부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,


부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

복지백서내지001~016화보L265턁

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500


세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

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부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

- 1 -

1111

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

510 국고보조금등 511 국고보조금등 기초연금지원경정 19,020,510,000원 19,020,510 20,518,928 1,498,418 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원경정 125,124,000원 125, ,163 4,961 노인돌봄기본서비스사업

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07


안내말씀 q

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

육계자조금29호편집

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6


부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


Untitled-1

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어


부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

제출문 함양군제 기지역사회보장계획의 년도연차별시행계획을 제출합니다 함양군수 임창호 경상남도지사귀하

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

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(별지2) 이자율 조견표 ( ).hwp

목 차

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

제 2 기충주시지역사회복지계획


2019~2023 년 중기지방재정계획

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효


Transcription:

2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036 군 29,718,643 18,772,681 10,945,962 군정기획조정 218,720 198,720 20,000 군정지원체계강화 218,720 198,720 20,000 군정총괄기획 215,220 195,220 20,000 201 일반운영비 127,820 107,820 20,000 01 사무관리비 125,820 105,820 20,000 민선 7 기주민과의대화용동영상제작 20,000 0 20,000 건전재정운영 556,618 534,768 21,850 예산관리 556,618 534,768 21,850 예산편성및운영 101,670 79,820 21,850 201 일반운영비 64,300 62,450 1,850 01 사무관리비 64,300 62,450 1,850 예산관리실무교육강사료 370,000 원 *1 명 *5 회 1,850 0 1,850 303 포상금 20,000 0 20,000 01 포상금 20,000 0 20,000 수시자체평가재정집행우수부서포상 ( 상하반기 ) 2,000,000원 *5개그룹*2회 20,000 0 20,000 공직기강확립및법률서비스제공 251,009 181,209 69,800 열린감사실현 119,009 79,209 39,800 공개감사및계약심사 32,709 22,709 10,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 감사교육장설치물품취득 10,000 0 10,000 클린횡성실현 86,300 56,500 29,800 201 일반운영비 67,000 51,000 16,000 01 사무관리비 67,000 51,000 16,000 신규공직자청렴마인드확립을위한교육추진 10,000 0 10,000 내부익명신고시스템도입 6,000 0 6,000 202 여비 6,800 0 6,800 01 국내여비 6,800 0 6,800 신규공직자청렴마인드확립을위한교육추진 170,000원 *40명*1회 6,800 0 6,800 207 연구개발비 7,000 0 7,000-1 -

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7,000 0 7,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7,000 0 7,000 법률서비스제공 132,000 102,000 30,000 소송수행 132,000 102,000 30,000 201 일반운영비 91,000 61,000 30,000 01 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,000 마을발전기반구축 791,160 791,160 0 지 485,000 485,000 0 군 306,160 306,160 0 지역발전역량강화 791,160 791,160 0 지 485,000 485,000 0 군 306,160 306,160 0 권역단위종합개발 ( 횡성읍 )( 국고 ) 593,000 593,000 0 지 415,000 415,000 0 군 178,000 178,000 0 201 일반운영비 0 70,000 70,000 지 0 49,000 49,000 군 0 21,000 21,000 01 사무관리비 0 70,000 70,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업 0 70,000 70,000 물자원테마경관컨설팅 0 20,000 20,000 지 0 14,000 14,000 군 0 6,000 6,000 물이야기꾼테마구축 0 25,000 25,000 지 0 17,500 17,500 군 0 7,500 7,500 물자원주민공동체활동 0 25,000 25,000 지 0 17,500 17,500 군 0 7,500 7,500 307 민간이전 0 30,000 30,000 지 0 21,000 21,000 군 0 9,000 9,000 04 민간행사사업보조 0 30,000 30,000 물테마축제개최 0 30,000 30,000 지 0 21,000 21,000 군 0 9,000 9,000 401 시설비및부대비 0 493,000 493,000 지 0 345,000 345,000 군 0 148,000 148,000 01 시설비 0 493,000 493,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업기본및실 시설계비 0 320,000 320,000-2 -

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 지 0 224,000 224,000 군 0 96,000 96,000 맑은물푸른농촌가꾸기공모사업수자원 경관조성 0 173,000 173,000 지 0 121,000 121,000 군 0 52,000 52,000 403 자치단체등자본이전 593,000 0 593,000 지 415,000 0 415,000 군 178,000 0 178,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 593,000 0 593,000 맑은물푸른농촌가꾸기공기관대행사업 593,000 0 593,000 지 415,000 0 415,000 군 178,000 0 178,000 지역문화정체성확립 7,235,863 6,909,408 326,455 지 800,000 800,000 0 기 79,000 79,000 0 도 89,698 49,698 40,000 군 6,267,165 5,980,710 286,455 지역문화예술육성및진흥 5,202,092 4,889,492 312,600 기 79,000 79,000 0 도 89,698 49,698 40,000 군 5,033,394 4,760,794 272,600 지역축제활성화지원 220,000 100,000 120,000 207 연구개발비 30,000 0 30,000 01 연구용역비 30,000 0 30,000 지역축제평가용역 30,000 0 30,000 안흥찐빵축제 10,000 0 10,000 둔내토마토축제 10,000 0 10,000 청일더덕축제 10,000 0 10,000 307 민간이전 90,000 0 90,000 04 민간행사사업보조 90,000 0 90,000 태기산쿨페스티벌 90,000 0 90,000 횡성문화원사업활동지원 292,000 193,000 99,000 307 민간이전 287,000 188,000 99,000 02 민간경상사업보조 158,000 72,000 86,000 횡성문화원문화사업유지관리 158,000 72,000 86,000 03 민간단체법정운영비보조 129,000 116,000 13,000 횡성문화원경상운영 129,000 116,000 13,000 문화학교운영 56,600 43,000 13,600 307 민간이전 56,600 43,000 13,600 02 민간경상사업보조 56,600 43,000 13,600 횡성문화원문화학교운영 56,600 43,000 13,600 강원도우수축제지원 ( 도 ) 80,000 0 80,000-3 -

부서 : 기획감사실정책 : 지역문화정체성확립단위 : 지역문화예술육성및진흥 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 307 민간이전 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000 횡성한우축제지원 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 문화기반시설확충및관리 2,033,771 2,019,916 13,855 지 800,000 800,000 0 군 1,233,771 1,219,916 13,855 정금민속관관리 20,771 19,916 855 101 인건비 20,771 19,916 855 04 기간제근로자등보수 20,771 19,916 855 정금민속관시설관리 20,771 19,916 855 기본급 63,000원 *1명*250일 15,750 15,075 675 주휴수당 63,000원 *1명*52일 3,276 3,136 140 연차수당 63,000원 *1명*15일 945 905 40 횡성문화원운영 13,000 0 13,000 402 민간자본이전 13,000 0 13,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 13,000 0 13,000 횡성문화원이동식서가설치 13,000 0 13,000 문화유산전승보전 1,283,628 556,628 727,000 국 82,800 82,800 0 도 396,950 143,350 253,600 군 803,878 330,478 473,400 문화재및유적관리 1,283,628 556,628 727,000 국 82,800 82,800 0 도 396,950 143,350 253,600 군 803,878 330,478 473,400 문화재및전통사찰보수정비 ( 자체 ) 40,000 20,000 20,000 401 시설비및부대비 40,000 20,000 20,000 01 시설비 40,000 20,000 20,000 문화재및유적긴급보수 40,000 20,000 20,000 국가지정문화재보수정비 ( 천연기념물 )( 국고 ) 14,000 14,000 0 국 9,800 9,800 0 도 2,100 2,100 0 군 2,100 2,100 0 207 연구개발비 14,000 0 14,000 국 9,800 0 9,800 도 2,100 0 2,100 군 2,100 0 2,100-4 -

부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 01 연구용역비 14,000 0 14,000 백로와왜가리번식지모니터링 14,000 0 14,000 국 9,800 0 9,800 도 2,100 0 2,100 군 2,100 0 2,100 401 시설비및부대비 0 14,000 14,000 국 0 9,800 9,800 도 0 2,100 2,100 군 0 2,100 2,100 01 시설비 0 14,000 14,000 백로와왜가리번식지모니터링 0 14,000 14,000 국 0 9,800 9,800 도 0 2,100 2,100 군 0 2,100 2,100 전통사찰방재시스템구축 ( 보광사 )( 국고 ) 146,000 146,000 0 국 73,000 73,000 0 도 36,500 36,500 0 군 36,500 36,500 0 401 시설비및부대비 0 146,000 146,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36,500 01 시설비 0 146,000 146,000 전통사찰보광사방재시스템구축 0 146,000 146,000 국 0 73,000 73,000 도 0 36,500 36,500 군 0 36,500 36,500 402 민간자본이전 146,000 0 146,000 국 73,000 0 73,000 도 36,500 0 36,500 군 36,500 0 36,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 146,000 0 146,000 전통사찰보광사방재시스템구축 146,000 0 146,000 국 73,000 0 73,000 도 36,500 0 36,500 군 36,500 0 36,500 문화재보수및유적정비 ( 도 ) 230,000 160,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70,000 401 시설비및부대비 230,000 160,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70,000 01 시설비 230,000 160,000 70,000 보광사보제루, 종각단청 230,000 160,000 70,000 도 64,000 64,000 0 군 166,000 96,000 70,000 도지정문화재보수정비사업 ( 도 ) 625,000 0 625,000-5 -

부서 : 기획감사실정책 : 문화유산전승보전단위 : 문화재및유적관리 도 250,000 0 250,000 군 375,000 0 375,000 401 시설비및부대비 625,000 0 625,000 도 250,000 0 250,000 군 375,000 0 375,000 01 시설비 625,000 0 625,000 봉복사선원건립 625,000 0 625,000 도 250,000 0 250,000 군 375,000 0 375,000 문화재시설물정비사업 ( 도 ) 12,000 0 12,000 도 3,600 0 3,600 군 8,400 0 8,400 401 시설비및부대비 12,000 0 12,000 도 3,600 0 3,600 군 8,400 0 8,400 01 시설비 12,000 0 12,000 문화재신형안내판설치 12,000 0 12,000 도 3,600 0 3,600 군 8,400 0 8,400 관광수요창출 6,271,250 6,014,310 256,940 국 10,032 8,580 1,452 지 2,384,000 2,384,000 0 기 33,060 0 33,060 도 718,210 717,774 436 군 3,125,948 2,903,956 221,992 고품격관광기반구축 5,524,119 5,411,184 112,935 지 2,334,000 2,334,000 0 도 700,200 700,200 0 군 2,489,919 2,376,984 112,935 관광지시설물유지관리 461,269 403,184 58,085 401 시설비및부대비 342,000 292,000 50,000 01 시설비 342,000 292,000 50,000 병지방캠핑장샤워장절수용코인시설설치 6,250,000원 *8동 50,000 0 50,000 405 자산취득비 11,085 3,000 8,085 01 자산및물품취득비 11,085 3,000 8,085 전동리어카구입 2,695,000원 *3대 8,085 0 8,085 섬강감성문화마을조성 ( 국고 ) 3,242,850 3,218,000 24,850 지 1,609,000 1,609,000 0 도 482,700 482,700 0 군 1,151,150 1,126,300 24,850 201 일반운영비 200,000 0 200,000 지 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000-6 -

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 고품격관광기반구축 01 사무관리비 200,000 0 200,000 섬강감성문화마을콘텐츠사업 200,000 0 200,000 지 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 군 70,000 0 70,000 401 시설비및부대비 3,042,850 3,218,000 175,150 지 1,509,000 1,609,000 100,000 도 452,700 482,700 30,000 군 1,081,150 1,126,300 45,150 01 시설비 3,042,850 3,218,000 175,150 섬강감성문화마을조성 3,018,000 3,218,000 200,000 지 1,509,000 1,609,000 100,000 도 452,700 482,700 30,000 군 1,056,300 1,126,300 70,000 섬강감성문화마을조성 ( 군비추가 ) 24,850 0 24,850 유현문화관광지조성 70,000 40,000 30,000 401 시설비및부대비 70,000 40,000 30,000 01 시설비 70,000 40,000 30,000 지적정리 30,000 0 30,000 관광수요맞춤형홍보 747,131 603,126 144,005 국 10,032 8,580 1,452 지 50,000 50,000 0 기 33,060 0 33,060 도 18,010 17,574 436 군 636,029 526,972 109,057 외래관광객전략적유치 291,000 256,000 35,000 201 일반운영비 291,000 256,000 35,000 01 사무관리비 161,000 146,000 15,000 태기왕스토리텔링작성용역 15,000 0 15,000 03 행사운영비 130,000 110,000 20,000 호수길걷기행사 20,000 0 20,000 관광홍보마케팅 179,680 129,680 50,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 동치악권테마관광지개발용역 20,000 0 20,000 308 자치단체등이전 55,000 25,000 30,000 07 자치단체간부담금 55,000 25,000 30,000 관광개발조합운영부담금 30,000 0 30,000 관광서비스개선 68,627 64,406 4,221 101 인건비 57,827 53,606 4,221 04 기간제근로자등보수 57,827 53,606 4,221 관광안내원인건비 19,916 15,695 4,221-7 -

부서 : 기획감사실정책 : 관광수요창출단위 : 관광수요맞춤형홍보 기본급 60,300원 *1명*250일 15,075 12,060 3,015 주휴수당 60,300원 *1명*52일 3,136 1,930 1,206 문화관광해설사양성 ( 국고 ) 54,928 53,040 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2,574 436 군 41,886 41,886 0 301 일반보상금 54,928 53,040 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2,574 436 군 41,886 41,886 0 11 기타보상금 54,928 53,040 1,888 문화관광해설사활동비 19,048 17,160 1,888 국 10,032 8,580 1,452 도 3,010 2,574 436 군 6,006 6,006 0 야영장개보수사업 ( 국고 ) 52,896 0 52,896 기 33,060 0 33,060 군 19,836 0 19,836 402 민간자본이전 52,896 0 52,896 기 33,060 0 33,060 군 19,836 0 19,836 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 52,896 0 52,896 관내등록야영장개보수 (2 개소 ) 52,896 0 52,896 기 33,060 0 33,060 군 19,836 0 19,836 재무활동 ( 기획감사실 ) 9,500,000 1,500,000 8,000,000 보전지출 3,500,000 1,500,000 2,000,000 국도비보조금상환 3,500,000 1,500,000 2,000,000 802 반환금기타 3,500,000 1,500,000 2,000,000 01 국고보조금반환금 2,500,000 1,000,000 1,500,000 국고보조금반환 2,500,000 1,000,000 1,500,000 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,000,000 500,000 500,000 도비보조금반환 1,000,000 500,000 500,000 내부거래지출 6,000,000 0 6,000,000 재정안정화기금전출 6,000,000 0 6,000,000 702 기금전출금 6,000,000 0 6,000,000 01 기금전출금 6,000,000 0 6,000,000 재정안정화기금전출금 6,000,000 0 6,000,000 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465-8 -

부서 : 기획감사실정책 : 예비비단위 : 예비비 801 예비비 7,296,860 5,444,395 1,852,465 01 일반예비비 3,203,640 1,651,175 1,552,465 예비비 3,203,640 1,651,175 1,552,465 02 재해ㆍ재난목적예비비 1,000,000 700,000 300,000 재해재난예비비 1,000,000 700,000 300,000-9 -

2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 주민기초생활보장사업 주민복지지원과 68,671,225 66,334,922 2,336,303 국 34,047,169 33,956,583 90,586 지 952,000 952,000 0 기 406,638 289,709 116,929 도 6,280,715 6,190,581 90,134 군 26,984,703 24,946,049 2,038,654 국민기초생활보장제도내실화 6,075,495 6,070,158 5,337 국 4,701,350 4,742,849 41,499 도 483,228 482,791 437 군 890,917 844,518 46,399 주민기초생활보장사업 4,255,066 4,195,066 60,000 국 3,278,020 3,278,020 0 도 396,565 396,565 0 군 580,481 520,481 60,000 저소득층지원 118,855 58,855 60,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 11 사회복지사업보조 60,000 0 60,000 저소득층지원김장담그기사업 60,000원 *1,000가구 60,000 0 60,000 자립자활지원 1,820,429 1,875,092 54,663 국 1,423,330 1,464,829 41,499 도 86,663 86,226 437 군 310,436 324,037 13,601 자활근로사업 ( 국고 ) 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86,226 437 군 202,214 201,195 1,019 307 민간이전 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86,226 437 군 202,214 201,195 1,019 05 민간위탁금 1,444,387 1,437,105 7,282 자활근로사업 1,444,387 1,437,105 7,282 국 1,155,510 1,149,684 5,826 도 86,663 86,226 437 군 202,214 201,195 1,019 지역자활센터운영 ( 국고 ) 275,412 297,731 22,319 국 192,788 208,412 15,624 군 82,624 89,319 6,695 307 민간이전 275,412 297,731 22,319 국 192,788 208,412 15,624 군 82,624 89,319 6,695 10 사회복지시설법정운영비보조 275,412 297,731 22,319 지역자활센터운영지원 275,412 297,731 22,319 국 192,788 208,412 15,624 군 82,624 89,319 6,695-10 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 국민기초생활보장제도내실화단위 : 자립자활지원 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 국고 ) 93,790 133,416 39,626 국 75,032 106,733 31,701 군 18,758 26,683 7,925 307 민간이전 93,790 133,416 39,626 국 75,032 106,733 31,701 군 18,758 26,683 7,925 11 사회복지사업보조 93,790 133,416 39,626 희망키움통장사업 1 지원 6,438 8,750 2,312 국 5,150 7,000 1,850 군 1,288 1,750 462 희망키움통장사업 2 지원 42,312 55,281 12,969 국 33,850 44,225 10,375 군 8,462 11,056 2,594 내일키움통장지원 30,651 54,985 24,334 국 24,521 43,988 19,467 군 6,130 10,997 4,867 청년희망키움통장지원 14,389 14,400 11 국 11,511 11,520 9 군 2,878 2,880 2 사회복지기반조성 1,636,944 1,597,944 39,000 국 217,074 217,074 0 도 61,001 58,001 3,000 군 1,358,869 1,322,869 36,000 지역사회복지사업 1,131,752 1,092,752 39,000 도 42,291 39,291 3,000 군 1,089,461 1,053,461 36,000 사회복지협의회운영 ( 도 ) 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26,000 307 민간이전 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26,000 10 사회복지시설법정운영비보조 116,000 90,000 26,000 횡성군사회복지협의회운영지원 116,000 90,000 26,000 도 13,000 13,000 0 군 103,000 77,000 26,000 지역사회보장협의체운영 ( 도 ) 77,690 70,690 7,000 도 6,000 6,000 0 군 71,690 64,690 7,000 307 민간이전 72,090 65,090 7,000 도 6,000 6,000 0 군 66,090 59,090 7,000 11 사회복지사업보조 30,000 23,000 7,000 지역사회보장협의체사업지원 30,000 23,000 7,000 도 3,000 3,000 0 군 27,000 20,000 7,000-11 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 사회복지기반조성단위 : 지역사회복지사업 사회복지시설지원 ( 도 ) 94,006 88,006 6,000 도 21,083 18,083 3,000 군 72,923 69,923 3,000 307 민간이전 22,006 16,006 6,000 도 6,683 3,683 3,000 군 15,323 12,323 3,000 02 민간경상사업보조 20,400 14,400 6,000 종합사회복지관활성화프로그램지원 6,000 0 6,000 도 3,000 0 3,000 군 3,000 0 3,000 보훈선양사업 1,811,430 1,675,330 136,100 도 800 1,150 350 군 1,810,630 1,674,180 136,450 보훈사업 1,614,230 1,478,130 136,100 도 800 1,150 350 군 1,613,430 1,476,980 136,450 보훈유가족지원 1,564,100 1,427,300 136,800 301 일반보상금 1,563,600 1,426,800 136,800 01 사회보장적수혜금 1,563,600 1,426,800 136,800 참전명예수당 150,000원 *570명*12월 1,026,000 889,200 136,800 현충시설물정비 ( 도 ) 13,630 14,330 700 도 300 650 350 군 13,330 13,680 350 101 인건비 6,030 6,730 700 도 0 350 350 군 6,030 6,380 350 04 기간제근로자등보수 6,030 6,730 700 독립유공자묘지벌초비 0 700 700 도 0 350 350 군 0 350 350 저소득층생활지원활성화 442,900 451,400 8,500 국 200,000 210,000 10,000 도 19,000 19,500 500 군 223,900 221,900 2,000 저소득층생활지원 442,900 451,400 8,500 국 200,000 210,000 10,000 도 19,000 19,500 500 군 223,900 221,900 2,000 긴급복지 ( 국고 ) 250,000 262,500 12,500 국 200,000 210,000 10,000 도 10,000 10,500 500 군 40,000 42,000 2,000 301 일반보상금 250,000 262,500 12,500 국 200,000 210,000 10,000 도 10,000 10,500 500-12 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 저소득층생활지원활성화단위 : 저소득층생활지원 군 40,000 42,000 2,000 01 사회보장적수혜금 250,000 262,500 12,500 긴급복지지원 250,000 262,500 12,500 국 200,000 210,000 10,000 도 10,000 10,500 500 군 40,000 42,000 2,000 저소득층지원사업 134,000 130,000 4,000 307 민간이전 30,000 26,000 4,000 02 민간경상사업보조 30,000 26,000 4,000 횡성사랑십시일반운동사업운영 30,000 26,000 4,000 수요자중심복지지원체계구축 1,188,519 1,176,339 12,180 국 150,255 142,265 7,990 지 352,000 352,000 0 도 20,540 20,540 0 군 665,724 661,534 4,190 자원봉사활성화 536,039 536,059 20 국 24,435 24,445 10 도 7,000 7,000 0 군 504,604 504,614 10 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 ( 국고 ) 1,976 1,996 20 국 988 998 10 군 988 998 10 307 민간이전 1,976 1,996 20 국 988 998 10 군 988 998 10 02 민간경상사업보조 1,976 1,996 20 자원봉사자보험료지원 1,976 1,996 20 국 988 998 10 군 988 998 10 사회복지서비스강화 652,480 640,280 12,200 국 125,820 117,820 8,000 지 352,000 352,000 0 도 13,540 13,540 0 군 161,120 156,920 4,200 찾아가는복지서비스차량지원 ( 국고 ) 118,200 106,000 12,200 국 65,400 57,400 8,000 군 52,800 48,600 4,200 201 일반운영비 4,200 0 4,200 02 공공운영비 4,200 0 4,200 찾아가는복지서비스운영지원 1,050,000원 *4대 4,200 0 4,200 405 자산취득비 114,000 106,000 8,000 국 65,400 57,400 8,000 군 48,600 48,600 0 01 자산및물품취득비 114,000 106,000 8,000-13 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 수요자중심복지지원체계구축단위 : 사회복지서비스강화 찾아가는복지서비스차량구입 28,500,000원 *4대 114,000 106,000 8,000 국 65,400 57,400 8,000 군 48,600 48,600 0 노인복지증진 35,856,855 34,715,069 1,141,786 국 22,498,302 22,385,967 112,335 도 2,305,704 2,266,279 39,425 군 11,052,849 10,062,823 990,026 노인요양보호기반확충 3,206,210 3,009,186 197,024 국 145,818 145,818 0 도 1,045,925 1,036,018 9,907 군 2,014,467 1,827,350 187,117 요양시설운영 ( 도 ) 2,525,222 2,348,198 177,024 도 974,974 965,067 9,907 군 1,550,248 1,383,131 167,117 301 일반보상금 2,525,222 2,348,198 177,024 도 974,974 965,067 9,907 군 1,550,248 1,383,131 167,117 01 사회보장적수혜금 2,525,222 2,348,198 177,024 장기요양기관공단예탁금 ( 재가급여 ) 575,274 418,064 157,210 장기요양기관공단예탁금 ( 시설급여 ) 및등급 외자지원 1,949,948 1,930,134 19,814 도 974,974 965,067 9,907 군 974,974 965,067 9,907 재가시설관리운영 165,000 145,000 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 횡성노인복지센터옥상방수공사 20,000 0 20,000 평생건강증진 1,806,597 1,668,670 137,927 국 543,222 524,206 19,016 도 89,429 87,798 1,631 군 1,173,946 1,056,666 117,280 노인건강관리 405,800 401,000 4,800 307 민간이전 215,800 211,000 4,800 05 민간위탁금 215,800 211,000 4,800 재가노인식사배달사업 215,800 211,000 4,800 노인교육프로그램지원 366,933 362,973 3,960 307 민간이전 349,960 346,000 3,960 03 민간단체법정운영비보조 83,960 80,000 3,960 노인복지증진사업 ( 대한노인회횡성군지회 ) 83,960 80,000 3,960 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 바우처 )( 국고 ) 468,037 440,857 27,180 국 327,625 308,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112,329 105,806 6,523-14 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 평생건강증진 307 민간이전 468,037 440,857 27,180 국 327,625 308,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112,329 105,806 6,523 05 민간위탁금 468,037 440,857 27,180 노인돌봄종합서비스 ( 바우처 ) 468,037 440,857 27,180 국 327,625 308,600 19,025 도 28,083 26,451 1,632 군 112,329 105,806 6,523 단기가사서비스단가보조 ( 국고 ) 517 530 13 국 362 371 9 도 31 32 1 군 124 127 3 307 민간이전 517 530 13 국 362 371 9 도 31 32 1 군 124 127 3 05 민간위탁금 517 530 13 단기가사지원 517 530 13 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 국고 ) 국 362 371 9 도 31 32 1 군 124 127 3 143,800 96,800 47,000 국 48,400 48,400 0 도 9,680 9,680 0 군 85,720 38,720 47,000 101 인건비 143,800 96,800 47,000 국 48,400 48,400 0 도 9,680 9,680 0 군 85,720 38,720 47,000 04 기간제근로자등보수 143,800 96,800 47,000 응급돌봄운영지원인건비 ( 군비추가 ) 47,000 0 47,000 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 국고 ) 90,750 35,750 55,000 국 17,875 17,875 0 도 3,575 3,575 0 군 69,300 14,300 55,000 201 일반운영비 90,750 35,750 55,000 국 17,875 17,875 0 도 3,575 3,575 0 군 69,300 14,300 55,000 02 공공운영비 90,750 35,750 55,000 응급돌봄공공운영비 ( 군비추가 ) 55,000 0 55,000 활기찬경로당운영 2,908,338 2,107,503 800,835 국 93,319 0 93,319 도 208,465 180,578 27,887-15 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 군 2,606,554 1,926,925 679,629 경로당운영활성화 1,784,728 1,105,614 679,114 201 일반운영비 163,428 159,314 4,114 01 사무관리비 163,428 159,314 4,114 경로당신문보급 96,118 92,004 4,114 중앙지 ( 인상분 ) 2,000원 *187개소*11개월 4,114 0 4,114 401 시설비및부대비 686,500 411,500 275,000 01 시설비 660,000 400,000 260,000 경로당신축공사비 200,000,000원 *3개소 600,000 400,000 200,000 경로당신축설계비 20,000,000원 *3개소 60,000 0 60,000 02 감리비 25,000 10,000 15,000 경로당신축감리비 (2 개소 ) 25,000 10,000 15,000 402 민간자본이전 700,000 300,000 400,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 700,000 300,000 400,000 경로당개보수및물품지원 700,000 300,000 400,000 경로당프로그램운영지원 ( 도 ) 214,850 212,950 1,900 도 22,790 22,790 0 군 192,060 190,160 1,900 101 인건비 0 22,800 22,800 도 0 4,560 4,560 군 0 18,240 18,240 04 기간제근로자등보수 0 22,800 22,800 경로당순회프로그램관리자지원 0 22,800 22,800 도 0 4,560 4,560 군 0 18,240 18,240 201 일반운영비 186,150 188,150 2,000 도 17,230 17,630 400 군 168,920 170,520 1,600 01 사무관리비 186,150 188,150 2,000 경로당순회프로그램관리자지원운영비 200,000원 *10월 2,000 4,000 2,000 도 400 800 400 군 1,600 3,200 1,600 307 민간이전 26,700 0 26,700 도 4,960 0 4,960 군 21,740 0 21,740 02 민간경상사업보조 26,700 0 26,700 경로당순회프로그램관리자지원 1,900,000원 *12월 경로당순회프로그램관리자지원운영비 200,000원 *10월 22,800 0 22,800 도 4,560 0 4,560 군 18,240 0 18,240 2,000 0 2,000 도 400 0 400-16 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 활기찬경로당운영 경로당순회프로그램관리자퇴직적립금 158,333원 *1명*12월 군 1,600 0 1,600 1,900 0 1,900 경로당운영지원 ( 도 ) 519,169 788,939 269,770 도 101,688 157,788 56,100 군 417,481 631,151 213,670 307 민간이전 519,169 788,939 269,770 도 101,688 157,788 56,100 군 417,481 631,151 213,670 02 민간경상사업보조 519,169 788,939 269,770 경로당난방비지원 0 280,500 280,500 도 0 56,100 56,100 군 0 224,400 224,400 경로당운영비지원 519,169 508,439 10,730 도 101,688 101,688 0 군 417,481 406,751 10,730 경로당냉난방비및양곡비지원 ( 국고 ) 389,591 0 389,591 국 93,319 0 93,319 도 83,987 0 83,987 군 212,285 0 212,285 301 일반보상금 78,400 0 78,400 국 15,521 0 15,521 도 13,969 0 13,969 군 48,910 0 48,910 01 사회보장적수혜금 78,400 0 78,400 경로당양곡지원 62,084 0 62,084 국 15,521 0 15,521 도 13,969 0 13,969 군 32,594 0 32,594 경로당양곡지원 ( 군비추가 ) 16,316 0 16,316 307 민간이전 311,191 0 311,191 국 77,798 0 77,798 도 70,018 0 70,018 군 163,375 0 163,375 02 민간경상사업보조 311,191 0 311,191 경로당냉난방비지원 311,191 0 311,191 국 77,798 0 77,798 도 70,018 0 70,018 군 163,375 0 163,375 장묘시설운영 1,256,824 1,250,824 6,000 무연고사망자관리 6,000 0 6,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 무연고사망자공고료 500,000원 *2회 1,000 0 1,000 301 일반보상금 5,000 0 5,000-17 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 노인복지증진단위 : 장묘시설운영 01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000 무연고사망자장제비 1,000,000원 *5회 5,000 0 5,000 여성지위향상 1,264,053 1,130,186 133,867 국 4,100 4,100 0 기 289,982 247,276 42,706 도 53,980 53,737 243 군 915,991 825,073 90,918 여성복지증진 482,367 421,967 60,400 국 4,100 4,100 0 기 43,094 42,814 280 도 21,787 21,751 36 군 413,386 353,302 60,084 여성회관관리및교육프로그램운영 316,579 296,579 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 여성회관강당방송설비교체공사 20,000 0 20,000 가정폭력상담소운영지원 ( 국고 ) 122,908 82,908 40,000 기 41,454 41,454 0 도 20,727 20,727 0 군 60,727 20,727 40,000 307 민간이전 122,908 82,908 40,000 기 41,454 41,454 0 도 20,727 20,727 0 군 60,727 20,727 40,000 10 사회복지시설법정운영비보조 122,908 82,908 40,000 가정폭력, 성폭력통합상담소운영 40,000 0 40,000 성폭력피해자의료비, 간병비지원 ( 국고 ) 0 600 600 기 0 420 420 도 0 54 54 군 0 126 126 307 민간이전 0 600 600 기 0 420 420 도 0 54 54 군 0 126 126 01 의료및구료비 0 600 600 성폭력피해자의료비지원 0 600 600 기 0 420 420 도 0 54 54 군 0 126 126 가정폭력. 성폭력가해자교정치료프로그램 ( 국고 ) 2,000 1,000 1,000 기 1,400 700 700 도 180 90 90 군 420 210 210 307 민간이전 2,000 1,000 1,000 기 1,400 700 700 도 180 90 90-18 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 여성복지증진 군 420 210 210 11 사회복지사업보조 2,000 1,000 1,000 가정폭력가해자교정치료프로그램 2,000 1,000 1,000 기 1,400 700 700 도 180 90 90 군 420 210 210 결혼이민자및다문화가족지원 662,176 588,709 73,467 기 218,888 176,462 42,426 도 24,315 24,108 207 군 418,973 388,139 30,834 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 국고 ) 177,830 137,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55,132 0 307 민간이전 177,830 137,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55,132 0 10 사회복지시설법정운영비보조 177,830 137,830 40,000 건강가정다문화가족지원센터운영 177,830 137,830 40,000 기 108,915 68,915 40,000 도 13,783 13,783 0 군 55,132 55,132 0 다문화특화사업 ( 국고 ) 157,106 153,639 3,467 기 109,973 107,547 2,426 도 8,096 7,889 207 군 39,037 38,203 834 307 민간이전 157,106 153,639 3,467 기 109,973 107,547 2,426 도 8,096 7,889 207 군 39,037 38,203 834 11 사회복지사업보조 157,106 153,639 3,467 다문화가족자녀양육및자녀생활방문교육서 비스지원 58,385 54,900 3,485 기 40,869 38,430 2,439 도 3,503 3,294 209 군 14,013 13,176 837 결혼이민자통번역서비스지원 22,230 22,224 6 기 15,561 15,557 4 도 1,334 1,333 1 군 5,335 5,334 1 다문화가정자녀언어발달지원 30,099 30,129 30 기 21,069 21,090 21 도 1,806 1,808 2 군 7,224 7,231 7 이중언어가족환경조성사업 24,230 24,224 6 기 16,961 16,957 4 도 1,453 1,454 1-19 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 여성지위향상단위 : 결혼이민자및다문화가족지원 군 5,816 5,813 3 건강가정및다문화가족지원센터운영 ( 자체 ) 60,000 30,000 30,000 307 민간이전 60,000 30,000 30,000 10 사회복지시설법정운영비보조 60,000 30,000 30,000 건강가정다문화가족지원센터운영 ( 인건비및 사업비 ) 30,000 0 30,000 보육 가족지원 8,429,432 8,274,073 155,359 국 3,711,378 3,667,939 43,439 도 2,813,872 2,769,620 44,252 군 1,904,182 1,836,514 67,668 영유아보육내실화 7,923,192 7,472,953 450,239 국 3,356,948 3,107,149 249,799 도 2,768,302 2,697,520 70,782 군 1,797,942 1,668,284 129,658 어린이집운영지원 312,090 253,890 58,200 307 민간이전 251,980 193,780 58,200 02 민간경상사업보조 203,280 183,780 19,500 민간. 가정어린이집취사부인건비지원 58,500 39,000 19,500 11 사회복지사업보조 38,700 0 38,700 어린이집난방비추가지원 300,000 원 *24 개소 민간어린이집교재교구비지원 1,000,000*3개소 농어촌소재어린이집차량운영비 1,200,000*12.5개소 7,200 0 7,200 3,000 0 3,000 15,000 0 15,000 농어촌소재법인어린이집운영비추가지원 (3 9인이상 ) 150,000*5개소 *10개월 7,500 0 7,500 농어촌소재법인어린이집운영비추가지원 (3 9인미만 ) 100,000*6개소 *10개월 6,000 0 6,000 어린이집운영지원 ( 국고 ) 70,233 75,320 5,087 국 35,117 37,660 2,543 도 17,558 18,830 1,272 군 17,558 18,830 1,272 307 민간이전 70,233 75,320 5,087 국 35,117 37,660 2,543 도 17,558 18,830 1,272 군 17,558 18,830 1,272 11 사회복지사업보조 70,233 75,320 5,087 민간어린이집교재교구비지원 8,000 8,566 566 국 4,000 4,283 283 도 2,000 2,142 142 군 2,000 2,141 141 농어촌소재어린이집차량운영비 37,800 43,120 5,320 국 18,900 21,560 2,660 도 9,450 10,780 1,330 군 9,450 10,780 1,330-20 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 농어촌소재법인어린이집지원 24,433 23,634 799 국 12,217 11,817 400 도 6,108 5,908 200 군 6,108 5,909 199 영유아보육료지원 ( 국고 ) 2,103,234 1,938,953 164,281 국 1,367,102 1,260,319 106,783 도 368,066 339,317 28,749 군 368,066 339,317 28,749 301 일반보상금 2,103,234 1,938,953 164,281 국 1,367,102 1,260,319 106,783 도 368,066 339,317 28,749 군 368,066 339,317 28,749 01 사회보장적수혜금 2,103,234 1,938,953 164,281 0~2 세보육료 2,103,234 1,938,953 164,281 국 1,367,102 1,260,319 106,783 도 368,066 339,317 28,749 군 368,066 339,317 28,749 보육교직원처우개선지원 ( 국고 ) 451,024 411,164 39,860 국 225,512 205,582 19,930 도 112,756 102,791 9,965 군 112,756 102,791 9,965 301 일반보상금 355,344 326,820 28,524 국 177,672 163,410 14,262 도 88,836 81,705 7,131 군 88,836 81,705 7,131 01 사회보장적수혜금 209,944 193,460 16,484 교사근무환경개선비 209,944 193,460 16,484 국 104,972 96,730 8,242 도 52,486 48,365 4,121 군 52,486 48,365 4,121 11 기타보상금 145,400 133,360 12,040 농촌보육교사특별수당 145,400 133,360 12,040 국 72,700 66,680 6,020 도 36,350 33,340 3,010 군 36,350 33,340 3,010 307 민간이전 95,680 84,344 11,336 국 47,840 42,172 5,668 도 23,920 21,086 2,834 군 23,920 21,086 2,834 11 사회복지사업보조 95,680 84,344 11,336 민간, 가정어린이집보조교사인건비지원 95,680 84,344 11,336 국 47,840 42,172 5,668 도 23,920 21,086 2,834 군 23,920 21,086 2,834 아이돌봄지원 ( 국고 ) 246,954 243,199 3,755 국 172,868 170,239 2,629 도 14,817 14,592 225 군 59,269 58,368 901-21 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 영유아보육내실화 301 일반보상금 108,108 0 108,108 국 75,676 0 75,676 도 6,486 0 6,486 군 25,946 0 25,946 01 사회보장적수혜금 108,108 0 108,108 아이돌봄지원사업정부지원예탁금 108,108 0 108,108 국 75,676 0 75,676 도 6,486 0 6,486 군 25,946 0 25,946 307 민간이전 138,846 243,199 104,353 국 97,192 170,239 73,047 도 8,331 14,592 6,261 군 33,323 58,368 25,045 11 사회복지사업보조 138,846 243,199 104,353 아이돌봄지원사업 138,846 243,199 104,353 국 97,192 170,239 73,047 도 8,331 14,592 6,261 군 33,323 58,368 25,045 가정양육수당지원 ( 국고 ) 757,886 568,656 189,230 국 492,626 369,626 123,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33,115 301 일반보상금 757,886 568,656 189,230 국 492,626 369,626 123,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33,115 01 사회보장적수혜금 757,886 568,656 189,230 가정양육수당지원 757,886 568,656 189,230 국 492,626 369,626 123,000 도 132,630 99,515 33,115 군 132,630 99,515 33,115 아동수당급여 506,240 801,120 294,880 국 354,430 560,790 206,360 도 45,570 72,100 26,530 군 106,240 168,230 61,990 아동수당급여지급 ( 국고 ) 494,720 789,600 294,880 국 346,360 552,720 206,360 도 44,530 71,060 26,530 군 103,830 165,820 61,990 301 일반보상금 494,720 789,600 294,880 국 346,360 552,720 206,360 도 44,530 71,060 26,530 군 103,830 165,820 61,990 01 사회보장적수혜금 494,720 789,600 294,880 아동수당지원 494,720 789,600 294,880 국 346,360 552,720 206,360 도 44,530 71,060 26,530-22 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 보육 가족지원단위 : 아동수당급여 군 103,830 165,820 61,990 아동수당제도구축 ( 국고 ) 8,310 11,520 3,210 국 5,820 8,070 2,250 도 750 1,040 290 군 1,740 2,410 670 101 인건비 8,310 8,310 0 국 5,820 5,820 0 도 750 750 0 군 1,740 1,740 0 04 기간제근로자등보수 8,310 8,310 0 아동수당제도구축 ( 보조인력 ) 8,310 8,310 0 국 5,820 5,820 0 도 750 750 0 군 1,740 1,740 0 201 일반운영비 0 3,210 3,210 국 0 2,250 2,250 도 0 290 290 군 0 670 670 01 사무관리비 0 3,210 3,210 아동수당지자체사업운영비 0 3,210 3,210 국 0 2,250 2,250 도 0 290 290 군 0 670 670 아동수당지자체사업비지원 ( 국고 ) 3,210 0 3,210 국 2,250 0 2,250 도 290 0 290 군 670 0 670 201 일반운영비 3,210 0 3,210 국 2,250 0 2,250 도 290 0 290 군 670 0 670 01 사무관리비 3,210 0 3,210 아동수당운영비 3,210 0 3,210 국 2,250 0 2,250 도 290 0 290 군 670 0 670 취약계층아동보호 1,923,131 1,817,968 105,163 국 614,285 587,591 26,694 기 38,750 34,033 4,717 도 205,993 203,384 2,609 군 1,064,103 992,960 71,143 한부모가족지원 202,400 208,650 6,250 국 99,200 104,200 5,000 도 29,100 29,725 625 군 74,100 74,725 625 아동양육비지원 ( 국고 ) 123,000 129,250 6,250 국 98,400 103,400 5,000-23 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 한부모가족지원 도 12,300 12,925 625 군 12,300 12,925 625 301 일반보상금 123,000 129,250 6,250 국 98,400 103,400 5,000 도 12,300 12,925 625 군 12,300 12,925 625 01 사회보장적수혜금 123,000 129,250 6,250 한부모가정아동양육비등지원 123,000 129,250 6,250 국 98,400 103,400 5,000 도 12,300 12,925 625 군 12,300 12,925 625 아동복지서비스제공 1,341,785 1,289,675 52,110 국 252,477 255,783 3,306 기 38,750 34,033 4,717 도 176,893 173,659 3,234 군 873,665 826,200 47,465 장애아동입양양육보조금 ( 국고 ) 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 771 424 347 군 3,086 1,696 1,390 301 일반보상금 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 771 424 347 군 3,086 1,696 1,390 01 사회보장적수혜금 12,857 7,068 5,789 장애입양아동양육수당지원 12,857 7,068 5,789 기 9,000 4,948 4,052 도 771 424 347 군 3,086 1,696 1,390 입양숙려기간모자지원 ( 국고 ) 2,000 1,050 950 기 1,400 735 665 도 120 63 57 군 480 252 228 301 일반보상금 2,000 1,050 950 기 1,400 735 665 도 120 63 57 군 480 252 228 01 사회보장적수혜금 2,000 1,050 950 입양숙려기간모자지원 1,000,000원 *2명 2,000 1,050 950 기 1,400 735 665 도 120 63 57 군 480 252 228 지역아동센터운영비지원 ( 국고 ) 301,780 282,700 19,080 국 127,620 122,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 148,636 135,820 12,816 307 민간이전 300,280 281,200 19,080-24 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 국 127,620 122,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 147,136 134,320 12,816 10 사회복지시설법정운영비보조 300,280 281,200 19,080 지역아동센터운영비지원 291,640 281,200 10,440 국 127,620 122,400 5,220 도 25,524 24,480 1,044 군 138,496 134,320 4,176 지역아동센터운영비지원 ( 인건비추가분 ) 8,640 0 8,640 지역아동센터지원사업 ( 도 ) 87,303 55,179 32,124 도 14,911 12,086 2,825 군 72,392 43,093 29,299 307 민간이전 87,303 55,179 32,124 도 14,911 12,086 2,825 군 72,392 43,093 29,299 10 사회복지시설법정운영비보조 69,303 55,179 14,124 지역아동센터추가운영비 52,800 38,676 14,124 도 10,560 7,735 2,825 군 42,240 30,941 11,299 11 사회복지사업보조 18,000 0 18,000 지역아동센터급식도우미지원 ( 군비추가 ) 500,000*9개월 *4개소 18,000 0 18,000 아동복지교사지원 ( 국고 ) 45,672 76,101 30,429 국 22,836 38,050 15,214 도 4,567 7,611 3,044 군 18,269 30,440 12,171 101 인건비 45,672 76,101 30,429 국 22,836 38,050 15,214 도 4,567 7,611 3,044 군 18,269 30,440 12,171 04 기간제근로자등보수 45,672 76,101 30,429 아동복지교사인건비 ( 기본급 ) 43,272 76,101 32,829 국 21,636 38,050 16,414 도 4,327 7,611 3,284 군 17,309 30,440 13,131 아동복지교사인건비 ( 명절휴가비 ) 2,400 0 2,400 국 1,200 0 1,200 도 240 0 240 군 960 0 960 요보호아동그룹홈운영 ( 국고 ) 221,378 196,782 24,596 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 124,710 108,807 15,903 307 민간이전 221,378 196,782 24,596 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 124,710 108,807 15,903-25 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 취약계층아동보호단위 : 아동복지서비스제공 10 사회복지시설법정운영비보조 209,378 184,782 24,596 요보호아동그룹홈운영지원 201,498 184,782 16,716 국 74,361 67,673 6,688 도 22,307 20,302 2,005 군 104,830 96,807 8,023 요보호아동그룹홈운영지원 ( 인건비추가분 ) 7,880 0 7,880 드림스타트사업추진 378,946 319,643 59,303 국 262,608 227,608 35,000 군 116,338 92,035 24,303 드림스타트통합사례관리지원 ( 사업추진비 )( 국고 ) 378,946 319,643 59,303 국 262,608 227,608 35,000 군 116,338 92,035 24,303 101 인건비 49,138 24,835 24,303 04 기간제근로자등보수 49,138 24,835 24,303 드림스타트기간제근로자인건비 ( 군비추가 ) 49,138 24,835 24,303 기본급 40,450 20,400 20,050 시간외수당 4,397 1,464 2,933 출장여비 2,760 1,440 1,320 201 일반운영비 193,548 178,348 15,200 국 156,348 141,148 15,200 군 37,200 37,200 0 01 사무관리비 163,754 148,554 15,200 드림스타트사업사무관리비 126,554 111,354 15,200 전산물품및사무용품구입 3,000 1,800 1,200 국 3,000 1,800 1,200 프로그램 ( 건강, 보육, 복지 ) 운영비 109,286 95,286 14,000 국 109,286 95,286 14,000 301 일반보상금 67,810 47,810 20,000 국 67,810 47,810 20,000 01 사회보장적수혜금 57,600 37,600 20,000 학원, 학습지지원사업비 56,000 36,000 20,000 기초학습방문교육 56,000 36,000 20,000 국 56,000 36,000 20,000 307 민간이전 22,450 23,650 1,200 국 22,450 23,650 1,200 01 의료및구료비 12,450 13,650 1,200 의료비및검사비지원 12,450 13,650 1,200 독감예방접종 0 1,200 1,200 국 0 1,200 1,200 405 자산취득비 1,000 0 1,000 국 1,000 0 1,000 01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000 사무실물품구입 ( 청소기구입 ) 1,000 0 1,000 국 1,000 0 1,000-26 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 장애인복지증진 5,562,840 5,301,519 261,321 국 1,761,959 1,768,140 6,181 도 253,672 246,024 7,648 군 3,547,209 3,287,355 259,854 장애인생활안정지원 4,686,264 4,537,663 148,601 국 1,555,078 1,561,259 6,181 도 205,736 198,088 7,648 군 2,925,450 2,778,316 147,134 장애인활동지원급여지원 ( 국고 ) 791,059 738,735 52,324 국 553,741 517,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189,854 177,296 12,558 307 민간이전 791,059 738,735 52,324 국 553,741 517,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189,854 177,296 12,558 05 민간위탁금 791,059 738,735 52,324 장애인활동지원 791,059 738,735 52,324 국 553,741 517,115 36,626 도 47,464 44,324 3,140 군 189,854 177,296 12,558 장애인지역사회재활시설지원 1,740,128 1,691,485 48,643 207 연구개발비 22,000 0 22,000 01 연구용역비 22,000 0 22,000 횡성군장애인복지타운확대조성을위한도시 계획시설결정용역 22,000 0 22,000 307 민간이전 1,696,128 1,669,485 26,643 03 민간단체법정운영비보조 83,196 81,370 1,826 장애인협회운영지원 63,196 61,370 1,826 05 민간위탁금 1,219,596 1,208,515 11,081 장애인복지관운영비지원 1,169,596 1,158,515 11,081 10 사회복지시설법정운영비보조 393,336 379,600 13,736 수화통역센터운영 178,800 174,300 4,500 장애인생활이동지원센터운영 214,536 205,300 9,236 장애인재활시설지원 534,800 476,800 58,000 307 민간이전 524,000 466,000 58,000 05 민간위탁금 524,000 466,000 58,000 장애인보호작업장보람원운영 242,000 200,000 42,000 장애인보호작업장한우리운영 276,000 260,000 16,000 장애인연금급여지급 ( 국고 ) 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778,462 821,115 42,653 도 100,088 105,572 5,484 군 233,539 246,335 12,796-27 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인생활안정지원 301 일반보상금 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778,462 821,115 42,653 도 100,088 105,572 5,484 군 233,539 246,335 12,796 01 사회보장적수혜금 1,112,089 1,173,022 60,933 장애인연금 1,112,089 1,173,022 60,933 국 778,462 821,115 42,653 도 100,088 105,572 5,484 군 233,539 246,335 12,796 발달장애인공공후견심판청구비용지원 ( 국고 ) 2,307 2,500 193 국 1,846 2,000 154 도 92 100 8 군 369 400 31 307 민간이전 2,307 2,500 193 국 1,846 2,000 154 도 92 100 8 군 369 400 31 05 민간위탁금 2,307 2,500 193 공공후견비용지원 2,307 2,500 193 국 1,846 2,000 154 도 92 100 8 군 369 400 31 시각장애인자립지원센터운영 ( 도 ) 40,360 39,600 760 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33,511 760 307 민간이전 40,360 39,600 760 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33,511 760 10 사회복지시설법정운영비보조 40,360 39,600 760 시각장애인자립지원센터운영 40,360 39,600 760 도 6,089 6,089 0 군 34,271 33,511 760 장애인지역사회재활시설지원 ( 도 ) 50,000 0 50,000 도 10,000 0 10,000 군 40,000 0 40,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 도 10,000 0 10,000 군 40,000 0 40,000 10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 0 50,000 지적장애인자립지원센터운영 50,000 0 50,000 도 10,000 0 10,000 군 40,000 0 40,000 장애인일자리사업 469,905 391,905 78,000 국 206,881 206,881 0 도 33,884 33,884 0 군 229,140 151,140 78,000-28 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인일자리사업 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 국고 ) 279,114 201,114 78,000 국 100,557 100,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78,000 101 인건비 279,114 201,114 78,000 국 100,557 100,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78,000 04 기간제근로자등보수 279,114 201,114 78,000 장애인일반형일자리 ( 행정도우미 ) 279,114 201,114 78,000 국 100,557 100,557 0 도 20,112 20,112 0 군 158,445 80,445 78,000 장애인편의증진 302,071 267,351 34,720 도 14,052 14,052 0 군 288,019 253,299 34,720 장애인생활편의서비스지원 ( 도 ) 188,351 158,351 30,000 도 2,070 2,070 0 군 186,281 156,281 30,000 307 민간이전 168,000 138,000 30,000 05 민간위탁금 168,000 138,000 30,000 장애인목욕탕운영 168,000 138,000 30,000 이동목욕차량운영 36,000 33,000 3,000 307 민간이전 36,000 33,000 3,000 05 민간위탁금 36,000 33,000 3,000 이동목욕차량운영 36,000 33,000 3,000 장애인종합상담실운영 ( 도 ) 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1,720 307 민간이전 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1,720 02 민간경상사업보조 77,720 76,000 1,720 장애인종합상담실운영 77,720 76,000 1,720 도 11,982 11,982 0 군 65,738 64,018 1,720 청소년건전문화육성 1,541,606 1,402,593 139,013 국 16,450 16,450 0 지 600,000 600,000 0 기 77,906 8,400 69,506 도 49,020 49,020 0 군 798,230 728,723 69,507 청소년복지사업 269,880 130,867 139,013 국 1,850 1,850 0 기 76,506 7,000 69,506-29 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 도 370 370 0 군 191,154 121,647 69,507 지역사회청소년통합지원체계구축 ( 국고 ) 97,715 0 97,715 기 48,857 0 48,857 군 48,858 0 48,858 101 인건비 43,485 0 43,485 기 21,742 0 21,742 군 21,743 0 21,743 04 기간제근로자등보수 43,485 0 43,485 청소년상담사인건비 43,485 0 43,485 기본급 1,864,000*9개월 *2명 33,552 0 33,552 기 16,776 0 16,776 군 16,776 0 16,776 연차수당 1,864,000원 *0.86*1/30*10일*2명 1,069 0 1,069 기 534 0 534 군 535 0 535 명절휴가비 400,000원 *1회*2명 800 0 800 기 400 0 400 군 400 0 400 초과근무수당 6,200원 *4시간*10일*9월*2명 4,464 0 4,464 기 2,232 0 2,232 군 2,232 0 2,232 출장여비 20,000원 *10일*9개월*2명 3,600 0 3,600 기 1,800 0 1,800 군 1,800 0 1,800 201 일반운영비 48,730 0 48,730 기 24,365 0 24,365 군 24,365 0 24,365 01 사무관리비 41,730 0 41,730 CYS-Net 위원회 ( 실행, 운영위원회 ) 운영 70,000원 *4회*10명 2,800 0 2,800 기 1,400 0 1,400 군 1,400 0 1,400 1388청소년지원단운영 70,000원 *2회*10명 1,400 0 1,400 기 700 0 700 군 700 0 700 교육및상담프로그램운영 19,530 0 19,530 기 9,765 0 9,765 군 9,765 0 9,765 위기지원프로그램운영 13,000 0 13,000 기 6,500 0 6,500 군 6,500 0 6,500 상담사보수교육교육비 250,000원 *10회*2명 5,000 0 5,000 기 2,500 0 2,500 군 2,500 0 2,500 03 행사운영비 7,000 0 7,000 인터넷스마트폰중독해소캠프운영 7,000 0 7,000 기 3,500 0 3,500-30 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 군 3,500 0 3,500 301 일반보상금 5,500 0 5,500 기 2,750 0 2,750 군 2,750 0 2,750 01 사회보장적수혜금 1,500 0 1,500 가출청소년긴급지원 1,500 0 1,500 긴급지원 ( 의료, 생활, 차량 ) 200,000 원 *5 회 가출청소년및학교밖청소년지원 50,000원 *2회*5명 1,000 0 1,000 기 500 0 500 군 500 0 500 500 0 500 기 250 0 250 군 250 0 250 09 행사실비보상금 4,000 0 4,000 또래상담, 아웃리치활동지원비 100,000원 *20명*2회 4,000 0 4,000 기 2,000 0 2,000 군 2,000 0 2,000 청소년동반자프로그램운영 ( 국고 ) 41,298 0 41,298 기 20,649 0 20,649 군 20,649 0 20,649 101 인건비 33,268 0 33,268 기 16,634 0 16,634 군 16,634 0 16,634 04 기간제근로자등보수 33,268 0 33,268 YC 담당청소년상담자 ( 전일제 ) 인건비 24,592 0 24,592 기본급 2,196,000*9월 *1명 19,764 0 19,764 기 9,882 0 9,882 군 9,882 0 9,882 명절휴가비 400,000원 *1회*1명 400 0 400 기 200 0 200 군 200 0 200 초과근무수당 7,300원 *4시간*10일*9월*1명 2,628 0 2,628 기 1,314 0 1,314 군 1,314 0 1,314 출장여비 20,000원 *10일*9월*1명 1,800 0 1,800 기 900 0 900 군 900 0 900 YC 담당청소년상담사 ( 시간제 ) 인건비 8,676 0 8,676 기본급 15,400*60시간 *9월*1명 8,316 0 8,316 기 4,158 0 4,158 군 4,158 0 4,158 출장여비 20,000원 *2일*9월*1명 360 0 360 기 180 0 180 군 180 0 180 201 일반운영비 8,030 0 8,030-31 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 청소년건전문화육성단위 : 청소년복지사업 기 4,015 0 4,015 군 4,015 0 4,015 01 사무관리비 8,030 0 8,030 사례수퍼비전강사비 300,000원 *8회 2,400 0 2,400 기 1,200 0 1,200 군 1,200 0 1,200 사무용품및활동교재비 286,000원 *5회 1,430 0 1,430 기 715 0 715 군 715 0 715 문화활동지원비 100,000원 *1회*10명 1,000 0 1,000 기 500 0 500 군 500 0 500 상담사보수교육교육비 200,000원 *8회*2명 3,200 0 3,200 기 1,600 0 1,600 군 1,600 0 1,600 공공도서관확충및운영 824,262 532,652 291,610 국 6,360 0 6,360 군 817,902 532,652 285,250 공공도서관운영 824,262 532,652 291,610 국 6,360 0 6,360 군 817,902 532,652 285,250 군립도서관운영 604,477 345,477 259,000 201 일반운영비 136,060 127,060 9,000 01 사무관리비 70,570 61,570 9,000 군립도서관공간배치재구성연구용역수수료 9,000 0 9,000 401 시설비및부대비 235,000 30,000 205,000 01 시설비 235,000 30,000 205,000 장난감도서관조성 160,000 0 160,000 아동자료실리모델링 30,000 0 30,000 스마트도서관부스 15,000 0 15,000 405 자산취득비 130,000 85,000 45,000 01 자산및물품취득비 70,000 25,000 45,000 장난감도서관장난감구입 40,000 0 40,000 아동자료실물품구입 ( 서가, 열람대등 ) 5,000 0 5,000 작은도서관운영 118,679 95,179 23,500 201 일반운영비 61,200 47,200 14,000 03 행사운영비 14,000 0 14,000 인문학캠프운영 100,000원 *140명 14,000 0 14,000 401 시설비및부대비 9,500 0 9,500 01 시설비 9,500 0 9,500 금계작은도서관누수보수 9,500 0 9,500 도서관다문화서비스지원 ( 국고 ) 9,110 0 9,110-32 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관운영 국 6,360 0 6,360 군 2,750 0 2,750 201 일반운영비 9,110 0 9,110 국 6,360 0 6,360 군 2,750 0 2,750 01 사무관리비 9,110 0 9,110 도서관다문화프로그램운영 9,110 0 9,110 국 6,360 0 6,360 군 2,750 0 2,750 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 1,056,797 1,132,730 75,933 국 165,656 214,208 48,552 도 13,905 20,535 6,630 군 877,236 897,987 20,751 인력운영비 1,005,137 1,081,070 75,933 국 165,656 214,208 48,552 도 13,905 20,535 6,630 군 825,576 846,327 20,751 통합사례관리사인건비 ( 국고 ) 65,771 65,771 0 국 31,116 31,118 2 군 34,655 34,653 2 101 인건비 65,771 65,771 0 국 31,116 31,118 2 군 34,655 34,653 2 03 무기계약근로자보수 65,771 65,771 0 통합사례관리사인건비 ( 보건복지 1 호봉 ) 32,027 32,027 0 월액여비 120,000원 *12월 1,440 1,440 0 국 264 265 1 군 1,176 1,175 1 통합사례관리사인건비 ( 보건복지 6 호봉 ) 32,144 32,144 0 월액여비 120,000원 *12월 1,440 1,440 0 국 208 209 1 군 1,232 1,231 1 노인돌봄기본서비스인건비 ( 국고 ) 511,254 487,154 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 440,092 434,296 5,796 101 인건비 511,254 487,154 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 440,092 434,296 5,796 03 무기계약근로자보수 511,254 487,154 24,100 노인돌봄기본서비스인건비 93,650 69,550 24,100 국 65,540 48,685 16,855 도 5,622 4,173 1,449 군 22,488 16,692 5,796 독거노인중증장애인응급돌봄운영지원인건비 ( 국고 ) 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,400-33 -

부서 : 주민복지지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민복지지원과 ) 단위 : 인력운영비 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38,720 101 인건비 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,400 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38,720 03 무기계약근로자보수 0 96,800 96,800 응급돌봄운영지원인건비 0 96,800 96,800 국 0 48,400 48,400 도 0 9,680 9,680 군 0 38,720 38,720 드림스타트통합사례관리지원 ( 인력운영비 )( 국고 ) 69,249 94,256 25,007 국 50,385 75,392 25,007 군 18,864 18,864 0 101 인건비 69,249 94,256 25,007 국 50,385 75,392 25,007 군 18,864 18,864 0 03 무기계약근로자보수 69,249 94,256 25,007 드림스타트센터무기계약직인건비 69,249 94,256 25,007 기본급 42,532 63,839 21,307 국 42,532 63,839 21,307 출장여비 2,880 4,320 1,440 국 2,880 4,320 1,440 시간외수당 4,973 7,233 2,260 국 4,973 7,233 2,260 아동복지교사인건비 ( 국고 ) 52,697 30,923 21,774 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 30,359 18,188 12,171 101 인건비 52,697 30,923 21,774 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 30,359 18,188 12,171 03 무기계약근로자보수 52,697 30,923 21,774 아동복지교사인건비 ( 무기계약 ) 52,697 30,923 21,774 기본급 40,457 21,225 19,232 국 18,615 10,613 8,002 도 3,723 2,122 1,601 군 18,119 8,490 9,629 연차수당 663 761 98 명절휴가비 2,000 800 1,200 출장여비 1,440 0 1,440-34 -

2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 군정참여확대및자치역량강화단위 : 공정한인사업무추진 자치행정과 71,988,087 70,686,868 1,301,219 국 130,943 116,243 14,700 기 135,981 131,181 4,800 도 934,547 874,029 60,518 군 70,786,616 69,565,415 1,221,201 군정참여확대및자치역량강화 1,910,035 1,787,035 123,000 도 28,088 28,088 0 군 1,881,947 1,758,947 123,000 공정한인사업무추진 373,833 250,833 123,000 인사관리 355,200 232,200 123,000 207 연구개발비 65,000 0 65,000 01 연구용역비 65,000 0 65,000 조직진단용역 65,000 0 65,000 401 시설비및부대비 68,000 10,000 58,000 01 시설비 68,000 10,000 58,000 군경계표지판유지보수 6,500,000원 *5개소 32,500 0 32,500 읍면경계표지판유지보수 3,500,000 원 *3 개소 10,500 0 10,500 횡성 - 영월군경계표지판설치 15,000 0 15,000 활기찬직장분위기조성 3,505,829 3,293,809 212,020 좋은일터만들기 2,013,672 1,992,672 21,000 서무관리 177,328 171,328 6,000 201 일반운영비 100,708 94,708 6,000 01 사무관리비 17,460 11,460 6,000 노무사자문료 300,000원 *10월 3,000 0 3,000 노무사단체교섭참석수당 300,000원 *10회 3,000 0 3,000 자료관운영및자료관리 31,424 26,424 5,000 201 일반운영비 31,424 26,424 5,000 01 사무관리비 6,000 1,000 5,000 서고소독 5,000 0 5,000 포상관리 50,600 40,600 10,000 303 포상금 23,600 13,600 10,000 01 포상금 23,600 13,600 10,000 직무발명보상금 1,000,000원 *10팀 10,000 0 10,000 직원후생복지지원 1,492,157 1,301,137 191,020 후생복지관리 1,321,020 1,130,000 191,020 201 일반운영비 1,275,020 1,084,000 191,020 01 사무관리비 15,320 2,320 13,000 선진야구현장체험 ( 시즌권 ) 8,000 0 8,000-35 -

부서 : 자치행정과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 직원후생복지지원 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 강원도민프로축구단지원 5,000 0 5,000 04 맞춤형복지제도시행경비 1,259,700 1,081,680 178,020 맞춤형복지제도운영 1,259,700 1,081,680 178,020 정규직 ( 무기계약직이상 ) 1,290,000원 *930명 1,199,700 1,021,680 178,020 주민자치기반강화 1,088,950 1,078,390 10,560 주민서비스제공 704,700 694,140 10,560 복지회관관리 135,560 125,000 10,560 201 일반운영비 125,560 120,000 5,560 01 사무관리비 5,560 0 5,560 시특법시설물 ( 복지회관 ) 안전점검용역 2,780,000원 *2회 5,560 0 5,560 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 청일면복지회관집기구입 5,000 0 5,000 교육행정지원추진 6,179,677 5,890,277 289,400 국 14,700 0 14,700 도 633,423 629,013 4,410 군 5,531,554 5,261,264 270,290 교육지원사업 6,017,677 5,728,277 289,400 국 14,700 0 14,700 도 633,423 629,013 4,410 군 5,369,554 5,099,264 270,290 공교육지원 3,994,251 3,734,251 260,000 308 자치단체등이전 2,182,811 1,922,811 260,000 08 교육기관에대한보조 2,110,000 1,850,000 260,000 교육기관에대한보조금 2,110,000 1,850,000 260,000 실내체육관신축 ( 창림초 ) 60,000 0 60,000 체육관보수 ( 둔내초 ) 200,000 0 200,000 초등돌봄교실과일간식지원 ( 국고 ) 29,400 0 29,400 국 14,700 0 14,700 도 4,410 0 4,410 군 10,290 0 10,290 307 민간이전 29,400 0 29,400 국 14,700 0 14,700 도 4,410 0 4,410 군 10,290 0 10,290 02 민간경상사업보조 29,400 0 29,400 초등학교돌봄교실과일간식지원 29,400 0 29,400 국 14,700 0 14,700 도 4,410 0 4,410 군 10,290 0 10,290 선진체육육성 5,017,539 4,911,939 105,600-36 -

부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 체육회및실업팀지원 기 135,981 131,181 4,800 도 246,288 190,288 56,000 군 4,635,270 4,590,470 44,800 체육회및실업팀지원 803,903 747,903 56,000 도 56,000 0 56,000 군 747,903 747,903 0 군청실업팀운영지원 ( 도 ) 56,000 0 56,000 도 56,000 0 56,000 301 일반보상금 56,000 0 56,000 도 56,000 0 56,000 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 56,000 0 56,000 하누스볼링팀운영지원 ( 보조 ) 56,000 0 56,000 도 56,000 0 56,000 생활체육활성화지원 1,095,796 1,086,196 9,600 기 135,981 131,181 4,800 도 15,288 15,288 0 군 944,527 939,727 4,800 어르신체육활동지원 ( 국고 ) 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1,200 307 민간이전 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1,200 02 민간경상사업보조 53,616 51,216 2,400 어르신생활체육지도자운영 2,234,000원 *2명*12월 53,616 51,216 2,400 기 26,808 25,608 1,200 군 26,808 25,608 1,200 생활체육지도자배치 ( 국고 ) 196,010 188,810 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 115,586 111,986 3,600 307 민간이전 196,010 188,810 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 115,586 111,986 3,600 02 민간경상사업보조 196,010 188,810 7,200 생활체육지도자배치 196,010 188,810 7,200 급여 2,234,000원 *6명*12월 160,848 153,648 7,200 기 80,424 76,824 3,600 군 80,424 76,824 3,600 스포츠대회유치지원 1,263,000 1,233,000 30,000 도 175,000 175,000 0 군 1,088,000 1,058,000 30,000 2018 한민족축구대회 30,000 0 30,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000-37 -

부서 : 자치행정과정책 : 선진체육육성단위 : 스포츠대회유치지원 행사지원비 30,000 0 30,000 군민화합체육대회지원 430,000 420,000 10,000 제 50 회군민체육대회지원 270,000 260,000 10,000 307 민간이전 270,000 260,000 10,000 04 민간행사사업보조 270,000 260,000 10,000 군민체육대회읍면체육회지원 200,000 190,000 10,000 1개읍 40,000,000원 *1개읍 40,000 30,000 10,000 정보화사업추진 899,621 785,982 113,639 국 7,994 7,994 0 도 15,968 15,860 108 군 875,659 762,128 113,531 전산관리체계화 837,239 723,600 113,639 국 7,994 7,994 0 도 5,782 5,674 108 군 823,463 709,932 113,531 지방행정정보화 501,515 397,515 104,000 201 일반운영비 206,890 187,935 18,955 01 사무관리비 206,890 187,935 18,955 소프트웨어구입 204,970 186,015 18,955 공통기반재해복구암호화 S/W 0 3,045 3,045 웹하드 S/W 업그레이드 22,000 0 22,000 403 자치단체등자본이전 153,045 150,000 3,045 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 153,045 150,000 3,045 공통기반재해복구암호화 S/W 구입 3,045 0 3,045 405 자산취득비 131,500 49,500 82,000 01 자산및물품취득비 131,500 49,500 82,000 전산기기구입 131,500 49,500 82,000 본체 900,000원 *97대 87,300 31,500 55,800 모니터 300,000원 *119대 35,700 15,000 20,700 프린터 500,000원 *17대 8,500 3,000 5,500 전산운영관리 230,998 223,279 7,719 308 자치단체등이전 106,782 99,063 7,719 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 106,782 99,063 7,719 공통기반및재해복구유지보수 89,595 81,876 7,719 기타경비시군부담금 7,719 0 7,719 정보화마을프로그램관리자육성 ( 도 ) 38,316 45,396 7,080 도 3,782 5,674 1,892 군 34,534 39,722 5,188 307 민간이전 38,316 45,396 7,080 도 3,782 5,674 1,892 군 34,534 39,722 5,188-38 -

부서 : 자치행정과정책 : 정보화사업추진단위 : 전산관리체계화 02 민간경상사업보조 38,316 45,396 7,080 정보화마을프로그램관리자인건비 15,132,000원 *2개마을 30,264 45,396 15,132 도 3,782 5,674 1,892 군 26,482 39,722 13,240 정보화마을프로그램관리자퇴직금및 4대보 험료 8,052 0 8,052 정보화마을별전자상거래및농촌체험지원 ( 도 ) 9,000 0 9,000 도 2,000 0 2,000 군 7,000 0 7,000 307 민간이전 9,000 0 9,000 도 2,000 0 2,000 군 7,000 0 7,000 02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000 전자상거래및농촌체험지원 9,000 0 9,000 도 2,000 0 2,000 군 7,000 0 7,000 선도적스마트통신체계구축 1,445,453 998,453 447,000 마을방송환경개선 847,000 400,000 447,000 마을공지사항안내용방송시설현대화사업 847,000 400,000 447,000 401 시설비및부대비 847,000 400,000 447,000 01 시설비 847,000 400,000 447,000 마을공지사항안내용방송시설현대화사업 11,000,000원 *77개소 847,000 400,000 447,000-39 -

2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 허가민원과정책 : 민원행정서비스구현단위 : 민원행정서비스개선 허가민원과 4,933,765 3,618,908 1,314,857 국 1,116,002 1,116,002 0 지 35,000 35,000 0 도 204,990 208,490 3,500 군 3,577,773 2,259,416 1,318,357 민원행정서비스구현 323,960 239,200 84,760 국 10,543 10,543 0 군 313,417 228,657 84,760 민원행정서비스개선 323,960 239,200 84,760 국 10,543 10,543 0 군 313,417 228,657 84,760 행정서비스개선과민원만족도향상 85,497 74,737 10,760 201 일반운영비 20,940 18,580 2,360 01 사무관리비 13,140 11,080 2,060 민원조정위원회수당 70,000원 *2명*6회 840 280 560 생애첫주민등록증발급축하카드교부 2,500원 *1매*600건 1,500 0 1,500 02 공공운영비 7,800 7,500 300 여권자택배달서비스추진을위한등기우편수수료 3,000원 *100건 300 0 300 405 자산취득비 8,400 0 8,400 01 자산및물품취득비 8,400 0 8,400 민원인편의시설확충 8,400 0 8,400 안마의자 500,000원 *4대 2,000 0 2,000 발지압판 100,000원 *2대 200 0 200 책장 400,000원 *3개 1,200 0 1,200 체성분측정기 5,000,000원 *1대 5,000 0 5,000 전자민원행정시스템운영 123,900 49,900 74,000 201 일반운영비 42,900 38,900 4,000 01 사무관리비 21,300 17,300 4,000 무인민원발급기설치비 2,000,000원 *2대 4,000 0 4,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 02 전산개발비 20,000 0 20,000 민원서식자동작성시스템개발용역 20,000 0 20,000 405 자산취득비 61,000 11,000 50,000 01 자산및물품취득비 61,000 11,000 50,000 무인민원발급기구입 20,000,000원 *2대 40,000 0 40,000 민원서식자동작성시스템및키오스크구입 10,000 0 10,000 신뢰받는토지행정 222,757 222,757 0 국 61,159 61,159 0 군 161,598 161,598 0 효율적토지관리 222,757 222,757 0-40 -

부서 : 허가민원과정책 : 신뢰받는토지행정단위 : 효율적토지관리 국 61,159 61,159 0 군 161,598 161,598 0 개별공시지가조사산정 47,643 47,643 0 301 일반보상금 3,120 3,120 0 09 행사실비보상금 1,120 1,120 0 부동산가격공시위원회참석자급식 8,000원 *20명*7회 1,120 1,120 0 디지털지적구축 1,498,375 261,278 1,237,097 국 43,000 43,000 0 군 1,455,375 218,278 1,237,097 정확한지적재조사 1,498,375 261,278 1,237,097 국 43,000 43,000 0 군 1,455,375 218,278 1,237,097 지적재조사사업 1,450,597 213,500 1,237,097 201 일반운영비 219,196 151,340 67,856 01 사무관리비 199,996 132,140 67,856 지적재조사사업측량수수료 170,490원 *398필지 67,856 0 67,856 301 일반보상금 1,220,841 51,600 1,169,241 11 기타보상금 1,219,241 50,000 1,169,241 지적재조사면적감소보상금 ( 둔내우용, 강림강림1지구 ) 6,810원 *179,036.8m2 1,219,241 50,000 1,169,241 주택행정 1,598,650 1,605,650 7,000 국 1,001,300 1,001,300 0 지 35,000 35,000 0 도 198,990 202,490 3,500 군 363,360 366,860 3,500 주거환경개선 1,598,650 1,605,650 7,000 국 1,001,300 1,001,300 0 지 35,000 35,000 0 도 198,990 202,490 3,500 군 363,360 366,860 3,500 신혼부부주거비용지원사업 143,000 150,000 7,000 도 71,500 75,000 3,500 군 71,500 75,000 3,500 201 일반운영비 1,000 0 1,000 도 500 0 500 군 500 0 500 01 사무관리비 1,000 0 1,000 신혼부부주거비용지원사업홍보비 50,000원 *20매 1,000 0 1,000 도 500 0 500 군 500 0 500 301 일반보상금 142,000 150,000 8,000 도 71,000 75,000 4,000-41 -

부서 : 허가민원과정책 : 주택행정단위 : 주거환경개선 군 71,000 75,000 4,000 01 사회보장적수혜금 142,000 150,000 8,000 신혼부부주거비용지원사업 1,420,000원 *100명 142,000 150,000 8,000 도 71,000 75,000 4,000 군 71,000 75,000 4,000-42 -

2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 세무회계과정책 : 안정적자금운영과세외수입증대단위 : 지방세외수입관리 세무회계과 4,471,744 4,022,721 449,023 국 53,905 53,905 0 군 4,417,839 3,968,816 449,023 안정적자금운영과세외수입증대 36,826 27,870 8,956 지방세외수입관리 36,826 27,870 8,956 세외수입부과관리 30,290 27,870 2,420 201 일반운영비 9,820 7,400 2,420 01 사무관리비 3,400 1,400 2,000 세외수입정보시스템사용자교육교재제작 10,000원 *100권*2회 2,000 0 2,000 02 공공운영비 6,420 6,000 420 번호판영치시스템통신장비유지비 35,000원 *12월 420 0 420 세외수입징수관리 6,536 0 6,536 201 일반운영비 6,536 0 6,536 01 사무관리비 1,400 0 1,400 체납액납부홍보현수막제작 700,000원 *2회 1,400 0 1,400 02 공공운영비 5,136 0 5,136 고지서발송우편료 5,136 0 5,136 등기우편 50건 *12회*1,960원 1,176 0 1,176 일반우편 3,000건 *4회*330원 3,960 0 3,960 자주재원확보및소통세정추진 288,659 275,659 13,000 국 53,905 53,905 0 군 234,754 221,754 13,000 지방세부과관리 288,659 275,659 13,000 국 53,905 53,905 0 군 234,754 221,754 13,000 도세및군세부과 176,249 163,249 13,000 201 일반운영비 104,460 91,460 13,000 02 공공운영비 90,000 77,000 13,000 고지서발송용우편료 90,000 77,000 13,000 일반 213,333건 *330원 70,400 60,000 10,400 등기 10,000건 *1,960원 19,600 17,000 2,600 혁신적인회계관리 297,705 152,775 144,930 자산및물품관리 211,630 66,700 144,930 물품관리 207,790 62,860 144,930 405 자산취득비 196,930 52,000 144,930 01 자산및물품취득비 196,930 52,000 144,930 정수및업무용물품구입 196,930 52,000 144,930 횡성읍사무용집기 100,000 0 100,000-43 -

부서 : 세무회계과정책 : 혁신적인회계관리단위 : 자산및물품관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 민선7기사무용집기 10,000 0 10,000 노트북컴퓨터 1,500,000원 *5대 7,500 6,000 1,500 비디오프로젝터 3,430 0 3,430 사무용가구및기타물품 60,000 30,000 30,000 효율적인재산관리 3,569,655 3,294,655 275,000 공공청사관리 3,473,755 3,198,755 275,000 관용차량구입및유지관리 548,750 343,750 205,000 405 자산취득비 427,000 222,000 205,000 01 자산및물품취득비 427,000 222,000 205,000 업무용차량 ( 본청 ) 75,000 0 75,000 보건소업무용차량구입 65,000 0 65,000 청일면공영버스구입 65,000 0 65,000 청사경영관리 ( 본청 ) 727,984 657,984 70,000 401 시설비및부대비 124,976 54,976 70,000 01 시설비 124,976 54,976 70,000 청사유지보수 8,000원 *6,872m2 54,976 54,976 0 2층집무실구조개선 30,000 0 30,000 읍면대기전력차단시설 5,000,000원 *8개면 40,000 0 40,000 청사경영관리 ( 본청외 ) 1,319,021 1,319,021 0 201 일반운영비 109,953 109,953 0 02 공공운영비 109,953 109,953 0 전력사용료 ( 본청외 ) 41,056 63,000 21,944 도시가스사용료 ( 본청외 ) 1,000원 *2,743m3*8월 21,944 0 21,944 행정운영경비 ( 세무회계과 ) 216,943 209,806 7,137 인력운영비 167,813 160,676 7,137 인건비 167,813 160,676 7,137 101 인건비 167,813 160,676 7,137 03 무기계약근로자보수 167,813 160,676 7,137 청사관리 114,209 107,072 7,137 기본급 (11호봉 1명 ) 1,673,740원 *1명*12월 20,085 19,055 1,030 기본급 (8호봉 1명 ) 1,658,550원 *1명*12월 19,903 19,001 902 기본급 (2호봉 2명 ) 1,651,200원 *2명*12월 39,629 37,809 1,820 상여금 79,617,000원 *1/3 26,539 25,288 1,251 연차수당 6,634,690원 *86%*1/30*15일 2,853 2,719 134 청사관리피복비 250,000원 *2회*4명 2,000 0 2,000-44 -