부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

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부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

차 례

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

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부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

전기차보급활성화포럼 전기차보급정책방향ㅣ 211

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

목 차


부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -

- 1 -

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

목 차

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

육계자조금29호편집

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

공무원복지내지82p-2009하

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4


부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여


부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

[최종보고서]초고령사회 진입에 대비한 지역정책 발전방향.hwp

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

합성1재개발지구 요약 복사본 2.pages

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 유통소득과정책 : 유통및수출지원단위 : 유통지원사업관리운영 ( 단위 : 천원 ) 급량비 ( 유통수출업무추진 ) 8,000 원 *6인*80 식 3,840 여비 ( 유통수출업무수행 ) 200,000 원 *6인*12 월 14,400 여비 ( 농특산물판촉및직거래장터운

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

경북지역일자리공시제내실화방안

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290 군 1,679,800 전략산업 307,990 231,295 76,695 도 4,100 군 298,890 지역경제활성화운영 38,490 27,295 11,195 도 4,100 군 29,390 201 일반운영비 13,000 6,000 7,000 군 8,000 01 사무관리비 13,000 6,000 7,000 지역경제활성화일반운영비 3,000,000원 3,000 승강기사고대응합동훈련,000원 군 5,000 202 여비 7,080 13,000 5,920 01 국내여비 7,080 13,000 5,920 전략산업및지역경제활성화업무추진여비 7,080,000원 301 일반보상금 18,410 8,295 10,115 7,080 도 4,100 군 14,310 09 행사실비보상금 1,000 4,640 3,640 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 12 기타보상금 17,410 3,655 13,755 착한가격업소포인트간판지원 3,000 신규착한가격업소포인트간판지원 250,000원 *10개소 2,500 착한가격업소홍보물제작비 500,000원 500 물가모니터요원활동보상 40,000원 *52주*2명 4,160 착한가격업소인센티브지원 10,250,000원 10,250 도 4,100 군 6,150 양구사랑상품권운영 217,500 169,000 48,500

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79,000 500 01 사무관리비 79,500 79,000 500 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로그램보수및기능개선 1,000,000원 9,000 1,000 상품권홍보및운영 2,000,000원 2,000 402 민간자본이전 138,000 90,000 48,000 03 민간위탁사업비 138,000 90,000 48,000 상품권운영포인트사용액보전 90,000,000 원 양구사랑상품권당첨자포인트 4,000,000원 *12월 90,000 48,000 인구정책추진 17,000 0 17,000 201 일반운영비 8,000 0 8,000 01 사무관리비 8,000 0 8,000 홍보물품구입및제작 6,200,000원 6,200 인식개선교육강사료 400,000원 *2명 800 인구늘리기시책추진운영비 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 9,000 0 9,000 12 기타보상금 9,000 0 9,000 출생아쓰레기봉투지원 1,800원 *100매*50명 9,000 내고장주민등록갖기운동 35,000 35,000 0 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 5,000 5,000 0 양구안내책자등홍보물제작 5,000,000원 5,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 12 기타보상금 30,000 30,000 0 전입세대지원 30,000,000원 30,000 소상공인지원 3,008,100 434,884 2,573,216 도 1,627,190 군 1,380,910 시장 ( 중앙시장, 5 일장 ) 활성화운영 121,720 65,952 55,768 201 일반운영비 96,220 31,952 64,268 01 사무관리비 73,000 13,000 60,000 양구 5일장관리운영 1,000,000원 1,000 전통시장홍보용농특산물구입 2,000,000 원 전통시장포장재디자인개발및제작,000원 2,000

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 야 ( 夜 ) 시장운영 60,000,000원 60,000 02 공공운영비 23,220 18,952 4,268 전통시장공공운영비 23,220 중앙시장공공운영비 9,420,000원 9,420 재래시장지원센터공공운영비 13,800,000원 13,800 202 여비 1,500 0 1,500 01 국내여비 1,500 0 1,500 소상공인지원추진여비 1,500,000원 1,500 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 전통시장가는날참여시상금 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 23,000 33,000 01 시설비 23,000 33,000 양구 5일장등제설작업장비임차 3,000,000원 중앙시장내와이파이 (wi-fi) 설치 20,000,000원 3,000 20,000 전통시장안전관리지원 54,380 46,932 7,448 도 27,190 군 27,190 307 민간이전 54,380 46,932 7,448 도 27,190 군 27,190 02 민간경상사업보조 54,380 46,932 7,448 전통시장화재보험가입 1,600,000원 1,600 도 800 군 800 전통시장안전요원배치 50,980,000원 50,980 전통시장화재보험공제사업지원 1,800,000원 도 25,490 군 25,490 1,800 도 900 군 900 영세자영업자경쟁력확보 162,000 162,000 0 301 일반보상금 2,000 2,000 0 09 행사실비보상금 2,000 2,000 0 소상공인교육및선진지견학 2,000,000원 2,000 307 민간이전 60,000 60,000 0 08 이차보전금 60,000 60,000 0 소상공인이차보전지원 60,000,000원 60,000 402 민간자본이전 100,000 100,000 0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 100,000 0 소상공인시설개선및경영안정자금지원 100,000,000원 100,000 청년창업자지원 1 1 0 402 민간자본이전 1 1 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1 1 0 빈점포활용청년창업지원 100,000,000원 100,000 청년푸드트럭창업지원,000원 평화지역시설현대화사업 2,560,000 0 2,560,000 도 1,600,000 군 960,000 402 민간자본이전 2,560,000 0 2,560,000 도 1,600,000 군 960,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 2,560,000 0 2,560,000 평화지역시설현대화사업 2,560,000,000원 2,560,000 도 1,600,000 군 960,000 투자기반확충 1,010,700 905,000 105,700 기업유치활성화 16,700 30,000 13,300 기업유치운영 16,700 24,000 7,300 201 일반운영비 12,500 12,500 0 01 사무관리비 0 기업유치홍보물제작 3,000,000원 3,000 기업정보네트워크망구축 1,000,000원 1,000 기업유치홍보농산물구입 3,000,000원 3,000 사전경영진단프로그램정보이용료 3,000,000원 03 행사운영비 2,500 2,500 0 3,000 기업정보네트워크망구축운영 2,500,000원 2,500 202 여비 2,700 7,300 01 국내여비 2,700 7,300 기업유치및기업지원추진여비 2,700,000 원 301 일반보상금 1,500 1,500 0 09 행사실비보상금 1,500 1,500 0 2,700 기업정보네트워크망구축운영 1,500,000원 1,500 중소기업육성지원 994,000 875,000 119,000 중소기업지원 820,000 640,000 180,000 402 민간자본이전 820,000 620,000 200,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 820,000 620,000 200,000

부서 : 전략산업과정책 : 투자기반확충단위 : 중소기업육성지원 중소기업육성지원 720,000 물류보조금 40,000,000원 *10개업체 400,000 기반시설 ( 도로, 용수, 환경등 ) 지원 50,000,000원 *4개업체 200,000 일자리창출우수업체지원 20,000,000원 20,000 전시, 박람회등참가지원 30,000,000원 30,000 중소기업제품홈쇼핑입점지원 20,000,000원 20,000 중소기업포장재지원 5,000,000원 *10개업체 50,000 농공단지 HACCP 인증기반위생시설지원 20,000,000원 *5개소기업지원인터넷쇼핑몰구축 운영사업 100,000 60,000 40,000 20,000 308 자치단체등이전 60,000 40,000 20,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 60,000 40,000 20,000 기업지원인터넷쇼핑몰구축및운영사업 60,000,000원 60,000 수요자맞춤형기업지원사업 80,000 80,000 0 308 자치단체등이전 80,000 80,000 0 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 80,000 80,000 0 수요자맞춤형기업지원사업추진 80,000,000원 80,000 관내중소기업지원기반활성화 15,000 5,000 201 일반운영비 15,000 5,000 01 사무관리비 15,000 5,000 중소기업지원기반활성화,000원 중소기업맞춤형토털마케팅지원사업 24,000 0 24,000 308 자치단체등이전 24,000 0 24,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 24,000 0 24,000 중소기업맞춤형토털마케팅지원 24,000,000원 24,000 농공단지조성 73,980 209,300 135,320 친환경양구농공단지조성 73,980 209,300 135,320 친환경양구농공단지조성 73,980 39,300 34,680 201 일반운영비 5,980 6,300 320 02 공공운영비 5,980 6,300 320 농공단지공공운영비 5,980,000원 5,980 401 시설비및부대비 68,000 33,000 35,000 01 시설비 68,000 33,000 35,000 농공단지시설관리비 20,000 분할측량수수료 1,000,000원 *10회

부서 : 전략산업과정책 : 농공단지조성단위 : 친환경양구농공단지조성 공업용수펌프장및 CCTV장비유지비,000원 농공단지제초작업비 3,000,000원 3,000 농공단지환경정비비 5,000,000원 5,000 녹지구역잡목제거 30,000,000원 30,000 현수막게시대설치,000원 고용촉진및안정 2,487,770 2,897,731 409,961 균 247,000 도 291,590 군 1,949,180 일자리창출 2,487,770 2,897,731 409,961 균 247,000 도 291,590 군 1,949,180 공공근로사업 815,970 817,326 1,356 도 12,770 군 803,200 101 인건비 812,770 817,326 4,556 도 12,770 군 800,000 04 기간제근로자등보수 812,770 817,326 4,556 공공근로사업 ( 보조 ) 812,770,000원 812,770 도 12,770 군 800,000 202 여비 3,200 0 3,200 01 국내여비 3,200 0 3,200 공공근로사업 ( 자체 ) 추진여비 3,200,000원 3,200 꽃길조성사업 750,000 650,679 99,321 101 인건비 650,000 550,679 99,321 04 기간제근로자등보수 650,000 550,679 99,321 꽃길조성사업근로자인건비 650,000,000원 650,000 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 5,000 5,000 0 꽃길조성사업장비수리및소모품구입비 5,000,000원 5,000 206 재료비 95,000 95,000 0 01 재료비 95,000 95,000 0 꽃길조성사업재료비 95,000,000원 95,000 지역공동체일자리사업 494,000 554,000 60,000 균 247,000 도 74,100 군 172,900 101 인건비 480,000 543,000 63,000

부서 : 전략산업과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 균 240,000 도 72,000 군 168,000 04 기간제근로자등보수 480,000 543,000 63,000 지역공동체일자리사업 (4대보험, 교통비, 간식비등 ) 480,000,000원 480,000 균 240,000 도 72,000 군 168,000 201 일반운영비 5,000 3,000 2,000 균 2,500 도 750 군 1,750 01 사무관리비 5,000 3,000 2,000 지역공동체일자리사업운영비 5,000,000원 5,000 균 2,500 도 750 군 1,750 202 여비 4,000 3,000 1,000 균 2,000 도 600 군 1,400 01 국내여비 4,000 3,000 1,000 지역공동체일자리사업추진 4,000,000원 4,000 균 2,000 도 600 군 1,400 206 재료비 5,000 5,000 0 균 2,500 도 750 군 1,750 01 재료비 5,000 5,000 0 지역공동체일자리사업재료비 5,000,000원 5,000 균 2,500 도 750 군 1,750 강원도형사회보험료지원 273,600 585,326 311,726 도 191,520 군 82,080 307 민간이전 273,600 585,326 311,726 도 191,520 군 82,080 02 민간경상사업보조 273,600 585,326 311,726 강원도형사회보험료지원 273,600,000원 273,600 도 191,520 군 82,080 강원도형일자리안심공제지원사업 79,200 230,400 151,200

부서 : 전략산업과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 308 자치단체등이전 79,200 230,400 151,200 07 자치단체간부담금 79,200 230,400 151,200 강원도형일자리안심공제지원사업 79,200,000원 79,200 청장년일자리보조금지원 18,000 18,000 0 도 7,200 군 10,800 307 민간이전 18,000 18,000 0 도 7,200 군 10,800 02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0 정규직일자리보조금지원 18,000,000원 18,000 도 7,200 군 10,800 준고령자기업체인턴채용지원사업 12,000 12,000 0 도 6,000 군 6,000 307 민간이전 12,000 12,000 0 도 6,000 군 6,000 02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0 준고령자기업체인턴채용지원사업 12,000,000원 12,000 도 6,000 군 6,000 취업지망생특별지원사업 45,000 0 45,000 307 민간이전 45,000 0 45,000 02 민간경상사업보조 45,000 0 45,000 취업지망생교육비지원금 300,000원 *50명*3개월 45,000 에너지수급안정 19,433,245 16,416,039 3,017,206 국 9,306,920 기 60,200 도 1,545,698 군 8,520,427 효율적인에너지공급이용 19,433,245 16,416,039 3,017,206 국 9,306,920 기 60,200 도 1,545,698 군 8,520,427 마을단위 LPG 배관망시설설치비지원 2,503,200 1,440,000 1,063,200 202 여비 3,200 0 3,200 01 국내여비 3,200 0 3,200 LPG배관망사업및에너지업무추진여비 3,200,000원 3,200

부서 : 전략산업과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 402 민간자본이전 2,500,000 1,440,000 1,060,000 03 민간위탁사업비 2,500,000 1,440,000 1,060,000 마을단위 LPG배관망시설설치지원 2,500,000,000원 2,500,000 군단위 LPG 배관망시설설치비지원 16,410,600 10,940,400 5,470,200 국 9,116,000 도 1,458,700 군 5,835,900 403 자치단체등자본이전 16,410,600 10,940,400 5,470,200 국 9,116,000 도 1,458,700 군 5,835,900 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 16,410,600 10,940,400 5,470,200 군단위 LPG배관망시설설치비 16,410,600,000원 16,410,600 국 9,116,000 도 1,458,700 군 5,835,900 서민층가스시설개선 4,900 21,690 16,790 국 3,920 도 294 군 686 403 자치단체등자본이전 4,900 21,690 16,790 국 3,920 도 294 군 686 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 4,900 21,690 16,790 서민층가스시설개선사업 4,900,000원 4,900 국 3,920 도 294 군 686 저소득층노후전기시설개선사업 8,400 8,400 0 도 2,520 군 5,880 403 자치단체등자본이전 8,400 8,400 0 도 2,520 군 5,880 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 8,400 0 저소득층노후전기시설개선사업 8,400,000원 8,400 도 2,520 군 5,880 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 12,645 5,995 6,650 도 3,794 군 8,851 403 자치단체등자본이전 12,645 5,995 6,650

부서 : 전략산업과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 도 3,794 군 8,851 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 12,645 5,995 6,650 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 12,645,000원 12,645 도 3,794 군 8,851 기후변화적응및국민실천지원 5,000 7,000 2,000 201 일반운영비 5,000 7,000 2,000 03 행사운영비 5,000 5,000 0 자원재활용확대벼룩시장운영 5,000,000 원 취약계층에너지복지사업 86,000 65,000 21,000 5,000 기 60,200 도 7,740 군 18,060 403 자치단체등자본이전 86,000 65,000 21,000 기 60,200 도 7,740 군 18,060 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 86,000 65,000 21,000 저소득층및사회복지시설 LED등교체사업 86,000,000원 86,000 기 60,200 도 7,740 군 18,060 신재생에너지주택지원사업 71,500 72,500 1,000 도 21,450 군 50,050 402 민간자본이전 71,500 72,500 1,000 도 21,450 군 50,050 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 71,500 72,500 1,000 신재생에너지주택지원사업 71,500,000원 71,500 도 21,450 군 50,050 탄소포인트제운영 4,000 4,000 0 국 2,000 군 2,000 301 일반보상금 4,000 4,000 0 국 2,000 군 2,000 12 기타보상금 4,000 4,000 0 탄소포인트인센티브지급 4,000,000원 4,000 국 2,000 군 2,000

부서 : 전략산업과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 비산업부문사업장온실가스진단컨설팅지원 0 군 5,000 201 일반운영비 0 군 5,000 01 사무관리비 0 그린스타트 ( 그린리더 ) 양성및활동지원,000원 군 5,000 공공부문온실가스목표관리제 9,000 9,000 0 201 일반운영비 9,000 9,000 0 01 사무관리비 9,000 9,000 0 공공부문온실가스목표관리제위탁수수료 9,000,000원 전기자동차보급사업 308,000 184,000 124,000 9,000 국 180,000 도 51,200 군 76,800 402 민간자본이전 308,000 184,000 124,000 국 180,000 도 51,200 군 76,800 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 308,000 184,000 124,000 전기자동차보급사업 308,000,000원 308,000 국 180,000 도 51,200 군 76,800 행정운영경비 95,612 886,896 791,284 기본경비 ( 전략산업과 ) 18,700 27,960 9,260 기본경비 18,700 27,960 9,260 201 일반운영비 8,000 12,000 4,000 01 사무관리비 8,000 12,000 4,000 부서운영일반운영비 8,000 특근매식비 3,500,000원 3,500 일반수용비 4,500,000원 4,500 202 여비 5,100 10,800 5,700 01 국내여비 5,100 10,800 5,700 부서운영업무추진여비 5,100,000원 5,100 203 업무추진비 5,600 5,160 440 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 시책추진업무추진비 2,000,000원 2,000

부서 : 전략산업과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 전략산업과 ) 04 부서운영업무추진비 3,600 5,160 1,560 부서운영업무추진비 300,000원 *12월 3,600 인력운영비 ( 전략산업과 ) 76,912 858,936 782,024 인력운영비 ( 직접 ) 76,912 858,936 782,024 101 인건비 76,912 858,936 782,024 03 무기계약근로자보수 76,912 858,936 782,024 일자리센터취업상담사 76,912 기본급 9,500원 *209시간*12월*2명 47,652 상여금 7,942,000원 *2명 15,884 연차수당 9,500원 *8시간*10일*2명 1,520 시간외근무수당 9,500원 *8시간*150%*52일*2명 11,856