개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예
|
|
- 형일 지
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 시민소통기획관
2 개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 47, , , 행정운영경비 사업비 47, , , 기관임무 시민과의소통을통한서울비전확산및서울이미지제고 시민소통기획관
3 예산규모 시민소통기획관
4 (X811,968) (X1,012,590) (X200,622) 시민소통기획관 43,334,433 47,810,398 4,475,965 부서 : 시민소통기획관시민소통담당관 13,346,698 13,319,756 26,942 정책 : 시민과함께하는참여와소통시정구현 12,846,717 12,806,084 40,633 대중매체활용시정정보제공 3,392,365 4,082, ,000 언론매체를통한시정정보제공 3,392,365 4,082, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ방송협력 공중파TV 기획방송및시정광고 라디오캠페인및정보제공 케이블, 종편, IPTV 등기획방송및시정광고ㅇ인쇄매체광고 신문광고 잡지, 생활정보지광고 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ언론매체활용시책업무추진비 4,000,000 = 2,500,000 50,000,000원 *17회 = 850,000 11,000,000원 *50회 = 550,000 25,000,000원 *44회 = 1,100,000 = 1,500,000 11,000,000원 *100회 = 1,100,000 4,000,000원 *100회 = 400,000 82,365 82,365,000원 = 82,365 시민과의현장소통확대 7,678,262 6,955, ,433 1 시민소통기획관
5 소통관리및시정정보제공 3,272,598 3,240,298 32,300 ( ) 기간제근로자등보수 33,290 ㅇ초단시간근로자 = 33,290 인건비 8,613원 *14시간*4주*12월*5명 = 28,940 교통비 60,000원 *5명*12월 = 3,600 고용보험료 32,540,000원 *1.5% = 489 산재보험료 32,540,000원 *0.8% = 261 ( ) 사무관리비 2,689,113 ㅇ홍보물제작 = 2,371,913 주요시책시정종합안내 231,200,000원 *4분기 = 924,800 자연재해대비시민홍보 62,000,000원 *4분기 = 248,000 시홍보매체시민개방 50,000,000원 *2회 = 100,000 서울사랑공모전 41,257,000원 = 41,257 세대별맞춤형정보제공 394,856,000원 = 394,856 시민체감형홍보매체개발및제작 650,000,000원 = 650,000 시민정보제공용인포그라픽제작 13,000,000원 = 13,000 ㅇ홍보물및디자인심의위원회운영등 = 22,200 홍보물심의수당 150,000원 *12회*4명 = 7,200 디자인심의수당 150,000원 *12회*5명 = 9,000 국어바르게쓰기위원회심의수당 150,000원 *4회*10명 = 6,000 ㅇ민간옥외전광판활용시정정보제공 280,000,000원 = 280,000 ㅇ한글사용실태조사 15,000,000원 = 15,000 ( ) 공공운영비 120,645 ㅇ시민게시판운영 120,645,000원 = 120,645 ( ) 국외업무여비 25,000 ㅇ국외업무여비 25,000,000원 = 25,000 ( ) 시책추진업무추진비 44,750 ㅇ소통강화및시정홍보업무추진비 44,750,000원 = 44,750 ( ) 특정업무경비 108,000 ㅇ대민활동비 50,000원 *180명*12월 = 108,000 ( ) 기타보상금 24,000 2 시민소통기획관
6 ㅇ공모전시상금 ( ) 포상금ㅇ소통콘텐츠경연포상금 ( ) 자산및물품취득비ㅇ미디어보드구매비 24,000,000원 *1회 = 24,000 25,500 25,500,000원 *1회 = 25, ,000 85,000,000원 *2대 = 170,000 희망서울재능나눔 15,000 15,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ홍보대사위촉식, 간담회등운영 ( ) 행사실비보상금ㅇ행사참석및나눔활동 5,000 5,000,000원 = 5,000 10,000 1,000,000원 *10회 = 10,000 시민청운영및확산 3,108,995 3,259, ,016 ( ) 사무관리비ㅇ운영수당 건립 운영자문위원회ㅇ제2시민청임대료및관리비 ( ) 민간위탁금ㅇ시민청운영 인건비 운영경비 사업운영비ㅇ제2시민청운영 인건비 운영경비 사업운영비 160,200 = 4,200 4,200,000원 = 4, ,000,000원 = 156,000 3,098,811 = 2,211, ,774,000원 = 512, ,757,000원 = 661,757 1,036,829,000원 = 1,036,829 = 887, ,696,000원 = 213, ,495,000원 = 364, ,260,000원 = 309,260 현장소통프로그램운영 86,470 63,320 23,150 ( ) 사무관리비 ㅇ청책토론회운영 63,320 = 6,000 3 시민소통기획관
7 속기료, 현수막등물품지원ㅇ시민발언대운영 시민청시민발언대운영 찾아가는시민발언대운영ㅇ명예시장운영 명예시장위촉및워크숍경비 명예시장실운영경비 명예시장회의참석수당ㅇ시정학교운영 강의료 기타운영비 1,000,000원 *6회 = 6,000 = 14,000 2,000,000원 = 2,000 1,200,000원 *10회 = 12,000 = 31,350 4,500,000원 *2회 = 9, ,500원 *12월 = 1, ,000원 *17명*12회 = 20,400 = 11, ,000원 *14회*2학기 = 5, ,500원 *14회*2학기 = 6,370 시정여론조사운영 357, ,300 1,499 ( ) 사무관리비ㅇ시정여론조사수행 외주조사비용 자체조사분석비용 자문위원회운영비 ( ) 공공운영비ㅇ온라인여론조사시스템운영 온라인여론조사시스템유지관리 보고서툴 (OZ Report V6.0) 유지관리 337,100 = 337, ,000,000원 = 320,000 13,100,000원 = 13,100 4,000,000원 = 4,000 19,200 = 19,200 16,130,000원 = 16,130 3,070,000원 = 3,070 현장중심의의견수렴및환류 37,400 21,900 15,500 ( ) 공공운영비ㅇ꼼꼼한서울씨시스템유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ현장중심의의견수렴및환류 ( ) 행사실비보상금ㅇ꼼꼼한서울씨활동비 기본 6,500 6,500,000원 = 6,500 3,400 3,400,000원 = 3,400 12,000 = 12,000 30,000원 *100명*4회 = 12,000 4 시민소통기획관
8 영상매체활용시정정보제공 434, ,570 8,200 서울시청방송운영 54,000 49,100 4,900 ( ) 사무관리비ㅇ시청방송제작비ㅇ소모품등구입비ㅇ방송장비유지보수 ( ) 자산및물품취득비ㅇ방송장비구입비 44,100 2,340,000원 *15편 = 35,100 6,300,000원 = 6,300 2,700,000원 = 2,700 5,000 5,000,000원 = 5,000 시정영상물제작 관리 380, ,470 3,300 ( ) 사무관리비ㅇ시정영상물제작및보완 정보제공영상물제작 시정대표홍보영상제작 이미지홍보영상제작 (CF) 주요행사용영상제작및영상자료수정보완ㅇ영상물심의소위원회운영ㅇ영상매체관리운영 영상콘텐츠자체제작운영 영상매체등홍보매체심의회 ( 영상 ) 운영 미디어보드유지보수ㅇ사진현상. 인화. 청내전시사진관리ㅇ영상자료관리운영및장비유지보수 ( ) 공공운영비ㅇ유류비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시정영상물제작운영업무추진비 ( ) 자산및물품취득비 348,500 = 305,000 15,000,000원 *10편 = 150,000 70,000,000원 *1편 = 70,000 15,000,000원 *5편 = 75,000 10,000,000원 = 10, ,000원 *4명*9회 = 3,600 = 20, ,000원 *12월 = 3, ,000원 *24회 = 9,600 1,925,000원 *4분기 = 7,700 1,250,000원 *12월*0.9 = 13,500 5,500,000원 = 5,500 1, ,000원 *12월 = 1,320 7,650 7,650,000원 = 7,650 20,000 5 시민소통기획관
9 ㅇ디지털방송장비구매 동영상카메라장비 = 20,000 20,000,000 원 = 20,000 시민과함께만드는시정간행물운영 1,341,320 1,341,320 0 시정종합월간지 서울사랑 발간 938, ,114 0 ( ) 사무관리비ㅇ서울사랑발간 편집기획비 외부원고료, 사진대여 인쇄비 발송용역ㅇ점자서울사랑발간 점자책발행 녹음CD 제작 ( ) 공공운영비ㅇ우편요금 ( 일반, 소포등 ) ㅇ홈페이지운영및유지보수비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ서울사랑발간업무추진비 690,279 = 633,279 10,250,000원 *12월 = 123,000 35,000,000원 = 35, 원 *50,000부*12월 = 441,000 34,279,000원 = 34,279 = 57,000 3,000원 *1,000부*12월 = 36,000 1,750원 *1,000부*12월 = 21, ,000 15,500,000원 *12월 = 186,000 50,000,000원 = 50,000 11,835 11,835,000원 = 11,835 어린이신문 내친구서울 발간 342, ,975 0 ( ) 사무관리비ㅇ기획편집ㅇ인쇄비ㅇ운송비ㅇ원고료및기획회의료, 경품구매등 ( ) 행사운영비ㅇ어린이기자간담회등 334,200 54,000,000원 = 54, ,000,000원 = 210,000 43,200,000원 = 43,200 27,000,000원 = 27,000 8,775 8,775,000원 = 8,775 6 시민소통기획관
10 서울특별시보발행 60,231 60,231 0 ( ) 사무관리비ㅇ서울시보인쇄 내지인쇄 표지인쇄ㅇ서울시보편집 60,231 = 40,251 45원 *250면*50부*5회*12월 = 33,750 2,167원 *1면*50부*5회*12월 = 6,501 1,665,000원 *12월 = 19,980 정책 : 행정운영경비 ( 시민소통기획관시민소통담당관 ) 499, ,672 13,691 기본경비 499, ,672 13,691 기본경비 499, ,672 13,691 ( ) 사무관리비 172,078 ㅇ기본사무종이류 21,000원 *60명*0.9 = 1,134 ㅇ소규모수선비 5,000원 *60명 = 300 ㅇ행정장비수리비 280,000원 *12대*0.9 = 3,024 ㅇ도서구입비 50,000원 *7팀 = 350 ㅇ급량비 = 89,280 주요업무추진급량비 960,000원 *62명*1.5 = 89,280 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 53,330 회의자료및업무보고자료등인쇄 7,910원 *15회*200부 = 23,730 시의회자료인쇄 4,500원 *5회*80부 = 1,800 각종유인물인쇄 17,375원 *20회*80부 = 27,800 ㅇ심사수당 = 1,620 계약직공무원채용관련심사수당 135,000원 *6명*2회 = 1,620 ㅇ도서및자료구입비 = 23,040 주요시책홍보추진및전문서적구입 768,000원 *3권*10회 = 23,040 ( ) 공공운영비 2,074 7 시민소통기획관
11 ㅇ홍보물퀵서비스운송료ㅇ홍보물우편발송료 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ정무부시장ㅇ 2~3급기관 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정무부시장실 정원 5명이하ㅇ부서운영 정원 30명이하 정원 30인초과인원ㅇ정무수석비서관 정원 15명이하 10,000원 *175회 = 1, 원 *900회 = ,000 1,400,000원 *150명*0.6 = 126, , ,600,000원 *1명 = 193,600 9,900,000원 *1명 = 9,900 10,020 = 1, ,000원 *1부서*12월 = 1,200 = 5, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *17명*12월 = 1,020 = 3, ,000원 *12월 = 3,000 부서 : 시민소통기획관도시브랜드담당관 3,731,289 3,793,409 62,120 정책 : 시민자긍심고취및도시경쟁력제고 3,703,700 3,764,500 60,800 체계적이고지속적인브랜드관리 3,703,700 3,764,500 60,800 시민주도형서울브랜드확산 626, , ,700 ( ) 사무관리비ㅇ서울브랜드위원회운영 참석수당등ㅇ시민참여거버넌스운영 아이서울유프렌즈운영 265,300 = 49, ,000원 *22명*15회 = 49,500 = 105,800 = 55,800 8 시민소통기획관
12 - 프렌즈운영 ( 교육, 회의등 ) - 활동계획발표회및성과보고회 아이서울유파트너스운영ㅇ서울시상징물관리 휘장업무표장갱신및브랜드상표권추가등록 브랜드및해치조형물유지보수ㅇ서울브랜드확산아이디어공모전운영 홍보, 전시회개최등 ( ) 행사운영비ㅇ제3회서울도시브랜드포럼개최 기획, 출연료, 행사진행등 자료집발간및홍보 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 기타보상금ㅇ서울브랜드확산아이디어공모전개최 시상금 30,000,000원 = 30,000 25,800,000원 = 25,800 50,000,000원 = 50,000 = 100,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 50,000 = 50,000 40,000,000원 = 40,000 10,000,000원 = 10,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 10,000 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 서울시도시브랜드마케팅 1,850,000 1,650, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ서울브랜드활용국내외도시브랜딩 서울브랜드기념주간운영 - 프로그램기획및운영 - 홍보물제작및홍보 문화, 스포츠, 장소등브랜드마케팅 서울브랜드홍보물제작및확산 서울브랜드글로벌콘텐츠제작및확산 - 콘텐츠제작 - 콘텐츠글로벌매체확산 해외도시현지서울브랜드프로모션 - 프로모션기획및운영 1,650,000 = 1,400,000 = 200, ,000,000원 = 170,000 30,000,000원 = 30, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 100,000 = 800, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 600,000 = 100, ,000,000원 = 100,000 9 시민소통기획관
13 ㅇ정책브랜딩을통한도시이미지제고 주요정책브랜드개발및전략컨설팅 정책연계시민참여형공공캠페인추진 - 캠페인기획및운영 = 250, ,000,000원 = 100,000 = 150,000 50,000,000원 *3회 = 150,000 외국어매체활용시정홍보 1,227,700 1,779, ,500 ( ) 사무관리비ㅇ서울시정및도시매력확산마케팅 외국어홈페이지활성화 외국어홈페이지번역 글로벌 SNS 운영및활성화 우수시정해외확산프로모션 심사및자문수당ㅇ세계유력언론연계등도시홍보 ( ) 공공운영비ㅇ외국어홈페이지유지보수 1,322,200 = 1,022, ,600,000원 = 278, ,000,000원 = 240, ,000,000원 = 250, ,000,000원 = 250, ,000원 *12명*2회 = 3, ,000,000원 = 300, , ,000,000원 = 457,000 정책 : 행정운영경비 ( 시민소통기획관도시브랜드담당 27,589 28,909 1,320 관 ) 기본경비 27,589 28,909 1,320 기본경비 27,589 28,909 1,320 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비 25,909 21,000원 *13명*0.9 = 246 5,000원 *13명 = ,000원 *4대*0.9 = 1,008 50,000원 *3팀 = ,000원 *14명 = 13, 시민소통기획관
14 ㅇ인쇄비및유인물제작비 회의자료및각종브랜드관련보고자료등 도시브랜드홍보자료등제작ㅇ심사수당 계약직공무원채용관련심사수당ㅇ도서및자료구입비 브랜드관련전문서적등구입 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영 정원 15인이하 = 9,790 10,000원 *10회*30부 = 3,000 6,790,000원 *1종 = 6,790 = ,000원 *6명*1회 = 810 = ,000원 *5권*4회 = 400 3,000 = 3, ,000원 *12월 = 3,000 (X811,968) (X1,012,590) (X200,622) 부서 : 시민소통기획관시민봉사담당관 21,532,495 25,967,439 4,434,944 (X811,968) (X1,012,590) (X200,622) 정책 : 시민중심의민원행정서비스제공 21,425,469 25,857,005 4,431,536 (X811,968) (X1,012,590) (X200,622) 여권업무대행 811,968 1,012, ,622 (X811,968) (X1,012,590) (X200,622) 일반여권발급업무대행 811,968 1,012, ,622 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ여권발급대행자치구지원 1,012,590 1,012,590,000원 = (X1,012,590) 1,012,590 고품질민원서비스제공 20,613,501 24,844,415 4,230,914 민원서비스품질관리및시상 63,858 64, ( ) 사무관리비 26, 시민소통기획관
15 ㅇ민원응대 ( 방문및전화 ) 서비스품질점검 = 20,000 미스터리샤퍼운영민원접점부서점검 ( 전문기관용역수행 ) 40,000원 *100개부서 *5회 = 20,000 ㅇ우수사례발굴및시상 = 1,578 심사위원회개최 150,000원 *4명*1회 = 600 심사자료인쇄등 681,000원 *1회 = 681 우수부서및직원표창장제작 6,600원 *45개 = 297 ㅇ민원처리만족도조사 5,000,000원 *90% = 4,500 ( ) 시책추진업무추진비 2,280 ㅇ민원서비스우수사례발굴및시상업무추진 2,280,000원 = 2,280 ( ) 포상금 36,000 ㅇ포상금 = 36,000 민원서비스우수사례시상 = 9,000 - 최우수 1,500,000원 *3개부서 = 4,500 - 우수 1,000,000원 *3개부서 = 3,000 - 장려 500,000원 *3개부서 = 1,500 민원행정서비스우수기관시상 = 27,000 - 최우수 3,000,000원 *2개부서 = 6,000 - 우수 2,000,000원 *7개부서 = 14,000 - 장려 1,000,000원 *7개부서 = 7,000 통합민원처리및열린민원실운영 32,000 27,000 5,000 ( ) 사무관리비ㅇ민원실근무복구입ㅇ민원실유지관리ㅇ보상심의위원회참석수당 ( ) 공공운영비ㅇ화상전화요금ㅇ화상전화수리유지비용ㅇ그림 ( 시립미술관대여작품 ) 보험비용 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ통합민원처리등업무추진 22, ,000원 *19명*2회 = 11, ,000원 *12개월 = 9, ,000원 *5명*2회 = 1, ,000원 *12개월 = 72 28,000원 = 28 25,000원 *12개월 = 300 3,600 3,600,000원 = 3, 시민소통기획관
16 ( ) 기타보상금 ㅇ민원처리착오안내보상금 1,000 10,000 원 *100 건 = 1, 다산콜재단운영 19,879,845 24,214,620 4,334,775 ( ) 사무관리비 46,800 ㅇ콜센터제안기술평가위원회위원참석수당 150,000원 *8명*4회 = 4,800 ㅇ상담사가상화PC VDA(WIN7용 ) 라이선스갱신 42,000,000원 = 42,000 ( ) 공공운영비 1,059,117 ㅇ서비스이용료 = 240,000 전화요금 12,000,000원 *12개월 = 144,000 휴대폰문자요금 8,000,000원 *12개월 = 96,000 ㅇ 120 정보시스템통합유지보수용역 = 819,117 정보시스템유지보수 722,158,000원 = 722,158 상담사PC 유지보수 40,950,000원 = 40,950 교환기시스템유지보수 56,009,000원 = 56,009 ( ) 시책추진업무추진비 5,120 ㅇ 120다산콜재단설립운영업무추진 5,120,000원 = 5,120 ( ) 출연금 23,103,583 ㅇ 120다산콜재단출연금 23,103,583,000원 = 23,103,583 민원제안통합관리시스템운영 637, ,437 99,361 ( ) 사무관리비ㅇ제안기술평가회 ( 응답소, 서식민원관리시스템 ) ( ) 공공운영비ㅇ휴대전화문자이용료ㅇ응답소시스템운영및유지관리ㅇ서식민원관리시스템운영및유지관리 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ민원제안통합관리시스템운영업무추진 2, ,000원 *8명*2회 = 2, ,037 8,155,128원 *12개월 = 97, ,308,000원 = 316, ,867,000원 = 118,867 3,000 3,000,000원 = 3, 시민소통기획관
17 정책 : 행정운영경비 ( 시민소통기획관시민봉사담당관 ) 107, ,434 3,408 기본경비 107, ,434 3,408 기본경비 107, ,434 3,408 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 업무계획및회의자료등인쇄 시민감동사례집제작 민원서비스메뉴얼등제작 민원실비치일, 주간지구입 각종서적등인쇄 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이하 정원 30인초과인원 104,434 21,000원 *43명*0.9 = 813 5,000원 *43명 = ,000원 *20명*0.9 = 5,040 50,000원 *7팀 = ,000원 *43명 = 41,280 = 56,736 1,425,000원 *12회 = 17,100 11,250원 *400부*2회 = 9,000 20,700,000원 *1종 = 20,700 12,000원 *15종*12개월 = 2, 원 *2,430부*4종 = 7,776 6,000 = 6, ,000원 *12개월 = 4,800 5,000원 *20명*12개월 = 1,200 부서 : 시민소통기획관뉴미디어담당관 4,425,952 4,372,809 53,143 정책 : 뉴미디어활용시민과의소통활성화 4,382,818 4,327,299 55, 시민소통기획관
18 소셜미디어등을통한커뮤니케이션강화 813, ,000 92,161 소셜미디어를통한시민과의소통활성화 488, ,400 5,931 ( ) 사무관리비ㅇ시대표블로그콘텐츠기획및운영 블로그운영및관리 인포그래픽등디지털콘텐츠제작ㅇ시대표 SNS 운영 시정콘텐츠페이스북광고 시민참여캠페인추진 SNS 콘텐츠제작및배포ㅇ시대표포스트및브런치등운영 포스트, 브런치콘텐츠제작 1boon 콘텐츠제작ㅇ소셜미디어통합모니터링 SNS 통합모니터링시스템도입 실시간모니터링및정기분석보고서 자문회의및기타경비 정책과제분석 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ소셜미디어를통한시민과의소통활성화 491,400 = 82, ,000원 * 400건 = 64,000 1,500,000원 *12회 = 18,000 = 75, ,000원 *20회 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 1,100,000원 *50회 = 55,000 = 31, ,000원 * 주1회 *52주 = 15, ,000원 * 주1회 *52주 = 15,600 = 303,200 6,000,000원 *12개월 = 72,000 11,000,000원 *12개월 = 132,000 1,600,000원 *12개월 = 19,200 80,000,000원 = 80,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 시민참여프로그램을통한시정공감대확산 90, ,000 26,708 ( ) 사무관리비ㅇ SNS 오피니언리더들과의소통기반강화 서울미디어메이트원고료 서울미디어메이트발대식및해단식 평가위원회수당지급등기타비용ㅇ서울영상크리에이터운영 114,000 = 69,000 5,000,000원 *12회 = 60,000 3,000,000원 *2회 = 6,000 3,000,000원 = 3,000 = 45, 시민소통기획관
19 서울영상크리에이터콘텐츠제작지원비 심사수당및위촉식등기타운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시민참여프로그램을통한시정공감대확산 500,000원 *10명*8회 = 40,000 5,000,000원 = 5,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 공공소셜활성화 234, , ,800 ( ) 사무관리비ㅇ소셜미디어활성화를위한민관네트워크구축 ( ) 행사운영비ㅇ소셜컨퍼런스개최 9,600 9,600,000원 = 9, , ,000,000원 = 100,000 시민눈높이에맞는웹사이트관리및운영 1,702,807 1,502, ,608 뉴미디어웹사이트운영 1,702,807 1,502, ,608 ( ) 사무관리비ㅇ서울시온라인뉴스제작 콘텐츠제작등ㅇ시민기자운영등ㅇ시민참여프로그램운영ㅇ서울시소셜생방송제작및운영 방송콘텐츠제작 소셜비디오제작확산 팟캐스트방송제작및확산 심사수당등 ( ) 공공운영비ㅇ내손안에서울운영ㅇ서울시소셜방송홈페이지운영및유지보수ㅇ소셜시장실운영및유지보수ㅇ정책고객관리시스템유지보수 ( ) 시책추진업무추진비 1,070,014 = 42,000 3,500,000원 * 12회 = 42, ,800,000원 = 150,800 40,800,000원 = 40,800 = 836, ,200,000원 = 541, ,200,000원 = 211,200 82,500,000원 = 82,500 1,514,000원 = 1, , ,703,000원 = 177, ,441,000원 = 151,441 63,259,000원 = 63,259 35,782,000원 = 35,782 4, 시민소통기획관
20 ㅇ뉴미디어웹사이트운영 4,000,000 원 = 4,000 뉴미디어트렌드에맞는채널및콘텐츠보급확산 1,866,850 2,104, ,250 민간포털협력마케팅 756, ,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ민간포털공동캠페인ㅇ민간포털브랜드검색활용홍보ㅇ민간포털광고 756,000 55,000,000원 *5회 = 275,000 37,300,000원 *12회 = 447,600 16,700,000원 *2회 = 33,400 인터넷언론사등활용시정안내 431, ,900 0 ( ) 사무관리비ㅇ인터넷언론사활용정보제공ㅇ뉴미디어스타트업활용시정정보제공 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ인터넷언론사활용시정안내 428, ,900,000원 = 328, ,000,000원 = 100,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 뉴미디어전략마케팅 448, , ,450 ( ) 사무관리비 913,200 ㅇ모바일활용시정안내 = 426,000 모바일매체와공동캠페인 33,000,000원 *5회 = 165,000 모바일매체광고 11,000,000원 *14회 = 154,000 모바일콘텐츠를활용한홍보 107,000,000원 = 107,000 ㅇ소셜커뮤니티구축 = 240,000 1인파워온라인콘텐츠제작 20,000,000원 *5편 = 100,000 소셜카페, SNS 네트워크및페스티벌 140,000,000원 = 140,000 ㅇ뉴미디어용콘텐츠제작및활용 = 227,200 시정정보안내동영상제작 민간협력영상뉴스및스토리텔링형콘텐츠제작 13,600,000원 *7편 = 95, 시민소통기획관
21 2018 증감 예산과목및내역 2,000,000원 *60편 = 120,000 멀티미디어웹콘텐츠제작 1,500,000원 *8건 = 12,000 ㅇ뉴미디어신매체발굴 ( 홀로그램 ) 20,000,000원 = 20,000 ( ) 시책추진업무추진비 3,000 ㅇ뉴미디어전략마케팅 3,000,000원 = 3,000 정책 : 행정운영경비 ( 시민소통기획관뉴미디어담당관 ) 43,134 45,510 2,376 기본경비 43,134 45,510 2,376 기본경비 43,134 45,510 2,376 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 각종회의및업무보고자료등인쇄 각종서식등인쇄ㅇ자료구입및이용료 정기간행물등자료구입 자료이용료ㅇ심사수당 계약직공무원채용관련심사수당 ( ) 공공운영비ㅇ태블릿 PC 이용료등 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인이하 38,730 21,000원 *22명*90% = 416 5,000원 *22명 = ,000원 *5대*90% = 1,260 50,000원 *4팀 = ,000원 *22명 = 21,120 = 4,140 9,000원 *80부*4회 = 2, 원 *3,600매 = 1,260 = 9,864 18,000원 *4종*12월 = ,000원 *180회 = 9,000 = 1, ,000원 *6회*2명 = 1,620 1,980 55,000원 *3대*12월 = 1,980 4, ,000원 *12월 = 4, 시민소통기획관
22 부서 : 시민소통기획관신속행정담당관 297, ,985 58,986 정책 : 시민에게감동을주는통합행정서비스기반구 279, ,826 57,546 축 신속행정기반조성및확산 279, ,826 57,546 신속행정현안조정및홍보 63,500 63,500 0 ( ) 사무관리비ㅇ자문회의개최 신속행정자문단회의 건축규제개선자문회의 회의자료인쇄비등ㅇ신속행정시민홍보 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 53,500 = 8, ,000원 *20명*2회 = 6, ,000원 *5명*2회 = 1,500 1,000,000원 = 1,000 45,000,000원 = 45,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 신속행정협력체계강화 20,900 20,900 0 ( ) 사무관리비 10,900 ㅇ건축규제개선우수사례및행정서비스우수기관심사 150,000원 *6인 = 900 ㅇ신속행정정보공유및확산 10,000,000원 = 10,000 ( ) 포상금 10,000 ㅇ건축규제개선우수기관포상 = 6,000 최우수 3,000,000원 *1개 = 3,000 우수 1,000,000원 *2개 = 2,000 장려 500,000원 *2개 = 1, 시민소통기획관
23 ㅇ행정서비스우수기관포상 최우수 우수 = 4,000 2,000,000 원 *1 개 = 2,000 1,000,000 원 *2 개 = 2,000 행정서비스밀착지원및정보제공 194, ,426 57,546 ( ) 사무관리비ㅇ민원법률상담서비스운영ㅇ서울생활도우미운영 서울생활도우미수당 서울생활도우미실운영ㅇ찾아가는서울시청운영 운영물품구매 주차비 근무복구매ㅇ시민생활체감형행정서비스정보제공 뉴스레터제작 온라인콘텐츠제작 행정서비스밀착지원책자발간등 ( ) 공공운영비ㅇ찾아가는서울시청차량유지관리 유류비 유지관리비 ( 점검, 세차등 ) ㅇ찾아가는서울시청통신비ㅇ서울을가지세요홈페이지유지보수 ( ) 전산개발비ㅇ서울을가지세요디자인개편및기능개선 192,420 10,000원 *40건*12월 = 4,800 = 106,620 70,000원 *6명*251일 = 105, ,000원 *12월 = 1,200 = 9, ,000원 *12월 = 1, ,000원 *12월 = 6, ,000원 *4인*2회 = 1,200 = 72,000 19,000,000원 = 19,000 38,000,000원 = 38,000 15,000,000원 = 15,000 33,603 = 4, ,000원 *12월 = 2,400 1,800,000원 = 1, ,000원 *12월 = 3,000 26,403,000원 = 26,403 26,403 26,403,000원 = 26,403 정책 : 행정운영경비 ( 신속행정담당관 ) 18,719 20,159 1,440 기본경비 18,719 20,159 1, 시민소통기획관
24 기본경비 18,719 20,159 1,440 ( ) 사무관리비ㅇ사무관리비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 주요업무추진급량비 인쇄비및유인물제작비 소모품등구입 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인이하 17,159 = 17,159 21,000원 *12명*90% = 227 5,000원 *12명 = ,000원 *1대*90% = ,000원 *2팀 = ,000원 *12명 = 11,520 1,000,000원 *4회 = 4, ,000원 *4회 = 1,000 3, ,000원 *12월 = 3, 시민소통기획관
개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2
일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4
서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018
More information정보기획관
정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information문화본부
문화본부 개 요 문화본부 조직 : 5 과 ( 문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감 ), 1 추진단 ( 문화시설추진단 : 박물관과, 공예박물관조성추진반, 문화시설과 ), 3 사업소 ( 한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원 ) 인 력 : 278 명 (2 급 1 명, 3 급 1 명, 4 급 9 명, 5 급 45 명, 6 급 135
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계
More information(X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349,791 261,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244,611 276,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000)
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급
관광체육국 개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급 3 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명
도시교통본부 개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명, 6급 123명, 7급 121명, 8급 24명 ) 예산 총 ( 백만원 ) 구분
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More informationⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 1 Ⅰ. 서론 2 Ⅰ. 서론 3 4 1) 공공기관미술품구입실태조사 Ⅰ. 서론 5 2) 새예술정책미술은행 (Art Bank) 제도분석 3) 국내외사례조사를통한쟁점과시사점유추 4) 경기도내공공기관의미술품구입정책수립및활용방안을위 한단기및장기전략수립 6 7 Ⅱ. 경기도지역공공기관의미술품구입실태 및현황 1) 실태조사의목적 ž 2) 표본조사기관의범위
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information- 1 -
제 224 회강서구의회임시회 2014 년도 - 1 - 일반현황 - 2 - - 3 - Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 4 - - 5 - 주요업무계획 행복일터프로젝트 : 구청사관리 - 6 - 관용차량운영관리시스템개선 - 7 - 지역발전을위한대외협력강화 - 8 - 직원사기진작을통한활기찬직장분위기조성 - 9 - 업무효율성향상을위한조직관리 - 10
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51
2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,
푸른도시국 개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명, 3 급 2 명, 4 급 12 명, 5 급이하 570 명 ) 예 총 산 계 ( 단위
More information2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -
2018 학년도 방과후학교및돌봄교실운영계획 2018. 03. 시초초등학교 2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 3 연간업무추진일정 - 8 - 4 운영팀구성 - 9 - . 세부운영계획 1 1 학기프로그램운영계획 순강좌명대상운영학년요일 운영시간장소지도내용 지도
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information2013 <D55C><ACBD><C5F0><BC31><C11C>(<CD5C><C885>).pdf
2013 ANNUAL REPORT Contents 006 007 007 008 009 Part 1 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 Part 2 048 049 050 051 052 053
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information정부3.0 국민디자인단 운영을 통해 국민과의 소통과 참여로 정책을 함께 만들 수 있었고 그 결과 국민 눈높이에 맞는 다양한 정책 개선안을 도출하며 정책의 완성도를 제고할 수 있었습니다. 또한 서비스디자인 방법론을 각 기관별 정부3.0 과제에 적용하여 국민 관점의 서비스 설계, 정책고객 확대 등 공직사회에 큰 반향을 유도하여 공무원의 일하는 방식을 변화시키고
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information- 2 -
- 1 - - 2 - - - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 4) 민원담당공무원 대상 설문조사의 결과와 함의 국민신문고가 업무와 통합된 지식경영시스템으로 실제 운영되고 있는지, 국민신문 고의 효율 알 성 제고 등 성과향상에 기여한다고 평가할 수 있는지를 치 메 국민신문고를 접해본 중앙부처 및 지방자 였 조사를 시행하 였 해 진행하 월 다.
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information2001 년 4 월전력산업구조개편과함께출범한전력거래소는전력산업의중심 기관으로서전력시장및전력계통운영, 전력수급기본계획수립지원의기능을 원활히수행하고있습니다. 전력거래소는전력자유화와함께도입된발전경쟁시장 (CBP) 을지속 적인제도개선을통해안정적으로운영하고있으며, 계통운영및수급
2001 년 4 월전력산업구조개편과함께출범한전력거래소는전력산업의중심 기관으로서전력시장및전력계통운영, 전력수급기본계획수립지원의기능을 원활히수행하고있습니다. 전력거래소는전력자유화와함께도입된발전경쟁시장 (CBP) 을지속 적인제도개선을통해안정적으로운영하고있으며, 계통운영및수급 계획수립등전력수급안정에도최선의노력을기울이고있습니다. 이번에발간하는 2016년발전설비현황은
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information09³»Áö
CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의
More information일반현황 조 직 대변인 (1 명 ) 1 실 6 담당 일반현황 홍보기획팀 (6 명 ) 신문팀 (10 명 ) 방송팀 (9 명 ) 뉴미디어팀 (4 명 ) 해외홍보팀 (4 명 ) 홍보콘텐츠팀 (5 명 ) 정 현원 구분 총원 4 급 5 급 6 급 7급 8급 전문경력관 정원 35
목차 인천의꿈, 대한민국의미래 2016 주요업무계획 Ⅰ. 일반현황 2 Ⅱ. 2015 년성과와평가 5 Ⅲ. 2016 년정책여건과목표 11 Ⅳ. 주요업무추진계획 18 2015. 12. 대변인실주요업무추진계획 19 [ 대변인실 ] - 1 - 일반현황 조 직 대변인 (1 명 ) 1 실 6 담당 일반현황 홍보기획팀 (6 명 ) 신문팀 (10 명 ) 방송팀 (9 명 )
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information1111
시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp
어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
More information활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00
세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
More information<BFA9BCBABFACB1B8BAB8B0EDBCAD28C6EDC1FD292E687770>
성매매방지법 제정과정에 영향을 미친 요인에 관한 연구 - 거버넌스 관점과 여성단체의 역할을 중심으로 오 혜 란 * 1) 초 록 주요용어:성매매방지법, 성매매, 여성관련 법률, 여성단체, 여성정책, 입법과정, 젠더, 거버넌스, 젠더 거버넌스, NGO I. 들어가는 말 II. 이론적 배경 여성정책과 거버넌스 거버넌스의 의미 거버넌스의 유형 1) 국가(정부)주도형
More information범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0)
범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0) 2009. 12 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - < - 5 - - 6 - 1) 별첨 2 공유자원현황목록참조 - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 -
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information<30305F312E20B8F1C2F720312C325FBCF6C1A42E687770>
제2장 전략목표 [소관실국] 전략목표별 성과계획 추진계획 타깃 쌍방향 대칭 홍보로 주민공감 도정 실현 대변인 1. 기본방향 최소의 비용으로 동계올림픽 홍보효과 극대화 세계의 중심, 홍보를 통한 브랜드 가치 글로벌화 언론과의 건강한 협조체제 구축으로 도정 홍보 소비자의 욕구변화에 알맞은 콘텐츠 개발 및 뉴미디어 운영 < 정책사업목표 현황 > 정책사업목표 성과
More informationⅠ 2018 추진계획 4 월 ~ 월중 5 월말 9 월 12 월 - 2 -
2018 민관협력을통한 도시녹화사업집행지침 ( 공모용 ) 서울특별시 ( 조경과 ) Ⅰ 2018 추진계획 4 월 4. 17.~5. 8. 5. 14. 5. 24. 5 월중 5 월말 9 월 12 월 - 2 - Ⅱ 예산편성의원칙 1 기본원칙 사업비예산편성기준표 에제시된예산항목, 비목과기준금액의범위내에서구 체적인산출근거 ( 단가 수량 횟수 = 금액 ) 를제시 - 3
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information*12월영상 내지<265턁
영상물등급위원회는 등급분류에 관한 문의 대표전화 : 02-2272-8560 ( ) 안은 내선번호 월간 KOREA MEDIA RATING BOARD MAGAZINE 은 위원회 홈페이지를 통해서도 볼 수 있습니다. 특 집 B 시상식 및 송년회 영상 칼럼 B제한상영가에 대한 소견 이 달에 만난 사람 BPC게임물
More information감사회보 5월
contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information목차 주요성과및특징 3. 전시회개요 5 전시회개최실적 6 전시회통계및평가 7 동시개최행사 10 해외바이어초청프로그램결과 14 홍보결과 16 개막식및세미나결과 20 붙임 1. ENVEX2017 주요사진 붙임 2. ENVEX2018 개요
제 39 회국제환경산업기술 그린에너지전 The 39 th International Exhibition on Environmental Technology & Green Energy 결과보고서 2017. 7 목차 주요성과및특징 3. 전시회개요 5 전시회개최실적 6 전시회통계및평가 7 동시개최행사 10 해외바이어초청프로그램결과 14 홍보결과 16 개막식및세미나결과
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More informationFondation report_2016.xlsx
Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
More information경상북도와시 군간인사교류활성화방안
2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
More information공예디자인진흥원지원 1. KCDF갤러리운영 3 2. KCDF직영숍운영 4 3. KCDF 기획전시 5 4. 공예 디자인백서발간 6 5. 공예디자인전문서적출판 7 6. 정기간행물발행 8 7. 공예디자인인력양성 9 8. 공예디자인홍보 전통문화유산활용상품개발 11
2016 년도사업계획 ( 안 ) 공예디자인진흥원지원 1. KCDF 갤러리운영 2. KCDF 직영숍운영 3. KCDF 기획전시 4. 공예디자인백서발간 5. 공예디자인전문서적발간 6. 정기간행물발간 7. 공예디자인인력양성 8. 공예디자인홍보 9. 전통문화유산활용상품개발 10. 아카이브센터운영 11. 온라인시스템운영 공예관관산업육성 1. 공예소재목록화 2. 공예산업실태조사및연구
More informationㅇ ㅇ
ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information- 2 -
2016 자치구마을생태계조성지원사업 공고 서울특별시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 〇〇구마을공동체생태계조성지원사업제안서 개인정보수집 이용에동의합니다. ( 개인정보처리방침 http://www.seoulmaeul.org/bbs/policy_protection.php) < 구비서류 > 1. 마을공동체소개서 1 부. 2. 마을공동체사업계획
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information03 ¸ñÂ÷
양 희은 강 석우의 커버스토리 인기코너 남자는 왜 여자는 왜 를 이끌어 가고 있는 김용석, 오숙희 씨. 2007 06 I 여성시대가 흐르는 곳 I 04 >> 서울시 광진구 중곡동의 소순임 씨를 찾아서 I 창 가 스 튜 디 오 I 08 >> 여성시대의 남자 김용석, 여성시대의 여자 오숙희 I 편 지 I 14 >> 아이들의 용돈 외 I 여성시대 가족을
More information유아-주요업무내지(1-3)
3 2014 주요업무계획 2006. 6. 23. 2009. 9. 25. 2010. 2. 1. 2010. 2. 1. 2010. 11. 26. 2011. 2. 28. 2011. 3. 1. 2013. 3. 1. 6 Ⅰ. 일반현황 7 2014 주요업무계획 10 Ⅱ. 주요업무 수립의 기저 11 2014 주요업무계획 12 2014 주요업무계획 14 Ⅲ. 운영의
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information