2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

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부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

1111

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


복지백서내지001~016화보L265턁

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기


2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,


부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40


부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

목 차

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

- 1 -

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군민중심의맞춤형복지구현 2. 어르신과장애인이행복한복지사회건설 3. 군민행복온도높이는맞춤형생활보장 4. 행복한가정! 꿈꾸는청소년! 5. 미래를향한행복한아동의

2018 P R I D E Gyeongsangbuk-do 사회전반에차별을해소하고따뜻한온기가스며들도록하겠습니다

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

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2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

다운 2015겨울

목 차

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2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

210 법학논고제 50 집 ( )

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

510 국고보조금등 511 국고보조금등 기초연금지원경정 19,020,510,000원 19,020,510 20,518,928 1,498,418 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원경정 125,124,000원 125, ,163 4,961 노인돌봄기본서비스사업

레이아웃 1

제 2 기충주시지역사회복지계획

육계자조금29호편집

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

Transcription:

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272 도 273,320 군 839,046 호국지원사업 1,112,366 465,094 647,272 도 273,320 군 839,046 보훈단체및호국사업지원 133,410 118,810 14,600 201 일반운영비 1,510 1,510 0 01 사무관리비 1,510 1,510 0 일반수용비 910 보훈의달홍보물제작 910 ㆍ현수막 70,000원 *7개 490 ㆍ입간판 60,000원 *7개 420 임차료 600 도해단 ( 김도현선생 ) 추모숭모제및보훈선양사업차량임차 600,000원 *1대 600 307 민간이전 131,900 117,300 14,600 02 민간경상사업보조 15,600 5,000 10,600 도해단 ( 벽산김도현선생 ) 추모숭모제및보훈선양사업지원 5,000,000원 *1회 5,000 보훈단체및 6.25참전유공자전적지순례사업지원 10,600,000원 *1식 10,600 03 민간단체법정운영비보조 98,300 94,300 4,000 무공수훈자회영양군지회운영비 14,000,000원 *1개소 전몰군경유족회영양군지회운영비 14,000,000원 *1개소 전몰군경미망인회영양군지회운영비 14,000,000원 *1개소 상이군경회영양군지회운영비 14,000,000원 *1개소 6.25참전유공자회영양군지회운영비 13,000,000원 *1개소 대한민국고엽제전우회영양군지회운영비 13,000,000원 *1개소 월남참전전우회영양군지회운영비 13,000,000원 *1개소 전몰군경유자녀회영양군지회운영비 1,500,000원 *1식 14,000 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000 13,000 1,500

부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 6.25참전유공자회사무실임차료지원 150,000원 *12월 1,800 05 민간위탁금 18,000 18,000 0 남자현지사생가운영관리 18,000,000원 *1개소 18,000 국가보훈대상자지원 9,250 31,210 21,960 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 일반수용비 1,500 국가유공자유가족문패제작 100,000원 *15명 301 일반보상금 7,750 29,710 21,960 01 사회보장적수혜금 4,500 4,500 0 1,500 참전유공자사망위로금 300,000원 *10명 3,000 국가유공자 ( 유족 ) 사망위로금 300,000원 *5명 1,500 09 행사실비보상금 3,250 15,610 12,360 국립대전현충원지킴이봉사활동여비보상 50,000원 *5명*2회 국가유공자가족한마음대회참석자여비보상 50,000원 *33명 6.25참전소년병기념행사참가여비보상 50,000원 *2명*2회 500 1,650 호국영령추모위령제및안보결의대회참석여비보상 50,000원 *18명 900 보훈시설유지관리 63,916 51,484 12,432 101 인건비 19,446 23,374 3,928 04 기간제근로자등보수 19,446 23,374 3,928 호국공원관리 10,930 기본급 60,300원 *4명*41일 9,890 4대보험 130,000원 *4명*2월 1,040 충혼탑관리 4,611 인부임 60,300원 *1명*70일 4,221 4대보험 130,000원 *1명*3월 390 충혼탑및호국공원주변제초작업 71,000원 *5명*8일 200 2,840 한의비공원주변제초작업 71,000원 *3명*5일 1,065 201 일반운영비 12,470 12,110 360 01 사무관리비 2,300 3,300 1,000 일반수용비 2,300 호국공원태극기구입 1,800 ㆍ게양기 10,000원 *50개 500 ㆍ가로기 10,000원 *100개 1,000 ㆍ태극기 ( 대 ) 50,000원 *6개 300

부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 호국공원청소용품구입 500,000원 *1식 500 02 공공운영비 10,170 8,810 1,360 공공요금및제세 10,170 보훈회관승강기월정보수료 155,000 원 *12 월 보훈회관승강기정기검사수수료 150,000원 *1회 1,860 영양호국공원전기요금 580,000원 *12월 6,960 영양호국공원상 하수도요금 100,000원 *12월 206 재료비 2,000 3,000 1,000 01 재료비 2,000 3,000 1,000 호국공원관리비료및농약구입 2,000,000원 *1식 401 시설비및부대비 30,000 13,000 17,000 01 시설비 30,000 13,000 17,000 150 1,200 2,000 호국공원시설유지보수 20,000,000원 *1식 20,000 보훈회관시설유지보수 10,000,000원 *1식 10,000 보훈행사지원 32,990 34,090 1,100 201 일반운영비 23,990 24,090 100 01 사무관리비 19,570 19,670 100 일반수용비 16,470 현충일추념식 10,390 ㆍ아취제작 2,000,000원 *1식 2,000 ㆍ홍보탑제작 500,000원 *1식 500 ㆍ화환구입 200,000원 *3개 600 ㆍ흉화구입 3,000원 *500개 1,500 ㆍ기타물품구입 3,000,000원 *1식 3,000 ㆍ헌화 ( 국화 ) 구입 1,000원 *300송이 300 ㆍ초청장및팸플릿제작 5,000원 *400매 2,000 ㆍ현수막제작 70,000원 *7개 490 6.25 참전기념식 3,090 ㆍ초청장및팸플릿제작 5,000원 *400매 2,000 ㆍ현수막 ( 대 ) 제작 150,000원 *2개 300 ㆍ현수막 ( 소 ) 제작 70,000원 *7개 490 ㆍ화환구입 100,000원 *3개 300 서해수호의날기념식 2,990 ㆍ초청장및팸플릿제작 5,000원 *400매 2,000 ㆍ현수막 ( 대 ) 제작 150,000원 *2개 300 ㆍ현수막 ( 소 ) 제작 70,000원 *7개 490 ㆍ화환구입 100,000원 *2개 200 임차료 3,100

부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 몽골텐트임차 ( 현충일추념식 ) 100,000원 *16동 음향장비임차 ( 현충일추념식 ) 1,000,000원 *1식 1,600 1,000 의자임차 ( 현충일추념식 ) 1,000원 *500개 500 02 공공운영비 420 420 0 공공요금및제세 420 현충일추념식초청장우편료 300원 *600매 180 6.25 참전기념식초청장우편료 300 원 *400 매 서해수호의날기념식초청장우편료 300원 *400매 03 행사운영비 4,000 4,000 0 소모품구입 4,000 현충일추념식소모품구입 10,000원 *400개 4,000 301 일반보상금 9,000 9,000 0 09 행사실비보상금 9,000 9,000 0 현충일추념식참석자보상 10,000원 *400명 4,000 6.25참전기념식참석자보상 10,000원 *300명 3,000 서해교전의날기념식참석자보상 10,000원 *200명 독립유공자 ( 유족 ) 의료비지원 ( 보조 ) 30,000 7,500 22,500 120 120 2,000 도 9,000 군 21,000 301 일반보상금 30,000 7,500 22,500 도 9,000 군 21,000 01 사회보장적수혜금 30,000 7,500 22,500 독립유공자 ( 유족 ) 의료비지원 2,000,000원 *15명 30,000 도 9,000 군 21,000 참전유공자명예수당지원 ( 보조 ) 376,800 216,000 160,800 도 32,520 군 344,280 301 일반보상금 376,800 216,000 160,800 도 32,520 군 344,280 01 사회보장적수혜금 376,800 216,000 160,800 참전유공자명예수당 110,000원 *220명*12월 290,400 도 26,400 군 264,000 보훈예우수당 60,000원 *120명*12월 86,400 도 6,120 군 80,280

부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 경북정체성선양사업 ( 보조 ) 60,000 0 60,000 도 30,000 군 30,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 도 30,000 군 30,000 05 민간위탁금 60,000 0 60,000 남자현지사선양사업 60,000,000원 *1식 60,000 도 30,000 군 30,000 나라사랑함양교육 ( 보조 ) 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 경북의혼나라사랑정신함양교육 6,000,000원 *1식 6,000 도 1,800 군 4,200 지역균형발전전략사업 ( 남자현지사기념관건립 )( 보조 ) 도 200,000 군 200,000 400,000 0 400,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 도 200,000 군 200,000 01 시설비 398,922 0 398,922 남자현지사기념관건립사업 398,922,000원 *1식 398,922 도 199,461 군 199,461 03 시설부대비 1,078 0 1,078 남자현지사기념관건립사업시설부대비 398,922,000원 *0.27/100 1,078 도 539 군 539 사회복지종합지원관리 354,692 327,411 27,281 국 15,619 지 48,000 도 8,470 군 282,603 지역사회복지 255,254 279,035 23,781 국 15,619 지 48,000 도 8,470

부서 : 주민생활지원과정책 : 사회복지종합지원관리단위 : 지역사회복지 전년도 군 183,165 지역사회복지지원 33,285 63,435 30,150 201 일반운영비 11,865 15,595 3,730 01 사무관리비 3,465 10,195 6,730 급량비 3,465 주민생활지원업무추진 7,000원 *5명*99일 3,465 02 공공운영비 8,400 5,400 3,000 공공요금및제세 8,400 행복e음 e그린우편발송 300,000원 *12월 3,600 재해구호업무용현장단말기할부금및통신요금 40,000원 *1대*12월 480 복지공무원안전지킴이 ( 스마트워치 ) 통신요금 20,000원 *18개*12월 4,320 202 여비 8,540 8,960 420 01 국내여비 8,540 8,960 420 주민복지지원업무추진 70,000원 *122회 8,540 203 업무추진비 5,500 5,500 0 03 시책추진업무추진비 5,500 5,500 0 주민복지지원업무추진 5,500,000원 5,500 301 일반보상금 7,380 7,380 0 08 사회복무요원보상금 7,380 7,380 0 사회복무요원식비 6,000원 *5명*246일 7,380 사회복지인역량강화 ( 보조 ) 4,350 4,350 0 도 870 군 3,480 202 여비 4,350 4,350 0 도 870 군 3,480 04 국제화여비 4,350 4,350 0 사회복지인역량강화 4,350,000원 *1명 4,350 도 870 군 3,480 지역자율형사회서비스투자사업 ( 지역사회서비스투자사업 )( 보조 ) 지 48,000 도 3,600 군 8,400 60,000 71,250 11,250 307 민간이전 60,000 71,250 11,250 지 48,000 도 3,600 군 8,400 11 사회복지사업보조 60,000 71,250 11,250 지역사회서비스투자사업 60,000,000원 *1식 60,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 사회복지종합지원관리단위 : 지역사회복지 전년도 지 48,000 도 3,600 군 8,400 저소득가구위문 98,000 98,000 0 301 일반보상금 98,000 98,000 0 01 사회보장적수혜금 98,000 98,000 0 저소득가구생필품및위문 ( 설, 추석 ) 70,000원 *700가구*2회 98,000 지역사회보장협의체지원 ( 보조 ) 44,000 42,000 2,000 도 4,000 군 40,000 307 민간이전 44,000 42,000 2,000 도 4,000 군 40,000 02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 지역사회보장협의체사업지원 5,000,000원 *1식 5,000 도 455 군 4,545 03 민간단체법정운영비보조 39,000 37,000 2,000 지역사회보장협의체운영지원 39,000,000원 *1식 39,000 도 3,545 군 35,455 복지분야사회복무요원인건비지원 ( 보조 ) 15,619 0 15,619 국 15,619 301 일반보상금 15,619 0 15,619 국 15,619 08 사회복무요원보상금 15,619 0 15,619 복지분야사회복무요원인건비 15,619,000원 *1식 15,619 국 15,619 맞춤형복지증진 87,093 35,471 51,622 통합사례관리지원 40,373 18,751 21,622 201 일반운영비 6,353 6,479 126 01 사무관리비 6,353 6,479 126 일반수용비 2,960 희망복지지원단홍보리플릿등제작 960원 *1,000매 희망복지지원단홍보물품구입제작 10,000원 *200개 960 2,000 운영수당 600 희망복지지원단교육초청강사수당 150,000원 *2시간*1명*2회 급량비 2,793 600

부서 : 주민생활지원과정책 : 사회복지종합지원관리단위 : 맞춤형복지증진 전년도 희망복지지원업무추진 7,000원 *3명*133회 2,793 202 여비 7,000 6,300 700 01 국내여비 7,000 6,300 700 희망복지지원업무추진 70,000원 *100회 7,000 301 일반보상금 27,020 5,972 21,048 01 사회보장적수혜금 20,000 5,000 15,000 통합사례관리대상자긴급구호양곡. 피복. 취사연료비 500,000원 *40명 20,000 09 행사실비보상금 7,020 972 6,048 희망복지지원단관련교육초청강사여비보상 150,000원 *1명*2회 희망복지지원단관련교육참석자간식 3,000원 *42명*2회 통합사례회의참석자급식 7,000원 *20명*3회 420 읍면협의체및읍면통합사례관리희의참석자급식 7,000원 *12명*12회*6개소 6,048 희망복지업무지원 46,720 16,720 30,000 201 일반운영비 6,720 6,720 0 01 사무관리비 6,720 6,720 0 일반수용비 560 현수막제작 70,000원 *8개 560 운영수당 6,160 지역사회보장대표협의체회의참석수당 70,000원 *16명*1회 지역사회보장실무협의체회의참석수당 70,000원 *12명*1회 읍면지역사회보장협의체회의참석수당 70,000원 *60명*1회 207 연구개발비 40,000 10,000 30,000 01 연구용역비 40,000 10,000 30,000 300 252 1,120 840 4,200 지역사회보장연차별계획및평가연구용역비 10,000,000원 *1식 지역사회보장중장기기본계획연구용역비 30,000,000원 *1식 10,000 30,000 통합조사관리 12,345 12,905 560 복지대상자조사 12,345 12,905 560 201 일반운영비 4,225 4,505 280 01 사무관리비 4,225 4,505 280 일반수용비 1,425 복지대상자조사서식제작 150원 *5종*1,900매 1,425 급량비 2,800 통합조사업무추진 7,000원 *4명*100일 2,800

부서 : 주민생활지원과정책 : 사회복지종합지원관리단위 : 통합조사관리 전년도 202 여비 8,120 8,400 280 01 국내여비 8,120 8,400 280 통합조사업무추진 70,000원 *4명*29회 8,120 주민서비스강화 302,824 328,728 25,904 국 24,012 도 18,553 군 260,259 자원봉사활동강화 302,824 328,728 25,904 국 24,012 도 18,553 군 260,259 자원봉사코디네이터지원 육성 ( 보조 ) 46,894 42,056 4,838 국 23,447 도 7,034 군 16,413 307 민간이전 46,894 42,056 4,838 국 23,447 도 7,034 군 16,413 02 민간경상사업보조 46,894 42,056 4,838 자원봉사코디네이터지원 46,894,000원 *1식 46,894 국 23,447 도 7,034 군 16,413 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 ( 보조 ) 1,130 672 458 국 565 도 169 군 396 307 민간이전 1,130 672 458 국 565 도 169 군 396 02 민간경상사업보조 1,130 672 458 자원봉사보험료지원 1,130,000원 *1식 1,130 국 565 도 169 군 396 자원봉사센터지원 ( 보조 ) 198,000 167,500 30,500 도 7,000 군 191,000 307 민간이전 198,000 141,500 56,500 도 7,000 군 191,000 02 민간경상사업보조 20,000 15,000 5,000 자원봉사센터사업지원 20,000,000원 *1식 20,000 도 245

부서 : 주민생활지원과정책 : 주민서비스강화단위 : 자원봉사활동강화 군 19,755 전년도 03 민간단체법정운영비보조 178,000 126,500 51,500 자원봉사센터운영지원 178,000,000원 *1식 178,000 도 6,755 군 171,245 자원봉사활동지원 48,100 21,700 26,400 307 민간이전 48,100 21,700 26,400 11 사회복지사업보조 48,100 21,700 26,400 자원봉사활성화사업 21,700,000원 *1식 21,700 똥강아지장난감도서관운영 26,400,000 원 *1 식 26,400 맞춤형자원봉사프로그램지원 ( 보조 ) 8,700 8,700 0 도 4,350 군 4,350 307 민간이전 8,700 8,700 0 도 4,350 군 4,350 11 사회복지사업보조 8,700 8,700 0 맞춤형자원봉사프로그램운영지원 8,700,000원 *1식 8,700 도 4,350 군 4,350 저소득층생활안정지원 3,766,479 3,617,123 149,356 국 2,909,552 지 16,000 기 14,500 도 366,411 군 460,016 저소득층기초생활보장 3,766,479 3,617,123 149,356 국 2,909,552 지 16,000 기 14,500 도 366,411 군 460,016 생계급여 ( 보조 ) 3,126,000 2,996,525 129,475 국 2,500,800 도 312,600 군 312,600 301 일반보상금 3,126,000 2,996,525 129,475 국 2,500,800 도 312,600 군 312,600 01 사회보장적수혜금 3,126,000 2,996,525 129,475 국민기초생활보장수급자생계급여 2,084,000원 *1,500명 3,126,000 국 2,500,800 도 312,600

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 군 312,600 기초생활보장수급자교육급여 ( 국가직접지원 ) 8,115 8,060 55 308 자치단체등이전 8,115 8,060 55 08 교육기관에대한보조 8,115 8,060 55 교육급여자치단체부담금 8,115,000원 *1식 8,115 해산장제급여 ( 보조 ) 38,300 25,992 12,308 국 30,640 도 2,681 군 4,979 301 일반보상금 38,300 25,992 12,308 국 30,640 도 2,681 군 4,979 01 사회보장적수혜금 38,300 25,992 12,308 국민기초생활보장수급자해산장제급여 766,000원 *50명 38,300 국 30,640 도 2,681 군 4,979 자활근로 ( 보조 ) 237,283 213,769 23,514 국 189,827 도 9,491 군 37,965 101 인건비 226,680 204,409 22,271 국 181,344 도 9,067 군 36,269 04 기간제근로자등보수 226,680 204,409 22,271 자활근로사업 226,680 인건비 550,000원 *32명*12월 211,200 국 168,960 도 8,448 군 33,792 보험료 1,290,000원 *12월 15,480 국 12,384 도 619 군 2,477 202 여비 4,603 3,360 1,243 국 3,683 도 184 군 736 01 국내여비 4,603 3,360 1,243 자활근로사업추진 127,861원 *3명*12회 4,603 국 3,683 도 184 군 736

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 206 재료비 6,000 6,000 0 국 4,800 도 240 군 960 01 재료비 6,000 6,000 0 자활근로사업추진재료비 6,000,000원 *1식 6,000 국 4,800 도 240 군 960 지역자율형사회서비스투자사업 ( 가사간병도우미사업 )( 보조 ) 지 16,000 도 1,200 군 2,800 20,000 18,750 1,250 307 민간이전 20,000 18,750 1,250 지 16,000 도 1,200 군 2,800 11 사회복지사업보조 20,000 18,750 1,250 가사간병도우미사업바우처비용 208,333원 *8명*12월 20,000 지 16,000 도 1,200 군 2,800 양곡할인 ( 차상위계층 )( 보조 ) 10,500 17,786 7,286 국 8,400 도 630 군 1,470 301 일반보상금 10,500 17,786 7,286 국 8,400 도 630 군 1,470 01 사회보장적수혜금 10,500 17,786 7,286 차상위계층양곡할인지원 17,500원 *50명*12월 10,500 국 8,400 도 630 군 1,470 양곡할인 ( 기초수급자 )( 보조 ) 48,152 34,991 13,161 국 48,152 301 일반보상금 48,152 34,991 13,161 국 48,152 01 사회보장적수혜금 48,152 34,991 13,161 국민기초생활보장수급자정부양곡할인지원 25,888원 *155명*12월 48,152 국 48,152 생활안정지원 6,401 9,910 3,509

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 201 일반운영비 2,765 3,190 425 01 사무관리비 2,765 3,190 425 일반수용비 670 현수막제작 70,000원 *5개 350 사무용품구입 64,000원 *5종 320 급량비 2,095 기초생활보장업무추진 2,094,556원 *1식 2,095 202 여비 3,636 5,740 2,104 01 국내여비 3,636 5,740 2,104 기초생활보장업무추진 66,100원 *55회 3,636 자활증진지원 800 616 184 301 일반보상금 800 616 184 09 행사실비보상금 800 616 184 도단위자활자립상시상참석자여비 50,000원 *2명 자활사업참여자간담회급식제공 7,000원 *50명*2회 저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원 ( 보조 ) 30,000 34,786 4,786 100 700 도 15,000 군 15,000 301 일반보상금 30,000 34,786 4,786 도 15,000 군 15,000 01 사회보장적수혜금 30,000 34,786 4,786 저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원 30,000,000원 *1식 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 희망키움통장 )( 보조 ) 30,000 도 15,000 군 15,000 국 14,995 도 1,125 군 2,624 18,744 29,333 10,589 307 민간이전 18,744 0 18,744 국 14,995 도 1,125 군 2,624 11 사회복지사업보조 18,744 0 18,744 희망키움통장 156,200원 *10명*12월 18,744 국 14,995 도 1,125 군 2,624 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 내일키움통장 )( 보조 ) 국 624 780 957 177

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 도 47 군 109 307 민간이전 780 0 780 국 624 도 47 군 109 11 사회복지사업보조 780 0 780 내일키움통장 32,500원 *2명*12월 780 국 624 도 47 군 109 긴급복지 ( 보조 ) 50,000 37,000 13,000 국 40,000 도 3,000 군 7,000 301 일반보상금 50,000 37,000 13,000 국 40,000 도 3,000 군 7,000 01 사회보장적수혜금 50,000 37,000 13,000 긴급복지지원비 1,000,000원 *50명 50,000 국 40,000 도 3,000 군 7,000 통합사례관리사인건비지원 ( 보조 ) 62,232 61,848 384 국 31,116 도 9,335 군 21,781 101 인건비 62,232 61,848 384 국 31,116 도 9,335 군 21,781 04 기간제근로자등보수 62,232 61,848 384 통합사례관리사 62,232 인부임 2,593,000원 *2명*12월 62,232 국 31,116 도 9,335 군 21,781 시군구통합사례관리지원 ( 보조 ) 15,000 15,000 0 국 7,500 도 2,250 군 5,250 201 일반운영비 7,500 7,500 0 국 3,750 도 1,125 군 2,625 01 사무관리비 7,500 7,500 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 일반수용비 7,500 사례관리운영비 7,500,000원 *1식 7,500 국 3,750 도 1,125 군 2,625 301 일반보상금 7,500 7,500 0 국 3,750 도 1,125 군 2,625 01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0 사례관리사업비 ( 사례관리대상자지원 ) 7,500,000원 *1식 7,500 국 3,750 도 1,125 군 2,625 읍면동맞춤형통합서비스지원 ( 보조 ) 50,400 33,600 16,800 국 35,280 도 4,536 군 10,584 201 일반운영비 25,200 12,000 13,200 국 17,640 도 2,268 군 5,292 01 사무관리비 25,200 12,000 13,200 일반수용비 25,200 읍면사례관리운영비 4,200,000원 *6개소 25,200 국 17,640 도 2,268 군 5,292 301 일반보상금 25,200 21,600 3,600 국 17,640 도 2,268 군 5,292 01 사회보장적수혜금 25,200 16,800 8,400 읍면사례관리사업비 4,200,000원 *6개소 25,200 국 17,640 도 2,268 군 5,292 무료세탁센터지원 9,000 9,000 0 307 민간이전 9,000 9,000 0 11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0 저소득층무료세탁사업 4,000,000원 *1식 4,000 이동세탁차량사업 5,000,000원 *1식 5,000 저소득주민자녀장학금지원 3,000 3,000 0 301 일반보상금 3,000 3,000 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층기초생활보장 전년도 02 장학금및학자금 3,000 3,000 0 저소득주민자녀장학금 500,000원 *6명 3,000 찾아가는복지서비스차량지원 ( 보조 ) 29,000 51,200 22,200 기 14,500 도 4,350 군 10,150 405 자산취득비 29,000 51,200 22,200 기 14,500 도 4,350 군 10,150 01 자산및물품취득비 29,000 51,200 22,200 찾아가는복지서비스차량구입 14,500,000원 *2대 29,000 기 14,500 도 4,350 군 10,150 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 청년희망키움통장 )( 보조 ) 국 2,218 도 166 군 388 2,772 0 2,772 307 민간이전 2,772 0 2,772 국 2,218 도 166 군 388 11 사회복지사업보조 2,772 0 2,772 청년희망키움통장 231,000원 *12월 2,772 국 2,218 도 166 군 388 노인복지증진 23,629,888 18,203,787 5,426,101 국 13,871,926 기 15,609 도 1,576,342 군 8,166,011 취약계층노인보호 14,203,160 12,168,598 2,034,562 국 12,549,327 기 15,609 도 339,091 군 1,299,133 기초연금지급 ( 지자체보조 )( 보조 ) 13,498,133 11,591,950 1,906,183 국 12,148,320 도 269,963 군 1,079,850 301 일반보상금 13,498,133 11,591,950 1,906,183 국 12,148,320 도 269,963 군 1,079,850

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 취약계층노인보호 전년도 01 사회보장적수혜금 13,498,133 11,591,950 1,906,183 기초연금 13,498,133,000원 *1식 13,498,133 국 12,148,320 도 269,963 군 1,079,850 독거노인공동거주의집사업 ( 보조 ) 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 301 일반보상금 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0 독거노인그룹홈 ( 계 1 리 ) 6,000 부식비등 80,000원 *12월*5명 4,800 도 1,440 군 3,360 냉난방비 200,000원 *6월 1,200 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 인건비 )( 보조 ) 도 360 군 840 기 12,100 도 3,630 군 8,470 24,200 20,112 4,088 307 민간이전 24,200 20,112 4,088 기 12,100 도 3,630 군 8,470 11 사회복지사업보조 24,200 20,112 4,088 독거노인중증장애인응급안전알림서비스사업 ( 인건비 ) 24,200,000원 *1식 24,200 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 기관운영비 )( 보조 ) 기 12,100 도 3,630 군 8,470 기 1,800 도 540 군 1,260 3,600 3,480 120 307 민간이전 3,600 3,480 120 기 1,800 도 540 군 1,260 11 사회복지사업보조 3,600 3,480 120 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 기관운영비 ) 3,600,000원 *1식 3,600 기 1,800 도 540

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 취약계층노인보호 전년도 군 1,260 독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원 ( 장비통신비및유지보수비용 )( 보조 ) 기 1,709 도 512 군 1,196 3,417 552 2,865 307 민간이전 3,417 552 2,865 기 1,709 도 512 군 1,196 11 사회복지사업보조 3,417 552 2,865 독거노인중증장애인응급안전알림서비스사업 ( 장비유지보수 ) 3,417,000원 *1식 3,417 기 1,709 도 512 군 1,196 노인돌봄기본서비스사업지원 ( 보조 ) 222,005 156,627 65,378 국 143,387 도 18,435 군 60,183 101 인건비 218,570 155,035 63,535 국 140,983 도 18,125 군 59,462 04 기간제근로자등보수 218,570 155,035 63,535 서비스관리자 22,534 인부임 1,556,000원 *1명*12월 18,672 국 13,070 도 1,680 군 3,922 보험료 1,556,000원 *0.095*1명*12월 1,774 국 1,241 도 160 군 373 퇴직금 2,087,830원 *1식 2,088 국 1,461 도 188 군 439 생활관리사 169,103 인부임 848,000원 *14명*12월 142,464 국 99,724 도 12,821 군 29,919 보험료 848,000원 *0.095*14명*12월 13,535 국 9,474 도 1,218 군 2,843 퇴직금 936,000원 *14명 13,104 국 9,172

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 취약계층노인보호 도 1,179 군 2,753 기타운영비 26,933 활동비 ( 교통, 통신비등 ) 100,000원 *14명*12월 16,800 교통비 55,500원 *15명 833 국 583 도 75 군 175 혹한및혹서기활동비 60,000원 *14명 840 국 588 도 75 군 177 배상보험료 50,000원 *15명 750 국 525 도 67 군 158 교육참여경비 70,000원 *15명*7회 7,350 국 5,145 도 662 군 1,543 간담회참석자간식 30,000원 *12월 360 전년도 201 일반운영비 1,015 1,200 185 국 710 도 91 군 214 01 사무관리비 1,015 1,200 185 일반수용비 1,015 독거노인생활관리사파견사업소모품구입 1,015,000원 *1식 1,015 국 710 도 91 군 214 301 일반보상금 420 392 28 국 294 도 39 군 87 09 행사실비보상금 420 392 28 간담회참석자급식 7,000원 *15명*4회 420 국 294 도 39 군 87 307 민간이전 2,000 0 2,000 국 1,400 도 180 군 420 01 의료및구료비 2,000 0 2,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 취약계층노인보호 전년도 무연고사망자장례서비스지원 2,000,000원 *1식 2,000 국 1,400 도 180 군 420 노인돌봄종합서비스단가보조 ( 보조 ) 367,500 296,400 71,100 국 257,250 도 33,075 군 77,175 301 일반보상금 367,500 296,400 71,100 국 257,250 도 33,075 군 77,175 01 사회보장적수혜금 367,500 296,400 71,100 노인돌봄종합서비스사업 ( 바우처 ) 367,500,000원 *1식 367,500 국 257,250 도 33,075 군 77,175 단기가사서비스단가보조 ( 보조 ) 530 2,032 1,502 국 370 도 48 군 112 301 일반보상금 530 2,032 1,502 국 370 도 48 군 112 01 사회보장적수혜금 530 2,032 1,502 단기가사서비스지원 ( 바우처 ) 530,000원 *1식 530 국 370 도 48 군 112 저소득재가노인식사배달 ( 보조 ) 58,035 47,085 10,950 도 5,803 군 52,232 201 일반운영비 1,500 1,000 500 도 150 군 1,350 01 사무관리비 1,500 1,000 500 일반수용비 1,500 농산물등교환권제작 250원 *6,000매 1,500 도 150 군 1,350 301 일반보상금 56,535 46,085 10,450 도 5,653 군 50,882 01 사회보장적수혜금 56,535 46,085 10,450

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 취약계층노인보호 전년도 저소득재가노인식사배달 4,711,250원 *12월 56,535 도 5,653 군 50,882 무의탁노인건강음료배달및안부묻기 ( 보조 ) 12,740 12,740 0 도 3,185 군 9,555 301 일반보상금 12,740 12,740 0 도 3,185 군 9,555 01 사회보장적수혜금 12,740 12,740 0 무의탁노인건강음료배달및안부묻기 12,740,000원 *1식 12,740 도 3,185 군 9,555 실버자원봉사단운영 ( 보조 ) 7,000 7,000 0 도 2,100 군 4,900 307 민간이전 7,000 7,000 0 도 2,100 군 4,900 11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0 실버자원봉사단운영 7,000,000원 *1식 7,000 도 2,100 군 4,900 노인여가시설지원 4,108,580 2,358,776 1,749,804 국 77,426 도 178,329 군 3,852,825 경로당시설및장비확충 731,656 852,376 120,720 401 시설비및부대비 551,656 812,376 260,720 01 시설비 550,000 810,000 260,000 시설비 550,000 경로당개보수 10,000,000원 *15동 150,000 경로당리모델링 ( 숙식시설개선 ) 20,000,000원 *4개소 입암면노인회분회사무실신축 320,000,000원 *1개소 80,000 320,000 03 시설부대비 1,656 2,376 720 경로당추진사업부대비 230,000,000원 *0.72/100 402 민간자본이전 180,000 40,000 140,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 180,000 40,000 140,000 1,656 경로당운영활성화사업 ( 물품 ) 30,000,000원 *1식 30,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가시설지원 전년도 가곡리경로당신축공사 150,000,000 원 *1 개소 150,000 미등록경로당연료비지원 2,000 2,000 0 301 일반보상금 2,000 2,000 0 01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0 미등록경로당연료비지급 500,000원 *2개소*2회 2,000 경로당동절기반찬값지원 64,400 64,400 0 301 일반보상금 64,400 64,400 0 01 사회보장적수혜금 64,400 64,400 0 경로당동절기반찬값지원 100,000원 *161개소*4월 64,400 경로당프로그램활성화사업 68,000 68,000 0 307 민간이전 68,000 68,000 0 11 사회복지사업보조 68,000 68,000 0 즐거운경로당조성사업 6,000,000원 *10개소 60,000 읍면분회순회교육 8,000,000원 *1식 8,000 경로당관리 8,855 8,855 0 201 일반운영비 8,855 8,855 0 02 공공운영비 8,855 8,855 0 공공요금및제세 8,855 경로당전기안전점검 55,000원 *161개소 8,855 YOYO 클럽활성화지원 ( 보조 ) 3,000 3,000 0 도 900 군 2,100 307 민간이전 3,000 3,000 0 도 900 군 2,100 11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0 YOYO클럽활성화지원 3,000,000원 *1식 3,000 도 900 군 2,100 경로당특별연료비 ( 보조 ) 132,350 129,650 2,700 도 26,470 군 105,880 301 일반보상금 132,350 129,650 2,700 도 26,470 군 105,880 01 사회보장적수혜금 132,350 129,650 2,700 경로당특별연료비 132,350,000원 *1식 132,350 도 26,470 군 105,880

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가시설지원 전년도 경로당운영지원 ( 보조 ) 196,420 197,640 1,220 도 19,642 군 176,778 301 일반보상금 196,420 197,640 1,220 도 19,642 군 176,778 01 사회보장적수혜금 196,420 197,640 1,220 경로당운영지원 196,420,000원 *1식 196,420 도 19,642 군 176,778 노인교실운영 ( 보조 ) 17,000 17,000 0 도 2,700 군 14,300 307 민간이전 17,000 17,000 0 도 2,700 군 14,300 11 사회복지사업보조 17,000 17,000 0 대한노인회영양군지회노인대학 7,000,000원 *1개소 7,000 도 900 군 6,100 청기노인교실 5,000,000원 *1개소 5,000 도 900 군 4,100 입암노인교실 5,000,000원 *1개소 5,000 경로당광역지원센터운영지원 ( 경로당동절기난방비지원 )( 보조 ) 도 900 군 4,100 국 60,375 도 54,338 군 126,787 241,500 236,384 5,116 301 일반보상금 241,500 236,384 5,116 국 60,375 도 54,338 군 126,787 01 사회보장적수혜금 241,500 236,384 5,116 경로당동절기난방비 241,500,000원 *1식 241,500 국 60,375 도 54,338 군 126,787 경로당안전관리 CCTV 시범설치 ( 보조 ) 28,475 18,760 9,715 도 8,543 군 19,932 201 일반운영비 28,475 18,760 9,715 도 8,543 군 19,932

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가시설지원 전년도 02 공공운영비 28,475 18,760 9,715 공공요금및제세 28,475 경로당 CCTV 요금지원 25,792원 *92개소*12월 28,475 도 8,543 군 19,932 경로당개보수사업 ( 보조 ) 100,000 120,000 20,000 도 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 80,000 20,000 도 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 80,000 20,000 양구리경로당개보수 10,000,000원 *1식 10,000 도 5,000 군 5,000 기산리경로당개보수 10,000,000원 *1식 10,000 도 5,000 군 5,000 저리경로당개보수 15,000,000원 *1식 15,000 도 7,500 군 7,500 구매2리경로당개보수 20,000,000원 *1식 20,000 도 10,000 군 10,000 발리1리경로당개보수 15,000,000원 *1식 15,000 도 7,500 군 7,500 상원2리경로당개보수 30,000,000원 *1식 30,000 도 15,000 군 15,000 노인복지관신축사업 ( 보조 ) 2,440,720 550,000 1,890,720 401 시설비및부대비 2,440,720 550,000 1,890,720 01 시설비 2,400,000 550,000 1,850,000 시설비 2,400,000 노인복지관신축 2,400,000,000원 *1식 2,400,000 02 감리비 34,240 0 34,240 노인복지관신축감리비 3,200,000,000원 *1.07/100 34,240 03 시설부대비 6,480 0 6,480 노인복지관신축부대비 2,400,000,000원 *0.27/100 6,480 경로당광역지원센터운영지원 ( 경로당양곡비지원 )( 보조 ) 국 13,026 도 11,723 52,104 50,760 1,344

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인여가시설지원 전년도 군 27,355 301 일반보상금 52,104 50,760 1,344 국 13,026 도 11,723 군 27,355 01 사회보장적수혜금 52,104 50,760 1,344 경로당양곡비지원 52,104,000원 *1식 52,104 국 13,026 도 11,723 군 27,355 경로당광역지원센터운영지원 ( 경로당냉방비지원 )( 보조 ) 국 4,025 도 3,623 군 8,452 16,100 15,844 256 301 일반보상금 16,100 15,844 256 국 4,025 도 3,623 군 8,452 01 사회보장적수혜금 16,100 15,844 256 경로당냉방비지원 16,100,000원 *1식 16,100 국 4,025 도 3,623 군 8,452 시군경로당지도자교육지원 ( 보조 ) 6,000 3,900 2,100 도 390 군 5,610 307 민간이전 6,000 3,900 2,100 도 390 군 5,610 11 사회복지사업보조 6,000 3,900 2,100 경로당지도자교육지원 150,000원 *40명 6,000 도 390 군 5,610 노후생활보장 2,998,744 2,113,784 884,960 국 1,130,465 도 374,139 군 1,494,140 노인행사지원 92,020 92,820 800 201 일반운영비 6,180 6,180 0 03 행사운영비 6,180 6,180 0 어버이날기념행사 3,210 현수막 100,000원 *7개 700 현판 170,000원 *1개 170 초청장제작 800원 *300매 240 카네이션 4,000원 *250개 1,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후생활보장 전년도 시상품구입 100,000원 *6개 600 다과제공 2,000원 *250명 500 노인의날기념행사 2,970 현수막 100,000원 *6개 600 현판 170,000원 *1개 170 초청장제작 800원 *250매 200 시상품구입 100,000원 *6개 600 기념품구입 3,000원 *300개 900 다과제공 2,000원 *250명 500 301 일반보상금 5,800 6,020 220 09 행사실비보상금 5,800 6,020 220 어버이날기념행사 2,150 도단위행사참석자여비보상 50,000 원 *8 명 기념식참석자급식제공 7,000원 *250명 1,750 노인의날기념행사 2,450 노인의날참석자급식제공 7,000원 *250명 1,750 도단위행사참석자여비보상 50,000원 *14명 대한노인회회의참석자여비보상 50,000원 *12명*2회 307 민간이전 80,040 80,620 580 11 사회복지사업보조 80,040 80,620 580 400 700 1,200 마을별경로잔치지원 10,000원 *5,500명 55,000 노인생활체육대회지원 9,000,000원 *1식 9,000 노인회역량강화사업 10,000,000원 *1식 10,000 노인교통안전사업 1,000,000원 *1식 1,000 노인게이트볼활동지원 70,000원 *36명*2회 5,040 노인복지지원 101,266 101,320 54 201 일반운영비 4,360 4,220 140 01 사무관리비 4,360 4,220 140 일반수용비 1,560 노인복지홍보물제작 1,000원 *2종*780명 1,560 급량비 2,800 노인복지업무추진 7,000원 *4명*100회 2,800 202 여비 5,686 5,880 194 01 국내여비 5,686 5,880 194 노인복지업무추진 5,686,000원 *1식 5,686 301 일반보상금 10,000 10,000 0 11 기타보상금 10,000 10,000 0 화장장려금지원 200,000원 *50명 10,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후생활보장 전년도 307 민간이전 81,220 81,220 0 03 민간단체법정운영비보조 71,500 71,500 0 대한노인회영양군지회지원 71,500 대한노인회운영지원 42,500,000원 *1식 42,500 경로당프로그램관리자배치사업 29,000,000원 *1식 29,000 11 사회복지사업보조 9,720 9,720 0 경로당신문보급 9,720,000원 *1식 9,720 노인일자리및사회활동지원확대 ( 보조 ) 2,736,458 1,898,644 837,814 국 1,130,465 도 339,139 군 1,266,854 101 인건비 2,696,771 1,881,076 815,695 국 1,110,621 도 333,185 군 1,252,965 04 기간제근로자등보수 2,696,771 1,881,076 815,695 인건비 2,596,018 전담인력인건비 1,574,000원 *5명*12월 94,440 전담인력인건비 ( 군비 ) 1,574,000 원 *2 명 *6 월 국 47,220 도 14,166 군 33,054 18,888 전담인력퇴직금 1,574,000원 *5명 7,870 국 3,935 도 1,180 군 2,755 노노케어12개월 270,000원 *71명*12월 230,040 국 115,020 도 34,506 군 80,514 노노케어9개월 270,000원 *28명*9월 68,040 국 34,020 도 10,206 군 23,814 공익활동9개월 270,000원 *718명*9월 1,744,740 국 872,370 도 261,711 군 610,659 공익활동9개월 ( 군비 ) 270,000원 *400명*4월 432,000 부대경비 100,753 노인사회활동지원참여자상해보험 15,000원 *817명*1회 12,255 국 6,127 도 1,838 군 4,290

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후생활보장 전년도 노인사회활동지원참여자상해보험 ( 군비 ) 15,000원 *400명*1회 6,000 전담인력보험료 150,000원 *5명*12월 9,000 국 4,500 도 1,350 군 3,150 전담인력보험료 ( 군비 ) 150,000원 *2명*6월 1,800 전담인력활동보조비 200,000원 *5명*12월 12,000 전담인력활동보조비 ( 군비 ) 200,000원 *2명*6월 국 6,000 도 1,800 군 4,200 2,400 전담인력교육참석여비 70,000원 *5명*4회 1,400 전담인력교육참석여비 ( 군비 ) 70,000원 *2명*2회 국 700 도 210 군 490 팀장수당 20,000원 *76명*9월 13,680 280 국 6,840 도 2,052 군 4,788 팀장수당 ( 군비 ) 20,000원 *42명*4월 3,360 노인일자리사업참여복 20,000원 *817명 16,340 노인일자리사업참여복 ( 군비 ) 20,000원 *400명 국 8,170 도 2,451 군 5,719 8,000 간담회참여자간식비 3,500원 *817명*4회 11,438 간담회참여자간식비 ( 군비 ) 3,500원 *400명*2회 국 5,719 도 1,715 군 4,004 201 일반운영비 1,050 1,050 0 2,800 국 525 도 157 군 368 01 사무관리비 1,050 1,050 0 일반수용비 1,050 노인일자리사업홍보현수막 70,000 원 *15 개 1,050 국 525 도 157 군 368 202 여비 1,680 1,680 0 국 840

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후생활보장 도 252 군 588 전년도 01 국내여비 1,680 1,680 0 노인일자리사업업무추진 70,000원 *2명*12회 1,680 국 840 도 252 군 588 206 재료비 36,957 14,838 22,119 국 18,479 도 5,545 군 12,933 01 재료비 36,957 14,838 22,119 노인일자리사업추진재료구입 36,957,000원 *1식 36,957 국 18,479 도 5,545 군 12,933 할매할배의날시군특화사업 ( 보조 ) 20,000 20,000 0 도 10,000 군 10,000 201 일반운영비 8,940 8,940 0 도 4,470 군 4,470 01 사무관리비 8,940 8,940 0 일반수용비 8,940 홍보현수막 70,000원 *18개 1,260 도 630 군 630 홍보물품 4,000원 *3종*640개 7,680 도 3,840 군 3,840 202 여비 1,820 1,820 0 도 910 군 910 01 국내여비 1,820 1,820 0 할매할배의날업무추진 70,000원 *2명*13회 1,820 도 910 군 910 301 일반보상금 9,240 9,240 0 도 4,620 군 4,620 09 행사실비보상금 9,240 9,240 0 할매할배랑손주랑추억만들기여행지원 70,000원 *120명 8,400 도 4,200 군 4,200 할매할배결연시설간식 3,500원 *120명*2회 840

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노후생활보장 도 420 군 420 전년도 할매할배의날기념식지원 ( 보조 ) 1,000 1,000 0 도 1,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 도 1,000 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 할매할배의날기념식참가자여비 50,000원 *20명 1,000 도 1,000 할매할배의날시군순회공연 ( 보조 ) 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000 201 일반운영비 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000 01 사무관리비 48,000 0 48,000 일반수용비 48,000 할매할배의날시군순회공연 48,000,000원 *1식 48,000 도 24,000 군 24,000 노인복지시설운영 2,319,404 1,562,629 756,775 국 114,708 도 684,783 군 1,519,913 영양군립요양원운영 100,950 82,930 18,020 201 일반운영비 6,790 6,790 0 01 사무관리비 630 630 0 운영수당 630 요양원면접시험관수당 70,000원 *3명*3회 630 02 공공운영비 6,160 6,160 0 시설장비유지비 6,160 영양군립요양원건물유지비 3,200원 *1,925m2 307 민간이전 75,160 75,160 0 10 사회복지시설법정운영비보조 70,000 70,000 0 영양군립요양원운영비보조 70,000,000원 *1식 6,160 70,000 11 사회복지사업보조 5,160 5,160 0 영양군립요양원입소자위안잔치 40,000원 *80명 영양군립요양원종사자선진지견학 70,000원 *28명 3,200 1,960

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설운영 전년도 401 시설비및부대비 19,000 0 19,000 01 시설비 19,000 0 19,000 영양군립요양원물품보관컨테이너구입 4,000,000원 *1개 4,000 영양군립요양원간판교체 15,000,000원 *1식 15,000 노인복지시설기능보강 ( 보조 ) 229,416 124,424 104,992 국 114,708 도 114,708 402 민간자본이전 229,416 124,424 104,992 국 114,708 도 114,708 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 229,416 124,424 104,992 ( 가칭 ) 주야간보호센터청노원기능보강사업 229,416,000원 *1식 229,416 국 114,708 도 114,708 노인복지시설종사자수당 ( 보조 ) 176,369 176,369 0 도 35,274 군 141,095 301 일반보상금 176,369 176,369 0 도 35,274 군 141,095 01 사회보장적수혜금 176,369 176,369 0 노인복지시설종사자수당 176,369,000 원 *1 식 176,369 도 35,274 군 141,095 장기요양기관급여비용지원 ( 보조 ) 1,734,669 1,126,356 608,313 도 520,401 군 1,214,268 301 일반보상금 1,734,669 1,126,356 608,313 도 520,401 군 1,214,268 01 사회보장적수혜금 1,734,669 1,126,356 608,313 장기요양기관급여비용지원 1,734,669,000원 *1식 1,734,669 도 520,401 군 1,214,268 장기요양기관등급외자급여비용지원 ( 보조 ) 48,000 52,550 4,550 도 14,400 군 33,600 301 일반보상금 48,000 52,550 4,550 도 14,400 군 33,600 01 사회보장적수혜금 48,000 52,550 4,550

부서 : 주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설운영 전년도 등급외자입소비용지원 4,000,000 원 *1 명 *12 월 48,000 도 14,400 군 33,600 노인복지기능보강지원 30,000 0 30,000 402 민간자본이전 30,000 0 30,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 30,000 0 30,000 영양사랑노인전문요양원개보수지원 30,000,000원 *1식 30,000 취약계층복지증진 5,155,040 4,736,881 418,159 국 2,383,575 기 23,140 도 671,046 군 2,077,279 장애인생활안정지원 1,267,967 1,097,144 170,823 국 856,869 도 108,749 군 302,349 농어촌장애인주택개조사업 ( 보조 ) 15,200 7,600 7,600 국 7,600 도 2,280 군 5,320 401 시설비및부대비 15,200 7,600 7,600 국 7,600 도 2,280 군 5,320 01 시설비 15,200 7,600 7,600 농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원 *4식 15,200 국 7,600 도 2,280 군 5,320 장애수당 ( 기초 ) 지급 ( 보조 ) 101,319 101,362 43 국 70,923 도 9,119 군 21,277 301 일반보상금 101,319 101,362 43 국 70,923 도 9,119 군 21,277 01 사회보장적수혜금 101,319 101,362 43 장애수당지원 ( 기초 ) 101,319,000원 *1식 101,319 국 70,923 도 9,119 군 21,277 장애인일자리지원 ( 복지일자리 )( 보조 ) 47,520 36,288 11,232 국 23,760 도 7,128

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인생활안정지원 전년도 군 16,632 101 인건비 47,520 36,288 11,232 국 23,760 도 7,128 군 16,632 04 기간제근로자등보수 47,520 36,288 11,232 장애인복지일자리 440,000원 *9명*12월 47,520 국 23,760 도 7,128 군 16,632 장애인활동지원 ( 도자체 )( 보조 ) 2,683 2,683 0 도 805 군 1,878 307 민간이전 2,683 2,683 0 도 805 군 1,878 11 사회복지사업보조 2,683 2,683 0 장애인활동보조서비스지원 2,683,000원 *1식 2,683 도 805 군 1,878 장애인의료비지원 ( 보조 ) 39,034 34,195 4,839 국 31,227 도 2,342 군 5,465 308 자치단체등이전 39,034 34,195 4,839 국 31,227 도 2,342 군 5,465 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 39,034 34,195 4,839 장애인의료비지원 39,034,000원 *1식 39,034 국 31,227 도 2,342 군 5,465 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 )( 보조 ) 89,384 57,627 31,757 국 44,692 도 13,408 군 31,284 101 인건비 89,384 57,627 31,757 국 44,692 도 13,408 군 31,284 04 기간제근로자등보수 89,384 57,627 31,757 장애인일반형일자리 89,384,000원 *1식 89,384 국 44,692 도 13,408 군 31,284 보조기구교부 ( 보조 ) 1,138 1,900 762

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인생활안정지원 전년도 국 910 도 69 군 159 301 일반보상금 1,138 1,900 762 국 910 도 69 군 159 01 사회보장적수혜금 1,138 1,900 762 장애인보조기기지원 1,138,000원 *1식 1,138 국 910 도 69 군 159 장애인연금급여지급 ( 보조 ) 810,102 711,768 98,334 국 567,072 도 58,327 군 184,703 301 일반보상금 810,102 711,768 98,334 국 567,072 도 58,327 군 184,703 01 사회보장적수혜금 810,102 711,768 98,334 중증장애인장애연금 810,102,000원 *1식 810,102 국 567,072 도 58,327 군 184,703 장애인활동지원급여지원 ( 보조 ) 52,647 36,935 15,712 국 36,853 도 4,738 군 11,056 307 민간이전 52,647 36,935 15,712 국 36,853 도 4,738 군 11,056 11 사회복지사업보조 52,647 36,935 15,712 장애인활동지원급여 ( 바우처 ) 52,647,000원 *1식 52,647 국 36,853 도 4,738 군 11,056 여성장애인출산비용지원 ( 보조 ) 2,000 2,000 0 국 1,400 도 180 군 420 301 일반보상금 2,000 2,000 0 국 1,400 도 180 군 420 01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인생활안정지원 전년도 여성장애인출산비용지원 2,000,000원 *1식 2,000 국 1,400 도 180 군 420 저소득장애인진단비및검사비지원 ( 보조 ) 950 950 0 국 475 도 143 군 332 301 일반보상금 950 950 0 국 475 도 143 군 332 01 사회보장적수혜금 950 950 0 장애등급심사제도운영 ( 진단비및검사비 ) 950,000원 *1식 950 국 475 도 143 군 332 장애수당 ( 차상위등 ) 지급 ( 보조 ) 94,810 94,232 578 국 66,367 도 8,533 군 19,910 301 일반보상금 94,810 94,232 578 국 66,367 도 8,533 군 19,910 01 사회보장적수혜금 94,810 94,232 578 장애수당지원 ( 차상위 ) 94,810,000원 *1식 94,810 국 66,367 도 8,533 군 19,910 장애인일반형 ( 시간제 ) 일자리사업 ( 보조 ) 11,180 9,604 1,576 국 5,590 도 1,677 군 3,913 101 인건비 11,180 9,604 1,576 국 5,590 도 1,677 군 3,913 04 기간제근로자등보수 11,180 9,604 1,576 장애인일반형 ( 시간제 ) 일자리 11,180,000원 *1식 11,180 국 5,590 도 1,677 군 3,913 장애인복지시설지원 475,580 488,240 12,660 도 155,812 군 319,768

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인복지시설지원 전년도 장애인복지시설종사자수당 ( 보조 ) 59,760 72,240 12,480 도 11,952 군 47,808 307 민간이전 59,760 72,240 12,480 도 11,952 군 47,808 10 사회복지시설법정운영비보조 59,760 72,240 12,480 장애인복지시설종사자수당 59,760,000원 *1식 59,760 도 11,952 군 47,808 장애인심부름센터운영지원 ( 보조 ) 103,000 100,000 3,000 도 20,600 군 82,400 307 민간이전 103,000 100,000 3,000 도 20,600 군 82,400 10 사회복지시설법정운영비보조 103,000 100,000 3,000 장애인생활이동지원센터운영 103,000,000원 *1개소 103,000 도 20,600 군 82,400 수화통역센터운영지원 ( 보조 ) 96,820 94,000 2,820 도 16,460 군 80,360 307 민간이전 96,820 94,000 2,820 도 16,460 군 80,360 10 사회복지시설법정운영비보조 96,820 94,000 2,820 수어통역센터운영지원 96,820,000원 *1식 96,820 도 16,460 군 80,360 농아인동료상담요원활동지원 ( 보조 ) 6,000 12,000 6,000 도 1,800 군 4,200 307 민간이전 6,000 12,000 6,000 도 1,800 군 4,200 11 사회복지사업보조 6,000 12,000 6,000 농아인동료상담요원활동지원 6,000,000원 *1식 6,000 도 1,800 군 4,200 도장애인복지관분관운영 ( 보조 ) 210,000 210,000 0 도 105,000 군 105,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인복지시설지원 전년도 307 민간이전 210,000 210,000 0 도 105,000 군 105,000 10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 210,000 0 도장애인복지관분관운영 210,000,000원 *1식 210,000 도 105,000 군 105,000 장애인복지지원확대 1,746,772 1,760,988 14,216 국 705,522 도 223,243 군 818,007 지체장애인및편의시설상담지원 ( 보조 ) 100,000 100,000 0 도 20,000 군 80,000 307 민간이전 100,000 100,000 0 도 20,000 군 80,000 10 사회복지시설법정운영비보조 100,000 100,000 0 지체장애인편의시설센터운영 100,000,000원 *1식 100,000 도 20,000 군 80,000 교통사고피해자상담사업 ( 보조 ) 120,000 90,000 30,000 도 24,000 군 96,000 307 민간이전 120,000 90,000 30,000 도 24,000 군 96,000 10 사회복지시설법정운영비보조 120,000 90,000 30,000 교통사고상담센터운영및이동지원사업운영 120,000,000원 *1식 120,000 도 24,000 군 96,000 특수학교저소득장애인간접학비지원 ( 보조 ) 1,439 1,439 0 도 432 군 1,007 301 일반보상금 1,439 1,439 0 도 432 군 1,007 01 사회보장적수혜금 1,439 1,439 0 특수학교저소득장애인간접학비지원 1,439,000원 *1식 1,439 도 432 군 1,007 발달재활서비스바우처지원 ( 보조 ) 45,337 41,801 3,536 국 31,736

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인복지지원확대 전년도 도 4,080 군 9,521 307 민간이전 45,337 41,801 3,536 국 31,736 도 4,080 군 9,521 11 사회복지사업보조 45,337 41,801 3,536 장애아동가족지원발달재활서비스 45,337,000원 *1식 45,337 국 31,736 도 4,080 군 9,521 장애인거주시설운영지원 ( 보조 ) 959,184 950,036 9,148 국 671,429 도 86,327 군 201,428 307 민간이전 959,184 950,036 9,148 국 671,429 도 86,327 군 201,428 10 사회복지시설법정운영비보조 959,184 950,036 9,148 장애인생활시설운영 959,184,000원 *1식 959,184 국 671,429 도 86,327 군 201,428 재가장애인컴퓨터방문도우미운영 ( 보조 ) 65,000 50,000 15,000 도 13,000 군 52,000 307 민간이전 65,000 50,000 15,000 도 13,000 군 52,000 10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 50,000 15,000 시군장애인정보화지원센터운영 65,000,000원 *1식 65,000 도 13,000 군 52,000 발달장애인부모상담지원 ( 보조 ) 1,920 0 1,920 국 1,344 도 173 군 403 307 민간이전 1,920 0 1,920 국 1,344 도 173 군 403 11 사회복지사업보조 1,920 0 1,920 발달장애인부모상담지원 1,920,000원 *1식 1,920 국 1,344

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인복지지원확대 도 173 군 403 전년도 지체장애인여성자립지원센터운영 ( 보조 ) 65,000 50,000 15,000 도 13,000 군 52,000 307 민간이전 65,000 50,000 15,000 도 13,000 군 52,000 10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 50,000 15,000 지체장애인여성자립지원센터운영 65,000,000원 *1식 65,000 도 13,000 군 52,000 장애인공동생활가정운영 ( 보조 ) 14,400 14,400 0 도 2,880 군 11,520 307 민간이전 14,400 14,400 0 도 2,880 군 11,520 10 사회복지시설법정운영비보조 14,400 14,400 0 장애인공동생활가정운영 14,400,000원 *1식 14,400 도 2,880 군 11,520 장애인직업재활시설운영 ( 보조 ) 357,930 321,819 36,111 도 55,121 군 302,809 307 민간이전 357,930 321,819 36,111 도 55,121 군 302,809 10 사회복지시설법정운영비보조 357,930 321,819 36,111 장애인직업재활시설운영 357,930,000원 *1식 357,930 도 55,121 군 302,809 장애인생활시설서비스지원 ( 보조 ) 4,400 4,400 0 도 1,320 군 3,080 307 민간이전 4,400 4,400 0 도 1,320 군 3,080 11 사회복지사업보조 4,400 4,400 0 장애인생활시설서비스지원 3,900,000원 *1식 3,900 장애인거주시설이용자인권교육 500,000원 *1식 도 1,170 군 2,730 500 도 150 군 350

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 장애인복지지원확대 전년도 장애인복지전문성제고지원 ( 보조 ) 4,350 4,350 0 도 870 군 3,480 202 여비 4,350 4,350 0 도 870 군 3,480 04 국제화여비 4,350 4,350 0 장애인복지전문성제고지원 4,350,000원 *1식 4,350 도 870 군 3,480 공공후견활동비용지원 ( 보조 ) 1,266 2,443 1,177 국 1,013 도 76 군 177 301 일반보상금 1,266 2,443 1,177 국 1,013 도 76 군 177 01 사회보장적수혜금 1,266 2,443 1,177 공공후견활동비용지원 1,266,000원 *1식 1,266 국 1,013 도 76 군 177 2018 장애인편의시설실태전수조사 ( 보조 ) 6,546 0 6,546 도 1,964 군 4,582 101 인건비 6,546 0 6,546 도 1,964 군 4,582 04 기간제근로자등보수 6,546 0 6,546 장애인편의시설실태전수조사 1,309,200원 *5명 6,546 도 1,964 군 4,582 지역주민복지강화 208,729 189,451 19,278 복지업무지원 36,790 37,610 820 201 일반운영비 4,290 5,410 1,120 01 사무관리비 3,810 4,930 1,120 일반수용비 1,150 장애인자동차식별표지제작 5,000 원 *200 매 장애인등록증및서식유인 500원 *3종*100매 1,000 운영수당 2,660 150

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 지역주민복지강화 전년도 장애인활동지원제도수급자격심의위원회회의참석수당 70,000원 *4명*8회 2,240 장애인활동지원제도이의신청심의위원회회의참석수당 70,000원 *3명*2회 420 02 공공운영비 480 480 0 공공요금및제세 480 수화통역용인터넷사용료및전화요금 40,000원 *12월 301 일반보상금 8,300 8,000 300 01 사회보장적수혜금 8,300 8,000 300 무연고행려사망자장제비 2,500,000원 *2명 5,000 사회복지시설명절맞이생필품지원 7,500원 *220명*2회 307 민간이전 9,200 9,200 0 01 의료및구료비 600 600 0 480 3,300 행려자의료및구료비 10,000원 *6명*10월 600 11 사회복지사업보조 8,600 8,600 0 교통장애인단체유류대지원 300,000원 *12월 3,600 장애인한글교실지원 500,000원 *10월 5,000 401 시설비및부대비 15,000 15,000 0 01 시설비 15,000 15,000 0 장애인편의시설설치및보수 3,000,000원 *5식 15,000 장애인행사지원 23,260 23,100 160 201 일반운영비 960 800 160 01 사무관리비 960 800 160 일반수용비 960 장애인의날기념표창패제작 80,000원 *6단체*2개 307 민간이전 22,300 22,300 0 11 사회복지사업보조 22,300 22,300 0 장애인의날기념식지원 10,000,000원 *1회 10,000 시각장애인위안잔치 2,000,000원 *1회 2,000 교통장애인캠페인지원 4,000,000원 *1회 4,000 장애인단체역량강화사업 6,300,000원 *1식 6,300 복지시설유지관리 148,679 128,741 19,938 201 일반운영비 82,499 88,301 5,802 01 사무관리비 6,900 8,028 1,128 일반수용비 3,600 종합복지회관관리용품 150,000원 *12월 1,800 종합복지회관화장지구입 50,000원 *12월 600 960

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 지역주민복지강화 전년도 종합복지회관쓰레기봉투구입 50,000원 *2종*12월 1,200 급량비 2,100 드림스타트업무추진 7,000원 *3명*100일 2,100 임차료 1,200 종합복지회관정수기임차료 50,000원 *2대*12월 1,200 02 공공운영비 75,599 80,273 4,674 공공요금및제세 47,892 종합복지회관전기요금 2,500,000원 *12월 30,000 종합복지회관전기안전점검수수료 500,000원 *12월 6,000 종합복지회관상수도요금 150,000원 *12월 1,800 종합복지회관유선방송수수료 20,000원 *12월 240 종합복지회관승강기월정보수료 160,000원 *12월 1,920 종합복지회관승강기정기검사수수료 150,000원 *1회 150 종합복지회관컴퓨터교실인터넷사용료 32,000원 *13대*12월 4,992 종합복지회관전화요금 20,000원 *1대*12월 240 종합복지회관가스정기검사수수료 50,000원 *1회 50 종합복지회관소방안전협회비 100,000원 *1회 100 소방시설정밀점검및보완 200,000원 *12월 2,400 연료비 1,826 종합복지회관연료비 830원 *2l *10시간*110일 1,826 시설장비유지비 25,881 종합복지회관건물유지비 3,200원 *2,994m2 9,581 종합복지회관보일러 2,000 ㆍ세관 1,500,000원 *1회 1,500 ㆍ유지비 500,000원 *1회 500 종합복지회관경비시스템위탁용역비 600,000원 *12월 7,200 종합복지회관정화조청소 500,000원 *1회 500 종합복지회관물탱크 ( 저수조 ) 청소 700,000원 *2회 1,400 종합복지회관방역소독 450,000원 *6회 2,700 종합복지회관바닥청소 2,500,000원 *1회 2,500 202 여비 5,180 5,320 140 01 국내여비 5,180 5,320 140

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 지역주민복지강화 전년도 드림스타트업무추진 70,000원 *2명*37일 5,180 401 시설비및부대비 60,000 25,000 35,000 01 시설비 60,000 25,000 35,000 시설비 60,000 종합복지회관식당바닥보수공사 35,000,000원 *1식 종합복지회관옥상방수공사 25,000,000원 *1식 35,000 25,000 405 자산취득비 1,000 7,000 6,000 01 자산및물품취득비 1,000 7,000 6,000 종합복지회관강당책상구입 250,000원 *4개 1,000 아동복지증진 1,455,992 1,201,058 254,934 국 821,184 기 23,140 도 183,242 군 428,426 불우아동지원사업 33,840 31,950 1,890 301 일반보상금 33,840 31,950 1,890 01 사회보장적수혜금 33,840 31,950 1,890 취약계층아동수학여행비지원 3,300 초등학생 50,000원 *10명 500 중학생 100,000원 *8명 800 고등학생 200,000원 *10명 2,000 고3 교육보조비 100,000원 *7명*9회 6,300 불우계층심성관리비 22,200 초등학생 20,000원 *32명*10회 6,400 중학생 30,000원 *11명*10회 3,300 고등학생 50,000원 *25명*10회 12,500 입학축하금 2,040 초등학생 30,000원 *8명 240 중학생 50,000원 *16명 800 고등학생 100,000원 *10명 1,000 어린이행사지원 20,450 19,450 1,000 201 일반운영비 450 450 0 01 사무관리비 450 450 0 일반수용비 450 모범어린이표창패제작 90,000원 *5개 450 307 민간이전 20,000 19,000 1,000 11 사회복지사업보조 20,000 19,000 1,000 어린이날기념식지원 20,000,000원 *1식 20,000 결식아동급식지원 3,700 3,700 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 201 일반운영비 3,700 3,700 0 01 사무관리비 3,700 3,700 0 일반수용비 3,000 결식아동농산물등교환권제작 50원 *60,000매 3,000 운영수당 700 아동급식위원회참석수당 70,000원 *10명 700 지역아동센터등급식지원 ( 보조 ) 32,928 66,432 33,504 도 1,646 군 31,282 301 일반보상금 19,099 0 19,099 도 954 군 18,145 01 사회보장적수혜금 19,099 0 19,099 석식지원 19,099,000원 *1식 19,099 도 954 군 18,145 307 민간이전 13,829 66,432 52,603 도 692 군 13,137 11 사회복지사업보조 13,829 66,432 52,603 지역아동센터급식지원 13,829,000원 *1식 13,829 도 692 군 13,137 방학중중식 ( 보조 ) 57,600 57,600 0 도 11,520 군 46,080 301 일반보상금 57,600 57,600 0 도 11,520 군 46,080 01 사회보장적수혜금 57,600 57,600 0 방학중중식 57,600,000원 *1식 57,600 도 11,520 군 46,080 학기중토공휴일중식 ( 보조 ) 60,800 60,800 0 도 60,800 301 일반보상금 60,800 60,800 0 도 60,800 01 사회보장적수혜금 60,800 60,800 0 학기중토공휴일중식 60,800,000원 *1식 60,800 도 60,800 아동발달지원계좌자치단체경상보조 ( 보조 ) 14,888 11,506 3,382 국 10,421 도 1,340 군 3,127

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 301 일반보상금 14,888 11,506 3,382 국 10,421 도 1,340 군 3,127 01 사회보장적수혜금 14,888 11,506 3,382 아동발달지원계좌지원 14,888,000원 *1식 14,888 국 10,421 도 1,340 군 3,127 가정위탁양육지원 ( 보조 ) 34,200 34,200 0 도 3,420 군 30,780 301 일반보상금 34,200 34,200 0 도 3,420 군 30,780 01 사회보장적수혜금 34,200 34,200 0 가정위탁양육지원 34,200,000원 *1식 34,200 도 3,420 군 30,780 지역아동센터운영비지원 ( 보조 ) 118,070 105,840 12,230 국 59,035 도 17,711 군 41,324 307 민간이전 118,070 105,840 12,230 국 59,035 도 17,711 군 41,324 10 사회복지시설법정운영비보조 118,070 105,840 12,230 지역아동센터운영지원 59,035,000원 *2개소 118,070 국 59,035 도 17,711 군 41,324 아동복지교사파견 ( 보조 ) 54,054 40,320 13,734 국 27,027 도 8,108 군 18,919 101 인건비 54,054 40,320 13,734 국 27,027 도 8,108 군 18,919 04 기간제근로자등보수 54,054 40,320 13,734 아동복지교사파견지원 ( 지역아동센터지원 ) 1,501,500원 *3명*12월 54,054 국 27,027 도 8,108 군 18,919 입양아동가족지원 ( 보조 ) 20,700 20,700 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 기 14,490 도 1,863 군 4,347 301 일반보상금 20,700 20,700 0 기 14,490 도 1,863 군 4,347 01 사회보장적수혜금 20,700 20,700 0 입양아동양육수당지원 18,000,000원 *1식 18,000 기 12,600 도 1,620 군 3,780 입양비용지원 2,700,000원 *1식 2,700 기 1,890 도 243 군 567 지역드림스타트통합사례관리지원 ( 보조 ) 213,300 260,000 46,700 국 213,300 101 인건비 100,115 86,830 13,285 국 100,115 04 기간제근로자등보수 100,115 86,830 13,285 아동통합사례관리사 100,115 기본급 1,850,000원 *3명*12월 66,600 국 66,600 시간외수당 210,000원 *3명*12월 7,560 국 7,560 퇴직충당금 190,000원 *3명*12월 6,840 국 6,840 보험료 7,715,000원 *1식 7,715 국 7,715 관내여비 200,000원 *3명*12월 7,200 국 7,200 관외여비 70,000원 *3명*20회 4,200 국 4,200 201 일반운영비 29,135 50,600 21,465 국 29,135 01 사무관리비 28,435 29,900 1,465 일반수용비 21,000 드림스타트운영수용비 400,000원 *12월 4,800 국 4,800 드림스타트서식제작 150원 *5종*2,000매 1,500 드림스타트홍보현수막제작 70,000원 *30개 드림스타트홍보리플릿등제작 1,000원 *2종*1,000매 국 1,500 2,100 국 2,100 2,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 드림스타트홍보물품등제작 5,000원 *4종*200개 프로그램운영재료비구입 10,000원 *15종*44회 국 2,000 4,000 국 4,000 6,600 국 6,600 운영수당 700 드림스타트운영위원회참석수당 70,000원 *10명*1회 700 국 700 임차료 2,640 프로그램운영버스임차료 660,000원 *4회 2,640 국 2,640 급량비 3,045 드림스타트업무추진 7,000원 *3명*145일 3,045 국 3,045 위탁교육비 1,050 아동통합사례관리사교육비 350,000원 *3명 1,050 국 1,050 전년도 02 공공운영비 700 700 0 시설장비유지비 700 드림스타트통합정보시스템유지관리비 700,000원 *1식 700 국 700 202 여비 5,880 4,200 1,680 국 5,880 01 국내여비 5,880 4,200 1,680 드림스타트업무추진 70,000원 *3명*28일 5,880 국 5,880 301 일반보상금 75,770 115,470 39,700 국 75,770 01 사회보장적수혜금 64,800 93,000 28,200 신체. 건강프로그램운영비 13,000,000원 *1식 13,000 국 13,000 인지. 언어프로그램운영비 21,000,000원 *1식 21,000 국 21,000 정서. 행동프로그램운영비 30,800,000원 *1식 30,800 국 30,800 09 행사실비보상금 5,670 12,470 6,800 프로그램참여아동간식제공 3,000원 *50명*28회 관련기관회의참석자급식제공 7,000원 *10명*11회 4,200 국 4,200 770 국 770

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 드림스타트자원봉사자급식제공 7,000원 *10명*10회 700 국 700 11 기타보상금 5,300 10,000 4,700 프로그램운영전문강사수당 100,000원 *53회 5,300 국 5,300 307 민간이전 2,400 2,400 0 국 2,400 06 보험금 2,400 2,400 0 프로그램참여자상해보험 2,400,000원 *1식 2,400 국 2,400 지역아동보호전문기관운영지원 ( 보조 ) 19,030 19,030 0 기 8,650 도 2,595 군 7,785 307 민간이전 19,030 19,030 0 기 8,650 도 2,595 군 7,785 10 사회복지시설법정운영비보조 19,030 19,030 0 지역아동보호전문기관운영지원 ( 아동학대피해자보호및지원 ) 19,030,000원 *1식 19,030 기 8,650 도 2,595 군 7,785 지역아동센터운영지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 10 사회복지시설법정운영비보조 2,000 2,000 0 지역아동센터난방비지원 250,000원 *2개소*4월 2,000 취약계층아동지원 ( 보조 ) 7,300 7,480 180 도 1,790 군 5,510 301 일반보상금 7,300 7,480 180 도 1,790 군 5,510 01 사회보장적수혜금 7,300 7,480 180 어려운아동대학입학금 2,000,000원 *2명 4,000 도 800 군 3,200 소년소녀가정및가정위탁아동방과후학습비지원 2,100,000원 *1식 2,100 소년소녀가정및가정위탁아동교복비 300,000원 *4명 도 630 군 1,470 1,200

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 도 360 군 840 전년도 지역아동센터종사자수당 ( 보조 ) 10,080 6,720 3,360 도 2,016 군 8,064 307 민간이전 10,080 6,720 3,360 도 2,016 군 8,064 10 사회복지시설법정운영비보조 10,080 6,720 3,360 지역아동센터종사자수당 140,000원 *6명*12월 10,080 도 2,016 군 8,064 가정위탁보호종결아동자립정착금지원 ( 보조 ) 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 301 일반보상금 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0 가정위탁보호종결아동자립지원정착금 3,000,000원 *2명 6,000 도 1,800 군 4,200 입양아동축하금지원 ( 보조 ) 1,000 1,000 0 도 300 군 700 301 일반보상금 1,000 1,000 0 도 300 군 700 01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 입양아동축하금지원 1,000,000원 *1명 1,000 도 300 군 700 지역아동센터특화프로그램지원 ( 보조 ) 5,000 5,000 0 도 1,500 군 3,500 307 민간이전 5,000 5,000 0 도 1,500 군 3,500 11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0 지역아동센터특화프로그램지원 5,000,000원 *1식 5,000 도 1,500 군 3,500 아동안전지도제작지원 ( 보조 ) 1,200 1,830 630 국 600

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 도 180 군 420 201 일반운영비 1,200 1,830 630 국 600 도 180 군 420 01 사무관리비 1,200 1,830 630 일반수용비 1,200 아동안전지도제작 600,000원 *2개 1,200 국 600 도 180 군 420 아이돌봄지원 ( 보조 ) 403,000 439,500 36,500 국 282,100 도 36,270 군 84,630 101 인건비 122,125 150,154 28,029 국 85,487 도 10,989 군 25,649 04 기간제근로자등보수 122,125 150,154 28,029 아이돌보미전담인력인건비 32,125 기본급 1,980,000원 *12월 23,760 국 16,632 도 2,138 군 4,990 4대보험료 2,376,000원 *1식 2,376 국 1,663 도 213 군 500 퇴직금 184,050원 *12월 2,209 국 1,546 도 198 군 465 추가수당 40,000원 *12월 480 국 336 도 43 군 101 명절휴가비 400,000원 *2회 800 국 560 도 72 군 168 국내여비 50,000원 *50회 2,500 국 1,750 도 225 군 525 아이돌보미활동수당 ( 교통비, 퇴직금, 경력자수당,4대보험료) 90,000,000원 *1식 90,000 국 63,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 도 8,100 군 18,900 전년도 201 일반운영비 6,600 9,320 2,720 국 4,620 도 593 군 1,387 01 사무관리비 3,080 7,000 3,920 일반수용비 2,000 홍보물제작 1,000,000원 *1식 1,000 국 700 도 90 군 210 사무용품구입 10,000원 *100개 1,000 국 700 도 90 군 210 임차료 1,080 복사기임차료 180,000원 *6월 1,080 국 756 도 97 군 227 02 공공운영비 3,520 2,320 1,200 공공요금및제세 3,520 인터넷및통신요금 110,000원 *12월 1,320 국 924 도 118 군 278 전기요금 200,000원 *6월 1,200 국 840 도 108 군 252 아이돌보미배상보험료 1,000,000원 *1식 1,000 국 700 도 90 군 210 301 일반보상금 6,000 3,100 2,900 국 4,200 도 540 군 1,260 11 기타보상금 6,000 1,000 5,000 아이돌보미양성및보수교육 100,000 원 *60 명 6,000 국 4,200 도 540 군 1,260 307 민간이전 268,275 275,666 7,391 국 187,793 도 24,148

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 군 56,334 전년도 11 사회복지사업보조 268,275 275,666 7,391 아이돌봄지원사업정부지원금 268,275,000원 *1식 268,275 국 187,793 도 24,148 군 56,334 지역아동보호전문기관운영지원 ( 도비보조 ) 1,764 0 1,764 도 530 군 1,234 307 민간이전 1,764 0 1,764 도 530 군 1,234 10 사회복지시설법정운영비보조 1,764 0 1,764 지역아동보호전문기관추가운영지원 1,764,000원 *1식 1,764 도 530 군 1,234 아동수당급여지급 ( 보조 ) 318,616 0 318,616 국 223,165 도 28,635 군 66,816 301 일반보상금 318,616 0 318,616 국 223,165 도 28,635 군 66,816 01 사회보장적수혜금 318,616 0 318,616 아동수당급여지급 318,616,000원 *1식 318,616 국 223,165 도 28,635 군 66,816 아동수당제도운영 ( 보조 ) 2,044 0 2,044 국 1,431 도 184 군 429 201 일반운영비 2,044 0 2,044 국 1,431 도 184 군 429 01 사무관리비 2,044 0 2,044 일반수용비 2,044 아동수당제도업무추진 2,044,000원 *1식 2,044 국 1,431 도 184 군 429 아동수당제도구축 ( 보조 ) 4,150 0 4,150 국 2,905

부서 : 주민생활지원과정책 : 취약계층복지증진단위 : 아동복지증진 전년도 도 374 군 871 101 인건비 4,150 0 4,150 국 2,905 도 374 군 871 04 기간제근로자등보수 4,150 0 4,150 아동수당보조인력 4,150,000원 *1식 4,150 국 2,905 도 374 군 871 지역아동센터환경개선비지원 ( 보조 ) 1,000 0 1,000 도 300 군 700 307 민간이전 1,000 0 1,000 도 300 군 700 11 사회복지사업보조 1,000 0 1,000 지역아동센터환경개선비지원 ( 보조 ) 500,000원 *2개소 1,000 도 300 군 700 우수지역아동센터지원 ( 보조 ) 2,400 0 2,400 국 1,200 도 360 군 840 307 민간이전 2,400 0 2,400 국 1,200 도 360 군 840 10 사회복지시설법정운영비보조 2,400 0 2,400 우수지역아동센터지원 1,200,000원 *2개소 2,400 국 1,200 도 360 군 840 가정위탁지원센터운영지원 6,878 0 6,878 308 자치단체등이전 6,878 0 6,878 07 자치단체간부담금 6,878 0 6,878 가정위탁지원센터운영지원 6,878,000원 *1식 6,878 보육복지증진 2,746,877 2,183,165 563,712 국 1,203,195 도 828,406 군 715,276 보육가족지원 2,746,877 2,183,165 563,712 국 1,203,195 도 828,406

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 전년도 군 715,276 보육시설운영지원 4,200 5,500 1,300 201 일반운영비 980 1,580 600 01 사무관리비 980 980 0 운영수당 980 보육정책위원회참석수당 70,000원 *14명 980 301 일반보상금 3,220 3,920 700 11 기타보상금 3,220 0 3,220 보육교직원여비보상 3,220 보육교직원보수교육참석자 70,000원 *10명*3회 2,100 보육인대회참석자 70,000원 *16명 1,120 보육교직원인건비지원 ( 보조 ) 685,079 561,830 123,249 국 339,425 도 172,827 군 172,827 307 민간이전 685,079 561,830 123,249 국 339,425 도 172,827 군 172,827 10 사회복지시설법정운영비보조 685,079 561,830 123,249 보육교직원인건비 ( 국공립법인 ) 685,079,000원 *1식 685,079 국 339,425 도 172,827 군 172,827 보육교직원처우개선지원 ( 보조 ) 64,986 57,468 7,518 국 32,492 도 16,247 군 16,247 301 일반보상금 55,254 57,468 2,214 국 27,626 도 13,814 군 13,814 01 사회보장적수혜금 55,254 57,468 2,214 교사근무환경개선비 38,760,000원 *1식 38,760 국 19,380 도 9,690 군 9,690 농촌보육교사특별근무수당 16,494,000원 *1식 16,494 국 8,246 도 4,124 군 4,124 307 민간이전 9,732 0 9,732 국 4,866 도 2,433

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 군 2,433 전년도 11 사회복지사업보조 9,732 0 9,732 보조교사지원 9,732,000원 *1식 9,732 국 4,866 도 2,433 군 2,433 어린이집운영지원 ( 보조 ) 12,700 8,255 4,445 국 6,350 도 3,175 군 3,175 307 민간이전 12,700 8,255 4,445 국 6,350 도 3,175 군 3,175 10 사회복지시설법정운영비보조 12,700 8,255 4,445 어린이집차량운영비지원 9,600,000원 *1식 9,600 국 4,800 도 2,400 군 2,400 어린이집교재ㆍ교구비지원 3,100,000원 *1식 3,100 국 1,550 도 775 군 775 보육아동간식비 ( 보조 ) 23,230 23,230 0 도 6,969 군 16,261 307 민간이전 23,230 23,230 0 도 6,969 군 16,261 10 사회복지시설법정운영비보조 23,230 23,230 0 보육아동간식비지원 23,230,000원 *1식 23,230 도 6,969 군 16,261 어린이집운영지원 87,403 123,302 35,899 301 일반보상금 19,200 18,000 1,200 01 사회보장적수혜금 19,200 18,000 1,200 보육교직원처우개선비 50,000원 *32명*12월 19,200 307 민간이전 68,203 65,302 2,901 10 사회복지시설법정운영비보조 68,203 65,302 2,901 군립어린이집차량운전원인건비 1,000,000원 *3명*12월 36,000 어린이집난방비지원 10,800 시설면적 300 m2이상 800,000 원 *3 개소 *3 월 시설면적 300m2이하 600,000원 *2개소*3월 7,200 3,600

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 전년도 군립어린이집교재교구비지원 4,000,000원 *3개소 12,000 대체교사인건비지원 1,567,020원 *2명*3월 9,403 보육아동장애조기검진비 ( 보조 ) 400 400 0 도 120 군 280 301 일반보상금 400 400 0 도 120 군 280 01 사회보장적수혜금 400 400 0 보육아동장애조기검진비 200,000원 *2명 400 도 120 군 280 어린이집환경개선비지원 ( 도비보조 ) 2,010 2,000 10 도 600 군 1,410 307 민간이전 2,010 2,000 10 도 600 군 1,410 10 사회복지시설법정운영비보조 2,010 2,000 10 어린이집환경개선비지원 2,010,000원 *1식 2,010 도 600 군 1,410 다문화어린이집차량운영비 ( 보조 ) 4,880 4,880 0 도 1,464 군 3,416 307 민간이전 4,880 4,880 0 도 1,464 군 3,416 10 사회복지시설법정운영비보조 4,880 4,880 0 다문화어린이집차량운영비지원 4,880,000원 *1식 4,880 도 1,464 군 3,416 영유아보육료지원 ( 보조 ) 405,686 398,076 7,610 국 263,696 도 70,995 군 70,995 307 민간이전 405,686 398,076 7,610 국 263,696 도 70,995 군 70,995 11 사회복지사업보조 405,686 398,076 7,610 영유아보육료 405,686,000원 *1식 405,686 국 263,696 도 70,995

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 전년도 군 70,995 방과후보육료 ( 보조 ) 5,000 5,000 0 도 3,250 군 1,750 307 민간이전 5,000 5,000 0 도 3,250 군 1,750 11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0 방과후보육료 5,000,000원 *1식 5,000 도 3,250 군 1,750 어린이집안전공제회비 ( 보조 ) 510 510 0 도 153 군 357 201 일반운영비 510 510 0 도 153 군 357 01 사무관리비 510 510 0 일반수용비 510 어린이집안전공제회비 510,000원 *1식 510 도 153 군 357 부모모니터링단운영 ( 보조 ) 340 600 260 국 170 도 51 군 119 301 일반보상금 340 600 260 국 170 도 51 군 119 11 기타보상금 340 600 260 부모모니터링단운영 340,000원 *1식 340 국 170 도 51 군 119 누리과정 ( 보조 ) 375,074 462,840 87,766 도 375,074 301 일반보상금 29,000 33,000 4,000 도 29,000 01 사회보장적수혜금 29,000 33,000 4,000 누리과정담임수당 29,000,000원 *1식 29,000 도 29,000 307 민간이전 346,074 429,840 83,766 도 346,074 11 사회복지사업보조 346,074 429,840 83,766

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 전년도 누리과정보육료및운영비 346,074,000원 *1식 346,074 도 346,074 보육교직원수당지원 ( 보조 ) 37,900 37,900 0 도 7,580 군 30,320 301 일반보상금 37,900 37,900 0 도 7,580 군 30,320 01 사회보장적수혜금 37,900 37,900 0 보육교직원수당지급 37,900,000원 *1식 37,900 도 7,580 군 30,320 가정양육수당지원 ( 보조 ) 402,556 458,904 56,348 국 261,662 도 70,447 군 70,447 301 일반보상금 402,556 458,904 56,348 국 261,662 도 70,447 군 70,447 01 사회보장적수혜금 402,556 458,904 56,348 가정양육수당지원 402,556,000원 *1식 402,556 국 261,662 도 70,447 군 70,447 어린이집환경개선 ( 국비보조 ) 30,000 28,494 1,506 국 15,000 도 4,500 군 10,500 401 시설비및부대비 30,000 28,494 1,506 국 15,000 도 4,500 군 10,500 01 시설비 30,000 28,494 1,506 어린이집개보수 30,000,000원 *1식 30,000 국 15,000 도 4,500 군 10,500 보육아동인성교육비지원 ( 보조 ) 2,783 3,976 1,193 도 835 군 1,948 307 민간이전 2,783 3,976 1,193 도 835 군 1,948 11 사회복지사업보조 2,783 3,976 1,193 보육아동인성교육비지원 2,783,000원 *1식 2,783

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 도 835 군 1,948 전년도 아이행복도우미지원 ( 보조 ) 33,340 0 33,340 도 8,799 군 24,541 101 인건비 9,010 0 9,010 도 1,500 군 7,510 04 기간제근로자등보수 9,010 0 9,010 아이행복도우미전담관리자급여 9,010 기본급 1,622,000원 *1명*5월 8,110 도 1,500 군 6,610 보험금 180,000원 *5월 900 307 민간이전 24,330 0 24,330 도 7,299 군 17,031 11 사회복지사업보조 24,330 0 24,330 아이행복도우미급여 811,000원 *6명*5월 24,330 도 7,299 군 17,031 어린이집확충사업 ( 보조 ) 568,800 0 568,800 국 284,400 도 85,320 군 199,080 401 시설비및부대비 558,800 0 558,800 국 279,400 도 83,820 군 195,580 01 시설비 555,301 0 555,301 어린이집신축공사 555,301,000원 *1식 555,301 국 277,650 도 83,295 군 194,356 03 시설부대비 3,499 0 3,499 어린이집신축공사시설부대비 555,301,000원 *0.63/100 3,499 국 1,750 도 525 군 1,224 405 자산취득비 10,000 0 10,000 국 5,000 도 1,500 군 3,500 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 어린이집신축기자재구입 10,000,000원 *1식 10,000

부서 : 주민생활지원과정책 : 보육복지증진단위 : 보육가족지원 전년도 국 5,000 도 1,500 군 3,500 청소년복지증진 5,658,761 1,304,240 4,354,521 국 1,019 지 4,320,000 기 1,400 도 1,786 군 1,334,556 청소년보호육성 5,658,761 1,304,240 4,354,521 국 1,019 지 4,320,000 기 1,400 도 1,786 군 1,334,556 청소년보호지도 2,440 4,040 1,600 201 일반운영비 1,790 2,590 800 01 사무관리비 1,190 2,590 1,400 일반수용비 1,190 청소년의달홍보현수막제작 70,000 원 *7 개 청소년증발급대금지급 7,000원 *100회 700 02 공공운영비 600 0 600 공공요금및제세 600 성년의날축하전보발송 3,000원 *200명 600 301 일반보상금 650 1,450 800 09 행사실비보상금 250 1,050 800 청소년지도위원연수참석자여비 50,000원 *5명 11 기타보상금 400 400 0 영양군청소년유해환경신고포상금 100,000원 *4회 청소년능력배양 19,250 19,350 100 301 일반보상금 250 350 100 09 행사실비보상금 250 350 100 청소년동아리경진대회참가자여비 50,000원 *5명 307 민간이전 19,000 19,000 0 11 사회복지사업보조 19,000 19,000 0 청소년어울마당 19,000,000원 *1식 19,000 지역청소년참여기구운영 ( 보조 ) 2,800 2,800 0 490 250 400 250 기 1,400 군 1,400 201 일반운영비 720 720 0