2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

Similar documents
부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

1111

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3


2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3


2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

목 차

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

목 차. 추진배경 1. 정책여건 : 빈곤사각지대현황 3. 맞춤형기초생활보장제도평가 8. 추진방향 20 주요추진과제 ( 사각지대 ) 빈곤사각지대해소 ( 보장수준 ) 국민최저선 (National Minimum) 보장 ( 빈곤탈출 ) 빈곤에서

사회복지시설 회계교육.hwp


부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

근로, 자활기업등에참가할수있도록자활급여계속지급 ( 단, 보장기관의사유로자활사업을실시하지못한달은산정에서제외 ) - 의료급여 : 자활급여특례자가포함된가구의모든가구원에대해지급하되, 다음기준에의함 보건복지부장관이정하여고시하는희귀난치성질환자및중증질환자 ( 암환자, 중증화상환자

GGWF Report는사회복지분야의주요현안에관하여정책의방향설정과실현에도움을주고자, 연구 조사를통한정책제안이나아이디어를제시하고자작성된자료입니다. 본보고서는경기복지재단의공식적인입장과다를수있습니다. 본보고서의내용과관련한의견이나문의사항이있으시면아래로연락주시기바랍니다. Tel

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

Untitled-1

< BCDBC6C420B1E6B6F3C0E2C0CCB3BBC1F6C3D6C1BE E696E6464>

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

주민생활지원과 `

지역사회복지론

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

<B9DFC1A6315FB0ADBFF8B5B520C7E0BAB932B9E820B4DEBCBAC0BB20C0A7C7D120BBE7C8B8BAB9C1F6C0C720B9E6C7E220B8F0BBF62E687770>

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2018 P R I D E Gyeongsangbuk-do 사회전반에차별을해소하고따뜻한온기가스며들도록하겠습니다

09³»Áö


부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

hwp

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

중구청표지11.18

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군민중심의맞춤형복지구현 2. 어르신과장애인이행복한복지사회건설 3. 군민행복온도높이는맞춤형생활보장 4. 행복한가정! 꿈꾸는청소년! 5. 미래를향한행복한아동의

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

별첨. 보건복지부_복지사각지대발굴 및 지원 종합대책(안)_최종.hwp

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

년 지방자치단체 재정공시.hwp

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>

보건 복지 Issue & Focus 국민기초생활보장도개혁의핵심은표준가구를기준으로최저생활에필요한표준화된욕구를산정하는통합급여체계로부터맞춤형욕구별개별급여체계로전환하는것에있으며, 선정기준이최저생계비를기초로하는절대적빈곤선에서중위소득을기준으로하는상대적빈곤선으로대체됨 본고는부처별로

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>


성신여자대학교_2차년도_계획서.hwp

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

12 December 소비자의날안전점검의날 (273 차 ) 무역의날 대설 ( 大雪 )

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000


韓國地方自治硏究, 第 12 卷第 3 號 ( 통권 32 호 ), : 197~215 본연구는사회복지전문가들의사회복지관정체성에대한주관적인식유형을파악함으로써사회복지관의조직효과성제고방안을제시하고자한다. 사회복지관과관련된엄선된 40 개의진술문을가지고 25명의사회복지

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

Transcription:

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회복지과 314,080,114 286,498,354 27,581,760 국 212,748,868 지 10,119,000 시 91,212,246 기초생활보장 226,730,993 213,817,624 12,913,369 국 202,450,488 지 1,252,000 시 23,028,505 기초생활보장급여 179,119,088 166,951,628 12,167,460 국 162,702,000 시 16,417,088 생계급여 ( 자체 ) 2,060 2,060 0 202 여비 2,060 2,060 0 01 국내여비 2,060 2,060 0 기초생활보장급여업무추진 2,060 생계급여 ( 보조 ) 171,863,250 160,967,596 10,895,654 국 158,643,000 시 13,220,250 308 자치단체등이전 171,863,250 160,967,596 10,895,654 국 158,643,000 시 13,220,250 01 자치단체경상보조금 171,863,250 160,967,596 10,895,654 생계급여 171,863,250 국 158,643,000 시 13,220,250 해산장제급여 937,778 910,722 27,056 국 844,000 시 93,778 308 자치단체등이전 937,778 910,722 27,056 국 844,000 시 93,778 01 자치단체경상보조금 937,778 910,722 27,056 해산장제급여 937,778 국 844,000 시 93,778 교육급여 580,000 580,000 0 308 자치단체등이전 580,000 580,000 0 08 교육기관에대한보조 580,000 580,000 0 교육급여 580,000 양곡할인 3,256,000 3,791,250 535,250 국 3,215,000 시 41,000 308 자치단체등이전 3,256,000 3,791,250 535,250 국 3,215,000

부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 시 41,000 전년도 01 자치단체경상보조금 3,256,000 3,791,250 535,250 기초생활수급자양곡할인지원 2,887,000 국 2,887,000 차상위양곡할인지원 369,000 국 328,000 시 41,000 저소득층생활지원 2,480,000 700,000 1,780,000 201 일반운영비 50,000 0 50,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 일반수용비 8,000 ㆍ이웃사촌희망프로젝트우수사례집및리플렛제 작등 ( 시민참여예산 ) 8,000 운영수당 2,000 ㆍ이웃사촌희망프로젝트평가위원회참석수당 ( 시민참여예산 ) 2,000 03 행사운영비 40,000 0 40,000 이웃사촌희망프로젝트위기가정발굴단역량강화 ( 시민참여예산 ) 40,000 207 연구개발비 500,000 0 500,000 02 전산개발비 500,000 0 500,000 광주형기초생활보장전산프로그램개발 500,000 301 일반보상금 220,000 0 220,000 01 사회보장적수혜금 210,000 0 210,000 이웃사촌희망프로젝트복지사각지대위기지원 ( 시민참여예산 ) 210,000 09 행사실비보상금 10,000 0 10,000 이웃사촌희망프로젝트시민참여복지사각지대우 수사례시상 ( 시민참여예산 ) 10,000 303 포상금 10,000 0 10,000 01 포상금 10,000 0 10,000 이웃사촌희망프로젝트복지사각지대발굴우수기 관등포상 ( 시민참여예산 ) 10,000 308 자치단체등이전 1,700,000 700,000 1,000,000 01 자치단체경상보조금 1,700,000 700,000 1,000,000 광주형기초생활보장 1,000,000 돌봄이웃 ( 기초수급 ) 중고신입생자녀교복지원 ( 시민참여예산 500백만원 ) 700,000 긴급복지지원 9,300,000 9,300,000 0 국 8,000,000 시 1,300,000 긴급복지지원 9,000,000 9,000,000 0 국 8,000,000

부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 긴급복지지원 ( 단위 : 천원 ) 시 1,000,000 전년도 308 자치단체등이전 9,000,000 9,000,000 0 국 8,000,000 시 1,000,000 01 자치단체경상보조금 9,000,000 9,000,000 0 긴급복지지원 9,000,000 국 8,000,000 시 1,000,000 복지사각지대지원 300,000 300,000 0 308 자치단체등이전 300,000 300,000 0 01 자치단체경상보조금 300,000 300,000 0 복지사각지대노랑호루라기지원 300,000 건강보험료지원 350,000 280,000 70,000 건강보험료지원 350,000 280,000 70,000 308 자치단체등이전 350,000 280,000 70,000 01 자치단체경상보조금 350,000 280,000 70,000 건강보험료지원 350,000 자활 / 자립지원사업 37,108,785 36,526,831 581,954 국 31,748,488 지 1,252,000 시 4,108,297 지역자활센터종사자수당 58,800 58,800 0 308 자치단체등이전 58,800 58,800 0 01 자치단체경상보조금 58,800 58,800 0 지역자활센터종사자특별수당 58,800 지역자활센터운영등 ( 보조 ) 2,858,000 2,558,376 299,624 국 2,001,000 시 857,000 308 자치단체등이전 2,858,000 2,558,376 299,624 국 2,001,000 시 857,000 01 자치단체경상보조금 2,858,000 2,558,376 299,624 지역자활센터등지원 2,858,000 국 2,001,000 시 857,000 지역자활센터운영등 ( 자체 ) 28,156 28,156 0 202 여비 3,156 3,156 0 01 국내여비 3,156 3,156 0 자활 자립업무추진 1,440 자활 자립업무중앙부처협의 1,716 307 민간이전 25,000 25,000 0

부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 자활 / 자립지원사업 ( 단위 : 천원 ) 전년도 11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0 자활한마당행사 25,000 자활근로 25,688,600 26,147,200 458,600 국 23,835,000 시 1,853,600 308 자치단체등이전 25,688,600 26,147,200 458,600 국 23,835,000 시 1,853,600 01 자치단체경상보조금 25,688,600 26,147,200 458,600 자활근로 25,688,600 국 23,835,000 시 1,853,600 자활사례관리 219,000 206,379 12,621 국 153,500 시 65,500 308 자치단체등이전 219,000 206,379 12,621 국 153,500 시 65,500 01 자치단체경상보조금 219,000 206,379 12,621 자활사례관리운영 219,000 국 153,500 시 65,500 가사간병도우미사업 1,627,000 975,000 652,000 지 1,252,000 시 375,000 308 자치단체등이전 1,627,000 975,000 652,000 지 1,252,000 시 375,000 01 자치단체경상보조금 1,627,000 975,000 652,000 가사간병방문도우미 1,627,000 지 1,252,000 시 375,000 수급자탈수급지원 ( 희망키움통장 II) 3,192,647 1,842,350 1,350,297 국 2,703,522 시 489,125 308 자치단체등이전 3,192,647 1,842,350 1,350,297 국 2,703,522 시 489,125 01 자치단체경상보조금 3,192,647 1,842,350 1,350,297 차상위탈빈곤지원 ( 희망키움통장 Ⅱ) 3,159,055 국 2,680,008 시 479,047 수급자탈수급지원 ( 위탁운영비 ) 33,592 국 23,514 시 10,078

부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 자활 / 자립지원사업 ( 단위 : 천원 ) 전년도 수급자탈수급지원 ( 희망키움통장 ) 2,923,182 4,219,670 1,296,488 국 2,701,466 시 221,716 308 자치단체등이전 2,923,182 4,219,670 1,296,488 국 2,701,466 시 221,716 01 자치단체경상보조금 2,923,182 4,219,670 1,296,488 수급자탈수급지원 ( 희망키움통장 Ⅰ) 1,854,829 국 1,709,156 시 145,673 자활참여자탈빈곤지원 ( 내일키움통장 ) 373,462 국 348,459 시 25,003 수급자탈수급지원 ( 청년희망키움통장 ) 694,891 국 643,851 시 51,040 광역자활센터운영 513,400 490,900 22,500 국 354,000 시 159,400 307 민간이전 513,400 490,900 22,500 국 354,000 시 159,400 05 민간위탁금 513,400 490,900 22,500 광역자활센터운영 (1 개소 ) 505,000 국 354,000 시 151,000 광역자활센터종사자특별수당 8,400 기부식품제공사업운영지원 844,650 750,875 93,775 기부식품제공사업운영지원 844,650 750,875 93,775 201 일반운영비 4,000 4,000 0 03 행사운영비 4,000 4,000 0 기부식품제공사업설명회및후원행사 4,000 307 민간이전 80,073 77,741 2,332 11 사회복지사업보조 80,073 77,741 2,332 광역푸드뱅크운영 80,073 308 자치단체등이전 710,577 669,134 41,443 01 자치단체경상보조금 710,577 669,134 41,443 기부식품제공사업운영 710,577 403 자치단체등자본이전 50,000 0 50,000 01 자치단체자본보조 50,000 0 50,000 기부식품제공사업차량지원 50,000 광주시민복지기준마련 8,470 8,290 180

부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 광주시민복지기준마련 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광주시민복지기준마련 8,470 8,290 180 201 일반운영비 7,440 7,260 180 01 사무관리비 7,440 7,260 180 운영수당 6,000 ㆍ시민복지기준운영위원회운영 100,000*15 명 *4회 6,000 급량비 1,440 ㆍ시민복지기준추진 8,000*5 명 *3일*12 월 1,440 202 여비 1,030 1,030 0 01 국내여비 1,030 1,030 0 시민복지기준마련업무추진 1,030 요보호 ( 노숙인등 ) 복지등 1,399,215 1,253,576 145,639 국 798,244 시 600,971 노숙인재활시설 ( 구부랑인시설 ) 1,222,623 1,086,304 136,319 국 786,244 시 436,379 노숙인시설운영 1,176,623 1,044,604 132,019 국 786,244 시 390,379 308 자치단체등이전 1,109,363 1,044,604 64,759 국 752,614 시 356,749 01 자치단체경상보조금 1,109,363 1,044,604 64,759 노숙인재활시설운영 1,063,735 국 744,614 시 319,121 노숙인재활시설프로그램지원 11,428 국 8,000 시 3,428 노숙인재활시설종사자특별수당 34,200 403 자치단체등자본이전 67,260 0 67,260 국 33,630 시 33,630 01 자치단체자본보조 67,260 0 67,260 노숙인재활시설기능보강 67,260 국 33,630 시 33,630 노숙인시설운영 ( 자체 ) 46,000 41,700 4,300 308 자치단체등이전 46,000 41,700 4,300 01 자치단체경상보조금 46,000 41,700 4,300 여성생활동운영 10,000 광주희망원일시보호전담직원인건비 36,000

부서 : 사회복지과정책 : 요보호 ( 노숙인등 ) 복지등단위 : 노숙인보호사업 ( 단위 : 천원 ) 전년도 노숙인보호사업 176,592 167,272 9,320 8,000*3 명 *5 일 *12 월 국 12,000 시 164,592 노숙인보호 159,449 150,129 9,320 201 일반운영비 1,440 3,660 2,220 01 사무관리비 1,440 3,660 2,220 급량비 1,440 ㆍ노숙인보호관련업무추진 202 여비 2,060 2,060 0 01 국내여비 2,060 2,060 0 1,440 노숙인보호관련업무추진 2,060 308 자치단체등이전 155,949 144,409 11,540 01 자치단체경상보조금 155,949 144,409 11,540 노숙인자활시설운영 151,629 노숙인자활시설종사자특별수당 4,320 노숙인보호 ( 보조 ) 17,143 17,143 0 국 12,000 시 5,143 308 자치단체등이전 17,143 17,143 0 국 12,000 시 5,143 01 자치단체경상보조금 17,143 17,143 0 노숙인자활시설프로그램지원 17,143 국 12,000 시 5,143 보훈문화창달 5,065,862 3,027,000 2,038,862 보훈단체지원 4,778,960 2,816,000 1,962,960 보훈업무추진 4,758,960 2,796,000 1,962,960 201 일반운영비 25,960 79,000 53,040 01 사무관리비 2,960 70,000 67,040 일반수용비 2,000 ㆍ보훈행사유공표창패제작 ( 공무원 개인등 ) 2,000 급량비 960 ㆍ보훈업무추진 8,000*2 명 *5일*12 월 960 03 행사운영비 23,000 9,000 14,000 새해맞이합동참배 ( 화환, 국화, 장갑등 ) 1,000 3 ㆍ 15 기념식개최 3,000 4 ㆍ 19 기념식개최 3,000 현충일기념식개최 5,000 8 ㆍ 15 기념참배행사개최 1,000

부서 : 사회복지과정책 : 보훈문화창달단위 : 보훈단체지원 ( 단위 : 천원 ) 광주 3 ㆍ 15 의거곡민주주의장송데모재현행사 10,000 전년도 202 여비 1,000 0 1,000 01 국내여비 1,000 0 1,000 보훈단체지도점검 1,000 301 일반보상금 9,000 5,000 4,000 09 행사실비보상금 9,000 5,000 4,000 3 ㆍ 15 기념식행사 ( 악대, 합창단등 ) 3,000 4 ㆍ 19 기념식행사 ( 악대, 합창단등 ) 3,000 현충일기념식행사 ( 악대, 합창단등 ) 3,000 307 민간이전 563,000 526,000 37,000 01 의료및구료비 20,000 20,000 0 독립유공자의료비지원 20,000 10 사회복지시설법정운영비보조 243,000 230,000 13,000 보훈단체운영비지원 188,000 상이군경회복지회관운영 55,000 11 사회복지사업보조 300,000 276,000 24,000 보훈단체각종행사지원 135,000 6 ㆍ 25 기념행사 ( 기념식및위로연 ) 20,000 재향군인의날 5,000 호국보훈의달전적지순례 20,000 재향군인회국외견학 20,000 고엽제전우회국외견학 36,000 재향군인회국내견학 20,000 4 ㆍ 19 혁명역사재조명 10,000 재향군인회영호남교류 8,000 6 ㆍ 25 바로알기교육지원 6,000 광복회해외사적지탐방 20,000 308 자치단체등이전 4,100,000 2,160,000 1,940,000 01 자치단체경상보조금 4,100,000 2,160,000 1,940,000 참전유공자명예수당 4,084,000 애국지사보훈명예수당 6,000 나라사랑함양사업 10,000 402 민간자본이전 30,000 26,000 4,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 30,000 26,000 4,000 특수임무유공자회광주시지부시설기능보강 30,000 403 자치단체등자본이전 30,000 0 30,000 01 자치단체자본보조 30,000 0 30,000 북구고엽제전우회차량구입지원 30,000 의사상자지원 20,000 20,000 0

부서 : 사회복지과정책 : 보훈문화창달단위 : 보훈단체지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 308 자치단체등이전 20,000 20,000 0 01 자치단체경상보조금 20,000 20,000 0 의로운시민지원 20,000 현충시설설치및기능보강 286,902 211,000 75,902 보훈시설설치 관리등 286,902 211,000 75,902 201 일반운영비 6,152 0 6,152 01 사무관리비 6,152 0 6,152 운영수당 5,000 ㆍ독립운동사적지표지석설치위원회수당 100,000*10 명 *5회 ㆍ현충시설관리업무추진 8,000*2 명 *6일*12 월 1,152 ㆍ사회보장위원회참석수당 100,000*30 명 *2회 6,000 ㆍ지역사회보장계획위원참석수당 100,000*5 명 *2회 5,000 급량비 1,152 202 여비 750 0 750 01 국내여비 750 0 750 현충시설관리 750 307 민간이전 240,000 211,000 29,000 05 민간위탁금 240,000 211,000 29,000 4 19 혁명기념회관운영 75,000 보훈회관운영 85,000 백범김구선생기념관운영 80,000 401 시설비및부대비 40,000 0 40,000 01 시설비 40,000 0 40,000 독립운동사적지표지석설치 40,000 사회복지운영지원 37,129,504 28,328,377 8,801,127 국 8,531,928 지 8,867,000 시 19,730,576 사회복지일반지원및운영 32,460,504 28,054,377 4,406,127 국 4,136,928 지 8,867,000 시 19,456,576 사회복지일반업무추진 5,621,351 5,160,303 461,048 201 일반운영비 54,584 48,536 6,048 01 사무관리비 25,584 27,536 1,952 일반수용비 15,000 ㆍ사회복지홍보책자및리플렛제작 15,000 운영수당 10,200 1,000

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) ㆍ사회복지사등의처우개선협의회참석수당 100,000*11 명 *2회 ㆍ사회복지업무 8,000*2 명 *2일*12 월 384 ㆍ종합사회복지관현장평가위원평가수당 150,000*3 명 *18개소 ㆍ종합사회복지관현장평가위원사전교육수당 150,000*3 명 *(18개소 /10) 2,200 ㆍ지방보조사업성과평가위원회참석수당 1,000 급량비 384 전년도 02 공공운영비 1,000 1,000 0 차량선박비 1,000 ㆍ차량 ( 전기자동차 1 대 ) 유지 1,000 03 행사운영비 28,000 20,000 8,000 사회복지법인외부추천이사교육 8,000 광주목민관복지학교운영 10,000 사회복지공무원연찬회 10,000 202 여비 9,267 9,267 0 01 국내여비 9,267 9,267 0 사회복지일반업무추진 9,267 203 업무추진비 21,500 18,500 3,000 03 시책추진업무추진비 21,500 18,500 3,000 사회복지일반업무추진 21,500 306 출연금 2,164,000 1,792,000 372,000 01 출연금 2,164,000 1,792,000 372,000 광주복지재단출연금 2,164,000 ㆍ운영비 1,772,000 ㆍ사업비 392,000 307 민간이전 80,000 50,000 30,000 10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 50,000 30,000 광주사회복지공동모금회운영 80,000 308 자치단체등이전 3,292,000 3,242,000 50,000 01 자치단체경상보조금 3,242,000 3,242,000 0 양극화해소대책추진 30,000 사회복지전담공무원인건비 3,212,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 50,000 0 50,000 사회복지서비스실태조사 ( 시민참여예산 ) 50,000 사회복지시설운영지원 9,230,799 7,715,206 1,515,593 201 일반운영비 28,590 18,600 9,990 01 사무관리비 9,990 0 9,990 운영수당 9,990 8,100 810

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ종합사회복지관현장평가위원회교통비실비 20,000*3 명 *18개소 03 행사운영비 18,600 18,600 0 1,080 종합사회복지관종사자역량강화 18,600 203 업무추진비 6,600 6,000 600 03 시책추진업무추진비 6,600 6,000 600 사회복지시설운영 6,600 301 일반보상금 20,000 20,000 0 06 민간인국외여비 20,000 20,000 0 사회복지시설종사자해외견학 ( 종합사회복지관 ) 20,000 307 민간이전 371,998 265,880 106,118 05 민간위탁금 30,000 30,000 0 광주사회복지회관운영 30,000 10 사회복지시설법정운영비보조 285,998 235,880 50,118 사회복지협의회운영 236,538 사회복지정보센터운영 49,460 11 사회복지사업보조 56,000 0 56,000 사회복지시설종사자소진예방워크숍 20,000 사회복지시설사회복지사보수교육 36,000 308 자치단체등이전 8,623,611 7,204,726 1,418,885 01 자치단체경상보조금 8,623,611 7,204,726 1,418,885 사회복무요원중식비 842,400 종합사회복지관운영 7,691,211 종합사회복지관종사자특별수당 90,000 403 자치단체등자본이전 180,000 200,000 20,000 01 자치단체자본보조 180,000 200,000 20,000 종합사회복지관기능보강 180,000 지역자율형사회서비스투자사업 ( 보조 )( 생활 ) 12,654,000 10,087,142 2,566,858 지 8,867,000 시 3,787,000 201 일반운영비 18,912 18,912 0 지 18,912 01 사무관리비 18,912 18,912 0 일반수용비 14,880 ㆍ사회서비스투자사업안내책자및리플렛제작 14,880 지 14,880 급량비 4,032 ㆍ지역사회서비스투자사업업무추진 4,032 지 4,032 202 여비 6,516 6,516 0 지 6,516

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 국내여비 6,516 6,516 0 지역사회서비스투자사업업무추진 4,800 지 4,800 지역사회서비스투자사업광역업무추진 1,716 지 1,716 307 민간이전 340,000 313,000 27,000 지 238,000 시 102,000 10 사회복지시설법정운영비보조 340,000 313,000 27,000 지역사회서비스지원단운영 340,000 지 238,000 시 102,000 308 자치단체등이전 12,288,572 9,748,714 2,539,858 지 8,603,572 시 3,685,000 01 자치단체경상보조금 12,288,572 9,748,714 2,539,858 지역사회서비스투자서비스지원 12,263,572 지 8,578,572 시 3,685,000 지역사회서비스투자운영비지원 25,000 지 25,000 지역사회보장협의체지역대회 11,000 5,000 6,000 국 6,000 시 5,000 308 자치단체등이전 11,000 5,000 6,000 국 6,000 시 5,000 01 자치단체경상보조금 11,000 5,000 6,000 지역사회보장협의체지역대회 11,000 국 6,000 시 5,000 지역사회보장협의체활성화지원 ( 자체 ) 100,000 100,000 0 308 자치단체등이전 100,000 100,000 0 01 자치단체경상보조금 100,000 100,000 0 지역사회보장협의체활성화 100,000 사회복지인력인건비지원 2,604,000 2,961,000 357,000 국 2,604,000 308 자치단체등이전 2,604,000 2,961,000 357,000 국 2,604,000 01 자치단체경상보조금 2,604,000 2,961,000 357,000 공공복지전달체계개선 ( 사회복지인력인건비 ) 2,604,000 국 2,604,000 읍면동맞춤형통합서비스지원 ( 보조 ) 678,300 406,980 271,320 국 558,600

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) 시 119,700 전년도 308 자치단체등이전 678,300 406,980 271,320 국 558,600 시 119,700 01 자치단체경상보조금 678,300 406,980 271,320 읍면동찾아가는복지서비스추진 678,300 국 558,600 시 119,700 읍면동맞춤형통합서비스지원 59,500 12,500 47,000 201 일반운영비 18,500 12,500 6,000 01 사무관리비 8,500 2,500 6,000 일반수용비 8,500 ㆍ우수사례집등제작 2,500 ㆍ읍면동찾아가는복지서비스유공자표창 1,000 ㆍ읍면동찾아가는복지서비스추진교육컨설팅 5,000 03 행사운영비 10,000 10,000 0 읍면동찾아가는복지서비스담당자워크숍 10,000 202 여비 1,000 0 1,000 01 국내여비 1,000 0 1,000 읍면동찾아가는복지서비스모니터링및점검등 1,000 303 포상금 40,000 0 40,000 01 포상금 40,000 0 40,000 읍면동찾아가는복지서비스우수기관포상 40,000 읍면동찾아가는복지서비스선도지역육성 34,000 34,000 0 국 28,000 시 6,000 308 자치단체등이전 34,000 34,000 0 국 28,000 시 6,000 01 자치단체경상보조금 34,000 34,000 0 읍면동찾아가는복지서비스선도지역육성지원 34,000 국 28,000 시 6,000 시군구사례관리지원 56,250 56,250 0 국 37,500 시 18,750 308 자치단체등이전 56,250 56,250 0 국 37,500 시 18,750 01 자치단체경상보조금 56,250 56,250 0 시군구사례관리지원 56,250 국 37,500 시 18,750

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 통합사례관리사인건비지원 513,450 500,346 13,104 국 342,300 시 171,150 308 자치단체등이전 513,450 500,346 13,104 국 342,300 시 171,150 01 자치단체경상보조금 513,450 500,346 13,104 통합사례관리사인건비지원 513,450 국 342,300 시 171,150 찾아가는복지서비스차량지원 430,500 718,650 288,150 국 430,500 403 자치단체등자본이전 430,500 718,650 288,150 국 430,500 01 자치단체자본보조 430,500 718,650 288,150 찾아가는복지서비스차량지원 430,500 국 430,500 광주마을형복지공동체구축 121,600 120,000 1,600 201 일반운영비 20,600 20,000 600 01 사무관리비 10,600 10,000 600 일반수용비 4,000 ㆍ우수사례집제작등 4,000 운영수당 6,600 ㆍTF팀참석수당 100,000*10 명 *3회 3,000 ㆍ위원회참석수당 100,000*9 명 *4회 3,600 03 행사운영비 10,000 10,000 0 성과보고회개최등 10,000 202 여비 1,000 0 1,000 01 국내여비 1,000 0 1,000 광주마을형복지공동체사업현장모니터링등 1,000 308 자치단체등이전 100,000 100,000 0 01 자치단체경상보조금 100,000 100,000 0 광주마을형복지공동체구축 100,000 영구임대아파트복지지원 160,000 160,000 0 308 자치단체등이전 160,000 160,000 0 01 자치단체경상보조금 160,000 160,000 0 영구임대아파트주민사랑방운영 160,000 대체인력지원사업 185,754 0 185,754 국 130,028 시 55,726 307 민간이전 185,754 0 185,754

부서 : 사회복지과정책 : 사회복지운영지원단위 : 사회복지일반지원및운영 ( 단위 : 천원 ) 국 130,028 시 55,726 전년도 11 사회복지사업보조 185,754 0 185,754 대체인력지원사업 185,754 국 130,028 시 55,726 사회보장적지원 274,000 274,000 0 사회보장적지원 274,000 274,000 0 301 일반보상금 274,000 274,000 0 01 사회보장적수혜금 274,000 274,000 0 저소득층생활안정지원 274,000 사회복무제도운영 4,395,000 0 4,395,000 국 4,395,000 사회복무제도지원 4,395,000 0 4,395,000 국 4,395,000 308 자치단체등이전 4,395,000 0 4,395,000 국 4,395,000 01 자치단체경상보조금 4,395,000 0 4,395,000 사회복지분야사회복무요원인력경비 4,395,000 국 4,395,000 다문화가족지원의선진화 1,837,301 1,662,124 175,177 국 968,208 시 869,093 다문화가족지원 1,499,056 1,381,754 117,302 국 860,936 시 638,120 건강가정및다문화가족지원센터운영 30,300 30,304 4 국 15,150 시 15,150 308 자치단체등이전 30,300 30,304 4 국 15,150 시 15,150 01 자치단체경상보조금 30,300 30,304 4 市다문화거점센터운영 30,300 국 15,150 시 15,150 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 439,200 383,400 55,800 국 307,440 시 131,760 308 자치단체등이전 439,200 383,400 55,800 국 307,440 시 131,760 01 자치단체경상보조금 439,200 383,400 55,800 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 439,200

부서 : 사회복지과정책 : 다문화가족지원의선진화단위 : 다문화가족지원 ( 단위 : 천원 ) 국 307,440 시 131,760 전년도 다문화가족사례관리지원 72,608 68,500 4,108 국 50,826 시 21,782 308 자치단체등이전 72,608 68,500 4,108 국 50,826 시 21,782 01 자치단체경상보조금 72,608 68,500 4,108 다문화가족사례지원 72,608 국 50,826 시 21,782 결혼이민자통번역서비스지원 222,240 172,320 49,920 국 155,568 시 66,672 308 자치단체등이전 222,240 172,320 49,920 국 155,568 시 66,672 01 자치단체경상보조금 222,240 172,320 49,920 결혼이민자통번역서비스 222,240 국 155,568 시 66,672 다문화가족자녀언어발달지원 290,736 284,250 6,486 국 203,515 시 87,221 308 자치단체등이전 290,736 284,250 6,486 국 203,515 시 87,221 01 자치단체경상보조금 290,736 284,250 6,486 다문화가족자녀언어발달지원 290,736 국 203,515 시 87,221 이중언어가족환경조성 72,672 33,200 39,472 국 50,870 시 21,802 308 자치단체등이전 72,672 33,200 39,472 국 50,870 시 21,802 01 자치단체경상보조금 72,672 33,200 39,472 이중언어가족환경조성 72,672 국 50,870 시 21,802 한국어교육운영 110,810 110,810 0 국 77,567 시 33,243 308 자치단체등이전 110,810 110,810 0

부서 : 사회복지과정책 : 다문화가족지원의선진화단위 : 다문화가족지원 ( 단위 : 천원 ) 국 77,567 시 33,243 ㆍ외국인주민및다문화가족지원시책위원회참석수당 100,000*15 명 *2회 3,000 ㆍ다문화가족사업평가수당 100,000*5 명 *3회 1,500 ㆍ다문화가족지원 8,000*2 명 *5일*12 월 960 전년도 01 자치단체경상보조금 110,810 110,810 0 한국어교육지원 110,810 국 77,567 시 33,243 다문화가족지원사업 260,490 292,970 32,480 201 일반운영비 15,460 35,340 19,880 01 사무관리비 5,460 5,340 120 운영수당 4,500 급량비 960 02 공공운영비 10,000 30,000 20,000 시설장비유지비 10,000 ㆍ구 ) 근로청소년복지관유지관리 10,000 202 여비 1,030 1,030 0 01 국내여비 1,030 1,030 0 다문화가족지원업무및중앙회의참석등 1,030 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 다문화가족지원업무추진 5,000 307 민간이전 150,000 130,000 20,000 05 민간위탁금 120,000 100,000 20,000 국제결혼이주여성취업지원 120,000 11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0 다문화가족지원프로그램운영 30,000 308 자치단체등이전 89,000 61,600 27,400 01 자치단체경상보조금 89,000 61,600 27,400 다문화가족지원센터종사자특별수당 54,000 다문화가족행복장터관리운영 35,000 외국인주민지원 185,000 133,000 52,000 외국인주민지역사회정착지원사업 185,000 133,000 52,000 307 민간이전 185,000 133,000 52,000 02 민간경상사업보조 185,000 133,000 52,000 고려인주민한마당행사지원 10,000 고려인한국어교육지원 10,000 고려인자녀돌봄사업 50,000

부서 : 사회복지과정책 : 다문화가족지원의선진화단위 : 외국인주민지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고려인종합상담사업 35,000 고려인마을미디어센터지원 30,000 고려인이웃만들기 50,000 이주여성피해지원 153,245 147,370 5,875 국 107,272 시 45,973 폭력피해이주여성보호시설운영지원 153,245 147,370 5,875 국 107,272 시 45,973 308 자치단체등이전 153,245 147,370 5,875 국 107,272 시 45,973 01 자치단체경상보조금 153,245 147,370 5,875 이주여성보호시설운영 153,245 국 107,272 시 45,973 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 44,598 46,573 1,975 기본경비 44,598 46,573 1,975 행정사무경비 44,598 46,573 1,975 201 일반운영비 18,264 17,548 716 01 사무관리비 18,264 17,548 716 기본행정사무용품 ( 소모성물품구입 ) 비 7,360 급량비 6,992 일반수수료 1,200 소규모도서구입비 300 소규모수선비 1,035 행정사무장비임차료 1,377 202 여비 16,074 15,220 854 01 국내여비 16,074 15,220 854 기본여비 16,074 203 업무추진비 10,260 10,800 540 01 기관운영업무추진비 6,270 6,600 330 복지건강국장 6,270 04 부서운영업무추진비 3,990 4,200 210 정원 25 인이하 3,990 재무활동 ( 사회복지과 ) 41,872,641 38,363,080 3,509,561 내부거래지출 ( 일반회계 ) 40,989,296 37,459,562 3,529,734 의료급여사업 40,989,296 37,459,562 3,529,734 701 기타회계등전출금 40,989,296 37,459,562 3,529,734 01 기타회계전출금 40,989,296 37,459,562 3,529,734

부서 : 사회복지과정책 : 재무활동 ( 사회복지과 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) ( 단위 : 천원 ) 의료급여기금특별회계전출금 40,989,296 전년도 보전지출 ( 일반회계 ) 883,345 903,518 20,173 '09 정부추경국고보조지방비부담 883,345 903,518 20,173 311 차입금이자상환 123,556 143,729 20,173 04 지방채증권이자상환 123,556 143,729 20,173 '09 사회복지사업등 (13 개사업 ) 123,556 601 차입금원금상환 759,789 759,789 0 04 지방채증권원금상환 759,789 759,789 0 '09 사회복지사업등 (13 개사업 ) 759,789