부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

<4D F736F F F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5>

14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp

12_2016년도 군정업무_산림.hwp


기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000


부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

일러두기

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8



< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4



부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

최종용역보고서

목 차

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

사용기술, 임분수확표응용기술, 임목생산사업종과작업종선택과현장적용방법에대한기술, 산림부산물품목별재배기술, 산림의기능별조림적지적수배치에대한기술, 산림의기능별숲가꾸기의작업기술, 임상도, 지형분석도판독기술 ( 산림보호 ) 병해충구분능력, 각종현미경에의한진단능력, GPS 루페

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사


부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작


밤 8월호_ hwp

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2018주요업무계획

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

5,678,689 5,462, , ,679,338 5,462, , 증 )649 5,222,334 5,006, ,

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

목차

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부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

차 례

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

Ⅰ. 2003年財政 運營方向


신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8


부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

1. 경영대학

2018 년주요사업 추진현황

Transcription:

2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871 광 685,755 도 887,033 시 2,787,421 산림자원화 5,076,965 5,852,408 775,443 국 2,236,398 광 685,755 도 592,826 시 1,561,986 조림사업 935,966 967,929 31,963 국 581,772 도 106,260 시 247,934 401 시설비및부대비 885,224 942,558 57,334 국 542,306 도 102,877 시 240,041 01 시설비 817,224 910,823 93,599 조림사업 810,024,000원 * 1식 810,024 국 497,506 도 95,117 시 217,401 친환경목재자원수집 7,200,000원 * 1식 7,200 국 4,000 도 960 시 2,240 02 감리비 65,000 28,735 36,265 조림사업 65,000,000원 * 1식 65,000 국 39,000 도 6,500 시 19,500 03 시설부대비 3,000 3,000 0 조림사업 3,000,000원 * 1식 3,000 국 1,800 도 300 시 900 402 민간자본이전 50,742 25,371 25,371 국 39,466 도 3,383 시 7,893 01 민간자본보조 50,742 25,371 25,371 유휴토지조림사업 50,742,000원 * 1식 50,742

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061,208 150,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717,223 401 시설비및부대비 2,211,925 2,061,208 150,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717,223 01 시설비 2,128,925 1,956,208 172,717 숲가꾸기사업 2,078,925,000원 * 1식 2,078,925 국 1,162,345 도 274,971 시 641,609 주택피해목제거사업 2,500,000원 * 20개소 50,000 02 감리비 80,000 100,000 20,000 숲가꾸기사업 80,000,000원 * 1식 80,000 국 44,728 도 10,584 시 24,688 03 시설부대비 3,000 5,000 2,000 숲가꾸기사업 3,000,000원 * 1식 3,000 국 1,677 도 397 시 926 임도사업 1,101,031 873,236 227,795 광 685,755 도 97,964 시 317,312 101 인건비 20,800 30,680 9,880 광 14,560 도 2,080 시 4,160 04 기간제근로자등보수 20,800 30,680 9,880 임도관리원근로자보수 20,800,000원 * 1명 20,800 광 14,560 도 2,080 시 4,160 401 시설비및부대비 1,080,231 785,556 294,675 광 671,195 도 95,884 시 313,152 01 시설비 1,068,731 772,556 296,175 임도사업 947,351,000원 * 1식 947,351 광 662,225

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 도 94,619 시 190,507 임도보수 570,000원 * 100일 57,000 임도제초작업 555,000원 * 58ha * 2회 64,380 02 감리비 10,000 10,000 0 임도사업감리비 10,000,000원 * 1식 10,000 광 7,800 도 1,100 시 1,100 03 시설부대비 1,500 3,000 1,500 임도사업부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 광 1,170 도 165 시 165 양묘시설기반조성 69,500 126,482 56,982 국 39,050 도 9,135 시 21,315 402 민간자본이전 69,500 126,482 56,982 국 39,050 도 9,135 시 21,315 01 민간자본보조 69,500 126,482 56,982 간이온실지원 40,000,000원 * 2동 * 60% 48,000 국 24,000 도 7,200 시 16,800 중형관정지원 6,000,000원 * 2공 12,000 국 8,400 도 1,080 시 2,520 토양개량지원 4,750,000원 * 2ha 9,500 국 6,650 도 855 시 1,995 산림자원조사단 16,853 16,853 0 국 10,112 도 2,022 시 4,719 101 인건비 16,153 16,853 700 국 9,692 도 1,938 시 4,523 04 기간제근로자등보수 16,153 16,853 700 산림자원조사단 16,153,000원 * 1식 16,153 국 9,692 도 1,938 시 4,523

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 301 일반보상금 700 0 700 국 420 도 84 시 196 10 행사실비보상금 700 0 700 산림자원조사단교육비및교육여비 700,000원 * 1식 700 국 420 도 84 시 196 산림바이오매스수집활용 449,490 669,600 220,110 국 274,814 도 52,403 시 122,273 101 인건비 397,490 600,570 203,080 국 240,414 도 48,083 시 108,993 04 기간제근로자등보수 397,490 600,570 203,080 산림바이오매스수집단 397,490,000 원 * 1 식 397,490 국 240,414 도 48,083 시 108,993 201 일반운영비 35,000 9,000 26,000 국 21,000 도 4,200 시 9,800 01 사무관리비 30,000 0 30,000 대행수수료및소모품비구입 30,000,000원 * 1식 30,000 국 18,000 도 3,600 시 8,400 02 공공운영비 5,000 9,000 4,000 산림바이오매스수집단유류및장비수리비 5,000,000원 * 1식 5,000 국 3,000 도 600 시 1,400 202 여비 1,000 0 1,000 국 600 도 120 시 280 01 국내여비 1,000 0 1,000 산림바이오매스수집단유류및장비수리비 1,000,000원 * 1식 1,000 국 600

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 도 120 시 280 301 일반보상금 16,000 19,350 3,350 국 12,800 시 3,200 10 행사실비보상금 16,000 19,350 3,350 산림바이오매스수집단교육비및교육여비 16,000,000원 * 1식 16,000 국 12,800 시 3,200 산림지리정보 58,000 53,000 5,000 국 5,400 도 3,780 시 48,820 201 일반운영비 40,000 0 40,000 01 사무관리비 40,000 0 40,000 시유림분할측량수수료 40,000,000 원 * 1 식 40,000 405 자산취득비 18,000 18,000 0 국 5,400 도 3,780 시 8,820 01 자산및물품취득비 18,000 18,000 0 산림지리정보 18,000,000원 * 1식 18,000 국 5,400 도 3,780 시 8,820 임업기계장비보급 233,000 84,000 149,000 국 116,500 도 34,950 시 81,550 405 자산취득비 233,000 84,000 149,000 국 116,500 도 34,950 시 81,550 01 자산및물품취득비 233,000 84,000 149,000 트렉터집재기구입 80,000,000원 * 1대 80,000 국 40,000 도 12,000 시 28,000 우드그랩구입 63,000,000원 * 1대 63,000 국 31,500 도 9,450 시 22,050 소형케이블윈치구입 16,000,000원 * 1대 16,000 국 8,000 도 2,400

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 시 5,600 소형윈치구입 8,000,000원 * 3대 24,000 국 12,000 도 3,600 시 8,400 화물트럭 (5톤) 구입 50,000,000원 * 1대 50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500 무궁화관리사업 1,200 6,200 5,000 도 360 시 840 201 일반운영비 1,200 1,200 0 도 360 시 840 01 사무관리비 1,200 1,200 0 무궁화출품작운반 600,000원 * 2회 1,200 도 360 시 840 산림재해방지 2,316,115 2,501,539 185,424 국 796,473 도 294,207 시 1,225,435 산불방지 70,920 377,780 306,860 201 일반운영비 70,920 51,780 19,140 01 사무관리비 53,160 34,980 18,180 산불진화급식비 7,000원 * 27명 * 100일 18,900 산불조심홍보물제작 30,000,000원 * 1식 30,000 산불장비구입 4,260,000원 * 1식 4,260 02 공공운영비 17,760 16,800 960 산불예방차량유류대 10,560,000원 * 1식 10,560 산불예방차량수리 7,200,000원 * 1식 7,200 산불방지 ( 경상계 ) 816,617 417,180 399,437 국 194,647 도 87,591 시 534,379 101 인건비 767,987 355,900 412,087 국 175,195 도 78,838 시 513,954 04 기간제근로자등보수 767,987 355,900 412,087 산불전문예방진화대 420,487,000원 * 1식 420,487 국 168,195 도 75,688 시 176,604 진화대조장수당 1,500,000원 * 1식 1,500

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림재해방지 ( 단위 : 천원 ) 국 600 도 270 시 630 전문진화대원근무복 16,000,000원 * 1식 16,000 국 6,400 도 2,880 시 6,720 산불유급감시원 230,000,000원 * 1식 230,000 산불유급감시원보험료 23,000,000원 * 1식 23,000 산불전문예방진화대 70,000,000원 * 1식 70,000 산불전문예방진화대보험료 7,000,000원 * 1식 7,000 201 일반운영비 45,630 54,880 9,250 국 18,252 도 8,213 시 19,165 01 사무관리비 45,630 54,880 9,250 산불방지종사원근무복 400,000원 * 20벌 8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360 개인진화장비 500,000원 * 64세트 32,000 국 12,800 도 5,760 시 13,440 산불진화급식비 5,000원 * 1,000명 5,000 국 2,000 도 900 시 2,100 진화차용소화약제 4,500원 * 140리터 630 국 252 도 113 시 265 202 여비 3,000 4,000 1,000 국 1,200 도 540 시 1,260 01 국내여비 3,000 4,000 1,000 산불진화출동비 20,000원 * 150명 3,000 국 1,200 도 540 시 1,260 산불방지 ( 자본계 ) 93,047 46,203 46,844 국 37,219 도 16,748 시 39,080 101 인건비 4,247 12,741 8,494 국 1,699

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림재해방지 ( 단위 : 천원 ) 도 764 시 1,784 04 기간제근로자등보수 4,247 12,741 8,494 산불이격공간조성 4,247,000원 * 1식 4,247 국 1,699 도 764 시 1,784 201 일반운영비 7,800 11,462 3,662 국 3,120 도 1,404 시 3,276 02 공공운영비 7,800 11,462 3,662 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원 * 60대 7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276 405 자산취득비 81,000 12,000 69,000 국 32,400 도 14,580 시 34,020 01 자산및물품취득비 81,000 12,000 69,000 산불진화차 50,000,000원 * 1대 50,000 국 20,000 도 9,000 시 21,000 기계화산불진화 ( 소형 ) 3,500,000원 * 6대 21,000 산불무인감시카메라유지보수 10,000,000원 * 1식 국 8,400 도 3,780 시 8,820 10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200 산불방지 ( 도비보조계 ) 412,685 390,905 21,780 도 60,934 시 351,751 101 인건비 222,750 222,750 0 도 22,275 시 200,475 04 기간제근로자등보수 222,750 222,750 0 산감기동대 6,750,000원 * 33명 222,750 도 22,275 시 200,475 201 일반운영비 5,619 5,619 0 도 1,124 시 4,495

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림재해방지 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 5,619 5,619 0 소각금지안내판 5,619,000원 * 1식 5,619 도 1,124 시 4,495 206 재료비 6,716 6,716 0 도 2,015 시 4,701 01 재료비 6,716 6,716 0 산불감시신고도우미 6,716,000원 * 1식 6,716 도 2,015 시 4,701 308 자치단체등이전 128,000 128,000 0 도 25,600 시 102,400 05 자치단체간부담금 128,000 128,000 0 헬기임차 128,000,000원 * 1식 128,000 도 25,600 시 102,400 405 자산취득비 49,600 27,820 21,780 도 9,920 시 39,680 01 자산및물품취득비 49,600 27,820 21,780 산불진화차 34,000,000원 * 1식 34,000 도 6,800 시 27,200 산림보호경보장치 1,040,000원 * 13대 13,520 도 2,704 시 10,816 서치라이트 260,000원 * 2대 520 도 104 시 416 헤드랜턴 65,000원 * 24대 1,560 도 312 시 1,248 사방사업 751,227 1,169,987 418,760 국 486,340 도 104,215 시 160,672 101 인건비 30,170 25,586 4,584 04 기간제근로자등보수 30,170 25,586 4,584 사방댐관리인부임 30,170,000원 * 1식 30,170 401 시설비및부대비 721,057 1,144,401 423,344 국 486,340 도 104,215 시 130,502 01 시설비 699,557 1,122,401 422,844

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림재해방지 ( 단위 : 천원 ) 사방사업 673,270,000원 * 1식 673,270 국 471,290 도 100,990 시 100,990 수해복구공사 (3개소) 26,287,000원 * 1식 26,287 02 감리비 20,000 20,000 0 사방사업감리비 20,000,000원 * 1식 20,000 국 14,000 도 3,000 시 3,000 03 시설부대비 1,500 2,000 500 사방사업부대비 1,500,000원 * 1식 1,500 국 1,050 도 225 시 225 산림병해충방제 100,315 9,000 91,315 국 42,615 도 13,986 시 43,714 101 인건비 52,237 0 52,237 국 25,596 도 8,880 시 17,761 04 기간제근로자등보수 52,237 0 52,237 산림병해충예찰방제 ( 꽃매미등기타 ) 52,237,000원 * 1식 52,237 국 25,596 도 8,880 시 17,761 201 일반운영비 4,200 4,200 0 02 공공운영비 4,200 4,200 0 병해충방제차량유류대 2,400,000원 * 1식 2,400 병해충방제차량수리 1,800,000원 * 1식 1,800 206 재료비 43,878 4,800 39,078 국 17,019 도 5,106 시 21,753 01 재료비 43,878 4,800 39,078 끈끈이롤약제 558,000원 * 61포 34,038 돌발병해충방제약제구입 9,840,000원 * 1식 국 17,019 도 5,106 시 11,913 산림병해충예찰방제단 71,304 47,104 24,200 9,840 국 35,652 도 10,733

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림재해방지 ( 단위 : 천원 ) 시 24,919 101 인건비 70,845 44,004 26,841 국 35,422 도 10,627 시 24,796 04 기간제근로자등보수 70,845 44,004 26,841 산림병해충예찰방제단인부임 23,615,000원 * 3명 70,845 국 35,422 도 10,627 시 24,796 201 일반운영비 459 3,000 2,541 국 230 도 106 시 123 02 공공운영비 459 3,000 2,541 산림병해충예찰방제유류 459,000원 * 1식 459 국 230 도 106 시 123 푸른도시건설 5,161,914 2,175,223 2,986,691 국 151,929 광 1,611,000 도 837,653 시 2,561,332 도시녹지관리 4,194,414 1,188,223 3,006,191 국 151,929 광 1,611,000 도 795,653 시 1,635,832 자연휴양림조성 2,850,500 296,000 2,554,500 광 1,411,000 도 705,500 시 734,000 201 일반운영비 1,500 4,000 2,500 01 사무관리비 1,500 4,000 2,500 자연휴양림협의회수당 1,500,000원 * 1식 1,500 401 시설비및부대비 2,849,000 292,000 2,557,000 광 1,411,000 도 705,500 시 732,500 01 시설비 2,816,000 292,000 2,524,000 자연휴양림문화유적표본조사 27,000,000원 * 1식 27,000 자연휴양림조성 2,789,000,000원 * 1식 2,789,000 광 1,394,500 도 697,250

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 시 697,250 02 감리비 30,000 0 30,000 자연휴양림조성 30,000,000원 * 1식 30,000 광 15,000 도 7,500 시 7,500 03 시설부대비 3,000 0 3,000 자연휴양림조성 3,000,000원 * 1식 3,000 광 1,500 도 750 시 750 목재문화체험장조성 251,500 30,000 221,500 광 200,000 도 15,000 시 36,500 201 일반운영비 1,500 0 1,500 01 사무관리비 1,500 0 1,500 자문위원회수당 1,500,000원 * 1식 1,500 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 광 200,000 도 15,000 시 35,000 01 시설비 250,000 0 250,000 목재문화체험장조성 250,000,000원 * 1식 250,000 광 200,000 도 15,000 시 35,000 가로수관리 175,000 116,532 58,468 101 인건비 20,000 5,532 14,468 04 기간제근로자등보수 20,000 5,532 14,468 가로수및녹지관리 20,000,000원 * 1식 20,000 201 일반운영비 5,000 0 5,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 소모성물품구입비 1,000,000원 * 1식 1,000 02 공공운영비 4,000 0 4,000 기계수리비및연료비 4,000,000원 * 1식 4,000 206 재료비 10,000 11,000 1,000 01 재료비 10,000 11,000 1,000 비료및방제약구입 20,000원 * 500포 10,000 401 시설비및부대비 140,000 100,000 40,000 01 시설비 140,000 100,000 40,000 가로수전지 40,000,000원 * 1식 40,000 조경수전지 30,000,000원 * 1식 30,000

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 녹지대정비 20,000,000원 * 1식 20,000 동학사입구가로수생육환경개선 50,000,000원 * 1식 50,000 등산로정비 310,000 110,000 200,000 207 연구개발비 50,000 0 50,000 01 연구용역비 50,000 0 50,000 등산로안내책자제작용역 50,000,000원 * 1식 50,000 401 시설비및부대비 260,000 110,000 150,000 01 시설비 260,000 110,000 150,000 등산로정비및유지보수 110,000,000원 * 1식 110,000 500리길개설및관리 150,000,000원 * 1식 150,000 공원관리 201,200 104,200 97,000 101 인건비 1,200 1,200 0 04 기간제근로자등보수 1,200 1,200 0 조각공원관리 1,200,000원 * 1식 1,200 401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000 01 시설비 200,000 100,000 100,000 명품녹색길 ( 쌈지공원 ) 조성 200,000,000원 * 1식 200,000 숲길조사원 13,955 27,798 13,843 국 8,385 도 1,098 시 4,472 101 인건비 12,655 25,198 12,543 국 7,605 도 968 시 4,082 04 기간제근로자등보수 12,655 25,198 12,543 숲길조사원 12,655,000원 * 1식 12,655 국 7,605 도 968 시 4,082 201 일반운영비 1,000 2,000 1,000 국 600 도 100 시 300 01 사무관리비 500 1,000 500 소모품구입비 500,000원 * 1식 500 국 300 도 50 시 150 02 공공운영비 500 1,000 500

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 연료비및수리비 500,000원 * 1식 500 국 300 도 50 시 150 301 일반보상금 300 600 300 국 180 도 30 시 90 10 행사실비보상금 300 600 300 교육비및교육여비 300,000원 * 1명 300 국 180 도 30 시 90 보호수관리 ( 도분권 ) 46,355 46,355 0 도 13,906 시 32,449 401 시설비및부대비 46,355 46,355 0 도 13,906 시 32,449 01 시설비 45,855 45,855 0 보호수정비 45,855,000원 * 1식 45,855 도 13,756 시 32,099 03 시설부대비 500 500 0 보호수정비 500,000원 * 1식 500 도 150 시 350 등산안내인 13,975 13,900 75 국 8,385 도 1,118 시 4,472 101 인건비 13,675 13,600 75 국 8,205 도 1,088 시 4,382 04 기간제근로자등보수 13,675 13,600 75 등산안내인 13,675,000원 * 1식 13,675 국 8,205 도 1,088 시 4,382 301 일반보상금 300 300 0 국 180 도 30 시 90 10 행사실비보상금 300 300 0 교육비및교육여비 300,000원 * 1식 300 국 180

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 도 30 시 90 도시녹지관리단운영 27,954 27,800 154 국 16,774 도 2,236 시 8,944 101 인건비 25,354 25,200 154 국 15,214 도 1,976 시 8,164 04 기간제근로자등보수 25,354 25,200 154 도시녹지관리단 25,354,000원 * 1식 25,354 국 15,214 도 1,976 시 8,164 201 일반운영비 2,000 2,000 0 국 1,200 도 200 시 600 01 사무관리비 1,000 1,000 0 소모품구입비 1,000,000원 * 1식 1,000 국 600 도 100 시 300 02 공공운영비 1,000 1,000 0 연료비및수리비 1,000,000원 * 1식 1,000 국 600 도 100 시 300 301 일반보상금 600 600 0 국 360 도 60 시 180 10 행사실비보상금 600 600 0 교육비및교육여비 300,000원 * 2명 600 국 360 도 60 시 180 학교숲조성사업 60,000 0 60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000 01 시설비 60,000 0 60,000

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 학교숲조성사업 60,000,000원 * 1식 60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000 담장허물기사업 150,000 200,000 50,000 도 45,000 시 105,000 401 시설비및부대비 150,000 200,000 50,000 도 45,000 시 105,000 01 시설비 149,500 199,000 49,500 담장허물기사업 149,500,000원 * 1식 149,500 도 44,850 시 104,650 03 시설부대비 500 1,000 500 담장허물기사업 500,000원 * 1식 500 도 150 시 350 녹색복지공간조성사업 80,000 118,800 38,800 국 80,000 401 시설비및부대비 80,000 118,800 38,800 국 80,000 01 시설비 80,000 118,800 38,800 녹색복지공간조성 80,000,000원 * 1식 80,000 국 80,000 학교숲코디네이터 13,975 0 13,975 국 8,385 도 2,795 시 2,795 101 인건비 12,675 0 12,675 국 7,605 도 2,535 시 2,535 04 기간제근로자등보수 12,675 0 12,675 학교숲코디네이터 12,675,000원 * 1식 12,675 국 7,605 도 2,535 시 2,535 201 일반운영비 1,000 0 1,000 국 600 도 200 시 200 01 사무관리비 500 0 500 소모품구입비 500,000원 * 1식 500 국 300 도 100

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 도시녹지관리 ( 단위 : 천원 ) 시 100 02 공공운영비 500 0 500 연료비및수리비 500,000원 * 1식 500 국 300 도 100 시 100 301 일반보상금 300 0 300 국 180 도 60 시 60 10 행사실비보상금 300 0 300 교육비및교육여비 300,000원 * 1명 300 국 180 도 60 시 60 국토공원화사업 967,500 987,000 19,500 도 42,000 시 925,500 시가지와어우러진도로변꽃길조성 827,500 744,000 83,500 101 인건비 360,000 330,000 30,000 04 기간제근로자등보수 360,000 330,000 30,000 국토공원화인부임 330,000,000원 * 1식 330,000 금강둔치예취인부임 30,000,000원 * 1식 30,000 201 일반운영비 57,000 64,000 7,000 01 사무관리비 30,000 37,000 7,000 꽃묘식재지및정안천생태공원관리 30,000,000원 * 1식 30,000 02 공공운영비 27,000 27,000 0 차량, 예취기등유지관리및공공요금 27,000,000원 * 1식 27,000 206 재료비 360,000 350,000 10,000 01 재료비 360,000 350,000 10,000 도로변및정안천생태공원꽃길조성 360,000,000원 * 1식 360,000 401 시설비및부대비 47,000 0 47,000 01 시설비 47,000 0 47,000 꽃탑설치 37,000,000원 * 1식 37,000 생태공원시설물보수 10,000,000원 * 1식 10,000 405 자산취득비 3,500 0 3,500 01 자산및물품취득비 3,500 0 3,500 잔디깍기기계구입 1,500,000원 * 1대 1,500 예취기구입 500,000원 * 4대 2,000 행복한삶의공원조성 140,000 0 140,000

부서 : 산림과정책 : 푸른도시건설단위 : 국토공원화사업 ( 단위 : 천원 ) 도 42,000 시 98,000 401 시설비및부대비 140,000 0 140,000 도 42,000 시 98,000 01 시설비 139,500 0 139,500 행복한삶의공원조성 139,500,000 원 * 1 식 139,500 도 41,850 시 97,650 03 시설부대비 500 0 500 행복한삶의공원조성 500,000원 * 1식 500 도 150 시 350 임업경쟁력강화 3,875,347 2,314,917 1,560,430 국 1,426,315 광 500,000 도 512,751 시 1,436,281 임산물소득사업 3,675,957 2,189,977 1,485,980 국 1,301,645 광 500,000 도 491,235 시 1,383,077 향토산업육성사업 896,000 594,000 302,000 광 500,000 도 135,800 시 260,200 307 민간이전 480,000 570,000 90,000 광 240,000 도 68,700 시 171,300 02 민간경상보조 480,000 570,000 90,000 공주알밤산업고도화전략 480,000,000원 * 1식 480,000 광 240,000 도 68,700 시 171,300 402 민간자본이전 416,000 24,000 392,000 광 260,000 도 67,100 시 88,900 01 민간자본보조 416,000 24,000 392,000 공주알밤산업고도화전략 520,000,000원 * 1식 * 80% 416,000 광 260,000 도 67,100 시 88,900

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 임산물소득사업 ( 단위 : 천원 ) FTA 대비임산물명품화지원 ( 밤수확망설치 ) 137,000 112,000 25,000 도 41,100 시 95,900 402 민간자본이전 137,000 112,000 25,000 도 41,100 시 95,900 01 민간자본보조 137,000 112,000 25,000 밤수확망지원 171,250,000원 * 1식 * 80% 137,000 도 41,100 시 95,900 밤토양개량사업 153,321 133,241 20,080 국 119,250 도 6,814 시 27,257 402 민간자본이전 153,321 133,241 20,080 국 119,250 도 6,814 시 27,257 01 민간자본보조 153,321 133,241 20,080 밤토양개량 170,356,000원 * 1식 * 90% 153,321 국 119,250 도 6,814 시 27,257 밤나무항공방제 70,000 70,000 0 403 자치단체등자본이전 70,000 70,000 0 02 공기관등에대한대행사업비 70,000 70,000 0 밤나무항공방제 70,000,000원 * 1식 70,000 밤생산지원 157,600 46,000 111,600 402 민간자본이전 157,600 45,000 112,600 01 민간자본보조 157,600 45,000 112,600 친환경밤풀베기사업 512,000,000 원 * 30% 공주알밤유통센터상품진열장지원 8,000,000원 * 50% 153,600 임산물생산기반조성 734,662 741,376 6,714 4,000 국 367,331 도 73,466 시 293,865 402 민간자본이전 734,662 741,376 6,714 국 367,331 도 73,466 시 293,865 01 민간자본보조 734,662 741,376 6,714 임산물생산기반조성 734,662,000원 * 1식 734,662 국 367,331

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 임산물소득사업 ( 단위 : 천원 ) 도 73,466 시 293,865 임산물표준규격출하지원 56,000 49,080 6,920 국 28,000 도 14,000 시 14,000 402 민간자본이전 56,000 49,080 6,920 국 28,000 도 14,000 시 14,000 01 민간자본보조 56,000 49,080 6,920 임산물표준규격출하지원 ( 일반 ) 10,000,000원 * 9개소 * 40% 임산물표준규격출하지원 ( 특별 ) 10,000,000원 * 5개소 * 40% 36,000 국 18,000 도 9,000 시 9,000 20,000 국 10,000 도 5,000 시 5,000 임산물가공장비지원 19,000 19,000 0 국 9,500 도 4,750 시 4,750 402 민간자본이전 19,000 19,000 0 국 9,500 도 4,750 시 4,750 01 민간자본보조 19,000 19,000 0 임산물가공장비지원 5,000,000원 * 9.5개소 * 40% 19,000 국 9,500 도 4,750 시 4,750 임산물저장시설 38,400 70,080 31,680 국 19,200 도 9,600 시 9,600 402 민간자본이전 38,400 70,080 31,680 국 19,200 도 9,600 시 9,600 01 민간자본보조 38,400 70,080 31,680 임산물저장시설 96,000,000 원 * 1 식 * 40% 38,400 국 19,200 도 9,600 시 9,600

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 임산물소득사업 ( 단위 : 천원 ) 산림작물생산단지조성 480,000 120,000 360,000 국 320,000 도 32,000 시 128,000 402 민간자본이전 480,000 120,000 360,000 국 320,000 도 32,000 시 128,000 01 민간자본보조 480,000 120,000 360,000 산림작물생산단지조성 100,000,000원 * 8개소 * 60% 480,000 국 320,000 도 32,000 시 128,000 밤대체작목조성지원 168,184 67,200 100,984 국 112,123 도 11,211 시 44,850 402 민간자본이전 168,184 67,200 100,984 국 112,123 도 11,211 시 44,850 01 민간자본보조 168,184 67,200 100,984 밤대체작목조성지원 168,184,000원 * 1식 168,184 국 112,123 도 11,211 시 44,850 희망산촌만들기사업 250,680 0 250,680 도 72,400 시 178,280 402 민간자본이전 250,680 0 250,680 도 72,400 시 178,280 01 민간자본보조 250,680 0 250,680 희망산촌만들기사업 250,680,000원 * 1식 250,680 도 72,400 시 178,280 임산물 haccp 적용시설지원 98,000 0 98,000 국 70,000 도 14,000 시 14,000 402 민간자본이전 98,000 0 98,000 국 70,000 도 14,000 시 14,000 01 민간자본보조 98,000 0 98,000

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 임산물소득사업 ( 단위 : 천원 ) 임산물HACCP적용지원 70,000,000원 * 2게소 * 70% 98,000 국 70,000 도 14,000 시 14,000 임산물명품화, 브랜드화디자인개발지원 270,000 90,000 180,000 국 180,000 도 45,000 시 45,000 402 민간자본이전 270,000 90,000 180,000 국 180,000 도 45,000 시 45,000 01 민간자본보조 270,000 90,000 180,000 임산물명품화브랜드화 150,000,000원 * 3개소 * 60% 270,000 국 180,000 도 45,000 시 45,000 밤포장사업 14,000 0 14,000 도 7,000 시 7,000 402 민간자본이전 14,000 0 14,000 도 7,000 시 7,000 01 민간자본보조 14,000 0 14,000 친환경인증밤생산자연합회밤포장사업 17,500,000원 * 1식 * 80% 14,000 도 7,000 시 7,000 밤포장재지원 20,000 0 20,000 도 10,000 시 10,000 402 민간자본이전 20,000 0 20,000 도 10,000 시 10,000 01 민간자본보조 20,000 0 20,000 친환경밤생산자연합회밤포장재지원 25,000,000원 * 1식 * 80% 20,000 도 10,000 시 10,000 임산물유통기반조성 56,000 0 56,000 국 33,600 도 11,200 시 11,200 402 민간자본이전 56,000 0 56,000 국 33,600

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 임산물소득사업 ( 단위 : 천원 ) 도 11,200 시 11,200 01 민간자본보조 56,000 0 56,000 임산물유통기반조성 ( 냉동탑차 ) 임산물유통기반조성 ( 일반화물 ) 30,000,000 원 26,000,000 원 30,000 국 18,000 도 6,000 시 6,000 26,000 국 15,600 도 5,200 시 5,200 조경수생산기반조성 57,110 0 57,110 국 42,641 도 2,894 시 11,575 402 민간자본이전 57,110 0 57,110 국 42,641 도 2,894 시 11,575 01 민간자본보조 57,110 0 57,110 관상수토양개량지원 8,635,000원 * 1식 8,635 국 6,716 도 384 시 1,535 묘포지토양개량지원 38,475,000원 * 1식 38,475 국 29,925 도 1,710 시 6,840 조경수관정시설지원 10,000,000원 * 1식 10,000 국 6,000 도 800 시 3,200 산림경영지원 199,390 124,940 74,450 국 124,670 도 21,516 시 53,204 펠릿보일러지원 49,350 46,620 2,730 국 21,150 도 8,460 시 19,740 402 민간자본이전 49,350 46,620 2,730 국 21,150 도 8,460 시 19,740 01 민간자본보조 49,350 46,620 2,730 펠릿보일러지원 4,700,000원 * 15대 * 70% 49,350

부서 : 산림과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림경영지원 ( 단위 : 천원 ) 국 21,150 도 8,460 시 19,740 산림경영계획 7,040 8,320 1,280 국 3,520 도 1,056 시 2,464 403 자치단체등자본이전 7,040 8,320 1,280 국 3,520 도 1,056 시 2,464 02 공기관등에대한대행사업비 7,040 8,320 1,280 산림경영계획작성 12,800원 * 550ha 7,040 국 3,520 도 1,056 시 2,464 전문임업인맞춤형경영지원 143,000 70,000 73,000 국 100,000 도 12,000 시 31,000 301 일반보상금 3,000 0 3,000 10 행사실비보상금 3,000 0 3,000 임업후계자전국대회참석 3,000,000원 * 1식 402 민간자본이전 140,000 70,000 70,000 3,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 01 민간자본보조 140,000 70,000 70,000 전문임업인맞춤형경영지원 100,000,000원 * 2명 * 70% 140,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 행정운영경비 ( 산림과 ) 95,900 72,980 22,920 기본경비 95,900 72,980 22,920 기본경비 95,900 72,980 22,920 201 일반운영비 47,100 40,400 6,700 01 사무관리비 40,000 33,300 6,700 일반수용비 ( 총액 ) 40,000,000원 * 1식 40,000 02 공공운영비 7,100 7,100 0 공공요금및차량유지비 7,100,000원 * 1식 7,100 202 여비 40,000 25,200 14,800 01 국내여비 40,000 25,200 14,800

부서 : 산림과정책 : 행정운영경비 ( 산림과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 산림과업무추진여비 ( 총액 ) 40,000,000원 * 1식 40,000 203 업무추진비 6,000 5,580 420 03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 시책추진업무추진비 ( 총액 ) 1,800,000원 * 1식 04 부서운영업무추진비 4,200 3,780 420 1,800 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식 4,200 405 자산취득비 2,800 1,800 1,000 01 자산및물품취득비 2,800 1,800 1,000 TV 구입 2,000,000원 * 1대 2,000 냉장고구입 800,000원 * 1대 800