부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

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1 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204, , ,036 군 29,718,643 18,772,681 10,945,962 군정기획조정 218, ,720 20,000 군정지원체계강화 218, ,720 20,000 군정총괄기획 215, ,220 20, 일반운영비 127, ,820 20, 사무관리비 125, ,820 20,000 민선 7 기주민과의대화용동영상제작 20, ,000 건전재정운영 556, ,768 21,850 예산관리 556, ,768 21,850 예산편성및운영 101,670 79,820 21, 일반운영비 64,300 62,450 1, 사무관리비 64,300 62,450 1,850 예산관리실무교육강사료 370,000 원 *1 명 *5 회 1, , 포상금 20, , 포상금 20, ,000 수시자체평가재정집행우수부서포상 ( 상하반기 ) 2,000,000원 *5개그룹*2회 20, ,000 공직기강확립및법률서비스제공 251, ,209 69,800 열린감사실현 119,009 79,209 39,800 공개감사및계약심사 32,709 22,709 10, 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,000 감사교육장설치물품취득 10, ,000 클린횡성실현 86,300 56,500 29, 일반운영비 67,000 51,000 16, 사무관리비 67,000 51,000 16,000 신규공직자청렴마인드확립을위한교육추진 10, ,000 내부익명신고시스템도입 6, , 여비 6, , 국내여비 6, ,800 신규공직자청렴마인드확립을위한교육추진 170,000원 *40명*1회 6, , 연구개발비 7, ,

2 부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132, ,000 30, 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,000 마을발전기반구축 791, ,160 0 지 485, ,000 0 군 306, ,160 0 지역발전역량강화 791, ,160 0 지 485, ,000 0 군 306, ,160 0 권역단위종합개발 ( 횡성읍 )( 국고 ) 593, ,000 0 지 415, ,000 0 군 178, , 일반운영비 0 70,000 70,000 지 0 49,000 49,000 군 0 21,000 21, 사무관리비 0 70,000 70,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업 0 70,000 70,000 물자원테마경관컨설팅 0 20,000 20,000 지 0 14,000 14,000 군 0 6,000 6,000 물이야기꾼테마구축 0 25,000 25,000 지 0 17,500 17,500 군 0 7,500 7,500 물자원주민공동체활동 0 25,000 25,000 지 0 17,500 17,500 군 0 7,500 7, 민간이전 0 30,000 30,000 지 0 21,000 21,000 군 0 9,000 9, 민간행사사업보조 0 30,000 30,000 물테마축제개최 0 30,000 30,000 지 0 21,000 21,000 군 0 9,000 9, 시설비및부대비 0 493, ,000 지 0 345, ,000 군 0 148, , 시설비 0 493, ,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업기본및실 시설계비 0 320, ,

3 부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 지 0 224, ,000 군 0 96,000 96,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업수자원 경관조성 0 173, ,000 지 0 121, ,000 군 0 52,000 52, 자치단체등자본이전 593, ,000 지 415, ,000 군 178, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 593, ,000 맑은물푸른농촌가꾸기공기관대행사업 593, ,000 지 415, ,000 군 178, ,000 지역문화정체성확립 7,235,863 6,909, ,455 지 800, ,000 0 기 79,000 79,000 0 도 89,698 49,698 40,000 군 6,267,165 5,980, ,455 지역문화예술육성및진흥 5,202,092 4,889, ,600 기 79,000 79,000 0 도 89,698 49,698 40,000 군 5,033,394 4,760, ,600 지역축제활성화지원 220, , , 연구개발비 30, , 연구용역비 30, ,000 지역축제평가용역 30, ,000 안흥찐빵축제 10, ,000 둔내토마토축제 10, ,000 청일더덕축제 10, , 민간이전 90, , 민간행사사업보조 90, ,000 태기산쿨페스티벌 90, ,000 횡성문화원사업활동지원 292, ,000 99, 민간이전 287, ,000 99, 민간경상사업보조 158,000 72,000 86,000 횡성문화원문화사업유지관리 158,000 72,000 86, 민간단체법정운영비보조 129, ,000 13,000 횡성문화원경상운영 129, ,000 13,000 문화학교운영 56,600 43,000 13, 민간이전 56,600 43,000 13, 민간경상사업보조 56,600 43,000 13,600 횡성문화원문화학교운영 56,600 43,000 13,600 강원도우수축제지원 ( 도 ) 80, ,

4 부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 도 40, ,000 군 40, , 민간이전 80, ,000 도 40, ,000 군 40, , 민간행사사업보조 80, ,000 횡성한우축제지원 80, ,000 도 40, ,000 군 40, ,000 문화기반시설확충및관리 2,033,771 2,019,916 13,855 지 800, ,000 0 군 1,233,771 1,219,916 13,855 정금민속관관리 20,771 19, 인건비 20,771 19, 기간제근로자등보수 20,771 19, 정금민속관시설관리 20,771 19, 기본급 63,000원 *1명*250일 15,750 15, 주휴수당 63,000원 *1명*52일 3,276 3, 연차수당 63,000원 *1명*15일 횡성문화원운영 13, , 민간자본이전 13, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 13, ,000 횡성문화원이동식서가설치 13, ,000 문화유산전승보전 1,283, , ,000 국 82,800 82,800 0 도 396, , ,600 군 803, , ,400 문화재및유적관리 1,283, , ,000 국 82,800 82,800 0 도 396, , ,600 군 803, , ,400 문화재및전통사찰보수정비 ( 자체 ) 40,000 20,000 20, 시설비및부대비 40,000 20,000 20, 시설비 40,000 20,000 20,000 문화재및유적긴급보수 40,000 20,000 20,000 국가지정문화재보수정비 ( 천연기념물 )( 국고 ) 14,000 14,000 0 국 9,800 9,800 0 도 2,100 2,100 0 군 2,100 2, 연구개발비 14, ,000 국 9, ,800 도 2, ,100 군 2, ,

5 부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 01 연구용역비 14, ,000 백로와왜가리번식지모니터링 14, ,000 국 9, ,800 도 2, ,100 군 2, , 시설비및부대비 0 14,000 14,000 국 0 9,800 9,800 도 0 2,100 2,100 군 0 2,100 2, 시설비 0 14,000 14,000 백로와왜가리번식지모니터링 0 14,000 14,000 국 0 9,800 9,800 도 0 2,100 2,100 군 0 2,100 2,100 전통사찰방재시스템구축 ( 보광사 )( 국고 ) 146, ,000 0 국 73,000 73,000 0 도 36,500 36,500 0 군 36,500 36, 시설비및부대비 0 146, ,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36, 시설비 0 146, ,000 전통사찰보광사방재시스템구축 0 146, ,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36, 민간자본이전 146, ,000 국 73, ,000 도 36, ,500 군 36, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 146, ,000 전통사찰보광사방재시스템구축 146, ,000 국 73, ,000 도 36, ,500 군 36, ,500 문화재보수및유적정비 ( 도 ) 230, ,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70, 시설비및부대비 230, ,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70, 시설비 230, ,000 70,000 보광사보제루, 종각단청 230, ,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70,000 도지정문화재보수정비사업 ( 도 ) 625, ,

6 부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 도 250, ,000 군 375, , 시설비및부대비 625, ,000 도 250, ,000 군 375, , 시설비 625, ,000 봉복사선원건립 625, ,000 도 250, ,000 군 375, ,000 문화재시설물정비사업 ( 도 ) 12, ,000 도 3, ,600 군 8, , 시설비및부대비 12, ,000 도 3, ,600 군 8, , 시설비 12, ,000 문화재신형안내판설치 12, ,000 도 3, ,600 군 8, ,400 관광수요창출 6,271,250 6,014, ,940 국 10,032 8,580 1,452 지 2,384,000 2,384,000 0 기 33, ,060 도 718, , 군 3,125,948 2,903, ,992 고품격관광기반구축 5,524,119 5,411, ,935 지 2,334,000 2,334,000 0 도 700, ,200 0 군 2,489,919 2,376, ,935 관광지시설물유지관리 461, ,184 58, 시설비및부대비 342, ,000 50, 시설비 342, ,000 50,000 병지방캠핑장샤워장절수용코인시설설치 6,250,000원 *8동 50, , 자산취득비 11,085 3,000 8, 자산및물품취득비 11,085 3,000 8,085 전동리어카구입 2,695,000원 *3대 8, ,085 섬강감성문화마을조성 ( 국고 ) 3,242,850 3,218,000 24,850 지 1,609,000 1,609,000 0 도 482, ,700 0 군 1,151,150 1,126,300 24, 일반운영비 200, ,000 지 100, ,000 도 30, ,000 군 70, ,

7 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 01 사무관리비 200, ,000 섬강감성문화마을콘텐츠사업 200, ,000 지 100, ,000 도 30, ,000 군 70, , 시설비및부대비 3,042,850 3,218, ,150 지 1,509,000 1,609, ,000 도 452, ,700 30,000 군 1,081,150 1,126,300 45, 시설비 3,042,850 3,218, ,150 섬강감성문화마을조성 3,018,000 3,218, ,000 지 1,509,000 1,609, ,000 도 452, ,700 30,000 군 1,056,300 1,126,300 70,000 섬강감성문화마을조성 ( 군비추가 ) 24, ,850 유현문화관광지조성 70,000 40,000 30, 시설비및부대비 70,000 40,000 30, 시설비 70,000 40,000 30,000 지적정리 30, ,000 관광수요맞춤형홍보 747, , ,005 국 10,032 8,580 1,452 지 50,000 50,000 0 기 33, ,060 도 18,010 17, 군 636, , ,057 외래관광객전략적유치 291, ,000 35, 일반운영비 291, ,000 35, 사무관리비 161, ,000 15,000 태기왕스토리텔링작성용역 15, , 행사운영비 130, ,000 20,000 호수길걷기행사 20, ,000 관광홍보마케팅 179, ,680 50, 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 동치악권테마관광지개발용역 20, , 자치단체등이전 55,000 25,000 30, 자치단체간부담금 55,000 25,000 30,000 관광개발조합운영부담금 30, ,000 관광서비스개선 68,627 64,406 4, 인건비 57,827 53,606 4, 기간제근로자등보수 57,827 53,606 4,221 관광안내원인건비 19,916 15,695 4,

8 부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 기본급 60,300원 *1명*250일 15,075 12,060 3,015 주휴수당 60,300원 *1명*52일 3,136 1,930 1,206 문화관광해설사양성 ( 국고 ) 54,928 53,040 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2, 군 41,886 41, 일반보상금 54,928 53,040 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2, 군 41,886 41, 기타보상금 54,928 53,040 1,888 문화관광해설사활동비 19,048 17,160 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2, 군 6,006 6,006 0 야영장개보수사업 ( 국고 ) 52, ,896 기 33, ,060 군 19, , 민간자본이전 52, ,896 기 33, ,060 군 19, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 52, ,896 관내등록야영장개보수 (2 개소 ) 52, ,896 기 33, ,060 군 19, ,836 재무활동 ( 기획감사실 ) 9,500,000 1,500,000 8,000,000 보전지출 3,500,000 1,500,000 2,000,000 국도비보조금상환 3,500,000 1,500,000 2,000, 반환금기타 3,500,000 1,500,000 2,000, 국고보조금반환금 2,500,000 1,000,000 1,500,000 국고보조금반환 2,500,000 1,000,000 1,500, 시ㆍ도비보조금반환금 1,000, , ,000 도비보조금반환 1,000, , ,000 내부거래지출 6,000, ,000,000 재정안정화기금전출 6,000, ,000, 기금전출금 6,000, ,000, 기금전출금 6,000, ,000,000 재정안정화기금전출금 6,000, ,000,000 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,

9 부서 : 기획감사실정책 : 예비비단위 : 예비비 801 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852, 일반예비비 3,203,640 1,651,175 1,552,465 예비비 3,203,640 1,651,175 1,552, 재해ㆍ재난목적예비비 1,000, , ,000 재해재난예비비 1,000, , ,

10 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 주민기초생활보장사업 주민복지지원과 68,671,225 66,334,922 2,336,303 국 34,047,169 33,956,583 90,586 지 952, ,000 0 기 406, , ,929 도 6,280,715 6,190,581 90,134 군 26,984,703 24,946,049 2,038,654 국민기초생활보장제도내실화 6,075,495 6,070,158 5,337 국 4,701,350 4,742,849 41,499 도 483, , 군 890, ,518 46,399 주민기초생활보장사업 4,255,066 4,195,066 60,000 국 3,278,020 3,278,020 0 도 396, ,565 0 군 580, ,481 60,000 저소득층지원 118,855 58,855 60, 민간이전 60, , 사회복지사업보조 60, ,000 저소득층지원김장담그기사업 60,000원 *1,000가구 60, ,000 자립자활지원 1,820,429 1,875,092 54,663 국 1,423,330 1,464,829 41,499 도 86,663 86, 군 310, ,037 13,601 자활근로사업 ( 국고 ) 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86, 군 202, ,195 1, 민간이전 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86, 군 202, ,195 1, 민간위탁금 1,444,387 1,437,105 7,282 자활근로사업 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86, 군 202, ,195 1,019 지역자활센터운영 ( 국고 ) 275, ,731 22,319 국 192, ,412 15,624 군 82,624 89,319 6, 민간이전 275, ,731 22,319 국 192, ,412 15,624 군 82,624 89,319 6, 사회복지시설법정운영비보조 275, ,731 22,319 지역자활센터운영지원 275, ,731 22,319 국 192, ,412 15,624 군 82,624 89,319 6,

11 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 자립자활지원 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 93, ,416 39,626 국 75, ,733 31,701 군 18,758 26,683 7, 민간이전 93, ,416 39,626 국 75, ,733 31,701 군 18,758 26,683 7, 사회복지사업보조 93, ,416 39,626 희망키움통장사업 1 지원 6,438 8,750 2,312 국 5,150 7,000 1,850 군 1,288 1, 희망키움통장사업 2 지원 42,312 55,281 12,969 국 33,850 44,225 10,375 군 8,462 11,056 2,594 내일키움통장지원 30,651 54,985 24,334 국 24,521 43,988 19,467 군 6,130 10,997 4,867 청년희망키움통장지원 14,389 14, 국 11,511 11,520 9 군 2,878 2,880 2 사회복지기반조성 1,636,944 1,597,944 39,000 국 217, ,074 0 도 61,001 58,001 3,000 군 1,358,869 1,322,869 36,000 지역사회복지사업 1,131,752 1,092,752 39,000 도 42,291 39,291 3,000 군 1,089,461 1,053,461 36,000 사회복지협의회운영 ( 도 ) 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26, 민간이전 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26, 사회복지시설법정운영비보조 116,000 90,000 26,000 횡성군사회복지협의회운영지원 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26,000 지역사회보장협의체운영 ( 도 ) 77,690 70,690 7,000 도 6,000 6,000 0 군 71,690 64,690 7, 민간이전 72,090 65,090 7,000 도 6,000 6,000 0 군 66,090 59,090 7, 사회복지사업보조 30,000 23,000 7,000 지역사회보장협의체사업지원 30,000 23,000 7,000 도 3,000 3,000 0 군 27,000 20,000 7,

12 부서 : 주민복지지원과정책 : 사회복지기반조성단위 : 지역사회복지사업 사회복지시설지원 ( 도 ) 94,006 88,006 6,000 도 21,083 18,083 3,000 군 72,923 69,923 3, 민간이전 22,006 16,006 6,000 도 6,683 3,683 3,000 군 15,323 12,323 3, 민간경상사업보조 20,400 14,400 6,000 종합사회복지관활성화프로그램지원 6, ,000 도 3, ,000 군 3, ,000 보훈선양사업 1,811,430 1,675, ,100 도 800 1, 군 1,810,630 1,674, ,450 보훈사업 1,614,230 1,478, ,100 도 800 1, 군 1,613,430 1,476, ,450 보훈유가족지원 1,564,100 1,427, , 일반보상금 1,563,600 1,426, , 사회보장적수혜금 1,563,600 1,426, ,800 참전명예수당 150,000원 *570명*12월 1,026, , ,800 현충시설물정비 ( 도 ) 13,630 14, 도 군 13,330 13, 인건비 6,030 6, 도 군 6,030 6, 기간제근로자등보수 6,030 6, 독립유공자묘지벌초비 도 군 저소득층생활지원활성화 442, ,400 8,500 국 200, ,000 10,000 도 19,000 19, 군 223, ,900 2,000 저소득층생활지원 442, ,400 8,500 국 200, ,000 10,000 도 19,000 19, 군 223, ,900 2,000 긴급복지 ( 국고 ) 250, ,500 12,500 국 200, ,000 10,000 도 10,000 10, 군 40,000 42,000 2, 일반보상금 250, ,500 12,500 국 200, ,000 10,000 도 10,000 10,

13 부서 : 주민복지지원과정책 : 저소득층생활지원활성화단위 : 저소득층생활지원 군 40,000 42,000 2, 사회보장적수혜금 250, ,500 12,500 긴급복지지원 250, ,500 12,500 국 200, ,000 10,000 도 10,000 10, 군 40,000 42,000 2,000 저소득층지원사업 134, ,000 4, 민간이전 30,000 26,000 4, 민간경상사업보조 30,000 26,000 4,000 횡성사랑십시일반운동사업운영 30,000 26,000 4,000 수요자중심복지지원체계구축 1,188,519 1,176,339 12,180 국 150, ,265 7,990 지 352, ,000 0 도 20,540 20,540 0 군 665, ,534 4,190 자원봉사활성화 536, , 국 24,435 24, 도 7,000 7,000 0 군 504, , 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 ( 국고 ) 1,976 1, 국 군 민간이전 1,976 1, 국 군 민간경상사업보조 1,976 1, 자원봉사자보험료지원 1,976 1, 국 군 사회복지서비스강화 652, ,280 12,200 국 125, ,820 8,000 지 352, ,000 0 도 13,540 13,540 0 군 161, ,920 4,200 찾아가는복지서비스차량지원 ( 국고 ) 118, ,000 12,200 국 65,400 57,400 8,000 군 52,800 48,600 4, 일반운영비 4, , 공공운영비 4, ,200 찾아가는복지서비스운영지원 1,050,000원 *4대 4, , 자산취득비 114, ,000 8,000 국 65,400 57,400 8,000 군 48,600 48, 자산및물품취득비 114, ,000 8,

14 부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 사회복지서비스강화 찾아가는복지서비스차량구입 28,500,000원 *4대 114, ,000 8,000 국 65,400 57,400 8,000 군 48,600 48,600 0 노인복지증진 35,856,855 34,715,069 1,141,786 국 22,498,302 22,385, ,335 도 2,305,704 2,266,279 39,425 군 11,052,849 10,062, ,026 노인요양보호기반확충 3,206,210 3,009, ,024 국 145, ,818 0 도 1,045,925 1,036,018 9,907 군 2,014,467 1,827, ,117 요양시설운영 ( 도 ) 2,525,222 2,348, ,024 도 974, ,067 9,907 군 1,550,248 1,383, , 일반보상금 2,525,222 2,348, ,024 도 974, ,067 9,907 군 1,550,248 1,383, , 사회보장적수혜금 2,525,222 2,348, ,024 장기요양기관공단예탁금 ( 재가급여 ) 575, , ,210 장기요양기관공단예탁금 ( 시설급여 ) 및등급 외자지원 1,949,948 1,930,134 19,814 도 974, ,067 9,907 군 974, ,067 9,907 재가시설관리운영 165, ,000 20, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 횡성노인복지센터옥상방수공사 20, ,000 평생건강증진 1,806,597 1,668, ,927 국 543, ,206 19,016 도 89,429 87,798 1,631 군 1,173,946 1,056, ,280 노인건강관리 405, ,000 4, 민간이전 215, ,000 4, 민간위탁금 215, ,000 4,800 재가노인식사배달사업 215, ,000 4,800 노인교육프로그램지원 366, ,973 3, 민간이전 349, ,000 3, 민간단체법정운영비보조 83,960 80,000 3,960 노인복지증진사업 ( 대한노인회횡성군지회 ) 83,960 80,000 3,960 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 468, ,857 27,180 국 327, ,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112, ,806 6,

15 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 307 민간이전 468, ,857 27,180 국 327, ,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112, ,806 6, 민간위탁금 468, ,857 27,180 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 468, ,857 27,180 국 327, ,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112, ,806 6,523 단기가사서비스단가보조 ( 국고 ) 국 도 군 민간이전 국 도 군 민간위탁금 단기가사지원 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 국 도 군 ,800 96,800 47,000 국 48,400 48,400 0 도 9,680 9,680 0 군 85,720 38,720 47, 인건비 143,800 96,800 47,000 국 48,400 48,400 0 도 9,680 9,680 0 군 85,720 38,720 47, 기간제근로자등보수 143,800 96,800 47,000 응급돌봄운영지원인건비 ( 군비추가 ) 47, ,000 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 90,750 35,750 55,000 국 17,875 17,875 0 도 3,575 3,575 0 군 69,300 14,300 55, 일반운영비 90,750 35,750 55,000 국 17,875 17,875 0 도 3,575 3,575 0 군 69,300 14,300 55, 공공운영비 90,750 35,750 55,000 응급돌봄공공운영비 ( 군비추가 ) 55, ,000 활기찬경로당운영 2,908,338 2,107, ,835 국 93, ,319 도 208, ,578 27,

16 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 군 2,606,554 1,926, ,629 경로당운영활성화 1,784,728 1,105, , 일반운영비 163, ,314 4, 사무관리비 163, ,314 4,114 경로당신문보급 96,118 92,004 4,114 중앙지 ( 인상분 ) 2,000원 *187개소*11개월 4, , 시설비및부대비 686, , , 시설비 660, , ,000 경로당신축공사비 200,000,000원 *3개소 600, , ,000 경로당신축설계비 20,000,000원 *3개소 60, , 감리비 25,000 10,000 15,000 경로당신축감리비 (2 개소 ) 25,000 10,000 15, 민간자본이전 700, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 700, , ,000 경로당개보수및물품지원 700, , ,000 경로당프로그램운영지원 ( 도 ) 214, ,950 1,900 도 22,790 22,790 0 군 192, ,160 1, 인건비 0 22,800 22,800 도 0 4,560 4,560 군 0 18,240 18, 기간제근로자등보수 0 22,800 22,800 경로당순회프로그램관리자지원 0 22,800 22,800 도 0 4,560 4,560 군 0 18,240 18, 일반운영비 186, ,150 2,000 도 17,230 17, 군 168, ,520 1, 사무관리비 186, ,150 2,000 경로당순회프로그램관리자지원운영비 200,000원 *10월 2,000 4,000 2,000 도 군 1,600 3,200 1, 민간이전 26, ,700 도 4, ,960 군 21, , 민간경상사업보조 26, ,700 경로당순회프로그램관리자지원 1,900,000원 *12월 경로당순회프로그램관리자지원운영비 200,000원 *10월 22, ,800 도 4, ,560 군 18, ,240 2, ,000 도

17 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 경로당순회프로그램관리자퇴직적립금 158,333원 *1명*12월 군 1, ,600 1, ,900 경로당운영지원 ( 도 ) 519, , ,770 도 101, ,788 56,100 군 417, , , 민간이전 519, , ,770 도 101, ,788 56,100 군 417, , , 민간경상사업보조 519, , ,770 경로당난방비지원 0 280, ,500 도 0 56,100 56,100 군 0 224, ,400 경로당운영비지원 519, ,439 10,730 도 101, ,688 0 군 417, ,751 10,730 경로당냉난방비및양곡비지원 ( 국고 ) 389, ,591 국 93, ,319 도 83, ,987 군 212, , 일반보상금 78, ,400 국 15, ,521 도 13, ,969 군 48, , 사회보장적수혜금 78, ,400 경로당양곡지원 62, ,084 국 15, ,521 도 13, ,969 군 32, ,594 경로당양곡지원 ( 군비추가 ) 16, , 민간이전 311, ,191 국 77, ,798 도 70, ,018 군 163, , 민간경상사업보조 311, ,191 경로당냉난방비지원 311, ,191 국 77, ,798 도 70, ,018 군 163, ,375 장묘시설운영 1,256,824 1,250,824 6,000 무연고사망자관리 6, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 무연고사망자공고료 500,000원 *2회 1, , 일반보상금 5, ,

18 부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 장묘시설운영 01 사회보장적수혜금 5, ,000 무연고사망자장제비 1,000,000원 *5회 5, ,000 여성지위향상 1,264,053 1,130, ,867 국 4,100 4,100 0 기 289, ,276 42,706 도 53,980 53, 군 915, ,073 90,918 여성복지증진 482, ,967 60,400 국 4,100 4,100 0 기 43,094 42, 도 21,787 21, 군 413, ,302 60,084 여성회관관리및교육프로그램운영 316, ,579 20, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 여성회관강당방송설비교체공사 20, ,000 가정폭력상담소운영지원 ( 국고 ) 122,908 82,908 40,000 기 41,454 41,454 0 도 20,727 20,727 0 군 60,727 20,727 40, 민간이전 122,908 82,908 40,000 기 41,454 41,454 0 도 20,727 20,727 0 군 60,727 20,727 40, 사회복지시설법정운영비보조 122,908 82,908 40,000 가정폭력, 성폭력통합상담소운영 40, ,000 성폭력피해자의료비, 간병비지원 ( 국고 ) 기 도 군 민간이전 기 도 군 의료및구료비 성폭력피해자의료비지원 기 도 군 가정폭력. 성폭력가해자교정치료프로그램 ( 국고 ) 2,000 1,000 1,000 기 1, 도 군 민간이전 2,000 1,000 1,000 기 1, 도

19 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 여성복지증진 군 사회복지사업보조 2,000 1,000 1,000 가정폭력가해자교정치료프로그램 2,000 1,000 1,000 기 1, 도 군 결혼이민자및다문화가족지원 662, ,709 73,467 기 218, ,462 42,426 도 24,315 24, 군 418, ,139 30,834 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 국고 ) 177, ,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55, 민간이전 177, ,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55, 사회복지시설법정운영비보조 177, ,830 40,000 건강가정다문화가족지원센터운영 177, ,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55,132 0 다문화특화사업 ( 국고 ) 157, ,639 3,467 기 109, ,547 2,426 도 8,096 7, 군 39,037 38, 민간이전 157, ,639 3,467 기 109, ,547 2,426 도 8,096 7, 군 39,037 38, 사회복지사업보조 157, ,639 3,467 다문화가족자녀양육및자녀생활방문교육서 비스지원 58,385 54,900 3,485 기 40,869 38,430 2,439 도 3,503 3, 군 14,013 13, 결혼이민자통번역서비스지원 22,230 22,224 6 기 15,561 15,557 4 도 1,334 1,333 1 군 5,335 5,334 1 다문화가정자녀언어발달지원 30,099 30, 기 21,069 21, 도 1,806 1,808 2 군 7,224 7,231 7 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 1,453 1,

20 부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 군 5,816 5,813 3 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 자체 ) 60,000 30,000 30, 민간이전 60,000 30,000 30, 사회복지시설법정운영비보조 60,000 30,000 30,000 건강가정다문화가족지원센터운영 ( 인건비및 사업비 ) 30, ,000 보육 가족지원 8,429,432 8,274, ,359 국 3,711,378 3,667,939 43,439 도 2,813,872 2,769,620 44,252 군 1,904,182 1,836,514 67,668 영유아보육내실화 7,923,192 7,472, ,239 국 3,356,948 3,107, ,799 도 2,768,302 2,697,520 70,782 군 1,797,942 1,668, ,658 어린이집운영지원 312, ,890 58, 민간이전 251, ,780 58, 민간경상사업보조 203, ,780 19,500 민간. 가정어린이집취사부인건비지원 58,500 39,000 19, 사회복지사업보조 38, ,700 어린이집난방비추가지원 300,000 원 *24 개소 민간어린이집교재교구비지원 1,000,000*3개소 농어촌소재어린이집차량운영비 1,200,000*12.5개소 7, ,200 3, ,000 15, ,000 농어촌소재법인어린이집운영비추가지원 (3 9인이상 ) 150,000*5개소 *10개월 7, ,500 농어촌소재법인어린이집운영비추가지원 (3 9인미만 ) 100,000*6개소 *10개월 6, ,000 어린이집운영지원 ( 국고 ) 70,233 75,320 5,087 국 35,117 37,660 2,543 도 17,558 18,830 1,272 군 17,558 18,830 1, 민간이전 70,233 75,320 5,087 국 35,117 37,660 2,543 도 17,558 18,830 1,272 군 17,558 18,830 1, 사회복지사업보조 70,233 75,320 5,087 민간어린이집교재교구비지원 8,000 8, 국 4,000 4, 도 2,000 2, 군 2,000 2, 농어촌소재어린이집차량운영비 37,800 43,120 5,320 국 18,900 21,560 2,660 도 9,450 10,780 1,330 군 9,450 10,780 1,

21 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 농어촌소재법인어린이집지원 24,433 23, 국 12,217 11, 도 6,108 5, 군 6,108 5, 영유아보육료지원 ( 국고 ) 2,103,234 1,938, ,281 국 1,367,102 1,260, ,783 도 368, ,317 28,749 군 368, ,317 28, 일반보상금 2,103,234 1,938, ,281 국 1,367,102 1,260, ,783 도 368, ,317 28,749 군 368, ,317 28, 사회보장적수혜금 2,103,234 1,938, ,281 0~2 세보육료 2,103,234 1,938, ,281 국 1,367,102 1,260, ,783 도 368, ,317 28,749 군 368, ,317 28,749 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 451, ,164 39,860 국 225, ,582 19,930 도 112, ,791 9,965 군 112, ,791 9, 일반보상금 355, ,820 28,524 국 177, ,410 14,262 도 88,836 81,705 7,131 군 88,836 81,705 7, 사회보장적수혜금 209, ,460 16,484 교사근무환경개선비 209, ,460 16,484 국 104,972 96,730 8,242 도 52,486 48,365 4,121 군 52,486 48,365 4, 기타보상금 145, ,360 12,040 농촌보육교사특별수당 145, ,360 12,040 국 72,700 66,680 6,020 도 36,350 33,340 3,010 군 36,350 33,340 3, 민간이전 95,680 84,344 11,336 국 47,840 42,172 5,668 도 23,920 21,086 2,834 군 23,920 21,086 2, 사회복지사업보조 95,680 84,344 11,336 민간, 가정어린이집보조교사인건비지원 95,680 84,344 11,336 국 47,840 42,172 5,668 도 23,920 21,086 2,834 군 23,920 21,086 2,834 아이돌봄지원 ( 국고 ) 246, ,199 3,755 국 172, ,239 2,629 도 14,817 14, 군 59,269 58,

22 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 301 일반보상금 108, ,108 국 75, ,676 도 6, ,486 군 25, , 사회보장적수혜금 108, ,108 아이돌봄지원사업정부지원예탁금 108, ,108 국 75, ,676 도 6, ,486 군 25, , 민간이전 138, , ,353 국 97, ,239 73,047 도 8,331 14,592 6,261 군 33,323 58,368 25, 사회복지사업보조 138, , ,353 아이돌봄지원사업 138, , ,353 국 97, ,239 73,047 도 8,331 14,592 6,261 군 33,323 58,368 25,045 가정양육수당지원 ( 국고 ) 757, , ,230 국 492, , ,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33, 일반보상금 757, , ,230 국 492, , ,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33, 사회보장적수혜금 757, , ,230 가정양육수당지원 757, , ,230 국 492, , ,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33,115 아동수당급여 506, , ,880 국 354, , ,360 도 45,570 72,100 26,530 군 106, ,230 61,990 아동수당급여지급 ( 국고 ) 494, , ,880 국 346, , ,360 도 44,530 71,060 26,530 군 103, ,820 61, 일반보상금 494, , ,880 국 346, , ,360 도 44,530 71,060 26,530 군 103, ,820 61, 사회보장적수혜금 494, , ,880 아동수당지원 494, , ,880 국 346, , ,360 도 44,530 71,060 26,

23 부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 아동수당급여 군 103, ,820 61,990 아동수당제도구축 ( 국고 ) 8,310 11,520 3,210 국 5,820 8,070 2,250 도 750 1, 군 1,740 2, 인건비 8,310 8,310 0 국 5,820 5,820 0 도 군 1,740 1, 기간제근로자등보수 8,310 8,310 0 아동수당제도구축 ( 보조인력 ) 8,310 8,310 0 국 5,820 5,820 0 도 군 1,740 1, 일반운영비 0 3,210 3,210 국 0 2,250 2,250 도 군 사무관리비 0 3,210 3,210 아동수당지자체사업운영비 0 3,210 3,210 국 0 2,250 2,250 도 군 아동수당지자체사업비지원 ( 국고 ) 3, ,210 국 2, ,250 도 군 일반운영비 3, ,210 국 2, ,250 도 군 사무관리비 3, ,210 아동수당운영비 3, ,210 국 2, ,250 도 군 취약계층아동보호 1,923,131 1,817, ,163 국 614, ,591 26,694 기 38,750 34,033 4,717 도 205, ,384 2,609 군 1,064, ,960 71,143 한부모가족지원 202, ,650 6,250 국 99, ,200 5,000 도 29,100 29, 군 74,100 74, 아동양육비지원 ( 국고 ) 123, ,250 6,250 국 98, ,400 5,

24 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 한부모가족지원 도 12,300 12, 군 12,300 12, 일반보상금 123, ,250 6,250 국 98, ,400 5,000 도 12,300 12, 군 12,300 12, 사회보장적수혜금 123, ,250 6,250 한부모가정아동양육비등지원 123, ,250 6,250 국 98, ,400 5,000 도 12,300 12, 군 12,300 12, 아동복지서비스제공 1,341,785 1,289,675 52,110 국 252, ,783 3,306 기 38,750 34,033 4,717 도 176, ,659 3,234 군 873, ,200 47,465 장애아동입양양육보조금 ( 국고 ) 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 군 3,086 1,696 1, 일반보상금 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 군 3,086 1,696 1, 사회보장적수혜금 12,857 7,068 5,789 장애입양아동양육수당지원 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 군 3,086 1,696 1,390 입양숙려기간모자지원 ( 국고 ) 2,000 1, 기 1, 도 군 일반보상금 2,000 1, 기 1, 도 군 사회보장적수혜금 2,000 1, 입양숙려기간모자지원 1,000,000원 *2명 2,000 1, 기 1, 도 군 지역아동센터운영비지원 ( 국고 ) 301, ,700 19,080 국 127, ,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 148, ,820 12, 민간이전 300, ,200 19,

25 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 국 127, ,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 147, ,320 12, 사회복지시설법정운영비보조 300, ,200 19,080 지역아동센터운영비지원 291, ,200 10,440 국 127, ,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 138, ,320 4,176 지역아동센터운영비지원 ( 인건비추가분 ) 8, ,640 지역아동센터지원사업 ( 도 ) 87,303 55,179 32,124 도 14,911 12,086 2,825 군 72,392 43,093 29, 민간이전 87,303 55,179 32,124 도 14,911 12,086 2,825 군 72,392 43,093 29, 사회복지시설법정운영비보조 69,303 55,179 14,124 지역아동센터추가운영비 52,800 38,676 14,124 도 10,560 7,735 2,825 군 42,240 30,941 11, 사회복지사업보조 18, ,000 지역아동센터급식도우미지원 ( 군비추가 ) 500,000*9개월 *4개소 18, ,000 아동복지교사지원 ( 국고 ) 45,672 76,101 30,429 국 22,836 38,050 15,214 도 4,567 7,611 3,044 군 18,269 30,440 12, 인건비 45,672 76,101 30,429 국 22,836 38,050 15,214 도 4,567 7,611 3,044 군 18,269 30,440 12, 기간제근로자등보수 45,672 76,101 30,429 아동복지교사인건비 ( 기본급 ) 43,272 76,101 32,829 국 21,636 38,050 16,414 도 4,327 7,611 3,284 군 17,309 30,440 13,131 아동복지교사인건비 ( 명절휴가비 ) 2, ,400 국 1, ,200 도 군 요보호아동그룹홈운영 ( 국고 ) 221, ,782 24,596 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 124, ,807 15, 민간이전 221, ,782 24,596 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 124, ,807 15,

26 부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 10 사회복지시설법정운영비보조 209, ,782 24,596 요보호아동그룹홈운영지원 201, ,782 16,716 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 104,830 96,807 8,023 요보호아동그룹홈운영지원 ( 인건비추가분 ) 7, ,880 드림스타트사업추진 378, ,643 59,303 국 262, ,608 35,000 군 116,338 92,035 24,303 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 378, ,643 59,303 국 262, ,608 35,000 군 116,338 92,035 24, 인건비 49,138 24,835 24, 기간제근로자등보수 49,138 24,835 24,303 드림스타트기간제근로자인건비 ( 군비추가 ) 49,138 24,835 24,303 기본급 40,450 20,400 20,050 시간외수당 4,397 1,464 2,933 출장여비 2,760 1,440 1, 일반운영비 193, ,348 15,200 국 156, ,148 15,200 군 37,200 37, 사무관리비 163, ,554 15,200 드림스타트사업사무관리비 126, ,354 15,200 전산물품및사무용품구입 3,000 1,800 1,200 국 3,000 1,800 1,200 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 109,286 95,286 14,000 국 109,286 95,286 14, 일반보상금 67,810 47,810 20,000 국 67,810 47,810 20, 사회보장적수혜금 57,600 37,600 20,000 학원, 학습지지원사업비 56,000 36,000 20,000 기초학습방문교육 56,000 36,000 20,000 국 56,000 36,000 20, 민간이전 22,450 23,650 1,200 국 22,450 23,650 1, 의료및구료비 12,450 13,650 1,200 의료비및검사비지원 12,450 13,650 1,200 독감예방접종 0 1,200 1,200 국 0 1,200 1, 자산취득비 1, ,000 국 1, , 자산및물품취득비 1, ,000 사무실물품구입 ( 청소기구입 ) 1, ,000 국 1, ,

27 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 장애인복지증진 5,562,840 5,301, ,321 국 1,761,959 1,768,140 6,181 도 253, ,024 7,648 군 3,547,209 3,287, ,854 장애인생활안정지원 4,686,264 4,537, ,601 국 1,555,078 1,561,259 6,181 도 205, ,088 7,648 군 2,925,450 2,778, ,134 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 791, ,735 52,324 국 553, ,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189, ,296 12, 민간이전 791, ,735 52,324 국 553, ,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189, ,296 12, 민간위탁금 791, ,735 52,324 장애인활동지원 791, ,735 52,324 국 553, ,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189, ,296 12,558 장애인지역사회재활시설지원 1,740,128 1,691,485 48, 연구개발비 22, , 연구용역비 22, ,000 횡성군장애인복지타운확대조성을위한도시 계획시설결정용역 22, , 민간이전 1,696,128 1,669,485 26, 민간단체법정운영비보조 83,196 81,370 1,826 장애인협회운영지원 63,196 61,370 1, 민간위탁금 1,219,596 1,208,515 11,081 장애인복지관운영비지원 1,169,596 1,158,515 11, 사회복지시설법정운영비보조 393, ,600 13,736 수화통역센터운영 178, ,300 4,500 장애인생활이동지원센터운영 214, ,300 9,236 장애인재활시설지원 534, ,800 58, 민간이전 524, ,000 58, 민간위탁금 524, ,000 58,000 장애인보호작업장보람원운영 242, ,000 42,000 장애인보호작업장한우리운영 276, ,000 16,000 장애인연금급여지급 ( 국고 ) 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778, ,115 42,653 도 100, ,572 5,484 군 233, ,335 12,

28 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 301 일반보상금 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778, ,115 42,653 도 100, ,572 5,484 군 233, ,335 12, 사회보장적수혜금 1,112,089 1,173,022 60,933 장애인연금 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778, ,115 42,653 도 100, ,572 5,484 군 233, ,335 12,796 발달장애인공공후견심판청구비용지원 ( 국고 ) 2,307 2, 국 1,846 2, 도 군 민간이전 2,307 2, 국 1,846 2, 도 군 민간위탁금 2,307 2, 공공후견비용지원 2,307 2, 국 1,846 2, 도 군 시각장애인자립지원센터운영 ( 도 ) 40,360 39, 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33, 민간이전 40,360 39, 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33, 사회복지시설법정운영비보조 40,360 39, 시각장애인자립지원센터운영 40,360 39, 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33, 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 50, ,000 도 10, ,000 군 40, , 민간이전 50, ,000 도 10, ,000 군 40, , 사회복지시설법정운영비보조 50, ,000 지적장애인자립지원센터운영 50, ,000 도 10, ,000 군 40, ,000 장애인일자리사업 469, ,905 78,000 국 206, ,881 0 도 33,884 33,884 0 군 229, ,140 78,

29 부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인일자리사업 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 279, ,114 78,000 국 100, ,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78, 인건비 279, ,114 78,000 국 100, ,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78, 기간제근로자등보수 279, ,114 78,000 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 279, ,114 78,000 국 100, ,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78,000 장애인편의증진 302, ,351 34,720 도 14,052 14,052 0 군 288, ,299 34,720 장애인생활편의서비스지원 ( 도 ) 188, ,351 30,000 도 2,070 2,070 0 군 186, ,281 30, 민간이전 168, ,000 30, 민간위탁금 168, ,000 30,000 장애인목욕탕운영 168, ,000 30,000 이동목욕차량운영 36,000 33,000 3, 민간이전 36,000 33,000 3, 민간위탁금 36,000 33,000 3,000 이동목욕차량운영 36,000 33,000 3,000 장애인종합상담실운영 ( 도 ) 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1, 민간이전 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1, 민간경상사업보조 77,720 76,000 1,720 장애인종합상담실운영 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1,720 청소년건전문화육성 1,541,606 1,402, ,013 국 16,450 16,450 0 지 600, ,000 0 기 77,906 8,400 69,506 도 49,020 49,020 0 군 798, ,723 69,507 청소년복지사업 269, , ,013 국 1,850 1,850 0 기 76,506 7,000 69,

30 부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 도 군 191, ,647 69,507 지역사회청소년통합지원체계구축 ( 국고 ) 97, ,715 기 48, ,857 군 48, , 인건비 43, ,485 기 21, ,742 군 21, , 기간제근로자등보수 43, ,485 청소년상담사인건비 43, ,485 기본급 1,864,000*9개월 *2명 33, ,552 기 16, ,776 군 16, ,776 연차수당 1,864,000원 *0.86*1/30*10일*2명 1, ,069 기 군 명절휴가비 400,000원 *1회*2명 기 군 초과근무수당 6,200원 *4시간*10일*9월*2명 4, ,464 기 2, ,232 군 2, ,232 출장여비 20,000원 *10일*9개월*2명 3, ,600 기 1, ,800 군 1, , 일반운영비 48, ,730 기 24, ,365 군 24, , 사무관리비 41, ,730 CYS-Net 위원회 ( 실행, 운영위원회 ) 운영 70,000원 *4회*10명 2, ,800 기 1, ,400 군 1, , 청소년지원단운영 70,000원 *2회*10명 1, ,400 기 군 교육및상담프로그램운영 19, ,530 기 9, ,765 군 9, ,765 위기지원프로그램운영 13, ,000 기 6, ,500 군 6, ,500 상담사보수교육교육비 250,000원 *10회*2명 5, ,000 기 2, ,500 군 2, , 행사운영비 7, ,000 인터넷스마트폰중독해소캠프운영 7, ,000 기 3, ,

31 부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 군 3, , 일반보상금 5, ,500 기 2, ,750 군 2, , 사회보장적수혜금 1, ,500 가출청소년긴급지원 1, ,500 긴급지원 ( 의료, 생활, 차량 ) 200,000 원 *5 회 가출청소년및학교밖청소년지원 50,000원 *2회*5명 1, ,000 기 군 기 군 행사실비보상금 4, ,000 또래상담, 아웃리치활동지원비 100,000원 *20명*2회 4, ,000 기 2, ,000 군 2, ,000 청소년동반자프로그램운영 ( 국고 ) 41, ,298 기 20, ,649 군 20, , 인건비 33, ,268 기 16, ,634 군 16, , 기간제근로자등보수 33, ,268 YC 담당청소년상담자 ( 전일제 ) 인건비 24, ,592 기본급 2,196,000*9월 *1명 19, ,764 기 9, ,882 군 9, ,882 명절휴가비 400,000원 *1회*1명 기 군 초과근무수당 7,300원 *4시간*10일*9월*1명 2, ,628 기 1, ,314 군 1, ,314 출장여비 20,000원 *10일*9월*1명 1, ,800 기 군 YC 담당청소년상담사 ( 시간제 ) 인건비 8, ,676 기본급 15,400*60시간 *9월*1명 8, ,316 기 4, ,158 군 4, ,158 출장여비 20,000원 *2일*9월*1명 기 군 일반운영비 8, ,

32 부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 기 4, ,015 군 4, , 사무관리비 8, ,030 사례수퍼비전강사비 300,000원 *8회 2, ,400 기 1, ,200 군 1, ,200 사무용품및활동교재비 286,000원 *5회 1, ,430 기 군 문화활동지원비 100,000원 *1회*10명 1, ,000 기 군 상담사보수교육교육비 200,000원 *8회*2명 3, ,200 기 1, ,600 군 1, ,600 공공도서관확충및운영 824, , ,610 국 6, ,360 군 817, , ,250 공공도서관운영 824, , ,610 국 6, ,360 군 817, , ,250 군립도서관운영 604, , , 일반운영비 136, ,060 9, 사무관리비 70,570 61,570 9,000 군립도서관공간배치재구성연구용역수수료 9, , 시설비및부대비 235,000 30, , 시설비 235,000 30, ,000 장난감도서관조성 160, ,000 아동자료실리모델링 30, ,000 스마트도서관부스 15, , 자산취득비 130,000 85,000 45, 자산및물품취득비 70,000 25,000 45,000 장난감도서관장난감구입 40, ,000 아동자료실물품구입 ( 서가, 열람대등 ) 5, ,000 작은도서관운영 118,679 95,179 23, 일반운영비 61,200 47,200 14, 행사운영비 14, ,000 인문학캠프운영 100,000원 *140명 14, , 시설비및부대비 9, , 시설비 9, ,500 금계작은도서관누수보수 9, ,500 도서관다문화서비스지원 ( 국고 ) 9, ,

33 부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 국 6, ,360 군 2, , 일반운영비 9, ,110 국 6, ,360 군 2, , 사무관리비 9, ,110 도서관다문화프로그램운영 9, ,110 국 6, ,360 군 2, ,750 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 1,056,797 1,132,730 75,933 국 165, ,208 48,552 도 13,905 20,535 6,630 군 877, ,987 20,751 인력운영비 1,005,137 1,081,070 75,933 국 165, ,208 48,552 도 13,905 20,535 6,630 군 825, ,327 20,751 통합사례관리사인건비 ( 국고 ) 65,771 65,771 0 국 31,116 31,118 2 군 34,655 34, 인건비 65,771 65,771 0 국 31,116 31,118 2 군 34,655 34, 무기계약근로자보수 65,771 65,771 0 통합사례관리사인건비 ( 보건복지 1 호봉 ) 32,027 32,027 0 월액여비 120,000원 *12월 1,440 1,440 0 국 군 1,176 1,175 1 통합사례관리사인건비 ( 보건복지 6 호봉 ) 32,144 32,144 0 월액여비 120,000원 *12월 1,440 1,440 0 국 군 1,232 1,231 1 노인돌봄기본서비스인건비 ( 국고 ) 511, ,154 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 440, ,296 5, 인건비 511, ,154 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 440, ,296 5, 무기계약근로자보수 511, ,154 24,100 노인돌봄기본서비스인건비 93,650 69,550 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 22,488 16,692 5,796 독거노인중증장애인응급돌봄운영지원인건비 ( 국고 ) 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,

34 부서 : 주민복지지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 인력운영비 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38, 인건비 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,400 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38, 무기계약근로자보수 0 96,800 96,800 응급돌봄운영지원인건비 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,400 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38,720 드림스타트통합사례관리지원 ( 인력운영비 )( 국고 ) 69,249 94,256 25,007 국 50,385 75,392 25,007 군 18,864 18, 인건비 69,249 94,256 25,007 국 50,385 75,392 25,007 군 18,864 18, 무기계약근로자보수 69,249 94,256 25,007 드림스타트센터무기계약직인건비 69,249 94,256 25,007 기본급 42,532 63,839 21,307 국 42,532 63,839 21,307 출장여비 2,880 4,320 1,440 국 2,880 4,320 1,440 시간외수당 4,973 7,233 2,260 국 4,973 7,233 2,260 아동복지교사인건비 ( 국고 ) 52,697 30,923 21,774 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 30,359 18,188 12, 인건비 52,697 30,923 21,774 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 30,359 18,188 12, 무기계약근로자보수 52,697 30,923 21,774 아동복지교사인건비 ( 무기계약 ) 52,697 30,923 21,774 기본급 40,457 21,225 19,232 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 18,119 8,490 9,629 연차수당 명절휴가비 2, ,200 출장여비 1, ,

35 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 군정참여확대및자치역량강화단위 : 공정한인사업무추진 자치행정과 71,988,087 70,686,868 1,301,219 국 130, ,243 14,700 기 135, ,181 4,800 도 934, ,029 60,518 군 70,786,616 69,565,415 1,221,201 군정참여확대및자치역량강화 1,910,035 1,787, ,000 도 28,088 28,088 0 군 1,881,947 1,758, ,000 공정한인사업무추진 373, , ,000 인사관리 355, , , 연구개발비 65, , 연구용역비 65, ,000 조직진단용역 65, , 시설비및부대비 68,000 10,000 58, 시설비 68,000 10,000 58,000 군경계표지판유지보수 6,500,000원 *5개소 32, ,500 읍면경계표지판유지보수 3,500,000 원 *3 개소 10, ,500 횡성 - 영월군경계표지판설치 15, ,000 활기찬직장분위기조성 3,505,829 3,293, ,020 좋은일터만들기 2,013,672 1,992,672 21,000 서무관리 177, ,328 6, 일반운영비 100,708 94,708 6, 사무관리비 17,460 11,460 6,000 노무사자문료 300,000원 *10월 3, ,000 노무사단체교섭참석수당 300,000원 *10회 3, ,000 자료관운영및자료관리 31,424 26,424 5, 일반운영비 31,424 26,424 5, 사무관리비 6,000 1,000 5,000 서고소독 5, ,000 포상관리 50,600 40,600 10, 포상금 23,600 13,600 10, 포상금 23,600 13,600 10,000 직무발명보상금 1,000,000원 *10팀 10, ,000 직원후생복지지원 1,492,157 1,301, ,020 후생복지관리 1,321,020 1,130, , 일반운영비 1,275,020 1,084, , 사무관리비 15,320 2,320 13,000 선진야구현장체험 ( 시즌권 ) 8, ,

36 부서 : 자치행정과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 직원후생복지지원 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 강원도민프로축구단지원 5, , 맞춤형복지제도시행경비 1,259,700 1,081, ,020 맞춤형복지제도운영 1,259,700 1,081, ,020 정규직 ( 무기계약직이상 ) 1,290,000원 *930명 1,199,700 1,021, ,020 주민자치기반강화 1,088,950 1,078,390 10,560 주민서비스제공 704, ,140 10,560 복지회관관리 135, ,000 10, 일반운영비 125, ,000 5, 사무관리비 5, ,560 시특법시설물 ( 복지회관 ) 안전점검용역 2,780,000원 *2회 5, , 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 청일면복지회관집기구입 5, ,000 교육행정지원추진 6,179,677 5,890, ,400 국 14, ,700 도 633, ,013 4,410 군 5,531,554 5,261, ,290 교육지원사업 6,017,677 5,728, ,400 국 14, ,700 도 633, ,013 4,410 군 5,369,554 5,099, ,290 공교육지원 3,994,251 3,734, , 자치단체등이전 2,182,811 1,922, , 교육기관에대한보조 2,110,000 1,850, ,000 교육기관에대한보조금 2,110,000 1,850, ,000 실내체육관신축 ( 창림초 ) 60, ,000 체육관보수 ( 둔내초 ) 200, ,000 초등돌봄교실과일간식지원 ( 국고 ) 29, ,400 국 14, ,700 도 4, ,410 군 10, , 민간이전 29, ,400 국 14, ,700 도 4, ,410 군 10, , 민간경상사업보조 29, ,400 초등학교돌봄교실과일간식지원 29, ,400 국 14, ,700 도 4, ,410 군 10, ,290 선진체육육성 5,017,539 4,911, ,

37 부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 체육회및실업팀지원 기 135, ,181 4,800 도 246, ,288 56,000 군 4,635,270 4,590,470 44,800 체육회및실업팀지원 803, ,903 56,000 도 56, ,000 군 747, ,903 0 군청실업팀운영지원 ( 도 ) 56, ,000 도 56, , 일반보상금 56, ,000 도 56, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 56, ,000 하누스볼링팀운영지원 ( 보조 ) 56, ,000 도 56, ,000 생활체육활성화지원 1,095,796 1,086,196 9,600 기 135, ,181 4,800 도 15,288 15,288 0 군 944, ,727 4,800 어르신체육활동지원 ( 국고 ) 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1, 민간이전 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1, 민간경상사업보조 53,616 51,216 2,400 어르신생활체육지도자운영 2,234,000원 *2명*12월 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1,200 생활체육지도자배치 ( 국고 ) 196, ,810 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 115, ,986 3, 민간이전 196, ,810 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 115, ,986 3, 민간경상사업보조 196, ,810 7,200 생활체육지도자배치 196, ,810 7,200 급여 2,234,000원 *6명*12월 160, ,648 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 80,424 76,824 3,600 스포츠대회유치지원 1,263,000 1,233,000 30,000 도 175, ,000 0 군 1,088,000 1,058,000 30, 한민족축구대회 30, , 민간이전 30, , 민간행사사업보조 30, ,

38 부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠대회유치지원 행사지원비 30, ,000 군민화합체육대회지원 430, ,000 10,000 제 50 회군민체육대회지원 270, ,000 10, 민간이전 270, ,000 10, 민간행사사업보조 270, ,000 10,000 군민체육대회읍면체육회지원 200, ,000 10,000 1개읍 40,000,000원 *1개읍 40,000 30,000 10,000 정보화사업추진 899, , ,639 국 7,994 7,994 0 도 15,968 15, 군 875, , ,531 전산관리체계화 837, , ,639 국 7,994 7,994 0 도 5,782 5, 군 823, , ,531 지방행정정보화 501, , , 일반운영비 206, ,935 18, 사무관리비 206, ,935 18,955 소프트웨어구입 204, ,015 18,955 공통기반재해복구암호화 S/W 0 3,045 3,045 웹하드 S/W 업그레이드 22, , 자치단체등자본이전 153, ,000 3, 공기관등에대한자본적위탁사업비 153, ,000 3,045 공통기반재해복구암호화 S/W 구입 3, , 자산취득비 131,500 49,500 82, 자산및물품취득비 131,500 49,500 82,000 전산기기구입 131,500 49,500 82,000 본체 900,000원 *97대 87,300 31,500 55,800 모니터 300,000원 *119대 35,700 15,000 20,700 프린터 500,000원 *17대 8,500 3,000 5,500 전산운영관리 230, ,279 7, 자치단체등이전 106,782 99,063 7, 공기관등에대한경상적위탁사업비 106,782 99,063 7,719 공통기반및재해복구유지보수 89,595 81,876 7,719 기타경비시군부담금 7, ,719 정보화마을프로그램관리자육성 ( 도 ) 38,316 45,396 7,080 도 3,782 5,674 1,892 군 34,534 39,722 5, 민간이전 38,316 45,396 7,080 도 3,782 5,674 1,892 군 34,534 39,722 5,

39 부서 : 자치행정과정책 : 정보화사업추진단위 : 전산관리체계화 02 민간경상사업보조 38,316 45,396 7,080 정보화마을프로그램관리자인건비 15,132,000원 *2개마을 30,264 45,396 15,132 도 3,782 5,674 1,892 군 26,482 39,722 13,240 정보화마을프로그램관리자퇴직금및 4대보 험료 8, ,052 정보화마을별전자상거래및농촌체험지원 ( 도 ) 9, ,000 도 2, ,000 군 7, , 민간이전 9, ,000 도 2, ,000 군 7, , 민간경상사업보조 9, ,000 전자상거래및농촌체험지원 9, ,000 도 2, ,000 군 7, ,000 선도적스마트통신체계구축 1,445, , ,000 마을방송환경개선 847, , ,000 마을공지사항안내용방송시설현대화사업 847, , , 시설비및부대비 847, , , 시설비 847, , ,000 마을공지사항안내용방송시설현대화사업 11,000,000원 *77개소 847, , ,

40 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 4,933,765 3,618,908 1,314,857 국 1,116,002 1,116,002 0 지 35,000 35,000 0 도 204, ,490 3,500 군 3,577,773 2,259,416 1,318,357 민원행정서비스구현 323, ,200 84,760 국 10,543 10,543 0 군 313, ,657 84,760 민원행정서비스개선 323, ,200 84,760 국 10,543 10,543 0 군 313, ,657 84,760 행정서비스개선과민원만족도향상 85,497 74,737 10, 일반운영비 20,940 18,580 2, 사무관리비 13,140 11,080 2,060 민원조정위원회수당 70,000원 *2명*6회 생애첫주민등록증발급축하카드교부 2,500원 *1매*600건 1, , 공공운영비 7,800 7, 여권자택배달서비스추진을위한등기우편수수료 3,000원 *100건 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,400 민원인편의시설확충 8, ,400 안마의자 500,000원 *4대 2, ,000 발지압판 100,000원 *2대 책장 400,000원 *3개 1, ,200 체성분측정기 5,000,000원 *1대 5, ,000 전자민원행정시스템운영 123,900 49,900 74, 일반운영비 42,900 38,900 4, 사무관리비 21,300 17,300 4,000 무인민원발급기설치비 2,000,000원 *2대 4, , 연구개발비 20, , 전산개발비 20, ,000 민원서식자동작성시스템개발용역 20, , 자산취득비 61,000 11,000 50, 자산및물품취득비 61,000 11,000 50,000 무인민원발급기구입 20,000,000원 *2대 40, ,000 민원서식자동작성시스템및키오스크구입 10, ,000 신뢰받는토지행정 222, ,757 0 국 61,159 61,159 0 군 161, ,598 0 효율적토지관리 222, ,

41 부서 : 허가민원과정책 : 신뢰받는토지행정단위 : 효율적토지관리 국 61,159 61,159 0 군 161, ,598 0 개별공시지가조사산정 47,643 47, 일반보상금 3,120 3, 행사실비보상금 1,120 1,120 0 부동산가격공시위원회참석자급식 8,000원 *20명*7회 1,120 1,120 0 디지털지적구축 1,498, ,278 1,237,097 국 43,000 43,000 0 군 1,455, ,278 1,237,097 정확한지적재조사 1,498, ,278 1,237,097 국 43,000 43,000 0 군 1,455, ,278 1,237,097 지적재조사사업 1,450, ,500 1,237, 일반운영비 219, ,340 67, 사무관리비 199, ,140 67,856 지적재조사사업측량수수료 170,490원 *398필지 67, , 일반보상금 1,220,841 51,600 1,169, 기타보상금 1,219,241 50,000 1,169,241 지적재조사면적감소보상금 ( 둔내우용, 강림강림1지구 ) 6,810원 *179,036.8m2 1,219,241 50,000 1,169,241 주택행정 1,598,650 1,605,650 7,000 국 1,001,300 1,001,300 0 지 35,000 35,000 0 도 198, ,490 3,500 군 363, ,860 3,500 주거환경개선 1,598,650 1,605,650 7,000 국 1,001,300 1,001,300 0 지 35,000 35,000 0 도 198, ,490 3,500 군 363, ,860 3,500 신혼부부주거비용지원사업 143, ,000 7,000 도 71,500 75,000 3,500 군 71,500 75,000 3, 일반운영비 1, ,000 도 군 사무관리비 1, ,000 신혼부부주거비용지원사업홍보비 50,000원 *20매 1, ,000 도 군 일반보상금 142, ,000 8,000 도 71,000 75,000 4,

42 부서 : 허가민원과정책 : 주택행정단위 : 주거환경개선 군 71,000 75,000 4, 사회보장적수혜금 142, ,000 8,000 신혼부부주거비용지원사업 1,420,000원 *100명 142, ,000 8,000 도 71,000 75,000 4,000 군 71,000 75,000 4,

43 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 안정적자금운영과세외수입증대단위 : 지방세외수입관리 세무회계과 4,471,744 4,022, ,023 국 53,905 53,905 0 군 4,417,839 3,968, ,023 안정적자금운영과세외수입증대 36,826 27,870 8,956 지방세외수입관리 36,826 27,870 8,956 세외수입부과관리 30,290 27,870 2, 일반운영비 9,820 7,400 2, 사무관리비 3,400 1,400 2,000 세외수입정보시스템사용자교육교재제작 10,000원 *100권*2회 2, , 공공운영비 6,420 6, 번호판영치시스템통신장비유지비 35,000원 *12월 세외수입징수관리 6, , 일반운영비 6, , 사무관리비 1, ,400 체납액납부홍보현수막제작 700,000원 *2회 1, , 공공운영비 5, ,136 고지서발송우편료 5, ,136 등기우편 50건 *12회*1,960원 1, ,176 일반우편 3,000건 *4회*330원 3, ,960 자주재원확보및소통세정추진 288, ,659 13,000 국 53,905 53,905 0 군 234, ,754 13,000 지방세부과관리 288, ,659 13,000 국 53,905 53,905 0 군 234, ,754 13,000 도세및군세부과 176, ,249 13, 일반운영비 104,460 91,460 13, 공공운영비 90,000 77,000 13,000 고지서발송용우편료 90,000 77,000 13,000 일반 213,333건 *330원 70,400 60,000 10,400 등기 10,000건 *1,960원 19,600 17,000 2,600 혁신적인회계관리 297, , ,930 자산및물품관리 211,630 66, ,930 물품관리 207,790 62, , 자산취득비 196,930 52, , 자산및물품취득비 196,930 52, ,930 정수및업무용물품구입 196,930 52, ,930 횡성읍사무용집기 100, ,

44 부서 : 세무회계과정책 : 혁신적인회계관리단위 : 자산및물품관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 민선7기사무용집기 10, ,000 노트북컴퓨터 1,500,000원 *5대 7,500 6,000 1,500 비디오프로젝터 3, ,430 사무용가구및기타물품 60,000 30,000 30,000 효율적인재산관리 3,569,655 3,294, ,000 공공청사관리 3,473,755 3,198, ,000 관용차량구입및유지관리 548, , , 자산취득비 427, , , 자산및물품취득비 427, , ,000 업무용차량 ( 본청 ) 75, ,000 보건소업무용차량구입 65, ,000 청일면공영버스구입 65, ,000 청사경영관리 ( 본청 ) 727, ,984 70, 시설비및부대비 124,976 54,976 70, 시설비 124,976 54,976 70,000 청사유지보수 8,000원 *6,872m2 54,976 54, 층집무실구조개선 30, ,000 읍면대기전력차단시설 5,000,000원 *8개면 40, ,000 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,319,021 1,319, 일반운영비 109, , 공공운영비 109, ,953 0 전력사용료 ( 본청외 ) 41,056 63,000 21,944 도시가스사용료 ( 본청외 ) 1,000원 *2,743m3*8월 21, ,944 행정운영경비 ( 세무회계과 ) 216, ,806 7,137 인력운영비 167, ,676 7,137 인건비 167, ,676 7, 인건비 167, ,676 7, 무기계약근로자보수 167, ,676 7,137 청사관리 114, ,072 7,137 기본급 (11호봉 1명 ) 1,673,740원 *1명*12월 20,085 19,055 1,030 기본급 (8호봉 1명 ) 1,658,550원 *1명*12월 19,903 19, 기본급 (2호봉 2명 ) 1,651,200원 *2명*12월 39,629 37,809 1,820 상여금 79,617,000원 *1/3 26,539 25,288 1,251 연차수당 6,634,690원 *86%*1/30*15일 2,853 2, 청사관리피복비 250,000원 *2회*4명 2, ,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05

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부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원 2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049

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부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000 2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 건전재정운영단위 : 예산관리 기획감사실 26,787,354 19,008,001 7,779,353 국 79,825 77,700 2,125 지 4,464,000 4,164,000 300,000 기 215,750 68,000 147,750 도 1,566,047 1,276,160 289,887

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부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30, 2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500

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제 3 기지역사회복지계획 2015 년 ~ 2018 년 전라남도 제출문 보건복지부장관귀하 전라남도제 3 기지역사회복지계획 (2015-2018) 을제출합니다. 2014. 12. 20. 전라남도지사 - 목차 - - i - - ii - - 표차례 - - iii - - iv - - v - - vi - - 그림차례 - - vii - 제 3 기지역사회복지계획개요

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부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작 2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지

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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01 2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272

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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900

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