,000 0 3,000 강당및생활체육실방음문설치 2,500,000원 *3개소 7,500 0 7,500 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 여성회관기기 ( 오버록머신 ) 구입 1,500 0 1,500 아동. 여성안전지역연대운영 ( 국고 ) 7,240 9,075 1,835 국 3,620 4,538 918 도 724 908 184 군 2,896 3,629 733 307 민간이전 0 1,835 1,835 국 0 918 918 도 0 184 184-16 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 여성복지증진 군 0 733 733 02 민간경상사업보조 0 1,835 1,835 아동안전지도제작 0 1,835 1,835 국 0 918 918 도 0 184 184 군 0 733 733 아동안전지도제작지원 ( 국고 ) 1,835 0 1,835 국 918 0 918 도 184 0 184 군 733 0 733 307 민간이전 1,835 0 1,835 국 918 0 918 도 184 0 184 군 733 0 733 02 민간경상사업보조 1,835 0 1,835 아동안전지도제작 1,835 0 1,835 국 918 0 918 도 184 0 184 군 733 0 733 결혼이민자및다문화가족지원 416,122 395,939 20,183 기 172,196 169,590 2,606 도 21,423 21,320 103 군 222,503 205,029 17,474 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 ( 국고 ) 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3,834 370 군 13,856 15,336 1,480 307 민간이전 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3,834 370 군 13,856 15,336 1,480 11 사회복지사업보조 57,735 63,900 6,165 다문화가족자녀양육및자녀생활방문교육서 비스지원 57,735 63,900 6,165 기 40,415 44,730 4,315 도 3,464 3,834 370 군 13,856 15,336 1,480 결혼이민자통 번역서비스 ( 국고 ) 21,375 17,232 4,143 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1,034 249 군 5,130 4,136 994 307 민간이전 21,375 17,232 4,143 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1,034 249 군 5,130 4,136 994 02 민간경상사업보조 21,375 17,232 4,143 결혼이민자통 번역서비스 21,375 17,232 4,143-17 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 기 14,962 12,062 2,900 도 1,283 1,034 249 군 5,130 4,136 994 다문화가족자녀언어발달지원 ( 국고 ) 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20,619 702 도 1,828 1,768 60 군 7,310 7,069 241 307 민간이전 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20,619 702 도 1,828 1,768 60 군 7,310 7,069 241 11 사회복지사업보조 30,459 29,456 1,003 다문화가정자녀언어발달지원 30,459 29,456 1,003 기 21,321 20,619 702 도 1,828 1,768 60 군 7,310 7,069 241 이중언어가족환경조성 ( 국고 ) 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1,283 999 284 군 5,130 4,001 1,129 307 민간이전 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1,283 999 284 군 5,130 4,001 1,129 11 사회복지사업보조 21,375 16,643 4,732 이중언어가족환경조성사업 21,375 16,643 4,732 기 14,962 11,643 3,319 도 1,283 999 284 군 5,130 4,001 1,129 다문화가족이웃사촌결연지원 ( 도 ) 2,800 3,400 600 도 560 680 120 군 2,240 2,720 480 307 민간이전 2,800 3,400 600 도 560 680 120 군 2,240 2,720 480 02 민간경상사업보조 2,800 3,400 600 결혼이민자가족이웃사촌결연사업 2,800 3,400 600 도 560 680 120 군 2,240 2,720 480 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 자체 ) 17,070 0 17,070 307 민간이전 17,070 0 17,070 10 사회복지시설법정운영비보조 17,070 0 17,070 다문화가족지원센터운영 17,070 0 17,070 보육 가족지원 7,591,631 7,535,145 56,486 국 3,236,946 3,209,008 27,938 도 2,207,381 2,196,412 10,969-18 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 군 2,147,304 2,129,725 17,579 영유아보육내실화 7,591,631 7,535,145 56,486 국 3,236,946 3,209,008 27,938 도 2,207,381 2,196,412 10,969 군 2,147,304 2,129,725 17,579 어린이집운영지원 257,410 243,010 14,400 307 민간이전 207,640 193,240 14,400 11 사회복지사업보조 14,400 0 14,400 농어촌소재어린이집차량운영비 2,400,000원 *6개소 14,400 0 14,400 어린이집기능보강 ( 국고 ) 32,000 32,000 0 국 16,000 16,000 0 도 4,800 4,800 0 군 11,200 11,200 0 402 민간자본이전 32,000 32,000 0 국 16,000 16,000 0 도 4,800 4,800 0 군 11,200 11,200 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 32,000 32,000 어린이집기능보강 ( 개보수 ) 0 30,000 30,000 국 0 15,000 15,000 도 0 4,500 4,500 군 0 10,500 10,500 어린이집기능보강 ( 장비비 ) 0 2,000 2,000 국 0 1,000 1,000 도 0 300 300 군 0 700 700 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 32,000 0 32,000 어린이집기능보강 ( 개보수 ) 30,000 0 30,000 국 15,000 0 15,000 도 4,500 0 4,500 군 10,500 0 10,500 어린이집기능보강 ( 장비비 ) 2,000 0 2,000 국 1,000 0 1,000 도 300 0 300 군 700 0 700 보육시설저소득층아동지원 ( 도 ) 67,560 81,350 13,790 도 18,858 16,270 2,588 군 48,702 65,080 16,378 307 민간이전 67,560 81,350 13,790 도 18,858 16,270 2,588 군 48,702 65,080 16,378 11 사회복지사업보조 67,560 81,350 13,790 보육료부모부담금지원 53,460 67,250 13,790 도 16,038 13,450 2,588 군 37,422 53,800 16,378-19 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 보육교직원인건비지원 ( 국고 ) 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954,428 939,792 14,636 도 286,328 281,938 4,390 군 668,100 657,854 10,246 307 민간이전 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954,428 939,792 14,636 도 286,328 281,938 4,390 군 668,100 657,854 10,246 11 사회복지사업보조 1,908,856 1,879,584 29,272 어린이집종사자및시간연장보육교사인건비 1,908,856 1,879,584 29,272 국 954,428 939,792 14,636 도 286,328 281,938 4,390 군 668,100 657,854 10,246 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 376,362 349,758 26,604 국 188,181 174,879 13,302 도 56,454 52,463 3,991 군 131,727 122,416 9,311 301 일반보상금 345,880 319,276 26,604 국 172,940 159,638 13,302 도 51,882 47,891 3,991 군 121,058 111,747 9,311 01 사회보장적수혜금 345,880 319,276 26,604 교사근무환경개선비 198,840 172,236 26,604 국 99,420 86,118 13,302 도 29,826 25,835 3,991 군 69,594 60,283 9,311 취약계층아동보호 1,683,657 1,635,186 48,471 국 447,098 408,483 38,615 기 37,128 34,608 2,520 도 195,776 194,309 1,467 군 1,003,655 997,786 5,869 아동복지서비스제공 1,683,657 1,635,186 48,471 국 447,098 408,483 38,615 기 37,128 34,608 2,520 도 195,776 194,309 1,467 군 1,003,655 997,786 5,869 입양아동양육수당지원 ( 국고 ) 39,600 36,000 3,600 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2,160 216 군 9,504 8,640 864 301 일반보상금 39,600 36,000 3,600 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2,160 216 군 9,504 8,640 864 01 사회보장적수혜금 39,600 36,000 3,600 입양아동양육수당지원 165,000원 *20명*12개월 39,600 36,000 3,600-20 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 기 27,720 25,200 2,520 도 2,376 2,160 216 군 9,504 8,640 864 아동발달지원계좌지원 ( 국고 ) 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1,654 353 군 8,029 6,614 1,415 301 일반보상금 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1,654 353 군 8,029 6,614 1,415 01 사회보장적수혜금 33,455 27,560 5,895 아동발달계좌 CDA 매칭지원금 33,455 27,560 5,895 국 23,419 19,292 4,127 도 2,007 1,654 353 군 8,029 6,614 1,415 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 201,037 171,037 30,000 국 201,037 171,037 30,000 201 일반운영비 118,849 98,799 20,050 국 118,849 98,799 20,050 01 사무관리비 99,041 81,991 17,050 드림스타트사업사무관리비 99,041 81,991 17,050 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 8,986,000원 *10월 89,860 72,810 17,050 국 89,860 72,810 17,050 03 행사운영비 8,000 5,000 3,000 드림스타트사업행사운영비 ( 가족캠프비 ) 8,000 5,000 3,000 국 8,000 5,000 3,000 301 일반보상금 47,838 46,188 1,650 국 47,838 46,188 1,650 09 행사실비보상금 10,290 8,640 1,650 프로그램보상비 10,290 8,640 1,650 체험학습참여자참여비용보상 ( 문화, 직업 등 ) 4,800 3,150 1,650 국 4,800 3,150 1,650 307 민간이전 24,950 16,650 8,300 국 24,950 16,650 8,300 01 의료및구료비 14,950 11,650 3,300 의료비및검사비지원 14,950 11,650 3,300 구강검진및의료비 61,250원 *80개 4,900 1,600 3,300 국 4,900 1,600 3,300 04 민간행사사업보조 10,000 5,000 5,000 드림가족연말발표회 10,000 5,000 5,000 국 10,000 5,000 5,000 드림스타트통합사례관리지원 ( 군비사업추진 ) 263,945 263,945 0-21 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 401 시설비및부대비 15,000 20,000 5,000 01 시설비 15,000 20,000 5,000 2 센터사무실수리비 15,000 20,000 5,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 2 센터가구구입 5,000 0 5,000 지역아동센터운영비지원 ( 국고 ) 236,148 228,540 7,608 국 117,324 113,520 3,804 도 23,465 22,704 761 군 95,359 92,316 3,043 307 민간이전 234,648 227,040 7,608 국 117,324 113,520 3,804 도 23,465 22,704 761 군 93,859 90,816 3,043 10 사회복지시설법정운영비보조 234,648 227,040 7,608 지역아동센터기본운영비 234,648 227,040 7,608 국 117,324 113,520 3,804 도 23,465 22,704 761 군 93,859 90,816 3,043 지역아동센터토요운영지원 ( 국고 ) 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1,296 684 도 396 259 137 군 1,584 1,037 547 307 민간이전 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1,296 684 도 396 259 137 군 1,584 1,037 547 10 사회복지시설법정운영비보조 3,960 2,592 1,368 지역아동센터토요운영비 3,960 2,592 1,368 국 1,980 1,296 684 도 396 259 137 군 1,584 1,037 547 장애인복지증진 5,882,731 5,661,434 221,297 국 2,005,039 1,910,258 94,781 도 436,216 423,831 12,385 군 3,441,476 3,327,345 114,131 장애인생활안정지원 5,522,143 5,316,251 205,892 국 2,005,039 1,910,258 94,781 도 424,234 412,254 11,980 군 3,092,870 2,993,739 99,131 장애수당 ( 기초 ) 지급 ( 국고 ) 134,290 120,000 14,290 국 94,003 84,000 10,003 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3,001 301 일반보상금 134,290 120,000 14,290 국 94,003 84,000 10,003-22 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3,001 01 사회보장적수혜금 134,290 120,000 14,290 장애수당 ( 기초 ) 134,290 120,000 14,290 국 94,003 84,000 10,003 도 12,086 10,800 1,286 군 28,201 25,200 3,001 장애인의료비지원 ( 국고 ) 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1,320 518 군 7,354 5,280 2,074 308 자치단체등이전 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1,320 518 군 7,354 5,280 2,074 10 공기관등에대한경상적대행사업비 45,960 33,000 12,960 장애인의료비지원 45,960 33,000 12,960 국 36,768 26,400 10,368 도 1,838 1,320 518 군 7,354 5,280 2,074 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 630,838 583,804 47,034 국 441,600 408,663 32,937 도 37,848 35,028 2,820 군 151,390 140,113 11,277 307 민간이전 630,838 583,804 47,034 국 441,600 408,663 32,937 도 37,848 35,028 2,820 군 151,390 140,113 11,277 05 민간위탁금 630,838 583,804 47,034 장애인활동지원 630,838 583,714 47,124 국 441,600 408,600 33,000 도 37,848 35,023 2,825 군 151,390 140,091 11,299 활동보조가산급여 0 90 90 국 0 63 63 도 0 5 5 군 0 22 22 활동보조가산급여 ( 국고 ) 90 0 90 국 63 0 63 도 5 0 5 군 22 0 22 307 민간이전 90 0 90 국 63 0 63 도 5 0 5 군 22 0 22 05 민간위탁금 90 0 90 활동보조가산급여 90 0 90 국 63 0 63-23 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 도 5 0 5 군 22 0 22 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 1,574,424 1,547,207 27,217 도 18,401 18,195 206 군 1,556,023 1,529,012 27,011 307 민간이전 1,512,864 1,485,647 27,217 도 6,089 5,883 206 군 1,506,775 1,479,764 27,011 03 민간단체법정운영비보조 59,332 57,483 1,849 장애인협회운영지원 59,332 57,483 1,849 05 민간위탁금 1,116,771 1,108,164 8,607 장애인복지관운영비지원 1,116,771 1,108,164 8,607 10 사회복지시설법정운영비보조 336,761 320,000 16,761 수화통역센터운영 154,294 152,000 2,294 장애인생활이동지원센터운영 143,893 135,000 8,893 시각장애인자립지원센터운영 38,574 33,000 5,574 도 6,089 5,883 206 군 32,485 27,117 5,368 장애인재활시설지원 453,364 423,500 29,864 307 민간이전 427,864 398,000 29,864 05 민간위탁금 427,864 398,000 29,864 장애인보호작업장보람원운영 203,604 190,000 13,604 장애인보호작업장한우리운영 218,260 202,000 16,260 장애인거주시설기능보강 ( 국고 ) 200,000 200,000 0 국 100,000 100,000 0 도 30,000 30,000 0 군 70,000 70,000 0 402 민간자본이전 200,000 200,000 0 국 100,000 100,000 0 도 30,000 30,000 0 군 70,000 70,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 200,000 200,000 장애인거주시설기능보강 0 200,000 200,000 국 0 100,000 100,000 도 0 30,000 30,000 군 0 70,000 70,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 200,000 0 200,000 장애인거주시설기능보강 200,000 0 200,000 국 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 장애인연금급여지급 ( 국고 ) 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132,186 130,569 1,617 군 308,434 304,662 3,772-24 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 301 일반보상금 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132,186 130,569 1,617 군 308,434 304,662 3,772 01 사회보장적수혜금 1,468,734 1,450,771 17,963 장애인연금 1,468,734 1,450,771 17,963 국 1,028,114 1,015,540 12,574 도 132,186 130,569 1,617 군 308,434 304,662 3,772 발달재활서비스바우처지원 ( 국고 ) 56,496 55,974 522 국 39,547 39,182 365 도 3,390 3,358 32 군 13,559 13,434 125 307 민간이전 56,496 55,974 522 국 39,547 39,182 365 도 3,390 3,358 32 군 13,559 13,434 125 05 민간위탁금 56,496 55,974 522 발달재활서비스바우처사업 56,496 55,974 522 국 39,547 39,182 365 도 3,390 3,358 32 군 13,559 13,434 125 발달장애인을위한성년후견인지원사업 ( 국고 ) 1,800 450 1,350 국 1,440 360 1,080 도 72 18 54 군 288 72 216 307 민간이전 1,800 450 1,350 국 1,440 360 1,080 도 72 18 54 군 288 72 216 05 민간위탁금 1,800 450 1,350 발달장애인성년후견인서비스지원 1,800 300 1,500 국 1,440 240 1,200 도 72 12 60 군 288 48 240 발달장애인성년후견심판절차비용지원 0 150 150 국 0 120 120 도 0 6 6 군 0 24 24 발달장애인공공후견심판청구비용지원 ( 국고 ) 300 0 300 국 240 0 240 도 12 0 12 군 48 0 48 307 민간이전 300 0 300 국 240 0 240 도 12 0 12 군 48 0 48-25 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 300 0 300 공공후견심판청구비용지원 300 0 300 국 240 0 240 도 12 0 12 군 48 0 48 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 192,090 134,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23,076 101 인건비 192,090 134,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23,076 04 기간제근로자등보수 192,090 134,400 57,690 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 192,090 134,400 57,690 국 96,045 67,200 28,845 도 19,209 13,440 5,769 군 76,836 53,760 23,076 장애인일자리지원 ( 시간제일자리 )( 국고 ) 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3,220 339 군 11,525 12,880 1,355 101 인건비 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3,220 339 군 11,525 12,880 1,355 04 기간제근로자등보수 28,812 32,200 3,388 장애인시간제일자리 28,812 32,200 3,388 국 14,406 16,100 1,694 도 2,881 3,220 339 군 11,525 12,880 1,355 장애인편의증진 271,544 256,139 15,405 도 11,982 11,577 405 군 259,562 244,562 15,000 장애인생활편의서비스지원 160,000 145,000 15,000 307 민간이전 160,000 145,000 15,000 05 민간위탁금 130,000 115,000 15,000 장애인목욕탕운영 130,000 115,000 15,000 장애인민원봉사실운영지원 ( 도 ) 70,405 70,000 405 도 11,982 11,577 405 군 58,423 58,423 0 307 민간이전 70,405 70,000 405 도 11,982 11,577 405 군 58,423 58,423 0 02 민간경상사업보조 70,405 70,000 405-26 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인편의증진 장애인민원봉사실운영 70,405 70,000 405 도 11,982 11,577 405 군 58,423 58,423 0 저소득층생활안정지원 1,617,180 1,625,527 8,347 국 1,262,026 1,268,611 6,585 도 76,483 76,483 0 군 278,671 280,433 1,762 자립자활지원 1,617,180 1,625,527 8,347 국 1,262,026 1,268,611 6,585 도 76,483 76,483 0 군 278,671 280,433 1,762 지역자활센터운영 ( 국고 ) 262,457 263,380 923 국 183,720 184,366 646 군 78,737 79,014 277 307 민간이전 262,457 263,380 923 국 183,720 184,366 646 군 78,737 79,014 277 10 사회복지시설법정운영비보조 262,457 263,380 923 지역자활센터운영지원 262,457 263,380 923 국 183,720 184,366 646 군 78,737 79,014 277 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 73,164 80,588 7,424 국 58,531 64,470 5,939 군 14,633 16,118 1,485 301 일반보상금 73,164 80,588 7,424 국 58,531 64,470 5,939 군 14,633 16,118 1,485 01 사회보장적수혜금 73,164 80,588 7,424 희망키움통장 10,000 12,424 2,424 국 8,000 9,939 1,939 군 2,000 2,485 485 내일키움통장 63,164 68,164 5,000 국 50,531 54,531 4,000 군 12,633 13,633 1,000 청소년건전문화육성 549,028 525,028 24,000 국 32,880 23,280 9,600 기 1,400 1,400 0 도 5,650 3,250 2,400 군 509,098 497,098 12,000 청소년문화사업 116,200 92,200 24,000 국 14,600 5,000 9,600 기 1,400 1,400 0 도 3,650 1,250 2,400 군 96,550 84,550 12,000 청소년어울림마당운영 ( 국고 ) 24,000 0 24,000 국 9,600 0 9,600 도 2,400 0 2,400-27 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년문화사업 군 12,000 0 12,000 201 일반운영비 24,000 0 24,000 국 9,600 0 9,600 도 2,400 0 2,400 군 12,000 0 12,000 03 행사운영비 24,000 0 24,000 청소년어울림마당운영 24,000 0 24,000 국 9,600 0 9,600 도 2,400 0 2,400 군 12,000 0 12,000 공공도서관확충및운영 988,566 655,949 332,617 국 165,917 0 165,917 군 822,649 655,949 166,700 공공도서관운영 988,566 655,949 332,617 국 165,917 0 165,917 군 822,649 655,949 166,700 군립도서관운영 423,968 383,968 40,000 405 자산취득비 105,000 65,000 40,000 02 도서구입비 100,000 60,000 40,000 도서구입비 10,000원 *10,000권 100,000 60,000 40,000 둔내태성도서관운영 154,804 139,804 15,000 405 자산취득비 52,000 37,000 15,000 02 도서구입비 50,000 35,000 15,000 도서구입비 10,000원 *5,000권 50,000 35,000 15,000 작은도서관운영 171,277 132,177 39,100 401 시설비및부대비 4,500 0 4,500 01 시설비 4,500 0 4,500 작은도서관시설개보수 4,500 0 4,500 느티나무작은도서관 2,000 0 2,000 찐빵마을책사랑방 100,000원 *25m2 2,500 0 2,500 405 자산취득비 62,600 28,000 34,600 01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600 작은도서관물품구입 6,600 0 6,600 느티나무작은도서관 700,000원 *5개 3,500 0 3,500 찐빵마을책사랑방 3,100 0 3,100 02 도서구입비 56,000 28,000 28,000 도서구입비 10,000원 *800권*7개소 56,000 28,000 28,000 도서관다문화서비스지원 ( 국고 ) 10,817 0 10,817 국 6,617 0 6,617 군 4,200 0 4,200 201 일반운영비 10,817 0 10,817 국 6,617 0 6,617-28 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 군 4,200 0 4,200 01 사무관리비 10,817 0 10,817 도서관다문화프로그램운영 10,817 0 10,817 국 6,617 0 6,617 군 4,200 0 4,200 작은도서관육성시범지구사업 ( 국고 ) 227,700 0 227,700 국 159,300 0 159,300 군 68,400 0 68,400 207 연구개발비 227,700 0 227,700 국 159,300 0 159,300 군 68,400 0 68,400 02 전산개발비 227,700 0 227,700 작은도서관육성시범지구사업 227,700 0 227,700 국 159,300 0 159,300 군 68,400 0 68,400 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 934,698 951,988 17,290 내부거래지출 897,198 914,488 17,290 의료보호특별회계전출금 697,198 714,488 17,290 701 기타회계등전출금 697,198 714,488 17,290 01 기타회계전출금 697,198 714,488 17,290 의료보호기금특별회계전출금 ( 의료급여사업 ) 697,198 714,488 17,290-29 -

2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 자치행정과 65,062,996 62,342,656 2,720,340 국 142,652 142,652 0 기 128,605 128,605 0 도 571,522 548,497 23,025 군 64,220,217 61,522,902 2,697,315 자치역량강화 3,713,386 3,641,386 72,000 행정지원체계확립 1,293,752 1,222,352 71,400 인사관리 277,686 244,086 33,600 201 일반운영비 96,450 94,850 1,600 01 사무관리비 90,450 88,850 1,600 비서실근무자민원복구입 400,000 원 *2 명 *2 벌 1,600 0 1,600 401 시설비및부대비 32,000 0 32,000 01 시설비 32,000 0 32,000 행정복지센터관련안내판 ( 현판 ) 및마을안내표지판정비 ( 정부3.0) 500,000원 *64개소 32,000 0 32,000 공무원교육 516,150 478,950 37,200 201 일반운영비 218,700 199,500 19,200 01 사무관리비 218,700 199,500 19,200 공무원교육훈련비 151,200 132,000 19,200 청렴교육훈련교육비 19,200 0 19,200 202 여비 254,000 236,000 18,000 01 국내여비 26,000 8,000 18,000 우수정책벤치마킹선진지견학 ( 정부3.0) 150,000원 *40명*3일 18,000 0 18,000 군정모니터지원 37,700 37,100 600 301 일반보상금 35,700 35,100 600 09 행사실비보상금 34,800 34,200 600 분기별간담회참석급식 8,000원 *150명*4회 4,800 4,200 600 직원후생복지지원 1,107,937 1,107,337 600 후생복지관리 916,600 916,000 600 309 전출금 1,100 500 600 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,100 500 600 대여학자금부담금 550,000원 *2회 1,100 500 600 주민자치기반강화 1,996,451 2,094,474 98,023 도 27,625 7,000 20,625 군 1,968,826 2,087,474 118,648 주민서비스제공 719,820 958,020 238,200 복지회관관리 221,200 159,400 61,800 401 시설비및부대비 91,200 29,400 61,800-30 -

부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 주민서비스제공 01 시설비 91,200 29,400 61,800 둔내면복지회관보수공사 56,500 29,400 27,100 별관비가림시설설치 (L=19.6M, B=5M) 14,300 0 14,300 지붕보수공사 (A=123 m2 ) 12,800 0 12,800 안흥면복지회관지붕보수공사 (A=121.5 m2 ) 19,000 0 19,000 갑천면종합복지센터무대조명공사 14,300 0 14,300 서원면복지회관목욕탕보수공사 (A=15.6 m2 ) 1,400 0 1,400 복지회관신축 ( 강림면 ) 0 300,000 300,000 401 시설비및부대비 0 300,000 300,000 01 시설비 0 300,000 300,000 강림면복지회관 0 300,000 300,000 철거및폐기물처리 0 200,000 200,000 신축설계용역 0 100,000 100,000 민간단체지원 862,081 761,204 100,877 도 27,625 7,000 20,625 군 834,456 754,204 80,252 새마을지도자활동지원 309,360 298,632 10,728 201 일반운영비 90,760 80,032 10,728 01 사무관리비 68,760 58,032 10,728 새마을남녀지도자계도용신문구입 15,000원 *382명*12월 68,760 58,032 10,728 자율방범대운영지원 176,400 149,100 27,300 301 일반보상금 170,400 143,100 27,300 04 자율방범대실비지원 162,400 135,100 27,300 자율방범대차량도색 2,100,000원 *13대 27,300 0 27,300 재향군인회활동지원 39,599 28,000 11,599 307 민간이전 22,599 11,000 11,599 03 민간단체법정운영비보조 11,599 0 11,599 재향군인회운영지원 1,449,800원 *8개월 11,599 0 11,599 바르게살기운동지원 35,000 30,000 5,000 307 민간이전 35,000 30,000 5,000 02 민간경상사업보조 15,000 10,000 5,000 바르게살기운동전국여성지도자대회참가 5,000 0 5,000 마을공동체지원 38,250 0 38,250 도 19,125 0 19,125 군 19,125 0 19,125 307 민간이전 38,250 0 38,250 도 19,125 0 19,125 군 19,125 0 19,125 02 민간경상사업보조 38,250 0 38,250-31 -

부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 민간단체지원 마을공동체지원사업 38,250 0 38,250 안흥동네방네 5,000 0 5,000 도 2,500 0 2,500 군 2,500 0 2,500 청용리마을회 9,500 0 9,500 도 4,750 0 4,750 군 4,750 0 4,750 영교분교발전추진위원회 5,000 0 5,000 도 2,500 0 2,500 군 2,500 0 2,500 매곡리노인회 9,000 0 9,000 도 4,500 0 4,500 군 4,500 0 4,500 삼거리마을회 5,000 0 5,000 도 2,500 0 2,500 군 2,500 0 2,500 부창리마을회 4,750 0 4,750 도 2,375 0 2,375 군 2,375 0 2,375 새마을지도자자녀장학금지원 ( 도 ) 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1,500 301 일반보상금 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1,500 02 장학금및학자금 17,000 14,000 3,000 새마을지도자자녀장학금 17,000 14,000 3,000 도 8,500 7,000 1,500 군 8,500 7,000 1,500 이장, 새마을지도자활동지원 35,000 30,000 5,000 307 민간이전 35,000 30,000 5,000 04 민간행사사업보조 35,000 30,000 5,000 이장, 새마을지도자한마음대회 (1,300 여명 ) 35,000 30,000 5,000 국내외교류활성화 414,550 375,250 39,300 외국공무원연수 38,000 36,200 1,800 301 일반보상금 21,400 19,600 1,800 07 외빈초청여비 21,400 19,600 1,800 외국수용공무원연수비 21,400 19,600 1,800 가케가와시수용공무원연수비 950,000원 *1명*12개월 11,400 9,600 1,800 기타국제교류 99,500 62,000 37,500 301 일반보상금 89,500 52,000 37,500 06 민간인국외여비 89,500 52,000 37,500 민간보건복지교류 1,500,000원 *25명 37,500 0 37,500-32 -

부서 : 자치행정과정책 : 교육행정지원추진단위 : 교육지원사업 교육행정지원추진 5,652,937 5,540,225 112,712 도 492,442 492,442 0 군 5,160,495 5,047,783 112,712 교육지원사업 5,482,227 5,379,565 102,662 도 492,442 492,442 0 군 4,989,785 4,887,123 102,662 공교육지원 3,667,257 3,643,683 23,574 101 인건비 73,236 69,662 3,574 04 기간제근로자등보수 73,236 69,662 3,574 친환경학교급식지원센터장 22,673 21,638 1,035 연차수당 69,000원 *1명*15일 1,035 0 1,035 친환경학교급식지원센터직원 (2 명 ) 50,563 48,024 2,539 기본급 57,000원 *2명*250일 28,500 28,000 500 주휴수당 57,000원 *2명*52일 5,928 5,824 104 시간외근무수당 57,000원 /8*3시간*1.5*200일*2명 12,825 12,600 225 연차수당 57,000원 *2명*15일 1,710 0 1,710 308 자치단체등이전 1,872,761 1,852,761 20,000 08 교육기관에대한보조 1,810,000 1,790,000 20,000 성남초등학교노후환경개선 20,000 0 20,000 친환경학교급식지원 ( 군비추가 ) 140,088 61,000 79,088 308 자치단체등이전 140,088 61,000 79,088 08 교육기관에대한보조 140,088 61,000 79,088 고 3 무상급식지원 79,088 0 79,088 횡성고등학교 3,820원 *107명*100일 40,874 0 40,874 횡성여자고등학교 3,860원 *99명*100일 38,214 0 38,214 교육환경개선사업 170,710 160,660 10,050 지역인재양성 161,750 151,700 10,050 307 민간이전 30,050 20,000 10,050 02 민간경상사업보조 30,050 20,000 10,050 강원대학교법학전문대학원장학금지원보조금 5,025,000원 *2회*1명 10,050 0 10,050 선진체육육성 6,145,994 3,904,723 2,241,271 기 128,605 128,605 0 도 14,736 12,336 2,400 군 6,002,653 3,763,782 2,238,871 생활체육육성 698,534 678,763 19,771 기 128,605 128,605 0 도 14,736 12,336 2,400 군 555,193 537,822 17,371 군체육회운영지원 116,921 101,950 14,971-33 -

부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 생활체육육성 307 민간이전 116,921 101,950 14,971 03 민간단체법정운영비보조 106,921 91,950 14,971 인건비 ( 공통 ) 11,640 5,368 6,272 초과근무수당 10,000원 *30시간*2명*12월 7,200 928 6,272 인건비 ( 국장 ) 39,692 34,094 5,598 퇴직적립금 30,531,000원 *8.33% 2,544 0 2,544 4대보험료 30,531,000원 *10% 3,054 0 3,054 인건비 ( 간사 ) 21,989 18,888 3,101 퇴직적립금 16,914,000원 *8.33% 1,409 0 1,409 4대보험료 16,914,000원 *10% 1,692 0 1,692 생활체육교실운영 ( 도 ) 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2,400 307 민간이전 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2,400 02 민간경상사업보조 24,000 19,200 4,800 생활체육교실지원 4,800,000원 *5개교실 24,000 19,200 4,800 도 12,000 9,600 2,400 군 12,000 9,600 2,400 스포츠마케팅 4,395,220 2,173,720 2,221,500 도단위이상체육대회유치지원 713,320 708,320 5,000 201 일반운영비 16,920 11,920 5,000 01 사무관리비 16,920 11,920 5,000 강원도민프로축구단지원 100,000원 *50장 5,000 0 5,000 횡성베이스볼파크활성화지원 2,446,500 230,000 2,216,500 201 일반운영비 1,001,500 0 1,001,500 01 사무관리비 1,001,500 0 1,001,500 횡성베이스볼파크 1,001,500 0 1,001,500 횡성베이스볼파크게임원등록비 1,500 0 1,500 ( 가칭 ) 횡성야구단국내외홍보비 1,000,000 0 1,000,000 307 민간이전 320,000 230,000 90,000 04 민간행사사업보조 320,000 230,000 90,000 야구대회유치 90,000 0 90,000 전국 T-BALL 대회 30,000 0 30,000 강원도지사기야구대회 20,000 0 20,000 강원도야구협회장기야구대회 20,000 0 20,000 대한체육회장기야구대회 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 1,115,000 0 1,115,000 01 시설비 1,080,000 0 1,080,000-34 -

부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠마케팅 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성 1,000,000 0 1,000,000 횡성베이스볼파크공원구장 (C,D) 확장사업 80,000 0 80,000 02 감리비 30,000 0 30,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성감리비 30,000 0 30,000 03 시설부대비 5,000 0 5,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립 조성부대비 5,000 0 5,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 야구장방수포구입 10,000 0 10,000 스마트횡성구현 2,108,871 1,916,491 192,380 국 10,652 10,652 0 도 32,939 32,939 0 군 2,065,280 1,872,900 192,380 전산관리체계화 1,099,669 907,289 192,380 국 10,652 10,652 0 도 27,703 27,703 0 군 1,061,314 868,934 192,380 지방행정정보화 489,000 329,000 160,000 405 자산취득비 367,000 207,000 160,000 01 자산및물품취득비 367,000 207,000 160,000 전산기기구입 367,000 207,000 160,000 본체 900,000원 *120대 108,000 99,000 9,000 모니터 300,000원 *60대 18,000 15,000 3,000 통합스토리지구입 110,000 0 110,000 외부망가상화구축서버 19,000,000 원 *2 대 38,000 0 38,000 소프트웨어구입 151,141 129,141 22,000 201 일반운영비 151,141 129,141 22,000 01 사무관리비 151,141 129,141 22,000 소프트웨어구입 151,141 129,141 22,000 외부망가상화구축솔루션구입 22,000 0 22,000 정보화마을프로그램관리자육성 ( 국고 ) 50,700 40,320 10,380 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10,380 307 민간이전 50,700 40,320 10,380 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10,380 02 민간경상사업보조 50,700 40,320 10,380 정보화마을프로그램관리자인건비 16,900,000원 *3개마을 50,700 40,320 10,380-35 -

부서 : 자치행정과정책 : 스마트횡성구현단위 : 전산관리체계화 도 5,040 5,040 0 군 45,660 35,280 10,380 정보화마을별전자상거래및농촌체험지원 ( 도 ) 13,500 13,500 0 도 3,000 3,000 0 군 10,500 10,500 0 402 민간자본이전 13,500 13,500 0 도 3,000 3,000 0 군 10,500 10,500 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 13,500 13,500 전자상거래및농촌체험지원 0 13,500 13,500 도 0 3,000 3,000 군 0 10,500 10,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 13,500 0 13,500 전자상거래및농촌체험지원 4,500,000원 *3개마을 13,500 0 13,500 도 3,000 0 3,000 군 10,500 0 10,500 정보통신운영관리 1,009,202 1,009,202 0 도 5,236 5,236 0 군 1,003,966 1,003,966 0 올림픽및관광활성화를위한무선인프라구축 ( 도 ) 11,435 11,435 0 도 3,181 3,181 0 군 8,254 8,254 0 402 민간자본이전 11,435 11,435 0 도 3,181 3,181 0 군 8,254 8,254 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 11,435 11,435 도전역무선인터넷 (WiFi) 구축사업 0 11,435 11,435 도 0 3,181 3,181 군 0 8,254 8,254 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 11,435 0 11,435 도전역무선인터넷 (WiFi) 구축사업 2,287,000원 *5개소 11,435 0 11,435 도 3,181 0 3,181 군 8,254 0 8,254 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 ( 도 ) 10,275 10,275 0 도 2,055 2,055 0 군 8,220 8,220 0 402 민간자본이전 10,275 10,275 0 도 2,055 2,055 0 군 8,220 8,220 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 10,275 10,275 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 0 10,275 10,275 도 0 2,055 2,055 군 0 8,220 8,220 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,275 0 10,275-36 -

부서 : 자치행정과정책 : 스마트횡성구현단위 : 정보통신운영관리 농어촌광대역가입자망 (BcN) 구축 10,275 0 10,275 도 2,055 0 2,055 군 8,220 0 8,220 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 45,087,463 44,887,463 200,000 국 132,000 132,000 0 군 44,955,463 44,755,463 200,000 인력운영비 44,531,478 44,331,478 200,000 국 132,000 132,000 0 군 44,399,478 44,199,478 200,000 인건비 44,358,978 44,158,978 200,000 101 인건비 34,511,523 34,311,523 200,000 03 무기계약근로자보수 758,878 558,878 200,000 무기계약근로자 ( 총괄 ) 562,500 362,500 200,000 퇴직금 50,000,000*8명 400,000 200,000 200,000-37 -

2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 3,470,782 3,368,906 101,876 국 1,271,840 1,234,264 37,576 지 35,000 35,000 0 도 128,107 105,407 22,700 군 2,035,835 1,994,235 41,600 민원행정서비스구현 335,788 280,912 54,876 국 11,306 11,330 24 도 18,000 0 18,000 군 306,482 269,582 36,900 민원행정서비스개선 301,098 246,222 54,876 국 11,306 11,330 24 도 18,000 0 18,000 군 271,792 234,892 36,900 행정서비스개선과민원만족도향상 83,722 72,322 11,400 201 일반운영비 26,480 17,080 9,400 01 사무관리비 18,980 9,580 9,400 희망우체통설치 700,000원 *2개소 1,400 0 1,400 민원응대매뉴얼제작 8,000원 *500개 4,000 0 4,000 감동서비스이행약속액자제작 8,000원 *500개 4,000 0 4,000 405 자산취득비 4,000 2,000 2,000 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 명상치료시스템설치 2,000 0 2,000 전자민원행정시스템운영 101,300 61,300 40,000 도 18,000 0 18,000 군 83,300 61,300 22,000 405 자산취득비 66,000 26,000 40,000 도 18,000 0 18,000 군 48,000 26,000 22,000 01 자산및물품취득비 66,000 26,000 40,000 무인민원발급기신규설치 20,000,000원 *3대 60,000 20,000 40,000 도 18,000 0 18,000 군 42,000 20,000 22,000 민원실환경개선 12,140 8,640 3,500 405 자산취득비 3,500 0 3,500 01 자산및물품취득비 3,500 0 3,500 스탠드분수대구입 3,500 0 3,500 여권발급대행운영 ( 국고 ) 4,499 4,523 24 국 4,499 4,523 24 201 일반운영비 3,059 3,083 24 국 3,059 3,083 24 01 사무관리비 3,059 3,083 24 여권홍보물제작 764,750원 *4분기 3,059 3,083 24-38 -

부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 국 3,059 3,083 24 건축 주택행정 1,411,008 1,364,008 47,000 국 875,534 837,934 37,600 지 35,000 35,000 0 도 110,107 105,407 4,700 군 390,367 385,667 4,700 주거환경개선 1,300,878 1,253,878 47,000 국 875,534 837,934 37,600 지 35,000 35,000 0 도 110,107 105,407 4,700 군 280,237 275,537 4,700 공동주택관리지원 105,000 90,000 15,000 402 민간자본이전 105,000 90,000 15,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 105,000 90,000 15,000 공동주택관리시설비지원 105,000 90,000 15,000 공동주택관리시설비지원 8,500,000원 *10개소 85,000 70,000 15,000 경관주택인증건축물지원 0 15,000 15,000 301 일반보상금 0 15,000 15,000 11 기타보상금 0 15,000 15,000 경관주택인증건축물지원 0 15,000 15,000 주거급여 ( 국고 ) 1,089,668 1,042,668 47,000 국 871,734 834,134 37,600 도 108,967 104,267 4,700 군 108,967 104,267 4,700 301 일반보상금 848,208 751,784 96,424 국 678,566 601,428 77,138 도 84,821 75,178 9,643 군 84,821 75,178 9,643 01 사회보장적수혜금 848,208 751,784 96,424 주거급여 212,052,000원 *4분기 848,208 751,784 96,424 국 678,566 601,428 77,138 도 84,821 75,178 9,643 군 84,821 75,178 9,643 403 자치단체등자본이전 241,460 290,884 49,424 국 193,168 232,706 39,538 도 24,146 29,089 4,943 군 24,146 29,089 4,943 02 공기관등에대한자본적대행사업비 241,460 290,884 49,424 수선유지급여 4,829,200원 *50가구 241,460 290,884 49,424 국 193,168 232,706 39,538 도 24,146 29,089 4,943 군 24,146 29,089 4,943-39 -

2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 혁신적인회계관리단위 : 자산및물품관리 세무회계과 9,488,276 8,244,800 1,243,476 도 2,000 0 2,000 군 9,486,276 8,244,800 1,241,476 혁신적인회계관리 275,369 172,023 103,346 자산및물품관리 182,872 79,526 103,346 물품관리 179,032 75,686 103,346 405 자산취득비 170,232 66,886 103,346 01 자산및물품취득비 170,232 66,886 103,346 복사기구입 5,000 0 5,000 비디오프로젝터구입 3,500,000원 *2대 7,000 0 7,000 정수및업무용물품구입 158,232 66,886 91,346 히트펌프냉난방기 63,232 11,886 51,346 사무용가구및기타물품구입 60,000 20,000 40,000 효율적인재산관리 8,726,171 7,586,041 1,140,130 도 2,000 0 2,000 군 8,724,171 7,586,041 1,138,130 국공유재산관리 87,900 85,900 2,000 도 2,000 0 2,000 군 85,900 85,900 0 공유재산관리 87,900 85,900 2,000 도 2,000 0 2,000 군 85,900 85,900 0 201 일반운영비 72,540 70,540 2,000 도 2,000 0 2,000 군 70,540 70,540 0 01 사무관리비 72,540 70,540 2,000 측량및감정평가수수료 500 0 500 도 500 0 500 공유재산관리물품구입 500 0 500 도 500 0 500 공유재산실태조사여비 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000 공공청사관리 8,638,271 7,500,141 1,138,130 관용차량구입및유지관리 312,250 282,250 30,000 405 자산취득비 195,000 165,000 30,000 01 자산및물품취득비 195,000 165,000 30,000 업무용차량구입 30,000 0 30,000 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,013,878 590,128 423,750 401 시설비및부대비 882,325 484,975 397,350 01 시설비 882,325 484,975 397,350 의회청사냉난방기 ( 시스템에어컨 ) 교체공사 540,000 0 540,000-40 -

부서 : 세무회계과정책 : 효율적인재산관리단위 : 공공청사관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 의회청사도시가스인입공사 60,000 0 60,000 구 ) 횡성군보건소철거공사 (1,597m2) 0 410,000 410,000 구 ) 영교분교철거 (396m2) 60,000 0 60,000 우천면청사도색공사 (1,430m2) 18,000 0 18,000 안흥면청사지하실리모델링공사 (167m2) 50,000 0 50,000 갑천면청사창호교체공사 ( 후면, 15호 ) 55,500 0 55,500 갑천면사무소홍보용전광판설치 3,850 0 3,850 공근면청사비품창고정비 20,000 0 20,000 405 자산취득비 26,400 0 26,400 01 자산및물품취득비 26,400 0 26,400 횡성읍사무소냉난방설비구입 4,400,000원 *6대 26,400 0 26,400 횡성읍사무소신축 6,661,839 5,977,459 684,380 401 시설비및부대비 6,661,839 5,977,459 684,380 01 시설비 6,447,932 5,763,552 684,380 현 ) 횡성읍사무소철거 (1,744m2) 375,090 0 375,090 횡성읍사무소신축실시설계용역비 104,290 0 104,290 구 ) 횡성군보건소철거 (857m2) 178,310 0 178,310 현 ) 횡성읍사무소창고철거 (283m2) 26,690 0 26,690-41 -

2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기업유치지원과정책 : 기업경영환경조성단위 : 투자유치촉진 기업유치지원과 3,835,295 3,449,947 385,348 국 350,239 160,192 190,047 지 169,672 169,672 0 도 277,973 264,149 13,824 군 3,037,411 2,855,934 181,477 기업경영환경조성 727,130 548,130 179,000 도 12,000 0 12,000 군 715,130 548,130 167,000 투자유치촉진 74,590 61,590 13,000 기업유치촉진지원 74,590 61,590 13,000 201 일반운영비 50,430 37,430 13,000 01 사무관리비 50,430 37,430 13,000 기업유치박람회참가부스비 18,000 5,000 13,000 기업환경개선 529,540 363,540 166,000 도 12,000 0 12,000 군 517,540 363,540 154,000 기업활성화지원 493,540 363,540 130,000 207 연구개발비 30,000 0 30,000 01 연구용역비 30,000 0 30,000 수출공동브랜드개발연구용역 30,000 0 30,000 307 민간이전 430,000 330,000 100,000 05 민간위탁금 400,000 300,000 100,000 수출지원사업 300,000 200,000 100,000 기업활성화지원 ( 도 ) 36,000 0 36,000 도 12,000 0 12,000 군 24,000 0 24,000 308 자치단체등이전 36,000 0 36,000 도 12,000 0 12,000 군 24,000 0 24,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 36,000 0 36,000 홍보영상물제작지원 36,000 0 36,000 도 12,000 0 12,000 군 24,000 0 24,000 지역경제기반구축 272,844 279,854 7,010 도 44,397 42,577 1,820 군 228,447 237,277 8,830 전통시장관리지원 194,640 199,330 4,690 도 36,819 36,819 0 군 157,821 162,511 4,690 전통시장활성화 88,430 93,120 4,690 307 민간이전 29,810 34,500 4,690 02 민간경상사업보조 29,810 34,500 4,690-42 -

부서 : 기업유치지원과정책 : 지역경제기반구축단위 : 전통시장관리지원 전통시장공동마케팅사업 0 10,000 10,000 상인조직역량강화 ( 시장매니저 1 명 ) 5,310 0 5,310 소상공인지원관리 60,744 63,064 2,320 도 7,578 5,758 1,820 군 53,166 57,306 4,140 소상공인활성및물가관리 41,450 48,670 7,220 301 일반보상금 24,560 31,780 7,220 11 기타보상금 11,320 18,540 7,220 물가모니터요원보상 35,000원 *4명*17회 2,380 9,600 7,220 소상공인활성및물가관리 ( 도 ) 19,294 14,394 4,900 도 7,578 5,758 1,820 군 11,716 8,636 3,080 301 일반보상금 19,294 14,394 4,900 도 7,578 5,758 1,820 군 11,716 8,636 3,080 11 기타보상금 19,294 14,394 4,900 물가모니터요원보상 35,000원 *4명*35회 4,900 0 4,900 도 1,820 0 1,820 군 3,080 0 3,080 에너지수급안정 212,523 212,465 58 국 10,239 10,192 47 도 41,088 41,084 4 군 161,196 161,189 7 지역에너지관리 212,523 212,465 58 국 10,239 10,192 47 도 41,088 41,084 4 군 161,196 161,189 7 서민층가스시설개선 ( 국고 ) 12,798 12,740 58 국 10,239 10,192 47 도 768 764 4 군 1,791 1,784 7 402 민간자본이전 12,798 12,740 58 국 10,239 10,192 47 도 768 764 4 군 1,791 1,784 7 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12,798 12,740 58 서민층 LP가스시설개선 255,960원 *50가구 12,798 12,740 58 국 10,239 10,192 47 도 768 764 4 군 1,791 1,784 7 가스전기시설개선지원 ( 도 ) 194,400 194,400 0 도 40,320 40,320 0 군 154,080 154,080 0 402 민간자본이전 180,000 180,000 0 도 36,000 36,000 0-43 -

부서 : 기업유치지원과정책 : 에너지수급안정단위 : 지역에너지관리 군 144,000 144,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 0 180,000 180,000 도시가스소외지역공급설치비지원 0 180,000 180,000 도 0 36,000 36,000 군 0 144,000 144,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180,000 0 180,000 도시가스소외지역공급설치비지원 360,000원 *1,000/2 180,000 0 180,000 도 36,000 0 36,000 군 144,000 0 144,000 고용촉진및안정 2,053,506 1,841,606 211,900 국 340,000 150,000 190,000 지 169,672 169,672 0 도 180,488 180,488 0 군 1,363,346 1,341,446 21,900 일자리창출 1,947,163 1,735,263 211,900 국 340,000 150,000 190,000 지 91,672 91,672 0 도 173,917 173,917 0 군 1,341,574 1,319,674 21,900 맞춤형일자리창출사업 ( 국고 ) 378,600 166,700 211,900 국 340,000 150,000 190,000 군 38,600 16,700 21,900 307 민간이전 378,600 166,700 211,900 국 340,000 150,000 190,000 군 38,600 16,700 21,900 02 민간경상사업보조 378,600 166,700 211,900 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 378,600 166,700 211,900 국 340,000 150,000 190,000 군 38,600 16,700 21,900 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 45,722 44,322 1,400 인력운영비 25,082 23,682 1,400 인건비 25,082 23,682 1,400 101 인건비 25,082 23,682 1,400 03 무기계약근로자보수 25,082 23,682 1,400 국외여비 1,400 0 1,400-44 -