개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,

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부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

37 동대문구 청량리8 추진위 청량리동 ,314 재개발 38 성북구 돈암6 추진위 돈암동 ,050 재개발 39 성북구 동소문2 조합 동소문2가 33 20,657 재개발 40 성북구 동선1 추진위 돈암동 ,235 재개발 41 성북구


개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2


부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

정보기획관


문화본부

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

블루핸즈 일요정비서비스 시범운영실시현황 ( 서울 / 분당 ) 시범운영기간 : ~ 7.31 일자관할센터위치지역본부지점명블루핸즈명구분전화번호주소비고 마포구중부지역본부마포지점웅지자동차공업사종합 서울특별시마포구모래내로 3 길 19 ( 성산

개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급

<28C3D6C1BE2920B1B3C5EBC4ABB5E5C0DAB7E120B1E2B9DD20B5B5BDC3C3B6B5B520BDC2B0ADC0E5C0C720B5BFC0FB20C8A5C0E2B5B520BAD0BCAE5FBDC5BCBAC0CF2E687770>

개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

관악산도시자연공원조성계획결정 ( 변경 ) 지구별총괄표 공원시설구역 구분 변경전 변경후 건축물건축물 동수 ( 동 ) 바닥면적 연면적 동수바닥면적 연면적 ( 동 ) 계 2,396, , , , ,396,760 66,8

개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

차 례

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

보고순서 일반현황 1 부서별주요업무 주택과 도시디자인과 도시계획과 건축과 공원녹지과

PowerPoint 프레젠테이션

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명

South Korea Seoul Yongsan-gu 퇴계로 206 동대입구 South Korea Seoul Yongsan-gu 동호로 189 약수 South Korea Seoul Yongsan-gu 다산로 369 금호 South Korea Seoul Yongsan-gu

목 차

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

관악구지역 봉천동 봉천우성 ,500 31, 봉천동 봉천우성 ,000 38, 신림동 신림푸르지오 ,500 36, 신림동 신림푸르지오 112.

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

고 시 서울특별시고시제 호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부이촌동일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

Ⅱ. 의주택현황 1. 주택재고 1. 주택재고 1.1. 주택유형별재고 주택유형의구분주택유형은단독주택과공동주택으로구분된다. 단독주택은독립된주거의형태를갖춘일반단독주택과, 여러가구가살수있도록구성된다가구주택으로나눌수있다. 다가구주택은 3개층이하, 연면적 6m2이하, 19세대이하

Ⅰ. 도시계획시설결정 ( 변경 ) 1. 교통시설 가. 도로 ( 기정중로 보조간선도로 6,149 중로1-109 미호동 ( 건고 37) 변경중로 ,758 소로1-미호1 소로2-미호 ( 건고 37) 변


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

분야별신청이미달될경우다른분야에서추가보급될수있음 3. 민간보급지원사항 사회적기업, 중소기업, 에너지다소비건물내입주기업 법인 단체 는 2 대까지신청가능 - 2 -

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

접수장소 전화번호 주 소 개봉지점 서울시구로구경인로 319 ( 개봉동 ) 가락지점 서울시송파구송파대로16길 3 ( 문정동 ) 가리봉테크노대리점 서울시구로구디지털로 29길 38 에이스테크노3차 101호 가


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

호선 2 호선 3 호선 3 호선 신도림문래영등포구청합정홍대입구신촌이대아현충정로도림천양천구청신정네거리신설동용두구파발연신내불광녹번홍제무악재독립문경복궁안국종로3가을지로3가충무로동대입구약수금호압구정신사잠원고속터미널교대남부터미널 평균 대합실1 87

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국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp


발간등록번호 제정 2010 년 6 월 개정 2012 년 9 월 국립환경과학원 National Institute of Environmental Research

First Quarter 2013 Office Market Report COMPANY OVERVIEW

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

35 신림8동강남아파트 (12동) 조원동 층, m2아파트 D 관악구민간 36 신림 8 동강남아파트 (13 동 ) 조원동 층, m2아파트 D 관악구민간 37 신림 8 동강남아파트 (15 동 ) 조원동 /1 층,

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

구산아파트 강남구청담동 뉴현대리버빌 강남구청담동 두산아파트 강남구청담동 동삼빌라트 강동구길동

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기

5,678,689 5,462, , ,679,338 5,462, , 증 )649 5,222,334 5,006, ,

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

Ⅳ. 가구구조 1. 가구구조의변화 1. 가구구조의변화 1.3 자치구가구수분포 1.1 가구수의변화 평균가구원수가가장큰구는양천구로 2.93 명, 가장작은구는관악구로 2.34 명 2010 년의가구수는 350 만가구로 1980 년보다 그림 4-1 과의가구규모의증가율 (1980

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

2014 경영학회_브로셔 내지

이용자를위하여 1. 본보고서에수록된내국인통계는 2017 년 12 월 31 일현재 주민등록법 에의하여주민등록표에등재된세대와인구를집계한것입니다. 그리고외국인통계는 출입국관리법 에의하여외국인정보공동이용시스템에등재된인구를집계하여수록한것입니다. 2. 본통계자료는다음과같은사유로작

안전하고지속가능한도시 안전분야

경영학회 내지 최종

92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

표지안 0731

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

민선 5 기제 35 대서울시정 공약사업실천계획

<5BB1E2BABB D20C0E5B9CCC7FD2E687770>

- 1 -

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임


01 02

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

복지백서내지001~016화보L265턁

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

안전하고지속가능한도시 안전분야 - 1 -

2014 년서울지역아르바이트노동실태 - 서울시및 25 개자치구일자리와시급 - 김종진 ( 한국노동사회연구소연구위원 ) * 1) 1. 분석자료개요 가. 분석자료 분석자료는 2014년상반기서울지역사업주가 알바천국 ( 주 ) 에아르바이트채용구인광고입력원자료를재분석한것임. 분석

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푸른도시국

개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명, 3 급 2 명, 4 급 12 명, 5 급이하 570 명 ) 예 총 산 계 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 계 415,516 100.0 445,545 100.0 30,029 6.7 행정운영경비 5,040 1.2 4,841 1.1 199 4.1 재무활동 833 0.2 357 0.1 476 133.3 사업비 409,643 98.6 440,347 98.8 30,704 7.0 일반회계 도시개발특별회계 계 235,256 56.6 225,148 50.5 10,108 4.5 행정운영경비 5,040 1.2 4,841 1.1 199 4.1 재무활동 833 0.2 357 0.1 476 133.3 사업비 229,383 55.2 219,950 49.4 9,433 4.3 계 180,260 43.4 220,397 49.5 40,137 18.2 사업비 180,260 43.4 220,397 49.5 40,137 18.2 기관임무 시민과함께만들고가꾸는푸른도시, 서울실현 푸른도시국

예산규모 415,516 푸른도시국

(X26,700,289) (X22,369,186) (X 4,331,103) 푸른도시국 445,545,134 415,515,716 30,029,418 (X5,192,900) (X7,685,175) (X2,492,275) 부서 : 푸른도시국공원녹지정책과 81,880,568 87,772,369 5,891,801 (X5,192,900) (X7,685,175) (X2,492,275) 정책 : 공원녹지정책개발및만족도개선 81,559,083 87,397,791 5,838,708 단위 : ( 일반회계 ) 시민참여프로그램운영 2,096,603 3,263,589 1,166,986 공원이용프로그램운영 254,000 674,000 420,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공원문화큐레이터운영ㅇ공원문화홍보강화 (100-201-03) 행사운영비ㅇ공원브랜드화사업ㅇ시민여가활동증진ㅇ시민참여공원문화운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ공원프로그램운영업무추진 65,000 15,000,000원 = 15,000 50,000,000원 = 50,000 592,000 192,000,000원 = 192,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 17,000 17,000,000원 = 17,000 공원이용고객만족서비스수준향상 435,003 491,789 56,786 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자운영 인부임 교통비 33,289 = 33,289 8,613원 *14시간*4주*5명*12월 = 28,940 60,000원 *5명*12월 = 3,600 1 푸른도시국

보험료 ( 고용및산재 ) 32,540,000원 *2.3% = 749 (100-201-01) 사무관리비 253,500 ㅇ공원녹지정책개발직원워크숍 20,000,000원 = 20,000 ㅇ공원관리요원역량강화교육 3,500,000원 = 3,500 ㅇ공원관리요원근무복착용 64,000,000원 = 64,000 ㅇ공원관리요원 CS교육 10,000,000원 = 10,000 ㅇ홍보및시민과의소통확대 125,000,000원 = 125,000 ㅇ공원행복위원회운영 15,000,000원 = 15,000 ㅇ도시자연공원도시관리계획변경전문가자문회의 10,000,000원 = 10,000 ㅇ녹색복지홍보 6,000,000원 = 6,000 (100-201-03) 행사운영비 50,000 ㅇ어린이놀이터국제심포지엄 50,000,000원 = 50,000 (100-202-03) 국외업무여비 35,000 ㅇ해외선진공원연수및국제회의참석 35,000,000원 = 35,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 24,000 ㅇ공원이용고객만족서비스수준향상 24,000,000원 = 24,000 (100-204-03) 특정업무경비 93,600 ㅇ국직원대민활동비 50,000원 *156명*12월 = 93,600 (100-301-09) 행사실비보상금 2,400 ㅇ푸른서울시민협력단운영 2,400,000원 = 2,400 무장애친화공원조성 741,600 1,371,800 630,200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전문가자문등사무관리비 (100-401-01) 시설비ㅇ무장애친화공원조성 1개소 (100-401-03) 시설부대비ㅇ무장애친화공원조성에따른부대경비 1,000 1,000,000원 = 1,000 1,366,000 1,366,000,000원 = 1,366,000 4,800 4,800,000원 = 4,800 공공조경가그룹운영 36,000 46,000 10,000 (100-201-01) 사무관리비 46,000 2 푸른도시국

ㅇ공공조경가그룹운영 46,000,000 원 = 46,000 공원거리예술마켓 130,000 130,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ공원거리예술마켓운영 130,000 130,000,000 원 = 130,000 함께즐기는공원문화마당운영 140,000 140,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ공원문화마당운영 140,000 140,000,000 원 = 140,000 지역공원문화활성화 210,000 210,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ천호공원철쭉축제등행사운영 210,000 210,000,000 원 = 210,000 도시숲가족체험마당운영 ( 시민참여 ) 0 200,000 200,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ도시숲가족체험마당운영 200,000 200,000,000 원 = 200,000 단위 : ( 일반회계 ) (X4,317,900) (X721,175) (X 3,596,725) 공원유지관리및이용활성화 33,940,980 35,492,935 1,551,955 어린이대공원운영및보수 11,940,680 13,382,283 1,441,603 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ인건비등ㅇ어린이대공원동화축제ㅇ어린이대공원시민참여페스티벌 ( 민간행사비 ) (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 11,862,283 11,512,283,000원 = 11,512,283 200,000,000원 = 200,000 150,000,000원 = 150,000 1,520,000 3 푸른도시국

ㅇ어린이대공원노후시설물보수등 ㅇ어린이대공원테니스장등개선 ㅇ어린이대공원동물원노후시설개선 660,000,000 원 = 660,000 500,000,000 원 = 500,000 360,000,000 원 = 360,000 서울숲공원운영및보수 4,392,724 4,286,620 106,104 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ노무비, 경비등운영관리비 4,286,620 4,286,620,000 원 = 4,286,620 (X395,600) (X721,175) (X325,575) 사회서비스분야인력경비 395,600 721,175 325,575 (100-301-08) 사회복무요원보상금ㅇ사회서비스분야인력경비 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ사회서비스분야인력경비 591,302 591,302,000원 = (X591,302) 591,302 129,873 129,873,000원 = (X129,873) 129,873 공원내공원등시설개선 3,240,000 3,555,000 315,000 (100-401-01) 시설비ㅇ공원내공원등시설개선ㅇ봉화산및용마산조명등교체ㅇ관악산공원외 3개소조명등교체ㅇ상도근린공원조명등교체ㅇ오금근린공원조명등교체ㅇ돌산체육공원야간조명교체 3,555,000 2,300,000,000원 = 2,300,000 400,000,000원 = 400,000 365,000,000원 = 365,000 190,000,000원 = 190,000 200,000,000원 = 200,000 100,000,000원 = 100,000 공원돌보미사업 90,800 90,800 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ관리용품및청소용품비등ㅇ표지판제작ㅇ생태교육ㅇ교육자료및홍보물인쇄 40,800 6,000,000원 = 6,000 6,300,000원 = 6,300 6,000,000원 = 6,000 4,500,000원 = 4,500 4 푸른도시국

ㅇ수목표찰달아주기 (100-201-03) 행사운영비ㅇ돌보미문화행사등ㅇ공원돌보미한마음대회 (100-206-01) 재료비ㅇ수목및화초구입 18,000,000원 = 18,000 20,000 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 서울의산과공원홈페이지확대개편및유지관리 80,000 80,000 0 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ홈페이지유지관리및콘텐츠제작등 80,000 80,000,000 원 = 80,000 공원이용만족도조사 35,000 35,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ공원이용만족도조사용역 35,000 35,000,000 원 = 35,000 녹색복지센터건립및운영 1,997,000 228,909 1,768,091 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ인건비ㅇ공공운영비ㅇ재료비 (100-401-01) 시설비ㅇ녹색복지센터타당성조사용역 128,909 59,286,000원 = 59,286 36,000,000원 = 36,000 33,623,000원 = 33,623 100,000 100,000,000원 = 100,000 문화비축기지유지관리 1,494,000 3,538,638 2,044,638 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자등보수 기본급 처우개선비 4대보험등 463,744 = 463,744 24명 *27일*8월*54,870원 = 284,447 24명 *8월*510,000원 = 97,920 382,366,000원 *21% = 80,297 5 푸른도시국

피복비 24명 *1.5회*30,000원 = 1,080 (100-201-01) 사무관리비 483,062 ㅇ문화비축기지협치및협력사업 60,000,000원 = 60,000 ㅇ산업안전수수료 2,662,000원 = 2,662 ㅇ사무및유지관리 32,400,000원 = 32,400 ㅇ스토리텔링및콘텐츠제작 260,000,000원 = 260,000 ㅇ자원봉사네트워크구축 48,000,000원 = 48,000 ㅇ문화비축기지홍보강화 80,000,000원 = 80,000 (100-201-02) 공공운영비 795,832 ㅇ공원질서유지용역 330,000,000원 = 330,000 ㅇ시설물유지관리비 232,800,000원 = 232,800 ㅇ안전관리협회비 132,000원 = 132 ㅇ시설물방역및대청소등 20,000,000원 = 20,000 ㅇ수도광열비 126,000,000원 = 126,000 ㅇ통신요금등 40,800,000원 = 40,800 ㅇ환경개선부담금 6,000,000원 = 6,000 ㅇ차량유지관리 9,000,000원 = 9,000 ㅇ보험료등 13,100,000원 = 13,100 ㅇ작은도서관유지관리 12,000,000원 = 12,000 ㅇ유리파빌리온외부경관유지관리 6,000,000원 = 6,000 (100-201-03) 행사운영비 180,000 ㅇ계절별공원단지문화축제 180,000,000원 = 180,000 (100-204-03) 특정업무경비 9,000 ㅇ대민활동비 9,000,000원 = 9,000 (100-206-01) 재료비 138,000 ㅇ관리자재등 138,000,000원 = 138,000 (100-301-09) 행사실비보상금 2,000 ㅇ아이디어수렴을위한참여형행사실비 2,000,000원 = 2,000 (100-301-11) 기타보상금 24,000 ㅇ민간협치위원활동비 24,000,000원 = 24,000 (100-401-01) 시설비 1,090,000 ㅇ T6 석유이후문화도서관설치 300,000,000원 = 300,000 ㅇ지속가능공간실험프로젝트 200,000,000원 = 200,000 ㅇ탱크2번공연장객석설치 120,000,000원 = 120,000 6 푸른도시국

ㅇ탱크6번전시조명설치ㅇ문화마당환경개선공사ㅇ문화비축기지경관향상및그늘수목식재 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ문화비축기지운영물품구매 20,000,000원 = 20,000 50,000,000원 = 50,000 400,000,000원 = 400,000 353,000 353,000,000원 = 353,000 문화비축기지프로그램운영 1,838,000 1,061,000 777,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ문화탱크시민프로그램공모및기획ㅇ석유이후문화생태계구축운영 (100-201-03) 행사운영비ㅇ문화마당시장프로그램 795,000 270,000,000원 = 270,000 525,000,000원 = 525,000 266,000 266,000,000원 = 266,000 남산관광버스통제및친환경교통수단도입 1,000,000 1,348,000 348,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ남산관광버스통제및친환경교통수단도입 1,348,000 1,348,000,000 원 = 1,348,000 공원운영관리체계개선방안기본계획용역 0 150,000 150,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ기술용역 150,000 150,000,000 원 = 150,000 구공원내시설물유지관리등 ( 시민참여 ) 0 1,124,510 1,124,510 (100-308-01) 자치단체경상보조금 26,000 ㅇ주민참여로함께만드는모두의정원 ( 노원구마들체육공원 ) 26,000,000원 = 26,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 1,098,510 ㅇ친환경생태어린이놀이공간조성 ( 중구배재어린이공원 ) 200,000,000원 = 200,000 ㅇ안전한모래놀이터환경조성 ( 중랑구어린이공원 ) 7 푸른도시국

2018 증감 예산과목및내역 100,000,000원 = 100,000 ㅇ어린이놀이기구정비 ( 은평구박석어린이공원 ) 50,510,000원 = 50,510 ㅇ생태공원조성 ( 강서구백연어린이공원 ) 70,000,000원 = 70,000 ㅇ어린이공원시설정비 ( 강서구등서어린이공원 ) 60,000,000원 = 60,000 ㅇ모래놀이터정비 ( 서초구어린이공원 ) 50,000,000원 = 50,000 ㅇ근린공원내시설물정비 ( 강남구도산근린공원등 ) 60,000,000원 = 60,000 ㅇ근린공원내수목및초화류식재 ( 강남구학동근린공원등 ) 120,000,000원 = 120,000 ㅇ목련어린이공원외 14개소공원등정비및 CCTV 설치 ( 광진구 ) 288,000,000원 = 288,000 ㅇ사가정공원노후공원등정비 ( 중랑구 ) 100,000,000원 = 100,000 시공원내시설물유지보수등 ( 시민참여 ) 0 3,717,000 3,717,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ용마산녹색복지숲힐링프로그램운영 (100-401-01) 시설비ㅇ답십리근린공원시설개선ㅇ옹기테마공원포토존및휴게공간조성ㅇ응봉공원산책로정비ㅇ안전한마을문화까페산책환경조성ㅇ응봉공원놀이터개선ㅇ아차산배수지체육시설인조잔디보수정비ㅇ개화산근린공원진입로및시설정비ㅇ우장근린공원테니스장정비ㅇ근린공원수목안내표지판설치ㅇ북한산, 개운산산책로정비ㅇ북한산호박골놀이터재정비ㅇ난곡공원어린이놀이터재정비ㅇ노량진근린공원진입로및쉼터조성ㅇ까치산외 1개소흙먼지털이기설치ㅇ고구동산어린이놀이터재정비ㅇ용마산녹색복지숲힐링프로그램운영 ( 데크정비 ) 68,000 68,000,000원 = 68,000 3,649,000 300,000,000원 = 300,000 250,000,000원 = 250,000 130,000,000원 = 130,000 50,000,000원 = 50,000 150,000,000원 = 150,000 120,000,000원 = 120,000 300,000,000원 = 300,000 250,000,000원 = 250,000 100,000,000원 = 100,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 100,000,000원 = 100,000 110,000,000원 = 110,000 22,000,000원 = 22,000 100,000,000원 = 100,000 32,000,000원 = 32,000 8 푸른도시국

ㅇ배봉산둘레길 CCTV 설치ㅇ북악산및개운산공원공원등정비ㅇ오금근린공원공원등정비ㅇ용마산둘레길스텝등설치ㅇ응봉근린공원 ( 매봉산 ) 공원등정비ㅇ금호산달맞이공원 CCTV 설치ㅇ응봉근린공원 ( 매봉산쌈지공원 ) 공원등정비ㅇ응봉근린공원진입계단등정비 225,000,000원 = 225,000 100,000,000원 = 100,000 260,000,000원 = 260,000 250,000,000원 = 250,000 200,000,000원 = 200,000 40,000,000원 = 40,000 60,000,000원 = 60,000 100,000,000원 = 100,000 공원내공공건물태양광설치 0 700,000 700,000 (100-401-01) 시설비ㅇ공원내공공건물태양광설치 (100-401-02) 감리비ㅇ공원내공공건물태양광설치 665,000 665,000,000원 = 665,000 35,000 35,000,000원 = 35,000 공원주차장내태양광설치 0 1,120,000 1,120,000 (100-401-01) 시설비ㅇ공원주차장내태양광설치 (100-401-02) 감리비ㅇ공원주차장내태양광설치 1,064,000 1,064,000,000원 = 1,064,000 56,000 56,000,000원 = 56,000 관악산공원입구정비 0 300,000 300,000 (100-401-01) 시설비ㅇ관악산공원입구정비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ관악산공원입구정비 297,900 297,900,000원 = 297,900 2,100 2,100,000원 = 2,100 공원내 CCTV 개선사업 0 54,000 54,000 (100-401-01) 시설비 54,000 9 푸른도시국

ㅇ불광근린공원등 3 개소 CCTV 설치 54,000,000 원 = 54,000 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 공원유지관리및이용활성화 ( 도시개발특별회계 ) (X875,000) (X6,964,000) (X6,089,000) 45,521,500 48,641,267 3,119,767 시공원유지관리및보수정비 ( 도시개발특별회계 ) 35,697,500 37,177,267 1,479,767 (205-201-01) 사무관리비 58,000 ㅇ공원통계책자및자료작성, 공원근무복, 회의및자문비용등 58,000,000원 = 58,000 (205-308-01) 자치단체경상보조금 8,958,267 ㅇ시공원유지관리 109,978,600원 *81개소 = 8,908,267 ㅇ영등포공원잔디광장유지관리 50,000,000원 = 50,000 (205-401-01) 시설비 27,842,000 ㅇ설계비및공사비 13,244,000,000원 = 13,244,000 ㅇ관악산신림계곡지구정비 350,000,000원 = 350,000 ㅇ상도근린공원등등산로정비 250,000,000원 = 250,000 ㅇ관악산선우지구등 4개소정비 280,000,000원 = 280,000 ㅇ관악산낙성대지구정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ훈련원공원보수정비 400,000,000원 = 400,000 ㅇ응봉근린공원 ( 대현산 ) 보수정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ상도근린공원보수정비 100,000,000원 = 100,000 ㅇ오동근린공원보수정비 ( 성북 ) 600,000,000원 = 600,000 ㅇ개운산근린공원보수정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ관악산 ( 금천 ) 만수천약수터주변쉼터정비 150,000,000원 = 150,000 ㅇ명일근린공원보수정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ봉화산등산로먼지털이대설치 40,000,000원 = 40,000 ㅇ봉화산근린공원정비 700,000,000원 = 700,000 ㅇ시공원 ( 봉화산및용마산 ) 등정비 400,000,000원 = 400,000 ㅇ사가정공원보수정비 800,000,000원 = 800,000 ㅇ효창공원보수정비 70,000,000원 = 70,000 ㅇ아차산공원소나무단지정비 150,000,000원 = 150,000 ㅇ아차산공원구철초단지조성 200,000,000원 = 200,000 10 푸른도시국

ㅇ관악산공원재정비 ( 일삼별 ) ㅇ노량진근린공원보수정비ㅇ난지천공원축구장등보수정비ㅇ성산근린공원보수정비ㅇ안산도시자연공원보수정비ㅇ서대문독립공원보수정비ㅇ궁동근린공원등 5개소보수정비ㅇ불암산공릉지구보수정비ㅇ불량수목생육환경개선 ( 병해충방제등 ) ㅇ장지근린공원보수정비ㅇ개운산근린공원족구장보수정비ㅇ계남근린공원노후휀스정비ㅇ도곡근린공원노후시설정비ㅇ답십리산주변편의시설개선ㅇ오동근린공원보수정비 ( 강북 ) ㅇ궁동근린공원등장미원조성ㅇ수락산당고개지구보수정비ㅇ난지천축구장야간조명개선 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 (205-405-01) 자산및물품취득비ㅇ공원관리용동력운반차구입 500,000,000원 = 500,000 519,000,000원 = 519,000 1,100,000,000원 = 1,100,000 50,000,000원 = 50,000 100,000,000원 = 100,000 675,000,000원 = 675,000 450,000,000원 = 450,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 994,000,000원 = 994,000 150,000,000원 = 150,000 20,000,000원 = 20,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 380,000,000원 = 380,000 350,000,000원 = 350,000 500,000,000원 = 500,000 120,000,000원 = 120,000 97,000 97,000,000원 = 97,000 222,000 222,000,000원 = 222,000 생활권공원녹지조성 8,574,000 3,600,000 4,974,000 (205-401-01) 시설비ㅇ영등포구문래동 5가 22-1 일대ㅇ노원구상계동 441-3 일대ㅇ성북구정릉4동 266-122( 외환은행안쪽길 ) ㅇ강북구수유동 400-15 일대ㅇ성동구마장동 770-9일대 3,600,000 300,000,000원 = 300,000 200,000,000원 = 200,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 600,000,000원 = 600,000 500,000,000원 = 500,000 11 푸른도시국

(X6,964,000) (X6,964,000) 개발제한구역주민지원사업 0 6,964,000 6,964,000 (205-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ개발제한구역주민지원사업 6,964,000 6,964,000,000원 = (X6,964,000) 6,964,000 근린 ( 주제 ) 공원정비및유지관리 0 900,000 900,000 (205-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ동북권체육공원관리및운영 (205-403-01) 자치단체자본보조ㅇ도산현충공원내노후시설물정비공사 500,000 500,000,000원 = 500,000 400,000 400,000,000원 = 400,000 정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국공원녹지정책과 ) 273,485 300,985 27,500 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 273,485 300,985 27,500 기본경비 273,485 300,985 27,500 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 - 본청 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 회의자료등인쇄 100,071 = 49,691 21,000원 *31명*90% = 586 5,000원 *31명 = 155 = 2,520 280,000원 *10대*90% = 2,520 50,000원 *7팀 = 350 960,000원 *32명*1.5 = 46,080 = 50,380 = 50,380 14,700,000원 = 14,700 12 푸른도시국

- 주요추진지침인쇄 - 주요업무계획서발간 - 행정사무감사관련자료인쇄 - 시의회자료인쇄 - 세입세출결산서및예산서인쇄 (100-201-02) 공공운영비ㅇ차량관리비 연료비 차량유지보수비 (100-202-01) 국내여비ㅇ국내여비 (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 2~3급기관 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이하 정원 31인이상 1인초과시 7,200,000원 = 7,200 10,080,000원 = 10,080 7,200,000원 = 7,200 7,200,000원 = 7,200 20,000원 *100부*2회 = 4,000 4,154 = 4,154 63,000원 *12월*4회 = 3,024 1,130,000원 = 1,130 182,000 1,400,000원 *130명 = 182,000 9,900 = 9,900 9,900,000원 *1명 = 9,900 4,860 = 4,860 400,000원 *1과*12월 = 4,800 5,000원 *1명*12월 = 60 정책 : 재무활동 ( 푸른도시국공원녹지정책과 ) 48,000 73,593 25,593 단위 : ( 일반회계 ) 보전지출 48,000 73,593 25,593 반환금및기타 48,000 73,593 25,593 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금집행잔액 73,593 73,593,000 원 = 73,593 (X2,900,000) (X1,900,000) (X 1,000,000) 부서 : 푸른도시국공원조성과 142,356,534 126,983,823 15,372,711 13 푸른도시국

(X2,900,000) (X1,900,000) (X 1,000,000) 정책 : 생활권공원확충 142,294,500 126,769,056 15,525,444 단위 : ( 일반회계 ) 노후공원재조성 3,167,000 4,300,713 1,133,713 테마가있는서울의공원조성 250,000 267,975 17,975 (100-401-01) 시설비ㅇ서울의공원테마조성 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 266,975 266,975,000원 = 266,975 1,000 1,000,000원 = 1,000 국외서울공원관리실태점검및정비 351,000 200,000 151,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ공사비 200,000 200,000,000 원 = 200,000 공원내실내배드민턴장조성 990,000 3,100,000 2,110,000 (100-401-01) 시설비 3,092,000 ㅇ공원내실내배드민턴장조성 ( 선우지구실내배드민턴장조성 ) 2,095,000,000원 = 2,095,000 ㅇ강서배드민턴장시설개선사업 997,000,000원 = 997,000 (100-401-03) 시설부대비 8,000 ㅇ시설부대비 8,000,000원 = 8,000 장기미집행근린공원별유형및공원조성계획변경 ( 안 ) 용역 0 656,538 656,538 (100-401-01) 시설비 ㅇ기술용역 656,538 656,538,000 원 = 656,538 14 푸른도시국

도시공원위원회운영 76,000 76,200 200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ도시공원위원회운영 ( 참석수당등 ) (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ공원조성관련업무추진 60,200 60,200,000원 = 60,200 16,000 16,000,000원 = 16,000 단위 : ( 도시개발특별회계 ) (X2,000,000) (X1,000,000) (X 1,000,000) 미집행공원조성 88,656,446 79,219,012 9,437,434 장기미집행도시계획시설 ( 공원 ) 매수청구보상 628,000 1,177,000 549,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 1,177,000 1,177,000,000 원 = 1,177,000 용마도시자연공원 ( 광진 ) 조성 289,000 897,000 608,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 897,000 897,000,000 원 = 897,000 봉화산근린공원 ( 중랑 ) 조성 6,009,408 9,680,376 3,670,968 (205-401-01) 시설비ㅇ보상비ㅇ묵동122-12 ㅇ중화동산9-1 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 9,676,376 7,024,376,000원 = 7,024,376 796,000,000원 = 796,000 1,856,000,000원 = 1,856,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 북악산도시자연공원 ( 성북지구 ) 조성 1,220,000 500,000 720,000 15 푸른도시국

(205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 500,000 500,000,000 원 = 500,000 오동근린공원 ( 강북 ) 조성등 8,026,066 2,446,685 5,579,381 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 2,446,685 2,446,685,000 원 = 2,446,685 초안산근린공원 ( 도봉 ) 조성 6,433,000 7,372,448 939,448 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비ㅇ보상비ㅇ창동산156-1 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 7,370,038 709,038,000원 = 709,038 5,661,000,000원 = 5,661,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 2,410 2,410,000원 = 2,410 쌍문근린공원 ( 도봉 ) 조성 6,298,000 4,863,080 1,434,920 (205-401-01) 시설비 4,863,080 ㅇ보상비 1,263,080,000원 = 1,263,080 ㅇ쌍문동산249 2,400,000,000원 = 2,400,000 ㅇ방학동산90-46 1,100,000,000원 = 1,100,000 ㅇ둘리쌍문근린공원공원조성계획변경용역 ( 군부대이적지활용등 ) 100,000,000원 = 100,000 초안산근린공원 ( 노원 ) 조성 2,547,000 170,088 2,376,912 (205-401-01) 시설비 ㅇ공사비 170,088 170,088,000 원 = 170,088 불암산도시자연공원 ( 중계지구 ) 조성 0 230,000 230,000 16 푸른도시국

(205-401-01) 시설비 ㅇ중계동산 94 230,000 230,000,000 원 = 230,000 수락산도시자연공원 ( 수락골전망쉼터 ) 조성 1,497,000 2,200,000 703,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ수락골전망대쉼터 ( 상계동산 44-3) 2,200,000 2,200,000,000 원 = 2,200,000 진관근린공원 ( 은평 ) 조성 0 1,000,000 1,000,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ진관동산 92 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000 성산근린공원 ( 마포 ) 조성 7,257,292 111,000 7,146,292 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 111,000 111,000,000 원 = 111,000 봉제산근린공원 ( 강서 ) 조성 4,065,280 8,160,000 4,094,720 (205-401-01) 시설비ㅇ등촌동산87 ㅇ화곡동산5-3외 5필지ㅇ화곡동산22-91 ㅇ화곡동산22-4 8,160,000 2,500,000,000원 = 2,500,000 3,660,000,000원 = 3,660,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 꿩고개근린공원 ( 강서 ) 조성 1,100,000 876,093 223,907 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 876,093 876,093,000 원 = 876,093 17 푸른도시국

개화근린공원 ( 강서 ) 조성 250,400 1,516,000 1,265,600 (205-401-01) 시설비 ㅇ감정평가부족분 ㅇ방화동산 142-9 1,516,000 16,000,000 원 = 16,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 온수도시자연공원 ( 벽산지구 ) 조성 550,000 845,000 295,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 845,000 845,000,000 원 = 845,000 현충근린공원 ( 동작 ) 조성 8,461,000 1,163,000 7,298,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ동작동산 28-1 ㅇ동작동산 16-12 1,163,000 306,000,000 원 = 306,000 857,000,000 원 = 857,000 서리풀근린공원 ( 서초 ) 조성 5,010,000 9,743,752 4,733,752 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 9,743,752 9,743,752,000 원 = 9,743,752 우면산도시자연공원 ( 서초 ) 조성 0 419,000 419,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 419,000 419,000,000 원 = 419,000 도곡근린공원 ( 강남 ) 조성 1,200,000 3,063,288 1,863,288 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 3,063,288 3,063,288,000 원 = 3,063,288 18 푸른도시국

명일근린공원 ( 강동 ) 조성 500,000 10,841,202 10,341,202 (205-401-01) 시설비ㅇ보상비ㅇ상일동산58 ㅇ상일동산19, 산20-1, 산61 등필지ㅇ상일동산37 10,841,202 4,341,202,000원 = 4,341,202 1,900,000,000원 = 1,900,000 1,600,000,000원 = 1,600,000 3,000,000,000원 = 3,000,000 일자산도시자연공원 ( 강동 ) 조성 246,000 454,000 208,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 454,000 454,000,000 원 = 454,000 (X2,000,000) (X1,000,000) (X 1,000,000) 암사역사공원조성 17,227,000 7,000,000 10,227,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 ㅇ암사동 135 외 1 필지 7,000,000 4,000,000,000원 = (X1,000,000) 4,000,000 3,000,000,000 원 = 3,000,000 관악산도시자연공원 ( 청룡산지구 ) 조성 0 2,530,000 2,530,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 ㅇ봉천동산 174-172 2,530,000 2,130,000,000 원 = 2,130,000 400,000,000 원 = 400,000 상도근린공원 ( 관악 ) 조성 0 500,000 500,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ봉천동산 113-49 500,000 500,000,000 원 = 500,000 19 푸른도시국

천왕도시자연공원 ( 천왕골지구 ) 조성 0 1,160,000 1,160,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 1,160,000 1,160,000,000 원 = 1,160,000 궁산근린공원 ( 강서 ) 조성 0 300,000 300,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ마곡동산 2-7 300,000 300,000,000 원 = 300,000 단위 : ( 도시개발특별회계 ) (X900,000) (X900,000) 도심공원확충 50,471,054 43,249,331 7,221,723 경춘선폐선부지공원조성 9,242,000 883,420 8,358,580 (205-401-01) 시설비ㅇ 2단계구간공사부족분 (205-401-02) 감리비ㅇ감리용역비 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 519,420 519,420,000원 = 519,420 357,000 357,000,000원 = 357,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 시민의숲근린공원조성 145,000 2,922,000 2,777,000 (205-401-01) 시설비ㅇ공사비등 (205-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 2,915,000 2,915,000,000원 = 2,915,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 (X900,000) (X900,000) 푸른수목원확대조성 1,000,000 1,000,000 0 20 푸른도시국

(205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 1,000,000 1,000,000,000원 = (X900,000) 1,000,000 응봉근린공원 ( 성동 ) 조성 0 967,000 967,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ보상비 967,000 967,000,000 원 = 967,000 동네뒷산공원조성 27,876,054 37,476,911 9,600,857 (205-401-01) 시설비 37,466,611 ㅇ불암산도시자연공원 1,056,020,000원 = 1,056,020 ㅇ초안산근린공원 ( 노원구 ) 505,365,000원 = 505,365 ㅇ안산도시자연공원 ( 송죽원주변 ) 952,265,000원 = 952,265 ㅇ온수도시자연공원 ( 구로구 ) 2,148,060,000원 = 2,148,060 ㅇ관악산도시자연공원 ( 도시농업공원 ) 4,238,777,000원 = 4,238,777 ㅇ관악산도시자연공원 ( 캠핑장 ) 7,121,664,000원 = 7,121,664 ㅇ관악산도시자연공원 ( 난향동일대 ) 4,115,000,000원 = 4,115,000 ㅇ관악산도시자연공원 ( 난곡동일대 ) 4,480,242,000원 = 4,480,242 ㅇ대모산도시자연공원 4,670,218,000원 = 4,670,218 ㅇ관악산도시자연공원 ( 신림동산29 일대 ) 650,000,000원 = 650,000 ㅇ관악산도시자연공원 ( 신림동산26-2 일대 ) 1,500,000,000원 = 1,500,000 ㅇ관악산도시자연공원 ( 신림동산6-1) 2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ대모산숲속야생화원조성사업 720,000,000원 = 720,000 ㅇ관악산도시자연공원 ( 도시농업공원조성, 신림동산86-6일대 ) 1,272,000,000원 = 1,272,000 ㅇ신림동산117 621,000,000원 = 621,000 ㅇ독산동산118-16 466,000,000원 = 466,000 ㅇ온수도시자연공원 ( 신월동 350-22) 950,000,000원 = 950,000 (205-401-03) 시설부대비 10,300 ㅇ시설부대비 10,300,000원 = 10,300 21 푸른도시국

정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국공원조성과 ) 55,320 55,832 512 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 55,320 55,832 512 기본경비 55,320 55,832 512 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 공원조성사업계획서인쇄 - 공원확충사업추진현황발간 - 회의자료등인쇄 - 공원관리실무자료인쇄 - 주요업무보고서등인쇄 (100-201-02) 공공운영비ㅇ차량유지관리 연료비 차량유지보수비ㅇ문자전송서비스이용료 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인이하 46,592 = 27,296 21,000원 *22명*90% = 416 5,000원 *22명 = 110 280,000원 *10대*90% = 2,520 50,000원 *5팀 = 250 960,000원 *25명 = 24,000 = 19,296 = 19,296 1,000,000원 *4회*90% = 3,600 640,000원 *4회*90% = 2,304 4,032,000원 = 4,032 4,000,000원 *90% = 3,600 6,400,000원 *90% = 5,760 5,040 = 5,000 45,000원 *12월*6회 = 3,240 1,760,000원 = 1,760 26.4원 *12월*125회 = 40 4,200 350,000원 *12월 = 4,200 22 푸른도시국

정책 : 재무활동 ( 푸른도시국공원조성과 ) 6,714 158,935 152,221 단위 : ( 일반회계 ) 보전지출 6,714 158,935 152,221 국고보조금반환금 6,714 158,935 152,221 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ푸른수목원확대조성사업국고보조금집행잔액 158,935 158,935,000 원 = 158,935 (X814,000) (X440,000) (X 374,000) 부서 : 푸른도시국조경과 49,111,581 60,339,081 11,227,500 (X814,000) (X440,000) (X 374,000) 정책 : 생활주변녹지확충 49,060,310 60,287,949 11,227,639 단위 : ( 일반회계 ) 생활주변녹지확충 6,371,700 7,243,300 871,600 지정보호수유지관리 ( 마을정자목쉼터조성 ) 435,000 1,100,000 665,000 (100-401-01) 시설비ㅇ지정보호수유지관리 195주ㅇ보상비 ( 가리봉동측백나무정자마당진입로 ) ㅇ조성비 ( 가리봉동측백나무정자마당진입로 ) ㅇ지정보호수유지관리 ( 서울일대 ) 1,100,000 450,000,000원 = 450,000 450,000,000원 = 450,000 50,000,000원 = 50,000 150,000,000원 = 150,000 공공기관담장개방및녹화 1,190,000 200,000 990,000 23 푸른도시국

(100-401-01) 시설비 ㅇ은평구녹번 119 안전센터 ( 은평소방서 ) 200,000 200,000,000 원 = 200,000 아파트열린녹지조성 960,700 779,000 181,700 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ아파트열린녹지업무추진 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ담장철거및수목식재등ㅇ영등포구문래한신아파트외 2개소ㅇ강서구등촌동성아파트ㅇ노원구청백4단지아파트 3,000 3,000,000원 = 3,000 776,000 274,000,000원 = 274,000 290,000,000원 = 290,000 100,000,000원 = 100,000 112,000,000원 = 112,000 도시녹화 ( 녹지활용계약쉼터 ) 조성 403,000 211,500 191,500 (100-401-01) 시설비ㅇ녹지활용계약쉼터조성 (100-401-03) 시설부대비ㅇ현장감독등 210,000 210,000,000원 = 210,000 1,500 1,500,000원 = 1,500 노후마을마당보수정비 1,063,000 1,110,000 47,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ시설물정비및수목식재등 ㅇ송파구송파동쉼터 1,110,000 910,000,000 원 = 910,000 200,000,000 원 = 200,000 공개공지되살리기 300,000 280,000 20,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ수목식재, 편의시설설치등 280,000 280,000,000 원 = 280,000 물을이용한친수공간조성 1,355,000 1,965,000 610,000 24 푸른도시국

(100-401-01) 시설비ㅇ시설물조성및정비, 수목식재등ㅇ용산구원효로 4가 113-59 외 1필지ㅇ성동구금호동 3가 1583외 2필지 (100-401-03) 시설부대비ㅇ공사감독여비등 1,960,000 900,000,000원 = 900,000 700,000,000원 = 700,000 360,000,000원 = 360,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 생활주변자투리땅녹화 157,000 390,000 233,000 (100-401-01) 시설비ㅇ녹지조성ㅇ대치동 2 외 1개소 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ오류1동텃골공영주차장 240,000 151,000,000원 = 151,000 89,000,000원 = 89,000 150,000 150,000,000원 = 150,000 연신내물빛마을마당환경개선정비사업 ( 시민참여 ) 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ LED 전광판설치 100,000 100,000,000 원 = 100,000 절고개소규모쉼터노후시설보수정비 ( 시민참여 ) 0 150,000 150,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ노후놀이시설, 체육시설, 바닥포장등보수정비 150,000 150,000,000 원 = 150,000 오목수변친수공간수경시설보수정비 ( 시민참여 ) 0 127,800 127,800 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ수경시설보수정비, 휴게시설설치, 수목식재등 127,800 127,800,000 원 = 127,800 시설녹지보수정비 ( 시민참여 ) 0 430,000 430,000 (100-401-01) 시설비 350,000 25 푸른도시국

ㅇ잠원동길마중길시설녹지ㅇ월계주공1단지연변시설녹지 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ충정시설녹지 100,000,000원 = 100,000 250,000,000원 = 250,000 80,000 80,000,000원 = 80,000 이촌동자투리쉼터조성 ( 시민참여 ) 0 150,000 150,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ수목식재및쉼터조성 150,000 150,000,000 원 = 150,000 사가정역마을마당수경시설보수정비 ( 시민참여 ) 0 150,000 150,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ노후수경시설보수정비등 150,000 150,000,000 원 = 150,000 노원골소규모쉼터이용환경개선사업 ( 시민참여 ) 0 100,000 100,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ노후바닥포장시설재정비등 100,000 100,000,000 원 = 100,000 단위 : ( 일반회계 ) (X814,000) (X440,000) (X 374,000) 시민참여녹지조성 14,978,900 16,393,884 1,414,984 옥상녹화 텃밭조성 2,163,200 1,498,384 664,816 (100-101-04) 기간제근로자등보수 37,000 ㅇ도시녹화모니터링요원 2명보수등 36,000,000원 = 36,000 ㅇ생활임금추가분 1,000,000원 = 1,000 (100-201-01) 사무관리비 122,724 ㅇ구조안전진단비, 설계심의, 자문수당, 옥상녹화아카데미및워크숍등 122,724,000원 = 122,724 (100-401-01) 시설비 415,300 ㅇ시및교육청건물, 기타공공건물조성 415,300,000원 = 415,300 26 푸른도시국

(100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ자치구소유건물조성ㅇ중계종합사회복지관ㅇ성산1 동주민센터ㅇ강서구시냇가푸른숲교회 3,000 3,000,000원 = 3,000 920,360 680,360,000원 = 680,360 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 40,000,000원 = 40,000 민관협력을통한도시녹화 171,000 95,000 76,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ우리동네숲가꾸기등 95,000 95,000,000 원 = 95,000 (X364,000) (X120,000) (X 244,000) 에코스쿨조성 7,699,000 9,245,000 1,546,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ에코스쿨백서및콘테스트개최등 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ에코스쿨조성ㅇ창원초ㅇ자운고ㅇ장월초ㅇ난곡초ㅇ인왕초ㅇ숭미초ㅇ성원중ㅇ영원중, 양화중ㅇ동양중ㅇ금호여중ㅇ장평초ㅇ길음중ㅇ동구마케팅고ㅇ마포고, 화원중, 등촌고, 우장초, 신정여상, 화일초 25,000 25,000,000원 = 25,000 9,220,000 2,735,000,000원 = 2,735,000 150,000,000원 = 150,000 80,000,000원 = 80,000 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000 50,000,000원 = 50,000 150,000,000원 = 150,000 150,000,000원 = 150,000 300,000,000원 = 300,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 150,000,000원 = 150,000 150,000,000원 = 150,000 27 푸른도시국

ㅇ영풍초 ㅇ문정고 ㅇ거원초 ㅇ문정초 ㅇ송례초 ㅇ상도초 ㅇ삼양초 ㅇ미양고 ㅇ금천문화예술정보학교 ㅇ목운초, 월촌초, 신남중 ㅇ장평중 ㅇ경희여고 ㅇ상암초 ㅇ신구중 ㅇ배재중, 상일초, 천동초 ㅇ대도초 ㅇ도곡초 ㅇ경수중 ㅇ진관초 ㅇ사근초 ㅇ신현고, 묵동초, 원묵고 ㅇ도시소생태계조성 900,000,000 원 = 900,000 150,000,000 원 = 150,000 150,000,000 원 = 150,000 150,000,000 원 = 150,000 100,000,000 원 = 100,000 100,000,000 원 = 100,000 100,000,000 원 = 100,000 100,000,000 원 = 100,000 150,000,000 원 = 150,000 150,000,000 원 = 150,000 450,000,000 원 = 450,000 150,000,000 원 = 150,000 60,000,000 원 = 60,000 130,000,000 원 = 130,000 150,000,000 원 = 150,000 450,000,000 원 = 450,000 150,000,000 원 = 150,000 150,000,000 원 = 150,000 150,000,000 원 = 150,000 145,000,000 원 = 145,000 150,000,000 원 = 150,000 450,000,000 원 = 450,000 120,000,000원 = (X120,000) 120,000 동네숲 ( 골목길 ) 가꾸기 981,500 801,000 180,500 (100-201-01) 사무관리비 1,000 ㅇ자문회의및워크숍개최 1,000,000원 = 1,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 240,000 ㅇ골목길사업운영 ( 주민참여프로그램등 ) 90,000,000원 = 90,000 ㅇ골목길조성 ( 노원구 ) 60,000,000원 = 60,000 ㅇ골목길조성 ( 누상동등 ) 30,000,000원 = 30,000 ㅇ골목길조성 ( 마장동, 용답동 ) 60,000,000원 = 60,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 560,000 28 푸른도시국

ㅇ식재기반시설비등ㅇ골목길조성 ( 노원구 ) ㅇ골목길조성 ( 누상동등 ) ㅇ골목길조성 ( 마장동, 용답동 ) 210,000,000원 = 210,000 140,000,000원 = 140,000 70,000,000원 = 70,000 140,000,000원 = 140,000 서울, 꽃으로피다프로젝트 1,895,000 1,800,000 95,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ나무돌보미사업ㅇ봄꽃나무나눔시장운영ㅇ캠페인추진및홍보물제작 (100-206-01) 재료비ㅇ나무돌보미사업ㅇ공동체정원조성주민제안사업 ( 녹화재료지원 ) (100-301-11) 기타보상금ㅇ녹화우수사례시상 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ시민녹색교육프로그램운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ공동체정원조성주민제안사업 ( 보조금지원 ) ㅇ시민녹화사후관리 338,000 193,000,000원 = 193,000 400,000원 * 50동 = 20,000 125,000,000원 = 125,000 623,000 56,000,000원 = 56,000 567,000,000원 = 567,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 166,000 166,000,000원 = 166,000 643,000 590,000,000원 = 590,000 53,000,000원 = 53,000 서울정원박람회 1,030,700 1,346,500 315,800 (100-201-01) 사무관리비ㅇ홍보, 책자발행및워크숍운영등 (100-301-11) 기타보상금ㅇ공모당선작보상금 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ테마공간및프로그램운영 (100-401-01) 시설비ㅇ정원존치구역부지관리등 212,500 212,500,000원 = 212,500 31,000 31,000,000원 = 31,000 825,000 825,000,000원 = 825,000 278,000 278,000,000원 = 278,000 29 푸른도시국

72 시간도시생생프로젝트 188,500 200,000 11,500 (100-201-01) 사무관리비ㅇ자문비, 행사비, 홍보비등 (100-301-11) 기타보상금ㅇ우수팀시상금 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ신규작품설치및관리등 (100-401-01) 시설비ㅇ기존작품보수및유지관리등 32,000 32,000,000원 = 32,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 106,000 106,000,000원 = 106,000 42,000 42,000,000원 = 42,000 (X400,000) (X320,000) (X 80,000) 녹색자금지원사업 ( 나눔숲 나눔길조성 ) 400,000 320,000 80,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ회의비등 (100-401-01) 시설비ㅇ설계및공사용역등 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ나눔길조성사업 ( 우이천 ) 1,000 1,000,000원 = (X1,000) 1,000 38,000 38,000,000원 = (X38,000) 38,000 1,000 1,000,000원 = (X1,000) 1,000 280,000 280,000,000원 = (X280,000) 280,000 에코스쿨조성 ( 시민참여 ) 0 460,000 460,000 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ동작구영등포고자연학습장및학교숲조성ㅇ동작구영본초자연학습장및학교숲조성ㅇ송파구마천초및남천초자연학습장및학교숲조성 460,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 260,000,000원 = 260,000 자연부락진입마을길에장미터널길조성 ( 시민참여 ) 0 28,000 28,000 30 푸른도시국

(100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ장미터널 10m * 28,000,000 원 28,000 28,000,000 원 = 28,000 옥상녹화연계태양광설치 0 250,000 250,000 (100-401-01) 시설비ㅇ옥상녹화연계태양광설치 (100-401-02) 감리비ㅇ옥상녹화연계태양광설치 237,500 237,500,000원 = 237,500 12,500 12,500,000원 = 12,500 송파대로변시설녹지환경개선 0 350,000 350,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ송파대로변시설녹지 350,000 350,000,000 원 = 350,000 단위 : ( 일반회계 ) 녹지벨트구축 4,358,100 5,908,665 1,550,565 도시구조물벽면녹화 2,075,100 1,732,205 342,895 (100-401-01) 시설비ㅇ벽면녹화ㅇ도림천로방음벽ㅇ봉천동은천초교담장ㅇ서대문구홍제동 277-84 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 1,729,205 999,205,000원 = 999,205 200,000,000원 = 200,000 30,000,000원 = 30,000 500,000,000원 = 500,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 사계절꽃길조성 1,105,000 1,551,460 446,460 (100-206-01) 재료비 50,000 ㅇ꽃씨파종 50,000,000원 = 50,000 (100-401-01) 시설비 1,496,460 31 푸른도시국

ㅇ꽃길조성 25개자치구ㅇ사계절꽃길조성 ( 관악구 ) ㅇ사계절꽃길조성 ( 성동구 ) ㅇ사계절꽃길조성 ( 송파구문정지구 ) (100-401-03) 시설부대비ㅇ공사감독비등 896,460,000원 = 896,460 170,000,000원 = 170,000 230,000,000원 = 230,000 200,000,000원 = 200,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 가로정원조성 848,000 1,718,000 870,000 (100-401-01) 시설비ㅇ가로정원조성ㅇ관악구남현동사당역ㅇ동대문구신설동역 (100-401-03) 시설부대비ㅇ공사감독비등 1,716,000 816,000,000원 = 816,000 800,000,000원 = 800,000 100,000,000원 = 100,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 한강변녹지경관개선사업 0 800,000 800,000 (100-401-01) 시설비ㅇ한강녹지경관개선사업 (100-401-03) 시설부대비ㅇ공사감독비등 790,000 790,000,000원 = 790,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 망원 2 동꽃길조성 ( 시민참여 ) 0 20,000 20,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ꽃길조성 20,000 20,000,000 원 = 20,000 광나루로외 2 개소화단정비 ( 시민참여 ) 0 87,000 87,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ성동구광나루로화단정비 ㅇ성동구독서당로화단정비 87,000 29,000,000 원 = 29,000 20,000,000 원 = 20,000 32 푸른도시국

ㅇ성동구살곶이길화단정비 38,000,000 원 = 38,000 단위 : ( 일반회계 ) 녹지보전강화 16,546,610 21,592,100 5,045,490 가로수생육환경개선및가로변녹지량확충 10,515,610 15,354,100 4,838,490 (100-201-01) 사무관리비 250,000 ㅇ가뭄피해예방임차비등 250,000,000원 = 250,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 8,100 ㅇ가로수생육환경개선등업무추진 8,100,000원 = 8,100 (100-206-01) 재료비 1,222,000 ㅇ가로수, 띠녹지수목메워심기 700,000,000원 = 700,000 ㅇ겨울철제설제등피해예방 522,000,000원 = 522,000 (100-401-01) 시설비 13,850,000 ㅇ가로수생육환경개선 2,280,500,000원 = 2,280,500 ㅇ가로변녹지량확충 2,103,500,000원 = 2,103,500 ㅇ가로수및관리시설개선 1,476,000,000원 = 1,476,000 ㅇ석계역일대아동친화도시환경개선사업 995,000,000원 = 995,000 ㅇ가로수생육환경개선 ( 영등포로삼환아파트등 4개소 ) 300,000,000원 = 300,000 ㅇ도신로가로환경정비사업 200,000,000원 = 200,000 ㅇ가마산로가로수정비사업 200,000,000원 = 200,000 ㅇ가로수동호로보행녹지조성사업 500,000,000원 = 500,000 ㅇ걷기편한독산로가로수길정비 220,000,000원 = 220,000 ㅇ영동대교남단교통섬소나무숲조성사업 500,000,000원 = 500,000 ㅇ가로수생육환경개선사업 ( 용산구청파로 ~ 이촌로 ) 200,000,000원 = 200,000 ㅇ가로변녹지량확충 ( 장안동 ) 300,000,000원 = 300,000 ㅇ가로변녹지량확충 ( 용두동 ) 50,000,000원 = 50,000 ㅇ신길로가로수바꿔심기 250,000,000원 = 250,000 ㅇ가로수생육환경개선및가로변녹지량확충 ( 황화현상 ) 340,000,000원 = 340,000 33 푸른도시국

ㅇ선유로걷고싶은거리정비사업ㅇ 2018년가로변녹지량확충사업 ( 여의도 ) 3개소ㅇ생활권녹지확충 ( 암사동서원마을입구 ) ㅇ석촌지하차도상부녹지대및주변환경개선사업ㅇ가로수바꿔심기 ( 우신초 ~ 강남성심병원 ) ㅇ방학사계광장재정비ㅇ제기로가로수바꿔심기 (100-401-03) 시설부대비ㅇ현장감독, 자문료등 500,000,000원 = 500,000 750,000,000원 = 750,000 240,000,000원 = 240,000 700,000,000원 = 700,000 300,000,000원 = 300,000 995,000,000원 = 995,000 450,000,000원 = 450,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 나무나눔사업 20,000 20,000 0 (100-401-01) 시설비 ㅇ교목이식 200 주 20,000 20,000,000 원 = 20,000 수목식재사후관리 3,000,000 3,300,000 300,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ수목식재사후관리 3,300,000 3,300,000,000 원 = 3,300,000 품격있는가로수관리 2,070,000 1,868,000 202,000 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ여름철가로수수형조절ㅇ겨울철가로수가지치기ㅇ능동로가로수가지치기ㅇ겨울철가로수가로치기송파대로ㅇ은행나무열매처리사업 ( 용역등 ) 1,868,000 308,000,000원 = 308,000 1,182,000,000원 = 1,182,000 28,000,000원 = 28,000 100,000,000원 = 100,000 250,000,000원 = 250,000 가로수생육환경개선및가로변녹지량확충 ( 시민참여 ) 0 850,000 850,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ강서구남부순환로 ( 외발산동 ) 가로녹지 850,000 200,000,000 원 = 200,000 34 푸른도시국

ㅇ동대문구장안동사거리교통섬ㅇ중랑구가로녹지소나무생육개선ㅇ성동구동호로중앙분리대ㅇ영등포구당산역사거리쉼터 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000 영등포구가로수녹지대위험수목정비 ( 시민참여 ) 0 200,000 200,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ대방천로가로수위험수목정비 ㅇ노들로녹지대위험수목정비 200,000 100,000,000 원 = 100,000 100,000,000 원 = 100,000 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 시설녹지및휴식공간조성 6,805,000 9,150,000 2,345,000 도시계획시설 ( 녹지 ) 조성및재정비 550,000 1,450,000 900,000 (205-401-01) 시설비ㅇ녹지조성및재정비ㅇ독산시설녹지ㅇ진명여고통학로변시설녹지ㅇ수서시설녹지 1,450,000 550,000,000원 = 550,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 경부고속도로변녹지조성 1,000,000 200,000 800,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ토지보상 200,000 200,000,000 원 = 200,000 통의동마을마당조성 0 7,500,000 7,500,000 (205-401-01) 시설비 ㅇ토지보상및재정비 7,500,000 7,500,000,000 원 = 7,500,000 35 푸른도시국

정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국조경과 ) 48,560 47,632 928 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 48,560 47,632 928 기본경비 48,560 47,632 928 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 업무계획 - 녹지업무관련자료 - 실무자료등 - 회의자료등인쇄 - 주요업무보고서등인쇄 (100-201-02) 공공운영비ㅇ차량관리비 연료비 차량유지보수비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인이하 38,432 = 21,776 21,000원 *22명*90% = 416 5,000원 *22명 = 110 280,000원 *10대*90% = 2,520 50,000원 *5팀 = 250 840,000원 *22명 = 18,480 = 16,656 = 16,656 560,000원 *5회*90% = 2,520 4,800,000원 *90% = 4,320 1,600,000원 *90% = 1,440 6,936,000원 = 6,936 1,600,000원 *90% = 1,440 5,000 = 5,000 45,000원 *12월*6회 = 3,240 1,760,000원 = 1,760 4,200 350,000원 *12월 = 4,200 정책 : 재무활동 ( 푸른도시국조경과 ) 2,711 3,500 789 36 푸른도시국

단위 : ( 일반회계 ) 보전지출 2,711 3,500 789 반환금및기타 2,711 3,500 789 (100-802-01) 국고보조금반환금 3,500 ㅇ 2016년도무궁화보급및확대사업비국고보조금집행잔액 3,500,000원 = 3,500 (X7,670,256) (X8,074,013) (X403,757) 부서 : 푸른도시국자연생태과 51,252,923 47,425,961 3,826,962 (X7,670,256) (X8,074,013) (X403,757) 정책 : 생태계복원및보전과야생동식물보호 51,076,913 47,285,680 3,791,233 단위 : ( 일반회계 ) 생태계복원사업 23,287,500 14,784,000 8,503,500 하천생태복원및녹화 8,300,000 7,000,000 1,300,000 (100-401-01) 시설비ㅇ안양천등 8개하천ㅇ중랑천제방장미터널개선사업ㅇ홍제천생태복원및녹화사업ㅇ중랑천생태복원및녹화사업 ( 동대문구 ) ㅇ장지천생태복원사업ㅇ중랑구중랑천그라스원조성사업ㅇ구로안양천변명소화사업ㅇ하천생태복원및녹화 ( 송정제방 ) (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 6,990,000 4,290,000,000원 = 4,290,000 500,000,000원 = 500,000 100,000,000원 = 100,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 500,000,000원 = 500,000 700,000,000원 = 700,000 300,000,000원 = 300,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 37 푸른도시국

유수지습지생태복원 338,500 600,000 261,500 (100-401-01) 시설비 ㅇ연의유수지등 2 개소 600,000 600,000,000 원 = 600,000 물순환생태계류복원 950,000 1,110,000 160,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전문가교육및워크샵 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ물순환생태계류복원업무추진 (100-401-01) 시설비ㅇ생태계류복원및생태보설치 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 1,000 1,000,000원 = 1,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 1,102,000 1,102,000,000원 = 1,102,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 단절된녹지축연결 13,699,000 6,074,000 7,625,000 (100-401-01) 시설비ㅇ서오릉고개공사비ㅇ양재고개공사비ㅇ신림6배수지공사비ㅇ달터근린공원녹지연결로조성사업 (100-401-02) 감리비ㅇ양재고개감리비ㅇ신림6배수지감리비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ서오릉고개등 3개소 5,564,000 800,000,000원 = 800,000 2,754,000,000원 = 2,754,000 1,860,000,000원 = 1,860,000 150,000,000원 = 150,000 490,000 350,000,000원 = 350,000 140,000,000원 = 140,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 단위 : ( 일반회계 ) (X7,230,256) (X7,619,013) (X388,757) 생태계보전사업 24,329,413 29,474,680 5,145,267 38 푸른도시국

(X408,345) (X408,344) (X 1) 조림 ( 토착수종식재 ) 822,690 1,272,688 449,998 (100-201-01) 사무관리비ㅇ아름답고건강한도시숲포럼운영등 (100-401-01) 시설비ㅇ큰나무공익조림, 산림재해방지조림ㅇ큰나무공익조림 ( 갈산일대등 ) ㅇ큰나무공익조림 ( 관악산일대등 ) (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비용 6,000 6,000,000 원 = 6,000 1,258,688 811,688,000원 = (X405,844) 811,688 298,000,000 원 = 298,000 149,000,000 원 = 149,000 8,000 8,000,000원 = (X2,500) 8,000 (X1,500,000) (X1,500,000) 근교산등산로정비 8,453,000 10,948,000 2,495,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ근교산등산로정비추진 (100-401-01) 시설비ㅇ근교산등산로정비ㅇ계남근린공원정비 ( 데크로드조성 ) ㅇ관악산등산로정비ㅇ서달산등산로정비ㅇ봉화산등산로정비ㅇ호암산등산로정비 ( 깔딱고개 ) ㅇ지양산데크로드조성ㅇ인왕산등산로정비ㅇ염창산등산로정비ㅇ안산등산로정비ㅇ불암산데크로드조성ㅇ북한산등산로정비ㅇ용왕산등산로정비ㅇ용마산등산로정비 ( 면목고 ~ 사색의길삼거리 ) (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 3,000 3,000,000 원 = 3,000 10,920,000 2,975,000,000원 = (X1,487,500) 2,975,000 500,000,000 원 = 500,000 500,000,000 원 = 500,000 245,000,000 원 = 245,000 200,000,000 원 = 200,000 400,000,000 원 = 400,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 250,000,000 원 = 250,000 800,000,000 원 = 800,000 300,000,000 원 = 300,000 700,000,000 원 = 700,000 250,000,000 원 = 250,000 300,000,000 원 = 300,000 2,000,000,000 원 = 2,000,000 25,000 25,000,000원 = (X12,500) 25,000 39 푸른도시국

(X661,028) (X473,605) (X 187,423) 숲가꾸기사업 1,822,056 1,447,210 374,846 (100-401-01) 시설비ㅇ숲가꾸기시행ㅇ숲가꾸기사업 ( 관악산일대등 ) (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비용 1,439,210 942,210,000원 = (X471,105) 942,210 497,000,000 원 = 497,000 8,000 8,000,000원 = (X2,500) 8,000 생태경관보전지역지정및관리 1,039,200 1,033,097 6,103 (100-201-01) 사무관리비ㅇ본부및사업소관리보전지역유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ생태경관보전지역시책업무추진 (100-207-01) 연구용역비ㅇ생태경관보전지역정밀변화관찰연구 (3개소) (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구관리보전지역유지관리 270,000 270,000,000원 = 270,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 120,000 120,000,000원 = 120,000 640,097 640,097,000원 = 640,097 자연생태체험교실 ( 생태모니터링 ) 운영 145,000 145,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ체험교실운영및물품구입 145,000 145,000,000 원 = 145,000 산림관련행사운영 66,000 66,000 0 (100-201-03) 행사운영비ㅇ식목행사및서울목공한마당행사운영등 (100-206-01) 재료비ㅇ식목행사수목구매및숲가꾸기행사비료등 (100-301-09) 행사실비보상금ㅇ행사진행실비보상 37,000 37,000,000원 = 37,000 22,000 22,000,000원 = 22,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 40 푸른도시국

(X450,000) (X450,000) 서울둘레길유지관리 900,000 1,150,000 250,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ서울둘레길홍보및운영 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ서울둘레길운영위탁 (100-401-01) 시설비ㅇ서울둘레길보수ㅇ서울둘레길트리하우스설치 150,000 150,000,000원 = (X75,000) 150,000 400,000 400,000,000원 = (X200,000) 400,000 600,000 350,000,000원 = (X175,000) 350,000 250,000,000 원 = 250,000 서울형치유의숲길조성및운영 747,000 500,000 247,000 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ산림치유지도사보수등 (100-201-01) 사무관리비ㅇ산림치유프로그램소모품비등 (100-401-01) 시설비ㅇ서울형치유의숲길조성 1개소 200,000 200,000,000원 = 200,000 100,000 100,000,000원 = 100,000 200,000 200,000,000원 = 200,000 테마산책길조성 225,900 477,575 251,675 (100-201-01) 사무관리비ㅇ스토리텔링개발및홍보비 (100-401-01) 시설비ㅇ테마산책길조성ㅇ우이천테마산책길조성 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 41,500 41,500,000원 = 41,500 435,075 135,075,000원 = 135,075 300,000,000원 = 300,000 1,000 1,000,000원 = 1,000 도시숲자원화및희망목공소운영 1,519,088 1,000,000 519,088 (100-101-04) 기간제근로자등보수 844,728 41 푸른도시국

ㅇ일시사역인부임등보수지급 (100-201-01) 사무관리비ㅇ근무복, 교육비, 안정장구등소모품구입비등 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ목공장비구입 844,728,000원 = 844,728 120,272 120,272,000원 = 120,272 35,000 35,000,000원 = 35,000 숲길여행운영 122,000 122,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ프로그램운영및물품구입등 122,000 122,000,000 원 = 122,000 서울길홈페이지유지관리 35,000 35,000 0 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ서울길홈페이지유지관리 35,000 35,000,000 원 = 35,000 (X18,529) (X18,529) 사유림경영정보DB 구축 26,470 26,470 0 (100-101-04) 기간제근로자등보수 ㅇ 1 개단패트롤팀운영 26,470 26,470,000원 = (X18,529) 26,470 (X150,000) (X150,000) 유아숲체험시설조성 ( 경상 ) 0 732,000 732,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ유아숲지도사운영비및워크숍등 732,000 732,000,000원 = (X150,000) 732,000 (X500,000) (X500,000) 유아숲체험시설조성 ( 자본 ) 2,067,500 1,000,000 1,067,500 (100-401-01) 시설비 ㅇ유아숲체험시설조성 ㅇ유아동네숲터유지관리 (100-401-03) 시설부대비 ㅇ시설부대비 995,000 395,000,000원 = (X197,500) 395,000 600,000,000원 = (X300,000) 600,000 5,000 5,000,000원 = (X2,500) 5,000 42 푸른도시국

(X1,533,239) (X1,324,064) (X 209,175) 산림병해충방제 ( 산림병해충방제 ) 2,311,125 2,082,553 228,572 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ산림병해충방제단운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ산림병해충방제시책업무추진 (100-206-01) 재료비ㅇ산림병해충방제약제비 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ산림병해충방제인건비, 약제비등 (100-401-01) 시설비ㅇ산림병해충방제등 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 323,896 323,896,000원 = (X170,341) 323,896 2,000 2,000,000 원 = 2,000 147,064 147,064,000원 = (X147,064) 147,064 1,262,504 1,262,504,000원 = (X982,706) 1,262,504 344,989 344,989,000원 = (X23,903) 344,989 2,100 2,100,000원 = (X50) 2,100 (X57,000) (X73,980) (X16,980) 산림병해충방제 ( 이동단속 ) 74,100 96,174 22,074 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ소나무류이동, 취급기동단속 96,174 96,174,000원 = (X73,980) 96,174 (X60,000) (X60,000) 산림병해충방제 ( 생활권수목진료 ) 120,000 120,000 0 (100-401-01) 시설비 ㅇ수목진료컨설팅제공 120,000 120,000,000원 = (X60,000) 120,000 (X158,080) (X158,080) 산불방지대책 ( 경상 ) 0 266,890 266,890 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ산불예방유지관리, 개인진화장비, 산불조사운영지원등 (100-202-01) 국내여비 ㅇ산불진화출동비등 52,900 52,900,000원 = (X21,160) 52,900 4,100 4,100,000원 = (X1,640) 4,100 43 푸른도시국

(100-307-05) 민간위탁금ㅇ산불진화인력교육 훈련 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ산불무인감시카메라유지보수, 개인진화장비등 32,700 32,700,000원 = (X13,080) 32,700 177,190 177,190,000원 = (X122,200) 177,190 (X207,360) (X207,360) 산불방지대책 ( 자본 ) 0 1,026,724 1,026,724 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ조사감식물품, 산불상황관제시스템등 (100-401-01) 시설비 ㅇ산불대응체계개선강화 ( 소방펌프성능개선 ) (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ산불소화시설, 무인감시카메라, 산불상황관제시스템등 (100-405-01) 자산및물품취득비 (X88,603) (X101,487) (X12,884) 산림서비스증진 ( 산림서비스도우미운영 ) 126,460 144,850 18,390 ㅇ산불기계화시스템, 산불지휘차등 1,190 1,190,000원 = (X476) 1,190 593,000 593,000,000 원 = 593,000 370,534 370,534,000원 = (X182,084) 370,534 62,000 62,000,000원 = (X24,800) 62,000 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ산림서비스도우미인부임 (100-201-01) 사무관리비ㅇ일시사역인부안전장구 ( 작업복 ) 구입등 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ산림서비스증진 35,000 35,000,000원 = (X17,500) 35,000 1,904 1,904,000원 = (X952) 1,904 107,946 107,946,000원 = (X83,035) 107,946 (X68,200) (X197,000) (X128,800) 산림서비스증진 ( 숲해설운영 ) 80,200 289,000 208,800 (100-201-01) 사무관리비ㅇ숲해설산림복지유지관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ숲해설운영 94,000 94,000,000원 = (X47,000) 94,000 195,000 195,000,000원 = (X150,000) 195,000 44 푸른도시국

(X568,000) (X568,000) 산림서비스증진 ( 유아숲교육운영 ) 0 1,136,000 1,136,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ유아숲교육운영 1,136,000 1,136,000,000원 = (X568,000) 1,136,000 (X305,962) (X566,188) (X260,226) 산림재해일자리단기 ( 산불전문예방진화대 ) 443,645 869,057 425,412 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ인건비 (100-201-01) 사무관리비ㅇ산불전문예방유지관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ산불전문예방진화대운영등 60,656 60,656,000원 = (X24,262) 60,656 24,000 24,000,000원 = (X960) 24,000 784,401 784,401,000원 = (X540,966) 784,401 (X1,153,486) (X368,316) (X 785,170) 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단-경상 ) 1,871,297 478,810 1,392,487 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ산림병해충예찰방제단지원 478,810 478,810,000원 = (X368,316) 478,810 (X79,860) (X13,860) (X 66,000) 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단-자본 ) 138,051 18,018 120,033 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ시료채취기등구매 18,018 18,018,000원 = (X13,860) 18,018 산지관리, 지역산림및도시림조성관리계획용역 0 200,000 200,000 (100-207-01) 연구용역비 200,000 ㅇ산지관리지역계획, 지역산림계획, 도시림조성관리계획수립용역 200,000,000원 = 200,000 45 푸른도시국

근교산등산로정비 ( 시민참여 ) 0 618,430 618,430 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ초안산등산로정비 ( 노원구 ) ㅇ수락산등산로정비 ( 노원구 ) ㅇ서울둘레길 1코스정비 ( 노원구 ) ㅇ근교산등산로정비 ( 은평구 ) ㅇ북한산등산로정비 ( 서대문구 ) ㅇ근교산등산로정비 ( 동작구 ) 618,430 150,000,000원 = 150,000 20,000,000원 = 20,000 18,430,000원 = 18,430 100,000,000원 = 100,000 130,000,000원 = 130,000 200,000,000원 = 200,000 유아숲체험시설조성 ( 시민참여 ) 0 650,000 650,000 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ홍릉공원유아숲체험장조성 ( 동대문구 ) ㅇ보라매공원유아숲체험장조성 ( 동부공원녹지사업소 ) ㅇ금호산유아숲체험장조성 ( 성동구 ) ㅇ현충근린공원유아동네숲터조성 ( 동작구 ) 650,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 50,000,000원 = 50,000 (X14,760) (X14,760) 목재이용및산업육성-국비 0 29,520 29,520 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ목재이용산업육성운영 29,520 29,520,000원 = (X14,760) 29,520 (X100,000) (X100,000) 북한산산사길탐방로정비 0 200,000 200,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ북한산산사길탐방로정비 200,000 200,000,000원 = (X100,000) 200,000 (X8,000) (X8,000) 산불방지대책 ( 산불예방체계구축및운영-경상 ) 14,120 15,800 1,680 (100-201-01) 사무관리비 10,000 46 푸른도시국

ㅇ산불예방유지관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ산불무인감시카메라유지보수 10,000,000원 = (X4,000) 10,000 5,800 5,800,000원 = (X4,000) 5,800 (X38,644) (X136,200) (X97,556) 산불방지대책 ( 산불진화체계구축및운영-경상 ) 64,135 216,390 152,255 (100-201-01) 사무관리비ㅇ개인진화장비등 (100-202-01) 국내여비ㅇ산불진화출동비 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ개인진화장비등 40,900 40,900,000원 = (X16,360) 40,900 4,100 4,100,000원 = (X1,640) 4,100 171,390 171,390,000원 = (X118,200) 171,390 (X6,800) (X13,880) (X7,080) 산불방지대책 ( 산불교육훈련및조사-경상 )-국비 17,000 34,700 17,700 (100-201-01) 사무관리비ㅇ산불조사운영지원등 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ산불진화인력교육및평가 2,000 2,000,000원 = (X800) 2,000 32,700 32,700,000원 = (X13,080) 32,700 (X320) (X320) 산불방지대책 ( 산불교육훈련및조사-자본 )-국비 0 800 800 (100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ장비구매 800 800,000원 = (X320) 800 (X33,960) (X101,440) (X67,480) 산불방지대책 ( 산불예방체계구축및운영-자본 ) 74,442 253,600 179,158 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ산불소화시설및산불무인감시카메라등 253,600 253,600,000원 = (X101,440) 253,600 (X24,600) (X105,600) (X81,000) 산불방지대책 ( 산불진화체계구축및운영-자본 ) 58,934 772,324 713,390 (100-201-01) 사무관리비 47 푸른도시국 390

ㅇ산불상황관제시스템등 (100-401-01) 시설비ㅇ산불대응체계개선강화 ( 소방펌프성능개선 ) (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ산불상황관제시스템등 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ진화지휘차등 390,000원 = (X156) 390 593,000 593,000,000 원 = 593,000 116,934 116,934,000원 = (X80,644) 116,934 62,000 62,000,000원 = (X24,800) 62,000 단위 : ( 일반회계 ) (X440,000) (X455,000) (X15,000) 야생동식물보호사업 3,460,000 3,027,000 433,000 소규모생물서식공간조성 692,000 674,000 18,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ생태복원사업모니터링용역비 (100-401-01) 시설비ㅇ생태연못등소규모생물서석공간조성비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ시설부대비 20,000 20,000,000원 = 20,000 650,000 650,000,000원 = 650,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 야생생물및철새보호구역지정 관리 541,000 541,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ조류모니터링및본부관리보호구역유지관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ자치구관리보호구역유지관리 35,000 35,000,000원 = 35,000 506,000 506,000,000원 = 506,000 생물종다양성을위한야생생물증식및복원 100,000 100,000 0 (100-201-01) 사무관리비ㅇ외부전문가자문및모니터링ㅇ관리물품구입 (100-206-01) 재료비 25,000 15,000,000원 = 15,000 10,000,000원 = 10,000 55,000 48 푸른도시국

ㅇ야생동물증식재료구입ㅇ진단시료및백신구입ㅇ수목구입 (100-401-01) 시설비ㅇ인공증식장보수 35,000,000원 = 35,000 5,000,000원 = 5,000 15,000,000원 = 15,000 20,000 20,000,000원 = 20,000 야생생물보호및관리강화 307,000 277,000 30,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ유해야생동물관리ㅇ서울시보호야생생물보호사업 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ생태계교란식물관리등 110,000 100,000,000원 = 100,000 10,000,000원 = 10,000 167,000 167,000,000원 = 167,000 (X90,000) (X105,000) (X15,000) 야생동물구조관리센터운영 300,000 350,000 50,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ구조센터운영비 (4 분기 ) 350,000 350,000,000원 = (X105,000) 350,000 생물다양성탐사 108,000 110,000 2,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전문가교육수당등 (100-201-03) 행사운영비ㅇ행사기획운영ㅇ교육프로그램기획및설치등ㅇ행사장및한마당설치 30,000 30,000,000원 = 30,000 80,000 20,000,000원 = 20,000 30,000,000원 = 30,000 30,000,000원 = 30,000 민관이함께하는생물이찾아오는마을만들기 319,000 275,000 44,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ공모사업현장워크숍 ㅇ공모사업성과발표토론회 25,000 5,000,000 원 = 5,000 3,000,000 원 = 3,000 49 푸른도시국

ㅇ생물다양성포럼 (100-307-02) 민간경상사업보조 ㅇ생물다양성마을만들기 17,000,000 원 = 17,000 250,000 250,000,000 원 = 250,000 (X350,000) (X350,000) 야생동물피해예방사업 700,000 700,000 0 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ야생동물피해예방 700,000 700,000,000원 = (X350,000) 700,000 정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국자연생태과 ) 43,139 44,939 1,800 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 43,139 44,939 1,800 기본경비 43,139 44,939 1,800 (100-201-01) 사무관리비 37,185 ㅇ공통기본경비 = 22,353 기본사무종이류 21,000원 *16명*90% = 303 소규모수선비 5,000원 *16명 = 80 행정장비수리비 280,000원 *10대*90% = 2,520 도서구입비 50,000원 *5팀 = 250 주요업무추진급량비 960,000원 *20명 = 19,200 ㅇ조직별기본경비 = 14,832 인쇄비및유인물제작비 = 14,832 - 보고서, 회의자료제작 3,456,000원 = 3,456 - 산림및생태보전지역리플릿제작 4,896,000원 = 4,896 - 자연생태추진실적발간 4,320,000원 = 4,320 - 각종플래카드등제작 2,160,000원 = 2,160 (100-201-02) 공공운영비 4,154 ㅇ차량유지관리 = 4,154 차량연료비 63,000원 *12월*4회 = 3,024 50 푸른도시국

차량유지비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ정원 20 인이하 1,130,000 원 = 1,130 3,600 300,000 원 *12 월 = 3,600 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 132,871 95,342 37,529 단위 : ( 일반회계 ) 보전지출 ( 푸른도시국자연생태과 ) 132,871 95,342 37,529 국고보조금반환금 132,871 95,342 37,529 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 95,342 95,342,000 원 = 95,342 (X9,813,133) (X4,159,998) (X 5,653,135) 부서 : 푸른도시국산지방재과 19,690,138 14,919,508 4,770,630 (X9,813,133) (X4,159,998) (X 5,653,135) 정책 : 산림안전관리 19,493,011 14,382,277 5,110,734 단위 : ( 일반회계 ) (X9,813,133) (X4,159,998) (X 5,653,135) 산림재해방지 19,398,333 14,293,599 5,104,734 산림내사면정비 2,932,050 6,825,300 3,893,250 (100-201-01) 사무관리비 32,830 ㅇ사무관리비 = 32,830 사업추진관련 ( 설계심의등 ) 참석위원수당 27,000,000원 = 27,000 산사태대응팀급량비및근무복등 = 5,830 - 급량비 8,000원 *4명*10일*5월*2회 = 3,200 - 근무복, 우의, 랜턴, 장화등운영비 2,630,000원 = 2,630 51 푸른도시국

(100-202-01) 국내여비 5,400 ㅇ산사태대응팀국내여비등 = 5,400 수방기간 4명 *5월*20회*10,000원 = 4,000 비수방기간 7명 *5월*2회*20,000원 = 1,400 (100-203-03) 시책추진업무추진비 10,000 ㅇ산림내사면정비업무추진 10,000,000원 = 10,000 (100-401-01) 시설비 6,768,070 ㅇ시설비 = 6,265,070 산사태취약지역표지판설치 22,000,000원 = 22,000 산림내사면정비 5,443,070,000원 = 5,443,070 대형사면 (4개소) 안전진단실시 100,000,000원 = 100,000 서초구염곡동사방시설물설치대상토지매입 700,000,000원 = 700,000 ㅇ은평구녹번동산1-1 등절개지정비 103,000,000원 = 103,000 ㅇ강북구수유동산127-1 절개지정비 400,000,000원 = 400,000 (100-401-03) 시설부대비 9,000 ㅇ자치구직원여비등공사추진부대경비 9,000,000원 = 9,000 사방시설보수정비 898,500 727,124 171,376 (100-401-01) 시설비ㅇ노후사방시설보수정비 (100-401-03) 시설부대비ㅇ공사추진부대경비 722,500 289개소 *2,500,000원 = 722,500 4,624 722,500,000원 *0.64% = 4,624 사면관리시스템유지관리 80,000 80,000 0 (100-201-02) 공공운영비ㅇ사면관리시스템유지보수 응용소프트웨어 상용소프트웨어 직접경비 80,000 = 80,000 47,962,000원 = 47,962 20,038,000원 = 20,038 12,000,000원 = 12,000 52 푸른도시국

우면산산사태복구지식생복원사업 250,000 70,000 180,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ공사비 70,000 70,000,000 원 = 70,000 산지사면위험등급재평가 229,000 28,000 201,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ사면관리관련자문비 (100-401-01) 시설비ㅇ사면등급재평가용역 3,000 3,000,000원 = 3,000 25,000 25,000,000원 = 25,000 (X410,366) (X438,967) (X28,601) 산림재해일자리 ( 산사태현장예방단 ) 1,025,915 1,097,417 71,502 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ기간제근로자등보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ사무관리비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ공공운영비 (100-206-01) 재료비ㅇ재료비 968,430 968,430,000원 = (X387,372) 968,430 88,800 88,800,000원 = (X35,520) 88,800 21,600 21,600,000원 = (X8,640) 21,600 18,587 18,587,000원 = (X7,435) 18,587 (X133,021) (X64,687) (X 68,334) 사방사업평가및점검 190,030 92,410 97,620 (100-401-01) 시설비 ㅇ사방사업타당성평가및점검 92,410 92,410,000원 = (X64,687) 92,410 (X9,147,246) (X3,636,744) (X 5,510,502) 사방사업조성 13,067,495 5,195,348 7,872,147 (100-401-01) 시설비 ㅇ산지사방, 계류보전, 사방댐조성 5,195,348 5,195,348,000원 = (X3,636,744) 5,195,348 53 푸른도시국

(X122,500) (X19,600) (X 102,900) 사방사업유지관리 175,000 28,000 147,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ사방댐관리 ( 준설 ) 28,000 28,000,000원 = (X19,600) 28,000 산사태예방 ( 시민참여 ) 0 150,000 150,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ성동구옥수동 428-6( 동호초등학교주변 ) 사면정비 ㅇ성동구옥수동 427( 응봉산주변 ) 사면정비 150,000 70,000,000 원 = 70,000 80,000,000 원 = 80,000 단위 : ( 일반회계 ) 산림방재전문가육성 94,678 88,678 6,000 산지방재요원전문역량강화 24,678 18,678 6,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ사방기술실무위탁교육 위탁교육비등 18,678 = 18,678 18,678,000 원 = 18,678 산사태대응시민역량강화 70,000 70,000 0 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ리플릿, 포스터등제작, 배포 산사태시민홍보물제작등 70,000 = 70,000 70,000,000 원 = 70,000 정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국산지방재과 ) 35,911 37,231 1,320 54 푸른도시국

단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 35,911 37,231 1,320 기본경비 35,911 37,231 1,320 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비ㅇ조직별기본경비 인쇄비및유인물제작비 - 업무계획 - 산지방재업무관련자료 - 실무자료등인쇄 - 회의자료등인쇄 - 주요업무보고서등인쇄 (100-201-02) 공공운영비ㅇ차량관리비 연료비 차량유지보수비 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 20인이하 29,477 = 15,437 21,000원 *12명*90% = 227 5,000원 *12명 = 60 280,000원 *10대*90% = 2,520 50,000원 *3팀 = 150 960,000원 *13명 = 12,480 = 14,040 = 14,040 504,000원 *5회 = 2,520 4,800,000원 *90% = 4,320 1,600,000원 *90% = 1,440 4,800,000원 *90% = 4,320 1,600,000원 *90% = 1,440 4,154 = 4,154 63,000원 *12월*4회 = 3,024 1,130,000원 = 1,130 3,600 300,000원 *12월 = 3,600 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 161,216 500,000 338,784 단위 : ( 일반회계 ) 보전지출 ( 산지방재과 ) 161,216 500,000 338,784 55 푸른도시국

국고보조금반환금 161,216 500,000 338,784 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ사방사업국고보조금반환금 500,000 500,000,000 원 = 500,000 부서 : 푸른도시국서울로운영단 30,438,133 4,378,561 26,059,572 정책 : 서울로 7017 운영활성화 1,431,890 4,325,775 2,893,885 단위 : ( 일반회계 ) 서울로 7017 운영및유지관리 1,431,890 4,325,775 2,893,885 서울로 7017 운영관리 1,431,890 4,325,775 2,893,885 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ공원유지관리기간제근로자인부임 기본급 처우개선비 4대보험료 피복비 (100-201-01) 사무관리비ㅇ서울로 7017 운영위원회ㅇ산업안전보건수수료ㅇ서울로홈페이지제안서평가ㅇ서울로방송국프로그램운영ㅇ리플릿제작ㅇ서울로7017 도록제작ㅇ뉴스레터소식지발간ㅇ서울로안내체계구축 289,705 = 289,705 12명 *27일*10개월*54,870원 = 177,779 12명 *10개월*510,000원 = 61,200 238,979,000원 *21% = 50,186 12명 *1.5회*30,000원 = 540 615,000 100,000원 *4회*30명 = 12,000 2,000,000원 = 2,000 2,400,000원 = 2,400 60,000,000원 = 60,000 40,000,000원 = 40,000 30,000,000원 = 30,000 24,000,000원 = 24,000 30,000,000원 = 30,000 56 푸른도시국

ㅇ서울로그늘막시민공모전개최 6,000,000원 = 6,000 ㅇ " 서울로떠나는쉼표 " 운영 90,000,000원 = 90,000 ㅇ서울로시민참여체험프로그램운영 50,000,000원 = 50,000 ㅇ시민포럼및서울로일대지역주민. 상인공개토론회 = 17,000 시민포럼 1,000,000원 *12회 = 12,000 서울로일대공개토론회 1,000,000원 *5회 = 5,000 ㅇ자원봉사자교육및운영 = 46,600 기초교육 650,000원 *20회 = 13,000 역량강화교육 940,000원 *10회 = 9,400 피복비 85,000원 *200개 = 17,000 자원봉사자정원교실운영비 600,000원 *12개월 = 7,200 ㅇ서울로인근스토리발굴및컨텐츠개발 70,000,000원 = 70,000 ㅇ서울로전문해설가양성및운영 35,000,000원 = 35,000 ㅇ서울로홍보강화 ( 신문 ) 50,000,000원 = 50,000 ㅇ서울로 7017 당직비 50,000,000원 = 50,000 (100-201-02) 공공운영비 1,262,300 ㅇ승강기유지관리용역 300,000원 *6개소*12월 = 21,600 ㅇ공공요금및제세금 10,000,000원 *12월 = 120,000 ㅇ전기안전관리용역 500,000원 *12월 = 6,000 ㅇ청소도구및소모품구입 1,800,000원 *12월 = 21,600 ㅇ쓰레기봉투구입비 750,000원 *12월 = 9,000 ㅇ질서유지용역 1,060,200,000원 = 1,060,200 ㅇ국가정보통신망사용료 1,200,000원 *12월 = 14,400 ㅇ영조물손해배상보험 9,500,000원 = 9,500 (100-201-03) 행사운영비 280,000 ㅇ사계절문화축제개최 70,000,000원 *4회 = 280,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 22,000 ㅇ서울로이용고객서비스수준향상 11,000,000원 = 11,000 ㅇ서울로운영프로그램시민참여활성화 11,000,000원 = 11,000 (100-206-01) 재료비 64,000 ㅇ전기통신자재 3,000,000원 *3회 = 9,000 ㅇ조경관리시설자재 5,000,000원 *5회 = 25,000 ㅇ식물구입 5,000,000원 *4회 = 20,000 ㅇ안전설비자재 5,000,000원 *2회 = 10,000 57 푸른도시국

(100-207-02) 전산개발비 47,770 ㅇ서울로홈페이지확대개편및유지관리 47,770,000원 = 47,770 (100-301-07) 외빈초청여비 15,000 ㅇ서울로컨설팅관련전문가초청 7,500,000원 *1인*2회 = 15,000 (100-401-01) 시설비 1,670,000 ㅇ기반시설안전보수 ( 핸드레일변경 ) 240,000,000원 = 240,000 ㅇ기반시설안전보수 ( 타공망설치및보완 ) 50,000,000원 = 50,000 ㅇ기반시설안전보수 ( 안전난간, 시민안전유도시설설치 ) 55,000,000원 = 55,000 ㅇ주변연결로설치 800,000,000원 = 800,000 ㅇ한전분전함주변정비및쉼터조성등 300,000,000원 = 300,000 ㅇ수목병충해방제유지관리용역 30,000,000원 = 30,000 ㅇ관리사무소화재경보시스템구축 40,000,000원 = 40,000 ㅇ그늘막 ( 고정식, 이동식, 원두막등 ) 설치 155,000,000원 = 155,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 60,000 ㅇ시설물화분구입 250,000원 *160개 = 40,000 ㅇ유지관리용장비구입 20,000,000원 = 20,000 정책 : 행정운영경비 ( 푸른도시국서울로운영단 ) 63,432 52,786 10,646 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 63,432 52,786 10,646 기본경비 63,432 52,786 10,646 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 38,332 21,000원 *23*90% = 435 5,000원 *23명 = 115 280,000원 *6명*90% = 1,512 50,000원 *3명 = 150 960,000원 *23명 = 22,080 = 14,040 58 푸른도시국