부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 01 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진여비 원 *2명*46일 1, 시설비및부대비 3,511,600 2,520, ,080

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군


부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시개발과정책 : 도시와지역개발단위 : 군계획및기반시설사업추진 전년도 201 일반운영비 5,940 6, 공공운영비 5,940 6, 차량비 6,600,000원 *90/100 5, 여비 7,380 6,040 1,340 0

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

목 차

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

안내말씀 q

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2019 년도 주요업무계획 목 차 1 기본현황 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 년도업무계획 ( 미래전략과 ) 5 현안사업 6 새로운시책

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

고 시 서울특별시고시제 호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부이촌동일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

나 ) 지역사유서 도면표시번호 - 위치 민락동 일원 준주거지역 지역 일반상업지역 면적 ( m2 ) (%) 57,742 1,000 사유 2020 년부산도시관리계획 ( 재정비 ) 지역 ( 준주거지역 일반상업지역,57,742 m2 ) ( 부고제 94 호, 201

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

5,678,689 5,462, , ,679,338 5,462, , 증 )649 5,222,334 5,006, ,

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작


중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국


부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

군 528,313 군행정의경쟁력제고 248, ,770 34, % 도 2,000 군 246,655 군정시책지원을위한종합감사체계확립 37,753 47,057 9, % 살기좋은곡성만들기 243, ,905 순증 지방재정의효

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,


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부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

*부평구_길라잡이_내지칼라

군정시책지원을위한종합감사체계확립 146, , % 지방재정의효율적운용 632, , % 원활한군정운영을위한탄력적예산지원 500, , % 재정관리운영지원 132, ,

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

Transcription:

2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비 32,312 31,376 936 201 일반운영비 21,032 20,096 936 01 사무관리비 21,032 20,096 936 일반수용비 17,768 ㅇ총액예산수용비 62,000원 *17명*12월 12,648 ㅇ신문구독료 12,000원 *30종*1부*12월 4,320 ㅇ정수기필터교체및유지보수 200,000원 *4회 총액예산급량비 8,000원 *2일*17명*12월 3,264 202 여비 7,680 7,680 0 01 국내여비 7,680 7,680 0 총액예산여비 7,680,000원 7,680 203 업무추진비 3,600 3,600 0 04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0 도시경관과 ( 정원 16명 ) 300,000원 *12월 3,600 도시개발 8,959,651 4,618,384 4,341,267 800 국 1,900,000 균 1,500,000 도 316,700 군 5,242,951 쾌적한도시환경조성 8,914,051 4,579,984 4,334,067 국 1,900,000 균 1,500,000 도 316,700 군 5,197,351 도시계획시설사업 3,139,084 3,579,984 440,900 201 일반운영비 79,144 62,044 17,100 01 사무관리비 79,144 40,044 39,100 일반수용비 31,000 ㅇ도시계획시설변경결정및지구단위공고료 4,000,000원 *7회 ㅇ도시계획정보체계 (UPIS) 백업테이프구입 250,000원 *12개 28,000 3,000 급량비 6,144 ㅇ도시계획사업추진급량비 8,000원 *6명*128일 6,144-1 -

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42,000 202 여비 6,340 6,340 0 01 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진여비 20,000 원 *2 명 *46 일 401 시설비및부대비 3,053,600 3,511,600 458,000 01 시설비 3,040,820 3,498,820 458,000 1,840 도시계획사업추진 21,600 ㅇ등기이전수수료 70,000원 *80필지 5,600 ㅇ분할측량수수료 200,000원 *80필지 16,000 장기미집행도시계획시설토지매입비 200,000,000원 *1식 200,000 장기미집행도시계획시설개설사업 993,700 ㅇ보성읍도시계획도로 496,850,000원 496,850 ㅇ벌교읍도시계획도로 496,850,000원 496,850 보성군군관리계획 ( 재정비 ) 전략환경평가용역 32,000,000원 *1식 32,000 도시계획시설유지보수사업 300,000,000원 *1식 300,000 도시구역내인도정비공사 297,8원 *1식 297,840 도시구역내차선도색공사,000원 *1식 도시구역내교량유지관리 500,000,000 원 *1 식 보성역 ~ 원봉교차로아스콘재포장공사 297,8원 *1식 500,000 297,840 보성읍도시계획도로 ( 중로 2-2) 아스콘재포장공사 297,8원 *1식 297,840 보성군경관개선사업 0원 0 벌교역 ~ 부용교주차차로확보및인도정비공사 0원 0 03 시설부대비 12,780 12,780 0 장기미집행도시계획시설개설사업시설부대비 1,000,000,000원 *0.63% 도시구역내인도정비공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 6,300 2,160 보성역 ~ 원봉교차로아스콘재포장공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 2,160 보성읍도시계획도로 ( 중로 2-2) 아스콘재포장공사시설부대비 300,000,000원 *0.72% 2,160 메타호반명품길조성사업 1,000,000 1,000,000 0 401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0 01 시설비 993,700 993,700 0 2019 메타호반명품길조성사업 993,700,000원 *1식 993,700-2 -

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 03 시설부대비 6,300 6,300 0 2019 메타호반명품길조성사업시설부대비 1,000,000,000원 *0.63% 6,300 지역개발지원사업 1,500,000 0 1,500,000 균 1,500,000 401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000 균 1,500,000 01 시설비 1,494,600 0 1,494,600 보성녹차산업특구연결도로확장사업 1,494,600,000원 *1식 1,494,600 균 1,494,600 03 시설부대비 5,400 0 5,400 보성녹차산업특구연결도로확장사업시설부대비 1,500,000,000원 *0.36% 5,400 균 5,400 도시재생뉴딜사업 107,967 0 107,967 101 인건비 91,047 0 91,047 04 기간제근로자등보수 91,047 0 91,047 도시재생지원센터인건비 ( 센터장 ) 1,989,600원 *1명*12월 도시재생지원센터인건비 ( 사무국장 ) 2,137,600원 *1명*12월 도시재생지원센터인건비 ( 사무원 ) 1,732,300원 *1명*12월 23,876 25,652 20,788 정액급식비 1원 *3명*12월 4,680 관내출장여비 원 *2명*12월 2,400 초과근무수당 ( 센터장 ) 11,401원 *20시간*12월 2,737 초과근무수당 ( 사무국장 ) 10,299원 *20시간*12월 2,472 고용보험 70,314,000원 *1.5% 1,055 건강보험 70,314,000원 *3.06% 2,152 장기요양보험 70,314,000원 *3.06%*6.55% 141 산재보험 70,314,000*2.743% 1,929 국민연금 70,314,000원 *4.5% 3,165 201 일반운영비 16,920 0 16,920 01 사무관리비 9,720 0 9,720 기본사무용품 1,500,000원 *1식 1,500 복사기및프린터토너등 500,000원 *3회 1,500 복사용지구입 20,000원 *3박스*12월 720 센터건물임차료 500,000원 *12월 6,000 02 공공운영비 7,200 0 7,200 도시재생지원센터전기요금 200,000원 *12월 2,400 도시재생지원센터통신요금 원 *12월 1,200-3 -

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시재생지원센터상하수도요금 150,000원 *12월 도시재생지원센터무인경비용역비 150,000*12월 1,800 1,800 도시재생뉴딜사업 3,167,000 0 3,167,000 국 1,900,000 도 316,700 군 950,300 401 시설비및부대비 3,167,000 0 3,167,000 국 1,900,000 도 316,700 군 950,300 01 시설비 3,158,449 0 3,158,449 도시재생뉴딜사업 ( 장좌지구 ) 3,158,449,000원 *1식 3,158,449 국 1,894,870 도 315,845 군 947,734 03 시설부대비 8,551 0 8,551 도시재생뉴딜사업 ( 장좌지구 ) 시설부대비 3,167,000,000원 *0.27% 8,551 국 5,130 도 855 군 2,566 옥외광고물관리 45,600 38,400 7,200 불법광고물정비 45,600 38,400 7,200 401 시설비및부대비 45,600 36,600 9,000 01 시설비 45,600 36,600 9,000 현수막게시대개선보수 2,250,000원 *8개소 18,000 현수막게시대설치 9,200,000원 *3개소 27,600 취약지개발 16,745,925 18,924,237 2,178,312 균 5,937,400 군 10,808,525 지역사회개발 16,506,340 15,456,340 1,050,000 균 5,937,400 군 10,568,940 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 웅치면 1,605,000 1,944,000 339,000 균 1,124,000 군 481,000 403 자치단체등자본이전 1,605,000 1,944,000 339,000 균 1,124,000 군 481,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,605,000 1,944,000 339,000 기초생활기반확충 784,000,000원 *1식 784,000 균 549,000 군 235,000-4 -

지역경관개선 338,000,000원 *1식 338,000 균 237,000 군 101,000 지역역량강화 483,000,000원 *1식 483,000 균 338,000 군 1 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 겸백면 2,195,000 1,139,000 1,056,000 균 1,537,000 군 658,000 403 자치단체등자본이전 2,195,000 1,139,000 1,056,000 균 1,537,000 군 658,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,195,000 1,139,000 1,056,000 기초생활기반확충 1,907,000,000원 *1식 1,907,000 균 1,335,000 군 572,000 지역경관개선 201,000,000원 *1식 201,000 균 141,000 군 60,000 지역역량강화 87,000,000원 *1식 87,000 균 61,000 군 26,000 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 노동면 443,000 427,000 16,000 균 310,000 군 133,000 403 자치단체등자본이전 443,000 427,000 16,000 균 310,000 군 133,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 443,000 427,000 16,000 기초생활기반확충 323,000,000원 *1식 323,000 균 226,000 군 97,000 지역역량강화 120,000,000원 *1식 120,000 균 84,000 군 36,000 농촌중심지활성화사업 ( 일반지구 )- 율어면 1,300,000 235,000 1,065,000 균 910,000 군 390,000 403 자치단체등자본이전 1,300,000 235,000 1,065,000 균 910,000 군 390,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,300,000 235,000 1,065,000 기초생활기반확충 1,118,000,000원 *1식 1,118,000 균 783,000 군 335,000 지역역량강화 182,000,000원 *1식 182,000 균 127,000-5 -

군 55,000 득량면기초생활거점사업 794,000 0 794,000 균 556,000 군 238,000 403 자치단체등자본이전 794,000 0 794,000 균 556,000 군 238,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 794,000 0 794,000 기초생활기반확충 300,000,000원 *1식 300,000 균 210,000 군 90,000 지역역량강화 494,000,000원 *1식 494,000 균 346,000 군 148,000 마을단위환경 ( 경관생태 )- 중촌 327,000 143,000 184,000 균 229,000 군 98,000 403 자치단체등자본이전 327,000 143,000 184,000 균 229,000 군 98,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 327,000 143,000 184,000 지역경관개선 269,000,000원 *1식 269,000 균 188,000 군 81,000 지역역량강화 58,000,000원 *1식 58,000 균 41,000 군 17,000 마을단위공동문화복지 - 가내 351,000 149,000 202,000 균 246,000 군 105,000 403 자치단체등자본이전 351,000 149,000 202,000 균 246,000 군 105,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 351,000 149,000 202,000 기초생활기반확충 276,000,000원 *1식 276,000 균 193,000 군 83,000 지역역량강화 75,000,000원 *1식 75,000 균 53,000 군 22,000 마을단위공동문화복지 - 봉천 357,000 143,000 214,000 균 250,000 군 107,000 403 자치단체등자본이전 357,000 143,000 214,000 균 250,000 군 107,000-6 -

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 357,000 143,000 214,000 기초생활기반확충 318,000,000원 *1식 318,000 균 223,000 군 95,000 지역역량강화 39,000,000원 *1식 39,000 균 27,000 군 12,000 문덕내동마을만들기 ( 종합 ) 사업 63,000 0 63,000 균 44,000 군 19,000 403 자치단체등자본이전 63,000 0 63,000 균 44,000 군 19,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 63,000 0 63,000 지역역량강화 63,000,000원 *1식 63,000 균 44,000 군 19,000 문덕법화마을만들기사업 63,000 0 63,000 균 44,000 군 19,000 403 자치단체등자본이전 63,000 0 63,000 균 44,000 군 19,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 63,000 0 63,000 지역역량강화 63,000,000원 *1식 63,000 균 44,000 군 19,000 조성상신마을만들기사업 266,000 0 266,000 균 186,000 군 80,000 403 자치단체등자본이전 266,000 0 266,000 균 186,000 군 80,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 266,000 0 266,000 기초생활기반확충 220,000,000원 *1식 220,000 균 154,000 군 66,000 지역역량강화 46,000,000원 *1식 46,000 균 32,000 군 14,000 조성평촌마을만들기사업 286,000 0 286,000 균 200,000 군 86,000 403 자치단체등자본이전 286,000 0 286,000 균 200,000 군 86,000-7 -

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 286,000 0 286,000 기초생활기반확충 66,000,000원 *1식 66,000 균 46,000 군 20,000 지역경관개선 170,000,000원 *1식 170,000 균 119,000 군 51,000 지역역량강화 50,000,000원 *1식 50,000 균 35,000 군 15,000 율어장수마을만들기사업 309,000 0 309,000 균 216,000 군 93,000 403 자치단체등자본이전 309,000 0 309,000 균 216,000 군 93,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 309,000 0 309,000 기초생활기반확충 139,000,000원 *1식 139,000 균 98,000 군 41,000 지역경관개선,000원 *1식 군 지역역량강화 70,000,000원 *1식 70,000 균 48,000 군 22,000 시군역량강화 - 보성군 0 군 401 시설비및부대비 0 군 01 시설비 0 지역역량강화,000원 군 주민주도마을만들기지원 ( 농촌현장포럼 ) 22,000 22,000 0 균 15,400 군 6,600 402 민간자본이전 22,000 22,000 0 균 15,400 군 6,600 03 민간위탁사업비 22,000 22,000 0 농촌현장포럼사업 22,000,000원 *1식 22,000 균 15,400 군 6,600-8 -

소규모주민편익사업 5,015,260 5,015,260 0 202 여비 1,760 1,760 0 01 국내여비 1,760 1,760 0 소규모주민편익사업추진여비 20,000원 *2명*44일 1,760 401 시설비및부대비 5,013,500 5,013,500 0 01 시설비 5,000,000 5,000,000 0 소규모주민편익사업 5,000,000 ㅇ보성읍안길및농로포장공사 400,000,000원 *1식 400,000 ㅇ보성읍용배수로정비공사 400,000,000원 *1식 400,000 ㅇ보성읍구조물설치공사 220,000,000원 *1식 220,000 ㅇ벌교읍안길및농로포장공사 550,000,000원 *1식 550,000 ㅇ벌교읍용배수로정비공사 550,000,000원 *1식 550,000 ㅇ벌교읍구조물설치공사 320,000,000원 *1식 320,000 ㅇ노동면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ노동면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ노동면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ미력면안길및농로포장공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ미력면용배수로정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ미력면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ겸백면안길및농로포장공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ겸백면용배수로정비공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ겸백면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ율어면안길및농로포장공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ율어면용배수로정비공사 50,000,000원 *1식 50,000 ㅇ율어면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ복내면안길및농로포장공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ복내면용배수로정비공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ복내면구조물설치공사,000원 *1식 - 9 -

ㅇ문덕면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ문덕면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ문덕면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ조성면안길및농로포장공사 170,000,000원 *1식 170,000 ㅇ조성면용배수로정비공사 170,000,000원 *1식 170,000 ㅇ조성면구조물설치공사 90,000,000원 *1식 90,000 ㅇ득량면안길및농로포장공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ득량면용배수로정비공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ득량면구조물설치공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면안길및농로포장공사 1,000원 *1식 1 ㅇ회천면용배수로정비공사 1,000원 *1식 1 ㅇ회천면구조물설치공사 70,000,000원 *1식 70,000 ㅇ웅치면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ웅치면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ웅치면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ소규모시설긴급복구비 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ측량및등기이전수수료,000원 *1식 03 시설부대비 13,500 13,500 0 소규모주민편익사업부대비 (0.27%) 5,000,000,000원 *0.27% 13,500 소규모지역개발사업 2,810,080 2,810,080 0 401 시설비및부대비 2,810,080 2,810,080 0 01 시설비 2,800,000 2,800,000 0 소규모지역개발사업 2,800,000 ㅇ보성읍안길및농로포장공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ보성읍용배수로정비공사 200,000,000원 *1식 200,000 ㅇ보성읍구조물설치공사 110,000,000원 *1식 110,000 ㅇ벌교읍안길및농로포장공사 350,000,000원 *1식 350,000 ㅇ벌교읍용배수로정비공사 350,000,000원 *1식 350,000 ㅇ벌교읍구조물설치공사 110,000,000원 *1식 110,000-10 -

ㅇ노동면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ노동면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ노동면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25,000 ㅇ미력면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ미력면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ미력면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25,000 ㅇ겸백면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ겸백면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ겸백면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ율어면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ율어면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ율어면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ복내면안길및농로포장공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ복내면용배수로정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 ㅇ복내면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ문덕면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ문덕면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ문덕면구조물설치공사 20,000,000원 *1식 20,000 ㅇ조성면안길및농로포장공사 1,000원 *1식 1 ㅇ조성면용배수로정비공사 1,000원 *1식 1 ㅇ조성면구조물설치공사 65,000,000원 *1식 65,000 ㅇ득량면안길및농로포장공사,000원 *1식 ㅇ득량면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ득량면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ회천면안길및농로포장공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면용배수로정비공사 80,000,000원 *1식 80,000 ㅇ회천면구조물설치공사,000원 *1식 ㅇ웅치면안길및농로포장공사,000원 *1식 - 11 -

ㅇ웅치면용배수로정비공사,000원 *1식 ㅇ웅치면구조물설치공사 25,000,000원 *1식 25,000 03 시설부대비 10,080 10,080 0 소규모지역개발사업부대비 (0.36%) 2,800,000,000원 *0.36% 10,080 생활불편해소사업 200,000 200,000 0 401 시설비및부대비 200,000 200,000 0 01 시설비 200,000 200,000 0 주민생활불편해소사업 200,000,000원 200,000 살기좋은지역조성 3,306,000 3,276,000 활기찬농촌프로젝트시범사업 0 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 활기찬농촌프로젝트시범사업,000원 *1식 농촌개발사업지원 209,585 161,897 47,688 일반농산어촌지역개발추진 209,585 161,897 47,688 201 일반운영비 5,985 8,297 2,312 01 사무관리비 5,985 8,297 2,312 일반수용비 2,913 ㅇ농산어촌지역개발사업회의자료작성 10,000원 *20부*6회 1,200 ㅇ농산어촌지역개발사업계획서및평가서 제작 25,000원 *20부*2회 1,000 ㅇ농산어촌지역개발사업매뉴얼제작 28,500원 *25부 713 급량비 3,072 ㅇ농산어촌지역개발사업추진급량비 8,000원 *3명*128일 3,072 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 일반농산어촌개발사업추진여비 20,000원 *3명*60일 3,600 401 시설비및부대비 200,000 150,000 50,000 01 시설비 200,000 150,000 50,000 일반농산어촌개발공모사업예비계획수립 25,000,000원 *4개소 일반농산어촌개발사업시설유지보수,000원 *1식주거환경개선 1,783,672 3,726,712 1,943,040 국 43,700-12 -

부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 도시주거환경개선 도 13,110 군 1,656,862 도시주거환경개선 643,000 653,000 10,000 주거환경정비사업 500,000 500,000 0 401 시설비및부대비 500,000 500,000 0 01 시설비 496,400 496,400 0 주거환경정비사업 496,400,000원 *1식 496,400 03 시설부대비 3,600 3,600 0 주거환경정비사업부대비 500,000,000원 *0.72% 공동주택관리 143,000 153,000 10,000 402 민간자본이전 143,000 153,000 10,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1 150,000 10,000 공동주택공용시설물관리지원 14,000,000원 *10개소 3,600 1 03 민간위탁사업비 3,000 3,000 0 공동주택입주자대표회의등법정교육위탁시행 3,000,000원 *1식 3,000 농어촌주거환경개선 258,080 2,191,120 1,933,040 국 43,700 도 13,110 군 131,270 농어촌빈집정비사업 680 680 0 202 여비 680 680 0 01 국내여비 680 680 0 농어촌주거환경개선사업추진여비 20,000원 *1명*34일 농어촌빈집정비사업 0 680 군 402 민간자본이전 0 군 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 0 농어촌빈집정비사업 1,000,000원 *100동 군 농어촌장애인주택개조지원사업 87,400 87,400 0 국 43,700 도 13,110 군 30,590-13 -

부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 농어촌주거환경개선 402 민간자본이전 87,400 87,400 0 국 43,700 도 13,110 군 30,590 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 87,400 87,400 0 농어촌장애인주택개조지원 3,800,000원 *23동 87,400 국 43,700 도 13,110 군 30,590 행복둥지사업 ( 도직접지원 ) 70,000 70,000 0 402 민간자본이전 70,000 70,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 70,000 70,000 0 행복둥지사업 70,000,000원 70,000 마을공동이용시설확충 874,600 874,600 0 마을회관및우산각사업 874,600 874,600 0 202 여비 600 600 0 01 국내여비 600 600 0 마을공동이용시설사업추진여비 20,000원 *2명*15일 402 민간자본이전 874,000 874,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 874,000 874,000 0 마을회관신축 80,000,000원 *4동 320,000 우산각신축 18,000,000원 *8동 144,000 마을회관및우산각보수 5,000,000원 *82동 410,000 건전한건축문화정착 7,992 7,992 0 위반건축물단속 3,120 3,120 0 201 일반운영비 720 720 0 01 사무관리비 720 720 0 위반건축물단속추진사무용품구입 720,000원 *1식 202 여비 2,400 2,400 0 01 국내여비 2,400 2,400 0 위반건축물단속여비 20,000원 *2명*60일 2,400 건축행정서비스헌장운영 4,872 4,872 0 201 일반운영비 3,072 3,072 0 01 사무관리비 3,072 3,072 0 급량비 3,072 ㅇ건축행정서비스헌장추진급량비 8,000원 *3명*128일 202 여비 1,800 1,800 0 600 720 3,072-14 -

부서 : 도시경관과정책 : 주거환경개선단위 : 건전한건축문화정착 01 국내여비 1,800 1,800 0 건축행정서비스헌장추진여비 20,000원 *2명*45일 1,800 국민기초생활보장증진 1,783,638 1,625,928 157,710 국 1,425,310 도 178,164 군 180,164 기초생활보장및긴급복지지원 1,783,638 1,625,928 157,710 국 1,425,310 도 178,164 군 180,164 주거급여지원사업 2,000 0 2,000 202 여비 2,000 0 2,000 01 국내여비 2,000 0 2,000 주거급여지원사업출장여비 20,000원 *1명*100일 주거급여지원사업 1,111,638 955,928 155,710 2,000 국 889,310 도 111,164 군 111,164 301 일반보상금 1,111,638 955,928 155,710 국 889,310 도 111,164 군 111,164 01 사회보장적수혜금 1,111,638 955,928 155,710 주거급여 1,111,638,000원 1,111,638 국 889,310 도 111,164 군 111,164 주거급여지원사업 ( 수선유지급여 ) 670,000 670,000 0 국 536,000 도 67,000 군 67,000 403 자치단체등자본이전 670,000 670,000 0 국 536,000 도 67,000 군 67,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 670,000 670,000 0 주거급여수급자수선유지비 670,000,000원 670,000 국 536,000 도 67,000 군 67,000-15 -