부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

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1 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79, ,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265, ,750 50,000 도 1,912,547 1,566, ,500 군 28,265,217 20,461,732 7,803,485 군정기획조정 202, ,320 20,000 군정지원체계강화 202, ,320 20,000 군정총괄기획 192, ,380 20, 연구개발비 40,000 20,000 20, 연구용역비 40,000 20,000 20,000 4 차산업혁명선제적대응연구용역 20, ,000 건전재정운영 584, ,842 24,000 예산관리 584, ,842 24,000 예산집중관리 469, ,000 24, 여비 384, ,000 24, 국제화여비 244, ,000 24,000 국제화여비 244, ,000 24,000 공직기강확립및법률서비스제공 233, , ,500 열린감사실현 98,921 22,421 76,500 클린횡성실현 76, , 일반운영비 33, , 사무관리비 33, ,500 청렴홍보물제작 3,000원 *1,000개 3, ,000 반부패, 청렴관리프로그램운영 4, ,000 청렴클린방송 (40 회분 ) 제작 2, ,500 청렴토크콘서트 10,000,000원 *1회 10, ,000 부서별청렴도우미워크숍 3,500,000원 *2회 7, ,000 청탁금지법상시자가학습시스템도입 7, , 여비 33, , 국내여비 33, ,000 부서별청렴도우미워크숍 550,000원 *30명*2회 33, , 연구개발비 10, , 연구용역비 10, ,000 청렴도향상을위한전화설문 5,000,000원 *2회 10, ,000 법률서비스제공 134, ,200 30,000 소송수행 132, ,000 30,000

2 부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,000 지역문화정체성확립 13,048,160 11,360,760 1,687,400 국 125, ,000 지 2,689,000 2,689,000 0 기 68,000 68,000 0 도 1,090, , ,500 군 9,075,960 7,700,060 1,375,900 지역문화예술육성및진흥 4,812,400 3,984, ,400 국 125, ,000 기 68,000 68,000 0 도 342, , ,500 군 4,276,700 3,759, ,900 문화마인드제고사업 24,000 16,000 8, 일반운영비 24,000 16,000 8, 사무관리비 24,000 16,000 8,000 횡성문화예술홍보물제작 800,000원 *30회 24,000 16,000 8,000 예술단체문화활동지원 187, ,800 62, 민간이전 182, ,000 62, 민간경상사업보조 145, ,000 25,400 댄싱카니발참가지원 20, ,000 둔내합창단둔내문화의날및기타행사참가지원 200,000원 *27명 5, , 민간행사사업보조 37, ,000 강원민속예술축제참가지원 37, ,000 공연문화진흥 511, , , 일반운영비 89, ,000 11, 행사운영비 88, ,000 11,062 기념행사공연사업 88, ,000 11, 출연금 26, , 출연금 26, ,589 문화가있는날작은음악회공모사업출연 11, ,062 방방곡곡문화공감사업비출연 15, , 민간이전 184, ,000 15, 민간행사사업보조 184, ,000 15,527 문화예술회관공연및기획공연 134, ,000 15, 자치단체등이전 0 20,000 20, 자치단체간부담금 0 20,000 20,000 " 문화정보센터 ( 카나비 )" 공동운영부담금 0 20,000 20,000

3 부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 405 자산취득비 200, , 자산및물품취득비 200, ,000 문화예술회관피아노구입 200, ,000 횡성문화재단운영 1,790,000 1,740,000 50, 출연금 1,790,000 1,740,000 50, 출연금 1,790,000 1,740,000 50,000 횡성문화재단홈페이지및결재시스템구축 50, ,000 열린공간작은문화예술공연 ( 도 ) 116, ,000 0 도 58,000 58,000 0 군 58,000 58, 일반운영비 0 116, ,000 도 0 58,000 58,000 군 0 58,000 58, 행사운영비 0 116, ,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 0 116, ,000 도 0 58,000 58,000 군 0 58,000 58, 민간이전 116, ,000 도 58, ,000 군 58, , 민간행사사업보조 116, ,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 116, ,000 도 58, ,000 군 58, ,000 강원문화의날개최 ( 도 ) 80, ,000 도 50, ,000 군 30, , 민간이전 80, ,000 도 50, ,000 군 30, , 민간행사사업보조 80, ,000 강원문화의날개최 80, ,000 도 50, ,000 군 30, ,000 평창동계올림픽 G-100 행사개최 ( 도 ) 198, ,000 도 99, ,000 군 99, , 민간이전 198, ,000 도 99, ,000 군 99, , 민간행사사업보조 198, ,000 평창동계올림픽 G-100 행사개최 198, ,000

4 부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 도 99, ,000 군 99, ,000 횡성한우축제 ( 국고 ) 200, ,000 국 100, ,000 도 30, ,000 군 70, , 민간이전 200, ,000 국 100, ,000 도 30, ,000 군 70, , 민간행사사업보조 200, , 평창동계올림픽성공기원한우축제프린 지공연 200, ,000 국 100, ,000 도 30, ,000 군 70, ,000 1 시군 1 대표문화예술육성 ( 국고 ) 50, ,000 국 25, ,000 도 7, ,500 군 17, , 민간이전 50, ,000 국 25, ,000 도 7, ,500 군 17, , 민간행사사업보조 50, ,000 1 시군 1 대표문화예술행사지원 50, ,000 국 25, ,000 도 7, ,500 군 17, ,500 문화기반시설확충및관리 8,235,760 7,376, ,000 지 2,689,000 2,689,000 0 도 747, ,500 0 군 4,799,260 3,940, ,000 작은영화관운영 50, , 출연금 50, , 출연금 50, ,000 작은영화관지원 50, ,000 횡성문화원운영 64, , 민간이전 4, , 민간단체법정운영비보조 4, ,000 횡성문화원이전제반비용 4, , 민간자본이전 60, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60, ,000 횡성문화원이전집기구입 60, ,000

5 부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 문화기반시설확충및관리 문화유산관광자원화 ( 자체 ) 45, , 시설비및부대비 45, , 시설비 45, ,000 횡성회다지소리문화체험관농지전용부담금납 부 45, ,000 지방문화원시설비지원 ( 자체 ) 2,200,000 1,500, , 시설비및부대비 2,200,000 1,500, , 시설비 2,200,000 1,500, ,000 횡성문화원건립 ( 자체 ) 2,200,000 1,500, ,000 문화유산전승보전 964, , ,300 국 73,000 73,000 0 도 217,250 77, ,000 군 674, , ,300 문화재및유적관리 964, , ,300 국 73,000 73,000 0 도 217,250 77, ,000 군 674, , ,300 전통향교문화전승보전 40,370 38,070 2, 민간이전 40,370 38,070 2, 민간경상사업보조 31,370 29,070 2,300 문묘제례준비 21,910 19,610 2,300 문화재보수및유적정비 ( 도 ) 350, ,000 도 140, ,000 군 210, , 시설비및부대비 350, ,000 도 140, ,000 군 210, , 시설비 350, ,000 풍수원천주교회보수정비 ( 사전사용 ) 200, ,000 도 80, ,000 군 120, ,000 김관영정보수정비 ( 사전사용 ) 150, ,000 도 60, ,000 군 90, ,000 관광수요창출 6,464,929 5,336,929 1,128,000 국 6,825 6,825 0 지 1,656,000 1,656,000 0 기 197, ,750 50,000 도 605, ,097 20,000 군 3,999,257 2,941,257 1,058,000 고품격관광기반구축 5,715,545 4,655,545 1,060,000 지 1,618,000 1,618,000 0 도 541, ,650 0 군 3,555,895 2,495,895 1,060,000

6 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 관광지시설물유지관리 368, ,845 30, 시설비및부대비 278, ,000 30, 시설비 278, ,000 30,000 병지방캠핑장오수처리시설보수 30,000,000원 *2개소 60,000 30,000 30,000 산소길조성 380, ,000 30, 시설비및부대비 380, ,000 30, 시설비 380, ,000 30,000 치악산둘레길, 노고사주차장토지매입비 230, ,000 10,000 치악산둘레길노구사주차장실시설계용역비 20, ,000 탐방로안내체계구축 ( 구방호수길 ) 1,500, ,000 1,000, 시설비및부대비 1,500, ,000 1,000, 시설비 1,500, ,000 1,000,000 구방호수길조성 1,500, ,000 1,000,000 관광수요맞춤형홍보 749, ,384 68,000 국 6,825 6,825 0 지 38,000 38,000 0 기 197, ,750 50,000 도 63,447 43,447 20,000 군 443, ,362 2,000 관광홍보마케팅 207, ,763 68,000 기 50, ,000 도 20, ,000 군 137, ,763 2, 일반운영비 102,000 90,000 12,000 기 50, ,000 도 6, ,000 군 46,000 90,000 44, 사무관리비 12, ,000 드론구입 6, ,000 도 3, ,000 군 3, ,000 레이싱용구조물 ( 장애물 ) 구입 6, ,000 도 3, ,000 군 3, , 행사운영비 50,000 50,000 0 K-POP 콘서트해외홍보 50,000 50,000 0 기 50, ,000 군 0 50,000 50, 시설비및부대비 56, ,000 도 14, ,000 군 42, , 시설비 56, ,000 드론체험플랫폼조성 56, ,000

7 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 도 14, ,000 군 42, ,000 재무활동 ( 기획감사실 ) 5,683,844 4,183,844 1,500,000 보전지출 5,683,844 4,183,844 1,500,000 국도비보조금상환 5,683,844 4,183,844 1,500, 반환금기타 5,683,844 4,183,844 1,500, 국고보조금반환금 3,924,401 2,924,401 1,000,000 국고보조금반환 3,924,401 2,924,401 1,000, 시ㆍ도비보조금반환금 1,759,443 1,259, ,000 도비보조금반환 1,759,443 1,259, ,000 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506, 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506, 일반예비비 2,213,342 1,903, ,000 예비비 2,213,342 1,903, , 재해ㆍ재난목적예비비 3,896, ,000 3,196,785 재해재난예비비 3,896, ,000 3,196,785

8 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 저소득층생활보장사업 주민복지지원과 65,145,075 64,022,780 1,122,295 국 30,233,366 30,251,892 18,526 지 272, ,664 2,000 기 356, ,185 8,690 도 6,259,611 6,471, ,438 군 28,022,559 26,680,990 1,341,569 국민기초생활보장제도내실화 5,699,107 6,022, ,461 국 3,585,600 3,901, ,369 도 472, ,927 40,370 군 1,640,950 1,607,672 33,278 저소득층생활보장사업 4,610,181 5,005, ,461 국 3,585,600 3,901, ,369 도 434, ,540 40,370 군 590, ,133 38,722 생계급여 ( 국고 ) 4,300,000 4,716, ,061 국 3,440,000 3,772, ,849 도 430, ,606 41,606 군 430, ,606 41, 일반보상금 4,300,000 4,716, ,061 국 3,440,000 3,772, ,849 도 430, ,606 41,606 군 430, ,606 41, 사회보장적수혜금 4,300,000 4,716, ,061 생계급여 4,300,000 4,716, ,061 국 3,440,000 3,772, ,849 도 430, ,606 41,606 군 430, ,606 41,606 해산 장제급여 ( 국고 ) 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2, 일반보상금 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2, 사회보장적수혜금 47,000 26,400 20,600 해산, 장제급여 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2,884 취약계층지원 1,088,926 1,016,926 72,000 도 38,387 38,387 0 군 1,050, ,539 72,000 사회복지시설지원 764, ,016 72,000 도 2,000 2,000 0 군 762, ,016 72, 민간자본이전 72, ,000

9 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 취약계층지원 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 72, ,000 종합사회복지관차량구입 ( 중형승합 ) 72,000,000원 *1대 72, ,000 저소득층생활지원활성화 461, ,324 5,600 국 225, ,162 0 도 19,500 19,500 0 군 217, ,662 5,600 저소득층생활지원 461, ,324 5,600 국 225, ,162 0 도 19,500 19,500 0 군 217, ,662 5,600 저소득층지원사업 151, ,500 5, 일반운영비 10,100 4,500 5, 사무관리비 10,100 4,500 5,600 통합조사차량임차 5, ,600 차량임차료 400,000원 *1대*4월 1, ,600 초기납입금 ( 보증금 ) 4,000,000원 *1대 4, ,000 수요자중심복지지원체계구축 1,093,163 1,069,263 23,900 국 111, ,477 0 지 272, ,664 2,000 도 30,025 18,285 11,740 군 678, ,837 10,160 자원봉사활성화 538, ,843 21,400 국 22,077 22,077 0 도 18,740 7,000 11,740 군 497, ,766 9,660 동계올림픽강원도자원봉사운영 ( 도 ) 21, ,400 도 11, ,740 군 9, , 민간이전 21, ,400 도 11, ,740 군 9, , 민간경상사업보조 21, ,400 자원봉사양성및운영 21, ,400 도 11, ,740 군 9, ,660 사회복지서비스강화 554, ,420 2,500 국 89,400 89,400 0 지 272, ,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 181, , 지역자율형사회서비스투자사업 ( 국고 ) 340, ,330 2,500 지 272, ,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 56,881 56,

10 부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 사회복지서비스강화 307 민간이전 335, ,330 2,500 지 268, ,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 55,881 55, 민간위탁금 335, ,330 2,500 가사간병도우미사업 53,695 51,195 2,500 지 42,956 40,956 2,000 군 10,739 10, 노인복지증진 34,723,787 33,572,635 1,151,152 국 19,027,546 18,744, ,831 도 2,705,390 2,906, ,524 군 12,990,851 11,921,006 1,069,845 노후소득보장 22,975,446 22,350, ,273 국 17,989,548 17,689, ,711 도 1,457,946 1,664, ,165 군 3,527,952 2,996, ,727 노인일자리및사회활동지원확대 ( 국고 ) 2,420,771 1,821, ,421 국 1,210, , ,711 도 231, ,205 58,454 군 978, , , 민간이전 2,420,771 1,821, ,421 국 1,210, , ,711 도 231, ,205 58,454 군 978, , , 사회복지사업보조 2,420,771 1,821, ,421 노인일자리및사회활동지원확대 2,420,771 1,821, ,421 국 1,210, , ,711 도 231, ,205 58,454 군 978, , ,256 노인사회활동지원사업 ( 도 ) 1,332,283 1,306,431 25,852 도 847,656 1,112, ,619 군 484, , , 민간이전 1,332,283 1,306,431 25,852 도 847,656 1,112, ,619 군 484, , , 사회복지사업보조 1,332,283 1,306,431 25,852 노인사회활동지원사업 ( 도비 ) 315, ,311 22,888 도 157, ,155 11,443 군 157, ,156 11,445 노인소득보장확대사업 ( 일자리 ) 831, ,120 86,940 도 664, , ,176 군 166, ,236 노인소득보장확대사업 ( 군비추가 ) 135, ,680 노인요양보호기반확충 2,694,363 2,634,751 59,612 국 215, ,742 10,981 도 822, ,537 9,724 군 1,656,379 1,617,472 38,907

11 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인요양보호기반확충 노인복지시설지원 ( 도 ) 294, ,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235, ,632 30, 일반보상금 294, ,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235, ,632 30, 사회보장적수혜금 294, ,040 37,650 노인복지시설종사자복지수당 294, ,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235, ,632 30,120 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 ( 국고 ) 151, ,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8, 민간자본이전 151, ,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 151, ,960 21,962 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 151, ,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8,787 평생건강증진 2,270,353 2,184,086 86,267 국 732, ,558 27,861 도 114, ,909 5,083 군 1,422,830 1,303, ,211 노인건강관리 304, , , 민간자본이전 105, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 105, ,000 실버카지원 150,000원 *700대 105, ,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비 )( 국고 ) 220, ,424 5,183 국 154, ,780 3,633 도 13,234 12, 군 52,960 51,720 1, 인건비 220, ,424 5,183 국 154, ,780 3,633 도 13,234 12, 군 52,960 51,720 1, 기간제근로자등보수 220, ,424 5,183 노인돌봄기본서비스인건비 220, ,424 5,183 국 154, ,780 3,633 도 13,234 12, 군 52,960 51,720 1,240 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 395, ,791 10,857 국 277, ,754 7,287

12 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 도 23,783 24, 군 94,684 97,630 2, 민간이전 395, ,791 10,857 국 277, ,754 7,287 도 23,783 24, 군 94,684 97,630 2, 민간위탁금 395, ,791 10,857 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 395, ,791 10,857 국 277, ,754 7,287 도 23,783 24, 군 94,684 97,630 2,946 단기가사서비스단가보조 ( 국고 ) 2,069 2, 국 1,448 2, 도 군 민간이전 2,069 2, 국 1,448 2, 도 군 민간위탁금 2,069 2, 단기가사지원 2,069 2, 국 1,448 2, 도 군 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 117, ,000 6,062 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12, 군 47,173 49,600 2, 인건비 117, ,000 6,062 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12, 군 47,173 49,600 2, 기간제근로자등보수 117, ,000 6,062 응급돌봄운영지원인건비 117, ,000 6,062 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 기관운영비 )( 국고 ) 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12, 군 47,173 49,600 2,427 3,360 16,808 13,448 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5, 일반운영비 3,360 16,808 13,448 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5, 사무관리비 3,360 16,808 13,448

13 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 독거노인센터운영비 3,360 16,808 13,448 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5,379 93,600 86,262 7,338 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 58,440 34,504 23, 일반운영비 93,600 86,262 7,338 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 58,440 34,504 23, 공공운영비 93,600 86,262 7,338 응급돌봄공공운영비 58,600 86,262 27,662 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 23,440 34,504 11,064 응급돌봄공공운영비 ( 군비추가 ) 35, ,000 활기찬경로당운영 3,091,299 2,951, ,000 국 89,578 89,578 0 도 310, ,357 0 군 2,691,364 2,551, ,000 경로당운영활성화 1,757,514 1,637, , 시설비및부대비 534, , , 시설비 523, , ,000 경로당신축설계비 160,000 40, ,000 경로당운영지원 ( 도 ) 747, ,734 20,000 도 207, ,347 0 군 540, ,387 20, 시설비및부대비 220, ,000 20,000 도 100, ,000 0 군 120, ,000 20, 시설비 220, ,000 20,000 경로당신축공사비 ( 군비추가 ) 20, ,000 장묘시설운영 3,528,126 3,288, ,000 횡성공설묘원및추모관운영관리 3,528,126 3,288, , 일반보상금 121,560 81,560 40, 사회보장적수혜금 120,000 80,000 40,000 화장장려금지원 500,000원 *240명 120,000 80,000 40, 시설비및부대비 3,310,000 3,110, , 시설비 3,310,000 3,110, ,000 횡성공설묘원조성사업 ( 주차장 ) 1,700,000 1,500, ,000

14 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 여성지위향상 1,174,773 1,162,513 12,260 국 4,538 4,538 0 기 313, ,657 4,320 도 76,262 74,350 1,912 군 779, ,968 6,028 결혼이민자및다문화가족지원 422, ,122 6,860 기 172, ,196 0 도 22,795 21,423 1,372 군 227, ,503 5,488 결혼이민자찾아가는서비스 22,860 16,000 6,860 도 1, ,372 군 21,488 16,000 5, 민간이전 22,860 16,000 6,860 도 1, ,372 군 21,488 16,000 5, 사회복지사업보조 22,860 16,000 6,860 다문화가족자녀한국어방문학습지 245,000원 *28명 6, ,860 도 1, ,372 군 5, ,488 한부모가족지원 196, ,844 5,400 기 103,776 99,456 4,320 도 27,300 26, 군 65,168 64, 추가아동양육비지원 ( 국고 ) 7,200 1,200 6,000 기 5, ,800 도 군 일반보상금 7,200 1,200 6,000 기 5, ,800 도 군 사회보장적수혜금 7,200 1,200 6,000 한부모가정아동양육비등지원 ( 추가 ) 7,200 1,200 6,000 기 5, ,800 도 군 청소년한부모아동양육비지원 ( 국고 ) 600 1, 기 도 군 일반보상금 600 1, 기 도 군 사회보장적수혜금 600 1, 청소년한부모가정아동양육비등지원 600 1,

15 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 한부모가족지원 기 도 군 보육 가족지원 7,624,199 7,591,631 32,568 국 3,248,427 3,236,946 11,481 도 2,212,320 2,207,381 4,939 군 2,163,452 2,147,304 16,148 영유아보육내실화 7,624,199 7,591,631 32,568 국 3,248,427 3,236,946 11,481 도 2,212,320 2,207,381 4,939 군 2,163,452 2,147,304 16,148 어린이집운영지원 259, ,410 2, 민간이전 209, ,640 2, 사회복지사업보조 16,534 14,400 2,134 민간어린이집교재교구비지원 1,067,000원 *2개소 2, ,134 어린이집품질향상지원 ( 도 ) 26,900 21,800 5,100 도 5,380 4,360 1,020 군 21,520 17,440 4, 민간이전 26,900 21,800 5,100 도 5,380 4,360 1,020 군 21,520 17,440 4, 사회복지사업보조 26,900 21,800 5,100 어린이집냉. 난방비지원 12,500 9,900 2,600 도 2,500 1, 군 10,000 7,920 2,080 정부지원어린이집교재교구비지원 14,400 11,900 2,500 도 2,880 2, 군 11,520 9,520 2,000 보육시설저소득층아동지원 ( 도 ) 67,902 67, 도 18,926 18, 군 48,976 48, 민간이전 67,902 67, 도 18,926 18, 군 48,976 48, 사회복지사업보조 67,902 67, 저소득층아동어린이집입학지원금지원 14,442 14, 도 2,888 2, 군 11,554 11, 어린이집교직원처우개선지원 ( 도 ) 124, ,120 2,030 도 24,830 24, 군 99,320 97,696 1, 일반보상금 124, ,120 2,030 도 24,830 24, 군 99,320 97,696 1, 사회보장적수혜금 124, ,120 2,030

16 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 민간어린이집보육교사처우개선 100,000원 *50명*12개월 영유아보육교사특별수당 30,000원 *80명*12개월 어린이집대체교사인건비지원 35,000원 *26명*5일 60,000 57,600 2,400 도 12,000 11, 군 48,000 46,080 1,920 28,800 29, 도 5,760 5, 군 23,040 23, ,550 4, 도 군 3,640 3, 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 399, ,362 22,962 국 199, ,181 11,481 도 59,899 56,454 3,445 군 139, ,727 8, 일반보상금 331, ,880 14,680 국 165, ,940 7,340 도 49,680 51,882 2,202 군 115, ,058 5, 사회보장적수혜금 331, ,880 14,680 농촌보육교사특별수당 132, ,040 14,680 국 66,180 73,520 7,340 도 19,854 22,056 2,202 군 46,326 51,464 5, 민간이전 68,124 30,482 37,642 국 34,062 15,241 18,821 도 10,219 4,572 5,647 군 23,843 10,669 13, 사회복지사업보조 68,124 30,482 37,642 민간, 가정어린이집보조교사인건비지원 68,124 30,482 37,642 국 34,062 15,241 18,821 도 10,219 4,572 5,647 군 23,843 10,669 13,174 취약계층아동보호 1,732,990 1,683,657 49,333 국 457, ,098 10,433 기 41,498 37,128 4,370 도 203, ,776 7,307 군 1,030,878 1,003,655 27,223 아동복지서비스제공 1,732,990 1,683,657 49,333 국 457, ,098 10,433 기 41,498 37,128 4,370 도 203, ,776 7,307 군 1,030,878 1,003,655 27,223 장애아동입양양육보조금 ( 국고 ) 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 군 3,092 2,

17 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 301 일반보상금 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 군 3,092 2, 사회보장적수혜금 12,883 9,340 3,543 장애아동입양양육보조 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 군 3,092 2, 국내입양활성화를위한입양축하금지원 ( 도 ) 3,000 1,000 2,000 도 1, ,000 군 1, , 일반보상금 3,000 1,000 2,000 도 1, ,000 군 1, , 사회보장적수혜금 3,000 1,000 2,000 입양축하금지원 3,000 1,000 2,000 도 1, ,000 군 1, ,000 입양비용지원 ( 국고 ) 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 군 1, 일반보상금 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 군 1, 사회보장적수혜금 5,400 2,700 2,700 입양비용지원 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 군 1, 아동발달지원계좌지원 ( 국고 ) 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23, 도 1,939 2, 군 7,754 8, 일반보상금 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23, 도 1,939 2, 군 7,754 8, 사회보장적수혜금 32,310 33,455 1,145 아동발달계좌 CDA 매칭지원금 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23, 도 1,939 2, 군 7,754 8, 보호아동생활안정지원 ( 도 ) 79,425 48,425 31,000 도 18,685 12,685 6,000

18 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 군 60,740 35,740 25, 일반보상금 79,425 48,425 31,000 도 18,685 12,685 6,000 군 60,740 35,740 25, 사회보장적수혜금 79,425 48,425 31,000 보호아동주거안정자금지원 3,000,000원 *13명*1회 보호아동대학생활안정자금지원 250,000원 *14명*8월 39,000 6,000 33,000 도 7,800 1,200 6,600 군 31,200 4,800 26,400 28,000 30,000 2,000 도 8,400 9, 군 19,600 21,000 1,400 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 204, ,037 3,223 국 204, ,037 3, 일반운영비 122, ,849 3,373 국 122, ,849 3, 사무관리비 100,414 99,041 1,373 드림스타트사업사무관리비 100,414 99,041 1,373 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 91,233 89,860 1,373 국 91,233 89,860 1, 공공운영비 13,808 11,808 2,000 드림스타트사업공공운영비 13,808 11,808 2,000 공공요금 3,200 1,200 2,000 국 3,200 1,200 2, 자산취득비 850 1, 국 850 1, 자산및물품취득비 850 1, 사무실물품구입비 ( 냉장고 ) 850,000원 *1대 850 1, 국 850 1, 드림스타트사업추진 8, ,012 국 8, , 인건비 8, ,012 국 8, , 기간제근로자등보수 8, ,012 기간제근로자인건비 8, ,012 기본급 1,700,000원 *4월 6, ,800 국 6, ,800 시간외수당 12,200원 *15시간*4월 국 출장여비 120,000원 *4월 국 장애인복지증진 5,985,024 5,882, ,293 국 2,034,538 2,005,039 29,499 도 438, ,216 2,558

19 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 군 3,511,712 3,441,476 70,236 장애인생활안정지원 5,609,436 5,522,143 87,293 국 2,034,538 2,005,039 29,499 도 426, ,234 2,558 군 3,148,106 3,092,870 55,236 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 680, ,838 50,000 국 476, ,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163, ,390 12, 민간이전 680, ,838 50,000 국 476, ,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163, ,390 12, 민간위탁금 680, ,838 50,000 장애인활동지원 680, ,838 50,000 국 476, ,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163, ,390 12,011 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 1,612,814 1,574,424 38,390 도 19,079 18, 군 1,593,735 1,556,023 37, 일반보상금 64,950 61,560 3,390 도 12,990 12, 군 51,960 49,248 2, 사회보장적수혜금 64,950 61,560 3,390 장애인복지시설종사자수당 64,950 61,560 3,390 도 12,990 12, 군 51,960 49,248 2, 민간이전 1,515,864 1,512,864 3,000 도 6,089 6,089 0 군 1,509,775 1,506,775 3, 사회복지시설법정운영비보조 339, ,761 3,000 장애인생활이동지원센터운영 146,893,000원 *1개소 146, ,893 3, 민간자본이전 32, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 32, ,000 장애인생활이동지원센터차량구입 32,000,000원 *1개소 32, ,000 발달재활서비스바우처지원 ( 국고 ) 66,984 56,496 10,488 국 39,889 39, 도 3,419 3, 군 23,676 13,559 10, 민간이전 66,984 56,496 10,488 국 39,889 39, 도 3,419 3, 군 23,676 13,559 10,117

20 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 66,984 56,496 10,488 발달재활서비스바우처사업 56,984 56, 국 39,889 39, 도 3,419 3, 군 13,676 13, 발달재활서비스바우처사업 ( 군비추가 ) 10, ,000 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 183, ,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19, 군 73,542 76,836 3, 인건비 183, ,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19, 군 73,542 76,836 3, 기간제근로자등보수 183, ,090 8,235 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 183, ,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19, 군 73,542 76,836 3,294 장애인일자리지원 ( 복지일자리 )( 국고 ) 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6, 군 24,150 25,440 1, 민간이전 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6, 군 24,150 25,440 1, 민간위탁금 60,375 63,600 3,225 장애인복지일자리지원 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6, 군 24,150 25,440 1,290 시각장애인안마사파견사업 ( 국고 ) 60,750 60, 국 48,600 48, 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9, 민간이전 60,750 60, 국 48,600 48, 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9, 민간위탁금 60,750 60, 시각장애인안마사파견 60,750 60, 국 48,600 48, 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9, 장애인편의증진 286, ,544 15,000 도 11,982 11,982 0

21 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인편의증진 군 274, ,562 15,000 장애인생활편의서비스지원 170, ,000 10, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 재가지적여성장애인성폭력예방을위한 cctv 시스템유지보수 10, ,000 이동목욕차량운영 35,000 30,000 5, 민간이전 35,000 30,000 5, 민간위탁금 35,000 30,000 5,000 이동목욕차량운영 35,000 30,000 5,000 저소득층생활안정지원 1,589,260 1,617,180 27,920 국 1,239,690 1,262,026 22,336 도 76,483 76,483 0 군 273, ,671 5,584 자립자활지원 1,589,260 1,617,180 27,920 국 1,239,690 1,262,026 22,336 도 76,483 76,483 0 군 273, ,671 5,584 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 45,244 73,164 27,920 국 36,195 58,531 22,336 군 9,049 14,633 5, 일반보상금 45,244 73,164 27,920 국 36,195 58,531 22,336 군 9,049 14,633 5, 사회보장적수혜금 45,244 73,164 27,920 내일키움통장 35,244 63,164 27,920 국 28,195 50,531 22,336 군 7,049 12,633 5,584 평생학습체제구축 484, ,700 8,450 국 8, ,450 군 475, ,700 0 평생학습교육문화혁신 484, ,700 8,450 국 8, ,450 군 475, ,700 0 평생학습프로그램운영 286, ,540 8,450 국 8, ,450 군 278, , 일반운영비 234, ,040 8,450 국 8, ,450 군 226, , 사무관리비 234, ,040 8,450 초등학력인증성인문해프로그램 (1~3 단계 ) 60,370 51,920 8,450 1 단계프로그램 18,740 15,360 3,380 국 3, ,380

22 부서 : 주민복지지원과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습교육문화혁신 군 15,360 15, 단계프로그램 26,420 23,040 3,380 국 3, ,380 군 23,040 23, 단계프로그램 13,210 11,520 1,690 국 1, ,690 군 11,520 11,520 0 청소년건전문화육성 537, ,028 11,464 국 21,600 32,880 11,280 기 1,400 1,400 0 도 5,650 5,650 0 군 508, , 청소년시설확충관리 421, ,828 11,464 국 7,000 18,280 11,280 도 2,000 2,000 0 군 412, , 청소년수련관운영 ( 도 ) 351, ,824 22,000 도 2,000 2,000 0 군 349, ,824 22, 시설비및부대비 44,000 22,000 22, 시설비 44,000 22,000 22,000 청소년수련관방송설비구축 22, ,000 청소년지도사배치지원 ( 국고 ) 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11, 인건비 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11, 기간제근로자등보수 0 22,560 22,560 청소년지도사 (1 급 ) 인건비 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11,280 청소년지도사배치지원 ( 군비 ) 0 10,904 10, 인건비 0 10,904 10, 기간제근로자등보수 0 10,904 10,904 청소년지도사 (1 급 ) 인건비 0 10,904 10,904 공공도서관확충및운영 1,013, ,566 24,836 국 165, ,917 0 도 2, ,000 군 845, ,649 22,836 공공도서관운영 1,013, ,566 24,836 국 165, ,917 0 도 2, ,000 군 845, ,649 22,836 군립도서관운영 436, ,968 12,886

23 부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 101 인건비 163, ,992 17, 기간제근로자등보수 163, ,992 17,114 사서인건비 18,022 24,568 6,546 기본급 1,780,000원 *9월 16,020 21,360 5,340 연차수당 명절휴가비 400,000원 *1회 초과근무수당 8,900원 *4시간*5일*9월 1,602 2, 도서관관리원인건비 92, ,820 10,568 기본급 79,920 88,800 8,880 명절휴가비 3,200 4, 초과근무수당 7,992 8, 시설비및부대비 44,500 14,500 30, 시설비 44,500 14,500 30,000 군립도서관방송설비구축 20, ,000 군립도서관소방수신기설치 10, ,000 둔내태성도서관운영 149, ,804 4, 인건비 51,524 56,364 4, 기간제근로자등보수 51,524 56,364 4,840 도서관관리원인건비 51,524 56,364 4,840 기본급 48,840 53,280 4,440 명절휴가비 2,000 2, 작은도서관운영 188, ,277 16,790 도 2, ,000 군 186, ,277 14, 시설비및부대비 19,290 4,500 14, 시설비 19,290 4,500 14,790 작은도서관시설개보수 19,290 4,500 14,790 버들골작은도서관 5, ,090 찐빵마을책사랑방 9, , 자산취득비 64,600 62,600 2,000 도 2, ,000 군 62,600 62, 도서구입비 58,000 56,000 2,000 도서구입비 58,000 56,000 2,000 도 2, ,000 군 56,000 56,000 0 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 251, ,757 26,732 국 102, ,125 11,235 군 148, ,632 37,967 인력운영비 205, ,397 23,352 국 102, ,125 11,235 군 102,859 68,272 34,587

24 부서 : 주민복지지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 인력운영비 인건비 87,697 53,110 34, 인건비 87,697 53,110 34, 무기계약근로자보수 87,697 53,110 34,587 청소년상담복지센터무기계약직인건비 7, ,891 기본급 1,900,000원 *1명*3월 5, ,700 연가보상비 1,900,000원 *86%*1/30*15일 시간외수당 13,636원 *3월*15시간 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 출장여비 120,000원 *1명*3월 군립도서관사서직 ( 기술인력 1호봉 ) 7, ,523 기본급 1,607,560원 *1명*3월 4, ,823 상여금 4,822,680원 *1/3 1, ,608 연차수당 1,607,560원 *86%*1/30*15일 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 도서관관리직 ( 행정보조 1호봉 ) 19, ,173 기본급 1,352,230원 *3명*3월 12, ,171 상여금 12,170,070원 *1/3 4, ,057 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*15일*3명 1, ,745 명절휴가비 400,000원 *1회*3명 1, ,200 드림스타트통합사례관리지원 ( 인력운영비 )( 국고 ) 87,728 98,963 11,235 국 87,728 98,963 11, 인건비 87,728 98,963 11,235 국 87,728 98,963 11, 무기계약근로자보수 87,728 98,963 11,235 드림스타트센터무기계약직인건비 87,728 98,963 11,235 기본급 77,900 86,950 9,050 국 77,900 86,950 9,050 시간외수당 4,908 6,373 1,465 국 4,908 6,373 1,465 출장여비 4,920 5, 국 4,920 5, 기본경비 45,740 42,360 3,380 기본경비 45,740 42,360 3, 일반운영비 41,180 37,800 3, 사무관리비 30,380 27,000 3,380 부서운영비 21,380 18,000 3,380 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 982, ,698 48,016 내부거래지출 945, ,198 48,016 의료보호특별회계전출금 745, ,198 48, 기타회계등전출금 745, ,198 48,016

25 부서 : 주민복지지원과정책 : 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 내부거래지출 01 기타회계전출금 745, ,198 48,016 의료보호기금특별회계전출금 ( 의료급여사업 ) 745, ,198 48,016

26 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 자치행정과 66,061,683 65,062, ,687 국 153, ,652 11,280 기 128, ,605 0 도 571, ,522 0 군 65,207,624 64,220, ,407 자치역량강화 3,785,300 3,713,386 71,914 행정지원체계확립 1,365,666 1,293,752 71,914 인사관리 279, ,686 2, 여비 34,440 32,400 2, 국내여비 34,440 32,400 2,040 인사업무추진여비 287,000원 *10명*12월 34,440 32,400 2,040 서무관리 191, ,112 4, 인건비 12,308 17,284 4, 기간제근로자등보수 12,308 17,284 4,976 부속실민원안내 12,308 17,284 4,976 기본급 52,000원 *186일 9,672 13,000 3,328 주휴수당 52,000원 *39일 2,028 2, 연차수당 52,000원 *4일 명절휴가비 400,000원 *1회 치안협의회운영 9, , 일반운영비 9, , 사무관리비 9, ,000 치안협의회운영홍보물품구입 9, ,000 어린이교통사고및성범죄예방홍보물제작 2,000원 *500개 1, ,000 홀몸어르신범죄예방홍보물제작 ( 경보기 ) 3,000원 *500명*2개 학교폭력근절홍보물제작 ( 학용품 ) 1,000원 *1,000명 3, ,000 1, ,000 전화금융사기예방홍보물제작 ( 전단지, 수건 ) 2,000원 *1,500명 3, ,000 취약계층안보홍보물제작 ( 손톱깎이 ) 2,000원 *500명 1, ,000 공무원교육 567, ,150 50, 포상금 91,800 40,950 50, 포상금 91,800 40,950 50,850 우수공무원선진지견학 150,000원 *52명*3일*3회 규제개혁추진유공자국내선진지견학 150,000원 *13명*3일*1회 70,200 25,200 45,000 5, ,850 포상관리 50,200 35,200 15, 일반운영비 36,000 21,000 15,000

27 부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 01 사무관리비 36,000 21,000 15,000 각종상패제작 100,000원 *300개 30,000 15,000 15,000 주민자치기반강화 2,063,831 1,996,451 67,380 도 27,625 27,625 0 군 2,036,206 1,968,826 67,380 주민서비스제공 787, ,820 67,380 주민자치센터운영활성화 529, ,880 67, 일반운영비 488, ,000 38, 사무관리비 488, ,000 38,880 주민자치센터및위원회운영 (9개읍면) 54,320,000원 *9개읍면 488, ,000 38, 일반보상금 40,380 11,880 28, 행사실비보상금 40,380 11,880 28,500 주민자치위원직무역량강화교육 150,000원 *100명 15, ,000 주민자치센터 ( 위원회 ) 프로그램발표회 (9개읍면 ) 1,500,000원 *9개읍면 13, ,500 교육행정지원추진 5,674,937 5,652,937 22,000 도 492, ,442 0 군 5,182,495 5,160,495 22,000 교육지원사업 5,504,227 5,482,227 22,000 도 492, ,442 0 군 5,011,785 4,989,785 22,000 공교육지원 3,689,257 3,667,257 22, 시설비및부대비 22, , 시설비 22, ,000 친환경학교급식지원센터우레탄방수보수공 사 22, ,000 선진체육육성 6,147,794 6,145,994 1,800 기 128, ,605 0 도 14,736 14,736 0 군 6,004,453 6,002,653 1,800 학교및단체지원 1,054,040 1,052,240 1,800 군청실업팀운영지원 467, ,160 1, 일반운영비 22,000 20,200 1, 공공운영비 4,800 3,000 1,800 선수단합숙소운영지원 400,000원 *12월 4,800 3,000 1,800 스포츠마케팅 4,395,220 4,395,220 0 횡성베이스볼파크활성화지원 2,446,500 2,446, 일반운영비 1,500 1,001,500 1,000, 사무관리비 1,500 1,001,500 1,000,000

28 부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠마케팅 횡성베이스볼파크 1,500 1,001,500 1,000,000 ( 가칭 ) 횡성야구단국내외홍보비 0 1,000,000 1,000, 시설비및부대비 2,115,000 1,115,000 1,000, 시설비 2,080,000 1,080,000 1,000,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립조성 1,300,000,000원 *1동 1,300,000 1,000, ,000 횡성베이스볼파크정규구정 (A) 조명시설설치 100,000,000*6개 600, ,000 횡성베이스볼파크시설정비 100, ,000 공원구장 (D) 인조잔디연장 30,000,000원 *1개구장 30, ,000 천연잔디보수 20,000,000원 *2개구장 40, ,000 횡성베이스볼파크경계사면보강 10,000,000원 *3개소 30, ,000 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 45,923,056 45,087, ,593 국 143, ,000 11,280 군 45,779,776 44,955, ,313 인력운영비 45,365,351 44,531, ,873 국 143, ,000 11,280 군 45,222,071 44,399, ,593 인건비 45,170,291 44,358, , 인건비 35,116,428 34,511, , 보수 30,504,172 30,204, ,000 명예퇴직 50,000,000원 *16명 800, , , 기타직보수 3,628,981 3,548,473 80,508 계약직공무원 ( 추가채용 ) 29, ,402 실무수습행정원 ( 추가채용 ) 51, , 무기계약근로자보수 983, , ,397 무기계약근로자 ( 총괄 ) 780, , ,005 퇴직금 100,000,000*6명 600, , ,000 4대보험 1,388,500,000원 *13% 180, ,500 18,005 부속실민원안내 6, ,392 기본급 ( 행정보조 1호봉 ) 1,352,230원 *3월 4, ,057 상여금 1,352,230원 *1회 1, ,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*15일 명절휴가비 400,000원 *1회 연금부담금등 7,299,216 7,092, , 연금부담금 6,141,763 5,968, ,678 연금부담금 35,500,000,000원 *8.25% 2,928,750 2,845,930 82,820 보전금 35,500,000,000원 *4.167% 1,479,285 1,437,454 41,831 퇴직수당부담금 35,500,000,000원 * % 1,684,383 1,636,751 47,632 재해보상부담금 35,500,000,000원 *0.139% 49,345 47,950 1,395

29 부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 02 국민건강보험금 1,157,453 1,124,723 32,730 국민건강보험료 1,157,453 1,124,723 32,730 건강보험부담금 35,500,000,000원 *3.060% 1,086,300 1,055,582 30,718 노인장기요양보험부담금 1,086,300,000원 *6.55% 71,153 69,141 2,012 청소년지도사배치지원 ( 국고 ) 22, ,560 국 11, ,280 군 11, , 인건비 22, ,560 국 11, ,280 군 11, , 기타직보수 22, ,560 청소년지도자 (1 급 ) 인건비 22, ,560 국 11, ,280 군 11, ,280 기본경비 557, ,985 1,720 기본경비 557, ,985 1, 일반운영비 17,520 15,800 1, 사무관리비 17,520 15,800 1,720 부서운영비 6,600 4,880 1,720

30 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 3,693,756 3,470, ,974 국 1,250,606 1,271,840 21,234 지 35,000 35,000 0 특 13, ,000 도 179, ,107 51,508 군 2,215,535 2,035, ,700 민원행정서비스구현 353, ,788 18,027 국 11,306 11,306 0 도 18,000 18,000 0 군 324, ,482 18,027 민원행정서비스개선 319, ,098 18,027 국 11,306 11,306 0 도 18,000 18,000 0 군 289, ,792 18,027 행정서비스개선과민원만족도향상 81,749 83,722 1, 인건비 31,269 35,242 3, 기간제근로자등보수 31,269 35,242 3,973 민원안내도우미 17,621 35,242 17,621 기본급 51,800원 *250일*1명 12,950 25,900 12,950 주휴수당 51,800원 *52일*1명 2,694 5,388 2,694 연차수당 51,800원 *15일*1명 777 1, 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 1, 피복비 200,000원 *1명*2회 민원안내도우미 ( 전환예정 ) 13, ,648 기본급 51,800원 *200일*1명 10, ,360 주휴수당 51,800원 *39일*1명 2, ,021 연차수당 51,800원 *9일*1명 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 피복비 200,000원 *1명*2회 일반운영비 28,480 26,480 2, 사무관리비 20,980 18,980 2,000 민원인제공커피및음료수구입 400,000원 *5개월 2, ,000 전자민원행정시스템운영 121, ,300 20,000 도 18,000 18,000 0 군 103,300 83,300 20, 자산취득비 86,000 66,000 20,000 도 18,000 18,000 0 군 68,000 48,000 20, 자산및물품취득비 86,000 66,000 20,000 통합인증기교체 ( 허가민원과, 서원면 ) 10,000,000원 *2대 20, ,000 U- 토지지향및재산권보호강화 1,660,128 1,516, ,438 국 385, ,000 0

31 부서 : 허가민원과정책 : U- 토지지향및재산권보호강화단위 : 지적관리 특 13, ,000 도 15, ,000 군 1,247,128 1,131, ,438 지적관리 1,062, , ,438 국 385, ,000 0 군 677, , ,438 지적재조사사업 311, , , 일반운영비 210, ,650 45, 사무관리비 191, ,450 45,601 지적기반 UAV 영상제작 ( 삽교2지구 ) 7,355,000원 *6.2km2 45, , 일반보상금 71,937 2,100 69, 기타보상금 69, ,837 지적재조사면적감소보상금 20,810원 *3,355.9m2 69, ,837 편리한도로명주소운영 99,331 71,331 28,000 특 13, ,000 도 15, ,000 군 71,331 71,331 0 도로명주소시설물설치및유지관리 69,240 41,240 28,000 특 13, ,000 도 15, ,000 군 41,240 41, 일반운영비 69,240 41,240 28,000 특 13, ,000 도 15, ,000 군 41,240 41, 사무관리비 69,240 41,240 28,000 광역도로안내시설설치및유지보수 ( 도비 ) 100,000원 *150개 보행자용도로명판설치 ( 특교 )( 사전사용 ) 100,000원 *130개 15, ,000 도 15, ,000 13, ,000 특 13, ,000 건축 주택행정 1,466,590 1,411,008 55,582 국 854, ,534 21,234 지 35,000 35,000 0 도 146, ,107 36,508 군 430, ,367 40,308 주거환경개선 1,356,460 1,300,878 55,582 국 854, ,534 21,234 지 35,000 35,000 0 도 146, ,107 36,508 군 320, ,237 40,308 주거급여 ( 국고 ) 1,051,250 1,089,668 38,418 국 841, ,734 30,734

32 부서 : 허가민원과정책 : 건축 주택행정단위 : 주거환경개선 도 105, ,967 3,842 군 105, ,967 3, 일반보상금 809, ,208 38,418 국 647, ,566 30,734 도 80,979 84,821 3,842 군 80,979 84,821 3, 사회보장적수혜금 809, ,208 38,418 주거급여 202,447,500원 *4분기 809, ,208 38,418 국 647, ,566 30,734 도 80,979 84,821 3,842 군 80,979 84,821 3,842 농어촌장애인주택개조사업 ( 국고 ) 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6, 민간이전 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6, 민간위탁금 26,600 7,600 19,000 농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원 *7가구 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6,650 신혼부부주거비용지원사업 75, ,000 도 37, ,500 군 37, , 일반보상금 75, ,000 도 37, ,500 군 37, , 사회보장적수혜금 75, ,000 신혼부부주거비용지원사업 1,442,300원 *52가구 75, ,000 도 37, ,500 군 37, ,500 행정운영경비 ( 허가민원과 ) 213, ,296 5,927 인력운영비 182, ,976 5,927 인건비 182, ,976 5, 인건비 182, ,976 5, 무기계약근로자보수 182, ,976 5,927 종합민원담당업무지원 ( 민원안내 / 전환예정 ) 5, ,927 기본급 1,352,230원 *3월*1명 4, ,057 상여금 16,226,760/12월 *1회 1, ,353 연차수당 39,000원 *3일*1명

33 부서 : 허가민원과정책 : 행정운영경비 ( 허가민원과 ) 단위 : 인력운영비 명절휴가비 400,000원 *1명*1회

34 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 안정적인세입관리단위 : 지방세징수관리 세무회계과 10,210,376 9,488, ,100 도 2,000 2,000 0 군 10,208,376 9,486, ,100 안정적인세입관리 308, ,305 2,000 지방세징수관리 63,820 61,820 2,000 체납액징수관리 50,080 48,080 2, 포상금 5,000 3,000 2, 포상금 5,000 3,000 2,000 세입징수포상금 1,250,000원 *4회 5,000 3,000 2,000 혁신적인회계관리 288, ,369 13,000 자산및물품관리 195, ,872 13,000 물품관리 192, ,032 13, 자산취득비 183, ,232 13, 자산및물품취득비 183, ,232 13,000 정수및업무용물품구입 171, ,232 13,000 냉난방기 3,000,000원 *4대 12,000 9,000 3,000 사무용가구및기타물품구입 70,000,000원 *1식 70,000 60,000 10,000 효율적인재산관리 9,433,271 8,726, ,100 도 2,000 2,000 0 군 9,431,271 8,724, ,100 공공청사관리 9,345,371 8,638, ,100 관용차량구입및유지관리 442, , , 자산취득비 325, , , 자산및물품취득비 325, , ,000 불법주정차단속차량구입 ( 도시행정과-아반떼 ) 30,000,000원 *1대 30, ,000 노후업무용차량교체 ( 청정환경사업소-1톤봉고 ) 20,000,000원 *1대 20, ,000 노후업무용차량교체 (4.5톤덤프-청정환경사업소 ) 80,000,000원 *1대 80, ,000 청사경영관리 ( 본청 ) 693, ,304 43, 일반운영비 581, ,345 3, 사무관리비 81,100 77,800 3,300 군청사소화기교체 33,000원 *100개 3, , 시설비및부대비 94,976 54,976 40, 시설비 94,976 54,976 40,000 주민복지지원과민원상담실설치 30,000,000원 *1식 청사외부계단비가림시설설치 10,000,000원 *1개소 30, ,000 10, ,000

35 부서 : 세무회계과정책 : 효율적인재산관리단위 : 공공청사관리 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,547,678 1,013, , 일반운영비 108, ,153 3, 공공운영비 108, ,153 3,800 2호관사운영비 ( 아파트관리비및도시가스사용료 ) 400,000원 *5월 2, ,000 탄약고 CCTV회선료 ( 방범용 /3회선) 300,000원 *6월 1, , 시설비및부대비 1,412, , , 시설비 1,402, , ,000 서원면청사담장벽철거및울타리교체공 사 100, ,000 공용차량차고신축 400, ,000 청일면청사방수및도색공사 20, , 감리비 10, ,000 공용차량차고신축감리비 10, ,000

36 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기업유치지원과정책 : 기업경영환경조성단위 : 기업금융지원 기업유치지원과 5,902,351 3,835,295 2,067,056 국 362, ,239 12,600 지 1,019, , ,200 도 1,161, , ,800 군 3,357,867 3,037, ,456 기업경영환경조성 1,860, ,130 1,133,600 지 850, ,200 도 153,700 12, ,700 군 856, , ,700 기업금융지원 1,256, ,000 1,133,600 지 850, ,200 도 141, ,700 군 264, , ,700 지방투자촉진보조금지원 ( 국고 ) 1,133, ,133,600 지 850, ,200 도 141, ,700 군 141, , 민간자본이전 1,133, ,133,600 지 850, ,200 도 141, ,700 군 141, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1,133, ,133,600 지방신설기업보조금지원 1,133, ,133,600 지 850, ,200 도 141, ,700 군 141, ,700 고용촉진및안정 2,981,406 2,053, ,900 국 352, ,000 12,600 지 169, ,672 0 도 922, , ,100 군 1,536,546 1,363, ,200 일자리창출 2,857,063 1,947, ,900 국 340, ,000 0 지 91,672 91,672 0 도 916, , ,100 군 1,509,374 1,341, ,800 기업인력지원센터취업상담사지원 ( 도 ) 51,400 51, 도 9,880 9,880 0 군 41,520 41, 인건비 51,400 51, 도 9,880 9,880 0 군 41,520 41, 기간제근로자등보수 51,400 51, 교육및회의참석 20,000원 *10회*2회 청장년일자리보조금지원 ( 도 ) 180, ,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108, ,600 21,600

37 부서 : 기업유치지원과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 307 민간이전 180, ,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108, ,600 21, 민간경상사업보조 180, ,000 36,000 청장년일자리보조금지원 1,000,000원 *30명*6월 180, ,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108, ,600 21,600 강원일자리특별지원사업 945, ,800 도 756, ,500 군 189, , 일반보상금 353, ,700 도 282, ,600 군 71, , 기타보상금 353, ,700 강원일자리구직활동지원 ( 사전사용 ) 353, ,700 도 282, ,600 군 71, , 민간이전 592, ,100 도 473, ,900 군 118, , 민간경상사업보조 592, ,100 강원일자리구인기업취업성공지원 ( 사전사용 ) 592, ,100 도 473, ,900 군 118, ,200 마을기업및사회적기업육성 124, ,343 18,000 국 12, ,600 지 78,000 78,000 0 도 6,571 6,571 0 군 27,172 21,772 5,400 사회적기업육성 ( 지역특화사업 )( 국고 ) 18, ,000 국 12, ,600 군 5, , 민간이전 18, ,000 국 12, ,600 군 5, , 민간경상사업보조 18, ,000 지역특화사업 ( 사전사용 ) 18, ,000 국 12, ,600 군 5, ,400 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 51,278 45,722 5,556 인력운영비 30,638 25,082 5,556 인건비 30,638 25,082 5, 인건비 30,638 25,082 5, 무기계약근로자보수 30,638 25,082 5,556

38 부서 : 기업유치지원과정책 : 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 단위 : 인력운영비 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 일자리지원센터취업상담사인건비 29,238 23,682 5,556 기본급 (1호봉) 1,352,230원 *3월*1명 4, ,057 상여금 (1호봉) 4,056,690*1/3 1, ,353 연차수당 (1호봉) 1,352,230원 *86%*1/30*3.75일*1명

39 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 환경산림과정책 : 친환경생태도시조성단위 : 선진환경행정 환경산림과 17,215,339 16,121,017 1,094,322 국 6,852,932 6,365, ,308 지 448, ,524 0 기 10, ,900 도 2,248,444 2,116, ,011 군 7,654,539 7,190, ,103 친환경생태도시조성 440, , ,489 국 25,930 25,930 0 도 57,920 20,920 37,000 군 356, , ,489 선진환경행정 114, ,311 3,900 환경개선부담금관리 30,111 34,011 3, 인건비 15,631 19,531 3, 기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 환경개선부담금관리기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 기본급 52,000원 *1명*193일 10,036 13,000 2,964 주휴수당 52,000원 *1명*39일 2,028 2, 연차수당 52,000원 *1명*10일 생태계보전체계구축 325, ,330 96,589 국 25,930 25,930 0 도 57,920 20,920 37,000 군 241, , ,589 야생생물농작물피해보상 ( 도 ) 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19, 일반보상금 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19, 기타보상금 48,000 28,367 19,633 야생동물피해보상지원 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19,633 야생생물피해예방사업 135,400 91,400 44, 일반보상금 130,000 86,000 44, 기타보상금 130,000 86,000 44,000 유해야생동물포획보상금 40,000원 *3,000마리 유해야생동물피해예방활동보상금 10,000원 *1,000회 120,000 80,000 40,000 10,000 6,000 4,000 수렵장운영 0 197, , 인건비 0 99,422 99, 기간제근로자등보수 0 99,422 99,422 수렵장운영기간제근로자 0 99,422 99,422

40 부서 : 환경산림과정책 : 친환경생태도시조성단위 : 생태계보전체계구축 기본급 0 74,880 74,880 주휴수당 0 10,608 10,608 연차수당 0 2,496 2,496 4 대보험료 0 11,438 11, 일반운영비 0 97,800 97, 사무관리비 0 97,800 97,800 사무관리비 0 97,800 97,800 안내판제작 0 5,000 5,000 현수막제작 0 5,000 5,000 지도및수첩제작 0 20,000 20,000 모자제작 0 20,000 20,000 포획조수확인및총기번호표제작 0 2,000 2,000 총기보관소전기수선비 0 8,000 8,000 총기보관소전기료 0 4,000 4,000 수렵장관리배상책임보험료 0 15,000 15,000 총기보관소운영유류대 0 8,000 8,000 총기보관소무인경비용역 0 3,200 3,200 총기보관소대여비 0 4,000 4,000 총기보관소운반비 0 1,600 1,600 총기보관소비가림시설 0 2,000 2,000 생태보존연구소운영지원 ( 도 ) 37, ,000 도 37, , 민간이전 37, ,000 도 37, , 민간경상사업보조 37, ,000 생태보존연구소운영지원 ( 사전사용 ) 37, ,000 도 37, ,000 저탄소녹색성장 676, ,080 98,715 국 263, ,500 91,000 기 10, ,900 도 93,250 86,850 6,400 군 309, ,730 9,585 기후변화대응 676, ,080 98,715 국 263, ,500 91,000 기 10, ,900 도 93,250 86,850 6,400 군 309, ,730 9,585 기후변화대응추진 27,475 19,560 7, 인건비 7, , 기간제근로자등보수 7, ,915 횡성기후변화교육센터기간제근로자인건비 7, ,915 기본급 52,000원 *100일 5, ,200 주휴수당 52,000원 *22일 1, ,144

41 부서 : 환경산림과정책 : 저탄소녹색성장단위 : 기후변화대응 연차수당 52,000원 *5일 명절휴가비 400,000원 *1회 대보험료 7,004,000원 *13% 발전소주변지역기본지원사업 10,900 10,900 0 기 10, ,900 군 0 10,900 10, 일반운영비 기 군 사무관리비 원주그린열병합발전소주변지역지원사업 기 군 시설비및부대비 10,000 10,000 0 기 10, ,000 군 0 10,000 10, 시설비 10,000 10,000 0 태기산풍력발전소주변지역지원사업 10,000 10,000 0 기 10, ,000 군 0 10,000 10,000 전기자동차구입 ( 국고 ) 110,800 42,000 68,800 국 98,000 42,000 56,000 도 6, ,400 군 6, , 민간자본이전 40, ,800 국 28, ,000 도 6, ,400 군 6, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 40, ,800 민간전기자동차보급 20,400,000원 *2대 40, ,800 국 28, ,000 도 6, ,400 군 6, , 자산취득비 70,000 42,000 28,000 국 70,000 42,000 28, 자산및물품취득비 70,000 42,000 28,000 전기자동차보급및충전인프라구축사업 14,000,000원 *5대 70,000 42,000 28,000 국 70,000 42,000 28,000 전기자동차구입 ( 군비추가 ) 0 28,000 28, 자산취득비 0 28,000 28, 자산및물품취득비 0 28,000 28,000 전기자동차보급및충전인프라구축사업 0 28,000 28,000 전기자동차충전인프라구축 ( 국고 ) 50, ,000 국 35, ,000

42 부서 : 환경산림과정책 : 저탄소녹색성장단위 : 기후변화대응 군 15, , 시설비및부대비 50, ,000 국 35, ,000 군 15, , 시설비 50, ,000 급속충전기설치사업 50, ,000 국 35, ,000 군 15, ,000 환경보호관리 616, , ,135 국 190,700 77, ,580 도 68,094 63,270 4,824 군 357, , ,731 환경보전행정 308,428 81, ,160 국 137,700 24, ,580 도 21,174 16,350 4,824 군 149,554 40, ,756 환경보전 209,800 14, ,000 국 97, ,500 군 112,300 14,800 97, 자산취득비 195, ,000 국 97, ,500 군 97, , 자산및물품취득비 195, ,000 대기오염측정망설치 195,000,000원 *1대 195, ,000 국 97, ,500 군 97, ,500 운행경유차배출가스저감사업 ( 국고 ) 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11, 민간자본이전 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80,400 48,240 32,160 노후경유차조기폐차비지원 1,608,000원 *50대 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11,256 수질환경행정 308, ,120 1,975 국 53,000 53,000 0 도 46,920 46,920 0 군 208, ,200 1,975 수질관리 140, ,080 1, 자치단체등이전 121, ,000 1,975

43 부서 : 환경산림과정책 : 환경보호관리단위 : 수질환경행정 07 자치단체간부담금 121, ,000 1,975 원주위생처리장부담금 5,000원 *24,395kl 121, ,000 1,975 선진산림경영체계확립 15,050,720 14,239, ,665 국 6,372,802 6,090, ,728 지 448, ,524 0 도 2,029,180 1,945,393 83,787 군 6,200,214 5,755, ,150 산림보호 3,458,490 2,714, ,227 국 752, , ,290 도 441, ,790 74,187 군 2,264,225 1,841, ,750 산불예방홍보활동 1,206, , , 인건비 656, ,082 92, 기간제근로자등보수 656, ,082 92,547 산불감시원인건비 656, ,082 92,547 산불감시원인건비 52,000원 *7명*175일*9개읍면 573, ,400 81,900 산불감시원 4대보험료 573,300,000원 *13% 74,529 63,882 10, 일반보상금 248,200 87, , 기타보상금 231,400 70, ,000 산불없는마을보상금지급 1,000,000원 *161개리 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 )( 국고 ) 161, , ,732 79, ,920 국 268,866 39, ,960 도 80,660 11,972 68,688 군 188,206 27, , 인건비 456,712 79, ,900 국 228,356 39, ,450 도 68,507 11,972 56,535 군 159,849 27, , 기간제근로자등보수 456,712 79, ,900 산림병해충예찰방제단인건비 380,720 68, ,400 국 190,360 34, ,200 도 57,108 10,248 46,860 군 133,252 23, ,340 산림병해충예찰방제단보험료 51,492 7,792 43,700 국 25,746 3,896 21,850 도 7,724 1,169 6,555 군 18,022 2,727 15,295 산림병해충예찰방제단피복비 12, ,800 국 6, ,400 도 1, ,920 군 4, ,480 산림병해충예찰방제단교육비 8, ,000 국 4, ,000

44 부서 : 환경산림과정책 : 선진산림경영체계확립단위 : 산림보호 도 1, ,200 군 2, , 일반운영비 81, ,020 국 40, ,510 도 12, ,153 군 28, , 사무관리비 51, ,020 산림병해충예찰방제단예찰차량임차 40, ,000 국 20, ,000 도 6, ,000 군 14, ,000 산림병해충방제자재구입 11, ,020 국 5, ,510 도 1, ,653 군 3, , 공공운영비 30, ,000 예찰차량유류비 30, ,000 국 15, ,000 도 4, ,500 군 10, ,500 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 )( 국고 ) 40,018 3,358 36,660 국 20,009 1,679 18,330 도 6, ,499 군 14,007 1,176 12, 재료비 27,618 3,358 24,260 국 13,809 1,679 12,130 도 4, ,639 군 9,667 1,176 8, 재료비 27,618 3,358 24,260 시료채취기구입 1,430,000원 *8식 11, ,440 국 5, ,720 도 1, ,716 군 4, ,004 체인톱구입 1,200,000원 *8대 9, ,600 국 4, ,800 도 1, ,440 군 3, ,360 예찰방제소모품구입 3, ,220 국 1, ,610 도 군 1, , 자산취득비 12, ,400 국 6, ,200 도 1, ,860 군 4, , 자산및물품취득비 12, ,400

45 부서 : 환경산림과정책 : 선진산림경영체계확립단위 : 산림보호 산림병해충실태조사시스템구입 4,200,000원 *2대 8, ,400 국 4, ,200 도 1, ,260 군 2, ,940 GPS 구입 800,000원 *5대 4, ,000 국 2, ,000 도 군 1, ,400 산지관리 44,951 48,851 3, 인건비 15,631 19,531 3, 기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 산지전용지사후관리모니터링인부임 15,631 19,531 3,900 기본급 52,000원 *1명*193일 10,036 13,000 2,964 주휴수당 52,000원 *1명*39일 2,028 2, 연차수당 52,000원 *1명*10일 산림경영 777, ,152 67,438 국 416, ,971 35,438 도 101,555 91,955 9,600 군 259, ,226 22,400 산림작물생산단지조성 ( 국고 ) 367, ,508 64,000 국 201, ,249 32,000 도 49,878 40,278 9,600 군 116,381 93,981 22, 민간자본이전 367, ,508 64,000 국 201, ,249 32,000 도 49,878 40,278 9,600 군 116,381 93,981 22, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 367, ,508 64,000 산림작물생산단지 ( 소액 ) 262, ,540 64,000 국 131,270 99,270 32,000 도 39,381 29,781 9,600 군 91,889 69,489 22,400 FTA 피해보전직불금지원 3, ,438 국 3, , 일반운영비 3, ,438 국 3, , 사무관리비 3, ,438 FTA 피해보전직불금홍보물제작 3, ,438 국 3, ,438 행정운영경비 ( 환경산림과 ) 84,218 58,922 25,296 인력운영비 51,578 26,282 25,296 인건비 ( 산림바이오메스 ) 51,578 26,282 25, 인건비 51,578 26,282 25,296

46 부서 : 환경산림과정책 : 행정운영경비 ( 환경산림과 ) 단위 : 인력운영비 03 무기계약근로자보수 51,578 26,282 25,296 환경개선부담금관리무기계약근로자인건비 5, ,993 기본급 1,352,230원 *3월 4, ,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1, ,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 시간외수당 9,705원 *16시간*3월 산지관리행정보조무기계약근로자인건비 5, ,993 기본급 1,352,230원 *3월 4, ,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1, ,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 시간외수당 9,705원 *16시간*3월 산림조성행정보조무기계약근로자인건비 5, ,993 기본급 1,352,230원 *3월 4, ,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1, ,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 시간외수당 9,705*16시간 *3월 산림보호관리원무기계약직인건비 7, ,317 기본급 1,352,230원 *3월 4, ,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1, ,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 시간외수당 9,705원 *40시간*3월 1, ,165 휴일수당 78,013*4일 *2월 재무활동 ( 환경산림과 ) 346, ,931 30,000 내부거래지출 346, ,931 30,000 수질개선특별회계전출금관리 346, ,931 30, 기타회계등전출금 346, ,931 30, 기타회계전출금 346, ,931 30,000 수질개선특별회계전출금 30, ,000 샛강도랑살리기사업 ( 소사천 ) 30, ,000

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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