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- 인영 진
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1 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 2000 사회개발 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2200 보건및생활환경개선 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2220 환경관리 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2225 위생처리사업 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 100 경상예산 462, , , 인건비 134,568 86,961 47, 인건비 134,568 86,961 47,607 19,180 18, 수당 초과근무 ( 시간외 ) 근무수당 6,919x11 명 x21 시간 x12 월 19, ,388 68,043 47, 일시사역인부임 재활용품선별장일시사역인부임 38,626x10 명 x20 일 x6 개월 46,352 음식물자원화시설일시사역인부임 38,626x2 명 x10 일 x6 개월 4,636 재활용선별장음식물자원화시설일시사역보험료 ( 산재 + 고용 ) - 1 -
2 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 90,384,000x ,627 일시사역부상치료비 ( 응급치료비 ) 300,000x13 명 3,900 일시사역주휴수당 38,626x40 일 x13 명 20,086 위생매립장주민감시요원일용인부임 28,978 o 기본금 38,626x20 일 x2 명 x6 월 9,271 o 상여금 23,175,600/4 회 5,794 o 시간외근무수당 5,280x2 명 x15 시간 x12 월 1,901 o 년차유급휴가수당 38,626x15 일 x2 명 1,159 o 주휴수당 38,626x52 일 x2 명 4,018 o 고용. 산재보험료 69,526 1% 696 o 건강의료보험료 35,000x2 명 x12 월 840 o 국민연금분담금 68,500x2 명 x12 월 1,644 o 퇴직금 18,218, 월 x1 월 x2 명 3,037 o 피복비 ( 작업복 ) 50,000x2 명 x3 회 300 o 방한복 100,000x2 명
3 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 o 안전화 30,000x2 명 60 o 우의 20,000x2 명 40 o 장화 9,000x2 명 18 배수로정비및풀베기작업 ( 진입로및매립장제방포함 ) 9,809 o 안전화 30,000x2 명 60 o 우의 20,000x2 명 x2 회 80 o 장화 10,000x2 명 x2 회 40 o 예초기풀베기작업 80,000x4 일 x5 명 x3 회 4,800 o 풀베기작업 38,626x4 일 x5 명 x3 회 2,318 o 배수로및낙석정비 38,626x5 일 x7 명 1, 경상적경비 327, , , 일반운영비 305, , ,956 o 매립장제방등화 류관리유지 38,626x3 일 x10 명 1,
4 과 305, , , 일반운영비 기본업무추진수용비 157,197 o 기본사무용품비 20,000x11 명 220 o 업무추진도서구입비 30,000x5 종 150 o 소모성물품구입비 30,000x12 월 360 o 소모성수선비 40,000x12 월 480 o 신문구독료 10,000x4 종 x12 월 480 o 업무관련주간및월간지구독 5,000x3 종 x12 월 180 o 사업소당직수용비 당직용침구구입 30,000x2 조 x2 회 침구세탁비 7,000x2 조 x12 월 베개등기타용품비 20,000x6 회 120 o 매립장조성사업및운영관련사진인화용 ( 디지텔카메라 ) 칼라흑백잉크 75,000x12월x1대
5 과 o 비위생매립지쓰레기성분검사수수료 5,000x5 건 x12 월 300 o 음식물침출수해양배출처리수수료 26,000x2,100 m2 54,600 o 사업소각종기계, 장비, 물품및시설물소모품구입 50,000x6 종 300 o 사업소선별장소방점검 ( 정기 ) 700,000x2 회 1,400 o 재활용선별장일시사역소모품구입 3,660 - 면장갑 2,500x20 속 x12 월 코팅장갑 4,000x20 속 x12 월 고무장갑 10,000x5 타스 x12 월 pp 포대 (80kg) 250x1,000 매 x6 회 1,500 o 계근영수증용지등구입 2,100 - 롤페이퍼 50,000x6 상자 프린트리본 50,000x3 대 x12 월 1,800 o 화장실소모품구입 (4 개소 )
6 과 - 화장지 4,000x5 속 x12 월 화장실비누 2,500x12 월 30 - 세탁용세제류 30,000x2 종 x6 월 기타용품 ( 수건외 9 종 ) 5,000x5 종 x12 월 300 o 매립장및음식물자원화시설견학자홍보비디오영상물제작 7,000,000x1식 7,000 o 생활폐기물처리시설견학자배부용홍보물제작 10,000 o 생활폐기물처리시설등견학기념품구입 2,500x4,000 개 10,000 o 사업소정화조청소수수료 30,000x3 개소 x2 회 180 o 사업소내물탱크청소수수료 200,000x3 개소 x1 회 600 o 전기안전관리대행수수료 630,000x2 개소 x12 월 15,120 o 환경관련법령집구입 25,000x2 종 x4 회 200 o 물가종합정보지구입 15,000x1 종 x12 월
7 과 o 표준품셈구입 50,000x1 회 50 o 음식물오염물잔류성유기오염물질유압기수수료 30,000x3 개소 x2 회 180 o 화재예방현수막및경고표지등제작설치 1,100 - 안전수칙및이용편의안내판 100,000x5 개소 x1 회 각종시설물안내표지및사업현황표지판 50,000x12 개 x1 회 600 o 청사화재도구관리 소화기충약 20,000x20 대 x1/ 소화기구입 40,000x5 대 200 o 생활폐기물처리시설정기검사 30,000,000x1 식 30,000 o 퇴비성분검사수수료 150,000x12 회 1,800 o 음식물류폐기물처리시설정기검사수수료 1,700,000x1 회 1,700 o 자가용전기설비정기검사수수료 1,000,000x2 개소 2,
8 과 o 매립장침출수수질검사수수료 300,000x12 월 3,600 o 자원화시설소방시설물정기점검수수료 1,000,000x1 회 1,000 o 화학약품취급용특수장갑구입 1,650 - 방한복장갑 35,000x10 벌 완전코팅용장갑 35,000x20 상자 반코팅장갑 2,000x200 벌 회용고무장갑 2,000x100 벌 200 o 작업자화학약품취급안전장비구입 3,544 - 방진. 방독마스크 35,000x20 개 방진, 방독마스크필터 8,000x60 개 회용안전보호의 ( 분리형 ) 4,500x9 명 x4 회 x12 월 1,944 - 기계정비용티슈 35,000x12 상자 420 o 실험실시험기자재구입
9 과 - 멸균채수병 (100 ml ) 4,000x50 개 멸균채수병 (4l) 6,000x25 개 채수병 ( 프라스틱 4l) 3,000x25 개 75 2) 위탁교육비 200 o 전기안전협회직무교육비 100,000x2 명 x1 회 200 3) 공공요금및제세 7,046 o 전기안전협회비 200,000x2 개소 x1 회 400 o 태인매립장폐수처리운영부담금 230,000x12 월 2,760 o 업무추진등기우편 1,810x15 통 x12 월 326 o 업무추진일반우편 220x30 통 x12 월 80 o 환경개선부담금 청소차량 100,000x2 회 시설물 100,000x2 회 200 o 사업소내차량등보험료 1,
10 과 - 스키드로더 (11 월 ) 400,000x1 회 청소차량 ( 암롤카 ) (2 월 16 일 ) 500,000x1 회 지게차스키로우더 400,000x1 회 더불캡 ( 소형 ) 400,000x1 회 400 o 자동차세 100,000x1 회 100 o 자동차검사료 50,000x3 대 150 o 위성방송시청료 30,000x3 개소 x12 월 1,080 o 한국소방안전협회연회비 50,000x1 회 50 4) 운영수당 57,370 o 일직수당 ( 일, 공휴일 ) 50,000x2 명 x114 일 11,400 o 일직수당 ( 토요일 ) 50,000x1 명 x55 일 2,750 o 숙직수당 50,000x2 명 x365 일 36,500 o 주민지원협의체회의참석수당 70,000x15 명 x5 회 5,250 o 용강비위생매립지정비위원회참석수당 1,
11 과 - 참석수당 70,000x7 명 x3 회 1,470 5) 피복비 1,199 o 근무작업복 50,000x11 명 550 o 안전화 30,000x11 명 330 o 우의 20,000x11 명 220 o 장화 9,000x11 명 99 6) 급양비 6,620 o 기본업무추진급양비 5,000x7 일 x11 명 x12 월 4,620 o 재활용선별작업자급식비 5,000x5 일 x3 명 x12 월 900 o 음식물자원화시설작업자급식비 5,000x4 일 x4 명 x12 월 960 o 침출수처리시설작업자급식비 5,000x4 일 x7 명 140 7) 임차료 369 o 침출수처리시설부지임차료 ( 죽림리 1,403번지외 2필지 ) 7,377,530x
12 과 8) 연료비 4,061 o 숙직실난방유류비 940x5 리터 x90 일 x8 시간 3,384 o 침출수처리동및탈수동유류비 940x90 일 x8 시간 677 9) 시설장비유지비 63,312 o 생활폐기물처리시설물유지관리 9,711 - 건물유지비 1,897x4,455 제곱미터 x60% 5,071 - 계량시설유지비 1,500,000 제곱미터 x1 식 x70% 1,050 - 경운기연료비 940x3 리터 x20 일 x12 월 경운기유지비 200,000x4 회 x1 대 예초기유지관리연료비 1,390x20 리터 x4 일 x5 회 x2 대 1,112 - 매립장양수기유지보수연료비 1,390x7 리터 x3 대 x2 일 x12 월 매립장양수기유지비 100,000x3 대 x1 회
13 과 o 방폭등및가로등정비 100,000x45 개 x30% 1,350 o 감시프로그램유지관리 ( 매립장 ) 2,000,000x2 개소 x25% 1,000 o 감시프로그램유지관리 ( 계근대 ) 1,000,000x2 개소 x25% 500 o 사업소내운영차량타이어구입 ( 통타이어 ) 4,000 - 스키드로우더 500,000x4 개 2,000 - 지게차 500,000x4 개 2,000 o 침출수처리시설유지관리 46,751 - 브로워수리 500,000x13 대 x30% 1,950 - 버터플라이밸브 70,000x46 대 x30% 슬러지수집기 1,000,000x4 대 x30% 1,200 - 콤프레샤 ( 압축기 ) 300,000x3 대 x30% 탈수기실유지관리 300,000x6 종 x3 회 x30% 1,620 - 수중펌프및수중모터유지보수 200,000x3 종 x2 회 1,
14 과 - 지하수심정펌프정비 2,000,000x4 개소 x30% 2,400 - 변전실특고압수전설비유지관리 400,000x9 면 x50% 1,800 - 전기시설물유지 4,043. 판넬 275,000x67 면 x10% 1,843. 유량계수리 1,000,000x3 개소 x30% 900. 실험기자재수리 130,000x10 종 1,300 - 음식물자원화시설유지관리 31,302. 에이프런콘베어유지관리 1,500,000x3 종 4,500. 선별분쇄기등정비 400,000x13 개 5,200. 톱밥라인정비 ( 모터. 솔밸브. 브로워 ) 400,000x4 대 1,600. 교반기수리및배관정비 2,000,000x1 회 x2 대 4,000. 밸브콘베이어모터및감속기정비 170,000x3 종 x16 대 x20% 1,
15 과. 모터및감속기정비 100,000x20 대 x50% 1,000. 콤프레샤정비 200,000x7 개 x2 회 x40% 1,120. 폐수처리시설 ( 배관. 모터. 베어링. 밸브 ) 정비 200,000x5 종 x5 회 x30% 1,500. 변전실특고압수전설비유지관리 400,000x9 면 x25% 900. 전기실시설물유지관리 8,350 인버터 5,000,000x2 종 x30% 3,000 판넬 250,000x62 면 x20% 3,100 각종측정기계기및긴급복구 600,000x15 종 x25% 2,250. 방폭등교체 200,000x50 개 x10% 1,000. 감시프로그램유지관리 1,000,000x2 개소 x25% ) 차량선박비 7,964 o 청소차량연료비 940x8 시간 x1.6 리터 x250 일 x120% 3,
16 과 o 청소차고장수리유지비 ( 롤올박스포함 ) 500,000x2 회 1,000 o 지게차및스키드로우더유지관리 3,354 - 연료비 940x2 리터 x2 시간 x15 일 x12 월 x2 대 1,354 - 유지비 200,000x5 회 x2 대 2,000 11) 공무원을대상으로한의료비 여비 12,672 11,360 1,312 o 응급약품등구입 20,000x10 종 x2 회 ,672 11,360 1, 국내여비 기본업무추진국내여비 30,000x11 명 x12 월 3,960 생활폐기물처리시설및재활용현장견학 2,410 비위생현장관리및폐기물처리시설견학 45,000x2 명 x12 월 1,080 음식물쓰레기자원화시설현장견학 41,700x5 명 x12 월 2,502 매립장침출수수질검사 ( 법정검사 ) 50,000x12 월
17 과 매립장주변지역지하수검사 ( 법정검사 ) 30,000x4 회 120 자원화시설퇴비성분검사 50,000x12 월 600 자원화시설음식물배출수수질검사 50,000x6 회 300 환경신기술발표회및학술회참석 50,000x3 일 x2 명 x2 회 업무추진비 4,330 3, 전기안전및각종시설안전교육 ( 법정 ) 50,000x2 명 x5 일 정원가산업무추진비 직원사기진작을위한생일기념품, 불우공무원지원등 30,000x11 명 330 1,000 1, 시책추진업무추진비 생활폐기물처리시설주변마을주민대표자간담회 500,000x2 회 1,000 3,000 2, 기타업무추진비 부서운영업무추진비 250,000x12 월 3,
18 과 204 직무수행경 1,200 1,200 0 비 1,200 1, 직책급업무추진비 301 일반보상금 4,015 12,489 8, 행사실비보상금 01 직책급업무추진비 ( 소장 ) 100,000x12 월 1,200 용강비위생매립지정비위원회참석자보상 315 o 교통비 15,000x7 명 x3 회 315 3,700 12,489 8, 기타보상금 생활폐기물처리시설주변마을거주재학생급식비지원 3,700 o 성황초등학교및유치원 3,700 - 초등학교 2,000x7 명 x185 일 2,590 - 유치원 2,000x3 명 x185 일 1, 사업예산 4,265,969 2,401,663 1,864,306 [ 국 959,000 도 0 시 3,306,969 ]
19 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(210) 보조사업 과 210 보조사업 3,215, ,215,709 [ 국 959,000 도 0 시 2,256,709 ] 401 시설비및부 3,215, ,215,709 대비 2,997, ,997, 시설비 생활폐기물처리시설조성공사 (2단계) 2,240,000 ( 국 ) 672,000 ( 시 ) 1,568,000 생활폐기물처리시설조성공사실시설계비 757,000 ( 국 ) 227,000 ( 시 ) 530, , , 감리비 생활폐기물처리시설조성공사 (2단계) 200,000 ( 국 ) 60,000 ( 시 ) 140,000 18, , 시설부대비 생활폐기물처리시설조성공사 (2 단계 ) 11, 자체사업 1,050,260 2,401,663 1,351, 음식물쓰레기자원화시설및배출수처리시설공사 7,200
20 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 206 재료비 338, ,860 76,400 생활폐기물처리위생관리약품구입 60,400 o 생활폐기물처리설방역약품구입 ( 처리시설주변 ) 25,000x20 리터 x7 일 x12 월 42,000 o 사업소내주변소독약품구입 15,000x20 리터 x5 일 x12 월 18,000 o 생활폐기물제방환경정비용꽃씨구입 80,000x5 종 400 생활폐기물처리시설우기대비복토용골재구입 200,000x5 회 x4 개월 4,000 기계시설물 6,070 o 기계작업공구구입 70,000x5 종 350 o 이송용수중펌프구입 450,000x4 대 1,800 o 전기시설물소모품구입 30,000x20 종 x3 회 1,800 o 조명등구입 2,120 - 형광등 40,000x3 상자 고압램프등 20,000x30 개 x2 종 1,
21 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 - 고압안정기 100,000x2 종 x4 개 800 침출수처리및음식물자원화시설약품구입 198,150 o 침출수처리시설 121,000 - 퍼지 5,200x30 kg x200 일 31,200 - 글루코스 950x80 kg x200 일 15,200 - 황산알루미늄 150x200 kg x200 일 6,000 - 가성소다 220x200 kg x200 일 8,800 - 소포제 3,500x30 kg x200 일 21,000 - 탈수용응집제 5,000x10 kg x200 일 10,000 - 질산화미생물 1,100,000x12 월 13,200 - 탈질미생물 1,300,000x12 월 15,600 o 음식물자원화시설 77,150 - 활성탄 ( 탈취탑 ) 5,200x40 kg x200 41,600 - 발효제 1,000x50lx200 10,
22 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 - 탈취제 70,000x365 25,550 침출수수질검사용시약구입 2,880 o COD 측정용팩 3,000x4 개 x150 일 1,800 o NH3-N 측정용팩 200x20 ml x150 일 600 o NO2-N 측정용팩 400x4 개 x150 일 240 o NO3-N 측정용팩 400x4 개 x150 일 240 음식물자원화시설톱밥구입 20,000x8 m2 x365 58,400 음식물자원화시설자동구리스주입기 130,000x10 개 1,300 침출수처리동자동구리스주입기 130,000x10 개 1,300 자동구리스주입팩 72,000x80 개 5, 용강비위생매립지정비위원회참석자보상 민간이전 3,600 3, ,600 3, 민간위탁금 무인경비용역료 100,000x3 개소 x12 월 3,
23 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 401 시설비및부 681,400 2,092,703 1,411,303 대비 681,400 2,089,400 1,408, 시설비 생활폐기물처리시설주변화식재 30,000 o 벗나무 150 주 x100,000 15,000 o 배롱나무 2,000 주 x5,000 10,000 o 철쭉 (33,000 m2 ) 5,000 주 x1,000 5,000 음식물자원화시설및재활용선별장 9,000 o 감시카메라설치공사 9,000,000x1 식 9,000 생활폐기물처리시설진입도로등반사경설치 8,000 침출수처리동 CCTV 설치공사 3,000,000x3 대 9,000 발효실교반기축추가설치 9,000,000x1 식 9,000 청소차량자동세륜기설치 ( 주민협의체건의사항 ) 40,000,000x1 식 40,000 복토장비임차료 ( 굴삭기 1.0 m2. 덤프트럭 15 톤 ) 620,000x25 일 x12 월 186,
24 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 배수로정비및재해응급복구장비임차료 4,400 o 굴삭기 60,000x8 시간 x5 일 2,400 o 덤프트럭 50,000x8 시간 x5 일 2,000 매립장복토재채취장배수로정비 ( 수시 ) 400,000x3 일 x5 회 6,000 용강비위생매립지정밀조사 30,000,000x1 식 30, 자산취득비 27,000 43,500 16,500 음식물쓰레기자원화시설증설공사및실시설계비 350,000 27,000 43,500 16, 자산및물품취득비 주민감시요원용감시초소콘테이너박스구입 3,000,000x1 식 3,000 경운기교체구입 4,700,000x1 식 4,700 자원화시설공기청정기 ( 사무실. 기계실 ) 구입 2,500,000x2 대 5,000 정수기 ( 자원화시설. 재활용선별장. 식당 ) 구입 200,000x3 대
25 장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 청소기구입 ( 자원화, 계근대숙직실 ) 200,000x2 대 400 계근대. 숙직실신축에따른모니터구입설치계근대차량확인용 800,000x1 대 800 계근대이동계량기구입 ( 비상용 ) 5,000,000x1 조 5,000 침출수실험실증류수제조기구입 4,000,000x1 대 4,000 시설물작업용프라즈마절단기구입 1,900,000x1 대 1,900 재난대비용양수기구입 800,000x2 대 1,600 세출합계 세출총계 4,728,492 2,686,185 2,042,307 4,728,492 2,686,185 2,042, [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ]
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information2013 건설공사표준품셈기계설비부문 제 I 편 공통사항제 1 장 적용기준제 2 장 가설공사제 II 편 기계설비공사제 1 장 공통공사제 2 장 공기조화설비공사제 3 장 위생및소화설비공사제 4 장 가스설비공사제 Ⅲ 편 플랜트설비공사제 1 장 공통공사제 2 장 화력발전기계설비공사제 3 장 수력발전기계설비공사제 4 장 제철기계설비공사제 5 장 쓰레기소각기계설비공사제
More information- 1 - - 1 - - 2 - 재해대책본부장 재난및안전보건관리감독자 재난및안전보건관리총괄부서장 상황관리반방호복구반지원반 구분업무분장주요임무 - 3 - 구분근무형태상황반장부반장비고 - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - ,. - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - () ()
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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32 목차 기계설비부문 제 Ⅰ 편 공통사항 제 1 장 적용기준 목차 33 제 2 장 가설공사 34 목차 목차 35 제 Ⅱ 편 기계설비공사 제 1 장 공통공사 36 목차 목차 37 제 2 장 공기조화설비공사 38 목차 제 3 장 위생및소화설비공사 목차 39 제 4 장 가스설비공사 40 목차 제 Ⅲ 편 플랜트설비공사 제 1 장 공통공사 목차 41 제 2 장 화력발전기계설비공사
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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- i - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4 5 0 4 2 1 16 442 4,108 0 13,285 1,934 1,151 20,920 24.7 304 0 95.6 137.3 55.9 617.5 0 1 1 0 1-3 0 71,000 15,183 0 2,695-88,878 0 604.0 285.0 0 53.0-942.0 9 9 4 5 2-29
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제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information1-표지 및 목차 & 1-서론 (최종보고서안).hwp
목차 표목차 그림목차 1 제 1 장서론 하수도시설내진기준마련을위한연구 1.1 1.2 1.3 제 1 장서론 하수도시설내진기준마련을위한연구 2 제 2 장 국내외주요지진발생현황 및피해사례조사 분석 하수도시설내진기준마련을위한연주 2.1 서론 2.2 국내지진발생현황및발생빈도 2.3 국외주요지진과하수도시설피해상황 제 2 장국내외주요지진발생현황및피해사례조사
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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2014 년도기성회회계예산편성지침 전북대학교전북대학교 ( 사무국재무과 ) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ. 2014 년도재정운용여건 1. 1 대내 외여건 2. 1 재정운용여건 세입 세출 - 1 - 재정수지 - 2 - Ⅱ. 2014 년도예산안편성방향 1. 1 예산편성기본방향 Vision 2020+ 장기발전계획 에따른 세계 100 대대학, 전국 10 위권대학 진입 을목표로한선택과집중에의한지원및집행의효율성도모
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2010년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 감사조사업무추진 감사담당관 237,164 236,349 815 행정의 투명성 제고 99,644 95,009 4,635 감사조사업무추진 59,947 54,185 5,762 청렴도 업무수행 52,727 45,465 7,262 201 일반운영비 1,927
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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