부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

공무원복지내지82p-2009하

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색


1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

목 차

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8



부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬


안내말씀 q

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

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1111

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

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부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

육계자조금29호편집

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

510 국고보조금등 511 국고보조금등 기초연금지원경정 19,020,510,000원 19,020,510 20,518,928 1,498,418 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원경정 125,124,000원 125, ,163 4,961 노인돌봄기본서비스사업

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

1

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

Transcription:

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500 군 28,265,217 20,461,732 7,803,485 군정기획조정 202,320 182,320 20,000 군정지원체계강화 202,320 182,320 20,000 군정총괄기획 192,380 172,380 20,000 207 연구개발비 40,000 20,000 20,000 01 연구용역비 40,000 20,000 20,000 4 차산업혁명선제적대응연구용역 20,000 0 20,000 건전재정운영 584,842 560,842 24,000 예산관리 584,842 560,842 24,000 예산집중관리 469,000 445,000 24,000 202 여비 384,000 360,000 24,000 04 국제화여비 244,000 220,000 24,000 국제화여비 244,000 220,000 24,000 공직기강확립및법률서비스제공 233,121 126,621 106,500 열린감사실현 98,921 22,421 76,500 클린횡성실현 76,500 0 76,500 201 일반운영비 33,500 0 33,500 01 사무관리비 33,500 0 33,500 청렴홍보물제작 3,000원 *1,000개 3,000 0 3,000 반부패, 청렴관리프로그램운영 4,000 0 4,000 청렴클린방송 (40 회분 ) 제작 2,500 0 2,500 청렴토크콘서트 10,000,000원 *1회 10,000 0 10,000 부서별청렴도우미워크숍 3,500,000원 *2회 7,000 0 7,000 청탁금지법상시자가학습시스템도입 7,000 0 7,000 202 여비 33,000 0 33,000 01 국내여비 33,000 0 33,000 부서별청렴도우미워크숍 550,000원 *30명*2회 33,000 0 33,000 207 연구개발비 10,000 0 10,000 01 연구용역비 10,000 0 10,000 청렴도향상을위한전화설문 5,000,000원 *2회 10,000 0 10,000 법률서비스제공 134,200 104,200 30,000 소송수행 132,000 102,000 30,000

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30,000 01 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,000 지역문화정체성확립 13,048,160 11,360,760 1,687,400 국 125,000 0 125,000 지 2,689,000 2,689,000 0 기 68,000 68,000 0 도 1,090,200 903,700 186,500 군 9,075,960 7,700,060 1,375,900 지역문화예술육성및진흥 4,812,400 3,984,000 828,400 국 125,000 0 125,000 기 68,000 68,000 0 도 342,700 156,200 186,500 군 4,276,700 3,759,800 516,900 문화마인드제고사업 24,000 16,000 8,000 201 일반운영비 24,000 16,000 8,000 01 사무관리비 24,000 16,000 8,000 횡성문화예술홍보물제작 800,000원 *30회 24,000 16,000 8,000 예술단체문화활동지원 187,200 124,800 62,400 307 민간이전 182,400 120,000 62,400 02 민간경상사업보조 145,400 120,000 25,400 댄싱카니발참가지원 20,000 0 20,000 둔내합창단둔내문화의날및기타행사참가지원 200,000원 *27명 5,400 0 5,400 04 민간행사사업보조 37,000 0 37,000 강원민속예술축제참가지원 37,000 0 37,000 공연문화진흥 511,800 331,800 180,000 201 일반운영비 89,938 101,000 11,062 03 행사운영비 88,938 100,000 11,062 기념행사공연사업 88,938 100,000 11,062 306 출연금 26,589 0 26,589 01 출연금 26,589 0 26,589 문화가있는날작은음악회공모사업출연 11,062 0 11,062 방방곡곡문화공감사업비출연 15,527 0 15,527 307 민간이전 184,473 200,000 15,527 04 민간행사사업보조 184,473 200,000 15,527 문화예술회관공연및기획공연 134,473 150,000 15,527 308 자치단체등이전 0 20,000 20,000 07 자치단체간부담금 0 20,000 20,000 " 문화정보센터 ( 카나비 )" 공동운영부담금 0 20,000 20,000

부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 405 자산취득비 200,000 0 200,000 01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000 문화예술회관피아노구입 200,000 0 200,000 횡성문화재단운영 1,790,000 1,740,000 50,000 306 출연금 1,790,000 1,740,000 50,000 01 출연금 1,790,000 1,740,000 50,000 횡성문화재단홈페이지및결재시스템구축 50,000 0 50,000 열린공간작은문화예술공연 ( 도 ) 116,000 116,000 0 도 58,000 58,000 0 군 58,000 58,000 0 201 일반운영비 0 116,000 116,000 도 0 58,000 58,000 군 0 58,000 58,000 03 행사운영비 0 116,000 116,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 0 116,000 116,000 도 0 58,000 58,000 군 0 58,000 58,000 307 민간이전 116,000 0 116,000 도 58,000 0 58,000 군 58,000 0 58,000 04 민간행사사업보조 116,000 0 116,000 동계올림픽붐조성 " 열린공간작은문화예술 공연 " 116,000 0 116,000 도 58,000 0 58,000 군 58,000 0 58,000 강원문화의날개최 ( 도 ) 80,000 0 80,000 도 50,000 0 50,000 군 30,000 0 30,000 307 민간이전 80,000 0 80,000 도 50,000 0 50,000 군 30,000 0 30,000 04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000 강원문화의날개최 80,000 0 80,000 도 50,000 0 50,000 군 30,000 0 30,000 평창동계올림픽 G-100 행사개최 ( 도 ) 198,000 0 198,000 도 99,000 0 99,000 군 99,000 0 99,000 307 민간이전 198,000 0 198,000 도 99,000 0 99,000 군 99,000 0 99,000 04 민간행사사업보조 198,000 0 198,000 평창동계올림픽 G-100 행사개최 198,000 0 198,000

부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 도 99,000 0 99,000 군 99,000 0 99,000 횡성한우축제 ( 국고 ) 200,000 0 200,000 국 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 307 민간이전 200,000 0 200,000 국 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 04 민간행사사업보조 200,000 0 200,000 2018평창동계올림픽성공기원한우축제프린 지공연 200,000 0 200,000 국 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 1 시군 1 대표문화예술육성 ( 국고 ) 50,000 0 50,000 국 25,000 0 25,000 도 7,500 0 7,500 군 17,500 0 17,500 307 민간이전 50,000 0 50,000 국 25,000 0 25,000 도 7,500 0 7,500 군 17,500 0 17,500 04 민간행사사업보조 50,000 0 50,000 1 시군 1 대표문화예술행사지원 50,000 0 50,000 국 25,000 0 25,000 도 7,500 0 7,500 군 17,500 0 17,500 문화기반시설확충및관리 8,235,760 7,376,760 859,000 지 2,689,000 2,689,000 0 도 747,500 747,500 0 군 4,799,260 3,940,260 859,000 작은영화관운영 50,000 0 50,000 306 출연금 50,000 0 50,000 01 출연금 50,000 0 50,000 작은영화관지원 50,000 0 50,000 횡성문화원운영 64,000 0 64,000 307 민간이전 4,000 0 4,000 03 민간단체법정운영비보조 4,000 0 4,000 횡성문화원이전제반비용 4,000 0 4,000 402 민간자본이전 60,000 0 60,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 0 60,000 횡성문화원이전집기구입 60,000 0 60,000

부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 문화기반시설확충및관리 문화유산관광자원화 ( 자체 ) 45,000 0 45,000 401 시설비및부대비 45,000 0 45,000 01 시설비 45,000 0 45,000 횡성회다지소리문화체험관농지전용부담금납 부 45,000 0 45,000 지방문화원시설비지원 ( 자체 ) 2,200,000 1,500,000 700,000 401 시설비및부대비 2,200,000 1,500,000 700,000 01 시설비 2,200,000 1,500,000 700,000 횡성문화원건립 ( 자체 ) 2,200,000 1,500,000 700,000 문화유산전승보전 964,901 612,601 352,300 국 73,000 73,000 0 도 217,250 77,250 140,000 군 674,651 462,351 212,300 문화재및유적관리 964,901 612,601 352,300 국 73,000 73,000 0 도 217,250 77,250 140,000 군 674,651 462,351 212,300 전통향교문화전승보전 40,370 38,070 2,300 307 민간이전 40,370 38,070 2,300 02 민간경상사업보조 31,370 29,070 2,300 문묘제례준비 21,910 19,610 2,300 문화재보수및유적정비 ( 도 ) 350,000 0 350,000 도 140,000 0 140,000 군 210,000 0 210,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 도 140,000 0 140,000 군 210,000 0 210,000 01 시설비 350,000 0 350,000 풍수원천주교회보수정비 ( 사전사용 ) 200,000 0 200,000 도 80,000 0 80,000 군 120,000 0 120,000 김관영정보수정비 ( 사전사용 ) 150,000 0 150,000 도 60,000 0 60,000 군 90,000 0 90,000 관광수요창출 6,464,929 5,336,929 1,128,000 국 6,825 6,825 0 지 1,656,000 1,656,000 0 기 197,750 147,750 50,000 도 605,097 585,097 20,000 군 3,999,257 2,941,257 1,058,000 고품격관광기반구축 5,715,545 4,655,545 1,060,000 지 1,618,000 1,618,000 0 도 541,650 541,650 0 군 3,555,895 2,495,895 1,060,000

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 관광지시설물유지관리 368,845 338,845 30,000 401 시설비및부대비 278,000 248,000 30,000 01 시설비 278,000 248,000 30,000 병지방캠핑장오수처리시설보수 30,000,000원 *2개소 60,000 30,000 30,000 산소길조성 380,000 350,000 30,000 401 시설비및부대비 380,000 350,000 30,000 01 시설비 380,000 350,000 30,000 치악산둘레길, 노고사주차장토지매입비 230,000 220,000 10,000 치악산둘레길노구사주차장실시설계용역비 20,000 0 20,000 탐방로안내체계구축 ( 구방호수길 ) 1,500,000 500,000 1,000,000 401 시설비및부대비 1,500,000 500,000 1,000,000 01 시설비 1,500,000 500,000 1,000,000 구방호수길조성 1,500,000 500,000 1,000,000 관광수요맞춤형홍보 749,384 681,384 68,000 국 6,825 6,825 0 지 38,000 38,000 0 기 197,750 147,750 50,000 도 63,447 43,447 20,000 군 443,362 445,362 2,000 관광홍보마케팅 207,763 139,763 68,000 기 50,000 0 50,000 도 20,000 0 20,000 군 137,763 139,763 2,000 201 일반운영비 102,000 90,000 12,000 기 50,000 0 50,000 도 6,000 0 6,000 군 46,000 90,000 44,000 01 사무관리비 12,000 0 12,000 드론구입 6,000 0 6,000 도 3,000 0 3,000 군 3,000 0 3,000 레이싱용구조물 ( 장애물 ) 구입 6,000 0 6,000 도 3,000 0 3,000 군 3,000 0 3,000 03 행사운영비 50,000 50,000 0 K-POP 콘서트해외홍보 50,000 50,000 0 기 50,000 0 50,000 군 0 50,000 50,000 401 시설비및부대비 56,000 0 56,000 도 14,000 0 14,000 군 42,000 0 42,000 01 시설비 56,000 0 56,000 드론체험플랫폼조성 56,000 0 56,000

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 도 14,000 0 14,000 군 42,000 0 42,000 재무활동 ( 기획감사실 ) 5,683,844 4,183,844 1,500,000 보전지출 5,683,844 4,183,844 1,500,000 국도비보조금상환 5,683,844 4,183,844 1,500,000 802 반환금기타 5,683,844 4,183,844 1,500,000 01 국고보조금반환금 3,924,401 2,924,401 1,000,000 국고보조금반환 3,924,401 2,924,401 1,000,000 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,759,443 1,259,443 500,000 도비보조금반환 1,759,443 1,259,443 500,000 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 801 예비비 6,110,127 2,603,342 3,506,785 01 일반예비비 2,213,342 1,903,342 310,000 예비비 2,213,342 1,903,342 310,000 02 재해ㆍ재난목적예비비 3,896,785 700,000 3,196,785 재해재난예비비 3,896,785 700,000 3,196,785

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 저소득층생활보장사업 주민복지지원과 65,145,075 64,022,780 1,122,295 국 30,233,366 30,251,892 18,526 지 272,664 270,664 2,000 기 356,875 348,185 8,690 도 6,259,611 6,471,049 211,438 군 28,022,559 26,680,990 1,341,569 국민기초생활보장제도내실화 5,699,107 6,022,568 323,461 국 3,585,600 3,901,969 316,369 도 472,557 512,927 40,370 군 1,640,950 1,607,672 33,278 저소득층생활보장사업 4,610,181 5,005,642 395,461 국 3,585,600 3,901,969 316,369 도 434,170 474,540 40,370 군 590,411 629,133 38,722 생계급여 ( 국고 ) 4,300,000 4,716,061 416,061 국 3,440,000 3,772,849 332,849 도 430,000 471,606 41,606 군 430,000 471,606 41,606 301 일반보상금 4,300,000 4,716,061 416,061 국 3,440,000 3,772,849 332,849 도 430,000 471,606 41,606 군 430,000 471,606 41,606 01 사회보장적수혜금 4,300,000 4,716,061 416,061 생계급여 4,300,000 4,716,061 416,061 국 3,440,000 3,772,849 332,849 도 430,000 471,606 41,606 군 430,000 471,606 41,606 해산 장제급여 ( 국고 ) 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2,884 301 일반보상금 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2,884 01 사회보장적수혜금 47,000 26,400 20,600 해산, 장제급여 47,000 26,400 20,600 국 37,600 21,120 16,480 도 2,820 1,584 1,236 군 6,580 3,696 2,884 취약계층지원 1,088,926 1,016,926 72,000 도 38,387 38,387 0 군 1,050,539 978,539 72,000 사회복지시설지원 764,016 692,016 72,000 도 2,000 2,000 0 군 762,016 690,016 72,000 402 민간자본이전 72,000 0 72,000

부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 취약계층지원 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 72,000 0 72,000 종합사회복지관차량구입 ( 중형승합 ) 72,000,000원 *1대 72,000 0 72,000 저소득층생활지원활성화 461,924 456,324 5,600 국 225,162 225,162 0 도 19,500 19,500 0 군 217,262 211,662 5,600 저소득층생활지원 461,924 456,324 5,600 국 225,162 225,162 0 도 19,500 19,500 0 군 217,262 211,662 5,600 저소득층지원사업 151,100 145,500 5,600 201 일반운영비 10,100 4,500 5,600 01 사무관리비 10,100 4,500 5,600 통합조사차량임차 5,600 0 5,600 차량임차료 400,000원 *1대*4월 1,600 0 1,600 초기납입금 ( 보증금 ) 4,000,000원 *1대 4,000 0 4,000 수요자중심복지지원체계구축 1,093,163 1,069,263 23,900 국 111,477 111,477 0 지 272,664 270,664 2,000 도 30,025 18,285 11,740 군 678,997 668,837 10,160 자원봉사활성화 538,243 516,843 21,400 국 22,077 22,077 0 도 18,740 7,000 11,740 군 497,426 487,766 9,660 동계올림픽강원도자원봉사운영 ( 도 ) 21,400 0 21,400 도 11,740 0 11,740 군 9,660 0 9,660 307 민간이전 21,400 0 21,400 도 11,740 0 11,740 군 9,660 0 9,660 02 민간경상사업보조 21,400 0 21,400 자원봉사양성및운영 21,400 0 21,400 도 11,740 0 11,740 군 9,660 0 9,660 사회복지서비스강화 554,920 552,420 2,500 국 89,400 89,400 0 지 272,664 270,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 181,571 181,071 500 지역자율형사회서비스투자사업 ( 국고 ) 340,830 338,330 2,500 지 272,664 270,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 56,881 56,381 500

부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 사회복지서비스강화 307 민간이전 335,830 333,330 2,500 지 268,664 266,664 2,000 도 11,285 11,285 0 군 55,881 55,381 500 05 민간위탁금 335,830 333,330 2,500 가사간병도우미사업 53,695 51,195 2,500 지 42,956 40,956 2,000 군 10,739 10,239 500 노인복지증진 34,723,787 33,572,635 1,151,152 국 19,027,546 18,744,715 282,831 도 2,705,390 2,906,914 201,524 군 12,990,851 11,921,006 1,069,845 노후소득보장 22,975,446 22,350,173 625,273 국 17,989,548 17,689,837 299,711 도 1,457,946 1,664,111 206,165 군 3,527,952 2,996,225 531,727 노인일자리및사회활동지원확대 ( 국고 ) 2,420,771 1,821,350 599,421 국 1,210,386 910,675 299,711 도 231,659 173,205 58,454 군 978,726 737,470 241,256 307 민간이전 2,420,771 1,821,350 599,421 국 1,210,386 910,675 299,711 도 231,659 173,205 58,454 군 978,726 737,470 241,256 11 사회복지사업보조 2,420,771 1,821,350 599,421 노인일자리및사회활동지원확대 2,420,771 1,821,350 599,421 국 1,210,386 910,675 299,711 도 231,659 173,205 58,454 군 978,726 737,470 241,256 노인사회활동지원사업 ( 도 ) 1,332,283 1,306,431 25,852 도 847,656 1,112,275 264,619 군 484,627 194,156 290,471 307 민간이전 1,332,283 1,306,431 25,852 도 847,656 1,112,275 264,619 군 484,627 194,156 290,471 11 사회복지사업보조 1,332,283 1,306,431 25,852 노인사회활동지원사업 ( 도비 ) 315,423 338,311 22,888 도 157,712 169,155 11,443 군 157,711 169,156 11,445 노인소득보장확대사업 ( 일자리 ) 831,180 918,120 86,940 도 664,944 918,120 253,176 군 166,236 0 166,236 노인소득보장확대사업 ( 군비추가 ) 135,680 0 135,680 노인요양보호기반확충 2,694,363 2,634,751 59,612 국 215,723 204,742 10,981 도 822,261 812,537 9,724 군 1,656,379 1,617,472 38,907

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인요양보호기반확충 노인복지시설지원 ( 도 ) 294,690 257,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235,752 205,632 30,120 301 일반보상금 294,690 257,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235,752 205,632 30,120 01 사회보장적수혜금 294,690 257,040 37,650 노인복지시설종사자복지수당 294,690 257,040 37,650 도 58,938 51,408 7,530 군 235,752 205,632 30,120 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 ( 국고 ) 151,922 129,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8,787 402 민간자본이전 151,922 129,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8,787 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 151,922 129,960 21,962 노인요양시설확충 ( 기능보강 ) 사업 151,922 129,960 21,962 국 75,961 64,980 10,981 도 15,190 12,996 2,194 군 60,771 51,984 8,787 평생건강증진 2,270,353 2,184,086 86,267 국 732,697 760,558 27,861 도 114,826 119,909 5,083 군 1,422,830 1,303,619 119,211 노인건강관리 304,600 199,600 105,000 402 민간자본이전 105,000 0 105,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 105,000 0 105,000 실버카지원 150,000원 *700대 105,000 0 105,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 인건비 )( 국고 ) 220,607 215,424 5,183 국 154,413 150,780 3,633 도 13,234 12,924 310 군 52,960 51,720 1,240 101 인건비 220,607 215,424 5,183 국 154,413 150,780 3,633 도 13,234 12,924 310 군 52,960 51,720 1,240 04 기간제근로자등보수 220,607 215,424 5,183 노인돌봄기본서비스인건비 220,607 215,424 5,183 국 154,413 150,780 3,633 도 13,234 12,924 310 군 52,960 51,720 1,240 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 395,934 406,791 10,857 국 277,467 284,754 7,287

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 도 23,783 24,407 624 군 94,684 97,630 2,946 307 민간이전 395,934 406,791 10,857 국 277,467 284,754 7,287 도 23,783 24,407 624 군 94,684 97,630 2,946 05 민간위탁금 395,934 406,791 10,857 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 395,934 406,791 10,857 국 277,467 284,754 7,287 도 23,783 24,407 624 군 94,684 97,630 2,946 단기가사서비스단가보조 ( 국고 ) 2,069 2,956 887 국 1,448 2,069 621 도 124 177 53 군 497 710 213 307 민간이전 2,069 2,956 887 국 1,448 2,069 621 도 124 177 53 군 497 710 213 05 민간위탁금 2,069 2,956 887 단기가사지원 2,069 2,956 887 국 1,448 2,069 621 도 124 177 53 군 497 710 213 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 117,938 124,000 6,062 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12,400 604 군 47,173 49,600 2,427 101 인건비 117,938 124,000 6,062 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12,400 604 군 47,173 49,600 2,427 04 기간제근로자등보수 117,938 124,000 6,062 응급돌봄운영지원인건비 117,938 124,000 6,062 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 기관운영비 )( 국고 ) 국 58,969 62,000 3,031 도 11,796 12,400 604 군 47,173 49,600 2,427 3,360 16,808 13,448 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5,379 201 일반운영비 3,360 16,808 13,448 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5,379 01 사무관리비 3,360 16,808 13,448

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 독거노인센터운영비 3,360 16,808 13,448 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 국 1,680 8,404 6,724 도 336 1,681 1,345 군 1,344 6,723 5,379 93,600 86,262 7,338 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 58,440 34,504 23,936 201 일반운영비 93,600 86,262 7,338 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 58,440 34,504 23,936 02 공공운영비 93,600 86,262 7,338 응급돌봄공공운영비 58,600 86,262 27,662 국 29,300 43,131 13,831 도 5,860 8,627 2,767 군 23,440 34,504 11,064 응급돌봄공공운영비 ( 군비추가 ) 35,000 0 35,000 활기찬경로당운영 3,091,299 2,951,299 140,000 국 89,578 89,578 0 도 310,357 310,357 0 군 2,691,364 2,551,364 140,000 경로당운영활성화 1,757,514 1,637,514 120,000 401 시설비및부대비 534,000 414,000 120,000 01 시설비 523,000 403,000 120,000 경로당신축설계비 160,000 40,000 120,000 경로당운영지원 ( 도 ) 747,734 727,734 20,000 도 207,347 207,347 0 군 540,387 520,387 20,000 401 시설비및부대비 220,000 200,000 20,000 도 100,000 100,000 0 군 120,000 100,000 20,000 01 시설비 220,000 200,000 20,000 경로당신축공사비 ( 군비추가 ) 20,000 0 20,000 장묘시설운영 3,528,126 3,288,126 240,000 횡성공설묘원및추모관운영관리 3,528,126 3,288,126 240,000 301 일반보상금 121,560 81,560 40,000 01 사회보장적수혜금 120,000 80,000 40,000 화장장려금지원 500,000원 *240명 120,000 80,000 40,000 401 시설비및부대비 3,310,000 3,110,000 200,000 01 시설비 3,310,000 3,110,000 200,000 횡성공설묘원조성사업 ( 주차장 ) 1,700,000 1,500,000 200,000

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 여성지위향상 1,174,773 1,162,513 12,260 국 4,538 4,538 0 기 313,977 309,657 4,320 도 76,262 74,350 1,912 군 779,996 773,968 6,028 결혼이민자및다문화가족지원 422,982 416,122 6,860 기 172,196 172,196 0 도 22,795 21,423 1,372 군 227,991 222,503 5,488 결혼이민자찾아가는서비스 22,860 16,000 6,860 도 1,372 0 1,372 군 21,488 16,000 5,488 307 민간이전 22,860 16,000 6,860 도 1,372 0 1,372 군 21,488 16,000 5,488 11 사회복지사업보조 22,860 16,000 6,860 다문화가족자녀한국어방문학습지 245,000원 *28명 6,860 0 6,860 도 1,372 0 1,372 군 5,488 0 5,488 한부모가족지원 196,244 190,844 5,400 기 103,776 99,456 4,320 도 27,300 26,760 540 군 65,168 64,628 540 추가아동양육비지원 ( 국고 ) 7,200 1,200 6,000 기 5,760 960 4,800 도 720 120 600 군 720 120 600 301 일반보상금 7,200 1,200 6,000 기 5,760 960 4,800 도 720 120 600 군 720 120 600 01 사회보장적수혜금 7,200 1,200 6,000 한부모가정아동양육비등지원 ( 추가 ) 7,200 1,200 6,000 기 5,760 960 4,800 도 720 120 600 군 720 120 600 청소년한부모아동양육비지원 ( 국고 ) 600 1,200 600 기 480 960 480 도 60 120 60 군 60 120 60 301 일반보상금 600 1,200 600 기 480 960 480 도 60 120 60 군 60 120 60 01 사회보장적수혜금 600 1,200 600 청소년한부모가정아동양육비등지원 600 1,200 600

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 한부모가족지원 기 480 960 480 도 60 120 60 군 60 120 60 보육 가족지원 7,624,199 7,591,631 32,568 국 3,248,427 3,236,946 11,481 도 2,212,320 2,207,381 4,939 군 2,163,452 2,147,304 16,148 영유아보육내실화 7,624,199 7,591,631 32,568 국 3,248,427 3,236,946 11,481 도 2,212,320 2,207,381 4,939 군 2,163,452 2,147,304 16,148 어린이집운영지원 259,544 257,410 2,134 307 민간이전 209,774 207,640 2,134 11 사회복지사업보조 16,534 14,400 2,134 민간어린이집교재교구비지원 1,067,000원 *2개소 2,134 0 2,134 어린이집품질향상지원 ( 도 ) 26,900 21,800 5,100 도 5,380 4,360 1,020 군 21,520 17,440 4,080 307 민간이전 26,900 21,800 5,100 도 5,380 4,360 1,020 군 21,520 17,440 4,080 11 사회복지사업보조 26,900 21,800 5,100 어린이집냉. 난방비지원 12,500 9,900 2,600 도 2,500 1,980 520 군 10,000 7,920 2,080 정부지원어린이집교재교구비지원 14,400 11,900 2,500 도 2,880 2,380 500 군 11,520 9,520 2,000 보육시설저소득층아동지원 ( 도 ) 67,902 67,560 342 도 18,926 18,858 68 군 48,976 48,702 274 307 민간이전 67,902 67,560 342 도 18,926 18,858 68 군 48,976 48,702 274 11 사회복지사업보조 67,902 67,560 342 저소득층아동어린이집입학지원금지원 14,442 14,100 342 도 2,888 2,820 68 군 11,554 11,280 274 어린이집교직원처우개선지원 ( 도 ) 124,150 122,120 2,030 도 24,830 24,424 406 군 99,320 97,696 1,624 301 일반보상금 124,150 122,120 2,030 도 24,830 24,424 406 군 99,320 97,696 1,624 01 사회보장적수혜금 124,150 122,120 2,030

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 민간어린이집보육교사처우개선 100,000원 *50명*12개월 영유아보육교사특별수당 30,000원 *80명*12개월 어린이집대체교사인건비지원 35,000원 *26명*5일 60,000 57,600 2,400 도 12,000 11,520 480 군 48,000 46,080 1,920 28,800 29,520 720 도 5,760 5,904 144 군 23,040 23,616 576 4,550 4,200 350 도 910 840 70 군 3,640 3,360 280 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 399,324 376,362 22,962 국 199,662 188,181 11,481 도 59,899 56,454 3,445 군 139,763 131,727 8,036 301 일반보상금 331,200 345,880 14,680 국 165,600 172,940 7,340 도 49,680 51,882 2,202 군 115,920 121,058 5,138 01 사회보장적수혜금 331,200 345,880 14,680 농촌보육교사특별수당 132,360 147,040 14,680 국 66,180 73,520 7,340 도 19,854 22,056 2,202 군 46,326 51,464 5,138 307 민간이전 68,124 30,482 37,642 국 34,062 15,241 18,821 도 10,219 4,572 5,647 군 23,843 10,669 13,174 11 사회복지사업보조 68,124 30,482 37,642 민간, 가정어린이집보조교사인건비지원 68,124 30,482 37,642 국 34,062 15,241 18,821 도 10,219 4,572 5,647 군 23,843 10,669 13,174 취약계층아동보호 1,732,990 1,683,657 49,333 국 457,531 447,098 10,433 기 41,498 37,128 4,370 도 203,083 195,776 7,307 군 1,030,878 1,003,655 27,223 아동복지서비스제공 1,732,990 1,683,657 49,333 국 457,531 447,098 10,433 기 41,498 37,128 4,370 도 203,083 195,776 7,307 군 1,030,878 1,003,655 27,223 장애아동입양양육보조금 ( 국고 ) 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 773 560 213 군 3,092 2,242 850

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 301 일반보상금 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 773 560 213 군 3,092 2,242 850 01 사회보장적수혜금 12,883 9,340 3,543 장애아동입양양육보조 12,883 9,340 3,543 기 9,018 6,538 2,480 도 773 560 213 군 3,092 2,242 850 국내입양활성화를위한입양축하금지원 ( 도 ) 3,000 1,000 2,000 도 1,500 500 1,000 군 1,500 500 1,000 301 일반보상금 3,000 1,000 2,000 도 1,500 500 1,000 군 1,500 500 1,000 01 사회보장적수혜금 3,000 1,000 2,000 입양축하금지원 3,000 1,000 2,000 도 1,500 500 1,000 군 1,500 500 1,000 입양비용지원 ( 국고 ) 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 324 162 162 군 1,296 648 648 301 일반보상금 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 324 162 162 군 1,296 648 648 01 사회보장적수혜금 5,400 2,700 2,700 입양비용지원 5,400 2,700 2,700 기 3,780 1,890 1,890 도 324 162 162 군 1,296 648 648 아동발달지원계좌지원 ( 국고 ) 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23,419 802 도 1,939 2,007 68 군 7,754 8,029 275 301 일반보상금 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23,419 802 도 1,939 2,007 68 군 7,754 8,029 275 01 사회보장적수혜금 32,310 33,455 1,145 아동발달계좌 CDA 매칭지원금 32,310 33,455 1,145 국 22,617 23,419 802 도 1,939 2,007 68 군 7,754 8,029 275 보호아동생활안정지원 ( 도 ) 79,425 48,425 31,000 도 18,685 12,685 6,000

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 군 60,740 35,740 25,000 301 일반보상금 79,425 48,425 31,000 도 18,685 12,685 6,000 군 60,740 35,740 25,000 01 사회보장적수혜금 79,425 48,425 31,000 보호아동주거안정자금지원 3,000,000원 *13명*1회 보호아동대학생활안정자금지원 250,000원 *14명*8월 39,000 6,000 33,000 도 7,800 1,200 6,600 군 31,200 4,800 26,400 28,000 30,000 2,000 도 8,400 9,000 600 군 19,600 21,000 1,400 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 204,260 201,037 3,223 국 204,260 201,037 3,223 201 일반운영비 122,222 118,849 3,373 국 122,222 118,849 3,373 01 사무관리비 100,414 99,041 1,373 드림스타트사업사무관리비 100,414 99,041 1,373 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 91,233 89,860 1,373 국 91,233 89,860 1,373 02 공공운영비 13,808 11,808 2,000 드림스타트사업공공운영비 13,808 11,808 2,000 공공요금 3,200 1,200 2,000 국 3,200 1,200 2,000 405 자산취득비 850 1,000 150 국 850 1,000 150 01 자산및물품취득비 850 1,000 150 사무실물품구입비 ( 냉장고 ) 850,000원 *1대 850 1,000 150 국 850 1,000 150 드림스타트사업추진 8,012 0 8,012 국 8,012 0 8,012 101 인건비 8,012 0 8,012 국 8,012 0 8,012 04 기간제근로자등보수 8,012 0 8,012 기간제근로자인건비 8,012 0 8,012 기본급 1,700,000원 *4월 6,800 0 6,800 국 6,800 0 6,800 시간외수당 12,200원 *15시간*4월 732 0 732 국 732 0 732 출장여비 120,000원 *4월 480 0 480 국 480 0 480 장애인복지증진 5,985,024 5,882,731 102,293 국 2,034,538 2,005,039 29,499 도 438,774 436,216 2,558

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 군 3,511,712 3,441,476 70,236 장애인생활안정지원 5,609,436 5,522,143 87,293 국 2,034,538 2,005,039 29,499 도 426,792 424,234 2,558 군 3,148,106 3,092,870 55,236 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 680,838 630,838 50,000 국 476,587 441,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163,401 151,390 12,011 307 민간이전 680,838 630,838 50,000 국 476,587 441,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163,401 151,390 12,011 05 민간위탁금 680,838 630,838 50,000 장애인활동지원 680,838 630,838 50,000 국 476,587 441,600 34,987 도 40,850 37,848 3,002 군 163,401 151,390 12,011 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 1,612,814 1,574,424 38,390 도 19,079 18,401 678 군 1,593,735 1,556,023 37,712 301 일반보상금 64,950 61,560 3,390 도 12,990 12,312 678 군 51,960 49,248 2,712 01 사회보장적수혜금 64,950 61,560 3,390 장애인복지시설종사자수당 64,950 61,560 3,390 도 12,990 12,312 678 군 51,960 49,248 2,712 307 민간이전 1,515,864 1,512,864 3,000 도 6,089 6,089 0 군 1,509,775 1,506,775 3,000 10 사회복지시설법정운영비보조 339,761 336,761 3,000 장애인생활이동지원센터운영 146,893,000원 *1개소 146,893 143,893 3,000 402 민간자본이전 32,000 0 32,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 32,000 0 32,000 장애인생활이동지원센터차량구입 32,000,000원 *1개소 32,000 0 32,000 발달재활서비스바우처지원 ( 국고 ) 66,984 56,496 10,488 국 39,889 39,547 342 도 3,419 3,390 29 군 23,676 13,559 10,117 307 민간이전 66,984 56,496 10,488 국 39,889 39,547 342 도 3,419 3,390 29 군 23,676 13,559 10,117

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 66,984 56,496 10,488 발달재활서비스바우처사업 56,984 56,496 488 국 39,889 39,547 342 도 3,419 3,390 29 군 13,676 13,559 117 발달재활서비스바우처사업 ( 군비추가 ) 10,000 0 10,000 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 183,855 192,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19,209 824 군 73,542 76,836 3,294 101 인건비 183,855 192,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19,209 824 군 73,542 76,836 3,294 04 기간제근로자등보수 183,855 192,090 8,235 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 183,855 192,090 8,235 국 91,928 96,045 4,117 도 18,385 19,209 824 군 73,542 76,836 3,294 장애인일자리지원 ( 복지일자리 )( 국고 ) 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6,360 322 군 24,150 25,440 1,290 307 민간이전 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6,360 322 군 24,150 25,440 1,290 05 민간위탁금 60,375 63,600 3,225 장애인복지일자리지원 60,375 63,600 3,225 국 30,187 31,800 1,613 도 6,038 6,360 322 군 24,150 25,440 1,290 시각장애인안마사파견사업 ( 국고 ) 60,750 60,875 125 국 48,600 48,700 100 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9,740 20 307 민간이전 60,750 60,875 125 국 48,600 48,700 100 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9,740 20 05 민간위탁금 60,750 60,875 125 시각장애인안마사파견 60,750 60,875 125 국 48,600 48,700 100 도 2,430 2,435 5 군 9,720 9,740 20 장애인편의증진 286,544 271,544 15,000 도 11,982 11,982 0

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인편의증진 군 274,562 259,562 15,000 장애인생활편의서비스지원 170,000 160,000 10,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 재가지적여성장애인성폭력예방을위한 cctv 시스템유지보수 10,000 0 10,000 이동목욕차량운영 35,000 30,000 5,000 307 민간이전 35,000 30,000 5,000 05 민간위탁금 35,000 30,000 5,000 이동목욕차량운영 35,000 30,000 5,000 저소득층생활안정지원 1,589,260 1,617,180 27,920 국 1,239,690 1,262,026 22,336 도 76,483 76,483 0 군 273,087 278,671 5,584 자립자활지원 1,589,260 1,617,180 27,920 국 1,239,690 1,262,026 22,336 도 76,483 76,483 0 군 273,087 278,671 5,584 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 45,244 73,164 27,920 국 36,195 58,531 22,336 군 9,049 14,633 5,584 301 일반보상금 45,244 73,164 27,920 국 36,195 58,531 22,336 군 9,049 14,633 5,584 01 사회보장적수혜금 45,244 73,164 27,920 내일키움통장 35,244 63,164 27,920 국 28,195 50,531 22,336 군 7,049 12,633 5,584 평생학습체제구축 484,150 475,700 8,450 국 8,450 0 8,450 군 475,700 475,700 0 평생학습교육문화혁신 484,150 475,700 8,450 국 8,450 0 8,450 군 475,700 475,700 0 평생학습프로그램운영 286,990 278,540 8,450 국 8,450 0 8,450 군 278,540 278,540 0 201 일반운영비 234,490 226,040 8,450 국 8,450 0 8,450 군 226,040 226,040 0 01 사무관리비 234,490 226,040 8,450 초등학력인증성인문해프로그램 (1~3 단계 ) 60,370 51,920 8,450 1 단계프로그램 18,740 15,360 3,380 국 3,380 0 3,380

부서 : 주민복지지원과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습교육문화혁신 군 15,360 15,360 0 2 단계프로그램 26,420 23,040 3,380 국 3,380 0 3,380 군 23,040 23,040 0 3 단계프로그램 13,210 11,520 1,690 국 1,690 0 1,690 군 11,520 11,520 0 청소년건전문화육성 537,564 549,028 11,464 국 21,600 32,880 11,280 기 1,400 1,400 0 도 5,650 5,650 0 군 508,914 509,098 184 청소년시설확충관리 421,364 432,828 11,464 국 7,000 18,280 11,280 도 2,000 2,000 0 군 412,364 412,548 184 청소년수련관운영 ( 도 ) 351,824 329,824 22,000 도 2,000 2,000 0 군 349,824 327,824 22,000 401 시설비및부대비 44,000 22,000 22,000 01 시설비 44,000 22,000 22,000 청소년수련관방송설비구축 22,000 0 22,000 청소년지도사배치지원 ( 국고 ) 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11,280 101 인건비 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11,280 04 기간제근로자등보수 0 22,560 22,560 청소년지도사 (1 급 ) 인건비 0 22,560 22,560 국 0 11,280 11,280 군 0 11,280 11,280 청소년지도사배치지원 ( 군비 ) 0 10,904 10,904 101 인건비 0 10,904 10,904 04 기간제근로자등보수 0 10,904 10,904 청소년지도사 (1 급 ) 인건비 0 10,904 10,904 공공도서관확충및운영 1,013,402 988,566 24,836 국 165,917 165,917 0 도 2,000 0 2,000 군 845,485 822,649 22,836 공공도서관운영 1,013,402 988,566 24,836 국 165,917 165,917 0 도 2,000 0 2,000 군 845,485 822,649 22,836 군립도서관운영 436,854 423,968 12,886

부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 101 인건비 163,878 180,992 17,114 04 기간제근로자등보수 163,878 180,992 17,114 사서인건비 18,022 24,568 6,546 기본급 1,780,000원 *9월 16,020 21,360 5,340 연차수당 0 272 272 명절휴가비 400,000원 *1회 400 800 400 초과근무수당 8,900원 *4시간*5일*9월 1,602 2,136 534 도서관관리원인건비 92,252 102,820 10,568 기본급 79,920 88,800 8,880 명절휴가비 3,200 4,000 800 초과근무수당 7,992 8,880 888 401 시설비및부대비 44,500 14,500 30,000 01 시설비 44,500 14,500 30,000 군립도서관방송설비구축 20,000 0 20,000 군립도서관소방수신기설치 10,000 0 10,000 둔내태성도서관운영 149,964 154,804 4,840 101 인건비 51,524 56,364 4,840 04 기간제근로자등보수 51,524 56,364 4,840 도서관관리원인건비 51,524 56,364 4,840 기본급 48,840 53,280 4,440 명절휴가비 2,000 2,400 400 작은도서관운영 188,067 171,277 16,790 도 2,000 0 2,000 군 186,067 171,277 14,790 401 시설비및부대비 19,290 4,500 14,790 01 시설비 19,290 4,500 14,790 작은도서관시설개보수 19,290 4,500 14,790 버들골작은도서관 5,090 0 5,090 찐빵마을책사랑방 9,700 0 9,700 405 자산취득비 64,600 62,600 2,000 도 2,000 0 2,000 군 62,600 62,600 0 02 도서구입비 58,000 56,000 2,000 도서구입비 58,000 56,000 2,000 도 2,000 0 2,000 군 56,000 56,000 0 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 251,489 224,757 26,732 국 102,890 114,125 11,235 군 148,599 110,632 37,967 인력운영비 205,749 182,397 23,352 국 102,890 114,125 11,235 군 102,859 68,272 34,587

부서 : 주민복지지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 인력운영비 인건비 87,697 53,110 34,587 101 인건비 87,697 53,110 34,587 03 무기계약근로자보수 87,697 53,110 34,587 청소년상담복지센터무기계약직인건비 7,891 0 7,891 기본급 1,900,000원 *1명*3월 5,700 0 5,700 연가보상비 1,900,000원 *86%*1/30*15일 817 0 817 시간외수당 13,636원 *3월*15시간 614 0 614 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 400 0 400 출장여비 120,000원 *1명*3월 360 0 360 군립도서관사서직 ( 기술인력 1호봉 ) 7,523 0 7,523 기본급 1,607,560원 *1명*3월 4,823 0 4,823 상여금 4,822,680원 *1/3 1,608 0 1,608 연차수당 1,607,560원 *86%*1/30*15일 692 0 692 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 400 0 400 도서관관리직 ( 행정보조 1호봉 ) 19,173 0 19,173 기본급 1,352,230원 *3명*3월 12,171 0 12,171 상여금 12,170,070원 *1/3 4,057 0 4,057 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*15일*3명 1,745 0 1,745 명절휴가비 400,000원 *1회*3명 1,200 0 1,200 드림스타트통합사례관리지원 ( 인력운영비 )( 국고 ) 87,728 98,963 11,235 국 87,728 98,963 11,235 101 인건비 87,728 98,963 11,235 국 87,728 98,963 11,235 03 무기계약근로자보수 87,728 98,963 11,235 드림스타트센터무기계약직인건비 87,728 98,963 11,235 기본급 77,900 86,950 9,050 국 77,900 86,950 9,050 시간외수당 4,908 6,373 1,465 국 4,908 6,373 1,465 출장여비 4,920 5,640 720 국 4,920 5,640 720 기본경비 45,740 42,360 3,380 기본경비 45,740 42,360 3,380 201 일반운영비 41,180 37,800 3,380 01 사무관리비 30,380 27,000 3,380 부서운영비 21,380 18,000 3,380 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 982,714 934,698 48,016 내부거래지출 945,214 897,198 48,016 의료보호특별회계전출금 745,214 697,198 48,016 701 기타회계등전출금 745,214 697,198 48,016

부서 : 주민복지지원과정책 : 재무활동 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 내부거래지출 01 기타회계전출금 745,214 697,198 48,016 의료보호기금특별회계전출금 ( 의료급여사업 ) 745,214 697,198 48,016

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 자치행정과 66,061,683 65,062,996 998,687 국 153,932 142,652 11,280 기 128,605 128,605 0 도 571,522 571,522 0 군 65,207,624 64,220,217 987,407 자치역량강화 3,785,300 3,713,386 71,914 행정지원체계확립 1,365,666 1,293,752 71,914 인사관리 279,726 277,686 2,040 202 여비 34,440 32,400 2,040 01 국내여비 34,440 32,400 2,040 인사업무추진여비 287,000원 *10명*12월 34,440 32,400 2,040 서무관리 191,136 196,112 4,976 101 인건비 12,308 17,284 4,976 04 기간제근로자등보수 12,308 17,284 4,976 부속실민원안내 12,308 17,284 4,976 기본급 52,000원 *186일 9,672 13,000 3,328 주휴수당 52,000원 *39일 2,028 2,704 676 연차수당 52,000원 *4일 208 780 572 명절휴가비 400,000원 *1회 400 800 400 치안협의회운영 9,000 0 9,000 201 일반운영비 9,000 0 9,000 01 사무관리비 9,000 0 9,000 치안협의회운영홍보물품구입 9,000 0 9,000 어린이교통사고및성범죄예방홍보물제작 2,000원 *500개 1,000 0 1,000 홀몸어르신범죄예방홍보물제작 ( 경보기 ) 3,000원 *500명*2개 학교폭력근절홍보물제작 ( 학용품 ) 1,000원 *1,000명 3,000 0 3,000 1,000 0 1,000 전화금융사기예방홍보물제작 ( 전단지, 수건 ) 2,000원 *1,500명 3,000 0 3,000 취약계층안보홍보물제작 ( 손톱깎이 ) 2,000원 *500명 1,000 0 1,000 공무원교육 567,000 516,150 50,850 303 포상금 91,800 40,950 50,850 01 포상금 91,800 40,950 50,850 우수공무원선진지견학 150,000원 *52명*3일*3회 규제개혁추진유공자국내선진지견학 150,000원 *13명*3일*1회 70,200 25,200 45,000 5,850 0 5,850 포상관리 50,200 35,200 15,000 201 일반운영비 36,000 21,000 15,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치역량강화단위 : 행정지원체계확립 01 사무관리비 36,000 21,000 15,000 각종상패제작 100,000원 *300개 30,000 15,000 15,000 주민자치기반강화 2,063,831 1,996,451 67,380 도 27,625 27,625 0 군 2,036,206 1,968,826 67,380 주민서비스제공 787,200 719,820 67,380 주민자치센터운영활성화 529,260 461,880 67,380 201 일반운영비 488,880 450,000 38,880 01 사무관리비 488,880 450,000 38,880 주민자치센터및위원회운영 (9개읍면) 54,320,000원 *9개읍면 488,880 450,000 38,880 301 일반보상금 40,380 11,880 28,500 09 행사실비보상금 40,380 11,880 28,500 주민자치위원직무역량강화교육 150,000원 *100명 15,000 0 15,000 주민자치센터 ( 위원회 ) 프로그램발표회 (9개읍면 ) 1,500,000원 *9개읍면 13,500 0 13,500 교육행정지원추진 5,674,937 5,652,937 22,000 도 492,442 492,442 0 군 5,182,495 5,160,495 22,000 교육지원사업 5,504,227 5,482,227 22,000 도 492,442 492,442 0 군 5,011,785 4,989,785 22,000 공교육지원 3,689,257 3,667,257 22,000 401 시설비및부대비 22,000 0 22,000 01 시설비 22,000 0 22,000 친환경학교급식지원센터우레탄방수보수공 사 22,000 0 22,000 선진체육육성 6,147,794 6,145,994 1,800 기 128,605 128,605 0 도 14,736 14,736 0 군 6,004,453 6,002,653 1,800 학교및단체지원 1,054,040 1,052,240 1,800 군청실업팀운영지원 467,960 466,160 1,800 201 일반운영비 22,000 20,200 1,800 02 공공운영비 4,800 3,000 1,800 선수단합숙소운영지원 400,000원 *12월 4,800 3,000 1,800 스포츠마케팅 4,395,220 4,395,220 0 횡성베이스볼파크활성화지원 2,446,500 2,446,500 0 201 일반운영비 1,500 1,001,500 1,000,000 01 사무관리비 1,500 1,001,500 1,000,000

부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠마케팅 횡성베이스볼파크 1,500 1,001,500 1,000,000 ( 가칭 ) 횡성야구단국내외홍보비 0 1,000,000 1,000,000 401 시설비및부대비 2,115,000 1,115,000 1,000,000 01 시설비 2,080,000 1,080,000 1,000,000 횡성베이스볼파크정규구장 (A,B) 본부석건립조성 1,300,000,000원 *1동 1,300,000 1,000,000 300,000 횡성베이스볼파크정규구정 (A) 조명시설설치 100,000,000*6개 600,000 0 600,000 횡성베이스볼파크시설정비 100,000 0 100,000 공원구장 (D) 인조잔디연장 30,000,000원 *1개구장 30,000 0 30,000 천연잔디보수 20,000,000원 *2개구장 40,000 0 40,000 횡성베이스볼파크경계사면보강 10,000,000원 *3개소 30,000 0 30,000 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 45,923,056 45,087,463 835,593 국 143,280 132,000 11,280 군 45,779,776 44,955,463 824,313 인력운영비 45,365,351 44,531,478 833,873 국 143,280 132,000 11,280 군 45,222,071 44,399,478 822,593 인건비 45,170,291 44,358,978 811,313 101 인건비 35,116,428 34,511,523 604,905 01 보수 30,504,172 30,204,172 300,000 명예퇴직 50,000,000원 *16명 800,000 500,000 300,000 02 기타직보수 3,628,981 3,548,473 80,508 계약직공무원 ( 추가채용 ) 29,402 0 29,402 실무수습행정원 ( 추가채용 ) 51,106 0 51,106 03 무기계약근로자보수 983,275 758,878 224,397 무기계약근로자 ( 총괄 ) 780,505 562,500 218,005 퇴직금 100,000,000*6명 600,000 400,000 200,000 4대보험 1,388,500,000원 *13% 180,505 162,500 18,005 부속실민원안내 6,392 0 6,392 기본급 ( 행정보조 1호봉 ) 1,352,230원 *3월 4,057 0 4,057 상여금 1,352,230원 *1회 1,353 0 1,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*15일 582 0 582 명절휴가비 400,000원 *1회 400 0 400 304 연금부담금등 7,299,216 7,092,808 206,408 01 연금부담금 6,141,763 5,968,085 173,678 연금부담금 35,500,000,000원 *8.25% 2,928,750 2,845,930 82,820 보전금 35,500,000,000원 *4.167% 1,479,285 1,437,454 41,831 퇴직수당부담금 35,500,000,000원 *4.74474% 1,684,383 1,636,751 47,632 재해보상부담금 35,500,000,000원 *0.139% 49,345 47,950 1,395

부서 : 자치행정과정책 : 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 단위 : 인력운영비 02 국민건강보험금 1,157,453 1,124,723 32,730 국민건강보험료 1,157,453 1,124,723 32,730 건강보험부담금 35,500,000,000원 *3.060% 1,086,300 1,055,582 30,718 노인장기요양보험부담금 1,086,300,000원 *6.55% 71,153 69,141 2,012 청소년지도사배치지원 ( 국고 ) 22,560 0 22,560 국 11,280 0 11,280 군 11,280 0 11,280 101 인건비 22,560 0 22,560 국 11,280 0 11,280 군 11,280 0 11,280 02 기타직보수 22,560 0 22,560 청소년지도자 (1 급 ) 인건비 22,560 0 22,560 국 11,280 0 11,280 군 11,280 0 11,280 기본경비 557,705 555,985 1,720 기본경비 557,705 555,985 1,720 201 일반운영비 17,520 15,800 1,720 01 사무관리비 17,520 15,800 1,720 부서운영비 6,600 4,880 1,720

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 3,693,756 3,470,782 222,974 국 1,250,606 1,271,840 21,234 지 35,000 35,000 0 특 13,000 0 13,000 도 179,615 128,107 51,508 군 2,215,535 2,035,835 179,700 민원행정서비스구현 353,815 335,788 18,027 국 11,306 11,306 0 도 18,000 18,000 0 군 324,509 306,482 18,027 민원행정서비스개선 319,125 301,098 18,027 국 11,306 11,306 0 도 18,000 18,000 0 군 289,819 271,792 18,027 행정서비스개선과민원만족도향상 81,749 83,722 1,973 101 인건비 31,269 35,242 3,973 04 기간제근로자등보수 31,269 35,242 3,973 민원안내도우미 17,621 35,242 17,621 기본급 51,800원 *250일*1명 12,950 25,900 12,950 주휴수당 51,800원 *52일*1명 2,694 5,388 2,694 연차수당 51,800원 *15일*1명 777 1,554 777 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 1,600 800 피복비 200,000원 *1명*2회 400 800 400 민원안내도우미 ( 전환예정 ) 13,648 0 13,648 기본급 51,800원 *200일*1명 10,360 0 10,360 주휴수당 51,800원 *39일*1명 2,021 0 2,021 연차수당 51,800원 *9일*1명 467 0 467 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 400 0 400 피복비 200,000원 *1명*2회 400 0 400 201 일반운영비 28,480 26,480 2,000 01 사무관리비 20,980 18,980 2,000 민원인제공커피및음료수구입 400,000원 *5개월 2,000 0 2,000 전자민원행정시스템운영 121,300 101,300 20,000 도 18,000 18,000 0 군 103,300 83,300 20,000 405 자산취득비 86,000 66,000 20,000 도 18,000 18,000 0 군 68,000 48,000 20,000 01 자산및물품취득비 86,000 66,000 20,000 통합인증기교체 ( 허가민원과, 서원면 ) 10,000,000원 *2대 20,000 0 20,000 U- 토지지향및재산권보호강화 1,660,128 1,516,690 143,438 국 385,000 385,000 0

부서 : 허가민원과정책 : U- 토지지향및재산권보호강화단위 : 지적관리 특 13,000 0 13,000 도 15,000 0 15,000 군 1,247,128 1,131,690 115,438 지적관리 1,062,601 947,163 115,438 국 385,000 385,000 0 군 677,601 562,163 115,438 지적재조사사업 311,472 196,034 115,438 201 일반운영비 210,251 164,650 45,601 01 사무관리비 191,051 145,450 45,601 지적기반 UAV 영상제작 ( 삽교2지구 ) 7,355,000원 *6.2km2 45,601 0 45,601 301 일반보상금 71,937 2,100 69,837 11 기타보상금 69,837 0 69,837 지적재조사면적감소보상금 20,810원 *3,355.9m2 69,837 0 69,837 편리한도로명주소운영 99,331 71,331 28,000 특 13,000 0 13,000 도 15,000 0 15,000 군 71,331 71,331 0 도로명주소시설물설치및유지관리 69,240 41,240 28,000 특 13,000 0 13,000 도 15,000 0 15,000 군 41,240 41,240 0 201 일반운영비 69,240 41,240 28,000 특 13,000 0 13,000 도 15,000 0 15,000 군 41,240 41,240 0 01 사무관리비 69,240 41,240 28,000 광역도로안내시설설치및유지보수 ( 도비 ) 100,000원 *150개 보행자용도로명판설치 ( 특교 )( 사전사용 ) 100,000원 *130개 15,000 0 15,000 도 15,000 0 15,000 13,000 0 13,000 특 13,000 0 13,000 건축 주택행정 1,466,590 1,411,008 55,582 국 854,300 875,534 21,234 지 35,000 35,000 0 도 146,615 110,107 36,508 군 430,675 390,367 40,308 주거환경개선 1,356,460 1,300,878 55,582 국 854,300 875,534 21,234 지 35,000 35,000 0 도 146,615 110,107 36,508 군 320,545 280,237 40,308 주거급여 ( 국고 ) 1,051,250 1,089,668 38,418 국 841,000 871,734 30,734

부서 : 허가민원과정책 : 건축 주택행정단위 : 주거환경개선 도 105,125 108,967 3,842 군 105,125 108,967 3,842 301 일반보상금 809,790 848,208 38,418 국 647,832 678,566 30,734 도 80,979 84,821 3,842 군 80,979 84,821 3,842 01 사회보장적수혜금 809,790 848,208 38,418 주거급여 202,447,500원 *4분기 809,790 848,208 38,418 국 647,832 678,566 30,734 도 80,979 84,821 3,842 군 80,979 84,821 3,842 농어촌장애인주택개조사업 ( 국고 ) 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6,650 307 민간이전 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6,650 05 민간위탁금 26,600 7,600 19,000 농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원 *7가구 26,600 7,600 19,000 국 13,300 3,800 9,500 도 3,990 1,140 2,850 군 9,310 2,660 6,650 신혼부부주거비용지원사업 75,000 0 75,000 도 37,500 0 37,500 군 37,500 0 37,500 301 일반보상금 75,000 0 75,000 도 37,500 0 37,500 군 37,500 0 37,500 01 사회보장적수혜금 75,000 0 75,000 신혼부부주거비용지원사업 1,442,300원 *52가구 75,000 0 75,000 도 37,500 0 37,500 군 37,500 0 37,500 행정운영경비 ( 허가민원과 ) 213,223 207,296 5,927 인력운영비 182,903 176,976 5,927 인건비 182,903 176,976 5,927 101 인건비 182,903 176,976 5,927 03 무기계약근로자보수 182,903 176,976 5,927 종합민원담당업무지원 ( 민원안내 / 전환예정 ) 5,927 0 5,927 기본급 1,352,230원 *3월*1명 4,057 0 4,057 상여금 16,226,760/12월 *1회 1,353 0 1,353 연차수당 39,000원 *3일*1명 117 0 117

부서 : 허가민원과정책 : 행정운영경비 ( 허가민원과 ) 단위 : 인력운영비 명절휴가비 400,000원 *1명*1회 400 0 400

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 안정적인세입관리단위 : 지방세징수관리 세무회계과 10,210,376 9,488,276 722,100 도 2,000 2,000 0 군 10,208,376 9,486,276 722,100 안정적인세입관리 308,305 306,305 2,000 지방세징수관리 63,820 61,820 2,000 체납액징수관리 50,080 48,080 2,000 303 포상금 5,000 3,000 2,000 01 포상금 5,000 3,000 2,000 세입징수포상금 1,250,000원 *4회 5,000 3,000 2,000 혁신적인회계관리 288,369 275,369 13,000 자산및물품관리 195,872 182,872 13,000 물품관리 192,032 179,032 13,000 405 자산취득비 183,232 170,232 13,000 01 자산및물품취득비 183,232 170,232 13,000 정수및업무용물품구입 171,232 158,232 13,000 냉난방기 3,000,000원 *4대 12,000 9,000 3,000 사무용가구및기타물품구입 70,000,000원 *1식 70,000 60,000 10,000 효율적인재산관리 9,433,271 8,726,171 707,100 도 2,000 2,000 0 군 9,431,271 8,724,171 707,100 공공청사관리 9,345,371 8,638,271 707,100 관용차량구입및유지관리 442,250 312,250 130,000 405 자산취득비 325,000 195,000 130,000 01 자산및물품취득비 325,000 195,000 130,000 불법주정차단속차량구입 ( 도시행정과-아반떼 ) 30,000,000원 *1대 30,000 0 30,000 노후업무용차량교체 ( 청정환경사업소-1톤봉고 ) 20,000,000원 *1대 20,000 0 20,000 노후업무용차량교체 (4.5톤덤프-청정환경사업소 ) 80,000,000원 *1대 80,000 0 80,000 청사경영관리 ( 본청 ) 693,604 650,304 43,300 201 일반운영비 581,645 578,345 3,300 01 사무관리비 81,100 77,800 3,300 군청사소화기교체 33,000원 *100개 3,300 0 3,300 401 시설비및부대비 94,976 54,976 40,000 01 시설비 94,976 54,976 40,000 주민복지지원과민원상담실설치 30,000,000원 *1식 청사외부계단비가림시설설치 10,000,000원 *1개소 30,000 0 30,000 10,000 0 10,000

부서 : 세무회계과정책 : 효율적인재산관리단위 : 공공청사관리 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,547,678 1,013,878 533,800 201 일반운영비 108,953 105,153 3,800 02 공공운영비 108,953 105,153 3,800 2호관사운영비 ( 아파트관리비및도시가스사용료 ) 400,000원 *5월 2,000 0 2,000 탄약고 CCTV회선료 ( 방범용 /3회선) 300,000원 *6월 1,800 0 1,800 401 시설비및부대비 1,412,325 882,325 530,000 01 시설비 1,402,325 882,325 520,000 서원면청사담장벽철거및울타리교체공 사 100,000 0 100,000 공용차량차고신축 400,000 0 400,000 청일면청사방수및도색공사 20,000 0 20,000 02 감리비 10,000 0 10,000 공용차량차고신축감리비 10,000 0 10,000

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기업유치지원과정책 : 기업경영환경조성단위 : 기업금융지원 기업유치지원과 5,902,351 3,835,295 2,067,056 국 362,839 350,239 12,600 지 1,019,872 169,672 850,200 도 1,161,773 277,973 883,800 군 3,357,867 3,037,411 320,456 기업경영환경조성 1,860,730 727,130 1,133,600 지 850,200 0 850,200 도 153,700 12,000 141,700 군 856,830 715,130 141,700 기업금융지원 1,256,600 123,000 1,133,600 지 850,200 0 850,200 도 141,700 0 141,700 군 264,700 123,000 141,700 지방투자촉진보조금지원 ( 국고 ) 1,133,600 0 1,133,600 지 850,200 0 850,200 도 141,700 0 141,700 군 141,700 0 141,700 402 민간자본이전 1,133,600 0 1,133,600 지 850,200 0 850,200 도 141,700 0 141,700 군 141,700 0 141,700 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1,133,600 0 1,133,600 지방신설기업보조금지원 1,133,600 0 1,133,600 지 850,200 0 850,200 도 141,700 0 141,700 군 141,700 0 141,700 고용촉진및안정 2,981,406 2,053,506 927,900 국 352,600 340,000 12,600 지 169,672 169,672 0 도 922,588 180,488 742,100 군 1,536,546 1,363,346 173,200 일자리창출 2,857,063 1,947,163 909,900 국 340,000 340,000 0 지 91,672 91,672 0 도 916,017 173,917 742,100 군 1,509,374 1,341,574 167,800 기업인력지원센터취업상담사지원 ( 도 ) 51,400 51,300 100 도 9,880 9,880 0 군 41,520 41,420 100 101 인건비 51,400 51,300 100 도 9,880 9,880 0 군 41,520 41,420 100 04 기간제근로자등보수 51,400 51,300 100 교육및회의참석 20,000원 *10회*2회 400 300 100 청장년일자리보조금지원 ( 도 ) 180,000 216,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108,000 129,600 21,600

부서 : 기업유치지원과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 307 민간이전 180,000 216,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108,000 129,600 21,600 02 민간경상사업보조 180,000 216,000 36,000 청장년일자리보조금지원 1,000,000원 *30명*6월 180,000 216,000 36,000 도 72,000 86,400 14,400 군 108,000 129,600 21,600 강원일자리특별지원사업 945,800 0 945,800 도 756,500 0 756,500 군 189,300 0 189,300 301 일반보상금 353,700 0 353,700 도 282,600 0 282,600 군 71,100 0 71,100 11 기타보상금 353,700 0 353,700 강원일자리구직활동지원 ( 사전사용 ) 353,700 0 353,700 도 282,600 0 282,600 군 71,100 0 71,100 307 민간이전 592,100 0 592,100 도 473,900 0 473,900 군 118,200 0 118,200 02 민간경상사업보조 592,100 0 592,100 강원일자리구인기업취업성공지원 ( 사전사용 ) 592,100 0 592,100 도 473,900 0 473,900 군 118,200 0 118,200 마을기업및사회적기업육성 124,343 106,343 18,000 국 12,600 0 12,600 지 78,000 78,000 0 도 6,571 6,571 0 군 27,172 21,772 5,400 사회적기업육성 ( 지역특화사업 )( 국고 ) 18,000 0 18,000 국 12,600 0 12,600 군 5,400 0 5,400 307 민간이전 18,000 0 18,000 국 12,600 0 12,600 군 5,400 0 5,400 02 민간경상사업보조 18,000 0 18,000 지역특화사업 ( 사전사용 ) 18,000 0 18,000 국 12,600 0 12,600 군 5,400 0 5,400 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 51,278 45,722 5,556 인력운영비 30,638 25,082 5,556 인건비 30,638 25,082 5,556 101 인건비 30,638 25,082 5,556 03 무기계약근로자보수 30,638 25,082 5,556

부서 : 기업유치지원과정책 : 행정운영경비 ( 기업유치지원과 ) 단위 : 인력운영비 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 일자리지원센터취업상담사인건비 29,238 23,682 5,556 기본급 (1호봉) 1,352,230원 *3월*1명 4,057 0 4,057 상여금 (1호봉) 4,056,690*1/3 1,353 0 1,353 연차수당 (1호봉) 1,352,230원 *86%*1/30*3.75일*1명 146 0 146

2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 환경산림과정책 : 친환경생태도시조성단위 : 선진환경행정 환경산림과 17,215,339 16,121,017 1,094,322 국 6,852,932 6,365,624 487,308 지 448,524 448,524 0 기 10,900 0 10,900 도 2,248,444 2,116,433 132,011 군 7,654,539 7,190,436 464,103 친환경생태도시조성 440,152 540,641 100,489 국 25,930 25,930 0 도 57,920 20,920 37,000 군 356,302 493,791 137,489 선진환경행정 114,411 118,311 3,900 환경개선부담금관리 30,111 34,011 3,900 101 인건비 15,631 19,531 3,900 04 기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 환경개선부담금관리기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 기본급 52,000원 *1명*193일 10,036 13,000 2,964 주휴수당 52,000원 *1명*39일 2,028 2,704 676 연차수당 52,000원 *1명*10일 520 780 260 생태계보전체계구축 325,741 422,330 96,589 국 25,930 25,930 0 도 57,920 20,920 37,000 군 241,891 375,480 133,589 야생생물농작물피해보상 ( 도 ) 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19,633 301 일반보상금 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19,633 11 기타보상금 48,000 28,367 19,633 야생동물피해보상지원 48,000 28,367 19,633 도 8,510 8,510 0 군 39,490 19,857 19,633 야생생물피해예방사업 135,400 91,400 44,000 301 일반보상금 130,000 86,000 44,000 11 기타보상금 130,000 86,000 44,000 유해야생동물포획보상금 40,000원 *3,000마리 유해야생동물피해예방활동보상금 10,000원 *1,000회 120,000 80,000 40,000 10,000 6,000 4,000 수렵장운영 0 197,222 197,222 101 인건비 0 99,422 99,422 04 기간제근로자등보수 0 99,422 99,422 수렵장운영기간제근로자 0 99,422 99,422

부서 : 환경산림과정책 : 친환경생태도시조성단위 : 생태계보전체계구축 기본급 0 74,880 74,880 주휴수당 0 10,608 10,608 연차수당 0 2,496 2,496 4 대보험료 0 11,438 11,438 201 일반운영비 0 97,800 97,800 01 사무관리비 0 97,800 97,800 사무관리비 0 97,800 97,800 안내판제작 0 5,000 5,000 현수막제작 0 5,000 5,000 지도및수첩제작 0 20,000 20,000 모자제작 0 20,000 20,000 포획조수확인및총기번호표제작 0 2,000 2,000 총기보관소전기수선비 0 8,000 8,000 총기보관소전기료 0 4,000 4,000 수렵장관리배상책임보험료 0 15,000 15,000 총기보관소운영유류대 0 8,000 8,000 총기보관소무인경비용역 0 3,200 3,200 총기보관소대여비 0 4,000 4,000 총기보관소운반비 0 1,600 1,600 총기보관소비가림시설 0 2,000 2,000 생태보존연구소운영지원 ( 도 ) 37,000 0 37,000 도 37,000 0 37,000 307 민간이전 37,000 0 37,000 도 37,000 0 37,000 02 민간경상사업보조 37,000 0 37,000 생태보존연구소운영지원 ( 사전사용 ) 37,000 0 37,000 도 37,000 0 37,000 저탄소녹색성장 676,795 578,080 98,715 국 263,500 172,500 91,000 기 10,900 0 10,900 도 93,250 86,850 6,400 군 309,145 318,730 9,585 기후변화대응 676,795 578,080 98,715 국 263,500 172,500 91,000 기 10,900 0 10,900 도 93,250 86,850 6,400 군 309,145 318,730 9,585 기후변화대응추진 27,475 19,560 7,915 101 인건비 7,915 0 7,915 04 기간제근로자등보수 7,915 0 7,915 횡성기후변화교육센터기간제근로자인건비 7,915 0 7,915 기본급 52,000원 *100일 5,200 0 5,200 주휴수당 52,000원 *22일 1,144 0 1,144

부서 : 환경산림과정책 : 저탄소녹색성장단위 : 기후변화대응 연차수당 52,000원 *5일 260 0 260 명절휴가비 400,000원 *1회 400 0 400 4대보험료 7,004,000원 *13% 911 0 911 발전소주변지역기본지원사업 10,900 10,900 0 기 10,900 0 10,900 군 0 10,900 10,900 201 일반운영비 900 900 0 기 900 0 900 군 0 900 900 01 사무관리비 900 900 0 원주그린열병합발전소주변지역지원사업 900 900 0 기 900 0 900 군 0 900 900 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 기 10,000 0 10,000 군 0 10,000 10,000 01 시설비 10,000 10,000 0 태기산풍력발전소주변지역지원사업 10,000 10,000 0 기 10,000 0 10,000 군 0 10,000 10,000 전기자동차구입 ( 국고 ) 110,800 42,000 68,800 국 98,000 42,000 56,000 도 6,400 0 6,400 군 6,400 0 6,400 402 민간자본이전 40,800 0 40,800 국 28,000 0 28,000 도 6,400 0 6,400 군 6,400 0 6,400 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 40,800 0 40,800 민간전기자동차보급 20,400,000원 *2대 40,800 0 40,800 국 28,000 0 28,000 도 6,400 0 6,400 군 6,400 0 6,400 405 자산취득비 70,000 42,000 28,000 국 70,000 42,000 28,000 01 자산및물품취득비 70,000 42,000 28,000 전기자동차보급및충전인프라구축사업 14,000,000원 *5대 70,000 42,000 28,000 국 70,000 42,000 28,000 전기자동차구입 ( 군비추가 ) 0 28,000 28,000 405 자산취득비 0 28,000 28,000 01 자산및물품취득비 0 28,000 28,000 전기자동차보급및충전인프라구축사업 0 28,000 28,000 전기자동차충전인프라구축 ( 국고 ) 50,000 0 50,000 국 35,000 0 35,000

부서 : 환경산림과정책 : 저탄소녹색성장단위 : 기후변화대응 군 15,000 0 15,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 국 35,000 0 35,000 군 15,000 0 15,000 01 시설비 50,000 0 50,000 급속충전기설치사업 50,000 0 50,000 국 35,000 0 35,000 군 15,000 0 15,000 환경보호관리 616,523 387,388 229,135 국 190,700 77,120 113,580 도 68,094 63,270 4,824 군 357,729 246,998 110,731 환경보전행정 308,428 81,268 227,160 국 137,700 24,120 113,580 도 21,174 16,350 4,824 군 149,554 40,798 108,756 환경보전 209,800 14,800 195,000 국 97,500 0 97,500 군 112,300 14,800 97,500 405 자산취득비 195,000 0 195,000 국 97,500 0 97,500 군 97,500 0 97,500 01 자산및물품취득비 195,000 0 195,000 대기오염측정망설치 195,000,000원 *1대 195,000 0 195,000 국 97,500 0 97,500 군 97,500 0 97,500 운행경유차배출가스저감사업 ( 국고 ) 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11,256 402 민간자본이전 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11,256 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80,400 48,240 32,160 노후경유차조기폐차비지원 1,608,000원 *50대 80,400 48,240 32,160 국 40,200 24,120 16,080 도 12,060 7,236 4,824 군 28,140 16,884 11,256 수질환경행정 308,095 306,120 1,975 국 53,000 53,000 0 도 46,920 46,920 0 군 208,175 206,200 1,975 수질관리 140,055 138,080 1,975 308 자치단체등이전 121,975 120,000 1,975

부서 : 환경산림과정책 : 환경보호관리단위 : 수질환경행정 07 자치단체간부담금 121,975 120,000 1,975 원주위생처리장부담금 5,000원 *24,395kl 121,975 120,000 1,975 선진산림경영체계확립 15,050,720 14,239,055 811,665 국 6,372,802 6,090,074 282,728 지 448,524 448,524 0 도 2,029,180 1,945,393 83,787 군 6,200,214 5,755,064 445,150 산림보호 3,458,490 2,714,263 744,227 국 752,288 504,998 247,290 도 441,977 367,790 74,187 군 2,264,225 1,841,475 422,750 산불예방홍보활동 1,206,829 953,282 253,547 101 인건비 656,629 564,082 92,547 04 기간제근로자등보수 656,629 564,082 92,547 산불감시원인건비 656,629 564,082 92,547 산불감시원인건비 52,000원 *7명*175일*9개읍면 573,300 491,400 81,900 산불감시원 4대보험료 573,300,000원 *13% 74,529 63,882 10,647 301 일반보상금 248,200 87,200 161,000 11 기타보상금 231,400 70,400 161,000 산불없는마을보상금지급 1,000,000원 *161개리 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 )( 국고 ) 161,000 0 161,000 537,732 79,812 457,920 국 268,866 39,906 228,960 도 80,660 11,972 68,688 군 188,206 27,934 160,272 101 인건비 456,712 79,812 376,900 국 228,356 39,906 188,450 도 68,507 11,972 56,535 군 159,849 27,934 131,915 04 기간제근로자등보수 456,712 79,812 376,900 산림병해충예찰방제단인건비 380,720 68,320 312,400 국 190,360 34,160 156,200 도 57,108 10,248 46,860 군 133,252 23,912 109,340 산림병해충예찰방제단보험료 51,492 7,792 43,700 국 25,746 3,896 21,850 도 7,724 1,169 6,555 군 18,022 2,727 15,295 산림병해충예찰방제단피복비 12,800 0 12,800 국 6,400 0 6,400 도 1,920 0 1,920 군 4,480 0 4,480 산림병해충예찰방제단교육비 8,000 0 8,000 국 4,000 0 4,000

부서 : 환경산림과정책 : 선진산림경영체계확립단위 : 산림보호 도 1,200 0 1,200 군 2,800 0 2,800 201 일반운영비 81,020 0 81,020 국 40,510 0 40,510 도 12,153 0 12,153 군 28,357 0 28,357 01 사무관리비 51,020 0 51,020 산림병해충예찰방제단예찰차량임차 40,000 0 40,000 국 20,000 0 20,000 도 6,000 0 6,000 군 14,000 0 14,000 산림병해충방제자재구입 11,020 0 11,020 국 5,510 0 5,510 도 1,653 0 1,653 군 3,857 0 3,857 02 공공운영비 30,000 0 30,000 예찰차량유류비 30,000 0 30,000 국 15,000 0 15,000 도 4,500 0 4,500 군 10,500 0 10,500 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 )( 국고 ) 40,018 3,358 36,660 국 20,009 1,679 18,330 도 6,002 503 5,499 군 14,007 1,176 12,831 206 재료비 27,618 3,358 24,260 국 13,809 1,679 12,130 도 4,142 503 3,639 군 9,667 1,176 8,491 01 재료비 27,618 3,358 24,260 시료채취기구입 1,430,000원 *8식 11,440 0 11,440 국 5,720 0 5,720 도 1,716 0 1,716 군 4,004 0 4,004 체인톱구입 1,200,000원 *8대 9,600 0 9,600 국 4,800 0 4,800 도 1,440 0 1,440 군 3,360 0 3,360 예찰방제소모품구입 3,220 0 3,220 국 1,610 0 1,610 도 483 0 483 군 1,127 0 1,127 405 자산취득비 12,400 0 12,400 국 6,200 0 6,200 도 1,860 0 1,860 군 4,340 0 4,340 01 자산및물품취득비 12,400 0 12,400

부서 : 환경산림과정책 : 선진산림경영체계확립단위 : 산림보호 산림병해충실태조사시스템구입 4,200,000원 *2대 8,400 0 8,400 국 4,200 0 4,200 도 1,260 0 1,260 군 2,940 0 2,940 GPS 구입 800,000원 *5대 4,000 0 4,000 국 2,000 0 2,000 도 600 0 600 군 1,400 0 1,400 산지관리 44,951 48,851 3,900 101 인건비 15,631 19,531 3,900 04 기간제근로자등보수 15,631 19,531 3,900 산지전용지사후관리모니터링인부임 15,631 19,531 3,900 기본급 52,000원 *1명*193일 10,036 13,000 2,964 주휴수당 52,000원 *1명*39일 2,028 2,704 676 연차수당 52,000원 *1명*10일 520 780 260 산림경영 777,590 710,152 67,438 국 416,409 380,971 35,438 도 101,555 91,955 9,600 군 259,626 237,226 22,400 산림작물생산단지조성 ( 국고 ) 367,508 303,508 64,000 국 201,249 169,249 32,000 도 49,878 40,278 9,600 군 116,381 93,981 22,400 402 민간자본이전 367,508 303,508 64,000 국 201,249 169,249 32,000 도 49,878 40,278 9,600 군 116,381 93,981 22,400 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 367,508 303,508 64,000 산림작물생산단지 ( 소액 ) 262,540 198,540 64,000 국 131,270 99,270 32,000 도 39,381 29,781 9,600 군 91,889 69,489 22,400 FTA 피해보전직불금지원 3,438 0 3,438 국 3,438 0 3,438 201 일반운영비 3,438 0 3,438 국 3,438 0 3,438 01 사무관리비 3,438 0 3,438 FTA 피해보전직불금홍보물제작 3,438 0 3,438 국 3,438 0 3,438 행정운영경비 ( 환경산림과 ) 84,218 58,922 25,296 인력운영비 51,578 26,282 25,296 인건비 ( 산림바이오메스 ) 51,578 26,282 25,296 101 인건비 51,578 26,282 25,296

부서 : 환경산림과정책 : 행정운영경비 ( 환경산림과 ) 단위 : 인력운영비 03 무기계약근로자보수 51,578 26,282 25,296 환경개선부담금관리무기계약근로자인건비 5,993 0 5,993 기본급 1,352,230원 *3월 4,057 0 4,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1,353 0 1,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 117 0 117 시간외수당 9,705원 *16시간*3월 466 0 466 산지관리행정보조무기계약근로자인건비 5,993 0 5,993 기본급 1,352,230원 *3월 4,057 0 4,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1,353 0 1,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 117 0 117 시간외수당 9,705원 *16시간*3월 466 0 466 산림조성행정보조무기계약근로자인건비 5,993 0 5,993 기본급 1,352,230원 *3월 4,057 0 4,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1,353 0 1,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 117 0 117 시간외수당 9,705*16시간 *3월 466 0 466 산림보호관리원무기계약직인건비 7,317 0 7,317 기본급 1,352,230원 *3월 4,057 0 4,057 상여금 4,056,690원 *1/3 1,353 0 1,353 연차수당 1,352,230원 *86%*1/30*3일 117 0 117 시간외수당 9,705원 *40시간*3월 1,165 0 1,165 휴일수당 78,013*4일 *2월 625 0 625 재무활동 ( 환경산림과 ) 346,931 316,931 30,000 내부거래지출 346,931 316,931 30,000 수질개선특별회계전출금관리 346,931 316,931 30,000 701 기타회계등전출금 346,931 316,931 30,000 01 기타회계전출금 346,931 316,931 30,000 수질개선특별회계전출금 30,000 0 30,000 샛강도랑살리기사업 ( 소사천 ) 30,000 0 30,000