부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

깨끗한변화더좋은안양 2014 주요업무보고 기획경제국

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

1111

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9


부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

KJME-2003-h.hwp

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

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부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

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부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800


< B3E2B1E2C1D85FC1D6B9CEB5EEB7CFC0CEB1B8C5EBB0E8BAB8B0EDBCAD2E687770>

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 예 ) 일정수준임금이하또는이상의근로자를기준으로저 ( 최저 ) 임금근로자규모 ( 비중 ) 또는고임금근로자규모 ( 비중 ) 등을산출하는경우

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

자치입법 73,980 63,980 10, % 의회지원및자치입법 73,980 63,980 10, % 통계조사 59,675 59, % 통계조사 59,675 59, % 전략개발및지역균형발전 835, ,5

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

목 차

안내말씀 q

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

마산의료원 신축사업.hwp

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,

2019~2023 년 중기지방재정계획

CONTENTS

표지안 0731

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성


군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효

육계자조금29호편집

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

중원구청 제일아파트. 현대아파트. 중원도서관 하대원시장 영성중학교. 하대원동주민센터 아튼빌아파트후문. 성남방송고 아튼빌아파트. 중원청소년수련관 성남냉동 우리은행앞 South Korea Gyeonggi Seongnamsijungwongu 희망 상대원시장 South Kor

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부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

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회계연도 : 2011 년 분 야 : 일반공공행정 부문 : 전체 ( 단위 : 백만원 ) 시설관리공단지원 기간 : 2010~2014년대상 : 시설관리공단 시군구비 89, ,300 16,005 17,775 18,020 18,500 19,000 0 시책홍보 2,5

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

파일명 처리목적 처리항목 수집방법 국가공간정보에관한법 도로굴착온라인시스 9 템회원 ( 허가자, 유관기관 ) 도로굴착원인자부담금징수등과관련한률제25조 ( 공간정보의업무를온라인시스템을통해이용처리하활용등 ), 도로법제41 주민등록번호, 성명, 주소, 전화번호, 핸드폰온라인수

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

Transcription:

부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900 0 시 6,660,358 6,265,078 395,280 보훈대상자및보훈단체지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900 0 시 6,660,358 6,265,078 395,280 보훈가족위문 5,446,780 5,051,500 395,280 301 일반보상금 5,446,780 5,051,500 395,280 11 기타보상금 5,446,780 5,051,500 395,280 국가유공자예우및지원 5,381,780 4,986,500 395,280 보훈명예수당 ( 만80세이상 ) 20,000원 *3,294명*6월 395,280 0 395,280

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408,812 12,000 장애인복지증진 42,638,426 42,626,426 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,371,132 25,359,132 12,000 장애인지역사회재활시설운영및지원 19,161,397 19,149,397 12,000 국 3,224,590 3,224,590 0 도 1,283,998 1,283,998 0 시 14,652,809 14,640,809 12,000 장애인거주시설탈시설정착금 28,000 16,000 12,000 301 일반보상금 28,000 16,000 12,000 01 사회보장적수혜금 28,000 16,000 12,000 장애인거주시설탈시설정착금지원경정 28,000,000원 28,000 16,000 12,000

부서 : 공공의료정책과정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 공공의료정책과 104,096,444 79,131,580 24,964,864 시 85,096,444 60,131,580 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 보건문화개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 의료시설개선 103,731,764 78,766,900 24,964,864 시 84,731,764 59,766,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 성남시의료원설립추진 95,716,764 70,751,900 24,964,864 시 76,716,764 51,751,900 24,964,864 채 19,000,000 19,000,000 0 306 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964,864 01 출연금 42,769,664 17,804,800 24,964,864 출연금경정 42,769,664,000원 42,769,664 17,804,800 24,964,864

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무국외연수지원 행정지원과 12,211,975 12,206,975 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 12,065,575 12,065,575 0 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 11,386,670 11,381,670 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 11,240,270 11,240,270 0 공무국외연수지원 301,400 296,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 시 155,000 155,000 0 공무국외연수지원경비 ( 보조 ) 146,400 141,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 202 여비 146,400 141,400 5,000 도 146,400 141,400 5,000 03 국외업무여비 146,400 141,400 5,000 선진지방세제도벤치마킹 ( 성립전 ) 5,000,000원 5,000 0 5,000 도 5,000 0 5,000

부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 행복마을만들기활성화업무추진 자치행정과 48,644,135 48,583,635 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129,540 101,440 28,100 시 48,432,433 48,400,033 32,400 주민자치기반강화 6,657,973 6,597,473 60,500 국 82,162 82,162 0 도 129,540 101,440 28,100 시 6,446,271 6,413,871 32,400 행복마을만들기활성화업무추진 451,650 391,150 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 345,610 313,210 32,400 행복마을만들기추진 216,380 155,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32,400 307 민간이전 216,380 155,880 60,500 도 106,040 77,940 28,100 시 110,340 77,940 32,400 02 민간경상사업보조 216,380 155,880 60,500 2017년평생학습마을주민강사양성사업 10,500,000원 2017년평생학습마을공동체지원사업 50,000,000원 10,500 0 10,500 도 3,100 0 3,100 시 7,400 0 7,400 50,000 0 50,000 도 25,000 0 25,000 시 25,000 0 25,000

부서 : 예산법무과정책 : 재원관리단위 : 예비비 예산법무과 52,690,438 79,632,846 26,942,408 도 16,096 16,096 0 시 52,674,342 79,616,750 26,942,408 재원관리 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 801 예비비 43,819,867 70,762,275 26,942,408 03 내부유보금 24,673,514 51,615,922 26,942,408 내부유보금경정 24,673,514,000원 24,673,514 51,615,922 26,942,408

부서 : 체육진흥과정책 : 전문체육및생활체육육성단위 : 체육시설확충 체육진흥과 57,501,351 57,101,351 400,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600,490 600,490 0 도 203,895 203,895 0 시 54,583,966 54,183,966 400,000 전문체육및생활체육육성 54,175,674 53,775,674 400,000 지 2,113,000 2,113,000 0 기 600,490 600,490 0 도 203,895 203,895 0 시 51,258,289 50,858,289 400,000 체육시설확충 6,316,152 5,916,152 400,000 지 1,763,000 1,763,000 0 시 4,553,152 4,153,152 400,000 겨울레포츠시설조성 800,000 400,000 400,000 401 시설비및부대비 800,000 400,000 400,000 01 시설비 800,000 400,000 400,000 성남시청야외스케이트장설치해체용역 400,000 0 400,000 성남시청사내야외스케이트장설치 400,000,000원 *1식 400,000 0 400,000

부서 : 세정과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 세정과 974,172 973,672 500 도 10,682 10,182 500 시 963,490 963,490 0 지방세정운영 924,129 923,629 500 도 10,682 10,182 500 시 913,447 913,447 0 지방세수증대 153,280 152,780 500 도 10,682 10,182 500 시 142,598 142,598 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,682 10,182 500 도 10,682 10,182 500 202 여비 6,458 5,958 500 도 6,458 5,958 500 01 국내여비 6,458 5,958 500 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 500 0 500 도 500 0 500

부서 : 징수과정책 : 지방세정운영단위 : 지방세수증대 징수과 3,362,957 3,362,457 500 도 22,812 22,312 500 시 3,340,145 3,340,145 0 지방세정운영 3,139,564 3,139,064 500 도 22,812 22,312 500 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대 3,139,564 3,139,064 500 도 22,812 22,312 500 시 3,116,752 3,116,752 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 22,812 22,312 500 도 22,812 22,312 500 202 여비 8,608 8,108 500 도 8,608 8,108 500 01 국내여비 8,608 8,108 500 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 500,000원 500 0 500 도 500 0 500

부서 : 전통시장현대화과정책 : 지역경제활성화단위 : 상권활성화추진 전통시장현대화과 28,158,069 27,898,069 260,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,937,948 17,677,948 260,000 지역경제활성화 28,111,149 27,851,149 260,000 국 9,000,000 9,000,000 0 지 1,210,121 1,210,121 0 도 10,000 10,000 0 시 17,891,028 17,631,028 260,000 상권활성화추진 2,392,130 2,132,130 260,000 상권활성화재단출연 2,226,122 1,966,122 260,000 306 출연금 2,226,122 1,966,122 260,000 01 출연금 2,226,122 1,966,122 260,000 성남시상권활성화재단출연금경정 2,226,122,000원 *1식 2,226,122 1,966,122 260,000

부서 : 하천관리과정책 : 맑고깨끗한하천가꾸기단위 : 수질개선사업 하천관리과 7,615,945 7,582,645 33,300 기 139,193 105,893 33,300 도 2,005,500 2,005,500 0 시 5,091,252 5,091,252 0 조 380,000 380,000 0 맑고깨끗한하천가꾸기 504,542 471,242 33,300 기 139,193 105,893 33,300 시 365,349 365,349 0 수질개선사업 344,033 310,733 33,300 기 139,193 105,893 33,300 시 204,840 204,840 0 수질관리 ( 보조 ) 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300 307 민간이전 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300 02 민간경상사업보조 33,300 0 33,300 민간단체수질보전활동지원 ( 성립전 ) 33,300,000원 33,300 0 33,300 기 33,300 0 33,300

부서 : 녹지과정책 : 푸르고쾌적한녹지공간조성단위 : 시민휴식공간조성 녹지과 8,037,799 7,683,479 354,320 국 366,755 366,755 0 도 248,773 244,453 4,320 시 7,072,271 7,072,271 0 조 350,000 0 350,000 푸르고쾌적한녹지공간조성 4,182,258 3,832,258 350,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350,000 0 350,000 시민휴식공간조성 4,182,258 3,832,258 350,000 국 8,055 8,055 0 도 60,000 60,000 0 시 3,764,203 3,764,203 0 조 350,000 0 350,000 맞춤형도시녹화사업 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 01 시설비 350,000 0 350,000 맞춤형도시녹화사업 ( 성립전 ) 350,000,000원 350,000 0 350,000 조 350,000 0 350,000 산림재해방지및산림자원경쟁력강화 3,657,982 3,653,662 4,320 국 358,700 358,700 0 도 188,773 184,453 4,320 시 3,110,509 3,110,509 0 산림재해방지 1,576,034 1,571,714 4,320 국 312,424 312,424 0 도 179,723 175,403 4,320 시 1,083,887 1,083,887 0 산불방지대책 ( 도비 ) 405,820 401,500 4,320 도 124,770 120,450 4,320 시 281,050 281,050 0 201 일반운영비 401,442 400,000 1,442 도 121,442 120,000 1,442 시 280,000 280,000 0 01 사무관리비 401,442 400,000 1,442 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *4개 산불진화용진화화구입 ( 성립전 ) 66,000원 *17개 320 0 320 도 320 0 320 1,122 0 1,122 도 1,122 0 1,122 401 시설비및부대비 2,878 0 2,878 도 2,878 0 2,878 01 시설비 2,878 0 2,878

부서 : 녹지과정책 : 산림재해방지및산림자원경쟁력강화단위 : 산림재해방지 산불방지대책본부송수신기교체 ( 성립전 ) 1,478,000원 *1식 산불통신장비 ( 중계기 ) 이전설치 ( 성립전 ) 1,400,000원 *1식 1,478 0 1,478 도 1,478 0 1,478 1,400 0 1,400 도 1,400 0 1,400

부서 : 평생학습과정책 : 평생학습도시단위 : 평생학습도시구축 평생학습과 2,814,328 2,763,518 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 2,766,918 2,748,218 18,700 평생학습도시 712,316 661,506 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 664,906 646,206 18,700 평생학습도시구축 712,316 661,506 50,810 국 32,110 0 32,110 도 15,300 15,300 0 시 664,906 646,206 18,700 성인문해교육지원사업 ( 국비 ) 50,810 0 50,810 국 32,110 0 32,110 시 18,700 0 18,700 307 민간이전 50,810 0 50,810 국 32,110 0 32,110 시 18,700 0 18,700 02 민간경상사업보조 50,810 0 50,810 성인문해교육지원사업 ( 성립전 ) 32,110,000원 32,110 0 32,110 국 32,110 0 32,110 성인문해교육지원사업 18,700,000원 18,700 0 18,700

부서 : 수정구행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 수정구행정지원과 5,208,909 4,475,075 733,834 특 300,000 0 300,000 시 4,908,909 4,475,075 433,834 지방행정역량강화 1,701,252 1,617,418 83,834 시, 구정시책업무추진 882,331 798,497 83,834 효율적인인사관리 232,224 148,390 83,834 101 인건비 230,544 146,710 83,834 04 기간제근로자등보수 230,544 146,710 83,834 대체인력인부임 209,088 133,056 76,032 기본급경정 64,000원 *11명*245일 172,480 109,760 62,720 유급휴일수당경정 64,000원 *11명*52일 36,608 23,296 13,312 대체인력인부임부담금 21,456 13,654 7,802 국민연금부담금경정 209,088,000원 *4.5% 9,409 5,988 3,421 건강보험부담금 경정 209,088,000 원 *3.06% 노인장기요양보험부담금경정 6,398,100원 *6.55% 6,399 4,072 2,327 420 267 153 고용보험부담금경정 209,088,000원 *1.5% 3,137 1,996 1,141 산재보험부담금경정 209,088,000원 *1% 2,091 1,331 760 효율적인청사운영 1,520,666 870,666 650,000 특 300,000 0 300,000 시 1,220,666 870,666 350,000 청사시설확충및유지보수 1,242,862 592,862 650,000 특 300,000 0 300,000 시 942,862 592,862 350,000 수정구청사내진보강공사 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000 01 시설비 650,000 0 650,000 청사내진보강공사 650,000,000원 *1식 650,000 0 650,000 특 300,000 0 300,000 시 350,000 0 350,000

부서 : 수정구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 수정구세무과 502,621 501,621 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 487,602 487,602 0 안정적인지방세수확보 389,081 388,081 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 374,062 374,062 0 지방세부과및징수 343,928 342,928 1,000 도 15,019 14,019 1,000 시 328,909 328,909 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1,000 202 여비 15,019 14,019 1,000 도 15,019 14,019 1,000 01 국내여비 15,019 14,019 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000

부서 : 수정구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 수정구환경위생과 18,468,852 18,468,292 560 국 95,803 95,803 0 도 38,839 38,279 560 시 18,334,210 18,334,210 0 산림자원보호 831,156 830,596 560 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38,279 560 시 697,912 697,912 0 산림자원보호육성 831,156 830,596 560 국 94,405 94,405 0 도 38,839 38,279 560 시 697,912 697,912 0 산불방지대책 ( 도비 ) 3,060 2,500 560 도 1,310 750 560 시 1,750 1,750 0 201 일반운영비 560 0 560 도 560 0 560 01 사무관리비 560 0 560 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *7개 560 0 560 도 560 0 560

부서 : 중원구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 중원구세무과 582,402 581,402 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 566,759 566,759 0 안정적인지방세수확보 466,062 465,062 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 450,419 450,419 0 지방세부과및징수 402,752 401,752 1,000 도 15,643 14,643 1,000 시 387,109 387,109 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1,000 202 여비 15,643 14,643 1,000 도 15,643 14,643 1,000 01 국내여비 15,643 14,643 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000

부서 : 중원구사회복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로당운영및관리 중원구사회복지과 77,362,605 76,937,275 425,330 국 50,376,298 50,376,298 0 지 29,816 29,816 0 도 5,133,823 5,133,823 0 시 21,822,668 21,397,338 425,330 노인복지증진 48,969,982 48,544,652 425,330 국 31,493,606 31,493,606 0 도 2,947,242 2,947,242 0 시 14,529,134 14,103,804 425,330 경로당운영및관리 2,111,609 1,686,279 425,330 국 34,880 34,880 0 도 49,392 49,392 0 시 2,027,337 1,602,007 425,330 경로당운영비지원 ( 자체 ) 1,117,380 692,050 425,330 201 일반운영비 1,035,380 610,050 425,330 01 사무관리비 1,035,380 610,050 425,330 도촌동섬말경로당 ( 재계약 ) 임차료 70,000,000원 도촌동섬말경로당전세권설정수수료 560,000원 *1개소 도촌동섬말경로당감정평가수수료 470,000원 *1개소 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료 350,000,000원 금광2동신구경로당 ( 이전 ) 임차료중개수수료 350,000,000원 *0.9% 임차경로당전세권설정수수료 500,000원 *1개소 임차경로당감정평가수수료 650,000원 *1개소 70,000 0 70,000 560 0 560 470 0 470 350,000 0 350,000 3,150 0 3,150 500 0 500 650 0 650

부서 : 중원구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 중원구환경위생과 18,012,884 18,012,164 720 국 69,348 69,348 0 도 30,042 29,322 720 시 17,758,494 17,758,494 0 조 155,000 155,000 0 산림자원보호 563,920 563,200 720 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29,322 720 시 466,152 466,152 0 산림자원보호육성 563,920 563,200 720 국 67,726 67,726 0 도 30,042 29,322 720 시 466,152 466,152 0 산불방지대책 ( 도비 ) 720 0 720 도 720 0 720 201 일반운영비 720 0 720 도 720 0 720 01 사무관리비 720 0 720 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *9개 720 0 720 도 720 0 720

부서 : 분당구세무 1 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무1과 226,058 225,058 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 215,962 215,962 0 안정적인지방세수확보 144,938 143,938 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 134,842 134,842 0 지방세부과및징수 80,018 79,018 1,000 도 10,096 9,096 1,000 시 69,922 69,922 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1,000 202 여비 10,096 9,096 1,000 도 10,096 9,096 1,000 01 국내여비 10,096 9,096 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000

부서 : 분당구세무 2 과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 분당구세무2과 1,069,368 1,068,368 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 1,055,964 1,055,964 0 안정적인지방세수확보 959,728 958,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946,324 946,324 0 지방세부과및징수 959,728 958,728 1,000 도 13,404 12,404 1,000 시 946,324 946,324 0 지방세수증대및체납액징수활동 ( 보조 ) 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1,000 202 여비 13,404 12,404 1,000 도 13,404 12,404 1,000 01 국내여비 13,404 12,404 1,000 지방세 ( 세외수입 ) 부과징수관련관외여비 ( 성립전 ) 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000

부서 : 분당구녹지공원과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 분당구녹지공원과 9,180,915 9,176,515 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 9,058,785 9,058,785 0 산림자원보호 848,842 844,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726,712 726,712 0 산림자원보호육성 848,842 844,442 4,400 국 76,420 76,420 0 도 45,710 41,310 4,400 시 726,712 726,712 0 산불방지대책 ( 도비 ) 4,400 0 4,400 도 4,400 0 4,400 201 일반운영비 4,400 0 4,400 도 4,400 0 4,400 01 사무관리비 4,400 0 4,400 산불진화용진화복구입 ( 성립전 ) 80,000원 *22개 이동식산불감시초소구입 ( 성립전 ) 220,000원 *12개 1,760 0 1,760 도 1,760 0 1,760 2,640 0 2,640 도 2,640 0 2,640

2017 년도추경 3 회도시재생전체 부서 : 도시재생정책과정책 : 도시재생사업단위 : 도시재생사업 ( 도시재생 ) 도시재생정책과 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 ( 도시재생 ) 10,337,000 10,337,000 0 지 277,000 277,000 0 도 60,000 60,000 0 시 10,000,000 10,000,000 0 도시재생사업 8,249,424 8,449,424 200,000 801 예비비 4,199,244 4,399,244 200,000 01 일반예비비 4,199,244 4,399,244 200,000 도시재생사업추진예비비경정 4,199,244,000원 4,199,244 4,399,244 200,000 단대동맞춤형정비사업 ( 자체 ) 807,830 607,830 200,000 401 시설비및부대비 803,780 603,780 200,000 01 시설비 800,000 600,000 200,000 단대동맞춤형정비사업통신선로지중화공사경정 800,000,000원 800,000 600,000 200,000