부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

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부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,



세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사


활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

제 3 기지역사회복지계획개요 구민이행복한사람중심도시, 희망서구 전략목표핵심과제 1 지역격차해소를통한균형발전, 2 전달체계개편을통한서비스질개선 3 나눔문화활성화를통한사회적자본강화 4 사회적안전망구축을통한안전한도시생태계구현 5 자립기반구축을통한생활안정강화 1 일자리지원을위

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540


510 국고보조금등 511 국고보조금등 기초연금지원경정 19,020,510,000원 19,020,510 20,518,928 1,498,418 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원경정 125,124,000원 125, ,163 4,961 노인돌봄기본서비스사업

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

제출문 함양군제 기지역사회보장계획의 년도연차별시행계획을 제출합니다 함양군수 임창호 경상남도지사귀하

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복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

국가발전에서여성참여 (1980 년대초반 ~1980 년대중후반 ) 6 차경제사회발전 5 개년계획 (1987~1991) 등국가발전계획에여성개발부문이별도로포함 여성인력을적극적으로개발 활용하여국가발전에기여하고, 건강한가정생활을유지할수있도록지원 균등처우 여성특화전략의발전 (19

510 국고보조금등 511 국고보조금등 < 친환경농업과 > 17,837,199 18,469, ,090 친환경비료 ( 토양개량제 ) 지원사업 경정 421,376,000원 421, , ,709 친환경비료 ( 유기질 ) 지원사업 경정 670,

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

1111

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5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

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현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

제출문 영월군제 기지역사회보장계획의 년도연차별시행계 획을제출합니다 영월군수 박선규 강원도지사귀하

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

<B9DFC1A6315FB0ADBFF8B5B520C7E0BAB932B9E820B4DEBCBAC0BB20C0A7C7D120BBE7C8B8BAB9C1F6C0C720B9E6C7E220B8F0BBF62E687770>

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군민중심의맞춤형복지구현 2. 어르신과장애인이행복한복지사회건설 3. 군민행복온도높이는맞춤형생활보장 4. 행복한가정! 꿈꾸는청소년! 5. 미래를향한행복한아동의


목차 개요 chapter 1 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례 선정 개요 대전 성별영향분석평가 정책개선 사례_법령 05 중앙정부 및 지방자치단체는 성별영향분석평가법이 제정(2011년 9월)됨에 따라 분석평가 대상이 사업, 법령, 그리고 계획에 대한 성 주류화정책의 기

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<C1A639C0E520BAB8B0C7BAB9C1F6BFA9BCBA2E687770>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

목 차

목 차. 일반현황 2012년주요업무추진성과 2013년도정여건및추진방향 전략목표체계및정책목표별추진계획 여성과가정이행복한사회 다양한가족에대한돌봄기능강화 여성의인적자원개발을위한기반구축 여성이안전한생활환경조성 양질의보육서비스제공및아동 청소년건전육성 아이키우기좋은환경조성 건전하

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

200 세외수입 210 경상적세외수입 211 재산임대수입 < 창조경제과 > 11,187 1,000 10,187 먹을거리네트워크공동작업장사용료 5,087,000원 5,087 목공예전시장사용료 3,000,000원 3,000 해피샵사용료 1,800,000원 1,800 금강행


[최종보고서]초고령사회 진입에 대비한 지역정책 발전방향.hwp

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사


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부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

제 2 기충주시지역사회복지계획

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

장애인건강관리사업

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

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제 2 차 (2013~2015) 어린이식생활안전관리종합계획

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

증평군 증평군지역사회복지협의체

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부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049 427,777 시 25,464,468 22,974,346 2,490,122 여성복지증진 2,059,448 1,991,684 67,764 국 265,095 234,573 30,522 기 733,846 769,850 36,004 도 336,167 323,264 12,903 시 724,340 663,997 60,343 양성평등문화확산 66,760 50,750 16,010 도 4,267 4,330 63 시 62,493 46,420 16,073 여성친화도시조성사업 23,200 7,000 16,200 201 일반운영비 21,700 5,500 16,200 01 사무관리비 21,700 5,500 16,200 여성공중, 시청사화장실휴대폰거치대구입 27,000원 *600대 16,200 0 16,200 여성친화도시조성 ( 보조 ) 2,000 2,190 190 도 667 730 63 시 1,333 1,460 127 201 일반운영비 2,000 2,190 190 도 667 730 63 시 1,333 1,460 127 01 사무관리비 2,000 2,190 190 양성평등및성별영향분석평가교육 2,000 2,190 190 도 667 730 63 시 1,333 1,460 127 다문화가족지원 938,508 916,806 21,702 국 16,522 0 16,522 기 371,645 405,355 33,710 도 155,056 151,694 3,362 시 395,285 359,757 35,528 건강가정및다문화가족지원센터운영 569,326 577,699 8,373 기 177,305 205,205 27,900 도 122,923 123,102 179 시 269,098 249,392 19,706 307 민간이전 569,326 577,699 8,373 기 177,305 205,205 27,900 도 122,923 123,102 179 시 269,098 249,392 19,706 10 사회복지시설법정운영비보조 19,000 0 19,000 건강가정및다문화가족지원센터종사자특별 수당 ( 명절휴가비 ) 19,000 0 19,000 11 사회복지사업보조 550,326 577,699 27,373-51 -

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312,510 340,410 27,900 기 177,305 205,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원 58,216 53,689 4,527 도 20,269 18,848 1,421 시 37,947 34,841 3,106 결혼이민자대학학비지원 0 4,000 4,000 도 0 1,600 1,600 시 0 2,400 2,400 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 128,447 142,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2,859 307 민간이전 128,447 142,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2,859 11 사회복지사업보조 128,447 142,740 14,293 자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지 원 128,447 142,740 14,293 기 89,913 99,918 10,005 도 12,845 14,274 1,429 시 25,689 28,548 2,859 결혼이민자통번역서비스지원 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6,667 602 시 14,538 13,334 1,204 307 민간이전 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6,667 602 시 14,538 13,334 1,204 11 사회복지사업보조 72,690 66,672 6,018 결혼이민자통번역서비스지원 72,690 66,672 6,018 기 50,883 46,671 4,212 도 7,269 6,667 602 시 14,538 13,334 1,204 다문화가족자녀언어발달지원 30,099 30,129 30 기 21,069 21,090 21 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6,026 6 307 민간이전 30,099 30,129 30 기 21,069 21,090 21 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6,026 6 11 사회복지사업보조 30,099 30,129 30 다문화가족자녀언어발달지원 30,099 30,129 30 기 21,069 21,090 21-52 -

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 도 3,010 3,013 3 시 6,020 6,026 6 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4,845 1 307 민간이전 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4,845 1 11 사회복지사업보조 24,230 24,224 6 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 다문화가족통번역서비스공공기관지원인력확충 ( 지역주도형 ) 기 16,961 16,957 4 도 2,423 2,422 1 시 4,846 4,845 1 38,374 0 38,374 국 16,522 0 16,522 도 4,370 0 4,370 시 17,482 0 17,482 307 민간이전 38,374 0 38,374 국 16,522 0 16,522 도 4,370 0 4,370 시 17,482 0 17,482 11 사회복지사업보조 38,374 0 38,374 다문화가족통번역서비스공공기관지원인건 비 37,174 0 37,174 국 16,522 0 16,522 도 4,130 0 4,130 시 16,522 0 16,522 교육비, 간담회등 1,200 0 1,200 도 240 0 240 시 960 0 960 한부모가족지원 349,300 347,300 2,000 기 176,640 175,040 1,600 도 61,580 61,380 200 시 111,080 110,880 200 청소년한부모자립지원 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,600 도 430 230 200 시 430 230 200 301 일반보상금 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,600 도 430 230 200 시 430 230 200 01 사회보장적수혜금 4,300 2,300 2,000 청소년한부모자립지원 4,300 2,300 2,000 기 3,440 1,840 1,600-53 -

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 한부모가족지원 도 430 230 200 시 430 230 200 여성권익증진 275,790 259,950 15,840 국 4,700 4,700 0 기 147,461 147,461 0 도 53,047 48,295 4,752 시 70,582 59,494 11,088 취약여성권익증진 ( 보조 ) 15,840 0 15,840 도 4,752 0 4,752 시 11,088 0 11,088 307 민간이전 15,840 0 15,840 도 4,752 0 4,752 시 11,088 0 11,088 11 사회복지사업보조 15,840 0 15,840 여성폭력관련시설종사자수당 ( 성립전 1-34 차 ) 15,840 0 15,840 도 4,752 0 4,752 시 11,088 0 11,088 다양한가족정책지원 349,590 329,590 20,000 국 243,873 229,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3,600 아이돌봄지원사업 ( 보조 ) 349,590 329,590 20,000 국 243,873 229,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3,600 307 민간이전 349,590 329,590 20,000 국 243,873 229,873 14,000 도 42,167 39,767 2,400 시 63,550 59,950 3,600 11 사회복지사업보조 349,590 329,590 20,000 아이돌봄지원 348,390 328,390 20,000 국 243,873 229,873 14,000 도 41,807 39,407 2,400 시 62,710 59,110 3,600 다양한가족정책지원및취약여성권익증진 79,500 87,288 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 20,050 17,798 2,252 시 21,350 27,496 6,146 취약위기가족지원 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6,146 307 민간이전 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6,146 11 사회복지사업보조 76,200 83,988 7,788-54 -

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다양한가족정책지원및취약여성권익증진 취약위기가족지원 76,200 83,988 7,788 기 38,100 41,994 3,894 도 19,050 16,798 2,252 시 19,050 25,196 6,146 아동청소년복지증진 31,771,537 31,530,569 240,968 국 11,133,361 11,822,183 688,822 균 700,000 700,000 0 기 341,536 226,113 115,423 도 11,395,763 11,418,462 22,699 시 8,200,877 7,363,811 837,066 청소년문화의집운영 232,368 205,344 27,024 기 13,984 15,472 1,488 시 218,384 189,872 28,512 청소년지도사배치지원 21,168 21,144 24 기 10,584 10,572 12 시 10,584 10,572 12 307 민간이전 21,168 21,144 24 기 10,584 10,572 12 시 10,584 10,572 12 05 민간위탁금 21,168 21,144 24 청소년수련시설지도사배치지원 21,168 21,144 24 기 10,584 10,572 12 시 10,584 10,572 12 공공청소년수련시설프로그램운영지원 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1,500 307 민간이전 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1,500 05 민간위탁금 2,000 5,000 3,000 청소년수련시설프로그램운영비 2,000 5,000 3,000 기 1,000 2,500 1,500 시 1,000 2,500 1,500 청소년문화의집운영비 204,400 174,400 30,000 405 자산취득비 42,800 12,800 30,000 01 자산및물품취득비 42,800 12,800 30,000 청소년문화의집차량구입 30,000,000원 *1대 30,000 0 30,000 아동청소년활동지원및보호 3,319,029 3,485,580 166,551 국 866,077 1,415,253 549,176 균 700,000 700,000 0 기 212,078 210,641 1,437 도 239,481 265,365 25,884 시 1,301,393 894,321 407,072 청소년보호활동지원 42,350 39,350 3,000 201 일반운영비 11,350 8,350 3,000-55 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 01 사무관리비 11,350 8,350 3,000 청소년증제작발급 5,600 2,600 3,000 지역사회청소년통합지원체계운영 92,200 92,300 100 기 46,100 46,150 50 시 46,100 46,150 50 307 민간이전 92,200 92,300 100 기 46,100 46,150 50 시 46,100 46,150 50 05 민간위탁금 92,200 92,300 100 청소년통합지원체계운영 92,200 92,300 100 기 46,100 46,150 50 시 46,100 46,150 50 청소년동반자프로그램운영 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29,866 4 307 민간이전 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29,866 4 05 민간위탁금 59,724 59,732 8 청소년동반자프로그램운영 59,724 59,732 8 기 29,862 29,866 4 시 29,862 29,866 4 학교밖청소년지원 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23,511 639 307 민간이전 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23,511 639 05 민간위탁금 80,500 78,370 2,130 학교밖청소년지원 80,500 78,370 2,130 기 56,350 54,859 1,491 시 24,150 23,511 639 청소년시설확충 1,253,000 955,000 298,000 균 700,000 700,000 0 시 553,000 255,000 298,000 201 일반운영비 8,000 0 8,000 01 사무관리비 8,000 0 8,000 청소년수련관개관준비 8,000 0 8,000 405 자산취득비 290,000 0 290,000 01 자산및물품취득비 290,000 0 290,000 청소년수련관집기구입 290,000 0 290,000 청소년수련관운영 185,400 54,029 131,371 101 인건비 1,200 40,929 39,729-56 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 04 기간제근로자등보수 1,200 40,929 39,729 청소년수련관인건비 0 40,929 40,929. 관장 0 8,391 8,391. 팀장 0 6,600 6,600. 청소년지도사 (2명) 0 10,716 10,716. 사무직원 (2명) 0 10,500 10,500. 환경미화 0 4,722 4,722 청소년수련관주변예초작업 66,630원 *3명*2일*3회 1,200 0 1,200 201 일반운영비 4,200 12,100 7,900 01 사무관리비 0 7,900 7,900 일반수용비 0 3,900 3,900 홍보리플릿제작 0 4,000 4,000 307 민간이전 179,000 0 179,000 05 민간위탁금 179,000 0 179,000 청소년수련관운영 179,000 0 179,000 아동수당지급 ( 아동수당지원, 아동수당운영비지원, 아동수당인력지원 ) 1,184,000 1,814,720 630,720 국 828,800 1,398,820 570,020 도 177,600 206,461 28,861 시 177,600 209,439 31,839 101 인건비 0 27,222 27,222 국 0 19,056 19,056 도 0 2,722 2,722 시 0 5,444 5,444 04 기간제근로자등보수 0 27,222 27,222 아동수당인력지원 0 27,222 27,222 국 0 19,056 19,056 도 0 2,722 2,722 시 0 5,444 5,444 201 일반운영비 0 2,554 2,554 국 0 1,788 1,788 도 0 255 255 시 0 511 511 01 사무관리비 0 2,554 2,554 아동수당운영비지원 0 2,554 2,554 국 0 1,788 1,788 도 0 255 255 시 0 511 511 301 일반보상금 1,184,000 1,784,944 600,944 국 828,800 1,377,976 549,176 도 177,600 203,484 25,884 시 177,600 203,484 25,884 01 사회보장적수혜금 1,184,000 1,784,944 600,944 아동수당지원 1,184,000 1,784,944 600,944-57 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 아동청소년활동지원및보호 국 828,800 1,377,976 549,176 도 177,600 203,484 25,884 시 177,600 203,484 25,884 아동수당제도구축비지원 27,222 0 27,222 국 19,056 0 19,056 도 2,722 0 2,722 시 5,444 0 5,444 101 인건비 27,222 0 27,222 국 19,056 0 19,056 도 2,722 0 2,722 시 5,444 0 5,444 04 기간제근로자등보수 27,222 0 27,222 아동수당인력지원 27,222 0 27,222 국 19,056 0 19,056 도 2,722 0 2,722 시 5,444 0 5,444 아동수당지자체사업비 2,554 0 2,554 국 1,788 0 1,788 도 255 0 255 시 511 0 511 201 일반운영비 2,554 0 2,554 국 1,788 0 1,788 도 255 0 255 시 511 0 511 01 사무관리비 2,554 0 2,554 아동수당운영비지원 2,554 0 2,554 국 1,788 0 1,788 도 255 0 255 시 511 0 511 보육시설운영지원 22,915,994 22,661,386 254,608 국 8,826,922 8,852,816 25,894 도 9,764,251 9,760,716 3,535 시 4,324,821 4,047,854 276,967 보육시설복지향상 186,020 37,020 149,000 307 민간이전 182,000 33,000 149,000 11 사회복지사업보조 182,000 33,000 149,000 어린이집간식비지원 500원 *20일*2,250명*5개월 시간연장어린이집운영비지원 100,000원 *33개소*5개월 어린이집보육도우미인건비지원 200,000원 *20개소*5개월 112,500 0 112,500 16,500 0 16,500 20,000 0 20,000 보육교직원인건비및운영지원 ( 보조 ) 4,199,012 4,484,748 285,736 국 2,099,506 2,242,374 142,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71,434 307 민간이전 4,199,012 4,484,748 285,736-58 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 국 2,099,506 2,242,374 142,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71,434 11 사회복지사업보조 4,199,012 4,484,748 285,736 보육교직원인건비지원 4,199,012 4,484,748 285,736 국 2,099,506 2,242,374 142,868 도 1,049,753 1,121,187 71,434 시 1,049,753 1,121,187 71,434 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사 ) 321,152 301,692 19,460 국 160,576 150,846 9,730 도 80,288 75,423 4,865 시 80,288 75,423 4,865 307 민간이전 321,152 301,692 19,460 국 160,576 150,846 9,730 도 80,288 75,423 4,865 시 80,288 75,423 4,865 11 사회복지사업보조 321,152 301,692 19,460 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사지원 ( 주간 ) 271,232 253,032 18,200 국 135,616 126,516 9,100 도 67,808 63,258 4,550 시 67,808 63,258 4,550 보육교직원처우개선지원 ( 보조교사지원 )(18시 이후 ) 49,920 48,660 1,260 국 24,960 24,330 630 도 12,480 12,165 315 시 12,480 12,165 315 보육교직원처우개선지원 ( 교사겸직원장지원비 ) 20,700 0 20,700 국 10,350 0 10,350 도 5,175 0 5,175 시 5,175 0 5,175 301 일반보상금 20,700 0 20,700 국 10,350 0 10,350 도 5,175 0 5,175 시 5,175 0 5,175 01 사회보장적수혜금 20,700 0 20,700 교사겸직원장지원비 20,700 0 20,700 국 10,350 0 10,350 도 5,175 0 5,175 시 5,175 0 5,175 영유아보육료지원 (0~2 세보육료등 ) 7,390,000 7,500,000 110,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23,100 301 일반보상금 7,390,000 7,500,000 110,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23,100 01 사회보장적수혜금 7,390,000 7,500,000 110,000-59 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 0-2 세영유아보육료 7,390,000 7,500,000 110,000 국 4,803,500 4,875,000 71,500 도 1,034,600 1,050,000 15,400 시 1,551,900 1,575,000 23,100 가정양육수당지원사업 ( 보조 ) 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969,500 950,000 19,500 도 260,950 255,700 5,250 시 260,950 255,700 5,250 301 일반보상금 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969,500 950,000 19,500 도 260,950 255,700 5,250 시 260,950 255,700 5,250 01 사회보장적수혜금 1,491,400 1,461,400 30,000 가정양육수당지원 1,491,400 1,461,400 30,000 국 969,500 950,000 19,500 도 260,950 255,700 5,250 시 260,950 255,700 5,250 부모부담차액보육료지원 69,600 0 69,600 도 20,880 0 20,880 시 48,720 0 48,720 301 일반보상금 69,600 0 69,600 도 20,880 0 20,880 시 48,720 0 48,720 01 사회보장적수혜금 69,600 0 69,600 부모부담차액보육료지원 ( 성립전 1-14 차 ) 69,600 0 69,600 도 20,880 0 20,880 시 48,720 0 48,720 어린이집보육도우미지원 68,400 0 68,400 도 20,520 0 20,520 시 47,880 0 47,880 307 민간이전 68,400 0 68,400 도 20,520 0 20,520 시 47,880 0 47,880 11 사회복지사업보조 68,400 0 68,400 어린이집보육도우미지원 68,400 0 68,400 도 20,520 0 20,520 시 47,880 0 47,880 어린이집청년전문조리사양성 ( 지역주도형 ) 164,624 0 164,624 국 68,544 0 68,544 도 19,216 0 19,216 시 76,864 0 76,864 201 일반운영비 1,000 0 1,000 도 200 0 200 시 800 0 800 01 사무관리비 1,000 0 1,000 간담회및홍보비 500,000원 *2회 1,000 0 1,000-60 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 보육시설운영지원 도 200 0 200 시 800 0 800 301 일반보상금 47,200 0 47,200 국 16,800 0 16,800 도 6,080 0 6,080 시 24,320 0 24,320 09 행사실비보상금 4,200 0 4,200 구직활동비지원 ( 교통비등 ) 100,000원 *14명*3개월 4,200 0 4,200 도 840 0 840 시 3,360 0 3,360 11 기타보상금 43,000 0 43,000 급식관리지원센터교육강사비 200,000원 *5회 조리사자격증취득지원 500,000원 *14명*6개월 1,000 0 1,000 도 200 0 200 시 800 0 800 42,000 0 42,000 국 16,800 0 16,800 도 5,040 0 5,040 시 20,160 0 20,160 307 민간이전 116,424 0 116,424 국 51,744 0 51,744 도 12,936 0 12,936 시 51,744 0 51,744 02 민간경상사업보조 116,424 0 116,424 어린이집청년전문조리사인건비지원 1,386,000원 *14명*6개월 116,424 0 116,424 국 51,744 0 51,744 도 12,936 0 12,936 시 51,744 0 51,744 어린이집기능보강 ( 공기청정기보급 ) 128,560 0 128,560 국 80,350 0 80,350 도 14,463 0 14,463 시 33,747 0 33,747 307 민간이전 128,560 0 128,560 국 80,350 0 80,350 도 14,463 0 14,463 시 33,747 0 33,747 11 사회복지사업보조 128,560 0 128,560 어린이집기능보강 ( 공기청정기보급 ) 128,560 0 128,560 국 80,350 0 80,350 도 14,463 0 14,463 시 33,747 0 33,747 취약계층아동청소년지원 4,896,826 4,770,939 125,887 국 1,236,702 1,350,454 113,752 기 115,474 0 115,474 도 1,330,933 1,331,283 350 시 2,213,717 2,089,202 124,515-61 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 요보호아동지원 ( 보조 ) 227,780 236,027 8,247 도 35,574 38,048 2,474 시 192,206 197,979 5,773 301 일반보상금 227,780 236,027 8,247 도 35,574 38,048 2,474 시 192,206 197,979 5,773 01 사회보장적수혜금 227,780 236,027 8,247 보호대상아동생활안정지원 63,980 72,227 8,247 도 19,194 21,668 2,474 시 44,786 50,559 5,773 입양아동가족지원 ( 입양아동양육수당 ) 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41,580 0 41,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8,910 0 301 일반보상금 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41,580 0 41,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8,910 0 01 사회보장적수혜금 59,400 59,400 0 입양아동양육수당지원 59,400 59,400 0 국 0 41,580 41,580 기 41,580 0 41,580 도 8,910 8,910 0 시 8,910 8,910 0 입양아동가족지원 ( 장애아동입양양육보조금 ) 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5,320 0 5,320 도 1,140 1,331 191 시 1,140 1,331 191 301 일반보상금 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5,320 0 5,320 도 1,140 1,331 191 시 1,140 1,331 191 01 사회보장적수혜금 7,600 8,866 1,266 장애아동입양양육보조금 7,600 8,866 1,266 국 0 6,204 6,204 기 5,320 0 5,320 도 1,140 1,331 191 시 1,140 1,331 191 입양아동가족지원 ( 입양비용지원 ) 2,700 2,700 0 국 0 1,890 1,890 기 1,890 0 1,890 도 810 810 0 301 일반보상금 2,700 2,700 0-62 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 국 0 1,890 1,890 기 1,890 0 1,890 도 810 810 0 01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0 입양비용지원 2,700 2,700 0 국 0 1,890 1,890 기 1,890 0 1,890 도 810 810 0 학대피해아동쉼터운영비, 인건비, 사업비 168,310 154,770 13,540 국 0 61,908 61,908 기 66,684 0 66,684 도 50,013 46,431 3,582 시 51,613 46,431 5,182 307 민간이전 168,310 154,770 13,540 국 0 61,908 61,908 기 66,684 0 66,684 도 50,013 46,431 3,582 시 51,613 46,431 5,182 10 사회복지시설법정운영비보조 1,600 0 1,600 학대피해아동센터종사자수당 1,600 0 1,600 11 사회복지사업보조 166,710 154,770 11,940 학대피해아동쉼터운영 166,710 154,770 11,940 국 0 61,908 61,908 기 66,684 0 66,684 도 50,013 46,431 3,582 시 50,013 46,431 3,582 지역아동센터운영비지원 ( 자체 ) 388,521 294,621 93,900 301 일반보상금 266,141 263,441 2,700 01 사회보장적수혜금 266,141 263,441 2,700 아동복지교사복지수당 17,700 15,000 2,700 402 민간자본이전 91,200 0 91,200 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 91,200 0 91,200 지역아동센터환경개선 60,000 0 60,000 공기청정기보급 31,200 0 31,200 지역아동센터운영비지원 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671,160 677,321 6,161 도 268,464 270,928 2,464 시 402,696 406,393 3,697 307 민간이전 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671,160 677,321 6,161 도 268,464 270,928 2,464 시 402,696 406,393 3,697 10 사회복지시설법정운영비보조 1,342,320 1,354,642 12,322 기본운영비 ( 지역아동센터 ) 1,342,320 1,354,642 12,322 국 671,160 677,321 6,161 도 268,464 270,928 2,464-63 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 시 402,696 406,393 3,697 아동복지교사파견 342,280 308,998 33,282 국 154,490 154,499 9 도 61,796 61,799 3 시 125,994 92,700 33,294 101 인건비 340,780 307,498 33,282 국 153,740 153,749 9 도 61,496 61,499 3 시 125,544 92,250 33,294 04 기간제근로자등보수 340,780 307,498 33,282 아동복지교사파견 ( 인건비 ) 340,780 307,498 33,282 국 153,740 153,749 9 도 61,496 61,499 3 시 125,544 92,250 33,294 지역드림스타트통합사례관리지원 ( 보조 ) 282,000 281,000 1,000 국 282,000 281,000 1,000 201 일반운영비 40,557 38,350 2,207 국 40,557 38,350 2,207 01 사무관리비 27,860 26,860 1,000 드림스타트전산시스템유지관리비 1,000 0 1,000 국 1,000 0 1,000 03 행사운영비 6,407 5,200 1,207 프로그램운영 6,407 5,200 1,207 국 6,407 5,200 1,207 207 연구개발비 0 1,000 1,000 국 0 1,000 1,000 02 전산개발비 0 1,000 1,000 드림스타트전산시스템유지관리비 0 1,000 1,000 국 0 1,000 1,000 301 일반보상금 88,593 88,800 207 국 88,593 88,800 207 01 사회보장적수혜금 72,260 65,600 6,660 프로그램운영 72,260 65,600 6,660 국 72,260 65,600 6,660 09 행사실비보상금 6,853 11,040 4,187 프로그램운영 6,853 11,040 4,187 국 6,853 11,040 4,187 11 기타보상금 9,480 12,160 2,680 프로그램강사료 9,480 12,160 2,680 국 9,480 12,160 2,680 청소년건강지원 ( 저소득층여성청소년위생용품지원 ) 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1,800-64 -

부서 : 여성가족과정책 : 아동청소년복지증진단위 : 취약계층아동청소년지원 307 민간이전 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1,800 11 사회복지사업보조 14,896 8,896 6,000 청소년건강지원 ( 저소득층여성청소년위생용 품지원 ) 14,896 8,896 6,000 국 7,448 4,448 3,000 도 2,979 1,779 1,200 시 4,469 2,669 1,800 노인복지증진 64,580,482 64,992,054 411,572 국 42,728,177 45,170,035 2,441,858 기 31,758 31,758 0 도 5,465,896 5,028,323 437,573 시 16,354,651 14,761,938 1,592,713 행복한노후생활지원 49,440,259 51,708,560 2,268,301 국 40,666,812 43,455,027 2,788,215 도 2,111,932 1,867,092 244,840 시 6,661,515 6,386,441 275,074 노인사회활동지원사업 1,009,640 771,000 238,640 도 25,592 0 25,592 시 984,048 771,000 213,048 301 일반보상금 984,048 771,000 213,048 01 사회보장적수혜금 984,048 771,000 213,048 노인사회활동지원사업 984,048 771,000 213,048 307 민간이전 25,592 0 25,592 도 25,592 0 25,592 10 사회복지시설법정운영비보조 25,592 0 25,592 시니어클럽운영비 23,000 0 23,000 도 23,000 0 23,000 시니어클럽종사자특별수당 2,592 0 2,592 도 2,592 0 2,592 노인일자리및사회활동지원확대 ( 보조 ) 5,090,652 4,660,732 429,920 국 2,545,326 2,330,366 214,960 도 1,018,131 932,146 85,985 시 1,527,195 1,398,220 128,975 101 인건비 40,924 61,386 20,462 국 20,462 30,693 10,231 도 8,185 12,277 4,092 시 12,277 18,416 6,139 04 기간제근로자등보수 40,924 61,386 20,462 노인사회활동지원사업전담인력인건비 (2 명 ) 40,924 61,386 20,462 국 20,462 30,693 10,231 도 8,185 12,277 4,092 시 12,277 18,416 6,139 301 일반보상금 4,806,068 4,433,078 372,990-65 -

부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 행복한노후생활지원 국 2,403,034 2,216,539 186,495 도 961,214 886,616 74,598 시 1,441,820 1,329,923 111,897 01 사회보장적수혜금 4,806,068 4,433,078 372,990 노인일자리및사회활동지원사업비 4,806,068 4,433,078 372,990 국 2,403,034 2,216,539 186,495 도 961,214 886,616 74,598 시 1,441,820 1,329,923 111,897 307 민간이전 241,088 163,696 77,392 국 120,544 81,848 38,696 도 48,218 32,739 15,479 시 72,326 49,109 23,217 11 사회복지사업보조 241,088 163,696 77,392 노인사회활동지원사업 ( 인센티브 ) 36,468 0 36,468 국 18,234 0 18,234 도 7,294 0 7,294 시 10,940 0 10,940 노인사회활동지원사업전담인력인건비 (10 명 ) 204,620 163,696 40,924 국 102,310 81,848 20,462 도 40,924 32,739 8,185 시 61,386 49,109 12,277 기초연금지급 ( 보조 ) 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847,144 913,881 66,737 시 3,388,577 3,655,526 266,949 301 일반보상금 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847,144 913,881 66,737 시 3,388,577 3,655,526 266,949 01 사회보장적수혜금 42,357,207 45,694,068 3,336,861 기초연금지급 42,357,207 45,694,068 3,336,861 국 38,121,486 41,124,661 3,003,175 도 847,144 913,881 66,737 시 3,388,577 3,655,526 266,949 노인사회참여확대지원 ( 보조 ) 400,000 0 400,000 도 200,000 0 200,000 시 200,000 0 200,000 307 민간이전 400,000 0 400,000 도 200,000 0 200,000 시 200,000 0 200,000 11 사회복지사업보조 400,000 0 400,000 노인은퇴자들의전문분야별작업공간운영 ( 성립전1-36차 ) 400,000 0 400,000 도 200,000 0 200,000 시 200,000 0 200,000 건강한노인복지시설지원 12,196,087 10,415,767 1,780,320 국 669,971 360,290 309,681 도 3,013,996 2,827,560 186,436-66 -

부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 시 8,512,120 7,227,917 1,284,203 경로당냉 난방비및양곡비지원 ( 보조 ) 1,044,641 930,617 114,024 국 261,160 232,654 28,506 도 156,696 139,593 17,103 시 626,785 558,370 68,415 301 일반보상금 1,044,641 930,617 114,024 국 261,160 232,654 28,506 도 156,696 139,593 17,103 시 626,785 558,370 68,415 01 사회보장적수혜금 1,044,641 930,617 114,024 경로당특별냉난방비등지원 1,044,641 930,617 114,024 국 261,160 232,654 28,506 도 156,696 139,593 17,103 시 626,785 558,370 68,415 경로당기능보강 1,727,600 1,387,700 339,900 402 민간자본이전 1,724,100 1,384,200 339,900 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1,724,100 1,384,200 339,900 운봉읍운성경로당기능보강 20,000 0 20,000 송동면척동경로당신축 120,000 0 120,000 송동면신기경로당기능보강 3,000 0 3,000 송동면우동경로당기능보강 20,000 0 20,000 송동면내사촌경로당기능보강 1,200 0 1,200 금지면귀석경로당기능보강 20,000 0 20,000 금지면대성경로당기능보강 10,000 0 10,000 금지면서재경로당기능보강 10,000 0 10,000 보절면신동경로당기능보강 25,000 0 25,000 보절면부흥경로당기능보강 1,200 0 1,200 산동면부동경로당기능보강 1,000 0 1,000 인월면내건경로당기능보강 1,000 0 1,000 대산면옥전경로당기능보강 ( 드래곤관광단지 조성사업지원 ) 20,000 0 20,000 대산면금강경로당기능보강 ( 드래곤관광단지 조성사업지원 ) 20,000 0 20,000 아영면이동경로당기능보강 3,000 0 3,000 아영면외지경로당기능보강 5,000 0 5,000 왕정동강정경로당기능보강 4,000 0 4,000 왕정동중신정 ( 왕정 7 통 ) 기능보강 4,000 0 4,000 향교동향교 1 통경로당기능보강 10,000 0 10,000 도통동낙현경로당기능보강 10,000 0 10,000 주천용담경로당기능보강 1,500 0 1,500 주생낙동경로당기능보강 20,000 0 20,000 대강월산경로당기능보강 2,000 0 2,000 이백채곡경로당기능보강 2,000 0 2,000 금동해뜨레아파트경로당기능보강 6,000 0 6,000-67 -

부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 게이트볼장기능보강 465,000 400,000 65,000 402 민간자본이전 185,000 120,000 65,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 185,000 120,000 65,000 운봉읍게이트볼장기능보강 25,000 0 25,000 주천면게이트볼장기능보강 4,000 0 4,000 송동면세전게이트볼장기능보강 25,000 0 25,000 보절면게이트볼장기능보강 2,000 0 2,000 보절게이트볼장기능보강 8,000 0 8,000 이백과리게이트볼장기능보강 1,000 0 1,000 노인복지시설기능보강 129,000 8,000 121,000 401 시설비및부대비 44,000 0 44,000 01 시설비 44,000 0 44,000 효성의집진입로포장공사 44,000 0 44,000 402 민간자본이전 85,000 8,000 77,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 85,000 8,000 77,000 대한노인회남원시지회기능보강 70,000 0 70,000 효성의집기능보강 7,000 0 7,000 노인복지시설지원 15,974 12,000 3,974 301 일반보상금 3,974 0 3,974 01 사회보장적수혜금 3,974 0 3,974 노인요양시설무연고사망자상속재산관리비 용 3,974 0 3,974 노인생활시설운영지원 ( 보조 ) 3,377,151 3,376,292 859 도 2,195,118 2,194,860 258 시 1,182,033 1,181,432 601 307 민간이전 422,218 421,359 859 도 126,665 126,407 258 시 295,553 294,952 601 10 사회복지시설법정운영비보조 422,218 421,359 859 노인복지시설 ( 생활, 재가 ) 종사자특별수당 422,218 421,359 859 도 126,665 126,407 258 시 295,553 294,952 601 노인복지관운영지원 643,130 633,500 9,630 201 일반운영비 630 0 630 01 사무관리비 630 0 630 노인복지관위탁선정위원회참석수당 70,000원 *9명*1회 630 0 630 405 자산취득비 36,500 27,500 9,000 01 자산및물품취득비 36,500 27,500 9,000 노인복지관냉난방기구입 9,000 0 9,000-68 -

부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 건강한노인복지시설지원 노인복지관운영지원 ( 보조 ) 65,113 63,880 1,233 도 15,784 15,414 370 시 49,329 48,466 863 307 민간이전 65,113 63,880 1,233 도 15,784 15,414 370 시 49,329 48,466 863 10 사회복지시설법정운영비보조 65,113 63,880 1,233 노인맞춤형운동처방서비스관리사 22,233 21,000 1,233 도 6,670 6,300 370 시 15,563 14,700 863 경로당냉난방비등지원 1,124,700 0 1,124,700 국 281,175 0 281,175 도 168,705 0 168,705 시 674,820 0 674,820 402 민간자본이전 1,124,700 0 1,124,700 국 281,175 0 281,175 도 168,705 0 168,705 시 674,820 0 674,820 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 1,124,700 0 1,124,700 경로당공기청정기보급 1,124,700 0 1,124,700 국 281,175 0 281,175 도 168,705 0 168,705 시 674,820 0 674,820 안전한노인돌봄서비스지원 2,311,221 2,245,310 65,911 국 1,286,394 1,249,718 36,676 기 31,758 31,758 0 도 287,468 281,171 6,297 시 705,601 682,663 22,938 노인돌봄기본서비스 113,100 100,100 13,000 101 인건비 106,600 93,600 13,000 04 기간제근로자등보수 106,600 93,600 13,000 독거노인생활관리사활동비 106,600 93,600 13,000 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 보조 ) 755,778 696,372 59,406 국 528,205 486,620 41,585 도 90,909 83,781 7,128 시 136,664 125,971 10,693 101 인건비 754,778 695,372 59,406 국 527,505 485,920 41,585 도 90,789 83,661 7,128 시 136,484 125,791 10,693 04 기간제근로자등보수 754,778 695,372 59,406 노인돌봄기본서비스사업 753,578 694,172 59,406 국 527,505 485,920 41,585 도 90,429 83,301 7,128 시 135,644 124,951 10,693 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 보조 ) 1,031,303 1,038,551 7,248-69 -

부서 : 여성가족과정책 : 노인복지증진단위 : 안전한노인돌봄서비스지원 국 721,919 726,986 5,067 도 123,757 124,626 869 시 185,627 186,939 1,312 307 민간이전 1,031,303 1,038,551 7,248 국 721,919 726,986 5,067 도 123,757 124,626 869 시 185,627 186,939 1,312 11 사회복지사업보조 1,031,303 1,038,551 7,248 노인돌봄종합서비스사업 1,031,303 1,038,551 7,248 국 721,919 726,986 5,067 도 123,757 124,626 869 시 185,627 186,939 1,312 단기가사서비스단가보조 ( 보조 ) 1,842 1,589 253 국 1,270 1,112 158 도 229 191 38 시 343 286 57 307 민간이전 1,842 1,589 253 국 1,270 1,112 158 도 229 191 38 시 343 286 57 11 사회복지사업보조 1,842 1,589 253 노인단기가사서비스사업 1,842 1,589 253 국 1,270 1,112 158 도 229 191 38 시 343 286 57 독거노인ㆍ중증장애인응급안전알림서비스운영지원 4,100 3,600 500 101 인건비 4,100 3,600 500 04 기간제근로자등보수 4,100 3,600 500 응급관리요원활동비 4,100 3,600 500 건전한장묘문화지원 632,915 622,417 10,498 국 105,000 105,000 0 도 52,500 52,500 0 시 475,415 464,917 10,498 장사시설 422,915 412,417 10,498 101 인건비 38,815 33,317 5,498 04 기간제근로자등보수 38,815 33,317 5,498 승화원관리인부임 30,552 25,054 5,498. 휴일근무수당 66,630원 *1.5*77일 7,696 5,198 2,498.4대보험 250,000원 *12월 3,000 0 3,000 201 일반운영비 146,000 141,000 5,000 01 사무관리비 22,400 17,400 5,000 승화원 승화당 자연장지운영 15,000 10,000 5,000-70 -