부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

1111


2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

복지백서내지001~016화보L265턁

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시


400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

제 2 기충주시지역사회복지계획

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

½Ç¹öÅäÇǾƴ޼�12-13È£_4Â÷

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

레이아웃 1

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

감사회보 5월


2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

- 1 -

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군민중심의맞춤형복지구현 2. 어르신과장애인이행복한복지사회건설 3. 군민행복온도높이는맞춤형생활보장 4. 행복한가정! 꿈꾸는청소년! 5. 미래를향한행복한아동의

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

한울101호커뮤

다운 2015겨울

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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

제4장

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,


세미나자료 전국초 중 고성교육담당교사워크숍 일시 ( 목 ) 10:00~17:00 장소 : 한국교원대학교교원문화관

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>

510 국고보조금등 511 국고보조금등 기초연금지원경정 19,020,510,000원 19,020,510 20,518,928 1,498,418 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원경정 125,124,000원 125, ,163 4,961 노인돌봄기본서비스사업


부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

목 차

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

제출문 함양군제 기지역사회보장계획의 년도연차별시행계획을 제출합니다 함양군수 임창호 경상남도지사귀하

2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp

< BCDBC6C420B1E6B6F3C0E2C0CCB3BBC1F6C3D6C1BE E696E6464>

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

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부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

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12 December 소비자의날안전점검의날 (273 차 ) 무역의날 대설 ( 大雪 )

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

Transcription:

2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704 지 505,000 도 66,525 군 137,469 사회복지정책수립 708,994 572,290 136,704 지 505,000 도 66,525 군 137,469 주민생활지원서비스 77,744 74,784 2,960 도 3,400 군 74,344 101 인건비 3,400 0 3,400 도 3,400 04 기간제근로자등보수 3,400 0 3,400 2016년초중고등학생교육비지원 1,700,000원 * 2명 3,400 도 3,400 201 일반운영비 3,100 4,640 1,540 01 사무관리비 3,100 4,640 1,540 지역사회보장협의체위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 지역사회복지계획및평가책자발간 500,000원 * 2회 202 여비 4,450 4,450 0 01 국내여비 4,450 4,450 0 지자체복지종합평가대회참석 150,000원 * 7명 * 1회 주민생활지원서비스참석 200,000원 * 2명 * 5회 사회복지워크숍참석 350,000원 * 4명 * 1회 301 일반보상금 19,660 24,560 4,900 08 사회복무요원보상금 14,760 14,760 0 2,100 1,000 1,050 1,400 사회복무공익근무요원중식비 120,000원 * 10명 * 12월 사회복무요원단체상해보험 20,000원 * 18명 * 1회 14,400 360 11 기타보상금 4,900 9,800 4,900 복지위원활동수당 70,000원 * 70명 * 1회 4,900

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6,000 04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3,000 11 사회복지사업보조 44,134 38,134 6,000 지역사회보장협의체운영 44,134,000원 * 1개소 44,134 지역사회서비스투자사업 631,250 497,506 133,744 지 505,000 도 63,125 군 63,125 201 일반운영비 1,048 1,048 0 지 838 도 105 군 105 01 사무관리비 1,048 1,048 0 지역사회서비스투자사업운영 104,800원 * 10종 1,048 지 838 도 105 군 105 307 민간이전 630,202 496,458 133,744 지 504,162 도 63,020 군 63,020 05 민간위탁금 630,202 496,458 133,744 지역자율형사회서비스투자사업지원 630,202 지역사회서비스 145,195원 * 300명 * 12월 522,702 지 418,162 도 52,270 군 52,270 가사간병 223,958원 * 40명 * 12월 107,500 지 86,000 도 10,750 군 10,750 희망복지지원 456,756 415,700 41,056 국 333,328 도 27,880 군 95,548 희망복지지원정책 456,756 415,700 41,056 국 333,328 도 27,880 군 95,548 긴급복지 349,980 317,480 32,500 국 278,800 도 27,880 군 43,300

부서 : 주민행복지원실정책 : 희망복지지원단위 : 희망복지지원정책 전년도 202 여비 1,480 1,480 0 01 국내여비 1,480 1,480 0 긴급지원대상자현장확인 20,000원 * 2명 * 37일 301 일반보상금 348,500 316,000 32,500 1,480 국 278,800 도 27,880 군 41,820 01 사회보장적수혜금 348,500 316,000 32,500 긴급복지지원사업 1,394,000원 * 250명 348,500 국 278,800 도 27,880 군 41,820 통합사례관리사지원 88,176 85,620 2,556 국 44,028 군 44,148 101 인건비 88,056 85,500 2,556 국 44,028 군 44,028 04 기간제근로자등보수 88,056 85,500 2,556 통합사례관리사지원 2,446,000원 * 3명 * 12월 88,056 국 44,028 군 44,028 201 일반운영비 120 120 0 02 공공운영비 120 120 0 129콜센터전화요금 10,000원 * 12월 120 사례관리사업운영비지원 18,600 12,600 6,000 국 10,500 군 8,100 201 일반운영비 6,300 6,300 0 국 3,150 군 3,150 01 사무관리비 6,300 6,300 0 사례관리사업운영지원 6,300,000원 * 1식 6,300 국 3,150 군 3,150 301 일반보상금 12,300 6,300 6,000 국 7,350 군 4,950 01 사회보장적수혜금 12,300 6,300 6,000 사례관리사업비지원 ( 군 ) 300,000원 * 21명 6,300 국 3,150 군 3,150

부서 : 주민행복지원실정책 : 희망복지지원단위 : 희망복지지원정책 전년도 사례관리사업비지원 ( 읍면 ) 200,000원 * 30명 6,000 국 4,200 군 1,800 저소득층자활지원 1,782,481 1,664,303 118,178 국 1,297,165 도 124,282 군 361,034 자활지원 1,782,481 1,664,303 118,178 국 1,297,165 도 124,282 군 361,034 자활근로사업 134,980 131,142 3,838 국 106,800 도 10,680 군 17,500 201 일반운영비 6,500 6,500 0 국 5,200 도 520 군 780 01 사무관리비 6,500 6,500 0 자활근로사업용품구입비 41,663원 * 13개소 * 12월 6,500 국 5,200 도 520 군 780 202 여비 1,480 1,480 0 01 국내여비 1,480 1,480 0 자활근로사업현장감독 20,000원 * 2명 * 37일 301 일반보상금 127,000 123,162 3,838 1,480 국 101,600 도 10,160 군 15,240 01 사회보장적수혜금 127,000 123,162 3,838 군운영자활근로사업 622,549원 * 17명 * 12월 127,000 국 101,600 도 10,160 군 15,240 자활근로위탁 1,204,338 1,147,000 57,338 국 963,470 도 96,347 군 144,521 307 민간이전 1,204,338 1,147,000 57,338 국 963,470 도 96,347 군 144,521

부서 : 주민행복지원실정책 : 저소득층자활지원단위 : 자활지원 전년도 05 민간위탁금 1,204,338 1,147,000 57,338 자활근로사업위탁 1,204,338,000 원 * 1 개소 1,204,338 국 963,470 도 96,347 군 144,521 지역자활센터운영 236,110 227,060 9,050 국 156,961 도 3,564 군 75,585 307 민간이전 236,110 227,060 9,050 국 156,961 도 3,564 군 75,585 05 민간위탁금 11,880 9,360 2,520 지역자활센터종사자특별수당 141,428원 * 7명 * 12월 11,880 도 3,564 군 8,316 10 사회복지시설법정운영비보조 224,230 217,700 6,530 지역자활센터운영 18,685,833원 * 1개소 * 12월 224,230 국 156,961 군 67,269 기초푸드뱅크운영 24,000 40,000 16,000 도 6,000 군 18,000 307 민간이전 24,000 20,000 4,000 도 6,000 군 18,000 10 사회복지시설법정운영비보조 24,000 20,000 4,000 기초푸드뱅크사업운영 24,000,000원 * 1개소 24,000 도 6,000 군 18,000 자활참여자사례관리지원 25,636 16,200 9,436 도 7,691 군 17,945 307 민간이전 25,636 16,200 9,436 도 7,691 군 17,945 10 사회복지시설법정운영비보조 25,636 16,200 9,436 자활일자리사업참여자사례관리 25,636,000원 * 1명 25,636 도 7,691 군 17,945 희망키움뱅크 45,681 64,320 18,639

부서 : 주민행복지원실정책 : 저소득층자활지원단위 : 자활지원 전년도 국 36,545 군 9,136 301 일반보상금 45,681 64,320 18,639 국 36,545 군 9,136 01 사회보장적수혜금 45,681 64,320 18,639 근로능력이있는수급자의탈수급지원 292,826원 * 13명 * 12월 45,681 국 36,545 군 9,136 기초푸드마켓운영 70,000 0 70,000 307 민간이전 70,000 0 70,000 05 민간위탁금 70,000 0 70,000 기초푸드마켓위탁 70,000,000원 * 1개소 70,000 내일키움통장 41,736 0 41,736 국 33,389 군 8,347 301 일반보상금 41,736 0 41,736 국 33,389 군 8,347 01 사회보장적수혜금 41,736 0 41,736 근로능력있는수급자의탈수급지원 91,526원 * 38명 * 12월 41,736 국 33,389 군 8,347 저소득층생활안정지원 8,493,283 7,804,687 688,596 국 6,779,622 도 827,207 군 886,454 국민기초생활보장 8,493,283 7,804,687 688,596 국 6,779,622 도 827,207 군 886,454 저소득층생계지원 8,215,887 7,231,754 984,133 국 6,540,000 도 817,500 군 858,387 201 일반운영비 2,120 2,120 0 01 사무관리비 2,120 2,120 0 복지대상자관리카드구입 500원 * 매 1,000 국민기초생활보장위원회참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 301 일반보상금 8,175,000 7,229,634 945,366 1,120 국 6,540,000 도 817,500 군 817,500

부서 : 주민행복지원실정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 국민기초생활보장 전년도 01 사회보장적수혜금 8,175,000 7,229,634 945,366 기초생활보장생계급여 340,625원 * 가구 * 12월 8,175,000 국 6,540,000 도 817,500 군 817,500 308 자치단체등이전 38,767 0 38,767 08 교육기관에대한보조 38,767 0 38,767 맞춤형교육급여지원 77,534원 * 500명 38,767 해산장제급여지원 59,380 93,046 33,666 국 47,500 도 5,940 군 5,940 301 일반보상금 59,380 93,046 33,666 국 47,500 도 5,940 군 5,940 01 사회보장적수혜금 59,380 93,046 33,666 기초생활보장해산장제급여 742,250원 * 80명 59,380 국 47,500 도 5,940 군 5,940 차상위양곡할인지원 47,091 50,000 2,909 국 37,673 도 3,767 군 5,651 301 일반보상금 47,091 50,000 2,909 국 37,673 도 3,767 군 5,651 01 사회보장적수혜금 47,091 50,000 2,909 차상위양곡할인 94,182원 * 500명 47,091 국 37,673 도 3,767 군 5,651 복지대상자통합조사 16,476 11,816 4,660 201 일반운영비 8,076 3,416 4,660 01 사무관리비 2,720 2,720 0 통합조사업무추진사무용품구입 60,000원 * 12월 복지민원길라잡이제작 3,076원 * 650부 02 공공운영비 5,356 696 4,660 통합조사업무추진이동통신요금 14,500원 * 4대 * 12월 이동민원실 ( 오복장터 ) 차량유지관리 3,248 720 696

부서 : 주민행복지원실정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 국민기초생활보장 전년도 유류대 1,323원 * 100l * 1대 * 12월 1,588 차량유지관리비 120,000원 * 1대 * 12월 1,440 자동차세, 환경개선부담금, 정기검사비 220,000원 * 1대 생애주기서비스 ( 오복장터 ) 홈페이지유지보수 353,000원 * 4분기 1,412 202 여비 8,400 8,400 0 01 국내여비 8,400 8,400 0 통합조사관리업무추진 20,000원 * 4명 * 105일 기초수급자정부양곡할인지원 154,449 170,000 15,551 220 8,400 국 154,449 301 일반보상금 154,449 170,000 15,551 국 154,449 01 사회보장적수혜금 154,449 170,000 15,551 기초수급자양곡할인 308,898원 * 500명 154,449 국 154,449 노인복지증진 39,599,186 38,626,652 972,534 국 29,854,627 지 93,000 기 42,486 도 2,826,274 군 6,782,799 노인생활안정 34,340,832 33,689,476 651,356 국 29,631,143 기 42,486 도 1,161,468 군 3,505,735 노인생활. 건강지원 1,043,211 914,175 129,036 국 569,073 도 132,086 군 342,052 201 일반운영비 1,870 0 1,870 국 1,309 도 224 군 337 01 사무관리비 1,870 0 1,870 노인돌봄기본서비스사업물품구입 155,833원 * 12월 1,870 국 1,309 도 224 군 337 202 여비 3,200 3,200 0 01 국내여비 3,200 3,200 0 노인일자리마련사업업무추진 20,000원 * 2명 * 8회 * 5월 1,600

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인생활안정 전년도 노인복지업무추진 80,000원 * 4명 * 5회 1,600 301 일반보상금 579,912 516,853 63,059 국 296,738 도 72,830 군 210,344 01 사회보장적수혜금 86,400 86,400 0 거동불편노인식사배달사업 86,400 평일 3,000원 * 80명 * 300일 7 도 18,000 군 54,000 휴일 3,000원 * 80명 * 60일 14,400 도 3,600 군 10,800 11 기타보상금 493,512 430,453 63,059 노인돌봄기본서비스사업 493,512 관리자인건비 1,504,000원 * 2명 * 12월 36,096 국 25,267 도 4,332 군 6,497 관리자운영비 1,874,500원 * 2명 3,749 국 2,624 도 450 군 675 관리자자격수당 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 도 360 군 840 돌보미인건비 784,000원 * 34명 * 12월 319,872 국 223,910 도 38,385 군 57,577 돌보미운영비 1,003,760원 * 34명 34,128 국 23,890 도 4,095 군 6,143 퇴직금 ( 관리자 ) 1,460,000원 * 2명 2,920 국 2,044 도 351 군 525 퇴직금 ( 돌보미 ) 690,000원 * 34명 23,460 국 16,422 도 2,815 군 4,223 배상보험료 50,000원 * 36명 1,800 국 1,260 도 216 군 324 교통비 55,500원 * 34명 1,887 국 1,321 도 226

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인생활안정 전년도 군 340 자체지원금 ( 통화료, 교통비, 교육비등 ) 150,000원 * 36명 * 12월 64,800 독거노인관리사조끼구입 100,000원 * 36벌 3,600 307 민간이전 431,679 367,572 64,107 국 271,026 도 55,837 군 104,816 04 민간행사사업보조 7,000 6,000 1,000 독거노인어르신효도행사,000원 * 1회 경로효친홍보사업 5,000,000원 * 1회 5,000 05 민간위탁금 387,179 324,072 63,107 노인돌봄종합서비스사업 303,059원 * 103명 * 12월 374,581 국 262,207 도 44,950 군 67,424 단기가사서비스사업 419,933원 * 30명 12,598 국 8,819 도 1,512 군 2,267 10 사회복지시설법정운영비보조 37,500 37,500 0 무료경로식당운영 2,500원 * 50명 * 300일 37,500 도 9,375 군 28,125 402 민간자본이전 26,550 26,550 0 도 3,195 군 23,355 01 민간자본사업보조 26,550 26,550 0 어르신실버카지원사업 150,000 원 * 177 명 26,550 도 3,195 군 23,355 노인수당 31,165,715 30,970,583 195,132 국 28,049,152 도 623,315 군 2,493,248 301 일반보상금 31,165,715 30,970,583 195,132 국 28,049,152 도 623,315 군 2,493,248 01 사회보장적수혜금 31,165,715 30,970,583 195,132 기초연금지급 200,011 원 * 12,985 명 * 12 월 31,165,715 국 28,049,152 도 623,315 군 2,493,248

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인생활안정 전년도 노인일자리창출 2,025,836 1,750,420 275,416 국 1,012,918 도 405,167 군 607,751 101 인건비 873,078 885,960 12,882 국 436,539 도 174,615 군 261,924 04 기간제근로자등보수 873,078 885,960 12,882 노인사회활동지원사업전담인력인건비 1,261,000원 * 2명 * 11월 노인사회활동지원사업전담인력보험료 1,018,000원 * 2명 노인사회활동지원사업참여자인건비 200,000원 * 450명 * 9월 노인사회활동지원사업참여자팀장수당 20,000원 * 41명 * 9월 노인사회활동지원사업산재보험료 57,600원 * 450명 27,742 국 13,871 도 5,548 군 8,323 2,036 국 1,018 도 407 군 611 810,000 국 405,000 도 16 군 243,000 7,380 국 3,690 도 1,476 군 2,214 25,920 국 12,960 도 5,184 군 7,776 201 일반운영비 27,063 22,830 4,233 국 13,531 도 5,413 군 8,119 01 사무관리비 27,063 22,830 4,233 노인사회활동지원사업참여자부대경비 60,140원 * 450명 27,063 국 13,531 도 5,413 군 8,119 202 여비 600 180 420 국 300 도 120 군 180 01 국내여비 600 180 420

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인생활안정 전년도 노인사회활동지원사업전담인력출장 20,000원 * 3명 * 10회 600 국 300 도 120 군 180 307 민간이전 1,125,095 841,450 283,645 국 562,548 도 225,019 군 337,528 10 사회복지시설법정운영비보조 1,125,095 841,450 283,645 노인사회활동지원사업 1,055,740 공헌형 1,940,000원 * 531명 1,030,140 국 515,070 도 206,028 군 309,042 연중형 25,600 노인사회활동지원사업전담인력인건비 1,261,000원 * 5명 * 11월 국 12,800 도 5,120 군 7,680 69,355 국 34,678 도 13,871 군 20,806 노인건강진단 5,998 5,998 0 도 900 군 5,098 402 민간자본이전 5,998 5,998 0 도 900 군 5,098 02 민간대행사업비 5,998 5,998 0 노인건강진단 47,984원 * 125명 5,998 도 900 군 5,098 독거노인응급안전돌보미사업 86,872 35,100 51,772 기 42,486 군 44,386 201 일반운영비 12,688 9,000 3,688 기 6,344 군 6,344 01 사무관리비 976 3,000 2,024 독거노인응급안전돌보미시스템운영비 4,000원 * 244대 976 기 488 군 488 02 공공운영비 11,712 6,000 5,712 독거노인응급안전돌보미시스템유지보수료 4,000원 * 244대 * 12월 11,712

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인생활안정 기 5,856 군 5,856 전년도 301 일반보상금 24,684 9,600 15,084 기 11,392 군 13,292 11 기타보상금 24,684 9,600 15,084 독거노인응급안전돌보미지원 22,784,000원 * 1명 독거노인응급안전돌보미활동자수당 150,000원 * 1명 * 12월 22,784 기 11,392 군 11,392 1,800 응급안전요원조끼구입 100,000원 * 1벌 100 405 자산취득비 49,500 16,500 33,000 기 24,750 군 24,750 01 자산및물품취득비 49,500 16,500 33,000 독거노인응급안전돌보미시스템 330,000원 * 150대 49,500 기 24,750 군 24,750 독거노인사랑의 SOS 안심폰지원 13,200 13,200 0 301 일반보상금 13,200 13,200 0 01 사회보장적수혜금 13,200 13,200 0 독거노인사랑의 SOS안심폰지원 5,500원 * 200대 * 12월 13,200 노인여가활동 2,732,209 2,501,603 230,606 국 223,484 지 93,000 도 626,937 군 1,788,788 노인회지원 86,500 79,500 7,000 도 1,375 군 85,125 201 일반운영비 6,560 4,560 01 사무관리비 6,560 4,560 노인회관련현수막제작 70,000원 * 8개 560 노인의날 어버이의날표창패제작 200,000원 * 30개 202 여비 3,840 3,840 0 01 국내여비 3,840 3,840 0 노인회프로그램추진 20,000원 * 4명 * 4회 * 12월 307 민간이전 76,100 71,100 5,000 6,000 3,840 도 1,375

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 군 74,725 전년도 04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0 노인의날행사지원 15,000,000원 * 1회 15,000 10 사회복지시설법정운영비보조 61,100 56,100 5,000 군노인회서예교실운영 250,000원 * 12월 3,000 군노인회자원봉사단운영 200,000 원 * 10 월 군노인회노인대학운영 7,000,000원 * 1개소 노인회향토문화노인대학운영 3,000,000원 * 1개소 대한노인회부안군지회분회지원 100,000원 * 13개소 * 12월 대한노인회부안군지회운영비지원 20,000,000원 * 1식 7,000 3,000 15,600 20,000 노인회장배게이트볼대회지원 5,000 노인일거리마련사업 ( 노인자원봉사활동비 ) 22,916원 * 20명 * 12월 5,500 도 1,375 군 4,125 노인교실지원 29,000 69,000 40,000 도 10,000 군 19,000 307 민간이전 19,000 29,000 10,000 10 사회복지시설법정운영비보조 19,000 29,000 10,000 백합노인대학운영 7,000,000원 * 1개소 7,000 부안낭주건강대학운영 7,000,000 원 * 1 개소 7,000 창북노인대학운영 5,000,000원 * 1개소 5,000 402 민간자본이전 10,000 40,000 30,000 도 10,000 01 민간자본사업보조 10,000 40,000 30,000 소규모주민편익사업 10,000 줄포면백합노인교실기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 경로당지원 1,473,774 1,348,203 125,571 도 276,885 군 1,196,889 201 일반운영비 1,240 0 1,240 01 사무관리비 1,240 0 1,240 양우경로당임차료지원 60,000원 * 12월 720 신성경로당임차료지원 43,333원 * 12월 520 202 여비 480 480 0

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 전년도 01 국내여비 480 480 0 경로당운영업무추진 20,000원 * 2회 * 12월 480 307 민간이전 980,554 948,223 32,331 도 190,885 군 789,669 05 민간위탁금 25,000 0 25,000 경로당청소관리민간위탁 25,000 10 사회복지시설법정운영비보조 955,554 948,223 7,331 노인사회참여확대지원사업 3,011,833원 * 2명 * 12월 72,284 도 18,071 군 54,213 경로당운영비지원 720,000원 * 453개소 326,160 도 65,232 군 260,928 경로당난방비지원 970,000원 * 453개소 439,410 도 87,882 군 351,528 경로당간식비지원 217,439원 * 453개소 98,500 경로당운영비추가지원 경로당난방비추가지원 경로당간식비추가지원 720,000 원 * 10 개소 970,000 원 * 10 개소 230,000 원 * 10 개소 도 19,700 군 78,800 402 민간자본이전 491,500 399,500 9 7,200 9,700 2,300 도 86,000 군 405,500 01 민간자본사업보조 491,500 389,500 10 주민참여예산 20,000 주산면성덕경로당기능보강사업 20,000,000원 * 1동 20,000 주민행복지원사업 385,500 백산면평교경로당신축 60,000,000원 * 1동 행안면마동경로당신축 60,000,000원 * 1동 줄포면원동경로당신축 60,000,000원 * 1동 부안읍신성경로당기능보강 3,000,000원 * 1동 부안읍외하경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 60,000 60,000 60,000 3,000 1,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 전년도 부안읍선은경로당기능보강사업 3,000,000원 * 1동 부안읍서외주공경로당기능보강사업,000원 * 1동 부안읍동중6구경로당기능보강사업 5,000,000원 * 1동 부안읍수봉경로당기능보강사업 3,000,000원 * 1동 부안읍주공아파트경로당기능보강사업,000원 * 1동 부안읍서외5구경로당기능보강사업,000원 * 1동 부안읍진성여자경로당기능보강사업,000원 * 1동 부안읍진성경로당기능보강사업,000원 * 1동 부안읍효동경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 대한노인회부안군지회기능보강사업 5,000,000원 * 1동 주산면성덕경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 동진면신농경로당기능보강사업 16,000,000원 * 1동 동진면봉황경로당기능보강사업 6,000,000원 * 1동 행안면순제경로당기능보강사업 2,500,000원 * 1동 행안면사산경로당기능보강사업,000원 * 1동 행안면삼안경로당기능보강사업 6,000,000원 * 1동 계화면용화경로당기능보강사업,000원 * 1동 계화면남돈경로당기능보강사업 9,000,000원 * 1동 계화면돈지1경로당기능보강사업 4,000,000원 * 1동 계화면창남경로당기능보강사업,000원 * 1동 계화면창북경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 계화면계중경로당기능보강사업 3,000,000원 * 1동 계화면조포1경로당기능보강사업,000원 * 1동 계화면창북1경로당기능보강사업 3,000,000원 * 1동 3,000 5,000 3,000 1,500 5,000 1,500 16,000 6,000 2,500 6,000 9,000 4,000 1,000 3,000 3,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 전년도 계화면창북3경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 계화면용정경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 계화면조포3경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 계화면계하경로당기능보강사업,000원 * 1동 계화면계화2경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 계화면계화4경로당기능보강사업,000원 * 1동 계화면서돈경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 계화면대벌경로당기능보강사업 1,500,000원 * 1동 계화면돈지2경로당기능보강사업,000원 * 1동 보안면새마을경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 보안면반평경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 보안면하림경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 변산면모항경로당기능보강사업 2,500,000원 * 1동 변산면수락경로당기능보강사업 5,000,000원 * 1동 변산면마포경로당기능보강사업,000원 * 1동 변산면대항경로당기능보강사업,000원 * 1동 변산면신성경로당기능보강사업 5,000,000원 * 1동 변산면고사경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 진서면입암경로당기능보강사업 13,000,000원 * 1동 백산면응봉경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 백산면국성경로당기능보강사업 500,000원 * 1동 백산면원천3경로당기능보강사업 10,000,000원 * 1동 백산면외거경로당기능보강사업 2,500,000원 * 1동 상서면가오경로당기능보강사업 7,000,000원 * 1동 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 2,500 5,000 5,000 1,000 13,000 1,000 500 10,000 2,500 7,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 전년도 하서면광화경로당기능보강사업,000원 * 1동 하서면등룡2경로당기능보강사업,000원 * 1동 하서면구암경로당기능보강사업 4,000,000원 * 1동 4,000 하서면복용경로당기능보강사업 4,000,000원 * 1동 4,000 하서면소광경로당기능보강사업 4,000,000원 * 1동 4,000 하서면신촌경로당기능보강사업,000원 * 1동 하서면장신포경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 1,000 하서면장신경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 1,000 하서면삼산경로당기능보강사업 3,000,000원 * 1동 3,000 하서면백련경로당기능보강사업,000원 * 1동 하서면양지경로당기능보강사업 1,000,000원 * 1동 1,000 하서면반암경로당기능보강사업,000원 * 1동 하서면삼현경로당기능보강사업 4,000,000원 * 1동 4,000 하서면장원경로당기능보강사업,000원 * 1동 줄포면남월경로당기능보강사업 7,000,000원 * 1동 7,000 줄포면율지경로당기능보강사업,000원 * 1동 위도면파장금경로당기능보강사업,000원 * 1동 소규모주민편익사업 86,000 부안읍향교경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 부안읍취덕경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 동진면내동경로당기능보강 5,000,000원 * 1동 5,000 도 5,000 동진면당하경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 동진면본덕경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 전년도 동진면신척경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 계화면금산경로당시설개선 8,000,000원 * 1동 8,000 도 8,000 계화면동돈경로당시설개선 8,000,000원 * 1동 8,000 도 8,000 백산면용적경로당기능보강 10,000,000원 * 1동 10,000 도 10,000 하서면복용경로당시설개선 5,000,000원 * 1동 5,000 도 5,000 경로당동절기난방비한시특별지원 694,844 693,000 1,844 국 173,711 도 243,195 군 277,938 307 민간이전 694,844 693,000 1,844 국 173,711 도 243,195 군 277,938 10 사회복지시설법정운영비보조 694,844 693,000 1,844 경로당동절기난방비지원 1,503,991원 * 462개소 694,844 국 173,711 도 243,195 군 277,938 경로당양곡비지원 152,791 161,700 8,909 국 38,198 도 53,477 군 61,116 301 일반보상금 152,791 161,700 8,909 국 38,198 도 53,477 군 61,116 01 사회보장적수혜금 152,791 161,700 8,909 경로당양곡비지원 330,716원 * 462개소 152,791 국 38,198 도 53,477 군 61,116 경로당한시적냉방비지원 46,300 46,200 100 국 11,575 도 16,205 군 18,520 307 민간이전 46,300 46,200 100 국 11,575

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가활동 도 16,205 군 18,520 전년도 10 사회복지시설법정운영비보조 46,300 46,200 100 경로당한시적냉방비지원 50,108원 * 462개소 * 2월 46,300 국 11,575 도 16,205 군 18,520 마실사랑방 ( 그룹 - 홈 ) 지원 249,000 104,000 145,000 지 93,000 도 25,800 군 130,200 307 민간이전 60,000 54,000 6,000 10 사회복지시설법정운영비보조 60,000 54,000 6,000 마실사랑방 ( 그룹-홈 ) 운영비지원 3,000,000원 * 20개소 60,000 402 민간자본이전 189,000 50,000 139,000 지 93,000 도 25,800 군 70,200 01 민간자본사업보조 189,000 50,000 139,000 소수경로당기능보강사업 103,000,000원 * 1개소 103,000 지 93,000 군 10,000 독거노인가족화사업 21,500,000원 * 4개소 86,000 도 25,800 군 60,200 노인시설지원 2,095,545 2,254,973 159,428 도 1,037,869 군 1,057,676 노인시설기능보강 480 6,229 5,749 202 여비 480 480 0 01 국내여비 480 480 0 노인복지시설점검 20,000원 * 2회 * 12월 480 노인시설운영비및이용료지원 2,095,065 2,248,744 153,679 도 1,037,869 군 1,057,196 201 일반운영비 320 320 0 01 사무관리비 320 320 0 노인시설운영홍보비및사무용품비 320,000원 * 1회 320 301 일반보상금 1,990,105 2,151,518 161,413 도 1,006,477 군 983,628

부서 : 주민행복지원실정책 : 노인복지증진단위 : 노인시설지원 전년도 01 사회보장적수혜금 1,990,105 2,151,518 161,413 노인생활시설지원 1,933,587원 * 58명 * 12월 재가노인복지시설지원 360,362원 * 149명 * 12월 1,345,777 도 942,044 군 403,733 644,328 도 64,433 군 579,895 307 민간이전 104,640 96,906 7,734 도 31,392 군 73,248 10 사회복지시설법정운영비보조 104,640 96,906 7,734 노인생활시설종사자특별수당 109,767원 * 43명 * 12월 노인돌봄데이케어센터운영 471,428원 * 7명 * 12월 재가노인복지시설종사자특별수당 140,000원 * 5명 * 12월 56,640 도 16,992 군 39,648 39,600 도 11,880 군 27,720 8,400 도 2,520 군 5,880 묘지업무 430,600 180,600 250,000 묘지관리 30,600 30,600 0 101 인건비 30,600 30,600 0 04 기간제근로자등보수 30,600 30,600 0 공동묘지환경정비인부임 75,555원 * 9명 * 45개소 30,600 서남권광역공설화장시설지원 400,000 150,000 250,000 308 자치단체등이전 400,000 150,000 250,000 07 자치단체간부담금 400,000 150,000 250,000 서남권광역공설화장시설지역발전기금 400,000,000원 * 1식 400,000 저출산대응 6,500 6,500 0 도 1,300 군 5,200 저출산대응지원 6,500 6,500 0 도 1,300 군 5,200 저출산대응기반조성 6,500 6,500 0 도 1,300 군 5,200

부서 : 주민행복지원실정책 : 저출산대응단위 : 저출산대응지원 전년도 301 일반보상금 1,500 1,500 0 도 300 군 1,200 01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0 육아용품지원 250,000원 * 6명 1,500 도 300 군 1,200 307 민간이전 5,000 5,000 0 도 1,000 군 4,000 10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 5,000 0 아이낳기좋은세상운동본부지원 5,000,000원 * 1식 5,000 도 1,000 군 4,000 이재민지원 0 이재민재해구호 0 이재민재해구호 0 201 일반운영비 0 01 사무관리비 1,760 1,760 0 재해구호용품구입 1,760,000원 * 1식 1,760 02 공공운영비 240 240 0 통신단말기사용료 20,000원 * 12월 240 여성복지및자원봉사증진 597,917 597,187 730 국 160,880 기 109,709 도 93,126 군 234,202 건강가정육성 448,806 448,429 377 국 136,424 기 109,709 도 74,098 군 128,575 저소득한부모가정자녀양육비지원 132,900 117,900 15,000 기 106,320 도 13,290 군 13,290 301 일반보상금 132,900 117,900 15,000 기 106,320 도 13,290 군 13,290 01 사회보장적수혜금 132,900 117,900 15,000 양육비 85,200원 * 125명 * 12월 127,800 기 102,240 도 12,780

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 건강가정육성 중고등학생학용품비 50,000 원 * 90 명 * 1 회 군 12,780 4,500 기 3,600 도 450 군 450 추가양육비 50,000원 * 1명 * 12월 600 기 480 도 60 군 60 전년도 저소득한부모가정자녀학비지원 8,000 13,726 5,726 도 4,000 군 4,000 301 일반보상금 8,000 13,726 5,726 도 4,000 군 4,000 01 사회보장적수혜금 8,000 13,726 5,726 저소득한부모가정자녀교육비지급 25,000원 * 80명 * 4월 8,000 도 4,000 군 4,000 한부모가족지원 100,000 98,281 1,719 도 30,000 군 70,000 301 일반보상금 100,000 98,281 1,719 도 30,000 군 70,000 01 사회보장적수혜금 100,000 98,281 1,719 저소득한부모가정생활자립지원사업 50,000원 * 200명 * 10월 100,000 도 30,000 군 70,000 청소년한부모자립지원 500 250 250 기 400 도 40 군 60 301 일반보상금 500 250 250 기 400 도 40 군 60 01 사회보장적수혜금 500 250 250 청소년한부모양육지원 25,000원 * 2명 * 10월 500 기 400 도 40 군 60 아이돌보미지원사업 187,922 200,735 12,813 국 131,266

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 건강가정육성 전년도 도 22,623 군 34,033 101 인건비 24,530 23,440 1,090 국 17,171 도 2,944 군 4,415 04 기간제근로자등보수 24,530 23,440 1,090 아이돌보미전담인력운영 24,530 인건비 1,690,000원 * 1명 * 12월 20,280 국 14,196 도 2,434 군 3,650 4대보험료 215,800원 * 1명 * 12월 2,590 국 1,813 도 311 군 466 퇴직적립금 138,333원 * 1명 * 12월 1,660 국 1,162 도 199 군 299 201 일반운영비 5,670 1,200 4,470 국 3,689 도 752 군 1,229 01 사무관리비 5,400 930 4,470 아이돌봄지원사업일반운영비 500,000원 * 10회 5,000 국 3,500 도 600 군 900 유모차구입 200,000원 * 2대 400 도 120 군 280 02 공공운영비 270 270 0 아이돌봄전국대표전화서비스이용요금 22,500원 * 12월 270 국 189 도 32 군 49 202 여비 800 1,200 국 1,400 도 240 군 360 01 국내여비 800 1,200 아이돌봄지원사업여비 50,000원 * 2명 * 20회 국 1,400 도 240 군 360

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 건강가정육성 전년도 301 일반보상금 155,722 174,095 18,373 국 109,006 도 18,687 군 28,029 09 행사실비보상금 10,000 0 10,000 아이돌보미교육비 1,000,000원 * 10회 10,000 국 7,000 도 1,200 군 1,800 11 기타보상금 145,722 174,095 28,373 아이돌보미지원 485,740원 * 25명 * 12월 145,722 국 102,006 도 17,487 군 26,229 가정폭력. 성폭력방지및보호 1,300 1,300 0 201 일반운영비 300 300 0 01 사무관리비 300 300 0 사무용품구입 300,000원 * 1회 300 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 성폭력및가정폭력 (4대악근절) 예방업무추진 20,000원 * 2명 * 25회 1,000 가정. 성폭력피해자의료비지원 7,869 6,277 1,592 기 2,989 도 1,720 군 3,160 301 일반보상금 7,869 6,277 1,592 기 2,989 도 1,720 군 3,160 01 사회보장적수혜금 7,869 6,277 1,592 가정폭력피해자의료비지원 125,700원 * 20명 성폭력피해자의료비및간병비지원 87,750원 * 20명 폭력상담소종사자처우개선비 1,200,000원 * 3명 2,514 기 1,760 도 377 군 377 1,755 기 1,229 도 263 군 263 3,600 도 1,080 군 2,520 아동. 여성보호지역연대운영지원 7,240 7,200 40

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 건강가정육성 전년도 국 3,620 도 1,810 군 1,810 201 일반운영비 3,240 4,200 960 국 1,620 도 810 군 810 01 사무관리비 3,240 4,200 960 아동, 여성안전지역부안군연대운영위원회참석수당 70,000원 * 9명 * 2회 1,260 국 630 도 315 군 315 아동, 여성안전지역부안군연대운영사무용품구입 660,000원 * 3회 1,980 국 990 도 495 군 495 307 민간이전 4,000 3,000 1,000 국 도 1,000 군 1,000 10 사회복지시설법정운영비보조 4,000 3,000 1,000 아동여성보호연대운영 400,000원 * 10월 4,000 국 도 1,000 군 1,000 아동안전지도제작 3,075 2,760 315 국 1,538 도 615 군 922 307 민간이전 3,075 2,760 315 국 1,538 도 615 군 922 10 사회복지시설법정운영비보조 3,075 2,760 315 아동안전지도제작 615,000원 * 5개 3,075 국 1,538 도 615 군 922 여성능력개발 91,799 94,230 2,431 도 4,000 군 87,799 여성복지사업참여추진 56,159 53,590 2,569 도 4,000 군 52,159 201 일반운영비 9,559 6,090 3,469 도 500

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 여성능력개발 군 9,059 전년도 01 사무관리비 9,559 6,090 3,469 양성평등및성별영향평가교육 5,000원 * 300명 * 1회 여성창의위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 4회 성별영향평가및성희롱예방교육강사료 500,000원 * 2명 1,500 도 500 군 1,000 3,360 1,000 교육교재및현수막제작 200,000원 * 2회 400 교육관련물품구입 200,000원 * 1회 200 여성 청소년복지사업업무추진급식비 7,000원 * 3명 * 119일 여성대회및행사참석차량임차 600,000원 * 1대 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 2,499 600 여성복지업무회의및행사참석 200,000원 * 3명 * 6회 3,600 307 민간이전 43,000 43,000 0 도 3,500 군 39,500 04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 양성평등한마음대회 20,000,000원 * 1회 20,000 양성평등주간기념행사 10,000,000원 * 1회 10,000 10 사회복지시설법정운영비보조 13,000 13,000 0 여성단체역량강화사업 13,000,000원 * 1개소 13,000 도 3,500 군 9,500 여성합창단지원 35,640 30,640 5,000 201 일반운영비 16,000 1,000 15,000 01 사무관리비 16,000 1,000 15,000 악보책자제작 5,000원 * 80매 * 2회 800 부안군민대합창지원 5,000,000원 * 3종 15,000 피아노조율 100,000원 * 2회 200 301 일반보상금 14,640 24,640 10,000 11 기타보상금 14,640 24,640 10,000 여성합창단정기연습실비보상 14,640 지휘자 200,000원 * 1명 * 12월 2,400 반주자 120,000원 * 1명 * 12월 1,440 반원 20,000원 * 45명 * 12월 10,800 307 민간이전 5,000 5,000 0

부서 : 주민행복지원실정책 : 여성복지및자원봉사증진단위 : 여성능력개발 전년도 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 여성합창단정기발표회 5,000,000원 * 1회 5,000 여성일자리창출 57,312 54,528 2,784 국 24,456 도 15,028 군 17,828 여성취업활성화지원 57,312 54,528 2,784 국 24,456 도 15,028 군 17,828 201 일반운영비 3,200 3,200 0 도 1,360 군 1,840 01 사무관리비 3,200 3,200 0 여성취업설계사운영비지원 50,000원 * 2명 * 12월 기업체네트워크구축사업 200,000원 * 10개소 1,200 도 360 군 840 도 1,000 군 1,000 202 여비 400 400 0 01 국내여비 400 400 0 여성취업관련업무추진 20,000원 * 2명 * 10회 400 307 민간이전 53,712 50,928 2,784 국 24,456 도 13,668 군 15,588 10 사회복지시설법정운영비보조 53,712 50,928 2,784 여성취업설계사활동비지원 200,000원 * 2명 * 12월 4,800 도 1,440 군 3,360 여성취업활성화사업 48,91원 * 1개소 48,912 국 24,456 도 12,228 군 12,228 다문화가족지원 557,559 528,693 28,866 기 187,120 도 110,459 군 259,980 다문화가족정책증진 557,559 528,693 28,866 기 187,120 도 110,459 군 259,980

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 전년도 결혼이민자가족지원 208,230 209,481 1,251 도 73,824 군 134,406 101 인건비 58,673 56,381 2,292 도 23,001 군 35,672 04 기간제근로자등보수 58,673 56,381 2,292 다문화마을학당코디네이터운영관리 28,950 인건비 1,998,000원 * 1명 * 12월 23,976 도 9,590 군 14,386 4대보험료 248,000원 * 1명 * 12월 2,976 도 1,190 군 1,786 퇴직적립금 1,998,000원 * 1명 1,998 도 800 군 1,198 다문화가족지원센터종사자운영관리 25,043 인건비 1,740,000원 * 1명 * 12월 20,880 도 8,352 군 12,528 4대보험료 201,916원 * 1명 * 12월 2,423 도 969 군 1,454 퇴직적립금 1,740,000원 * 1명 1,740 다문화가족지원센터종사자복지수당지급 65,000원 * 6명 * 12월 도 696 군 1,044 4,680 도 1,404 군 3,276 201 일반운영비 25,267 47,800 22,533 도 9,769 군 15,498 01 사무관리비 21,422 47,800 26,378 다문화마을학당사업운영 23,700원 * 10월 237 다문화가족행복플러스사업 50,000원 * 40가정 다문화마을학당교재구입 10,000 원 * 100 권 다문화마을학당자원봉사자관리 229,165원 * 4명 * 12월 도 95 군 142 도 800 군 1,200 1,000 도 400 군 600 11,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 학력취득지원사업교재구입 30,000원 * 6과목 * 10부 도 4,400 군 6,600 1,800 도 720 군 1,080 한국어교육교재구입 10,000원 * 200권 다문화어울림문화지원사업운영 4,835원 * 70명 * 10월 도 800 군 1,200 3,385 도 1,016 군 2,369 전년도 03 행사운영비 3,845 0 3,845 다문화가족행복플러스사업 96,125원 * 40가정 3,845 도 1,538 군 2,307 202 여비 1,320 400 920 도 528 군 792 01 국내여비 1,320 400 920 다문화마을학당코디네이터및자원봉사자출장여비 110,000원 * 12월 1,320 도 528 군 792 301 일반보상금 92,970 69,900 23,070 도 34,526 군 58,444 01 사회보장적수혜금 21,000 24,700 3,700 결혼이민자직업훈련교육 95,000원 * 20명 * 10월 결혼이민자대학학비지원 400,000 원 * 5 명 19,000 도 7,600 군 11,400 도 800 군 1,200 09 행사실비보상금 16,045 13,200 2,845 다문화가족행복플러스사업 183,875원 * 40가정 다문화어울림문화지원사업운영 3,842원 * 70명 * 10월 7,355 도 2,942 군 4,413 2,690 도 807 군 1,883 다문화청소년진로지원 300,000원 * 20명 6,000 도 2,400

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 군 3,600 전년도 11 기타보상금 55,925 3 23,925 한국어교육강사료 600,000원 * 2명 * 10월 1 결혼이민자학력취득사업강사료 1,000,000원 * 2명 * 10월 다문화어울림문화지원사업운영 1,993,750원 * 12월 도 4,800 군 7,200 20,000 도 8,000 군 1 23,925 도 7,177 군 16,748 307 민간이전 30,000 30,000 0 도 6,000 군 24,000 11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0 다문화가족친정나들이사업 2,600,000원 * 10세대 외국인근로자초청위안의밤,000원 * 1회 다문화가정밑반찬만들기체험,000원 * 1회 26,000 도 6,000 군 20,000 다문화가족방문교육사업 74,550 75,110 560 기 52,185 도 7,455 군 14,910 101 인건비 72,478 72,478 0 기 50,735 도 7,248 군 14,495 04 기간제근로자등보수 72,478 72,478 0 방문교육지도사운영관리 72,478 인건비 864,000원 * 7명 * 10월 60,480 기 42,336 도 6,048 군 12,096 4대보험료 86,400원 * 7명 * 10월 6,048 기 4,234 도 605 군 1,209 퇴직적립금 85,000원 * 7명 * 10월 5,950 기 4,165 도 595 군 1,190 201 일반운영비 2,072 2,632 560

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 기 1,450 도 207 군 415 전년도 01 사무관리비 2,072 2,632 560 방문교육사업운영 164,000원 * 10월 1,640 방문교육사업사무용품구입 43,200원 * 10월 기 1,148 도 164 군 328 432 기 302 도 43 군 87 다문화가족지원센터운영지원 172,054 143,770 28,284 기 63,027 도 18,908 군 90,119 101 인건비 105,068 102,011 3,057 기 52,534 도 15,761 군 36,773 04 기간제근로자등보수 105,068 102,011 3,057 다문화가족지원센터종사자운영 105,068 인건비 1,823,000원 * 4명 * 12월 87,504 기 43,752 도 13,126 군 30,626 4대보험료 214,000원 * 4명 * 12월 10,272 기 5,136 도 1,541 군 3,595 퇴직적립금 1,823,000원 * 4명 7,292 기 3,646 도 1,094 군 2,552 201 일반운영비 19,671 35,444 15,773 기 7,336 도 2,200 군 10,135 01 사무관리비 17,591 33,364 15,773 다문화가족지원센터이전간판등제작 5,000,000원 * 1회 5,000 다문화가족지원센터협의회및운영위원참석수당 70,000원 * 6명 * 6회 2,520 다문화가족지원센터사무실운영 217,100원 * 10명 기 1,260 도 378 군 882 2,171

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 다문화가족지원센터사무용품구입 100,000원 * 10명 다문화가족지원센터홍보물제작 100,000원 * 10회 다문화가족지원센터힐링프로그램운영 290,000원 * 10회 다문화가족지원센터업무추진급식 250,000원 * 12월 기 1,086 도 325 군 760 1,000 기 500 도 150 군 350 1,000 기 500 도 150 군 350 2,900 기 1,450 도 435 군 1,015 3,000 기 1,500 도 450 군 1,050 전년도 02 공공운영비 2,080 2,080 0 다문화가족지원센터난방용유류구입 1,290원 * 403l * 4회 2,080 기 1,040 도 312 군 728 202 여비 6,000 6,000 0 기 3,000 도 900 군 2,100 01 국내여비 6,000 6,000 0 다문화가족지원센터종사자출장여비 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 기 3,000 도 900 군 2,100 206 재료비 315 315 0 기 157 도 47 군 111 01 재료비 315 315 0 다문화가족지원센터프로그램운영재료구입 315,000원 * 1회 315 기 157 도 47 군 111 401 시설비및부대비 36,000 0 36,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 전년도 01 시설비 36,000 0 36,000 다문화가족지원센터이전리모델링 90,909원 * 396m2 36,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 다문화가족지원센터물품구입 500,000원 * 10명 5,000 결혼이민자통번역서비스사업 34,464 32,364 2,100 기 24,125 도 3,446 군 6,893 101 인건비 32,364 31,504 860 기 22,655 도 3,236 군 6,473 04 기간제근로자등보수 32,364 31,504 860 통번역지원사관리운영 32,364 인건비 1,130,000원 * 2명 * 12월 27,120 기 18,984 도 2,712 군 5,424 4대보험료 248,660원 * 12월 2,984 기 2,089 도 298 군 597 퇴직적립금 1,130,000원 * 2명 2,260 기 1,582 도 226 군 452 201 일반운영비 400 0 400 기 280 도 40 군 80 01 사무관리비 400 0 400 통번역사지원운영 200,000원 * 2명 400 기 280 도 40 군 80 202 여비 1,700 860 840 기 1,190 도 170 군 340 01 국내여비 1,700 860 840 통번역지원사출장여비 850,000원 * 2명 1,700 기 1,190 도 170 군 340

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 전년도 다문화가족자녀언어발달지원사업 29,456 29,456 0 기 20,619 도 2,946 군 5,891 101 인건비 25,776 25,776 0 기 18,043 도 2,578 군 5,155 04 기간제근로자등보수 25,776 25,776 0 언어발달지도사운영관리 25,776 인건비 1,800,000원 * 1명 * 12월 21,600 기 15,120 도 2,160 군 4,320 4대보험료 198,000원 * 1명 * 12월 2,376 기 1,663 도 238 군 475 퇴직적립금 1,800,000원 * 1명 1,800 기 1,260 도 180 군 360 201 일반운영비 2,120 2,120 0 기 1,484 도 212 군 424 01 사무관리비 2,120 2,120 0 언어발달지도사업운영 44,000원 * 10월 440 언어발달지도사업교재구입 16,800원 * 100권 기 308 도 44 군 88 1,680 기 1,176 도 168 군 336 202 여비 1,560 1,560 0 기 1,092 도 156 군 312 01 국내여비 1,560 1,560 0 언어발달지도사출장여비 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 기 1,092 도 156 군 312 다문화가족자녀언어영재교실 16,643 16,250 393 기 11,650

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 전년도 도 1,664 군 3,329 101 인건비 14,643 14,320 323 기 10,250 도 1,464 군 2,929 04 기간제근로자등보수 14,643 14,320 323 이중언어강사운영관리 14,643 인건비 1,227,000원 * 1명 * 10월 12,270 기 8,589 도 1,227 군 2,454 4대보험료 135,000원 * 1명 * 10월 1,350 기 945 도 135 군 270 퇴직적립금 1,023,000원 * 1명 1,023 기 716 도 102 군 205 201 일반운영비 1,200 630 570 기 840 도 120 군 240 01 사무관리비 1,200 630 570 언어영재교실교재구입 100,000원 * 12월 1,200 기 840 도 120 군 240 202 여비 800 1,300 500 기 560 도 80 군 160 01 국내여비 800 1,300 500 이중언어강사출장여비 80,000원 * 10월 800 기 560 도 80 군 160 한국어교육운영지원 22,162 22,262 100 기 15,514 도 2,216 군 4,432 201 일반운영비 5,562 5,662 100 기 3,894 도 556 군 1,112 01 사무관리비 5,562 5,662 100 한국어교육운영 3,06원 * 1식 3,062

부서 : 주민행복지원실정책 : 다문화가족지원단위 : 다문화가족정책증진 기 2,144 도 306 군 612 홍보물제작 50,000원 * 10회 500 기 350 도 50 군 100 교재구입 20,000원 * 100권 기 1,400 도 200 군 400 전년도 301 일반보상금 16,600 16,600 0 기 11,620 도 1,660 군 3,320 11 기타보상금 16,600 16,600 0 한국어교육강사수당 20,000원 * 83시간 * 10월 16,600 기 11,620 도 1,660 군 3,320 보육지원및아동, 청소년복지증진 10,299,420 9,279,244 1,020,176 국 4,432,233 기 57,955 도 3,148,476 군 2,660,756 보육지원 8,565,423 7,622,981 942,442 국 4,110,323 도 2,736,438 군 1,718,662 보육시설지원 41,761 34,420 7,341 도 9,372 군 32,389 201 일반운영비 1,680 980 700 01 사무관리비 1,680 980 700 보육정책위원회회의참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 보육홍보물제작및사무용품비 70,000원 * 10회 202 여비 3,840 1,440 2,400 01 국내여비 3,840 1,440 2,400 보육업무추진 20,000 원 * 2 명 * 8 회 * 12 월 307 민간이전 36,241 3 4,241 980 700 3,840 도 9,372 군 26,869 04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 보육지원 전년도 보육교직원워크숍 25,000원 * 200명 * 1회 5,000 10 사회복지시설법정운영비보조 31,241 3 759 취약지역평가인증어린이집차량운영비 130,170원 * 20개소 * 12월 31,241 도 9,372 군 21,869 보육시설냉난방비지원 30,787 32,550 1,763 도 6,157 군 24,630 307 민간이전 30,787 32,550 1,763 도 6,157 군 24,630 10 사회복지시설법정운영비보조 30,787 32,550 1,763 평가인증어린이집냉난방비지원 615,740원 * 25개소 * 2회 30,787 도 6,157 군 24,630 어린이집및교사지원 63,600 0 63,600 301 일반보상금 32,400 0 32,400 01 사회보장적수혜금 32,400 0 32,400 보육교직원장기근속수당 30,000원 * 90명 * 12월 32,400 307 민간이전 31,200 0 31,200 10 사회복지시설법정운영비보조 31,200 0 31,200 주말돌봄서비스종사자인건비 1,300,000원 * 2개소 * 12월 31,200 민간시설교재교구비 15,824 11,739 4,085 국 7,912 도 3,956 군 3,956 307 민간이전 15,824 11,739 4,085 국 7,912 도 3,956 군 3,956 10 사회복지시설법정운영비보조 15,824 11,739 4,085 평가인증어린이집교재교구비지원 632,960원 * 25개소 15,824 국 7,912 도 3,956 군 3,956 차량운영비 41,672 33,268 8,404 국 20,839 도 10,206 군 10,627 307 민간이전 41,672 33,268 8,404 국 20,839

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 보육지원 도 10,206 군 10,627 전년도 10 사회복지시설법정운영비보조 41,672 33,268 8,404 농어촌소재어린이집차량운영비 128,617원 * 27개소 * 12월 41,672 국 20,839 도 10,206 군 10,627 종사자인건비 1,379,340 1,154,506 224,834 국 689,672 도 344,834 군 344,834 307 민간이전 1,379,340 0 1,379,340 국 689,672 도 344,834 군 344,834 10 사회복지시설법정운영비보조 1,379,340 0 1,379,340 보육돌봄서비스종사자인건비 1,618,943원 * 71명 * 12월 1,379,340 국 689,672 도 344,834 군 344,834 보육시설종사자보수교육 1,104 1,542 438 국 552 도 276 군 276 307 민간이전 1,104 1,542 438 국 552 도 276 군 276 10 사회복지시설법정운영비보조 1,104 1,542 438 보육시설종사자보수교육 64,941원 * 17명 1,104 국 552 도 276 군 276 공공형보육시설사업 197,332 94,802 102,530 국 104,422 도 46,455 군 46,455 307 민간이전 197,332 94,802 102,530 국 104,422 도 46,455 군 46,455 10 사회복지시설법정운영비보조 197,332 94,802 102,530 공공형어린이집운영비지원 4,111,083원 * 4개소 * 12월 197,332 국 104,422 도 46,455

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 보육지원 전년도 군 46,455 영유아보육료지원 3,532,546 5,068,837 1,536,291 국 2,294,595 도 496,044 군 741,907 307 민간이전 3,532,546 4,968,837 1,436,291 국 2,294,595 도 496,044 군 741,907 05 민간위탁금 3,531,546 4,658,837 1,127,291 0~2세보육료지원 ( 아이행복카드결제 ) 588,191원 * 500명 * 12월 비장애아방과후보육료지원 66,660원 * 3명 * 12월 3,529,146 국 2,293,951 도 494,080 군 741,115 2,400 도 1,824 군 576 10 사회복지시설법정운영비보조 1,000 310,000 309,000 보육료지원 ( 유치원시간연장, 방과후방학중 ) 8,333원 * 10명 * 12월 1,000 국 644 도 140 군 216 만 3~5 세누리과정보육료지원 1,479,000 0 1,479,000 도 1,479,000 301 일반보상금 118,800 0 118,800 도 118,800 01 사회보장적수혜금 118,800 0 118,800 누리과정담임교사처우개선비 300,000원 * 33명 * 12월 118,800 도 118,800 307 민간이전 1,360,200 0 1,360,200 도 1,360,200 05 민간위탁금 1,061,280 0 1,061,280 누리과정보육료 ( 아이행복카드결제 ) 220,000원 * 402명 * 12월 1,061,280 도 1,061,280 10 사회복지시설법정운영비보조 298,920 0 298,920 누리과정운영비지원 1,245,500원 * 20개소 * 12월 298,920 도 298,920 시설미이용아동양육비지원 1,223,616 1,189,100 34,516 국 792,903 도 210,470 군 220,243

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 보육지원 전년도 301 일반보상금 1,223,616 1,189,100 34,516 국 792,903 도 210,470 군 220,243 01 사회보장적수혜금 1,223,616 1,189,100 34,516 시설미이용아동양육수당 219,286원 * 465명 * 12월 1,223,616 국 792,903 도 210,470 군 220,243 보육교직원처우개선비 152,909 0 152,909 도 45,873 군 107,036 301 일반보상금 152,909 0 152,909 도 45,873 군 107,036 01 사회보장적수혜금 152,909 0 152,909 보육교직원처우개선비 91,017원 * 140명 * 12월 152,909 도 45,873 군 107,036 교사근무환경개선비지원 229,052 0 229,052 국 114,526 도 57,263 군 57,263 301 일반보상금 229,052 0 229,052 국 114,526 도 57,263 군 57,263 01 사회보장적수혜금 229,052 0 229,052 교사근무환경개선비 183,535원 * 104명 * 12월 229,052 국 114,526 도 57,263 군 57,263 농촌보육교사특별근무수당지원 176,880 0 176,880 국 84,902 도 26,532 군 65,446 301 일반보상금 176,880 0 176,880 국 84,902 도 26,532 군 65,446 01 사회보장적수혜금 176,880 0 176,880 농촌보육교사특별근무수당지원 110,000원 * 134명 * 12월 176,880 국 84,902 도 26,532

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 보육지원 전년도 군 65,446 아동복지 1,190,122 1,186,013 4,109 국 246,796 도 363,084 군 580,242 행사지원 26,900 28,300 1,400 201 일반운영비 300 300 0 01 사무관리비 300 300 0 어린이날상장제작 10,000원 * 30명 300 307 민간이전 26,600 28,000 1,400 04 민간행사사업보조 26,600 28,000 1,400 어린이날큰잔치 14,250,000원 * 1회 14,250 불우아동현장학습 ( 청소년영어캠프 ) 12,350,000원 * 1회 12,350 아동급식지원 503,030 376,710 126,320 도 245,300 군 257,730 201 일반운영비 630 630 0 01 사무관리비 630 630 0 아동급식위원회참석수당 70,000원 * 9명 * 1회 630 301 일반보상금 502,400 376,080 126,320 도 245,300 군 257,100 01 사회보장적수혜금 502,400 376,080 126,320 방학중아동급식지원 4,000원 * 480명 * 90일 학기중아동급식지원 3,500원 * 480명 * 95일 지역아동센터방과후급식비지원 4,000원 * 170명 * 250일 172,800 도 43,200 군 129,600 159,600 도 159,600 170,000 도 42,500 군 127,500 소년소녀가정및위탁가정지원 178,788 153,295 25,493 도 24,836 군 153,952 301 일반보상금 178,788 153,295 25,493 도 24,836 군 153,952 01 사회보장적수혜금 178,788 153,295 25,493 가정위탁가정보호비지원 120,000원 * 100명 * 12월 144,000

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 아동복지 소년소녀및가정위탁지원 57,980원 * 50명 * 12월 도 14,400 군 129,600 34,788 도 10,436 군 24,352 전년도 입양아동지원 40,600 46,000 5,400 국 27,720 도 6,240 군 6,640 301 일반보상금 40,600 46,000 5,400 국 27,720 도 6,240 군 6,640 01 사회보장적수혜금 40,600 46,000 5,400 입양아동양육수당지원 150,000원 * 22명 * 12월 39,600 국 27,720 도 5,940 군 5,940 입양축하금 1,000,000원 * 1명 1,000 도 300 군 700 아동발달지원매칭사업 25,916 32,062 6,146 국 18,142 도 3,887 군 3,887 301 일반보상금 25,916 32,062 6,146 국 18,142 도 3,887 군 3,887 01 사회보장적수혜금 25,916 32,062 6,146 아동발달지원계좌사업지원 17,997원 * 120명 * 12월 25,916 국 18,142 도 3,887 군 3,887 지역아동센터운영지원 414,888 544,146 129,258 국 200,934 도 82,821 군 131,133 101 인건비 67,200 67,200 0 국 33,600 도 13,440 군 20,160 04 기간제근로자등보수 67,200 67,200 0 아동복지교사사회적일자리 1,120,000원 * 5명 * 12월 67,200

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 아동복지 전년도 국 33,600 도 13,440 군 20,160 201 일반운영비 300 300 0 01 사무관리비 300 300 0 전산용품및사무용품구입 300,000원 * 1회 300 202 여비 480 480 0 01 국내여비 480 480 0 지역아동센터지도점검 20,000원 * 3명 * 8월 480 307 민간이전 346,908 476,166 129,258 국 167,334 도 69,381 군 110,193 10 사회복지시설법정운영비보조 346,908 476,166 129,258 지역아동센터운영지원 5,004,600원 * 5개소 * 12월 지역아동센터운영추가지원비 969,000원 * 2개소 * 12월 지역아동센터토요운영지원 464,000원 * 2개소 * 12월 지역아동센터종사자처우개선비 85,000원 * 12명 * 12월 300,276 국 150,138 도 60,055 군 90,083 23,256 국 11,628 도 4,651 군 6,977 11,136 국 5,568 도 2,227 군 3,341 12,240 도 2,448 군 9,792 청소년보호 543,875 470,250 73,625 국 75,114 기 57,955 도 48,954 군 361,852 청소년활동지원 103,660 101,132 2,528 201 일반운영비 660 1,192 532 01 사무관리비 660 1,192 532 청소년증발급수수료지급 8,250원 * 80매 660 202 여비 3,940 1,940 01 국내여비 3,940 1,940

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 청소년보호 전년도 학교폭력예방선도활동 40,000원 * 5명 * 5회 청소년수련시설업무추진 20,000원 * 5명 * 10회 1,000 1,000 307 민간이전 101,000 96,000 5,000 04 민간행사사업보조 76,000 76,000 0 청소년길거리농구대회 3,000,000원 * 2회 6,000 청소년락페스티벌개최 50,000,000원 * 1회 50,000 청소년리더쉽아카데미행사지원 10,000,000원 * 1회 10,000 청소년예능경연대회 10,000,000원 * 1회 10,000 11 사회복지사업보조 25,000 20,000 5,000 학교폭력예방프로그램운영 25,000,000원 * 1회 25,000 청소년참여위원회운영 2,800 2,800 0 기 1,400 군 1,400 201 일반운영비 2,800 2,800 0 기 1,400 군 1,400 01 사무관리비 2,800 2,800 0 청소년참여위원회운영 200,000원 * 14명 2,800 기 1,400 군 1,400 청소년상담복지센터운영 104,931 100,752 4,179 101 인건비 86,898 81,898 5,000 04 기간제근로자등보수 86,898 81,898 5,000 청소년상담복지센터팀장급여 74,406 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월 45,600 정근수당가산금 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 가계지원비 415,250원 * 2명 * 12월 9,966 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월 2,640 기말수당 950,000원 * 2명 * 4회 7,600 명절휴가비 950,000원 * 2명 * 2회 3,800 교통보조비 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 청소년상담복지센터팀장퇴직적립금및법적충당금 520,500원 * 2명 * 12월 12,492 201 일반운영비 9,933 10,754 821 01 사무관리비 5,000 5,000 0 청소년상담복지센터사무용품구입 5,000,000원 * 1식 5,000 02 공공운영비 4,933 5,754 821

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 청소년보호 전년도 전화요금등공공요금사용료 200,000원 * 12월 2,400 난방용등유구입 974원 * 650l * 4월 2,533 301 일반보상금 8,100 8,100 0 11 기타보상금 8,100 8,100 0 청소년상담복지센터워크숍참가보상 70,000원 * 3명 * 10월 청소년상담복지센터운영업무추진 500,000원 * 12월 청소년상담복지센터프로그램운영 19,000 18,700 300 2,100 6,000 도 19,000 307 민간이전 19,000 18,700 300 도 19,000 11 사회복지사업보조 19,000 18,700 300 청소년상담복지센터프로그램운영 1,900,000원 * 10회 19,000 도 19,000 청소년진로탐색및학교폭력예방사업 3,750 3,750 0 도 3,000 군 750 307 민간이전 3,750 3,750 0 도 3,000 군 750 11 사회복지사업보조 3,750 3,750 0 청소년진로탐색및학교폭력예방사업 1,875,000원 * 2개 3,750 도 3,000 군 750 청소년문화의집운영 29,400 27,720 1,680 기 9,950 군 19,450 101 인건비 24,100 22,920 1,180 기 9,950 군 14,150 04 기간제근로자등보수 24,100 22,920 1,180 청소년문화의집지도사인부임 1,658,330원 * 1명 * 12월 19,900 기 9,950 군 9,950 청소년문화의집지도사퇴직금적립및법적충당금 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 201 일반운영비 4,800 4,800 0 01 사무관리비 3,600 3,600 0 전산용품및사무용품구입 360,000원 * 10종 3,600

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 청소년보호 전년도 02 공공운영비 1,200 1,200 0 청소년문화의집운영공공요금 100,000원 * 12월 1,200 301 일반보상금 500 0 500 11 기타보상금 500 0 500 청소년문화의집워크숍참가보상 50,000원 * 1명 * 10월 500 청소년프로그램운영 1,540 460 기 770 군 770 307 민간이전 1,540 460 기 770 군 770 11 사회복지사업보조 1,540 460 청소년문화의집프로그램운영 1,540,000원 * 1개소 1,540 기 770 군 770 청소년사회안전망구축 97,670 85,500 12,170 기 43,835 군 53,835 307 민간이전 97,670 85,500 12,170 기 43,835 군 53,835 11 사회복지사업보조 97,670 85,500 12,170 청소년통합지원체계구축지원 97,670,000원 * 1회 97,670 기 43,835 군 53,835 청소년보호조사단속활동 2,556 3,056 500 201 일반운영비 1,556 2,056 500 01 사무관리비 1,556 2,056 500 청소년보호홍보물제작 500원 * 1,000매 500 청소년보호활동현수막제작 60,000원 * 5매 청소년유해업소단속급식 7,000원 * 3명 * 36회 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 300 756 청소년보호단속활동 20,000원 * 2명 * 5회 * 5월 1,000 범죄예방및청소년선도활동지원 18,000 18,000 0 307 민간이전 18,000 18,000 0 11 사회복지사업보조 18,000 18,000 0

부서 : 주민행복지원실정책 : 보육지원및아동, 청소년복지증진단위 : 청소년보호 전년도 범죄예방및청소년선도활동지원 18,000,000원 * 1식 18,000 청소년방과후아카데미 150,228 95,500 54,728 국 75,114 도 22,534 군 52,580 307 민간이전 150,228 95,500 54,728 국 75,114 도 22,534 군 52,580 11 사회복지사업보조 150,228 95,500 54,728 방과후아카데미운영 3,755,700원 * 40명 150,228 국 75,114 도 22,534 군 52,580 청소년특별지원 2,840 2,840 0 기 도 420 군 420 301 일반보상금 2,840 2,840 0 기 도 420 군 420 01 사회보장적수혜금 2,840 2,840 0 청소년특별지원사업운영 568,000원 * 5명 2,840 기 도 420 군 420 청소년진로직업체험프로그램지원 2,500 3,500 1,000 도 2,500 307 민간이전 2,500 3,500 1,000 도 2,500 11 사회복지사업보조 2,500 3,500 1,000 청소년진로직업체험프로그램운영 1,250,000원 * 2회 2,500 도 2,500 학교폭력제로네트워크지원 5,000 5,000 0 도 1,500 군 3,500 307 민간이전 5,000 5,000 0 도 1,500 군 3,500 11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0 학교폭력제로네트워크사업운영 2,500,000원 * 2회 5,000 도 1,500 군 3,500

부서 : 주민행복지원실정책 : 드림스타트지원단위 : 드림스타트아동복지 전년도 드림스타트지원 303,678 303,678 0 국 300,000 군 3,678 드림스타트아동복지 303,678 303,678 0 국 300,000 군 3,678 드림스타트운영 303,678 303,678 0 국 300,000 군 3,678 101 인건비 114,560 114,560 0 국 114,560 04 기간제근로자등보수 114,560 114,560 0 전문사례관리사운영관리 114,560 인부임 1,750,000원 * 4명 * 12월 84,000 국 84,000 시간외수당 170,000원 * 4명 * 12월 8,160 국 8,160 4대보험료 250,000원 * 4명 * 12월 1 국 1 퇴직금 2,100,000원 * 4명 * 1월 8,400 국 8,400 피복비 500,000원 * 4명 국 201 일반운영비 38,278 38,278 0 국 34,600 군 3,678 01 사무관리비 28,540 23,540 5,000 드림스타트사무실운영 499,166원 * 12월 5,990 국 5,990 사무용품및소모품구입 400,000원 * 12월 4,800 국 4,800 현수막제작 50,000원 * 30매 1,500 드림스타트업무추진에따른급량비 250,000원 * 12월 국 1,500 3,000 국 3,000 홍보물제작 원 * 1,000부 * 2회 4,000 국 4,000 위탁교육비 150,000원 * 5명 * 3회 2,250 드림스타트운영위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 통합정보시스템유지관리비 600,000원 * 1식 국 2,250 1,400 국 1,400 600 국 600

부서 : 주민행복지원실정책 : 드림스타트지원단위 : 드림스타트아동복지 전년도 드림스타트사업운영차량임차 2,500,000원 * 2회 5,000 국 5,000 02 공공운영비 9,738 9,738 0 드림스타트참가아동운송차량유지비 306,500원 * 1대 * 12월 3,678 공공요금 250,000원 * 12월 3,000 국 3,000 냉난방시설유지비 1,400원 * 200l * 4월 1,120 국 1,120 차량유지비 120,000원 * 12월 1,440 국 1,440 차량보험료납부 500,000원 * 1회 500 국 500 202 여비 16,800 16,800 0 국 16,800 01 국내여비 16,800 16,800 0 드림스타트센터실무자교육및출장 10,000원 * 5명 * 8회 * 12월 전문사례관리사가정방문등업무추진 10,000원 * 5명 * 20회 * 12월 4,800 국 4,800 1 국 1 206 재료비 9,200 9,200 0 국 9,200 01 재료비 9,200 9,200 0 드림스타트관련프로그램재료구입 460,000원 * 20회 9,200 국 9,200 301 일반보상금 64,700 64,700 0 국 64,700 01 사회보장적수혜금 7,700 7,700 0 아동학습자료및교재지원 50,000원 * 100명 복지및의료지원프로그램별아동지원 45,000원 * 60명 5,000 국 5,000 2,700 국 2,700 09 행사실비보상금 21,300 21,300 0 드림스타트사업참여및교육참여실비보상 18,900 국 18,900 드림스타트교육참여자급량비 2,400 국 2,400 11 기타보상금 35,700 35,700 0 프로그램강사수당 85,000원 * 20명 * 21회 35,700 국 35,700

부서 : 주민행복지원실정책 : 드림스타트지원단위 : 드림스타트아동복지 전년도 307 민간이전 50,140 50,140 0 국 50,140 10 사회복지시설법정운영비보조 50,140 50,140 0 드림스타트프로그램운영 2,180,000원 * 23회 50,140 국 50,140 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 국 5,000 01 시설비 5,000 5,000 0 드림스타트센터시설수선 2,500,000원 * 2회 5,000 국 5,000 405 자산취득비 5,000 5,000 0 국 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0 드림스타트프로그램실물품구입 1,250,000원 * 4회 5,000 국 5,000 장애인복지지원 7,564,113 6,229,000 1,335,113 국 3,359,940 도 999,239 군 3,204,934 장애인복지증진 3,855,804 4,093,741 237,937 국 2,631,290 도 413,942 군 810,572 장애인일자리지원 1,120 1,120 0 202 여비 1,120 1,120 0 01 국내여비 1,120 1,120 0 장애인복지시설지도점검 20,000원 * 2명 * 4회 * 7월 장애인생활안정 600 600 0 201 일반운영비 600 600 0 01 사무관리비 600 600 0 장애인차량표지판및장애인사업물품구입 300,000원 * 2종 장애인정보습득능력향상 2,560 11,969 9,409 201 일반운영비 1,560 1,560 0 01 사무관리비 1,560 1,560 0 1,120 장애인자동차표지용잉크및업무추진물품구입 60,000원 * 2개 * 13개소 1,560 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 600

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인복지증진 전년도 장애인복지사업관련출장 20,000원 * 2명 * 25회 1,000 장애수당지급 280,132 294,479 14,347 국 196,092 도 33,616 군 50,424 301 일반보상금 280,132 294,479 14,347 국 196,092 도 33,616 군 50,424 01 사회보장적수혜금 280,132 294,479 14,347 장애수당 ( 기초 ) 33,349원 * 700명 * 12월 280,132 국 196,092 도 33,616 군 50,424 장애아동재활치료 78,657 82,077 3,420 국 55,060 도 7,866 군 15,731 307 민간이전 78,657 82,077 3,420 국 55,060 도 7,866 군 15,731 05 민간위탁금 78,657 82,077 3,420 장애아동재활치료사업 1,894,425원 * 40명 75,777 발달장애인부모심리상담지원 576,000원 * 5명 국 53,044 도 7,578 군 15,155 2,880 국 2,016 도 288 군 576 장애인주민자치센터도우미지원 252,182 264,309 12,127 국 126,091 도 50,436 군 75,655 101 인건비 252,182 0 252,182 국 126,091 도 50,436 군 75,655 04 기간제근로자등보수 252,182 0 252,182 장애인행정도우미지원 1,313,447원 * 16명 * 12월 252,182 국 126,091 도 50,436 군 75,655 장애인의료비지원 324,816 200,000 124,816

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인복지증진 전년도 국 259,853 도 25,985 군 38,978 301 일반보상금 324,816 200,000 124,816 국 259,853 도 25,985 군 38,978 01 사회보장적수혜금 324,816 200,000 124,816 장애인의료비지원 649,632원 * 500명 324,816 국 259,853 도 25,985 군 38,978 장애인보장구구입지원 4,808 4,681 127 국 3,846 도 385 군 577 301 일반보상금 4,808 4,681 127 국 3,846 도 385 군 577 01 사회보장적수혜금 4,808 4,681 127 장애인보장구구입지원 40,745원 * 118명 4,808 국 3,846 도 385 군 577 장애인보장구수리비지원 7,000 7,000 0 307 민간이전 7,000 7,000 0 11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0 장애인보장구수리비지원 7,000,000원 * 1식 7,000 장애인등록진단비지원 3,424 3,424 0 국 1,712 도 684 군 1,028 301 일반보상금 3,424 3,424 0 국 1,712 도 684 군 1,028 01 사회보장적수혜금 3,424 3,424 0 장애인등록진단비지원 42,800원 * 80명 3,424 국 1,712 도 684 군 1,028 장애인복지일자리지원 55,068 51,012 4,056 국 27,534 도 11,013 군 16,521

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인복지증진 전년도 307 민간이전 55,068 0 55,068 국 27,534 도 11,013 군 16,521 05 민간위탁금 55,068 0 55,068 장애인복지일자리지원 353,000원 * 13명 * 12월 55,068 국 27,534 도 11,013 군 16,521 장애연금 1,890,300 1,980,542 90,242 국 1,323,210 도 170,127 군 396,963 301 일반보상금 1,890,300 1,980,542 90,242 국 1,323,210 도 170,127 군 396,963 01 사회보장적수혜금 1,890,300 1,980,542 90,242 장애연금지급 157,525원 * 1,000명 * 12월 1,890,300 국 1,323,210 도 170,127 군 396,963 장애인활동보조사업 650,525 765,416 114,891 국 443,412 도 80,696 군 126,417 201 일반운영비 1,470 2,940 1,470 01 사무관리비 1,470 2,940 1,470 장애인활동지원수급자격위원참석수당 70,000원 * 7명 * 3회 307 민간이전 649,055 762,476 113,421 1,470 국 443,412 도 80,696 군 124,947 05 민간위탁금 649,055 762,476 113,421 중증장애인활동보조지원사업 837,890원 * 63명 * 12월 장애인활동보조추가지원사업 8,130원 * 40시간 * 4명 * 12월 633,445 국 443,412 도 76,013 군 114,020 15,610 도 4,683 군 10,927 여성장애인출산비용지원 3,000 3,000 0 국 2,100

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인복지증진 전년도 도 270 군 630 301 일반보상금 3,000 3,000 0 국 2,100 도 270 군 630 01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 여성장애인출산비용지원 1,000,000원 * 3명 3,000 국 2,100 도 270 군 630 저소득층건강보험료지원 27,000 57,000 30,000 307 민간이전 27,000 57,000 30,000 01 의료및구료비 27,000 57,000 30,000 저소득층건강보험료지원 9,000원 * 250세대 * 12월 27,000 발달장애인성년후견인지원 1,500 1,500 0 국 1,200 도 90 군 210 307 민간이전 1,500 1,500 0 국 1,200 도 90 군 210 10 사회복지시설법정운영비보조 1,500 1,500 0 발달장애인성년후견심판절차비용지원 300,000원 * 1명 발달장애인성년후견서비스지원 100,000원 * 1명 * 12월 300 국 240 도 18 군 42 1,200 국 960 도 72 군 168 장애수당 ( 차상위등 ) 273,112 325,212 52,100 국 191,180 도 32,774 군 49,158 301 일반보상금 273,112 325,212 52,100 국 191,180 도 32,774 군 49,158 01 사회보장적수혜금 273,112 325,212 52,100 장애수당 ( 차상위등 ) 지급 26,588원 * 856명 * 12월 273,112

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인복지증진 전년도 국 191,180 도 32,774 군 49,158 종합사회복지관관리및운영 346,100 334,725 11,375 도 4,730 군 341,370 종합사회복지관운영 346,100 334,725 11,375 도 4,730 군 341,370 307 민간이전 304,100 294,725 9,375 도 4,730 군 299,370 05 민간위탁금 286,000 260,000 26,000 종합사회복지관운영 286,000,000원 * 1식 286,000 10 사회복지시설법정운영비보조 18,100 34,725 16,625 종합사회복지관지역복지프로그램운영 7,000,000원 * 1개소 종합사회복지관종사자특별수당 132,142원 * 7명 * 12월 7,000 도 1,400 군 5,600 11,100 도 3,330 군 7,770 401 시설비및부대비 4 40,000 01 시설비 4 40,000 종합사회복지관, 장애인복지관편의시설설치 4,000원 * 1식 4 행려자보호및지원 5,800 8,100 2,300 행려자실비보상 300 600 300 301 일반보상금 300 600 300 01 사회보장적수혜금 300 600 300 행려자실비보상 10,000원 * 30명 300 행려사망자장제비 5,500 7,500 201 일반운영비 1,000 1,500 500 01 사무관리비 1,000 1,500 500 무연묘개장및행려자매장공고 1,000,000원 * 1회 1,000 301 일반보상금 4,500 6,000 1,500 11 기타보상금 4,500 6,000 1,500 행려사망자장제비 1,000,000원 * 2구 행려사망자안치비 500,000원 * 2구 1,000 행려자의료비 150,000원 * 10명 1,500 장애인행사지원 65,943 72,300 6,357

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인행사지원 전년도 도 2,919 군 63,024 장애인행사 31,100 47,200 16,100 201 일반운영비 1,200 800 400 01 사무관리비 1,200 800 400 표창대상자표창패제작 150,000원 * 8명 1,200 307 민간이전 29,900 46,400 16,500 04 민간행사사업보조 29,900 46,400 16,500 장애인의날기념행사 1,000원 * 1회 1 지체장애인의날행사,000원 * 1회 전라북도심청행사참석 1,200,000원 * 1회 1,200 흰지팡이의날시각장애인복지대회 1,200,000원 * 1회 1,200 밝은세상만들기국토순례 30,000원 * 100명 3,000 전국 6.3 농아인대회 ( 문화체험 ) 1,200,000원 * 1회 지체장애인종합예술제참석 800,000원 * 1회 1,200 교통사고예방캠페인및영호남세상나들이개최 2,700,000원 * 1회 2,700 신장장애인건강걷기운동, 건강투석세미나및장기기증운동 4,300,000원 * 1회 4,300 신체장애인동거합동결혼식 1,500,000원 * 1회 장애인수련대회 7,200 7,200 0 307 민간이전 7,200 7,200 0 04 민간행사사업보조 7,200 7,200 0 지체장애인하계수련대회 3,000,000원 * 1회 800 1,500 3,000 농아인하계수련대회 1,200,000원 * 1회 1,200 시각장애인하계수련대회,000원 * 1회 영호남농아인하계수련대회 1,000,000원 * 1회 장애인교육및견학 27,643 17,900 9,743 1,000 도 2,919 군 24,724 307 민간이전 27,643 17,900 9,743 도 2,919 군 24,724 04 민간행사사업보조 3,200 3,200 0 중증지체장애인자연체험,000 원 * 1 회 시각장애인등반대회 1,200,000원 * 1회 1,200

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인행사지원 전년도 11 사회복지사업보조 24,443 14,700 9,743 농아인취미문화활성화지원 4,000,000원 * 1식 4,000 시각장애인보행교육 3,000,000원 * 1회 3,000 농아인문맹교육지원 770,000원 * 10월 7,700 장애인신문보급 540,000원 * 12월 6,480 시각장애인점자교육 15,106원 * 18명 * 12월 도 1,940 군 4,540 3,263 도 979 군 2,284 장애인단체및센터지원 329,701 311,717 17,984 도 53,994 군 275,707 장애인단체운영 329,701 311,717 17,984 도 53,994 군 275,707 202 여비 3,200 3,200 0 01 국내여비 3,200 3,200 0 장애인편의시설설치지도점검 20,000원 * 2명 * 60회 장애인단체운영지도점검 20,000원 * 2명 * 20회 307 민간이전 326,501 308,517 17,984 2,400 800 도 53,994 군 272,507 10 사회복지시설법정운영비보조 326,501 308,517 17,984 장애인연합회운영 17,400 시설운영 11,400,000원 * 1식 11,400 차량운영지원 6,000,000원 * 1식 6,000 지체장애인협회운영 7,000,000원 * 1식 7,000 시각장애인협회운영 5,000,000원 * 1식 5,000 농아인협회운영 5,000,000원 * 1식 5,000 장애인보장구서비스센터운영 17,500,000원 * 1식 17,500 지적장애인협회운영 10,000,000원 * 1식 10,000 신장장애인협회운영 5,000,000원 * 1식 5,000 수화통역센터지원 101,320 시설운영 8,026,660원 * 12월 96,320 도 19,264 군 77,056 차량운영지원 5,000,000원 * 1대 5,000 장애인심부름센터지원 9,530,165원 * 12월 114,362 도 22,872

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인단체및센터지원 전년도 군 91,490 지체장애인편의지원센터운영 3,659,916원 * 12월 43,919 도 11,858 군 32,061 장애인복지관관리및운영 1,001,763 962,165 39,598 도 204,719 군 797,044 장애인종합복지관운영 1,001,763 962,165 39,598 도 204,719 군 797,044 307 민간이전 1,001,763 932,165 69,598 도 204,719 군 797,044 05 민간위탁금 823,359 761,111 62,248 장애인복지관운영 68,613,250원 * 12월 823,359 도 164,667 군 658,692 10 사회복지시설법정운영비보조 172,404 165,054 7,350 장애인복지시설종사자특별수당 309,500원 * 15명 * 12월 장애인주간보호시설운영 ( 인건비 ) 2,829,500원 * 3명 * 12월 장애인주간보호시설운영 ( 관리운영비 ) 1,236,000원 * 12월 55,710 도 16,713 군 38,997 101,862 도 20,372 군 81,490 14,832 도 2,967 군 11,865 11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0 장애인복지프로그램운영 5,000,000원 * 1식 장애인체육시설유지관리 1,000,000원 * 1식 장애인직업재활시설관리및운영 501,702 446,252 55,450 5,000 1,000 도 100,340 군 401,362 장애인직업재활시설운영 501,702 446,252 55,450 도 100,340 군 401,362 307 민간이전 501,702 446,252 55,450 도 100,340 군 401,362 05 민간위탁금 501,702 446,252 55,450

부서 : 주민행복지원실정책 : 장애인복지지원단위 : 장애인직업재활시설관리및운영 전년도 장애인직업재활시설운영 41,808,500원 * 12월 501,702 도 100,340 군 401,362 장애인거주시설 1,457,300 0 1,457,300 국 728,650 도 218,595 군 510,055 장애인거주시설운영 1,457,300 0 1,457,300 국 728,650 도 218,595 군 510,055 402 민간자본이전 1,457,300 0 1,457,300 국 728,650 도 218,595 군 510,055 01 민간자본사업보조 1,457,300 0 1,457,300 장애인거주시설기능보강사업 1,457,300,000원 * 1개소 1,457,300 국 728,650 도 218,595 군 510,055 호국보훈관리 1,356,319 812,819 543,500 도 77,840 군 1,278,479 보훈관리및행사지원 1,356,319 812,819 543,500 도 77,840 군 1,278,479 현충일행사 10,319 10,319 0 101 인건비 319 319 0 04 기간제근로자등보수 319 319 0 충혼탑및군경묘지제초작업인부임 53,160원 * 6명 * 1회 307 민간이전 10,000 10,000 0 04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 현충일추념행사 10,000,000원 * 1회 10,000 국가유공자및유족행사참석자보상 429,600 408,700 20,900 319 도 77,840 군 351,760 201 일반운영비 500 0 500 01 사무관리비 500 0 500 보훈단체운영사무용품비 100,000원 * 5회 500 301 일반보상금 302,700 301,800 900 도 57,840 군 244,860

부서 : 주민행복지원실정책 : 호국보훈관리단위 : 보훈관리및행사지원 전년도 01 사회보장적수혜금 302,400 301,500 900 독립유공자및유족격려 ( 설,3.1절, 광복절, 추석 ) 200,000원 * 3명 * 4회 2,400 국가유공자보훈수당 50,000원 * 500명 * 12월 300,000 도 57,840 군 242,160 09 행사실비보상금 300 300 0 국가유공자및유족행사참석자보상 50,000원 * 6명 307 민간이전 106,400 106,900 500 04 민간행사사업보조 25,400 26,900 1,500 영호남재향군인회자매결연 3,000,000원 * 1식 300 3,000 6.25 전쟁기념행사 10,000,000원 * 1식 10,000 보훈단체전적지순례 1,200,000원 * 7개단체 8,400 재향군인의날행사지원 4,000,000원 * 1식 4,000 10 사회복지시설법정운영비보조 81,000 80,000 1,000 상이군경회부안군지회운영 14,000,000원 * 1식 전몰군경유족회부안군지회운영 13,000,000원 * 1식 전몰군경미망인회부안군지회운영 13,000,000원 * 1식 무공수훈자회부안군지회운영 13,000,000원 * 1식 6.25 참전유공자회부안군지회운영 16,000,000원 * 1식 14,000 13,000 13,000 13,000 16,000 월남전참전자회운영 1,000원 * 1식 1 402 민간자본이전 20,000 0 20,000 도 20,000 01 민간자본사업보조 20,000 0 20,000 소규모주민편익사업 20,000 재향군인회시설개선사업 20,000,000원 * 1개소 20,000 도 20,000 월남전고엽제후유증환자기능회복실운영 18,800 18,800 0 307 민간이전 18,800 18,800 0 10 사회복지시설법정운영비보조 18,800 18,800 0 월남전고엽제후유증환자기능회복실운영 14,000,000원 * 1식 월남전고엽제차량유류대 400,000원 * 12월 14,000 보훈회관건립 894,600 300,000 594,600 4,800