부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000


부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

안내말씀 q

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

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부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

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@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

유아-주요업무내지(1-3)

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

목 차 1 기본현황 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 년도업무계획 5 새로운시책

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

제 2 편분야별성과 64

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

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부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

제 303 회제주특별자치도의회임시회 행정자치위원회 주요업무보고 기획관리실

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

- -

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

- 2 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

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부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

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육계자조금29호편집

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직


부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

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[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

요약 1 요약 제 1 장사업의개요및조사방법

_서울특별시_강서구_자활기금_설치_및_운용_조례_일부개정조례안[1].hwp

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부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

2016 년도종합청렴도 1 등급 달성하자! 전사적자원관리시스템 (ERP) 성과감사결과보고 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검 감사실

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640 42,340 72,300 201 일반운영비 74,640 23,340 51,300 01 사무관리비 73,440 17,540 55,900 중앙부처등방문자료제작 10,000원 * 50부 * 10회 군정연설문제작 원 * 100부 500 군정홍보현수막제작 100,000원 * 1매 * 10회 공약사업추진사항책자제작 10,000원 * 600부 주요업무보고작성소모품구입 720,000원 * 7회 지방자치단체매니페스토경진대회 PPT 제작 100,000원 * 30장 * 3개부문 6,000 5,040 9,000 여민동락정책소통프로그램운영 10,000 운영장비임차 6,000,000원 * 1회 6,000 홍보현수막제작 100,000원 * 15매 유인물제작 10,000원 * 150부 운영소모품구입 100,000원 * 10종 국가예산확보상황보고책자제작 40,000원 * 60부 야한구경불금이야참여프로그램운영,000원 * 5회 오복정책참여프로그램운영,000원 * 5회 낮마실오복길 NFC 안내판제작 650,000원 * 30개소 2,400 10,000 19,500 02 공공운영비 1,200 0 1,200 지방자치단체매니페스토네트워크회비 100,000원 * 12월 202 여비 16,000 16,000 0 01 국내여비 16,000 16,000 0 군정시책자료수집 100,000 원 * 4 명 * 10 회 1,200 4,000 국가예산확보추진 150,000원 * 4명 * 15회 9,000 현안사업및투자사업추진점검 20,000원 * 5명 * 30일 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 낮마실오복길종합안내판설치 4,000,000원 * 5개소 20,000 자체평가 49,675 49,700 25 201 일반운영비 4,675 4,700 25 01 사무관리비 4,675 4,700 25 자체평가위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 직무성과관리운영물품구입 100,000원 * 10월 직무성과관리추진급식비 7,000원 * 5명 * 85식 700 2,975 207 연구개발비 40,000 40,000 0 01 연구용역비 40,000 40,000 0 직무성과관리용역 40,000,000원 * 1회 40,000 303 포상금 0 01 포상금 0 주요업무자체평가우수부서시상 최우수상,000원 * 2개소 * 1회 우수상 500,000원 * 3개소 * 1회 장려상 300,000원 * 5개소 * 1회 군정시책및현안사업의전략적추진 166,020 236,020 70,000 201 일반운영비 166,020 236,020 70,000 01 사무관리비 166,020 236,020 70,000 군정주요업무계획서제작 10,000원 * 부 군정주요시책및홍보동영상물제작 20,000,000원 * 1회 군정주요업무 PPT 제작 100,000원 * 40장 * 4회 군정주요업무성과분석모션PT 제작 140,000원 * 25장 * 2회 외부기관방문용서류케이스제작 원 * 340부 10,000 20,000 16,000 7,000 1,020 군정안내리플릿제작 원 * 부 소공동수범사례책자제작 16,000원 * 250부 4,000

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 각종공모사업타당성조사및컨설팅 20,000,000원 * 5개사업 부안의인물스토리텔링소식지제작 500원 * 매 * 5회 100,000 지역발전 13,650 13,650 0 201 일반운영비 13,650 13,650 0 01 사무관리비 13,650 13,650 0 군정참여위원회참석수당 70,000원 * 20명 * 6회 공약이행평가단참석수당 70,000원 * 25명 * 3회 8,400 5,250 정책랩운영 12,150 12,150 0 202 여비 10,000 10,000 0 01 국내여비 10,000 10,000 0 정책랩우수사례벤치마킹 100,000원 * 10명 * 10팀 10,000 303 포상금 2,150 2,150 0 01 포상금 2,150 2,150 0 정책랩운영우수팀시상 1,900 최우수상 500,000원 * 1팀 * 1회 500 우수상 400,000원 * 2팀 * 1회 800 장려상 300,000원 * 2팀 * 1회 600 우수회원시상 50,000원 * 5명 * 1회 250 규제개혁추진 11,110 9,550 1,560 201 일반운영비 8,230 7,550 680 01 사무관리비 8,230 7,550 680 규제개혁위원회심의자료제본 10,000원 * 12부 * 5회 규제개혁추진실적평가자료제본 30,000원 * 10부 사무기기토너등소모품구입 200,000원 * 10회 600 300 규제개혁운영물품구입 100,000원 * 12월 1,200 규제개혁추진급식비 7,000원 * 2명 * 120식 규제개혁위원회참석수당 70,000원 * 7명 * 5회 202 여비 2,880 880 01 국내여비 2,880 880 1,680 2,450 규제개혁과제발굴 20,000원 * 2명 * 72회 2,880 자치의정운영 14,500 14,500 0 의정활동지원 14,500 14,500 0

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 자치의정운영 전년도 201 일반운영비 4,500 4,500 0 01 사무관리비 4,500 4,500 0 행정사무감사책자제작 100,000원 * 30부 군정질문책자제작 30,000원 * 50부 304 연금부담금등 10,000 10,000 0 03 의원상해부담금 10,000 10,000 0 의원상해부담금 10,000 홍보업무추진 517,276 416,396 100,880 홍보자료발간 517,276 416,396 100,880 201 일반운영비 502,776 399,896 102,880 01 사무관리비 490,508 395,936 94,572 홍보용신문구독료 12,516 중앙지 13,200원 * 10종 * 3부 * 12월 4,752 지방지 1원 * 13종 * 4부 * 12월 6,864 지역지 원 * 5종 * 3부 * 12월 900 군정소식지제작 12,500,000원 * 4회 50,000 군정소식지발송봉투제작 500원 * 2,500부 * 4회 군정홍보 330,000 방송 100,000 신문 190,000 기타 ( 포털, 잡지등 ) 40,000 군기제작 10,000원 * 500장 E-뉴스레터제작 200,000원 * 12회 2,400 전자스크랩프로그램사용료 56원 * 12월 6,732 군정홍보용사진및영상재료구입 500,000원 * 12월 6,000 군정홍보용카메라및영상장비수리,000원 * 3대 4,500 군정홍보녹화용테이프구입 1원 * 15개 * 12월 2,700 군정사진보관용앨범구입 50,000원 * 5권 * 12월 액자구입 10,000원 * 150개 홍보용책자구독 6,120 주간지 1원 * 5종 * 5부 * 12월 3,600 월간지 10,000원 * 7종 * 3부 * 12월 2,520 홍보업무추진급식비 7,000원 * 6명 * 120식 5,040 부안정명 600 역사문화다큐제작 50,000,000원 * 1회 50,000 02 공공운영비 12,268 3,960 8,308

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 홍보업무추진 전년도 군정소식지발송우편료 600원 * 부 * 4회 3,600 군정홍보웹하드사용료 30,000원 * 12월 360 HD 활영시스템및편집시스템유지보수 118,684,000원 * 7% 202 여비 14,500 14,500 0 01 국내여비 14,500 14,500 0 군정홍보및자료수집 100,000원 * 3명 * 15회 군정소식지취재및편집 100,000원 * 5명 * 10회 홍보세미나및홍보업무추진 100,000원 * 5명 * 10회 재정지원 195,585 189,126 6,459 8,308 4,500 도 12,053 군 183,532 효율적인예산지원 119,996 114,611 5,385 예산관리 99,996 94,611 5,385 201 일반운영비 63,035 58,070 4,965 01 사무관리비 63,035 58,070 4,965 예산편성지침서유인 1원 * 200부 예산 ( 안 ) 유인 30,000원 * 65부 * 3회 5,850 예산 ( 안 ) 사항별설명서유인 20,000원 * 60부 * 3회 3,600 예산서유인 40,000원 * 130부 * 3회 15,600 예산편성작업컴퓨터소모품구입 700,000원 * 6회 중기지방재정계획 ( 안 ) 유인 30,000원 * 50부 * 1회 중기지방재정계획서유인 30,000원 * 100부 * 1회 4,200 기금운영계획 ( 안 ) 유인 1원 * 50부 650 기금운영계획서유인 1원 * 50부 750 투융자심사자료유인 1원 * 40부 * 2회 1,200 성과계획서유인 30,000원 * 70부 * 1회 2,100 부군수실생필품사무용품구입 600,000원 * 12월 7,200 예산편성작업급식 7,000원 * 5명 * 135식 4,725 용역과제심의위원회참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 보조금심의위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 10회 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 1,260 8,400

부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 효율적인예산지원 전년도 지방자치단체예산분석합동작업 100,000원 * 1명 * 10일 재정분석운영업무추진 20,000원 * 1명 * 15일 300 특별교부세정산합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 500 지방채무현황합동작업 100,000원 * 2명 * 5일 예산편성자료수집 20,000원 * 2명 * 20일 800 지방재정조정제도업무연찬 100,000원 * 1명 * 7일 700 기금운용계획합동작업 100,000원 * 1명 * 5일 500 303 포상금 1 1 0 01 포상금 1 1 0 군읍면서무, 예산담당공무원직무연찬 300,000원 * 40명 1 403 자치단체등자본이전 20,161 19,741 420 02 공기관등에대한자본적대행사업비 20,161 19,741 420 지방재정관리시스템유지관리 20,16원 * 1회 20,161 행복부안만들기 20,000 20,000 0 201 일반운영비 20,000 20,000 0 01 사무관리비 20,000 20,000 0 긴급현안사업추진 20,000 예산확보추진 2 2 0 예산확보 2 2 0 202 여비 2 2 0 01 국내여비 2 2 0 지특회계신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 2회 200 국고보조금신청관련합동작업 100,000원 * 1명 * 3회 300 보통교부세산정자료합동작업 100,000원 * 1명 * 20회 보통교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 특별교부세확보추진 200,000원 * 2명 * 5회 국가예산및공모사업확보추진 1 열린재정운영 2,100 2,100 0 주민참여예산제운영 2,100 2,100 0 201 일반운영비 2,100 2,100 0

부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 열린재정운영 전년도 01 사무관리비 2,100 2,100 0 주민참여예산위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 2,100 통계관리 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39,936 통계관리및자료발간 51,989 50,915 1,074 도 12,053 군 39,936 101 인건비 29,312 29,692 380 도 9,474 군 19,838 04 기간제근로자등보수 29,312 29,692 380 '16 년경제총조사 10,365 교육및실지조사 52,120원 * 10명 * 26일 * 50% 총관리자및조사관리자 54,610원 * 2명 * 27일 * 50% 조사지원관리자 49,810원 * 1명 * 27일 * 50% 6,776 1,475 입력내검원 49,810원 * 2명 * 24일 * 50% 1,196 관리자 4대보험료 (1월이상 ) 4,293,810원 * 10% * 1/2 입력내검원보험료 (1월미만 ) 2,390,880원 * 2.5% * 1/2 '16 년전북사회조사 18,947 조사관리자 54,610원 * 2명 * 21일 2,294 673 215 30 도 1,147 군 1,147 조사원 52,120원 * 17명 * 16일 14,177 도 7,089 군 7,088 입력원 49,810원 * 8명 * 5일 1,993 고용, 산재보험료 (1월미만 ) 18,564,000원 * 2.6% 도 997 군 996 483 도 241 군 242 201 일반운영비 20,877 19,423 1,454 도 2,579 군 18,298 01 사무관리비 20,577 18,650 1,927 통계연보발간 40,000원 * 130부 5,200 사업체기초통계조사보고서 CD제작 40,000원 * 50개 통계조사상황실운영 200,000원 * 12개소 2,400

부서 : 기획감사실정책 : 재정지원단위 : 통계관리 전년도 통계조사홍보용현수막제작 70,000원 * 13개 * 2회 1,820 '16 년전북사회조사 9,157 답례품구입 원 * 800개 4,000 도 군 조사표유인 500원 * 2,314부 1,157 도 579 군 578 사회조사보고서인쇄 2원 * 160부 4,000 02 공공운영비 300 773 473 사업체통계조사및통계연보발송우편요금 원 * 150매 300 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 1,800 1,800 0 통계연보합동작업 50,000원 * 1명 * 20일 경제총조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 전라북도사회조사실사지도및업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 400 신뢰받는공무원상확립 122,336 130,608 8,272 감사업무추진 40,536 48,808 8,272 공직감사운영 40,536 48,808 8,272 201 일반운영비 20,256 29,100 8,844 01 사무관리비 17,426 27,350 9,924 공직자윤리위원회회의참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 700 외부기관감사수감자료제본 30,000원 * 20부 * 4회 2,400 감사원 중앙 도감사등수감물품구입 40,000원 * 20명 * 5회 4,000 위원회 ( 징계, 소청 ) 제출자료제본 30,000원 * 15부 * 5회 2,250 외부기관감사추진사무가구및사무기기임 차료 2,500,000원 * 1회 2,500 감사장프린터, 복사기수리및토너교환 260,000원 * 8회 2,080 일상감사, 원가심사관련서적구입 50,000원 * 10권 500 감사조사업무추진급식비 7,000원 * 4명 * 107식 2,996 02 공공운영비 2,830 1,750 1,080 재산등록대상자금융기관통보용우편요금 1,750원 * 50명 * 20기관 1,750

부서 : 기획감사실정책 : 신뢰받는공무원상확립단위 : 감사업무추진 전년도 청렴도실시간설문조사시스템유지보수 9,000,000원 * 12% 1,080 202 여비 12,200 12,200 0 01 국내여비 12,200 12,200 0 읍면사무소등정기종합감사추진 20,000원 * 5명 * 4일 * 8회 민원및군민불편사항현지조사처리 20,000원 * 5명 * 30회 공직기강확립감찰활동 20,000원 * 5명 * 30회 위원회 ( 징계, 소청 ) 참석 2원 * 2명 * 20회 일상감사, 원가심사추진 20,000원 * 2명 * 50회 3,200 403 자치단체등자본이전 8,080 7,508 572 02 공기관등에대한자본적대행사업비 8,080 7,508 572 청백-e( 통합상시모니터링 ) 시스템운영유지 8,080,000원 * 1회 8,080 법무관리운영 81,800 81,800 0 자치법규서비스및소송업무추진 81,800 81,800 0 201 일반운영비 72,800 72,800 0 01 사무관리비 70,800 70,800 0 변호사선임료 3,300,000원 * 15회 49,500 부안군보제작 200원 * 30면 * 50부 * 35회 10,500 고문변호사수당 200,000원 * 2명 * 12월 4,800 자치법규심의회및의회상정자료제본 10,000원 * 25부 * 2회 * 12월 02 공공운영비 0 6,000 소송인지대및송달료 100,000원 * 20회 202 여비 0 01 국내여비 0 법무관련자료수집및소송수행 2원 * 3명 * 40회 305 배상금등 6,000 6,000 0 01 배상금등 6,000 6,000 0 소송증인, 참고인실비변상금및배상금 300,000원 * 20건 6,000 안정적인예산운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영 6,534,402 4,827,421 1,706,981 예비비운영및관리 6,534,402 4,827,421 1,706,981 801 예비비 6,534,402 4,827,421 1,706,981 01 일반예비비 2,934,466 1,227,485 1,706,981

부서 : 기획감사실정책 : 안정적인예산운영단위 : 예비비운영 전년도 예비비 2,934,466 02 재해ㆍ재난목적예비비 3,599,936 3,599,936 0 예비비 3,599,936 행정운영경비 ( 기획감사실 ) 124,490 123,090 1,400 기본경비 ( 기획감사실 ) 124,490 123,090 1,400 기본경비 124,490 123,090 1,400 201 일반운영비 19,290 18,890 400 01 사무관리비 19,290 18,290 총액예산 15,300 기획감사업무추진급식 3,990 202 여비 0 01 국내여비 0 국가예산확보및주요현안사업추진 203 업무추진비 104,200 104,200 0 01 기관운영업무추진비 39,600 39,600 0 부군수 3,02원 * 12월 36,300 기획감사실장 27원 * 12월 3,300 03 시책추진업무추진비 60,400 60,400 0 군정주요시책개발업무추진 30,800 지방재정확충사업추진 9,600 군정주요현안업무추진 20,000 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 재무활동 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 ( 기획감사실 ) 5,312,717 5,312,717 0 보전지출 5,312,717 5,312,717 0 802 반환금기타 5,312,717 5,312,717 0 01 국고보조금반환금 4,434,498 4,434,498 0 국고보조금사용잔액 4,434,498 02 시ㆍ도비보조금반환금 878,219 878,219 0 도비보조금사용잔액 878,219