부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900 0 시 6,660,358 6,265,078 395,280 보훈대상자및보훈단체지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900 0 시 6,660,358 6,265,078 395,280 보훈가족위문 5,446,780 5,051,500 395,280 301 일반보상금 5,446,780 5,051,500 395,280 11 기타보상금 5,446,780 5,051,500 395,280 국가유공자예우및지원 5,381,780 4,986,500 395,280 보훈명예수당 ( 만80세이상 ) 20,000원 *3,294명*6월 395,280 0 395,280
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408,812 12,000 장애인복지증진 42,638,426 42,626,426 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,371,132 25,359,132 12,000 장애인지역사회재활시설운영및지원 19,161,397 19,149,397 12,000 국 3,224,590 3,224,590 0 도 1,283,998 1,283,998 0 시 14,652,809 14,640,809 12,000 장애인거주시설탈시설정착금 28,000 16,000 12,000 301 일반보상금 28,000 16,000 12,000 01 사회보장적수혜금 28,000 16,000 12,000 장애인거주시설탈시설정착금지원경정 28,000,000원 28,000 16,000 12,000
부서 : 공공의료정책과정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 공공의료정책과 104,096,444 79,131,580 24,964,864 시 85,096,444 60,131,580 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 보건문화개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 의료시설개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 성남시의료원설립추진 95,716,764 70,751,900 24,964,864 시 76,716,764 51,751,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 306 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964,864 01 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964,864 출연금경정 42,769,664,000원 42,769,664 17,804,800 24,964,864
부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무국외연수지원 행정지원과 12,211,975 12,206,975 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 12,065,575 12,065,575 0 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 11,386,670 11,381,670 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 11,240,270 11,240,270 0 공무국외연수지원 301,400 296,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 155,000 155,000 0 공무국외연수지원경비 ( 보조 ) 146,400 141,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 202 여비 146,400 141,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 03 국외업무여비 146,400 141,400 5,000 선진지방세제도벤치마킹 ( 성립전 ) 5,000,000원 5,000 0 5,000 도 5,000 0 5,000
부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 행복마을만들기활성화업무추진 자치행정과 48,644,135 48,583,635 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129,540 101,440 28,100 시 48,432,433 48,400,033 32,400 주민자치기반강화 6,657,973 6,597,473 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129,540 101,440 28,100 시 6,446,271 6,413,871 32,400 행복마을만들기활성화업무추진 451,650 391,150 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 345,610 313,210 32,400 행복마을만들기추진 216,380 155,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32,400 307 민간이전 216,380 155,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32,400 02 민간경상사업보조 216,380 155,880 60,500 2017년평생학습마을주민강사양성사업 10,500,000원 2017년평생학습마을공동체지원사업 50,000,000원 10,500 0 10,500 도 3,100 0 3,100 시 7,400 0 7,400 50,000 0 50,000 도 25,000 0 25,000 시 25,000 0 25,000
부서 : 예산법무과정책 : 재원관리단위 : 예비비 예산법무과 52,690,438 79,632,846 26,942,408 도 16,096 16,096 0 시 52,674,342 79,616,750 26,942,408 재원관리 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 801 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 03 내부유보금 24,673,514 51,615,922 26,942,408 내부유보금경정 24,673,514,000원 24,673,514 51,615,922 26,942,408
부서 : 체육진흥과정책 : 전문체육및생활체육육성단위 : 체육시설확충 체육진흥과 57,501,351 57,101,351 400,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600,490 600,490 0 도 203,895 203,895 0 시 54,583,966 54,183,966 400,000 전문체육및생활체육육성 54,175,674 53,775,674 400,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600,490 600,490 0 도 203,895 203,895 0 시 51,258,289 50,858,289 400,000 체육시설확충 6,316,152 5,916,152 400,000 지 1,763,000 1,763,000 0 시 4,553,152 4,153,152 400,000 겨울레포츠시설조성 800,000 400,000 400,000 401 시설비및부대비 800,000 400,000 400,000 01 시설비 800,000 400,000 400,000 성남시청야외스케이트장설치해체용역 400,000 0 400,000 성남시청사내야외스케이트장설치 400,000,000원 *1식 400,000 0 400,000
부서 : 세정과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 세정과 974,172 973,672 500 도 10,682 10,182 500 시 963,490 963,490 0 지방세정운영 924,129 923,629 500 도 10,682 10,182 500 시 913,447 913,447 0 지방세수증대 153,280 152,780 500 도 10,682 10,182 500 시 142,598 142,598 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,682 10,182 500 도 10,682 10,182 500 202 여비 6,458 5,958 500 도 6,458 5,958 500 01 국내여비 6,458 5,958 500 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 500 0 500 도 500 0 500
부서 : 징수과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 징수과 3,362,957 3,362,457 500 도 22,812 22,312 500 시 3,340,145 3,340,145 0 지방세정운영 3,139,564 3,139,064 500 도 22,812 22,312 500 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대 3,139,564 3,139,064 500 도 22,812 22,312 500 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 22,812 22,312 500 도 22,812 22,312 500 202 여비 8,608 8,108 500 도 8,608 8,108 500 01 국내여비 8,608 8,108 500 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 500 0 500 도 500 0 500
부서 : 전통시장현대화과정책 : 지역경제활성화단위 : 상권활성화추진 전통시장현대화과 28,158,069 27,898,069 260,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,937,948 17,677,948 260,000 지역경제활성화 28,111,149 27,851,149 260,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,891,028 17,631,028 260,000 상권활성화추진 2,392,130 2,132,130 260,000 상권활성화재단출연 2,226,122 1,966,122 260,000 306 출연금 2,226,122 1,966,122 260,000 01 출연금 2,226,122 1,966,122 260,000 성남시상권활성화재단출연금경정 2,226,122,000원 *1식 2,226,122 1,966,122 260,000
부서 : 하천관리과정책 : 맑고깨끗한하천가꾸기단위 : 수질개선사업 하천관리과 7,615,945 7,582,645 33,300 기 139,193 105,893 33,300 도 2,005,500 2,005,500 0 시 5,091,252 5,091,252 0 조 380,000 380,000 0 맑고깨끗한하천가꾸기 504,542 471,242 33,300 기 139,193 105,893 33,300 시 365,349 365,349 0 수질개선사업 344,033 310,733 33,300 기 139,193 105,893 33,300 시 204,840 204,840 0 수질관리 ( 보조 ) 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300 307 민간이전 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300 02 민간경상사업보조 33,300 0 33,300 민간단체수질보전활동지원 ( 성립전 ) 33,300,000원 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300
부서 : 녹지과정책 : 푸르고쾌적한녹지공간조성단위 : 시민휴식공간조성 녹지과 8,037,799 7,683,479 354,320 국 366,755 366,755 0 도 248,773 244,453 4,320 시 7,072,271 7,072,271 0 조 350,000 0 350,000 푸르고쾌적한녹지공간조성 4,182,258 3,832,258 350,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350,000 0 350,000 시민휴식공간조성 4,182,258 3,832,258 350,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350,000 0 350,000 맞춤형도시녹화사업 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 01 시설비 350,000 0 350,000 맞춤형도시녹화사업 ( 성립전 ) 350,000,000원 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 산림재해방지및산림자원경쟁력강화 3,657,982 3,653,662 4,320 국 358,700 358,700 0 도 188,773 184,453 4,320 시 3,110,509 3,110,509 0 산림재해방지 1,576,034 1,571,714 4,320 국 312,424 312,424 0 도 179,723 175,403 4,320 시 1,083,887 1,083,887 0 산불방지대책 ( 도비 ) 405,820 401,500 4,320 도 124,770 120,450 4,320 시 281,050 281,050 0 201 일반운영비 401,442 400,000 1,442 도 121,442 120,000 1,442 시 280,000 280,000 0 01 사무관리비 401,442 400,000 1,442 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *4개 산불진화용진화화구입 ( 성립전 ) 66,000원 *17개 320 0 320 도 320 0 320 1,122 0 1,122 도 1,122 0 1,122 401 시설비및부대비 2,878 0 2,878 도 2,878 0 2,878 01 시설비 2,878 0 2,878
부서 : 녹지과정책 : 산림재해방지및산림자원경쟁력강화단위 : 산림재해방지 산불방지대책본부송수신기교체 ( 성립전 ) 1,478,000원 *1식 산불통신장비 ( 중계기 ) 이전설치 ( 성립전 ) 1,400,000원 *1식 1,478 0 1,478 도 1,478 0 1,478 1,400 0 1,400 도 1,400 0 1,400
부서 : 평생학습과정책 : 평생학습도시단위 : 평생학습도시구축 평생학습과 2,814,328 2,763,518 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 2,766,918 2,748,218 18,700 평생학습도시 712,316 661,506 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 664,906 646,206 18,700 평생학습도시구축 712,316 661,506 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 664,906 646,206 18,700 성인문해교육지원사업 ( 국비 ) 50,810 0 50,810 국 32,110 0 32,110 시 18,700 0 18,700 307 민간이전 50,810 0 50,810 국 32,110 0 32,110 시 18,700 0 18,700 02 민간경상사업보조 50,810 0 50,810 성인문해교육지원사업 ( 성립전 ) 32,110,000원 32,110 0 32,110 국 32,110 0 32,110 성인문해교육지원사업 18,700,000원 18,700 0 18,700
부서 : 수정구행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 수정구행정지원과 5,208,909 4,475,075 733,834 특 300,000 0 300,000 시 4,908,909 4,475,075 433,834 지방행정역량강화 1,701,252 1,617,418 83,834 시, 구정시책업무추진 882,331 798,497 83,834 효율적인인사관리 232,224 148,390 83,834 101 인건비 230,544 146,710 83,834 04 기간제근로자등보수 230,544 146,710 83,834 대체인력인부임 209,088 133,056 76,032 기본급경정 64,000원 *11명*245일 172,480 109,760 62,720 유급휴일수당경정 64,000원 *11명*52일 36,608 23,296 13,312 대체인력인부임부담금 21,456 13,654 7,802 국민연금부담금경정 209,088,000원 *4.5% 9,409 5,988 3,421 건강보험부담금 경정 209,088,000 원 *3.06% 노인장기요양보험부담금경정 6,398,100원 *6.55% 6,399 4,072 2,327 420 267 153 고용보험부담금경정 209,088,000원 *1.5% 3,137 1,996 1,141 산재보험부담금경정 209,088,000원 *1% 2,091 1,331 760 효율적인청사운영 1,520,666 870,666 650,000 특 300,000 0 300,000 시 1,220,666 870,666 350,000 청사시설확충및유지보수 1,242,862 592,862 650,000 특 300,000 0 300,000 시 942,862 592,862 350,000 수정구청사내진보강공사 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000 01 시설비 650,000 0 650,000 청사내진보강공사 650,000,000원 *1식 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000
부서 : 수정구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 수정구세무과 502,621 501,621 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 487,602 487,602 0 안정적인지방세수확보 389,081 388,081 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 374,062 374,062 0 지방세부과및징수 343,928 342,928 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 328,909 328,909 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1,000 202 여비 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1,000 01 국내여비 15,019 14,019 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000
부서 : 수정구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 수정구환경위생과 18,468,852 18,468,292 560 국 95,803 95,803 0 도 38,839 38,279 560 시 18,334,210 18,334,210 0 산림자원보호 831,156 830,596 560 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38,279 560 시 697,912 697,912 0 산림자원보호육성 831,156 830,596 560 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38,279 560 시 697,912 697,912 0 산불방지대책 ( 도비 ) 3,060 2,500 560 도 1,310 750 560 시 1,750 1,750 0 201 일반운영비 560 0 560 도 560 0 560 01 사무관리비 560 0 560 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *7개 560 0 560 도 560 0 560
부서 : 중원구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 중원구세무과 582,402 581,402 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 566,759 566,759 0 안정적인지방세수확보 466,062 465,062 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 450,419 450,419 0 지방세부과및징수 402,752 401,752 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 387,109 387,109 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1,000 202 여비 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1,000 01 국내여비 15,643 14,643 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000
부서 : 중원구사회복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로당운영및관리 중원구사회복지과 77,362,605 76,937,275 425,330 국 50,376,298 50,376,298 0 지 29,816 29,816 0 도 5,133,823 5,133,823 0 시 21,822,668 21,397,338 425,330 노인복지증진 48,969,982 48,544,652 425,330 국 31,493,606 31,493,606 0 도 2,947,242 2,947,242 0 시 14,529,134 14,103,804 425,330 경로당운영및관리 2,111,609 1,686,279 425,330 국 34,880 34,880 0 도 49,392 49,392 0 시 2,027,337 1,602,007 425,330 경로당운영비지원 ( 자체 ) 1,117,380 692,050 425,330 201 일반운영비 1,035,380 610,050 425,330 01 사무관리비 1,035,380 610,050 425,330 도촌동섬말경로당 ( 재계약 ) 임차료 70,000,000원 도촌동섬말경로당전세권설정수수료 560,000원 *1개소 도촌동섬말경로당감정평가수수료 470,000원 *1개소 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료 350,000,000원 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료중개수수료 350,000,000원 *0.9% 임차경로당전세권설정수수료 500,000원 *1개소 임차경로당감정평가수수료 650,000원 *1개소 70,000 0 70,000 560 0 560 470 0 470 350,000 0 350,000 3,150 0 3,150 500 0 500 650 0 650
부서 : 중원구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 중원구환경위생과 18,012,884 18,012,164 720 국 69,348 69,348 0 도 30,042 29,322 720 시 17,758,494 17,758,494 0 조 155,000 155,000 0 산림자원보호 563,920 563,200 720 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29,322 720 시 466,152 466,152 0 산림자원보호육성 563,920 563,200 720 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29,322 720 시 466,152 466,152 0 산불방지대책 ( 도비 ) 720 0 720 도 720 0 720 201 일반운영비 720 0 720 도 720 0 720 01 사무관리비 720 0 720 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *9개 720 0 720 도 720 0 720
부서 : 분당구세무 1 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무1과 226,058 225,058 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 215,962 215,962 0 안정적인지방세수확보 144,938 143,938 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 134,842 134,842 0 지방세부과및징수 80,018 79,018 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 69,922 69,922 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1,000 202 여비 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1,000 01 국내여비 10,096 9,096 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000
부서 : 분당구세무 2 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무2과 1,069,368 1,068,368 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 1,055,964 1,055,964 0 안정적인지방세수확보 959,728 958,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946,324 946,324 0 지방세부과및징수 959,728 958,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946,324 946,324 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1,000 202 여비 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1,000 01 국내여비 13,404 12,404 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000
부서 : 분당구녹지공원과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 분당구녹지공원과 9,180,915 9,176,515 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 9,058,785 9,058,785 0 산림자원보호 848,842 844,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726,712 726,712 0 산림자원보호육성 848,842 844,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726,712 726,712 0 산불방지대책 ( 도비 ) 4,400 0 4,400 도 4,400 0 4,400 201 일반운영비 4,400 0 4,400 도 4,400 0 4,400 01 사무관리비 4,400 0 4,400 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *22개 이동식산불감시초소구입 ( 성립전 ) 220,000원 *12개 1,760 0 1,760 도 1,760 0 1,760 2,640 0 2,640 도 2,640 0 2,640
2017 년도추경 3 회도시재생전체 부서 : 도시재생정책과정책 : 도시재생사업단위 : 도시재생사업 ( 도시재생 ) 도시재생정책과 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 ( 도시재생 ) 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 8,249,424 8,449,424 200,000 801 예비비 4,199,244 4,399,244 200,000 01 일반예비비 4,199,244 4,399,244 200,000 도시재생사업추진예비비경정 4,199,244,000원 4,199,244 4,399,244 200,000 단대동맞춤형정비사업 ( 자체 ) 807,830 607,830 200,000 401 시설비및부대비 803,780 603,780 200,000 01 시설비 800,000 600,000 200,000 단대동맞춤형정비사업통신선로지중화공사경정 800,000,000원 800,000 600,000 200,000